• Tidak ada hasil yang ditemukan

DRAF Formulir DPPA-BELANJA SKPD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "DRAF Formulir DPPA-BELANJA SKPD"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode

Uraian SumberDana Lokasi

Jumlah T-1 T (Sebelum) T (Sesudah) Bertambah/ (Berkurang) T+1 Belanja

Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer (Sebelum)Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer (Sesudah)Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21 7         UNSUR KEWILAYAHAN 7 01       KECAMATAN   3.408.243.285 35.386.000 0 0 3.443.629.285 3.443.455.285 35.386.000 0 0 3.478.841.285 35.212.000   7 01 01     PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   3.159.071.285 35.386.000 0 0 3.194.457.285 3.194.283.285 35.386.000 0 0 3.229.669.285 35.212.000   7 01 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah   5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0  

7 01 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo   5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0  

7 01 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   2.582.249.285 0 0 0 2.582.249.285 2.582.249.285 0 0 0 2.582.249.285 0  

7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo   2.582.249.285 0 0 0 2.582.249.285 2.582.249.285 0 0 0 2.582.249.285 0  

7 01 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah   185.992.214 35.386.000 0 0 221.378.214 206.614.214 35.386.000 0 0 242.000.214 20.622.000  

7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo   3.570.200 0 0 0 3.570.200 3.570.200 0 0 0 3.570.200 0  

7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo   920.000 35.386.000 0 0 36.306.000 920.000 35.386.000 0 0 36.306.000 0  

7 01 01 2.06 03 Penyediaan PeralatanRumah Tangga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo   59.132.700 0 0 0 59.132.700 64.542.700 0 0 0 64.542.700 5.410.000   Ur usan

(2)

Kode

Uraian SumberDana Lokasi

Jumlah T-1 T (Sebelum) T (Sesudah) Bertambah/ (Berkurang) T+1 Belanja

Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer (Sebelum)Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer (Sesudah)Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (10+11+12+13)14 = 15 16 17 18 (15+16+17+18)19 = 20 = (19-14) 21

7 01 01 2.06 05 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo   8.422.314 0 0 0 8.422.314 10.422.314 0 0 0 10.422.314 2.000.000  

7 01 01 2.06 06 Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo   3.900.000 0 0 0 3.900.000 3.900.000 0 0 0 3.900.000 0  

7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo   110.047.000 0 0 0 110.047.000 123.259.000 0 0 0 123.259.000 13.212.000  

7 01 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah   224.712.800 0 0 0 224.712.800 224.712.800 0 0 0 224.712.800 0  

7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo   1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000 0 0 0 1.800.000 0  

7 01 01 2.08 02 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo   39.000.000 0 0 0 39.000.000 39.000.000 0 0 0 39.000.000 0  

7 01 01 2.08 03 Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo   26.151.250 0 0 0 26.151.250 26.151.250 0 0 0 26.151.250 0  

7 01 01 2.08 04 Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo   157.761.550 0 0 0 157.761.550 157.761.550 0 0 0 157.761.550 0  

7 01 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah   161.116.986 0 0 0 161.116.986 175.706.986 0 0 0 175.706.986 14.590.000  

Ur

usan

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (10+11+12+13) 15 16 17 18 (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21

7 01 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo   108.270.000 0 0 0 108.270.000 122.860.000 0 0 0 122.860.000 14.590.000   7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo   52.846.986 0 0 0 52.846.986 52.846.986 0 0 0 52.846.986 0  

7 01 02     PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDAN PELAYANAN PUBLIK   32.100.000 0 0 0 32.100.000 32.100.000 0 0 0 32.100.000 0   7 01 02 2.01   Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan   20.150.000 0 0 0 20.150.000 20.150.000 0 0 0 20.150.000 0  

7 01 02 2.01 01

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo   20.150.000 0 0 0 20.150.000 20.150.000 0 0 0 20.150.000 0  

7 01 02 2.04   Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat   11.950.000 0 0 0 11.950.000 11.950.000 0 0 0 11.950.000 0  

7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo   11.950.000 0 0 0 11.950.000 11.950.000 0 0 0 11.950.000 0  

7 01 03     PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN   100.480.000 0 0 0 100.480.000 100.480.000 0 0 0 100.480.000 0   7 01 03 2.01   Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   100.480.000 0 0 0 100.480.000 100.480.000 0 0 0 100.480.000 0  

7 01 03 2.01 01

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo   15.150.000 0 0 0 15.150.000 15.150.000 0 0 0 15.150.000 0   7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo   85.330.000 0 0 0 85.330.000 85.330.000 0 0 0 85.330.000 0  

(4)

Kode

Uraian SumberDana Lokasi

Jumlah T-1 T (Sebelum) T (Sesudah) Bertambah/ (Berkurang) T+1 Belanja

Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer (Sebelum)Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer (Sesudah)Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (10+11+12+13)14 = 15 16 17 18 (15+16+17+18)19 = 20 = (19-14) 21

7 01 04 2.01   Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum   14.330.000 0 0 0 14.330.000 14.330.000 0 0 0 14.330.000 0  

7 01 04 2.01 01

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo   14.330.000 0 0 0 14.330.000 14.330.000 0 0 0 14.330.000 0  

7 01 05     PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM   102.262.000 0 0 0 102.262.000 102.262.000 0 0 0 102.262.000 0   7 01 05 2.01   Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah   102.262.000 0 0 0 102.262.000 102.262.000 0 0 0 102.262.000 0  

7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo   102.262.000 0 0 0 102.262.000 102.262.000 0 0 0 102.262.000 0  

Rencana Penarikan Dana per Bulan Bantul, tanggal ____________________

Kepala Kapanewon Sewon

 

Drs. Danang Erwanto, M.Si. NIP: 196410141995031001 Januari Rp350.946.403 Februari Rp321.026.876 Maret Rp295.022.626 April Rp630.289.577 Mei Rp257.241.476 Juni Rp333.859.276 Juli Rp490.260.151 Agustus Rp261.615.126 September Rp261.448.426 Oktober Rp193.223.248 November Rp46.022.150 Desember Rp37.885.950 Ur usan

(5)

Referensi

Dokumen terkait

Komet Hyakutake Komet Hale-Bopp.. Gambar ini merupakan gambar komet Hyakutake yang diambil oleh Teleskop ruang angkasa Hubble pada tanggal 25 Materi 1996. Saat itu Hyakutake

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

After analyzing Hansel and Gretel written by Jacob and Wilhelm Grimm p ublished by Grimm’s Fairy Tales, t he writer describes and explains the main

There are almost as many ideas on how to recover from this mental, physical and spiritual dilemma as there are people affected by it.. Many major programs such as 12 step or

Rasa suka masyarakat terhadap jenis musik yang baru berkembang tersebut kemudian menjadi kesempatan bagi Orkes Gumarang untuk mengembangkan musik Minang dengan

Although we understand the concerns of some authorities that their banking systems will be discriminated against because of the lack of ratings in their country, we believe that

This ®nding supports Wall (1989) agency theory explanation of the relationship between the risk of a ®rm and the bene®t from a reduction in agency costs by using an interest rate

Belajar untuk melupakan sesuatu yang