Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Kode
Uraian SumberDana Lokasi
Jumlah T-1 T (Sebelum) T (Sesudah) Bertambah/ (Berkurang) T+1 Belanja
Operasi Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer (Sebelum)Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer (Sesudah)Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 3.408.243.285 35.386.000 0 0 3.443.629.285 3.443.455.285 35.386.000 0 0 3.478.841.285 35.212.000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.159.071.285 35.386.000 0 0 3.194.457.285 3.194.283.285 35.386.000 0 0 3.229.669.285 35.212.000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0
7 01 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0
7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.582.249.285 0 0 0 2.582.249.285 2.582.249.285 0 0 0 2.582.249.285 0
7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo 2.582.249.285 0 0 0 2.582.249.285 2.582.249.285 0 0 0 2.582.249.285 0
7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 185.992.214 35.386.000 0 0 221.378.214 206.614.214 35.386.000 0 0 242.000.214 20.622.000
7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo 3.570.200 0 0 0 3.570.200 3.570.200 0 0 0 3.570.200 0
7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo 920.000 35.386.000 0 0 36.306.000 920.000 35.386.000 0 0 36.306.000 0
7 01 01 2.06 03 Penyediaan PeralatanRumah Tangga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo 59.132.700 0 0 0 59.132.700 64.542.700 0 0 0 64.542.700 5.410.000 Ur usan
Kode
Uraian SumberDana Lokasi
Jumlah T-1 T (Sebelum) T (Sesudah) Bertambah/ (Berkurang) T+1 Belanja
Operasi Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer (Sebelum)Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer (Sesudah)Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (10+11+12+13)14 = 15 16 17 18 (15+16+17+18)19 = 20 = (19-14) 21
7 01 01 2.06 05 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo 8.422.314 0 0 0 8.422.314 10.422.314 0 0 0 10.422.314 2.000.000
7 01 01 2.06 06 Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo 3.900.000 0 0 0 3.900.000 3.900.000 0 0 0 3.900.000 0
7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo 110.047.000 0 0 0 110.047.000 123.259.000 0 0 0 123.259.000 13.212.000
7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah 224.712.800 0 0 0 224.712.800 224.712.800 0 0 0 224.712.800 0
7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000 0 0 0 1.800.000 0
7 01 01 2.08 02 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo 39.000.000 0 0 0 39.000.000 39.000.000 0 0 0 39.000.000 0
7 01 01 2.08 03 Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo 26.151.250 0 0 0 26.151.250 26.151.250 0 0 0 26.151.250 0
7 01 01 2.08 04 Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo 157.761.550 0 0 0 157.761.550 157.761.550 0 0 0 157.761.550 0
7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah 161.116.986 0 0 0 161.116.986 175.706.986 0 0 0 175.706.986 14.590.000
Ur
usan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (10+11+12+13) 15 16 17 18 (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21
7 01 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo 108.270.000 0 0 0 108.270.000 122.860.000 0 0 0 122.860.000 14.590.000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo 52.846.986 0 0 0 52.846.986 52.846.986 0 0 0 52.846.986 0
7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDAN PELAYANAN PUBLIK 32.100.000 0 0 0 32.100.000 32.100.000 0 0 0 32.100.000 0 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.150.000 0 0 0 20.150.000 20.150.000 0 0 0 20.150.000 0
7 01 02 2.01 01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo 20.150.000 0 0 0 20.150.000 20.150.000 0 0 0 20.150.000 0
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat 11.950.000 0 0 0 11.950.000 11.950.000 0 0 0 11.950.000 0
7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo 11.950.000 0 0 0 11.950.000 11.950.000 0 0 0 11.950.000 0
7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN 100.480.000 0 0 0 100.480.000 100.480.000 0 0 0 100.480.000 0 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100.480.000 0 0 0 100.480.000 100.480.000 0 0 0 100.480.000 0
7 01 03 2.01 01
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo 15.150.000 0 0 0 15.150.000 15.150.000 0 0 0 15.150.000 0 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo 85.330.000 0 0 0 85.330.000 85.330.000 0 0 0 85.330.000 0
Kode
Uraian SumberDana Lokasi
Jumlah T-1 T (Sebelum) T (Sesudah) Bertambah/ (Berkurang) T+1 Belanja
Operasi Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer (Sebelum)Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer (Sesudah)Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (10+11+12+13)14 = 15 16 17 18 (15+16+17+18)19 = 20 = (19-14) 21
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum 14.330.000 0 0 0 14.330.000 14.330.000 0 0 0 14.330.000 0
7 01 04 2.01 01
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo 14.330.000 0 0 0 14.330.000 14.330.000 0 0 0 14.330.000 0
7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM 102.262.000 0 0 0 102.262.000 102.262.000 0 0 0 102.262.000 0 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah 102.262.000 0 0 0 102.262.000 102.262.000 0 0 0 102.262.000 0
7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo 102.262.000 0 0 0 102.262.000 102.262.000 0 0 0 102.262.000 0
Rencana Penarikan Dana per Bulan Bantul, tanggal ____________________
Kepala Kapanewon Sewon
Drs. Danang Erwanto, M.Si. NIP: 196410141995031001 Januari Rp350.946.403 Februari Rp321.026.876 Maret Rp295.022.626 April Rp630.289.577 Mei Rp257.241.476 Juni Rp333.859.276 Juli Rp490.260.151 Agustus Rp261.615.126 September Rp261.448.426 Oktober Rp193.223.248 November Rp46.022.150 Desember Rp37.885.950 Ur usan