• Tidak ada hasil yang ditemukan

Bab VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Bab VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH"

Copied!
65
0
0

Teks penuh

(1)

KEBIJAKAN UMUM DAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Gubernur

Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (

Dedicated Program

)

Program prioritas Gubernur ditetapkan sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil

Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang

urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima

tahun. Adapun janji kampanye Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yaitu :

1.

Penciptaan 150.000 lapangan kerja baru

2.

Pendampingan dan bantuan permodalan bagi 10.000 wirausahawan baru

3.

Penyediaan kartu sehat bagi seluruh masyarakat miskin

4.

Penyediaan beasiswa bagi 250.000 orang

5.

Program kredit tanpa agunan bagi usaha kecil

6.

Penyediaan permukiman layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah

7.

Penyediaan air bersih dan listrik di seluruh desa Kalimantan Timur

8.

Penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi yang menghubungkan

seluruh wilayah kecamatan

9.

Jalan Provinsi dan Nasional Kualitas Kelas I

10.

Penerapan Program Kaltim Hijau

11.

Pemanfaatan 100.000 Ha lahan terdegradasi untuk pertanian dan perkebunan rakyat

non sawit

12.

Swasembada pangan

13.

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Janji Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut diatas telah dijabarkan kedalam visi,

misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Untuk mencapai indikator

target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka

strategi menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan

diselenggarakan oleh SKPD terkait

. Gu a e dapatka seku pula progra prioritas

yang

inheren

di setiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program-program prioritas di

masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan

capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah

(2)

urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi RPJMD secara tidak langsung akan

dijelaskan pada bagian berikutnya.

Rumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk

menerjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan.

Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas

pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi

pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis

(Renstra) SKPD.

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat. Pelaksanaan

program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan

pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil terpilih. Dalam

rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada

strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program

pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2013-2018. Sehingga dalam

rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur terdapat 119 program pembangunan daerah

yang bersifat prioritas untuk mencapai visi misi gubernur yang didalamnya telah

mengakomodir 13 komitmen gubernur.

Program-program pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode

2013-2018 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai

sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing kebijakan umum.

Program-program berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan

misi gubernur namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya

(3)
(4)

Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018

Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Gubernur

Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kebijakan Umum Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome)

Target Kinerja

SKPD Awal Akhir

1 Meningkatnya IPM

2 Meningkatnya angka melek huruf

Strategi 1 : Peningkatan kualitas

penyelenggaraan pendidikan

2014 Peningkatan kesadaran masyarakat

1 Pemberian pelatihan secara gratis bagi masyarakat yang buta aksara

1 Program pendidikan non formal

Angka Melek Huruf 98.30 99.50 DINAS

PENDIDIKAN

3 Meningkatnya rata-rata lama sekolah

2 Penuntasan Wajib belajar 12 tahun

2 Program Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

APK PAUD 49,77 75.00 DINAS PENDIDIKAN

2015-2016

Perluasan Subsidi Pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar

3 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB

97.68 98.00 DINAS PENDIDIKAN

Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB

113.77 114.00

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB

89.56 92.00

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB

97.82 99.00

4 Program pendidikan menengah

Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/MAK

76.49 81.00 DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar

SMA/MA/SMK/MAK

87.90 90.00

3 Pemberian beasiswa bagi peserta didik

5 Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat

Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi

(5)

Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kebijakan Umum Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome)

Target Kinerja

SKPD Awal Akhir

2017-2018

Peningkatan Relevansi dan mutu pendidikan

4 Penyediaan prasarana dan sarana

pendidikan, serta tenaga pendidik & kependidikan yang berkualitas

6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kualifikasi Guru (minimal S1/D4)

51.99 70.00 DINAS PENDIDIKAN

5 Peningkatan minat baca masyarakat

7 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

rasio angka minat baca di perpustakaan (buku/tahun)

1/3 1/7 BADAN PERPUSTAKAAN

2014-2018

Peningkatan kesempatan belajar anak

6 Pemenuhan hak-hak dasar anak di Kabupaten/Kota

8 Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak

Proporsi anak yang kembali bersekolah

25 40 BPPKB

4 Meningkatnya angka harapan hidup

Strategi 2 : Peningkatan kualitas

layanan kesehatan

2014-2015

Peningkatan akses di bidang kesehatan;

7 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

9 Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Angka Kesakitan (Morbiditas)

11.74 9, 36 DINAS KESEHATAN

10 Program pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana

RS/RSJ/RSP/RSM

Angka Kesakitan (Morbiditas)

11.74 9, 36 Dinas Kesehatan, RS Atma Husada, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan 8 Peningkatan promosi

kesehatan dan membangun kemitraan dg lintas sektor

11 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Angka Kesakitan (Morbiditas)

11.74 9, 36 Dinas Kesehatan, RS Atma Husada

2016-2018

Peningkatan mutu di bidang kesehatan

9 Peningkatan kualitas tenaga kesehatan

12 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih

85% 95% Dinas Kesehatan

10 Peningkatan upaya penanggulangan penyakit menular

13 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

(6)

(outcome)

Awal Akhir

Proporsi Penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral

98 99 Dinas

Kesehatan,RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan Angka Kejadian Malaria

per 1000 penduduk

1.5 < 1 DINAS KESEHATAN

tingkat kematian akibat malaria

5.7 4.3 Dinas Kesehatan,

RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan

Prevalensi Tuberklosis (TB) per 100.000 penduduk

229.4 210 DINAS KESEHATAN

Persentase keberhasian pengobatan TB

82.6 93 DINAS KESEHATAN

Proporsi kasus TB yang terdeteksi, diobati dan sembuh dalam program DOTS

22.5 55 Dinas Kesehatan, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan 11 Peningkatan kualitas

manajemen pelayanan kesehatan

14 Program standarisasi pelayanan kesehatan

Angka Kematian Bayi per 1000 KH

21 17 Dinas Kesehatan,

RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan

Angka Kematian Balita per 1000 KH

31 26 DINAS KESEHATAN

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH

177 102 Dinas Kesehatan,

(7)

Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kebijakan Umum Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome)

Target Kinerja

SKPD Awal Akhir

12 Melanjutkan program jaminan kesehatan masyarakat melalui kartu orang sehat (KOS) khusus untuk masyarakat kurang mampu

15 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)

65 90 DINAS KESEHATAN

5 Meningkatnya pendapatan per kapita

Strategi 5 : Pengembangan ekonomi kerakyatan

2017-2018

Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparasi harga

13 Peningkatan UMP (Upah Minimum Provinsi)

16 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Besaran UMP UMP = KHL UMP = KHL DISNAKERTRANS

14 Perlindungan ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan perburuhan

17 Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan Ketenagakerjaan

Prosentase perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan

80 80 DISNAKERTRANS

2014-2016

Pengarusutama an gender

15 Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan

18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

IPG 61,07 63 BPPKB

6 Menurunnya tingkat kemiskinan

Strategi 3 : Percepatan Pengentasan

Kemiskinan

2014 Peningkatan Kualitas Bantuan dan Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin;

16 Peningkatan mekanisme pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin

19 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan

Angka Putus Sekolah

SD/MI/SDLB 0,75 0,50

DINAS PENDIDIKAN

Angka Putus Sekolah

SMP/MTs/SMPLB 1,40 1,20

Angka Putus Sekolah

SMA/SMK/MA 27,5 21,5 20 Program

Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan

proporsi penduduk miskin yang memiliki akses pelayanan kesehatan (%)

40 90

(8)

(outcome)

Awal Akhir

21 Program Penanggulangan Kemiskinan bid. Kesejahteraan Sosial utk mengukur indeks kedalaman kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan ( Rasio Kesenjangan Kemiskinan )

1.25 < 1 DINAS SOSIAL

22 Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)

Proporsi Penduduk dengan asupan kalori dibawah Tingkat Konsumsi Minimum

6,03 100 Biro Ekonomi

2015-2016

Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja

17 Peningkatan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial masyarakat miskin dan PMKS lainnya

23 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat miskin pedesaan yang berdaya dan melakukan usaha ekonomi melalui agrobisnis TTG, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa, usaha ekonomi masyarakat dan program PNPM pedesaaan (jiwa)

3.888 15.552 BPM-PD

24 Program

Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial

Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif

42.65 59.57 DINAS SOSIAL

25 Program

Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan

persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif

7 19 BPP-KB

26 Program

Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan

Jumlah Penduduk miskin yang terserap di dunia kerja

(9)

Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kebijakan Umum Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome)

Target Kinerja

SKPD Awal Akhir

27 Program

Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan

Jumlah desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu

7 35 DINAS KEHUTANAN

2017 - 2018

Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin

18 Peningkatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin

28 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan

Persentase petani miskin yang difasilitasi untuk usaha pertanian

0 50 Dinas Pertanian

29 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan

Jumlah KK yang dilatih budidaya peternakan

0 300 Dinas Peternakan

30 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana

Persentase daya tahan dan menurunkan angka kematian akibat bencana alam

0 100 BADAN PENANGGULANG AN BENCANA

2014-2018

Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin

Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat miskin

31 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman

Persentase RT miskin yang memiliki sarana dan pra sarana dasar rumah sederhana sehat

20 50 DINAS PU (CIPTA KARYA)

7 Menurunnya tingkat pengangguran

Strategi 4 : Peningkatan dan

Perluasan Kesempatan kerja

2014 Perluasan lapangan kerja;

18 Peningkatan mekanisme pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin

32 Program peningkatan tenaga terampil bidang jasa kontruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, Plumbing, dst)

Jumlah tenaga terampil bidang jasa kontruksi yang terserap oleh pasar kerja (orang)

0 2200 DISNAKERTRANS

33 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Tingkat Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja (%)

(10)

(outcome)

Awal Akhir

2015-2016

Peningkatan Kualitas tenaga kerja

19 Pengembangan kemampuan kerja dan berusaha (wirausha)

34 Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah

Jumlah usaha kecil dan menengah (unit usaha)

50 400 DISPERINDAGKOP

35 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Usaha kecil menengah

jumlah wirausaha baru (WUB)

500 5000 DISPERINDAGKOP

36 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah koperasi unggulan (koperasi)

0 160 DISPERINDAGKOP

37 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Persentase pemuda (usia 16-30 thn) pengangguran yang berwirausaha

0 0.17 DISPORA

38 Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif

Persentase

Pengangguran menjadi Wirausahawan Baru

10% 25% DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2017 - 2018

Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja

20 Peningkatan kerjasama kegiatan bursa kerja, pelatihan, sertifikasi dan penempatan TK dengan multi pihak

39 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan

30% 35% DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

40 Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah

Proporsi Anak Putus Sekolah yang berusaha sendiri

10 30 DINAS SOSIAL

8 Meningkatnya daya beli masyarakat

Strategi 5 : Pengembangan ekonomi kerakyatan

2014-2018

Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang

21 Efisiensi Distribusi 41 Program pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah

Persentase Pencapaian Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

77,23 95 Bappeda

2015-2018

Peningkatan investasi sektor UMKM

22 Perbaikan tata niaga dan pemasaran produk UMKM

42 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

rasio pasar per 10.000 penduduk

(11)

Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kebijakan Umum Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome)

Target Kinerja

SKPD Awal Akhir

2017 - 2018

Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparasi harga

23 Koordinasi yang kuat antara kebijakan fiskal daerah dan sektoral

43 Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)

Jumlah kelompok komoditi yang dapat dijaga kestabilan harganya

3 6 Biro Ekonomi

9 Menurunnya Indeks Gini

10 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas

Strategi 6 : Percepatan transformasi

ekonomi

2014-2018

Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global

24 Menciptakan iklim usaha rendah

44 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Realisasi Investasi (triliun)

20,88 43 BPPMD

45 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Nilai Persetujuan Investasi (Triliun)

34,11 61,99 BPPMD

46 Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan

Rata-rata Hari Proses Perijinan Investasi (hari)

7 2 BPPMD

2014-2016

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

25 Revitalisasi dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis Sumberdaya lokal

47 Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial

Jumlah Industri inti pengolahan khas daerah

2 10 DISPERINDAGKOP

2015-2018

Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)

26 Pengembangan Klaster Industri Konstruksi dan Manufaktur

48 Program Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir

Volume Usaha kawasan industri (Triliun)

135 170 DISPERINDAGKOP

(12)

(outcome)

Awal Akhir

28 Pengembangan Kawasan Industri Oleochemical dan Mineral

30 Mendorong produksi pertanian dalam arti luas

49 Program Perluasan Kebun Sawit

Luas Kebun Sawit (juta Ha)

1,02 2 DISBUN

31 Hilirisasi produk-produk yang dihasilkan dari sektor primer (SDA) non migas non batubara

50 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Jumlah IKM yang berorientasi ekspor

3 14 DISPERINDAGKOP

51 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Jumlah usaha pengolahan hasil (unit)

80 96 DISNAK

52 Program Pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah

Jumlah produk turunan perkebunan (produk)

30 5 DISBUN

2015-2018

Peningkatan ekspor produk olahan

32 Pengembangan Jaringan Perdagangan

53 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

Jumlah UKM yang mendapatkan transaksi bisnis

3 21 DISPERINDAGKOP

54 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Nilai Ekspor Produk Olahan non migas dan non batubara

4 Juta US$ 15 Juta US$ DISPERINDAGKOP

2017-2018

Pengembangan ekowisata

33 Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata

55 Program Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan

Jumlah kunjungan wisatawan derawan dan sekitarnya (orang)

61.195 100.000 DISBUDPAR

56 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah wisatawan (juta orang)

1 1,328 DISBUDPAR

11 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas

Strategi 7: Pengembangan

agribisnis

2014-2018

Meningkatnya ekspor produk unggulan daerah

34 Peningkatan Produksi dan Luasan kebun komoditas non sawit rakyat

57 Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit

Luas Areal Komoditas unggulan perkebunan (4 komoditas)

(13)

Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kebijakan Umum Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome)

Target Kinerja

SKPD Awal Akhir

2014 - 2018

Penguatan mata rantai kawasan2 agribisnis

35 Peningkatan Populasi Ternak dengan kerjasama pemerintah dan swasta

58 Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan

Jumlah Kawasan Peternakan

5 25 DISNAK

2015-2018

Penerapan Inovasi Teknologi Agrobisnis

36 Meningkatkan nilai tambah produksi hasil perikanan kelautan

59 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Nilai Ekspor Perikanan (juta USD)

15,0 16,235 DINAS PERIKANAN

2015-2018

Pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah

37 Penguatan infrastruktur, SDM dan teknologi agroindustri

60 Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas

Kontribusi industri olahan non migas terhadap PDRB (Triliun)

24 38,4 DISPERINDAGKOP , DISTAN, DISBUN

12 Tercapainya swasembada beras

Strategi 8 : Peningkatan Produksi Pangan

2014 - 2018

Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimasi lahan;

38 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Produksi Pertanian Padi

61 Program Peningkatan Produksi pertanian

jumlah produksi padi (GKG) (ton)

468.181 746.7 DISTAN

2014 - 2018

Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian

39 Penyediaan dan peningkatan kualitas SDM pertanian

62 Program Penerapan Teknologi

Pertanian/perkebunan

Produktivitas Unggulan Pertanian/Padi (ton/Ha)

4,30 5 DISTAN

63 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan

Jumlah Penyuluh Pertanian Berkualitas

877 1.091 BKPP

64 Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas

Jumlah PPL Perikanan Berkualitas

78 120 BKPP

65 Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh

(14)

(outcome)

Awal Akhir

2014-2018

Penyediaan tenaga kerja petani melalui program transmigrasi

40 Penguatan program transmigrasi

66 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Jumlah kawasan transmigrasi

1 5 DISNAKER TRANS

2014 - 2018

Peningkatan infrastrutur pertanian

41 Peningkatan kuantitas dan kualitas Infrastruktur Pertanian

67 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Luas lahan pertanian yang terlayani (ha)

4,350 6,248 DINAS PU

2015 - 2018

Peningkatan produktivitas pertanian

42 Mendorong produksi pertanian dalam arti luas

68 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketersediaan Pangan Daerah

82.41% 100% BKPP

69 Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan

jumlah produksi daging (ton)

52.820,6 56.061,8 DISNAK

70 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar

Produksi Perikanan Budidaya (ton)

221.007 271.339 Dinas kelautan dan perikanan

71 Program pengembangan perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap (ton)

143.778 163.089 Dinas kelautan dan perikanan

72 Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian

Jumlah Kawasan Pertanian

24 85 DISTAN

2018 Perbaikan tata niaga produk pangan

43 Peningkatan Kesejahteraan Petani

73 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) 95,93 107 DISTAN

13 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan

Strategi 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi ramah Lingkungan

2014-2018

Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan

44 Pengembangan energi baru dan terbarukan

74 Program Diversifikasi Energi

% Bauran Energi Baru Terbarukan

0,62 3 DISTANBEN & PLN dan Swasta 75 Program peningkatan

penerapan teknologi peternakan

Jumlah Instalasi Biogas (unit)

(15)

Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kebijakan Umum Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome)

Target Kinerja

SKPD Awal Akhir

2014-2018

Peningkatan rasio elektrifikasi

45 Peningkatan ketersediaan energy listrik dan jaringan listrik di pedesaan

76 Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Rasio Elektrifikasi (%) 69 80 DISTANBEN

77 Program pengembangan listrik pedesaan

Persentase desa berlistrik (%)

88 100 DISTANBEN

14 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar

Strategi 10 : Peningkatan kualitas

infrastruktur dasar

2014-2018

Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi

46 Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan yang menghubungkan sentra-sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusat pemasaran, dan outlet

78 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Penyediaan Jalan dengan Kapasitas Daya Mampu diatas 10 Ton (%)

8,7 58.7 DINAS PU

2014-2018

Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan

47 Pembangunan jalan di kawasan umum dan industri

79 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Tingkat Kemantapan jalan (%)

63,28% 90% DINAS PU

80 Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan

Ketersediaan infrastruktur jalan (%)

59,94% 100% DINAS PU

81 Program pembangunan jalan tol

Ketersediaan jalan tol (%)

15 42,23 DINAS PU

82 Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP

Kuantitas Komoditas dan Penumpang

324.681.81 8 ton dan 11.016.550

Org

334.321.42 8 ton dan 16.313.548

org

Dinas Perhubungan

2014-2018

Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan

48 Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan

83 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan

Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi

13 Kecamatan

6 Kecamatan

(16)

(outcome)

Awal Akhir

pusat pertumbuhan

seluruh wilayah kecamatan

84 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan peyebrangan

Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau dan peyebrangan

13 Kecamatan

6 Kecamatan

Dinas Perhubungan

85 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara

Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi udara

3 2 Dinas Perhubungan

86 Program sarana dan prasarana telekomunikasi

Ibukota kecamatan yang terlayani jaringan telekomunikasi

60% 80% Diskominfo

49 Meningkatkan Kualitas dan kapasitas pengelolaan sumberdaya air secara terpadu dan berkelanjutan

87 Program Penyediaan dan pengelolaan air baku

Kapasitas air baku (l/detik)

260 lt/dt 1300 lt/dt DINAS PU

88 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

Cakupan Layanan Air Minum (%)

38% 50% DINAS PU

89 Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air

Persentase penyediaan air baku kawasan industri

5% 40% DINAS PU

90 Program pengendalian banjir

Luas genangan banjir (Ha)

440 Ha 400 Ha DINAS PU

50 Pengendalian daya rusak air

91 Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya

Jumlah Daerah Aliran Sungai Kritis

35 DAS 30 DAS DINAS PU

15 Terwujudnya pemerintahan yg bersih & bebas

Strategi 11 : Reformasi birokrasi

dan tata kelola

2014-2018

Standarisasi rencana dan prosedur tiga

51 Peningkatan transparasi dan akuntabilitas perijinan

92 Program penguatan kelembagaan PTSP

Menurunnya tingkat korupsi

(17)

Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kebijakan Umum Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome)

Target Kinerja

SKPD Awal Akhir

KKN pemerintahan prioritas focus 93 Program pengembangan

zona integritas

jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM

1 5 Inspektorat

52 Penanganan pengelolaan pengaduan masyarakat

94 Program pencegahan dan pemberantasan KKN

Menurunnya kasus KKN

5 0

Inspektorat

53 Tertibnya pengelolaan keuangan daerah

95 Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini laporan keuangan pemerintah provinsi

WTP WTP Biro Keuangan

96 Program Pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintah daerah

Prosentase Kab/Kota yg memperoleh opini WTP

15% 100% Biro Keuangan

16 Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik

2014-2018

Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur

54 Peningkatan dan penerapan standar pelayanan (SP)

97 Program peningkatan pelayanan publik

Indeks kepuasan

masyarakat (IKM) 68 85

Biro Organisasi

98 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Tertatanya pembinaan PNS serta peningkatan

kualitas SD aparatur 95% 99%

BKD

55 Optimalisasi IT dalam manajemen pemerintahan

99 Program integrasi aplikasi

Jumlah aplikasi yang terintegrasi

3 20 Kominfo

100 Pengembangan data statistik dan spasial

Tingkat ketersediaan data & informasi perencanaan pembangunan

88 92 Bappeda

17 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

2017-2018

Percepatan pencapaian target-target penyelenggaraa n Reformasi birokrasi (RB) dan tatakelola pemerintahan

56 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (sistem manajemen kinerja)

101 Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja

Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi

B+ (72,00) A (80) Biro Organisasi

57 Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

102 Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah

Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tinggi Sangat Tinggi

(18)

(outcome)

Awal Akhir

yang baik % Kab/Kota yang

memperoleh status sangat tinggi (ST) untuk kinerja penyelenggaraan

30 80 Inspektorat

58 Membina dan meningkatkan pemahaman poltik masyarakat

103 Program Pendidikan politik masyarakat

Indeks demokrasi 66.37 75 Kesbangpol

18 Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan

Strategi 12 : Peningkatan kualitas

lingkungan hidup

2014-2018

Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan

59 Perbaikan tata kelola perijinan

pemanfaatan lahan dan hutan

104 Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH

Jumlah KPH 3 unit 18 unit DISHUT

2015-2018

Meningkatkan kualitas perencanaanpe manfaatan & pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan.

60 Peningkatan luas lahan bervegetasi

105 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Luas rehabilitasi hutan dan lahan

45.000 Ha 200.000 Ha DISHUT

106 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Skor penyelenggaraan tata ruang

67.83 80

DINAS PU

107 Program Rehabilitasi Hutan Mangrove

Luas penanaman mangrove

45 Ha 400 Ha

DISHUT

108 Program Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi

Jumlah HCV dikawasan hutan

2 kawasan HCV

6 kawasan HCV

DISHUT

2014 - 2018

Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi

61 Pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

109 Program Rehabilitas Reklamasi lahan Pasca Tambang

% Area yang

direhabilitasi dari lahan terganggu

35% 40% DISTAMBEN

110 Program Pembinanaan Perkebunan Ramah Lingkungan

Jumlah Emisi yang diturunkan

218,75 CO2E

343,75 CO2E

(19)

Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kebijakan Umum Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome)

Target Kinerja

SKPD Awal Akhir

111 Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jumlah Perusahaan yang dinilai

143 300 BLH

2014-2018

Meningkatkan kualitas udara, Perairan, dan lingkungan hidup perkotaan

62 Pengendalian Pencemaran LH

112 Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup

74,04 82,00 BLH

63 Penyediaan sarana dan prasarana persampahan domestik

113 Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat adipura

4 10

BLH

64 Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

114 Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH

Jumlah sekolah yang mendapat adiwiyata

258 366 BLH

65 Peningkatan Jumlah dan Kualitas Pengawas dan Penyidik Lingkungan Hidup

115 Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentag

Pengelolaan LH

PPLHD dan PPNS (orang) PPNS = 22, PPLHD = 74

PPNS =32, PPLHD = 84

BLH

2014-2018

Penegakan hukum lingkungan

66 Penyediaan peraturan dan standar pengelolaan LH

116 Program Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup

Perda/Pergub 3 Perda 6 Pergub BLH

19 Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca

2014-2018

Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (green economy) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

67 Pengarus utamaan Green Ekonomi dan perubahan iklim pada dokumen

perencanaan Kab/Kota dan SKPD

117 Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan (kabupaten/kota)

(20)

(outcome)

Awal Akhir

2014-2018

Penurunan emisi gas rumah kaca

68 Pencegahan dan minimisasi pelepasan emisi gas rumah kaca sektor lahan, energi dan limbah

118 Program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim

Intensitas emisi 1.517 ton/1 jt US$

1.250 ton/1 jt US$

BLH, KEHUTANAN, PERKEBUNAN, DISTAMBEN,

69 Pengembangan mekanisme dan sistem MRV dan PEP mitigasi perubahan iklim mengacu pada Standar Nasional dan Internasional

119 Inventarisasi emisi gas rumah kaca

Ketersediaan dan pelaporan data level emisi yang terukur serta dapat di verifikasi

2 Kali PEP /tahun

2 Kali PEP /tahun

(21)

7.2 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Kepala

Daerah

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, pemerintah melaksanakan dua puluh

enam (26) urusan wajib dan delapan (8) urusan pilihan yang diselenggarakan oleh SKPD

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program-program prioritas yang

diselenggarakan oleh SKPD, disamping untuk mendukung visi dan misi kepala daerah

secara langsung juga dimaksudkan untuk mencapai visi dan misi Renstra SKPD yang antara

lain dimaksudkan sebagai fungsi pelayanan SKPD kepada masyarakat. Program-program

berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan misi Renstra SKPD namun

tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi gubernur.

Program-program pembangunan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 7.2

Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018

Yang Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Gubernur

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Target Kinerja Nomor Program Prioritas Tipe Program (outcame) Tahun SKPD

Pembangunan 2014 2018

PENDIDIKAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

O Meningkatnya tata kelola Dinas Pendidikan

60 % 90 % Dinas Pendidikan

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

O Meningkatnya sarana prasarana Dinas Pendidikan

60 % 90 % Dinas Pendidikan

3 Program peningkatan disiplin aparatur

O Meningkatnya disiplin aparatur Dinas Pendidikan

60 90 Dinas

Pendidikan 4 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

O Meningkatnya kapasitas pegawai Dinas Pendidikan

60 90 Dinas

Pendidikan

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

O Tertibnya laporan kinerja Dinas Pendidikan

12 Bulan 12 Bulan Dinas Pendidikan

6 Program Pendidikan Anak Usia Dini

S APK PAUD 55.00 75.00 Dinas Pendidikan 7 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

S Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB

97.78 98.00 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Kasar

SD/MI/SDLB

113.77 114.00

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB

89.56 92.00

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB

97.82 99.00

8 Program Pendidikan Menengah

S Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/MAK

76.53 81.00 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Kasar

SMA/MA/SMK/MAK

87.90 90.00

9 Program Pendidikan Non Formal

S Angka Melek Huruf 98.30 99.50 Dinas Pendidikan 10 Program Pendidikan

Luar Biasa

M Meningkatnya APK SD/MI, SDLB 114%, APM 98%

APK 113,77%, APM 97,78%

APK 114%, APM 98%

(22)

Pembangunan 2014 2018

11 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

S Kualifikasi Guru (minimal S1/D4)

53.00 70.00 Dinas Pendidikan

12 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

M Meningkatnya kapasitas perencanaan Dinas Pendidikan

80 % 80 % Dinas Pendidikan

13 Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat

S Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi

15.96 18.60 Dinas Pendidikan

14 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan

S Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB

0,75 0,50 Dinas Pendidikan Angka Putus Sekolah

SMP/MTs/SMPLB

1,40 1,20

Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA

27,5 21,5

15 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

M Meningkatnya pengelolaan laporan keuangan Dinas Pendidikan

80 % 80 % Dinas Pendidikan

KESEHATAN

16 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

O Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

80 % 100 % Dinas Kesehatan

17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

O Meningkatnya kelancaran pelayanan kantor

100 % 100 % Dinas Kesehatan

18 Program peningkatan disiplin aparatur

O meningkatnya disiplin pegawai

100 % 100 % Dinas Kesehatan 19 Program Fasilitasi

Pindah/Purna Tugas PNS

O Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan di puskesmas

83 95 Dinas

Kesehatan

20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

O Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan aparatur kesehatan

85 100 Dinas

Kesehatan

21 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

O Meningkatnya pelaporan keuangan SKPD

80 % 100 % Dinas Kesehatan

22 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

M Persentase ketersediaan obat dan vaksin

100 % 100 % Dinas Kesehatan 23 Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

M Cakupan Puskesmas mampu tata laksana pelayanan anak berkebutuhan khusus

20 % 45 % Dinas Kesehatan

24 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

S Angka Kesakitan (Morbiditas)

11.74 9,36 Dinas Kesehatan

25 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

T cakupan pelayanan anak balita

50 % 90 % Dinas Kesehatan 26 Program

Pengembangan Lingkungan Sehat

M Kab. kota memenuhi tatanan wilayah sehat

50 % 80 % Dinas Kesehatan

27 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

S Prevalensi HIV/AIDS 0.183 <1 Dinas Kesehatan Proporsi Penduduk yang

terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral

98 99

Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk

1.5 < 1

(23)

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Target Kinerja Nomor Program Prioritas Tipe Program (outcame) Tahun SKPD

Pembangunan 2014 2018

Prevalensi Tuberklosis (TB) per 100.000 penduduk

229.4 210

Persentase keberhasian pengobatan TB

82.6 93

Proporsi kasus TB yang terdeteksi, diobati dan sembuh dalam program DOTS

22.5 55

28 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

S Angka Kematian Bayi per 1000 KH

21 17 Dinas

Kesehatan Angka Kematian Balita per

1000 KH

31 26

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH

177 102

29 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

S Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)

65 90 Dinas

Kesehatan

30 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

S Angka Kesakitan (Morbiditas)

11.74 9,36 Dinas Kesehatan

31 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

S Angka Kesakitan (Morbiditas)

11.74 9,36 Dinas Kesehatan

32 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

M Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

100 % 100 % Dinas Kesehatan

33 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

S Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih

85% 95% Dinas Kesehatan

34 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

M Cakupan kunjungan neonatal (KN 1)

92 % 100 % Dinas Kesehatan

35 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

T persentase ibu bersalin ditolong nakes berkompetensi

87 % 95 % Dinas Kesehatan

36 Program Kebijakan dan Manajemen

Pembangunan Kesehatan

M Meningkatnya manajemen pembangunan kesehatan

82 % 90 % Dinas Kesehatan

37 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

M Meningkatnya pelayanan kesehatan laboratorium

82 % 90 % Dinas Kesehatan

38 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan

S proporsi penduduk miskin yang memiliki akses pelayanan kesehatan (%)

65 90 Dinas

Kesehatan

39 Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan

M Prsentasi tanaga kesehatan yang mempunyai sertifikat kompetensi

40 % 80 % Dinas Kesehatan

40 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

M meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

75 % 95 % Dinas Kesehatan

41 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

O Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran

(24)

Pembangunan 2014 2018

42 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

O Berfungsinya sarana yang memadai

100 % 100 % RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda 43 Program peningkatan

disiplin aparatur

O Meningkatnya kinerja aparatur

100 % 100 % RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda 44 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

O Meningkatnya kinerja pelayanan rumah sakit

100 % 100 % RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda 45 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

O Skor akuntabilitas kinerja 100 % 100 % RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda 46 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

M RSUD. A.

Wahab Syahranie Samarinda 47 Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

M Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terhadap tindak kekerasan rumah tangga dan penganiayaan anak

100 % 100 % RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda

48 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

S Angka Kematian Bayi per 1000 KH

21 17 RSUD. A.

Wahab Syahranie Samarinda Angka Kematian Balita per

1000 KH

31 26

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH

177 102

49 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

S Angka Kesakitan (Morbiditas)

11.74 9,36 RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda

50 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

M Meningkatnya jumlah kunjungan pasien

100 % 100 % RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda

51 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

S Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih

85% 95% RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda 52 Program Peningkatan

Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

M RSUD. A.

Wahab Syahranie Samarinda 53 Program standar

pelayanan pasien safety

M Persentase unit pelayanan yang memenuhi standar pelayanan pasien safety

100 % 100 % RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda 54 Program peningkatan

profesionalisme SDM

M Meningkatnya

profesionalisme SDM yang bermutu

100 % 100 % RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda 55 Program pengembangan

pelayanan MDGs

M Terlaksananya

pengembangan pelayanan yang sesuai dengan MDGs

100 % 100 % RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda 56 Program jaminan

nasional dan provinsi

M Terpenuhinya jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat

(25)

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Target Kinerja Nomor Program Prioritas Tipe Program (outcame) Tahun SKPD

Pembangunan 2014 2018

pendidikan Syahranie

Samarinda 58 Program Peningkatan

Pelayanan Publik

M Terlaksananya pelayanan publik sesuai standar yang diterapkan

100 % 100 % RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda 59 Program Peningkatan

dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

T Opini Konsultan Akuntan Publik

100 % 100 % RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda 60 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

O Meningkatnya Kinerja Rumah Sakit

3.17 % 19.05 % RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 61 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

O Meningkatnya Kinerja Aparatur

3.17 % 19.05 % RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

62 Program peningkatan disiplin aparatur

O Meningkatnya Disiplin Aparatur

10.84 % 90.00 % RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 63 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

O Rasio Peserta Diklat Sesuai Kompetensi

46.00 % 60.00 % RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

64 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

O Nilai Akuntabilitas ( Lakip ) 65 (C) % 75 (B) % RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

65 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

M Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

15 % 100 % RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 66 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

S Angka Kematian Bayi per 1000 KH

21 17 RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Angka Kematian Balita per

1000 KH

31 26

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH

177 102

67 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

S Angka Kesakitan (Morbiditas)

11.74 9,36 RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

68 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

M Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit

15 % 75 % RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

69 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

S Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih

85% 95% RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 70 Program Peningkatan

Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

M Indek Kepuasan Pelanggan 79.50 % 81.00 % RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 71 Program Peningkatan

Pelayanan Publik

M Indek Kepuasan Pelanggan 79,50 % 81,00 % RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 72 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

M Penilaian proper hijau 1 % 1 % RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

73 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

T Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP)

15 % 95 % RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

74 Program Pelayanan Administrasi

O Meningkatnya kinerja pelayanan

(26)

Pembangunan 2014 2018

Perkantoran

75 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

O Persentase sarana dan prasarana

60 % 90 % RSUD. Tarakan

76 Program peningkatan disiplin aparatur

O Meningkatnya dispilin pegawai

100 % 100 % RSUD. Tarakan

77 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

O Persentase pegawai yang terampil

80 % 95 % RSUD. Tarakan

78 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

O Persentase peningkatan kinerja RS

65 % 75 % RSUD. Tarakan

79 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

M Tercapainya jumlah dokter spesialis sesuai standar RS tipe B

31 orang 39 orang RSUD. Tarakan

80 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

M Meningkatnya pengetahuan pasien tentang sadar hidup sehat

60 % 80 % RSUD. Tarakan

81 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

S Angka Kematian Bayi per 1000 KH

21 17 RSUD. Tarakan

Angka Kematian Balita per 1000 KH

31 26

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH

177 102

82 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

S Angka Kesakitan (Morbiditas)

11.74 9,36 RSUD. Tarakan

83 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

M Terpeliharanya sarana penunjang pelayanan

65 % 85 % RSUD. Tarakan

84 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

S Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih

85% 95% RSUD. Tarakan

85 Program Kebijakan dan Manajemen

Pembangunan Kesehatan

M Tersedianya dokumen anggaran yang tapat waktu

87,5 % 90,5 % RSUD. Tarakan

86 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

M Indeks Kepuasan Masyarakat

70 % 90 % RSUD. Tarakan

87 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

M Kualitas pengelolaan keuangan SKPD

100 % 100 % RSUD. Tarakan

88 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

O Persentase kelancaran tata kelola administrasi perkantoran

65 % 95 % RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam 89 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

O Persentase sarana dan prasarana kantor sesuai standar tiap unit pelayanan

70 % 90 % RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam 90 Program peningkatan

disiplin aparatur

O Persentase tingkat kedisiplinan aparatur sesuai dengan aturan yang berlaku

80 % 90 % RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam 91 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

O Persentase tenaga kesehatan yang memiliki

(27)

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Target Kinerja Nomor Program Prioritas Tipe Program (outcame) Tahun SKPD

Pembangunan 2014 2018

92 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

O Persentase sistem monetoring dan evaluasi kinerja rumah sakit sesuai standar

80 % 93 % RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

93 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

T Persentase jenis pelayanan KESWA sesuai standar SPM

60 % 95 % RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam 94 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

S Angka Kesakitan (Morbiditas)

11.74 9,36 RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

95 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

M Persentase capaian pelayanan Rumah sakit sesuai standar akreditasi JCI dan ISO

80 % 90 % RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

96 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

S Angka Kesakitan (Morbiditas)

11.74 9,36 RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

97 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

M Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang terpelihara dan berfungsi dengan baik serta sesuai dengan standar

65 % 95 % RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

98 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

M RS Jiwa Daerah

Atma Husada Mahakam 99 Program Peningkatan

dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

M Persentase jenis laporan keuangan yang berkualitas

80 % 90 % RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEKERJAAN UMUM

100 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

O Terlayaninnya administrasi perkantoran

100 % 100 % Dinas Pekerjaan Umum

101 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

O Meningkatnnya sarana dan prasarana aparatur serta pelayanan publik yang representatif

100 % 100 % Dinas Pekerjaan Umum

102 Program peningkatan disiplin aparatur

O Meningkatnya disiplin aparatur

100 % 100 % Dinas Pekerjaan Umum

103 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

O Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparatur

330 Orang 360 Orang

Dinas Pekerjaan Umum

104 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

O Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

100 % 100 % Dinas Pekerjaan Umum

105 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

O Dinas Pekerjaan

Umum

106 Program pembangunan jalan dan jembatan

S Penyediaan Jalan dengan Kapasitas Daya Mampu diatas 10 Ton (%)

8,7 58,7 Dinas Pekerjaan Umum

107 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

T Meningkatkan kondisi drainase

1.50 KM 1.80 KM Dinas Pekerjaan Umum

108 Program pembangunan turap/talud/bronjong

T Kelancaran lalu lintas pada ruas jalan provinsi

500 M 600 M Dinas Pekerjaan Umum

109 Program

rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

S Tingkat Kemantapan jalan (%)

(28)

Pembangunan 2014 2018

110 Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan

T Meningkatkan pengawasan kondisi jalan/jembatan Provinsi

2 Laporan 2 Laporan Dinas Pekerjaan Umum

111 Program tanggap darurat jalan dan jembatan

M Dinas Pekerjaan

Umum

112 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

T Terpenuhi sarana dan prasarana alat-alat kebinamargaan

100 % 100 % Dinas Pekerjaan Umum

113 Program

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

S Luas lahan pertanian yang terlayani

4.350 Ha 6.248 Ha Dinas Pekerjaan Umum

114 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

S Kapasitas air baku (l/detik) 260 lt/dt 1300 lt/dt Dinas Pekerjaan Umum

115 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

S Jumlah Daerah Aliran Sungai Kritis

35 DAS 30 DAS Dinas Pekerjaan Umum

116 Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

S Cakupan Layanan Air Minum (%)

38% 50% Dinas Pekerjaan Umum

117 Program Pengendalian Banjir

S Luas genangan banjir (Ha) 440 Ha 400 Ha Dinas Pekerjaan Umum

118 Program

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

T Tercapainya pembangunan dan peningkatan

infrastruktur agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

10 Lokasi 10 Lokasi Dinas Pekerjaan Umum

119 Program Penyusunan Program & Monitoring Kegiatan ke-PU-an

T Tersedianya Program dan Monitoring kegiatan ke-PU-an dengke-PU-an kinerja yke-PU-ang baik

100 % 100 % Dinas Pekerjaan Umum

120 Program Pengaturan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi

T Peningkatan kemampuan dan pengetahuan masyarakat tentang jasa konstruksi

635 Orang 950 Orang

Dinas Pekerjaan Umum

121 Program Pengawasan Jasa Konstruksi

T Tertib perijinan jasa kontruksi

14 Kab/Kota 14 Kab/Kota

Dinas Pekerjaan Umum

122 Program Penyusunan Informasi Ke-PU-an

T Tersedianya Informasi ke-PU-an yang lengkap

100 % 100 % Dinas Pekerjaan Umum

123 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman

S Persentase RT miskin yang memiliki sarana dan pra sarana dasar rumah sederhana sehat

20 50 Dinas Pekerjaan Umum

124 Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan

S Ketersediaan infrastruktur jalan (%)

59,94 100 Dinas Pekerjaan Umum

125 Program pembangunan jalan tol

S Ketersediaan jalan tol (%) 15 42,23 Dinas Pekerjaan Umum

126 Program Peningkatan daya saing sektor sumber daya air

S Persentase penyediaan air baku kawasan industri

5% 40% Dinas Pekerjaan Umum

127 Program Penyehatan Lingkungan

T Meningkatnya kegiatan penataan, kebersihan dan kesehatan di lingkungan permukiman perkotaan

2 kawasan 2 kawasan

Dinas Pekerjaan Umum

128 Program Pengembangan

M Bangunan gedung pelayanan publik yang

(29)

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Target Kinerja Nomor Program Prioritas Tipe Program (outcame) Tahun SKPD

Pembangunan 2014 2018

129 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan

S Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi

13 Kecamatan 6 Kecamata n

Dinas Pekerjaan Umum

130 Program Pengembangan Perumahan

T Tersediannya NSPM untuk meningkatkan

pembangunan perumahan bagi masyarakat

Dinas Pekerjaan Umum

131 Program Perencanaan Tata Ruang

M Dinas Pekerjaan

Umum 132 Program Pemanfaatan

Ruang

M Dinas Pekerjaan

Umum 133 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

M Dinas Pekerjaan

Umum 134 Program

Pengembangan Sarana Prasarana Publik

M Tersediannya sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif

2 Unit 5 Unit Dinas Pekerjaan Umum

135 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

S Skor penyelenggaraan tata ruang

67.83 80.00 Dinas Pekerjaan Umum

136 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

M Tersedianya sarana dan prasarana olahraga

2 unit 5 unit Dinas Pekerjaan Umum

137 Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

S Jumlah Kota yang mendapat adipura

4 kab/kota 10 kab/kota

Dinas Pekerjaan Umum

138 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

T Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

100 % 100 % Dinas Pekerjaan Umum

139 Program Peningkatan Pelayanan Publik

M Tersedianya acuan standar kerja

100 % 100 % Dinas Pekerjaan Umum

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

140 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

O Terlayaninnya administrasi perkantoran

100 % 100 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 141 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

O Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100 % 100 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 142 Program peningkatan

disiplin aparatur

O Terpenuhinya perlengkapan aparatur sipil negara

100 % 100 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 143 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

O Meningkatnya pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Laporan 12 Laporan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 144 Program pengembangan

data/informasi

T Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

86 % Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah 145 Program Kerjasama

Pembangunan

M Jumlah Program Kerjasama yang di akomodir dalam dokumen perencanaan

65 % 75 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 146 Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

M Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana dan Wilayah Pengembangan

70 % Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

147 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

M Presentase perencanaan pengembangan kab/kota

35 % Badan

(30)

Pembangunan 2014 2018

148 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

T Meningkatnya kemampuan perencana dan dokumen perencanaan

70 % 95 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 149 Program perencanaan

pembangunan daerah

T Persentase Pencapaian Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

77,23 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 150 Program perencanaan

pembangunan ekonomi

M Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian

68 % 0 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 151 Program perencanaan

sosial dan budaya

M Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

60 % 0 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

152 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

M Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor Pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam

4 Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

153 Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur

M Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Aparatur

66 % Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

154 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

T Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian

68 % 95 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 155 Program Perencanaan

Pembangunan Bidang Prasarana dan

Pengembangan Wilayah

T Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana dan Wilayah Pengembangan

85 % Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

156 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur

T Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Aparatur

65 % 90 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

157 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

T Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

77,5 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

158 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan

T Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan

100 % Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah 159 Program Peningkatan

Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

T Persentase kebijakan RPJMD kab/kota, RKPD kab/kota, Renstra SKPD Prov, Renja SKPD Prov yang sejalan dengan RPJMD dan RKPD Provinsi

95 % Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

160 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah

T Presentase Efektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah

100

Tahapan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 161 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah Jangka Panjang

T Persentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah jangka panjang

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah 162 Program Penyusunan

Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah

T Persentase penyusunan kebijakan anggaran pembangunan daerah yang

100 % Badan

(31)

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Target Kinerja Nomor Program Prioritas Tipe Program (outcame) Tahun SKPD

Pembangunan 2014 2018

163 Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

S Persentase Pencapaian Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

0 100% Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah 164 Program

Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

S Kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan (kabupaten/kota)

0 5 Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

165 Program

Pengembangan Data Statistik dan Spasial

S Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan

92 % Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah 166 Program Peningkatan

dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

T Tersedianya tenaga pengelolaan keuangan

34 orang 34 orang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 167 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

O Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 % 100 % Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal 168 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

O Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 % 100 % Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal 169 Program peningkatan

disiplin aparatur

O Meningkatnya Disiplin Aparatur

100 % 100 % Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal 170 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

O Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100 % 100 % Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal 171 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

O Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 % 100 % Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal 172 Program

Pengembangan Wilayah Perbatasan

T Tersusunnya Dokumen Survey, Identifikasi dan Design Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal.

1 Dokumen 1 Dokumen

Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal 173 Program Perencanaan

Pembangunan Informasi dan Komunikasi

M Badan

Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal 174 Program Peningkatan

dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

T Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah

Gambar

Tabel 7.1
Tabel 7.2

Referensi

Dokumen terkait

Greedy people hate to share anything if they are not going to receive some remuneration in exchange for their giving?. For example, if they have knowledge, they don&amp;#8217;t

Berkenaan dengan hal tersebut, agar Saudara dapat membawa dokumen asli atau rekaman yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan jaminan penawaran asli untuk setiap data

Banyak seminar yang mendiskusikan masalah pendidikan Islam, namun yang dijadikan feferensi dalam seminar-seminar itu adalah teori-teori atau filsafat-filsafat para

 Alur Proses Manajemen Resiko secara garis besar dimulai dari Penetapan Ruang Lingkup; Identifkasi risiko; Analisis risiko; Evaluasi risiko; Pengendalian. risiko; Monitor dan

Sehingga secara umum : Sistem Basis Data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file (tabel) yang saling berhubungan dan sekumpulan program (DBMS) yang memungkinkan

Suatu gaya F bekerja pada suatu sudut f terhadap lengan yang sedang berputar terhadap suatu titik pivot.. Afdal, Jurusan

Tes lisan adalah suatu bentuk tes yang menuntut jawaban dari peserta didik. dalam bentuk bahasa

Untuk menjamin kelancaran aktivitas selama mengikuti program pendidikan tersebut, yang bersangkutan. dibebaskan dari tugas-tugas