KEBIJAKAN UMUM DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1 Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Gubernur
Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (
Dedicated Program
)
Program prioritas Gubernur ditetapkan sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil
Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang
urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima
tahun. Adapun janji kampanye Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yaitu :
1.
Penciptaan 150.000 lapangan kerja baru
2.
Pendampingan dan bantuan permodalan bagi 10.000 wirausahawan baru
3.
Penyediaan kartu sehat bagi seluruh masyarakat miskin
4.
Penyediaan beasiswa bagi 250.000 orang
5.
Program kredit tanpa agunan bagi usaha kecil
6.
Penyediaan permukiman layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah
7.
Penyediaan air bersih dan listrik di seluruh desa Kalimantan Timur
8.
Penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi yang menghubungkan
seluruh wilayah kecamatan
9.
Jalan Provinsi dan Nasional Kualitas Kelas I
10.
Penerapan Program Kaltim Hijau
11.
Pemanfaatan 100.000 Ha lahan terdegradasi untuk pertanian dan perkebunan rakyat
non sawit
12.
Swasembada pangan
13.
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Janji Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut diatas telah dijabarkan kedalam visi,
misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Untuk mencapai indikator
target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka
strategi menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan
diselenggarakan oleh SKPD terkait
. Gu a e dapatka seku pula progra prioritas
yang
inheren
di setiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program-program prioritas di
masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan
capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah
urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi RPJMD secara tidak langsung akan
dijelaskan pada bagian berikutnya.
Rumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk
menerjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan.
Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas
pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi
pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis
(Renstra) SKPD.
Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat. Pelaksanaan
program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil terpilih. Dalam
rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada
strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program
pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2013-2018. Sehingga dalam
rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur terdapat 119 program pembangunan daerah
yang bersifat prioritas untuk mencapai visi misi gubernur yang didalamnya telah
mengakomodir 13 komitmen gubernur.
Program-program pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode
2013-2018 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai
sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing kebijakan umum.
Program-program berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan
misi gubernur namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya
Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018
Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Gubernur
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kebijakan Umum Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome)
Target Kinerja
SKPD Awal Akhir
1 Meningkatnya IPM
2 Meningkatnya angka melek huruf
Strategi 1 : Peningkatan kualitas
penyelenggaraan pendidikan
2014 Peningkatan kesadaran masyarakat
1 Pemberian pelatihan secara gratis bagi masyarakat yang buta aksara
1 Program pendidikan non formal
Angka Melek Huruf 98.30 99.50 DINAS
PENDIDIKAN
3 Meningkatnya rata-rata lama sekolah
2 Penuntasan Wajib belajar 12 tahun
2 Program Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)
APK PAUD 49,77 75.00 DINAS PENDIDIKAN
2015-2016
Perluasan Subsidi Pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar
3 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB
97.68 98.00 DINAS PENDIDIKAN
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB
113.77 114.00
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB
89.56 92.00
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB
97.82 99.00
4 Program pendidikan menengah
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/MAK
76.49 81.00 DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar
SMA/MA/SMK/MAK
87.90 90.00
3 Pemberian beasiswa bagi peserta didik
5 Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kebijakan Umum Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome)
Target Kinerja
SKPD Awal Akhir
2017-2018
Peningkatan Relevansi dan mutu pendidikan
4 Penyediaan prasarana dan sarana
pendidikan, serta tenaga pendidik & kependidikan yang berkualitas
6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kualifikasi Guru (minimal S1/D4)
51.99 70.00 DINAS PENDIDIKAN
5 Peningkatan minat baca masyarakat
7 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
rasio angka minat baca di perpustakaan (buku/tahun)
1/3 1/7 BADAN PERPUSTAKAAN
2014-2018
Peningkatan kesempatan belajar anak
6 Pemenuhan hak-hak dasar anak di Kabupaten/Kota
8 Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak
Proporsi anak yang kembali bersekolah
25 40 BPPKB
4 Meningkatnya angka harapan hidup
Strategi 2 : Peningkatan kualitas
layanan kesehatan
2014-2015
Peningkatan akses di bidang kesehatan;
7 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
9 Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Angka Kesakitan (Morbiditas)
11.74 9, 36 DINAS KESEHATAN
10 Program pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana
RS/RSJ/RSP/RSM
Angka Kesakitan (Morbiditas)
11.74 9, 36 Dinas Kesehatan, RS Atma Husada, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan 8 Peningkatan promosi
kesehatan dan membangun kemitraan dg lintas sektor
11 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Angka Kesakitan (Morbiditas)
11.74 9, 36 Dinas Kesehatan, RS Atma Husada
2016-2018
Peningkatan mutu di bidang kesehatan
9 Peningkatan kualitas tenaga kesehatan
12 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
85% 95% Dinas Kesehatan
10 Peningkatan upaya penanggulangan penyakit menular
13 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
(outcome)
Awal Akhir
Proporsi Penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral
98 99 Dinas
Kesehatan,RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan Angka Kejadian Malaria
per 1000 penduduk
1.5 < 1 DINAS KESEHATAN
tingkat kematian akibat malaria
5.7 4.3 Dinas Kesehatan,
RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan
Prevalensi Tuberklosis (TB) per 100.000 penduduk
229.4 210 DINAS KESEHATAN
Persentase keberhasian pengobatan TB
82.6 93 DINAS KESEHATAN
Proporsi kasus TB yang terdeteksi, diobati dan sembuh dalam program DOTS
22.5 55 Dinas Kesehatan, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan 11 Peningkatan kualitas
manajemen pelayanan kesehatan
14 Program standarisasi pelayanan kesehatan
Angka Kematian Bayi per 1000 KH
21 17 Dinas Kesehatan,
RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan
Angka Kematian Balita per 1000 KH
31 26 DINAS KESEHATAN
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH
177 102 Dinas Kesehatan,
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kebijakan Umum Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome)
Target Kinerja
SKPD Awal Akhir
12 Melanjutkan program jaminan kesehatan masyarakat melalui kartu orang sehat (KOS) khusus untuk masyarakat kurang mampu
15 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)
65 90 DINAS KESEHATAN
5 Meningkatnya pendapatan per kapita
Strategi 5 : Pengembangan ekonomi kerakyatan
2017-2018
Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparasi harga
13 Peningkatan UMP (Upah Minimum Provinsi)
16 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Besaran UMP UMP = KHL UMP = KHL DISNAKERTRANS
14 Perlindungan ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan perburuhan
17 Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan Ketenagakerjaan
Prosentase perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan
80 80 DISNAKERTRANS
2014-2016
Pengarusutama an gender
15 Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
IPG 61,07 63 BPPKB
6 Menurunnya tingkat kemiskinan
Strategi 3 : Percepatan Pengentasan
Kemiskinan
2014 Peningkatan Kualitas Bantuan dan Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin;
16 Peningkatan mekanisme pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
19 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan
Angka Putus Sekolah
SD/MI/SDLB 0,75 0,50
DINAS PENDIDIKAN
Angka Putus Sekolah
SMP/MTs/SMPLB 1,40 1,20
Angka Putus Sekolah
SMA/SMK/MA 27,5 21,5 20 Program
Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan
proporsi penduduk miskin yang memiliki akses pelayanan kesehatan (%)
40 90
(outcome)
Awal Akhir
21 Program Penanggulangan Kemiskinan bid. Kesejahteraan Sosial utk mengukur indeks kedalaman kemiskinan
Indeks Kedalaman Kemiskinan ( Rasio Kesenjangan Kemiskinan )
1.25 < 1 DINAS SOSIAL
22 Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)
Proporsi Penduduk dengan asupan kalori dibawah Tingkat Konsumsi Minimum
6,03 100 Biro Ekonomi
2015-2016
Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja
17 Peningkatan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial masyarakat miskin dan PMKS lainnya
23 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat miskin pedesaan yang berdaya dan melakukan usaha ekonomi melalui agrobisnis TTG, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa, usaha ekonomi masyarakat dan program PNPM pedesaaan (jiwa)
3.888 15.552 BPM-PD
24 Program
Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial
Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif
42.65 59.57 DINAS SOSIAL
25 Program
Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan
persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif
7 19 BPP-KB
26 Program
Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan
Jumlah Penduduk miskin yang terserap di dunia kerja
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kebijakan Umum Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome)
Target Kinerja
SKPD Awal Akhir
27 Program
Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan
Jumlah desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu
7 35 DINAS KEHUTANAN
2017 - 2018
Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin
18 Peningkatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin
28 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan
Persentase petani miskin yang difasilitasi untuk usaha pertanian
0 50 Dinas Pertanian
29 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan
Jumlah KK yang dilatih budidaya peternakan
0 300 Dinas Peternakan
30 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana
Persentase daya tahan dan menurunkan angka kematian akibat bencana alam
0 100 BADAN PENANGGULANG AN BENCANA
2014-2018
Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat miskin
31 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
Persentase RT miskin yang memiliki sarana dan pra sarana dasar rumah sederhana sehat
20 50 DINAS PU (CIPTA KARYA)
7 Menurunnya tingkat pengangguran
Strategi 4 : Peningkatan dan
Perluasan Kesempatan kerja
2014 Perluasan lapangan kerja;
18 Peningkatan mekanisme pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
32 Program peningkatan tenaga terampil bidang jasa kontruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, Plumbing, dst)
Jumlah tenaga terampil bidang jasa kontruksi yang terserap oleh pasar kerja (orang)
0 2200 DISNAKERTRANS
33 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Tingkat Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja (%)
(outcome)
Awal Akhir
2015-2016
Peningkatan Kualitas tenaga kerja
19 Pengembangan kemampuan kerja dan berusaha (wirausha)
34 Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah
Jumlah usaha kecil dan menengah (unit usaha)
50 400 DISPERINDAGKOP
35 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Usaha kecil menengah
jumlah wirausaha baru (WUB)
500 5000 DISPERINDAGKOP
36 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah koperasi unggulan (koperasi)
0 160 DISPERINDAGKOP
37 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Persentase pemuda (usia 16-30 thn) pengangguran yang berwirausaha
0 0.17 DISPORA
38 Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif
Persentase
Pengangguran menjadi Wirausahawan Baru
10% 25% DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2017 - 2018
Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja
20 Peningkatan kerjasama kegiatan bursa kerja, pelatihan, sertifikasi dan penempatan TK dengan multi pihak
39 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan
30% 35% DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
40 Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah
Proporsi Anak Putus Sekolah yang berusaha sendiri
10 30 DINAS SOSIAL
8 Meningkatnya daya beli masyarakat
Strategi 5 : Pengembangan ekonomi kerakyatan
2014-2018
Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang
21 Efisiensi Distribusi 41 Program pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah
Persentase Pencapaian Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
77,23 95 Bappeda
2015-2018
Peningkatan investasi sektor UMKM
22 Perbaikan tata niaga dan pemasaran produk UMKM
42 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
rasio pasar per 10.000 penduduk
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kebijakan Umum Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome)
Target Kinerja
SKPD Awal Akhir
2017 - 2018
Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparasi harga
23 Koordinasi yang kuat antara kebijakan fiskal daerah dan sektoral
43 Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
Jumlah kelompok komoditi yang dapat dijaga kestabilan harganya
3 6 Biro Ekonomi
9 Menurunnya Indeks Gini
10 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas
Strategi 6 : Percepatan transformasi
ekonomi
2014-2018
Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global
24 Menciptakan iklim usaha rendah
44 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Realisasi Investasi (triliun)
20,88 43 BPPMD
45 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Nilai Persetujuan Investasi (Triliun)
34,11 61,99 BPPMD
46 Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan
Rata-rata Hari Proses Perijinan Investasi (hari)
7 2 BPPMD
2014-2016
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
25 Revitalisasi dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis Sumberdaya lokal
47 Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial
Jumlah Industri inti pengolahan khas daerah
2 10 DISPERINDAGKOP
2015-2018
Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)
26 Pengembangan Klaster Industri Konstruksi dan Manufaktur
48 Program Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir
Volume Usaha kawasan industri (Triliun)
135 170 DISPERINDAGKOP
(outcome)
Awal Akhir
28 Pengembangan Kawasan Industri Oleochemical dan Mineral
30 Mendorong produksi pertanian dalam arti luas
49 Program Perluasan Kebun Sawit
Luas Kebun Sawit (juta Ha)
1,02 2 DISBUN
31 Hilirisasi produk-produk yang dihasilkan dari sektor primer (SDA) non migas non batubara
50 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Jumlah IKM yang berorientasi ekspor
3 14 DISPERINDAGKOP
51 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Jumlah usaha pengolahan hasil (unit)
80 96 DISNAK
52 Program Pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah
Jumlah produk turunan perkebunan (produk)
30 5 DISBUN
2015-2018
Peningkatan ekspor produk olahan
32 Pengembangan Jaringan Perdagangan
53 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
Jumlah UKM yang mendapatkan transaksi bisnis
3 21 DISPERINDAGKOP
54 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Nilai Ekspor Produk Olahan non migas dan non batubara
4 Juta US$ 15 Juta US$ DISPERINDAGKOP
2017-2018
Pengembangan ekowisata
33 Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata
55 Program Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan
Jumlah kunjungan wisatawan derawan dan sekitarnya (orang)
61.195 100.000 DISBUDPAR
56 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah wisatawan (juta orang)
1 1,328 DISBUDPAR
11 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas
Strategi 7: Pengembangan
agribisnis
2014-2018
Meningkatnya ekspor produk unggulan daerah
34 Peningkatan Produksi dan Luasan kebun komoditas non sawit rakyat
57 Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit
Luas Areal Komoditas unggulan perkebunan (4 komoditas)
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kebijakan Umum Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome)
Target Kinerja
SKPD Awal Akhir
2014 - 2018
Penguatan mata rantai kawasan2 agribisnis
35 Peningkatan Populasi Ternak dengan kerjasama pemerintah dan swasta
58 Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
Jumlah Kawasan Peternakan
5 25 DISNAK
2015-2018
Penerapan Inovasi Teknologi Agrobisnis
36 Meningkatkan nilai tambah produksi hasil perikanan kelautan
59 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Nilai Ekspor Perikanan (juta USD)
15,0 16,235 DINAS PERIKANAN
2015-2018
Pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah
37 Penguatan infrastruktur, SDM dan teknologi agroindustri
60 Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas
Kontribusi industri olahan non migas terhadap PDRB (Triliun)
24 38,4 DISPERINDAGKOP , DISTAN, DISBUN
12 Tercapainya swasembada beras
Strategi 8 : Peningkatan Produksi Pangan
2014 - 2018
Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimasi lahan;
38 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Produksi Pertanian Padi
61 Program Peningkatan Produksi pertanian
jumlah produksi padi (GKG) (ton)
468.181 746.7 DISTAN
2014 - 2018
Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian
39 Penyediaan dan peningkatan kualitas SDM pertanian
62 Program Penerapan Teknologi
Pertanian/perkebunan
Produktivitas Unggulan Pertanian/Padi (ton/Ha)
4,30 5 DISTAN
63 Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
Jumlah Penyuluh Pertanian Berkualitas
877 1.091 BKPP
64 Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas
Jumlah PPL Perikanan Berkualitas
78 120 BKPP
65 Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh
(outcome)
Awal Akhir
2014-2018
Penyediaan tenaga kerja petani melalui program transmigrasi
40 Penguatan program transmigrasi
66 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Jumlah kawasan transmigrasi
1 5 DISNAKER TRANS
2014 - 2018
Peningkatan infrastrutur pertanian
41 Peningkatan kuantitas dan kualitas Infrastruktur Pertanian
67 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Luas lahan pertanian yang terlayani (ha)
4,350 6,248 DINAS PU
2015 - 2018
Peningkatan produktivitas pertanian
42 Mendorong produksi pertanian dalam arti luas
68 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Ketersediaan Pangan Daerah
82.41% 100% BKPP
69 Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan
jumlah produksi daging (ton)
52.820,6 56.061,8 DISNAK
70 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar
Produksi Perikanan Budidaya (ton)
221.007 271.339 Dinas kelautan dan perikanan
71 Program pengembangan perikanan tangkap
Produksi perikanan tangkap (ton)
143.778 163.089 Dinas kelautan dan perikanan
72 Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian
Jumlah Kawasan Pertanian
24 85 DISTAN
2018 Perbaikan tata niaga produk pangan
43 Peningkatan Kesejahteraan Petani
73 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Nilai Tukar Petani (NTP) 95,93 107 DISTAN
13 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan
Strategi 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi ramah Lingkungan
2014-2018
Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan
44 Pengembangan energi baru dan terbarukan
74 Program Diversifikasi Energi
% Bauran Energi Baru Terbarukan
0,62 3 DISTANBEN & PLN dan Swasta 75 Program peningkatan
penerapan teknologi peternakan
Jumlah Instalasi Biogas (unit)
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kebijakan Umum Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome)
Target Kinerja
SKPD Awal Akhir
2014-2018
Peningkatan rasio elektrifikasi
45 Peningkatan ketersediaan energy listrik dan jaringan listrik di pedesaan
76 Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Rasio Elektrifikasi (%) 69 80 DISTANBEN
77 Program pengembangan listrik pedesaan
Persentase desa berlistrik (%)
88 100 DISTANBEN
14 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar
Strategi 10 : Peningkatan kualitas
infrastruktur dasar
2014-2018
Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
46 Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan yang menghubungkan sentra-sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusat pemasaran, dan outlet
78 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Penyediaan Jalan dengan Kapasitas Daya Mampu diatas 10 Ton (%)
8,7 58.7 DINAS PU
2014-2018
Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan
47 Pembangunan jalan di kawasan umum dan industri
79 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Tingkat Kemantapan jalan (%)
63,28% 90% DINAS PU
80 Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan
Ketersediaan infrastruktur jalan (%)
59,94% 100% DINAS PU
81 Program pembangunan jalan tol
Ketersediaan jalan tol (%)
15 42,23 DINAS PU
82 Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP
Kuantitas Komoditas dan Penumpang
324.681.81 8 ton dan 11.016.550
Org
334.321.42 8 ton dan 16.313.548
org
Dinas Perhubungan
2014-2018
Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan
48 Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan
83 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan
Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi
13 Kecamatan
6 Kecamatan
(outcome)
Awal Akhir
pusat pertumbuhan
seluruh wilayah kecamatan
84 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan peyebrangan
Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau dan peyebrangan
13 Kecamatan
6 Kecamatan
Dinas Perhubungan
85 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara
Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi udara
3 2 Dinas Perhubungan
86 Program sarana dan prasarana telekomunikasi
Ibukota kecamatan yang terlayani jaringan telekomunikasi
60% 80% Diskominfo
49 Meningkatkan Kualitas dan kapasitas pengelolaan sumberdaya air secara terpadu dan berkelanjutan
87 Program Penyediaan dan pengelolaan air baku
Kapasitas air baku (l/detik)
260 lt/dt 1300 lt/dt DINAS PU
88 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
Cakupan Layanan Air Minum (%)
38% 50% DINAS PU
89 Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air
Persentase penyediaan air baku kawasan industri
5% 40% DINAS PU
90 Program pengendalian banjir
Luas genangan banjir (Ha)
440 Ha 400 Ha DINAS PU
50 Pengendalian daya rusak air
91 Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya
Jumlah Daerah Aliran Sungai Kritis
35 DAS 30 DAS DINAS PU
15 Terwujudnya pemerintahan yg bersih & bebas
Strategi 11 : Reformasi birokrasi
dan tata kelola
2014-2018
Standarisasi rencana dan prosedur tiga
51 Peningkatan transparasi dan akuntabilitas perijinan
92 Program penguatan kelembagaan PTSP
Menurunnya tingkat korupsi
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kebijakan Umum Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome)
Target Kinerja
SKPD Awal Akhir
KKN pemerintahan prioritas focus 93 Program pengembangan
zona integritas
jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM
1 5 Inspektorat
52 Penanganan pengelolaan pengaduan masyarakat
94 Program pencegahan dan pemberantasan KKN
Menurunnya kasus KKN
5 0
Inspektorat
53 Tertibnya pengelolaan keuangan daerah
95 Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini laporan keuangan pemerintah provinsi
WTP WTP Biro Keuangan
96 Program Pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintah daerah
Prosentase Kab/Kota yg memperoleh opini WTP
15% 100% Biro Keuangan
16 Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik
2014-2018
Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur
54 Peningkatan dan penerapan standar pelayanan (SP)
97 Program peningkatan pelayanan publik
Indeks kepuasan
masyarakat (IKM) 68 85
Biro Organisasi
98 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Tertatanya pembinaan PNS serta peningkatan
kualitas SD aparatur 95% 99%
BKD
55 Optimalisasi IT dalam manajemen pemerintahan
99 Program integrasi aplikasi
Jumlah aplikasi yang terintegrasi
3 20 Kominfo
100 Pengembangan data statistik dan spasial
Tingkat ketersediaan data & informasi perencanaan pembangunan
88 92 Bappeda
17 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
2017-2018
Percepatan pencapaian target-target penyelenggaraa n Reformasi birokrasi (RB) dan tatakelola pemerintahan
56 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (sistem manajemen kinerja)
101 Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja
Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi
B+ (72,00) A (80) Biro Organisasi
57 Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
102 Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah
Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tinggi Sangat Tinggi
(outcome)
Awal Akhir
yang baik % Kab/Kota yang
memperoleh status sangat tinggi (ST) untuk kinerja penyelenggaraan
30 80 Inspektorat
58 Membina dan meningkatkan pemahaman poltik masyarakat
103 Program Pendidikan politik masyarakat
Indeks demokrasi 66.37 75 Kesbangpol
18 Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan
Strategi 12 : Peningkatan kualitas
lingkungan hidup
2014-2018
Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan
59 Perbaikan tata kelola perijinan
pemanfaatan lahan dan hutan
104 Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH
Jumlah KPH 3 unit 18 unit DISHUT
2015-2018
Meningkatkan kualitas perencanaanpe manfaatan & pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan.
60 Peningkatan luas lahan bervegetasi
105 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Luas rehabilitasi hutan dan lahan
45.000 Ha 200.000 Ha DISHUT
106 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Skor penyelenggaraan tata ruang
67.83 80
DINAS PU
107 Program Rehabilitasi Hutan Mangrove
Luas penanaman mangrove
45 Ha 400 Ha
DISHUT
108 Program Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi
Jumlah HCV dikawasan hutan
2 kawasan HCV
6 kawasan HCV
DISHUT
2014 - 2018
Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi
61 Pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
109 Program Rehabilitas Reklamasi lahan Pasca Tambang
% Area yang
direhabilitasi dari lahan terganggu
35% 40% DISTAMBEN
110 Program Pembinanaan Perkebunan Ramah Lingkungan
Jumlah Emisi yang diturunkan
218,75 CO2E
343,75 CO2E
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kebijakan Umum Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome)
Target Kinerja
SKPD Awal Akhir
111 Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jumlah Perusahaan yang dinilai
143 300 BLH
2014-2018
Meningkatkan kualitas udara, Perairan, dan lingkungan hidup perkotaan
62 Pengendalian Pencemaran LH
112 Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup
Indeks kualitas lingkungan hidup
74,04 82,00 BLH
63 Penyediaan sarana dan prasarana persampahan domestik
113 Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat adipura
4 10
BLH
64 Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
114 Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH
Jumlah sekolah yang mendapat adiwiyata
258 366 BLH
65 Peningkatan Jumlah dan Kualitas Pengawas dan Penyidik Lingkungan Hidup
115 Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentag
Pengelolaan LH
PPLHD dan PPNS (orang) PPNS = 22, PPLHD = 74
PPNS =32, PPLHD = 84
BLH
2014-2018
Penegakan hukum lingkungan
66 Penyediaan peraturan dan standar pengelolaan LH
116 Program Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup
Perda/Pergub 3 Perda 6 Pergub BLH
19 Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca
2014-2018
Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (green economy) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
67 Pengarus utamaan Green Ekonomi dan perubahan iklim pada dokumen
perencanaan Kab/Kota dan SKPD
117 Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan (kabupaten/kota)
(outcome)
Awal Akhir
2014-2018
Penurunan emisi gas rumah kaca
68 Pencegahan dan minimisasi pelepasan emisi gas rumah kaca sektor lahan, energi dan limbah
118 Program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim
Intensitas emisi 1.517 ton/1 jt US$
1.250 ton/1 jt US$
BLH, KEHUTANAN, PERKEBUNAN, DISTAMBEN,
69 Pengembangan mekanisme dan sistem MRV dan PEP mitigasi perubahan iklim mengacu pada Standar Nasional dan Internasional
119 Inventarisasi emisi gas rumah kaca
Ketersediaan dan pelaporan data level emisi yang terukur serta dapat di verifikasi
2 Kali PEP /tahun
2 Kali PEP /tahun
7.2 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Kepala
Daerah
Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, pemerintah melaksanakan dua puluh
enam (26) urusan wajib dan delapan (8) urusan pilihan yang diselenggarakan oleh SKPD
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program-program prioritas yang
diselenggarakan oleh SKPD, disamping untuk mendukung visi dan misi kepala daerah
secara langsung juga dimaksudkan untuk mencapai visi dan misi Renstra SKPD yang antara
lain dimaksudkan sebagai fungsi pelayanan SKPD kepada masyarakat. Program-program
berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan misi Renstra SKPD namun
tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi gubernur.
Program-program pembangunan dimaksud adalah sebagai berikut:
Tabel 7.2
Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018
Yang Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Gubernur
Bidang Urusan / Indikator Kinerja Target Kinerja Nomor Program Prioritas Tipe Program (outcame) Tahun SKPD
Pembangunan 2014 2018
PENDIDIKAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
O Meningkatnya tata kelola Dinas Pendidikan
60 % 90 % Dinas Pendidikan
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
O Meningkatnya sarana prasarana Dinas Pendidikan
60 % 90 % Dinas Pendidikan
3 Program peningkatan disiplin aparatur
O Meningkatnya disiplin aparatur Dinas Pendidikan
60 90 Dinas
Pendidikan 4 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
O Meningkatnya kapasitas pegawai Dinas Pendidikan
60 90 Dinas
Pendidikan
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
O Tertibnya laporan kinerja Dinas Pendidikan
12 Bulan 12 Bulan Dinas Pendidikan
6 Program Pendidikan Anak Usia Dini
S APK PAUD 55.00 75.00 Dinas Pendidikan 7 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
S Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB
97.78 98.00 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Kasar
SD/MI/SDLB
113.77 114.00
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB
89.56 92.00
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB
97.82 99.00
8 Program Pendidikan Menengah
S Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/MAK
76.53 81.00 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Kasar
SMA/MA/SMK/MAK
87.90 90.00
9 Program Pendidikan Non Formal
S Angka Melek Huruf 98.30 99.50 Dinas Pendidikan 10 Program Pendidikan
Luar Biasa
M Meningkatnya APK SD/MI, SDLB 114%, APM 98%
APK 113,77%, APM 97,78%
APK 114%, APM 98%
Pembangunan 2014 2018
11 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
S Kualifikasi Guru (minimal S1/D4)
53.00 70.00 Dinas Pendidikan
12 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
M Meningkatnya kapasitas perencanaan Dinas Pendidikan
80 % 80 % Dinas Pendidikan
13 Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat
S Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi
15.96 18.60 Dinas Pendidikan
14 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan
S Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB
0,75 0,50 Dinas Pendidikan Angka Putus Sekolah
SMP/MTs/SMPLB
1,40 1,20
Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA
27,5 21,5
15 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
M Meningkatnya pengelolaan laporan keuangan Dinas Pendidikan
80 % 80 % Dinas Pendidikan
KESEHATAN
16 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
O Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
80 % 100 % Dinas Kesehatan
17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
O Meningkatnya kelancaran pelayanan kantor
100 % 100 % Dinas Kesehatan
18 Program peningkatan disiplin aparatur
O meningkatnya disiplin pegawai
100 % 100 % Dinas Kesehatan 19 Program Fasilitasi
Pindah/Purna Tugas PNS
O Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan di puskesmas
83 95 Dinas
Kesehatan
20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
O Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan aparatur kesehatan
85 100 Dinas
Kesehatan
21 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
O Meningkatnya pelaporan keuangan SKPD
80 % 100 % Dinas Kesehatan
22 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
M Persentase ketersediaan obat dan vaksin
100 % 100 % Dinas Kesehatan 23 Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
M Cakupan Puskesmas mampu tata laksana pelayanan anak berkebutuhan khusus
20 % 45 % Dinas Kesehatan
24 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
S Angka Kesakitan (Morbiditas)
11.74 9,36 Dinas Kesehatan
25 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
T cakupan pelayanan anak balita
50 % 90 % Dinas Kesehatan 26 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
M Kab. kota memenuhi tatanan wilayah sehat
50 % 80 % Dinas Kesehatan
27 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
S Prevalensi HIV/AIDS 0.183 <1 Dinas Kesehatan Proporsi Penduduk yang
terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral
98 99
Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk
1.5 < 1
Bidang Urusan / Indikator Kinerja Target Kinerja Nomor Program Prioritas Tipe Program (outcame) Tahun SKPD
Pembangunan 2014 2018
Prevalensi Tuberklosis (TB) per 100.000 penduduk
229.4 210
Persentase keberhasian pengobatan TB
82.6 93
Proporsi kasus TB yang terdeteksi, diobati dan sembuh dalam program DOTS
22.5 55
28 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
S Angka Kematian Bayi per 1000 KH
21 17 Dinas
Kesehatan Angka Kematian Balita per
1000 KH
31 26
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH
177 102
29 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
S Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)
65 90 Dinas
Kesehatan
30 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
S Angka Kesakitan (Morbiditas)
11.74 9,36 Dinas Kesehatan
31 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
S Angka Kesakitan (Morbiditas)
11.74 9,36 Dinas Kesehatan
32 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
M Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan
100 % 100 % Dinas Kesehatan
33 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
S Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
85% 95% Dinas Kesehatan
34 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
M Cakupan kunjungan neonatal (KN 1)
92 % 100 % Dinas Kesehatan
35 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
T persentase ibu bersalin ditolong nakes berkompetensi
87 % 95 % Dinas Kesehatan
36 Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
M Meningkatnya manajemen pembangunan kesehatan
82 % 90 % Dinas Kesehatan
37 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
M Meningkatnya pelayanan kesehatan laboratorium
82 % 90 % Dinas Kesehatan
38 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan
S proporsi penduduk miskin yang memiliki akses pelayanan kesehatan (%)
65 90 Dinas
Kesehatan
39 Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan
M Prsentasi tanaga kesehatan yang mempunyai sertifikat kompetensi
40 % 80 % Dinas Kesehatan
40 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
M meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
75 % 95 % Dinas Kesehatan
41 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
O Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran
Pembangunan 2014 2018
42 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
O Berfungsinya sarana yang memadai
100 % 100 % RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda 43 Program peningkatan
disiplin aparatur
O Meningkatnya kinerja aparatur
100 % 100 % RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda 44 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
O Meningkatnya kinerja pelayanan rumah sakit
100 % 100 % RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda 45 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
O Skor akuntabilitas kinerja 100 % 100 % RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda 46 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
M RSUD. A.
Wahab Syahranie Samarinda 47 Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
M Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terhadap tindak kekerasan rumah tangga dan penganiayaan anak
100 % 100 % RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda
48 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
S Angka Kematian Bayi per 1000 KH
21 17 RSUD. A.
Wahab Syahranie Samarinda Angka Kematian Balita per
1000 KH
31 26
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH
177 102
49 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
S Angka Kesakitan (Morbiditas)
11.74 9,36 RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda
50 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
M Meningkatnya jumlah kunjungan pasien
100 % 100 % RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda
51 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
S Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
85% 95% RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda 52 Program Peningkatan
Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
M RSUD. A.
Wahab Syahranie Samarinda 53 Program standar
pelayanan pasien safety
M Persentase unit pelayanan yang memenuhi standar pelayanan pasien safety
100 % 100 % RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda 54 Program peningkatan
profesionalisme SDM
M Meningkatnya
profesionalisme SDM yang bermutu
100 % 100 % RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda 55 Program pengembangan
pelayanan MDGs
M Terlaksananya
pengembangan pelayanan yang sesuai dengan MDGs
100 % 100 % RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda 56 Program jaminan
nasional dan provinsi
M Terpenuhinya jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
Bidang Urusan / Indikator Kinerja Target Kinerja Nomor Program Prioritas Tipe Program (outcame) Tahun SKPD
Pembangunan 2014 2018
pendidikan Syahranie
Samarinda 58 Program Peningkatan
Pelayanan Publik
M Terlaksananya pelayanan publik sesuai standar yang diterapkan
100 % 100 % RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda 59 Program Peningkatan
dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
T Opini Konsultan Akuntan Publik
100 % 100 % RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda 60 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
O Meningkatnya Kinerja Rumah Sakit
3.17 % 19.05 % RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 61 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
O Meningkatnya Kinerja Aparatur
3.17 % 19.05 % RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
62 Program peningkatan disiplin aparatur
O Meningkatnya Disiplin Aparatur
10.84 % 90.00 % RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 63 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
O Rasio Peserta Diklat Sesuai Kompetensi
46.00 % 60.00 % RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
64 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
O Nilai Akuntabilitas ( Lakip ) 65 (C) % 75 (B) % RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
65 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
M Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
15 % 100 % RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 66 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
S Angka Kematian Bayi per 1000 KH
21 17 RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Angka Kematian Balita per
1000 KH
31 26
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH
177 102
67 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
S Angka Kesakitan (Morbiditas)
11.74 9,36 RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
68 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
M Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit
15 % 75 % RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
69 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
S Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
85% 95% RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 70 Program Peningkatan
Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
M Indek Kepuasan Pelanggan 79.50 % 81.00 % RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 71 Program Peningkatan
Pelayanan Publik
M Indek Kepuasan Pelanggan 79,50 % 81,00 % RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 72 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
M Penilaian proper hijau 1 % 1 % RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
73 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
T Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP)
15 % 95 % RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
74 Program Pelayanan Administrasi
O Meningkatnya kinerja pelayanan
Pembangunan 2014 2018
Perkantoran
75 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
O Persentase sarana dan prasarana
60 % 90 % RSUD. Tarakan
76 Program peningkatan disiplin aparatur
O Meningkatnya dispilin pegawai
100 % 100 % RSUD. Tarakan
77 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
O Persentase pegawai yang terampil
80 % 95 % RSUD. Tarakan
78 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
O Persentase peningkatan kinerja RS
65 % 75 % RSUD. Tarakan
79 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
M Tercapainya jumlah dokter spesialis sesuai standar RS tipe B
31 orang 39 orang RSUD. Tarakan
80 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
M Meningkatnya pengetahuan pasien tentang sadar hidup sehat
60 % 80 % RSUD. Tarakan
81 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
S Angka Kematian Bayi per 1000 KH
21 17 RSUD. Tarakan
Angka Kematian Balita per 1000 KH
31 26
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH
177 102
82 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
S Angka Kesakitan (Morbiditas)
11.74 9,36 RSUD. Tarakan
83 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
M Terpeliharanya sarana penunjang pelayanan
65 % 85 % RSUD. Tarakan
84 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
S Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
85% 95% RSUD. Tarakan
85 Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
M Tersedianya dokumen anggaran yang tapat waktu
87,5 % 90,5 % RSUD. Tarakan
86 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
M Indeks Kepuasan Masyarakat
70 % 90 % RSUD. Tarakan
87 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
M Kualitas pengelolaan keuangan SKPD
100 % 100 % RSUD. Tarakan
88 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
O Persentase kelancaran tata kelola administrasi perkantoran
65 % 95 % RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam 89 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
O Persentase sarana dan prasarana kantor sesuai standar tiap unit pelayanan
70 % 90 % RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam 90 Program peningkatan
disiplin aparatur
O Persentase tingkat kedisiplinan aparatur sesuai dengan aturan yang berlaku
80 % 90 % RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam 91 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
O Persentase tenaga kesehatan yang memiliki
Bidang Urusan / Indikator Kinerja Target Kinerja Nomor Program Prioritas Tipe Program (outcame) Tahun SKPD
Pembangunan 2014 2018
92 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
O Persentase sistem monetoring dan evaluasi kinerja rumah sakit sesuai standar
80 % 93 % RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
93 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
T Persentase jenis pelayanan KESWA sesuai standar SPM
60 % 95 % RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam 94 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
S Angka Kesakitan (Morbiditas)
11.74 9,36 RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
95 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
M Persentase capaian pelayanan Rumah sakit sesuai standar akreditasi JCI dan ISO
80 % 90 % RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
96 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
S Angka Kesakitan (Morbiditas)
11.74 9,36 RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
97 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
M Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang terpelihara dan berfungsi dengan baik serta sesuai dengan standar
65 % 95 % RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
98 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
M RS Jiwa Daerah
Atma Husada Mahakam 99 Program Peningkatan
dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
M Persentase jenis laporan keuangan yang berkualitas
80 % 90 % RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
PEKERJAAN UMUM
100 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
O Terlayaninnya administrasi perkantoran
100 % 100 % Dinas Pekerjaan Umum
101 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
O Meningkatnnya sarana dan prasarana aparatur serta pelayanan publik yang representatif
100 % 100 % Dinas Pekerjaan Umum
102 Program peningkatan disiplin aparatur
O Meningkatnya disiplin aparatur
100 % 100 % Dinas Pekerjaan Umum
103 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
O Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparatur
330 Orang 360 Orang
Dinas Pekerjaan Umum
104 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
O Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
100 % 100 % Dinas Pekerjaan Umum
105 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
O Dinas Pekerjaan
Umum
106 Program pembangunan jalan dan jembatan
S Penyediaan Jalan dengan Kapasitas Daya Mampu diatas 10 Ton (%)
8,7 58,7 Dinas Pekerjaan Umum
107 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
T Meningkatkan kondisi drainase
1.50 KM 1.80 KM Dinas Pekerjaan Umum
108 Program pembangunan turap/talud/bronjong
T Kelancaran lalu lintas pada ruas jalan provinsi
500 M 600 M Dinas Pekerjaan Umum
109 Program
rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
S Tingkat Kemantapan jalan (%)
Pembangunan 2014 2018
110 Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
T Meningkatkan pengawasan kondisi jalan/jembatan Provinsi
2 Laporan 2 Laporan Dinas Pekerjaan Umum
111 Program tanggap darurat jalan dan jembatan
M Dinas Pekerjaan
Umum
112 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
T Terpenuhi sarana dan prasarana alat-alat kebinamargaan
100 % 100 % Dinas Pekerjaan Umum
113 Program
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
S Luas lahan pertanian yang terlayani
4.350 Ha 6.248 Ha Dinas Pekerjaan Umum
114 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
S Kapasitas air baku (l/detik) 260 lt/dt 1300 lt/dt Dinas Pekerjaan Umum
115 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
S Jumlah Daerah Aliran Sungai Kritis
35 DAS 30 DAS Dinas Pekerjaan Umum
116 Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
S Cakupan Layanan Air Minum (%)
38% 50% Dinas Pekerjaan Umum
117 Program Pengendalian Banjir
S Luas genangan banjir (Ha) 440 Ha 400 Ha Dinas Pekerjaan Umum
118 Program
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
T Tercapainya pembangunan dan peningkatan
infrastruktur agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
10 Lokasi 10 Lokasi Dinas Pekerjaan Umum
119 Program Penyusunan Program & Monitoring Kegiatan ke-PU-an
T Tersedianya Program dan Monitoring kegiatan ke-PU-an dengke-PU-an kinerja yke-PU-ang baik
100 % 100 % Dinas Pekerjaan Umum
120 Program Pengaturan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi
T Peningkatan kemampuan dan pengetahuan masyarakat tentang jasa konstruksi
635 Orang 950 Orang
Dinas Pekerjaan Umum
121 Program Pengawasan Jasa Konstruksi
T Tertib perijinan jasa kontruksi
14 Kab/Kota 14 Kab/Kota
Dinas Pekerjaan Umum
122 Program Penyusunan Informasi Ke-PU-an
T Tersedianya Informasi ke-PU-an yang lengkap
100 % 100 % Dinas Pekerjaan Umum
123 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
S Persentase RT miskin yang memiliki sarana dan pra sarana dasar rumah sederhana sehat
20 50 Dinas Pekerjaan Umum
124 Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan
S Ketersediaan infrastruktur jalan (%)
59,94 100 Dinas Pekerjaan Umum
125 Program pembangunan jalan tol
S Ketersediaan jalan tol (%) 15 42,23 Dinas Pekerjaan Umum
126 Program Peningkatan daya saing sektor sumber daya air
S Persentase penyediaan air baku kawasan industri
5% 40% Dinas Pekerjaan Umum
127 Program Penyehatan Lingkungan
T Meningkatnya kegiatan penataan, kebersihan dan kesehatan di lingkungan permukiman perkotaan
2 kawasan 2 kawasan
Dinas Pekerjaan Umum
128 Program Pengembangan
M Bangunan gedung pelayanan publik yang
Bidang Urusan / Indikator Kinerja Target Kinerja Nomor Program Prioritas Tipe Program (outcame) Tahun SKPD
Pembangunan 2014 2018
129 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan
S Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi
13 Kecamatan 6 Kecamata n
Dinas Pekerjaan Umum
130 Program Pengembangan Perumahan
T Tersediannya NSPM untuk meningkatkan
pembangunan perumahan bagi masyarakat
Dinas Pekerjaan Umum
131 Program Perencanaan Tata Ruang
M Dinas Pekerjaan
Umum 132 Program Pemanfaatan
Ruang
M Dinas Pekerjaan
Umum 133 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
M Dinas Pekerjaan
Umum 134 Program
Pengembangan Sarana Prasarana Publik
M Tersediannya sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif
2 Unit 5 Unit Dinas Pekerjaan Umum
135 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
S Skor penyelenggaraan tata ruang
67.83 80.00 Dinas Pekerjaan Umum
136 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
M Tersedianya sarana dan prasarana olahraga
2 unit 5 unit Dinas Pekerjaan Umum
137 Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
S Jumlah Kota yang mendapat adipura
4 kab/kota 10 kab/kota
Dinas Pekerjaan Umum
138 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
T Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
100 % 100 % Dinas Pekerjaan Umum
139 Program Peningkatan Pelayanan Publik
M Tersedianya acuan standar kerja
100 % 100 % Dinas Pekerjaan Umum
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
140 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
O Terlayaninnya administrasi perkantoran
100 % 100 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 141 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
O Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
100 % 100 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 142 Program peningkatan
disiplin aparatur
O Terpenuhinya perlengkapan aparatur sipil negara
100 % 100 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 143 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
O Meningkatnya pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Laporan 12 Laporan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 144 Program pengembangan
data/informasi
T Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
86 % Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah 145 Program Kerjasama
Pembangunan
M Jumlah Program Kerjasama yang di akomodir dalam dokumen perencanaan
65 % 75 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 146 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
M Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana dan Wilayah Pengembangan
70 % Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
147 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
M Presentase perencanaan pengembangan kab/kota
35 % Badan
Pembangunan 2014 2018
148 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
T Meningkatnya kemampuan perencana dan dokumen perencanaan
70 % 95 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 149 Program perencanaan
pembangunan daerah
T Persentase Pencapaian Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
77,23 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 150 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
M Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian
68 % 0 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 151 Program perencanaan
sosial dan budaya
M Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
60 % 0 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
152 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
M Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor Pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam
4 Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
153 Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur
M Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Aparatur
66 % Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
154 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
T Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian
68 % 95 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 155 Program Perencanaan
Pembangunan Bidang Prasarana dan
Pengembangan Wilayah
T Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana dan Wilayah Pengembangan
85 % Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
156 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
T Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Aparatur
65 % 90 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
157 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
T Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
77,5 % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
158 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan
T Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan
100 % Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah 159 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
T Persentase kebijakan RPJMD kab/kota, RKPD kab/kota, Renstra SKPD Prov, Renja SKPD Prov yang sejalan dengan RPJMD dan RKPD Provinsi
95 % Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
160 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah
T Presentase Efektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah
100
Tahapan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 161 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Jangka Panjang
T Persentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah jangka panjang
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah 162 Program Penyusunan
Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
T Persentase penyusunan kebijakan anggaran pembangunan daerah yang
100 % Badan
Bidang Urusan / Indikator Kinerja Target Kinerja Nomor Program Prioritas Tipe Program (outcame) Tahun SKPD
Pembangunan 2014 2018
163 Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
S Persentase Pencapaian Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
0 100% Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah 164 Program
Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
S Kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan (kabupaten/kota)
0 5 Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
165 Program
Pengembangan Data Statistik dan Spasial
S Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan
92 % Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah 166 Program Peningkatan
dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
T Tersedianya tenaga pengelolaan keuangan
34 orang 34 orang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 167 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
O Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 % 100 % Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal 168 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
O Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 % 100 % Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal 169 Program peningkatan
disiplin aparatur
O Meningkatnya Disiplin Aparatur
100 % 100 % Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal 170 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
O Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100 % 100 % Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal 171 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
O Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100 % 100 % Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal 172 Program
Pengembangan Wilayah Perbatasan
T Tersusunnya Dokumen Survey, Identifikasi dan Design Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal.
1 Dokumen 1 Dokumen
Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal 173 Program Perencanaan
Pembangunan Informasi dan Komunikasi
M Badan
Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal 174 Program Peningkatan
dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
T Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah