• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK"

Copied!
21
0
0

Teks penuh

(1)

TW I TW II TW III TW IV

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Paket (kertas Kop Surat Dinas, Lembar Disposisi, Stop Map Kop Dinas, Amplop Kop Bupati, Amplop Kop Setda, Amplop Kop Dinas ) dan Cetak Materi/Perat uran (LPSE), 60 Buku Cetak Materi/Perat uran (LPSE) , 3250

60 Buku Cetak Materi/Peratura n (LPSE),

26 Buku Cetak Materi/Perat uran (LPSE),

114 Buku Cetak Materi/Peratu ran (LPSE),

Penyusunan kebutuhan barang cetakan

Dokumen kebutuhan barang

1 dokumen 1 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN

Jumlah barang cetakan kertas kop dinas;

Jumlah lembar disposisi;

Jumlah stopmap dinas;

Jumlahamplop kop bupati;

Jumlah amplop kop setda;

Jumlah amplop kop dinas dan penggandaan yang disediakan; Jumlah materi/peraturan LPSE dan penggandaan

kertas kop dinas 25 rim, lembar disposisi 4 rim, stop map dinas 250 lembar, amplop kop bupati

6 pak, amplop kop sekda 6 pak, amplop kop dinas

50 pak, penggandaan 22.300 lembar,

materi dan peraturan LPSE

300 dan 1850 lembar

55.555.000

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

A. SEKRETARIAT 5.042.727.600

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

3.652.750.650

JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN (Rp.)

2 11

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA TAHUNAN

AKSI/SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN

Pengadaan barang cetakan

Jumlah barang cetakan

1 Paket (kertas Kop Surat Dinas, Lembar Disposisi, Stop Map Kop Dinas, Amplop Kop Bupati, Amplop Kop Setda, Amplop Kop Dinas ) dan Cetak Materi/Perat uran (LPSE), 60 Buku Cetak Materi/Perat uran (LPSE) ,

60 Buku Cetak Materi/Peratura n (LPSE),

26 Buku Cetak Materi/Perat uran (LPSE),

114 Buku Cetak Materi/Peratu ran (LPSE),

(2)

TW I TW II TW III TW IV JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN (Rp.)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA TAHUNAN

AKSI/SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN

16 buah surat kabar dan 1 buah buku IT

16 buah surat kabar dan 1 buah buku IT

16 buah surat kabar dan 1 buah buku IT

16 buah surat kabar dan 1 buah buku IT Pembelian barang

bacaan

Jumlah barang bacaan 2 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

64 buah koran dan buku IT Jumlah barang cetakan

kertas kop dinas;

Jumlah lembar disposisi;

Jumlah stopmap dinas;

Jumlahamplop kop bupati;

Jumlah amplop kop setda;

Jumlah amplop kop dinas dan penggandaan yang disediakan; Jumlah materi/peraturan LPSE dan penggandaan

kertas kop dinas 25 rim, lembar disposisi 4 rim, stop map dinas 250 lembar, amplop kop bupati

6 pak, amplop kop sekda 6 pak, amplop kop dinas

50 pak, penggandaan 22.300 lembar,

materi dan peraturan LPSE

300 dan 1850 lembar

7.000.000 Pengadaan barang

cetakan

Jumlah barang cetakan

1 Paket (kertas Kop Surat Dinas, Lembar Disposisi, Stop Map Kop Dinas, Amplop Kop Bupati, Amplop Kop Setda, Amplop Kop Dinas ) dan Cetak Materi/Perat uran (LPSE), 60 Buku Cetak Materi/Perat uran (LPSE) ,

60 Buku Cetak Materi/Peratura n (LPSE),

26 Buku Cetak Materi/Perat uran (LPSE),

114 Buku Cetak Materi/Peratu ran (LPSE),

16 buah surat kabar (jawa pos 3 buah,surya 3 buah, radar 3 buah, kompas 6 buah) dan 1 buah buku IT

16 buah surat kabar (jawa pos 3 buah,surya 3 buah, radar 3 buah, kompas 6 buah) dan 1 buah buku IT

16 buah surat kabar (jawa pos 3 buah,surya 3 buah, radar 3 buah, kompas 6 buah) dan 1 buah buku IT

16 buah surat kabar (jawa pos 3 buah,surya 3 buah, radar 3 buah, kompas 6 buah) dan 1 buah buku IT

(3)

TW I TW II TW III TW IV JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN (Rp.)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA TAHUNAN

AKSI/SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN Jumlah penyediaan gallon,

air mineral botol, air mineral gelas, snack senam, snack kegiataan dan rapat-rapat

81 galon, 6 dos air botol, 6 dos air gelas, 9 kali snack senam, 90 dos, 60 orang koordinasi terkait LPSE

84 galon, 10 dos air botol, 8 dos air gelas, 6 kali snack senam, 6 dos, 54 orang koordinasi terkait LPSE

83 galon, 8 dos air botol, 10 dos air gelas, 9 kali snack senam,90 dos, 36 orang koordinasi terkait

81 galon, 6 dos air botol, 6 dos air gelas, 9 kali snack senam, 90 dos, 36 orang koordinasi terkait LPSE

20 perjalanan dinas

16 perjalanan dinas

28 perjalanan dinas

23 perjalanan dinas Penyusunan

jadwal perjalanan dinas

Jumlah perjalanan dinas

20 perjalanan dinas

16 perjalanan dinas

28 perjalanan dinas

23 perjalanan dinas

19 orang 19 orang 19 orang 19 orang RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN

KONSULTASI

Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

87 perjalanan dinas

5 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

Jumlah Tenaga administrasi kantor THL (S1, SMA) dan Penjaga Kantor

19 orang

35.900.000

254.164.600

471.600.000

3 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

4

329 galon, 28 dos air botol, 30 dos air gelas, 33 kali snack senam, 330 dos, 300 orang koordinasi terkait LPSE

Penyusunan kebutuhan makanan dan minuman harian

jumlah penyediaan makanan dan minuman harian

81 galon, 6 dos air botol, 6 dos air gelas, 9 kali snack senam, 90 dos, 60 orang koordinasi terkait LPSE

84 galon, 10 dos air botol, 8 dos air gelas, 6 kali snack senam, 6 dos, 54 orang koordinasi terkait LPSE

83 galon, 8 dos air botol, 10 dos air gelas, 9 kali snack senam,90 dos, 36 orang koordinasi terkait LPSE

81 galon, 6 dos air botol, 6 dos air gelas, 9 kali snack senam, 90 dos, 36 orang koordinasi terkait LPSE

8 kali dalam daerah Kab. Gresik luar bawean dan 12 kali luar daerah Kab. Gresik

2 kali dalam daerah Kab.

Gresik luar bawean dan 14 kali luar daerah Kab.

Gresik

4 kali dalam daerah Kab. Gresik luar bawean dan 24 kali luar daerah Kab. Gresik

3 kali dalam daerah Kab.

Gresik luar bawean, 2 kali dalam daerah Kab.

Gresik dalam Bawean dan 18 kali luar daerah Kab.

Gresik Pelaksanaan

perjalanan dinas

Terlaksananya kegiatan

(4)

TW I TW II TW III TW IV JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN (Rp.)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA TAHUNAN

AKSI/SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN Penyusunan SK

THL

Adanya SK THL

19 SK THL

Pelaksanaan pelayanan administrasi SKPD

waktu pelaksanaan pelayanan administrasi OPD

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan

Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan

jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan

19 dokumen laporan

19 dokumen laporan

19 dokumen laporan

19 dokumen laporan

3 bulan pembayara n pemakaian bandwith dan 6 jenis pembayara n rekening bulanan

3 bulan pembayaran pemakaian bandwith dan 6 jenis pembayaran rekening bulanan

3 bulan pembayara n pemakaian bandwith dan 6 jenis pembayara n rekening bulanan

3 bulan pembayaran pemakaian bandwith dan 6 jenis pembayaran rekening bulanan Penunjukan

penyedia bandwith dan penyiapan dokumen kerjasama pemakaian bandwith

jumlah dokumen kerjasama pemakaian bandwith dengan penyedia

3 dokumen MOU tentang penyediaan bandwith dengan penyedia Pelaksanaan

kegiatan dan pembayaran rekening tagihan bandwith

jumlah tagihan pembayaran bandwith

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan

jumlah pembayaran rekening rutin bulanan

6 jenis rekening bulanan

6 jenis rekening bulanan

6 jenis rekening bulanan

6 jenis rekening bulanan

6 jenis rekening bulanan

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.354.006.350,00

5 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

Jumlah Tenaga administrasi kantor THL (S1, SMA) dan Penjaga Kantor

19 orang 471.600.000

2.828.531.050

6 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

Jumlah peningkatan operasional bandwith, jumlah operasional listrik, jumlah operasional air, jumlah operasional telepon, jumlah operasional tv kabel, jumlah operasional frekwensi maintanance, jaringan oleh vendor, tersosialisasinya materi oleh narasumber

bandwith utama 300

mbps,bandwith backup 50 mbps, matronet 160 mpbs, bandwith kecamatan 48 mbps, free hotspot layanan publik 26 titik, 12 bulan belanja air, 12 bulan belanja listrik, 12 bulan telepon, 12 bulan belanja tv kabel, 12 bulan retribusi keberihan, 33 kali senam, narasumber LKPP dan LPSE Propinsi

(5)

TW I TW II TW III TW IV JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN (Rp.)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA TAHUNAN

AKSI/SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN

2 paket (alat kantor dan komputer unit)

7 paket (ATK, alat rumah tangga, meja kursi kerja, alat komunikasi, peralatan pemancar, komputer unit dan peralatan komputer/serve r LPSE)

2 paket (komputer unit dan peralatan komputer)

Penyusunan rencana jadwal penyediaan peralatan/perlengka pan kantor

Dokumen rencana penyediaan

1 dokumen

Proses Penyediaan barang/ alat kantor SKPD

Jumlah penyediaan barang/alat kantor

2 paket (alat kantor dan komputer unit)

7 paket (ATK, alat rumah tangga, meja kursi kerja, alat komunikasi, peralatan pemancar, komputer unit dan peralatan komputer/serve r LPSE)

2 paket (komputer unit dan peralatan komputer)

Jumlah pemeliharaan rutin / gedung kantor dan renovasi gedung dinas kominfo

1 paket (perencanaa n)

2 paket (pelaksanaan dan pengawasan) Penyusunan jadwal

perencanaan pemeliharaan gedung

Dokumen Perencanaan pemeliharaan

1 dokumen

Proses pelaksaan pemeliharaan gedung

Jumlah gedung yang terpelihara

1 gedung 1 gedung 1 PENGADAAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

Jumlah pengadaan Peralatan /perlengkapan kantor (ATK, alat listrik, dan elektronik, bahan pembersih, peralatan komputer, pengadaan komputer unit, peralatan kantor/rumah tangga, alat komunikasi, pengadaan peralatan pemncar, pengadaan meja dan kursi kerja dan alat studio) pengadaan peralatan LPSE

1 paket ATK; 1 paket alat listrik dan elektronik 1 paket bahan pembersih;

1 paket peralatan computer; 1 paket pengadaan komputr unit 1 paket peralatan kantor/rumah tangga; 1 paket alat komunikasi; 1 paket pengadaan peralatan pemancar; 1 paket pengadaan meja kursi kerja dan 1 paket alat studio; 1 paket perlengkapan server LPSE dan peralatan pendukung LPSE

1.004.955.350

2 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

3 Paket 231.851.000

(6)

TW I TW II TW III TW IV JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN (Rp.)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA TAHUNAN

AKSI/SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN Evaluasi/pengawan

atas pelaksanaan pemeliharaan gedung

Adanya dokumen evaluasi atas pelaksanaan pemeliharaan gedung

1 dokumen

5 mobil dinas (2 kali/mobnas) 1 sepeda motor

2 mobil dinas 1 sepeda motor

4 mobil dinas 2 mobil dinas 1 sepeda motor

2 mobil dinas 1 sepeda motor

Penyusunan jadwal rencana

pemeliharaan kendaraan dinas milik SKPD

Dokumen rencana pemeliharaan

1 dokumen

Proses pemeliharaan kendaraan dinas kantor SKPD

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

2 mobil dinas 1 sepeda motor

4 mobil dinas 2 mobil dinas 1 sepeda motor

2 mobil dinas 1 sepeda motor

4 unit (printer, komputer, AC, isi freon)

8 unit (2 komputer, 3 printer, AC, isi freon, handycam/cam era)

7 unit (3 komputer, 2 printer, 2 isi freon)

3 unit (printer, komputer, AC)

Penyusunan jadwal rencana

pemeliharaan kendaraan dinas milik SKPD

Dokumen rencana pemeliharaan

1 dokumen

Proses pemeliharaan kendaraan dinas kantor SKPD

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

4 unit (printer, komputer, AC, isi freon)

8 unit (2 komputer, 3 printer, AC, isi freon, handycam/cam era)

7 unit (3 komputer, 2 printer, 2 isi freon)

3 unit (printer, komputer, AC) 4 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

JJumlah pemeliharaan peralatan /perlengkapan kerja (AC, Printer, Komputer, isi freon,, handycam/camera) 3 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang perlu pemeliharaan

100.000.000

7 unit 8 unit 8 unit 9 unit 1 unit 2 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

3 Paket 231.851.000

17.200.000

(7)

TW I TW II TW III TW IV JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN (Rp.)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA TAHUNAN

AKSI/SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN

1 5 jenis

dokumen laporan

4 jenis dokumen

laporan

3 jenis dokumen

laporan

2 jenis dokumen

laporan Penyusunan

rencana penyerapan anggaran dan fisik kegiatan

Jumlah perencanaan kegiatan

27 kegiatan

Penyusunan perjanjian kinerja dan schedule kegiatan

Jumlah PK pegawai

43 orang

peyusunan dokumen laporan keuangan dan cetak dokumen keuangan

jumlah jenis laporan dan buku

8 jenis laporan keuangan dan 1 dokumen keuangan

8 jenis laporan keuangan

8 jenis laporan keuangan

8 jenis laporan keuangan

peyusunan laporan penyerapan, laporan MONEV dan laporan capaian kinerja lainnya

jumlah jenis dokumen dan laporan

4 jenis dokumen

laporan

4 jenis dokumen

laporan

3 jenis dokumen

laporan

2 jenis dokumen

laporan

rapat koordinasi pencapaian kinerja kegiatan dan program

jumlah rapat 2 kali 2 kali 3 kali 1 kali

1 laporan

Penyusunan SK panitia dan rencana kerja tahun anggaran

Jumlah perencanaan

1 dokumen PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja LKPJ, MONEV, P1- P4, LKPD, SPIP, LPPD, SKM

8 Jenis Laporan 19.410.000

3. ROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

35.970.600

2 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD Laporan RENJA 1 laporan 16.560.600

(8)

TW I TW II TW III TW IV JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN (Rp.)

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA TAHUNAN

AKSI/SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN rapat koordinasi

penyusunan rencana kerja dan RKA tahun anggaran

jumlah rapat 2 kali 3 kali 2 kali 1 kali

pelaksaan forum SKPD Renja tahun anggaran

jumlah rapat RKPD

1 kali

peyusunan laporan rencana kerja tahun anggaran

jenis laporan 1 laporan

Gresik, Januari 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BUDI RAHARJO, SH Pembina Tk.I NIP. 19680921 198809 1 001

2 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD Laporan RENJA 1 laporan 16.560.600

(9)

1 3 4

1 Persentase wilayah

desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan

telekomunikasi yang berkualitas

96,96 % desa, 100 % kelurahan

1 3 4

1 Pertumbuhan jumlah

hotspot di ruang publik

10,71 % ~ 62 titik dari 56 titik Persentase Lembaga

Social yang dibina

100% (4 KIM)

TW I TW II TW III TW IV

1 3 4 5 6 7 8 9 10

- jumlah pengadaan

firewall - jumlah pengadaan SSL

- 1 unit - 1 unit

- 1 unit - 1 unit

Rapat Persiapan dan Evaluasi Penerapan Digital Signature

Jumlah peserta

rapat 60 orang 30 orang

A. BIDANG KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN 483.443.275,00

PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN DAERAH

483.443.275,00

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI

1 307.000.125

100%

JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN (Rp.) 50%

2 11

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA TAHUNAN

AKSI/SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN

NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

TARGET KINERJA TAHUNAN

TARGET KINERJA TRIWULAN

TW I TW II TW III TW IV

TW I TW II TW III TW IV

Mewujudkan kemudahan pemanfaatan teknologi informasi

96,96 % desa, 100 % kelurahan

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS

TARGET KINERJA TAHUNAN

TARGET KINERJA TRIWULAN

2 5 6 7 8

2 5 6 7 8

Program Pembangunan Komunikasi dan Persandian Daerah

62 titik

(10)

Pelatihan

Penerapan Digital Signature

Jumlah peserta

pelatihan 47 orang

Koordinasi ke propinsi tentang keterkaitan sistem keamanan

informasi dalam SPBE

Jumlah koordinasi yang

dilakukan

1 kali 1 kali

Koordinasi ke Dalam Prov. Jawa Timur tentang sertifikat digital

Jumlah koordinasi yang

dilakukan

1 kali

Konsultasi ke pusat tentang Jaringan komunikasi

nasional dan sistem kunci sandi

Jumlah konsultasi yang

dilakukan

1 kali 1 kali

Pembelian sertifikat SSL untuk

pengaman website

Jumlah pengadaan yang

dilakukan

1 unit

Pelatihan Keamanan Informasi

Jumlah peserta

pelatihan 3 orang

Pemeliharaan Keamanan Server

Jumlah pemeliharaan yang dilakukan

1 kali

Implementasi Digital Signature

Jumlah aplikasi

yang dibuat 1 aplikasi

Pengadaan IP PBX

Jumlah pengadaan yang

dilakukan

1 unit

1 Data (laporan) Rapat veriwali data

menara dengan provider

Jumlah peserta

rapat 30 orang 30 orang

2 FASILITASI SARANA KOMUNIKASI DAERAH - Jumlah Data

Kepemilikan menara dari masing masing provider

1 Data 17.946.300

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI

1 307.000.125

(11)

Rakor Rencana Perubahan Perda Telekomunikasi Bersama

Jumlah peserta

rapat 25 orang

Rapat Verifikasi dan Validasi Data Menara dengan Kecamatan

Jumlah peserta

rapat 25 orang

Pendataan Blank Spot Menara

Jumlah pendataan yang

dilakukan

5 kali 3 kali

3

- 1 Paket,

20 orang - 18 KIM - 1

Penyelengg araan Rapat Koordinasi

Pembuatan co working space

Jumlah peserta

rapat 30 orang 30 orang

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Komunitas

Jumlah peserta

rapat 30 orang 60 orang 30 orang 30 orang

Kegiatan Edukasi Internet Sehat dan Santun Bersosmed

Jumlah kegiatan

yang dilakukan 4 Kali 4 Kali

Pelatihan Startup oleh bagi

Pengembang TIK dan Komunitas

Jumlah peserta

pelatihan 20 orang

Koordinasi dan evaluasi ke desa desa tentang KIM

Jumlah koordinasi yang

dilakukan

9 kali 4 kali 9 Kali 6 kali

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dengan Dinas Kominfo Propinsi

Jumlah koordinasi yang

dilakukan

1 kali 1 kali 2 kali 1 kali

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dengan Bakorwil

Jumlah koordinasi yang

dilakukan

1 kali 1 kali 1 kali

FASILITASI PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI

- Jumlah Pembangunan

Co-Working Space - Jumlah Inkumbasi Mock

Up dan Fasilitasi

Pemanfaatan Co-Working Space KIM - Jumlah Pekan Literasi Digital Gresik

- 1 Paket, 20 orang - 18 KIM - 1 Penyelenggaraan

2 FASILITASI SARANA KOMUNIKASI DAERAH - Jumlah Data

Kepemilikan menara dari masing masing provider

1 Data 17.946.300

158.496.850

(12)

Study banding dengan Kabupaten Lain

Jumlah koordinasi yang

dilakukan

1 kali

Koordinasi ke Pusat tentang Kegiatan Informasi Masyarakat

Jumlah koordinasi yang

dilakukan

2 kali

1 3 4

2 Persentase sistem

informasi yang terintegrasi

42,17% 42.17 %

Persentase layanan publik berbasis elektronik

85,11% 85.11 %

TARGET KINERJA TRIWULAN

1 3 4

Persentase OPD yang dapat mengakses WAN

dan Fiber Optik

100%

Kecepatan Akses internet untuk perkantoran

pemerintahan

300 Mbps

Persentase sistem informasi yang aktif

98,80%

Persentae ASN yang memanfaatkan teknologi

informasi

85,52%

Persentase ketersediaan pedoman

penyelenggaraan e-Gov

100%

Program Pengembangan E-Government

2 100%

300 Mbps

98,80%

85,52%

100%

100%

300 Mbps

2 5 6 7 8

PROGRAM INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

TARGET KINERJA TAHUNAN

TW I TW II TW III TW IV

Meningkatnya penyelenggaraan e - Government

7 8

TW I TW II TW III TW IV

2 5 6

TARGET KINERJA TRIWULAN

- Jumlah Pembangunan

Co-Working Space - Jumlah Inkumbasi Mock

Up dan Fasilitasi

Pemanfaatan Co-Working Space KIM - Jumlah Pekan Literasi Digital Gresik

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS

TARGET KINERJA TAHUNAN

- 1 Paket, 20 orang - 18 KIM - 1 Penyelenggaraan

158.496.850

300 Mbps 300 Mbps

NO

100% 100%

(13)

TW I TW II TW III TW IV

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah Jaringan Fiber Optik yang dipelihara dan

dioptimalkan

4 km 4km

Jumlah Routerboard OPD yang dipelihara

2 unit 1 unit 1 unit

Jumlah Switch hub 16 port 1 gigabit managable yg dipelihara

1 Unit 1 unit

Jumlah Media Converter Fiber Optik OPD yang dipelihara

2 unit 1 unit 1 unit

jumlah Tenaga ahli jaringan yang direkrut

1 TA jaringan 1 TA

Jaringan Perekrutan Tenaga

Ahli Jaringan

Jumlah bulan Tenaga Ahli jaringan yang di pekerjakan

1 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan

Pengadaan Paket Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic

Jumlah Jaringan Fiber Optic yang dipelihara

4 km

Pengadaan

Perangkat Jaringan WAN untuk pemeliharaan

Jumlah Perangkat yang dibeli

2 unit 3 unit

Rapat Koordinasi Tim TIK tentang

Penggunaan Jaringan WAN Pemkab Gresik

Jumlah peserta rapat

65 orang 65 orang

Pembelian peralatan alat listrik dan elektronik untuk pemeliharaan WAN Pemkab

jumlah Jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli

11 jenis 11 jenis 4 jenis

B. KABID PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT 1.360.656.500,00

PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT 1.360.656.500,00

1 PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT

247.925.000

JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN (Rp.)

2 11

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA TAHUNAN

AKSI/SUB KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

AKSI/SUB

KEGIATAN

(14)

Jumlah Cloud Router untuk WAN Pemkab Gresik

1 Unit 1 unit

Pengadaan Cloud Router

Jumlah Cloud router yang dibeli

1 unit

Instalasi Cloud Router

Jumlah Cloud Router yang diinstal

1 unit

Jumlah Aplikasi Smart City yang di Sewa (Gapuro Santri)

1 Paket Aplikasi Gapuro Santri

1 Paket Aplikasi Gapuro Santri Terupgrade-nya Aplikasi

Posyandu Go

1 Paket Aplikasi Posyandu Go

1 Paket Aplikasi Posyandu Go

Terbangunnya Aplikasi Layanan JDIH

1 Paket Aplikasi Layanan JDIH

1 Paket Aplikasi Layanan JDIH

Jumlah Tenaga Ahli Integrator yang di rekrut

1 orang Tenaga Ahli Integrator

1 orang Tenaga Ahli Integrator Tersosialisasikan Aplikasi

Smart City

30 orang x 3 kali 30 orang 30 orang 30 orang

Pelaksanaan Sewa Aplikasi Smart City

Jumlah bulan Aplikasi Smart City yang di Sewa (Gapuro Santri)

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan

Pelaksanaan Upgrade Aplikasi Posyandu Go

jumlah Aplikasi yang diupgrade

1 Paket

Pembangunan Aplikasi Layanan JDIH

Terbangunnya Aplikasi yang dibangun

1 Paket

Perekrutan Tenaga Ahli Integrator

Jumlah bulan Tenaga Ahli Integrator yang di pekerjakan

1 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan

Pelaksanaan Sosialiasi Aplikasi Smart City

jumlah peserta sosialisasi

30 orang 30 orang 30 orang

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

APLIKASI DAN DATA E-GOVERMENT

358.747.375

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT

18.325.000

2

3

(15)

Pelaksanaan Rapat Aplikasi Mantra

Jumlah Peserta 10 orang 10 orang

Pelaksanaan Rapat Sewa Aplikasi Smart City

Jumlah Peserta 15 orang 15 orang

Pelaksanaan Rapat Verifikasi KAK

Jumlah Peserta 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang

Jumlah Tenaga Ahli Programmer yang di rekrut

1 orang Tenaga Ahli Programmer

1 orang Tenaga Ahli Programmer Tersusunnya Standarisasi

Database

1 Paket satandarisasi Database

1 Paket satandarisasi Database Terbangunnya

Datawarehouse

1 Paket Datawarehouse 1 Paket

Datawareho use

jumlah peserta sosialisasi Persiapan kebutuhan Standarisasi Database

65 orang 65 orang

Perekrutan Tenaga Ahli Programmer

Jumlah bulan Tenaga Ahli Programmer yang di pekerjaan

1 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan

Penyusunan Satndarisasi Database

jumlah Standarisasi Database yang disusun

1 Paket

Pembangunan Datawarehouse dan Dashboard

Administrasi Pemerintahan

jumlah data Datawarehouse dan dashboard yang dibangun

1 Paket

sosialisasi Standarisasi Database

jumlah peserta sosialisasi Standarisasi Database

65 orang

Pelaksanaan Rapat Jakon Standarisasi

Jumlah Peserta 2 kali (@ 20 orang)

20 orang

Pelaksanaan Rapat Pembangunan Datawarehouse

Jumlah Peserta 20 orang 20 orang 20 orang

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN DATA E-GOVERMENT

358.747.375

PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI DAN DATA E-GOVERNMENT

170.000.000

4

3

(16)

Pelaksanaan Rapat Fasilitasi Integrasi Database OPD

Jumlah Peserta 3 kali (@ 10 orang)

6 kali (@ 10 orang)

8 kali (@ 10 orang)

7 kali (@ 10 orang)

Jumlah ASN yang dilatih eOffice

168 orang 168 orang

Jumlah Kader Posyandu yang dilatih

189 orang 189 orang

Jumlah Bidan Desa yang dilatih

63 orang 63 orang

Jumlah Masyarakat yang dilatih

120 orang 120 orang

Jumlah Portal Layanan SPBE yang dibangun

1 portal 1 portal

Jumlah Tenaga Pengelola Layanan SPBE

1 orang 10 bulan 1 orang 10

bulan Pelatihan Posyandu

Go - IM Posyandu

Jumlah kader peserta pelatihan

189 kader

Jumlah bidan peserta pelatihan

63 bidan

Pelatihan Gapuro Santri

Jumlah peserta pelatihan

120 warga

Pelatihan e-Office Jumlah peserta pelatihan

168 ASN

Pembangunan Portal Layanan SPBE

Jumlah portal yang dibangun

1 portal

Pengelolaan Layanan SPBE

Jumlah Layanan SPBE yang terkelola

1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

Jumlah kebijakan yang disusun

1 kebijakan 1 kebijakan

Jumlah ASN yang mengikuti training TOGAF

3 orang 3 orang

Jumlah ASN yang mengikuti training ITIL

3 orang 3 orang

Jumlah peserta sosialisasi arsitektur SPBE

70 orang 70 orang

Pelatihan TOGAF Jumlah peserta pelatihan

3 orang

PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

APLIKASI DAN DATA E-GOVERNMENT

170.000.000

PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN E- GOVERNMENT

6 PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN E-GOVERNMENT

200.000.000

219.423.125

4

5

(17)

Pelatihan ITIL Jumlah peserta pelatihan

3 orang Penyusunan

Arsitektur SPBE

Jumlah Kebijakan yang disusun

1 Kebijakan Konsultasi Arsitektur

SPBE ke Kemenpanrb

Jumlah Kebijakan yang

dikonsultasikan

1 Kebijakan

Sosialisasi Arsitektur SPBE

Jumlah peserta sosialisasi

70 orang

Jumlah OPD yang dipantau dan dievaluasi dalam pelaksanaan e-Government

47 OPD 25

OPD

22 OPD

Jumlah Evaluasi yang dilaksanakan

2 (SPBE, Smart City) 1 SPBE 1 Smart City 1 Smart City

Monev Gresik Smart City

Jumlah OPD peserta Monev

31 OPD Rakor SPBE Jumlah OPD

peserta Rakor

15 OPD

15 OPD

15 OPD Pemantauan ke OPD Jumlah OPD yang

dipantau

25 OPD

22 OPD Evaluasi Smart City jumlah evaluasi

Smart City

1 Smart City 1 Smart City

Evaluasi SPBE jumlah evaluasi SPBE

1 SPBE

7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN

E-GOVERNMENT

146.236.000

6 PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN E-GOVERNMENT

219.423.125

(18)

1 3 4

3 Pertumbuhan kunjungan

website

380.772 viewer 95.193 viewer 190.386 viewer 285.579 viewer 380.772 viewer

TARGET KINERJA TRIWULAN

1 3 4

3 Prosentase data statisk

(survey dan report based) yang dipublikasikan

100% 100% 100% 100% 100%

4 Pertumbuhan Informasi

Official Website pemerintah daerah

4,41 % ~887 Informasi dari 887 informasi

221 Informasi 443 Informasi 665 Informasi 887 Informasi

TW I TW II TW III TW IV

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah pendampingan penyusunan database walidata

10 OPD

10 OPD 10 OPD 10 OPD 10 OPD

Jenis data statiatik yang dipublikasi

5 Jenis

1 jenis data 1 jenis data 2 Jenis

data

1 jenis data

Sosialisasi dan pelatihan Data statistik sektoral

Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan

130 orang

koordinasi Matrix data statstik sektoral pada OPD

Jumlah

koordinasi yang dilakakukan

10 OPD

1 PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA

STATISTIK DAERAH

686.910.500

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI/

STATISTIK DAERAH

686.910.500

C. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN STATISTIK 1.910.709.125

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET KINERJA TAHUNAN

AKSI/SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN

2 11

Program Kerjasama Informasi

2 5 6 7 8

NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

TARGET KINERJA TAHUNAN

TW I TW II TW III TW IV

Meningkatnya kualitas Pelayanan informasi dan statistik daerah

2 5 6 7 8

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS

TARGET KINERJA TAHUNAN

TARGET KINERJA TRIWULAN

TW I TW II TW III TW IV

(19)

Evaluasi Matrix data statstik sektoral pada OPD

Jumlah matrix data sektoral yang di evaluasi

10 OPD 10 OPD

Tindaklanjut evaluasi data statstik sektoral

Jumlah OPD yang menindak lanjuti hasil evaluasi Matrix data sektoral

10 OPD 10 OPD

Perumusan Swakelola dengan Instansi lain (BPS)

Jumlah analisa dan data yang akan di swakelolakan

4 Jenis

Pelaksanaan Swakelola

Jumlah data swakelola yang di publikasikan

2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 4 Jenis

Pengumpulan data stastik untuk Penyusunan Buku Daerah Dalam Angka

Jumlah data statistik pendukung Penyusunan Buku yang di kumpulkan

38 Jenis

Evaluasi data statistik untuk Penyusunan Buku Daerah Dalam Angka

Jumlah data statistik yang di evaluasi

38 Jenis

Tindaklanjut Evaluasi data statistik untuk Penyusunan Buku Daerah Dalam Angka

Jumlah Instansi yang

menindaklanjuti evaluasi data statstik pendukung penyusunan Buku

38

- Jumlah media

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

5 Media 5 Media 5 Media 5 Media 5 Media

- Jumlah layanan hosting yang dikelola

1 Webhosting 1

webhosting

1 webhosting 1 webhosting

1 webhosting

Pengumpulan data OPD untuk

publikasikan di website Portal dan sosial media

Jumlah Data OPD yang dikumpulkan

57

1 PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA

STATISTIK DAERAH

686.910.500

1 PENYEBARLUASAN INFORMASI

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

250.864.000

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI 1.223.798.625

(20)

Evaluasi data OPD yang di

publikasikan melalui website Portal

Jumlah Data OPD yang dievaluasi

57

Tindaklajut Evaluasi data OPD yang publikasikan melalui website Portal

Jumlah OPD yang

menindaklanjuti evaluasi data OPD yang dipublikasikan

57

Fasilitasi layanan webhosting untuk OPD

Jumlah OPD yang di fasilitasi

57 57 57 57

9 orang 9 orang 9 orang

FGD tentang NTPD 112

Jumlah peserta FGD NTPN 112

150 Orang

pelatihan Operator call center 112

Jumlah Operator yang dilatih

9 orang

Fasilitasi layanan panggilan darurat 112

Jumlah panggilan darurat yang difasilitasi

50

50

Terbentuknya LPPL Suara Gresik

1 LPPL Suara Gresik 1 LPPL Suara

Gresik Jumlah Pengelola

Penyiaran Publik Lokal

4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang

Monitoring dan evaluasi

pelaksaaan tema acara penyiaran radio Suara Gresik

Jumlah

Monitoring dan evaluasi tema acara penyiaran

9 9 9 9

Pelatihan

broadcating dasar dan lanjutan untuk penyiar

Jumlah penyiar radio yang dilatih

4 orang 4 orang 4 orang 4 orang

Persentase permintaan informasi yang difasilitasi maksimal 10 hari kerja

100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah pengaduan yang direspon maksimal 1 x 24 jam

200 Pengaduan 50 50 50 50

4

1 PENYEBARLUASAN INFORMASI

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

250.864.000

2

PENGOPERASIAN COMMAND CENTER Jumlah operator command

596.846.625

center

9 Operator

FASILITASI DAN PEMBINAAN PELAYANAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH

113.401.500

3 OPERASIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

262.686.500

(21)

Fasilitasi permintaan Informasi dan dokumentasi Publik

prosentase permintaan infromasi Informasi dan dokumentasi Publik yang di fasilitasi

100% 100% 100% 100%

sosialisasi dan pelatihan tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)

Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan

130 orang

Fasilitasi pengaduan

masyarakat melalui lapor.go.id

Jumlah Pengaduan masyarakat yang difasilitasi

50 50 50 50

Monitoring dan evaluasi Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti OPD

Jumlah OPD yang

menindaklanjuti pengaduan

57 57 57 57

Gresik, Januari 2020 KEPALA DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BUDI RAHARJO, SH Pembina Tk.I

NIP. 19680921 198809 1 001

4 FASILITASI DAN PEMBINAAN PELAYANAN

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH

113.401.500

Referensi

Dokumen terkait

"Jika pemerintah bisa memberikan fasilitasi hak yang sama kepada pedagang di pasar tradisional, tidak akan ada kontroversi atas kehadiran pasar modem yang kiang mengimpit

mengenai rencana tindakan yang dilakukan terhadap klien sesuai dengan.. kebutuhannya berdasarkan

[r]

Maka, Balanced Scorecard cocok untuk diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang karena Balanced Scorecard dapat memberikan gambaran yang lebih

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Apa sajakah Yang Menjadi Hambatan Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Bagi Sektor Informal

Debu fibrogenik dapat menimbulkan reaksi jaringan paru sehingga terbentuk jaringan parut (fibrosis). Penyakit ini disebut dengan pnemokoniosis kolagen. Termasuk jenis ini adalah

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan

Kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam menerapkan Pasal- pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada akta jual beli bangunan rumah dalam akta Notaris. Akta Notaris sebagai