TW I TW II TW III TW IV
1 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Paket (kertas Kop Surat Dinas, Lembar Disposisi, Stop Map Kop Dinas, Amplop Kop Bupati, Amplop Kop Setda, Amplop Kop Dinas ) dan Cetak Materi/Perat uran (LPSE), 60 Buku Cetak Materi/Perat uran (LPSE) , 3250
60 Buku Cetak Materi/Peratura n (LPSE),
26 Buku Cetak Materi/Perat uran (LPSE),
114 Buku Cetak Materi/Peratu ran (LPSE),
Penyusunan kebutuhan barang cetakan
Dokumen kebutuhan barang
1 dokumen 1 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
Jumlah barang cetakan kertas kop dinas;
Jumlah lembar disposisi;
Jumlah stopmap dinas;
Jumlahamplop kop bupati;
Jumlah amplop kop setda;
Jumlah amplop kop dinas dan penggandaan yang disediakan; Jumlah materi/peraturan LPSE dan penggandaan
kertas kop dinas 25 rim, lembar disposisi 4 rim, stop map dinas 250 lembar, amplop kop bupati
6 pak, amplop kop sekda 6 pak, amplop kop dinas
50 pak, penggandaan 22.300 lembar,
materi dan peraturan LPSE
300 dan 1850 lembar
55.555.000
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK
A. SEKRETARIAT 5.042.727.600
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3.652.750.650
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN (Rp.)
2 11
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET KINERJA TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN
Pengadaan barang cetakan
Jumlah barang cetakan
1 Paket (kertas Kop Surat Dinas, Lembar Disposisi, Stop Map Kop Dinas, Amplop Kop Bupati, Amplop Kop Setda, Amplop Kop Dinas ) dan Cetak Materi/Perat uran (LPSE), 60 Buku Cetak Materi/Perat uran (LPSE) ,
60 Buku Cetak Materi/Peratura n (LPSE),
26 Buku Cetak Materi/Perat uran (LPSE),
114 Buku Cetak Materi/Peratu ran (LPSE),
TW I TW II TW III TW IV JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN (Rp.)
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET KINERJA TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN
16 buah surat kabar dan 1 buah buku IT
16 buah surat kabar dan 1 buah buku IT
16 buah surat kabar dan 1 buah buku IT
16 buah surat kabar dan 1 buah buku IT Pembelian barang
bacaan
Jumlah barang bacaan 2 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
64 buah koran dan buku IT Jumlah barang cetakan
kertas kop dinas;
Jumlah lembar disposisi;
Jumlah stopmap dinas;
Jumlahamplop kop bupati;
Jumlah amplop kop setda;
Jumlah amplop kop dinas dan penggandaan yang disediakan; Jumlah materi/peraturan LPSE dan penggandaan
kertas kop dinas 25 rim, lembar disposisi 4 rim, stop map dinas 250 lembar, amplop kop bupati
6 pak, amplop kop sekda 6 pak, amplop kop dinas
50 pak, penggandaan 22.300 lembar,
materi dan peraturan LPSE
300 dan 1850 lembar
7.000.000 Pengadaan barang
cetakan
Jumlah barang cetakan
1 Paket (kertas Kop Surat Dinas, Lembar Disposisi, Stop Map Kop Dinas, Amplop Kop Bupati, Amplop Kop Setda, Amplop Kop Dinas ) dan Cetak Materi/Perat uran (LPSE), 60 Buku Cetak Materi/Perat uran (LPSE) ,
60 Buku Cetak Materi/Peratura n (LPSE),
26 Buku Cetak Materi/Perat uran (LPSE),
114 Buku Cetak Materi/Peratu ran (LPSE),
16 buah surat kabar (jawa pos 3 buah,surya 3 buah, radar 3 buah, kompas 6 buah) dan 1 buah buku IT
16 buah surat kabar (jawa pos 3 buah,surya 3 buah, radar 3 buah, kompas 6 buah) dan 1 buah buku IT
16 buah surat kabar (jawa pos 3 buah,surya 3 buah, radar 3 buah, kompas 6 buah) dan 1 buah buku IT
16 buah surat kabar (jawa pos 3 buah,surya 3 buah, radar 3 buah, kompas 6 buah) dan 1 buah buku IT
TW I TW II TW III TW IV JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN (Rp.)
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET KINERJA TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN Jumlah penyediaan gallon,
air mineral botol, air mineral gelas, snack senam, snack kegiataan dan rapat-rapat
81 galon, 6 dos air botol, 6 dos air gelas, 9 kali snack senam, 90 dos, 60 orang koordinasi terkait LPSE
84 galon, 10 dos air botol, 8 dos air gelas, 6 kali snack senam, 6 dos, 54 orang koordinasi terkait LPSE
83 galon, 8 dos air botol, 10 dos air gelas, 9 kali snack senam,90 dos, 36 orang koordinasi terkait
81 galon, 6 dos air botol, 6 dos air gelas, 9 kali snack senam, 90 dos, 36 orang koordinasi terkait LPSE
20 perjalanan dinas
16 perjalanan dinas
28 perjalanan dinas
23 perjalanan dinas Penyusunan
jadwal perjalanan dinas
Jumlah perjalanan dinas
20 perjalanan dinas
16 perjalanan dinas
28 perjalanan dinas
23 perjalanan dinas
19 orang 19 orang 19 orang 19 orang RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
87 perjalanan dinas
5 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR
Jumlah Tenaga administrasi kantor THL (S1, SMA) dan Penjaga Kantor
19 orang
35.900.000
254.164.600
471.600.000
3 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
4
329 galon, 28 dos air botol, 30 dos air gelas, 33 kali snack senam, 330 dos, 300 orang koordinasi terkait LPSE
Penyusunan kebutuhan makanan dan minuman harian
jumlah penyediaan makanan dan minuman harian
81 galon, 6 dos air botol, 6 dos air gelas, 9 kali snack senam, 90 dos, 60 orang koordinasi terkait LPSE
84 galon, 10 dos air botol, 8 dos air gelas, 6 kali snack senam, 6 dos, 54 orang koordinasi terkait LPSE
83 galon, 8 dos air botol, 10 dos air gelas, 9 kali snack senam,90 dos, 36 orang koordinasi terkait LPSE
81 galon, 6 dos air botol, 6 dos air gelas, 9 kali snack senam, 90 dos, 36 orang koordinasi terkait LPSE
8 kali dalam daerah Kab. Gresik luar bawean dan 12 kali luar daerah Kab. Gresik
2 kali dalam daerah Kab.
Gresik luar bawean dan 14 kali luar daerah Kab.
Gresik
4 kali dalam daerah Kab. Gresik luar bawean dan 24 kali luar daerah Kab. Gresik
3 kali dalam daerah Kab.
Gresik luar bawean, 2 kali dalam daerah Kab.
Gresik dalam Bawean dan 18 kali luar daerah Kab.
Gresik Pelaksanaan
perjalanan dinas
Terlaksananya kegiatan
TW I TW II TW III TW IV JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN (Rp.)
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET KINERJA TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN Penyusunan SK
THL
Adanya SK THL
19 SK THL
Pelaksanaan pelayanan administrasi SKPD
waktu pelaksanaan pelayanan administrasi OPD
3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan
Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan
jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan
19 dokumen laporan
19 dokumen laporan
19 dokumen laporan
19 dokumen laporan
3 bulan pembayara n pemakaian bandwith dan 6 jenis pembayara n rekening bulanan
3 bulan pembayaran pemakaian bandwith dan 6 jenis pembayaran rekening bulanan
3 bulan pembayara n pemakaian bandwith dan 6 jenis pembayara n rekening bulanan
3 bulan pembayaran pemakaian bandwith dan 6 jenis pembayaran rekening bulanan Penunjukan
penyedia bandwith dan penyiapan dokumen kerjasama pemakaian bandwith
jumlah dokumen kerjasama pemakaian bandwith dengan penyedia
3 dokumen MOU tentang penyediaan bandwith dengan penyedia Pelaksanaan
kegiatan dan pembayaran rekening tagihan bandwith
jumlah tagihan pembayaran bandwith
3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan
jumlah pembayaran rekening rutin bulanan
6 jenis rekening bulanan
6 jenis rekening bulanan
6 jenis rekening bulanan
6 jenis rekening bulanan
6 jenis rekening bulanan
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.354.006.350,00
5 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR
Jumlah Tenaga administrasi kantor THL (S1, SMA) dan Penjaga Kantor
19 orang 471.600.000
2.828.531.050
6 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR
Jumlah peningkatan operasional bandwith, jumlah operasional listrik, jumlah operasional air, jumlah operasional telepon, jumlah operasional tv kabel, jumlah operasional frekwensi maintanance, jaringan oleh vendor, tersosialisasinya materi oleh narasumber
bandwith utama 300
mbps,bandwith backup 50 mbps, matronet 160 mpbs, bandwith kecamatan 48 mbps, free hotspot layanan publik 26 titik, 12 bulan belanja air, 12 bulan belanja listrik, 12 bulan telepon, 12 bulan belanja tv kabel, 12 bulan retribusi keberihan, 33 kali senam, narasumber LKPP dan LPSE Propinsi
TW I TW II TW III TW IV JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN (Rp.)
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET KINERJA TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN
2 paket (alat kantor dan komputer unit)
7 paket (ATK, alat rumah tangga, meja kursi kerja, alat komunikasi, peralatan pemancar, komputer unit dan peralatan komputer/serve r LPSE)
2 paket (komputer unit dan peralatan komputer)
Penyusunan rencana jadwal penyediaan peralatan/perlengka pan kantor
Dokumen rencana penyediaan
1 dokumen
Proses Penyediaan barang/ alat kantor SKPD
Jumlah penyediaan barang/alat kantor
2 paket (alat kantor dan komputer unit)
7 paket (ATK, alat rumah tangga, meja kursi kerja, alat komunikasi, peralatan pemancar, komputer unit dan peralatan komputer/serve r LPSE)
2 paket (komputer unit dan peralatan komputer)
Jumlah pemeliharaan rutin / gedung kantor dan renovasi gedung dinas kominfo
1 paket (perencanaa n)
2 paket (pelaksanaan dan pengawasan) Penyusunan jadwal
perencanaan pemeliharaan gedung
Dokumen Perencanaan pemeliharaan
1 dokumen
Proses pelaksaan pemeliharaan gedung
Jumlah gedung yang terpelihara
1 gedung 1 gedung 1 PENGADAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
Jumlah pengadaan Peralatan /perlengkapan kantor (ATK, alat listrik, dan elektronik, bahan pembersih, peralatan komputer, pengadaan komputer unit, peralatan kantor/rumah tangga, alat komunikasi, pengadaan peralatan pemncar, pengadaan meja dan kursi kerja dan alat studio) pengadaan peralatan LPSE
1 paket ATK; 1 paket alat listrik dan elektronik 1 paket bahan pembersih;
1 paket peralatan computer; 1 paket pengadaan komputr unit 1 paket peralatan kantor/rumah tangga; 1 paket alat komunikasi; 1 paket pengadaan peralatan pemancar; 1 paket pengadaan meja kursi kerja dan 1 paket alat studio; 1 paket perlengkapan server LPSE dan peralatan pendukung LPSE
1.004.955.350
2 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
3 Paket 231.851.000
TW I TW II TW III TW IV JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN (Rp.)
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET KINERJA TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN Evaluasi/pengawan
atas pelaksanaan pemeliharaan gedung
Adanya dokumen evaluasi atas pelaksanaan pemeliharaan gedung
1 dokumen
5 mobil dinas (2 kali/mobnas) 1 sepeda motor
2 mobil dinas 1 sepeda motor
4 mobil dinas 2 mobil dinas 1 sepeda motor
2 mobil dinas 1 sepeda motor
Penyusunan jadwal rencana
pemeliharaan kendaraan dinas milik SKPD
Dokumen rencana pemeliharaan
1 dokumen
Proses pemeliharaan kendaraan dinas kantor SKPD
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
2 mobil dinas 1 sepeda motor
4 mobil dinas 2 mobil dinas 1 sepeda motor
2 mobil dinas 1 sepeda motor
4 unit (printer, komputer, AC, isi freon)
8 unit (2 komputer, 3 printer, AC, isi freon, handycam/cam era)
7 unit (3 komputer, 2 printer, 2 isi freon)
3 unit (printer, komputer, AC)
Penyusunan jadwal rencana
pemeliharaan kendaraan dinas milik SKPD
Dokumen rencana pemeliharaan
1 dokumen
Proses pemeliharaan kendaraan dinas kantor SKPD
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
4 unit (printer, komputer, AC, isi freon)
8 unit (2 komputer, 3 printer, AC, isi freon, handycam/cam era)
7 unit (3 komputer, 2 printer, 2 isi freon)
3 unit (printer, komputer, AC) 4 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
JJumlah pemeliharaan peralatan /perlengkapan kerja (AC, Printer, Komputer, isi freon,, handycam/camera) 3 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang perlu pemeliharaan
100.000.000
7 unit 8 unit 8 unit 9 unit 1 unit 2 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
3 Paket 231.851.000
17.200.000
TW I TW II TW III TW IV JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN (Rp.)
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET KINERJA TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN
1 5 jenis
dokumen laporan
4 jenis dokumen
laporan
3 jenis dokumen
laporan
2 jenis dokumen
laporan Penyusunan
rencana penyerapan anggaran dan fisik kegiatan
Jumlah perencanaan kegiatan
27 kegiatan
Penyusunan perjanjian kinerja dan schedule kegiatan
Jumlah PK pegawai
43 orang
peyusunan dokumen laporan keuangan dan cetak dokumen keuangan
jumlah jenis laporan dan buku
8 jenis laporan keuangan dan 1 dokumen keuangan
8 jenis laporan keuangan
8 jenis laporan keuangan
8 jenis laporan keuangan
peyusunan laporan penyerapan, laporan MONEV dan laporan capaian kinerja lainnya
jumlah jenis dokumen dan laporan
4 jenis dokumen
laporan
4 jenis dokumen
laporan
3 jenis dokumen
laporan
2 jenis dokumen
laporan
rapat koordinasi pencapaian kinerja kegiatan dan program
jumlah rapat 2 kali 2 kali 3 kali 1 kali
1 laporan
Penyusunan SK panitia dan rencana kerja tahun anggaran
Jumlah perencanaan
1 dokumen PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja LKPJ, MONEV, P1- P4, LKPD, SPIP, LPPD, SKM
8 Jenis Laporan 19.410.000
3. ROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
35.970.600
2 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD Laporan RENJA 1 laporan 16.560.600
TW I TW II TW III TW IV JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN (Rp.)
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET KINERJA TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN rapat koordinasi
penyusunan rencana kerja dan RKA tahun anggaran
jumlah rapat 2 kali 3 kali 2 kali 1 kali
pelaksaan forum SKPD Renja tahun anggaran
jumlah rapat RKPD
1 kali
peyusunan laporan rencana kerja tahun anggaran
jenis laporan 1 laporan
Gresik, Januari 2020
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BUDI RAHARJO, SH Pembina Tk.I NIP. 19680921 198809 1 001
2 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD Laporan RENJA 1 laporan 16.560.600
1 3 4
1 Persentase wilayah
desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan
telekomunikasi yang berkualitas
96,96 % desa, 100 % kelurahan
1 3 4
1 Pertumbuhan jumlah
hotspot di ruang publik
10,71 % ~ 62 titik dari 56 titik Persentase Lembaga
Social yang dibina
100% (4 KIM)
TW I TW II TW III TW IV
1 3 4 5 6 7 8 9 10
- jumlah pengadaan
firewall - jumlah pengadaan SSL
- 1 unit - 1 unit
- 1 unit - 1 unit
Rapat Persiapan dan Evaluasi Penerapan Digital Signature
Jumlah peserta
rapat 60 orang 30 orang
A. BIDANG KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN 483.443.275,00
PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN DAERAH
483.443.275,00
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI
1 307.000.125
100%
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN (Rp.) 50%
2 11
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET KINERJA TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
TARGET KINERJA TAHUNAN
TARGET KINERJA TRIWULAN
TW I TW II TW III TW IV
TW I TW II TW III TW IV
Mewujudkan kemudahan pemanfaatan teknologi informasi
96,96 % desa, 100 % kelurahan
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS
TARGET KINERJA TAHUNAN
TARGET KINERJA TRIWULAN
2 5 6 7 8
2 5 6 7 8
Program Pembangunan Komunikasi dan Persandian Daerah
62 titik
Pelatihan
Penerapan Digital Signature
Jumlah peserta
pelatihan 47 orang
Koordinasi ke propinsi tentang keterkaitan sistem keamanan
informasi dalam SPBE
Jumlah koordinasi yang
dilakukan
1 kali 1 kali
Koordinasi ke Dalam Prov. Jawa Timur tentang sertifikat digital
Jumlah koordinasi yang
dilakukan
1 kali
Konsultasi ke pusat tentang Jaringan komunikasi
nasional dan sistem kunci sandi
Jumlah konsultasi yang
dilakukan
1 kali 1 kali
Pembelian sertifikat SSL untuk
pengaman website
Jumlah pengadaan yang
dilakukan
1 unit
Pelatihan Keamanan Informasi
Jumlah peserta
pelatihan 3 orang
Pemeliharaan Keamanan Server
Jumlah pemeliharaan yang dilakukan
1 kali
Implementasi Digital Signature
Jumlah aplikasi
yang dibuat 1 aplikasi
Pengadaan IP PBX
Jumlah pengadaan yang
dilakukan
1 unit
1 Data (laporan) Rapat veriwali data
menara dengan provider
Jumlah peserta
rapat 30 orang 30 orang
2 FASILITASI SARANA KOMUNIKASI DAERAH - Jumlah Data
Kepemilikan menara dari masing masing provider
1 Data 17.946.300
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI
1 307.000.125
Rakor Rencana Perubahan Perda Telekomunikasi Bersama
Jumlah peserta
rapat 25 orang
Rapat Verifikasi dan Validasi Data Menara dengan Kecamatan
Jumlah peserta
rapat 25 orang
Pendataan Blank Spot Menara
Jumlah pendataan yang
dilakukan
5 kali 3 kali
3
- 1 Paket,20 orang - 18 KIM - 1
Penyelengg araan Rapat Koordinasi
Pembuatan co working space
Jumlah peserta
rapat 30 orang 30 orang
Rapat Koordinasi Pemberdayaan Komunitas
Jumlah peserta
rapat 30 orang 60 orang 30 orang 30 orang
Kegiatan Edukasi Internet Sehat dan Santun Bersosmed
Jumlah kegiatan
yang dilakukan 4 Kali 4 Kali
Pelatihan Startup oleh bagi
Pengembang TIK dan Komunitas
Jumlah peserta
pelatihan 20 orang
Koordinasi dan evaluasi ke desa desa tentang KIM
Jumlah koordinasi yang
dilakukan
9 kali 4 kali 9 Kali 6 kali
Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dengan Dinas Kominfo Propinsi
Jumlah koordinasi yang
dilakukan
1 kali 1 kali 2 kali 1 kali
Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dengan Bakorwil
Jumlah koordinasi yang
dilakukan
1 kali 1 kali 1 kali
FASILITASI PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI
- Jumlah Pembangunan
Co-Working Space - Jumlah Inkumbasi Mock
Up dan Fasilitasi
Pemanfaatan Co-Working Space KIM - Jumlah Pekan Literasi Digital Gresik
- 1 Paket, 20 orang - 18 KIM - 1 Penyelenggaraan
2 FASILITASI SARANA KOMUNIKASI DAERAH - Jumlah Data
Kepemilikan menara dari masing masing provider
1 Data 17.946.300
158.496.850
Study banding dengan Kabupaten Lain
Jumlah koordinasi yang
dilakukan
1 kali
Koordinasi ke Pusat tentang Kegiatan Informasi Masyarakat
Jumlah koordinasi yang
dilakukan
2 kali
1 3 4
2 Persentase sistem
informasi yang terintegrasi
42,17% 42.17 %
Persentase layanan publik berbasis elektronik
85,11% 85.11 %
TARGET KINERJA TRIWULAN
1 3 4
Persentase OPD yang dapat mengakses WAN
dan Fiber Optik
100%
Kecepatan Akses internet untuk perkantoran
pemerintahan
300 Mbps
Persentase sistem informasi yang aktif
98,80%
Persentae ASN yang memanfaatkan teknologi
informasi
85,52%
Persentase ketersediaan pedoman
penyelenggaraan e-Gov
100%
Program Pengembangan E-Government
2 100%
300 Mbps
98,80%
85,52%
100%
100%
300 Mbps
2 5 6 7 8
PROGRAM INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
TARGET KINERJA TAHUNAN
TW I TW II TW III TW IV
Meningkatnya penyelenggaraan e - Government
7 8
TW I TW II TW III TW IV
2 5 6
TARGET KINERJA TRIWULAN
- Jumlah PembangunanCo-Working Space - Jumlah Inkumbasi Mock
Up dan Fasilitasi
Pemanfaatan Co-Working Space KIM - Jumlah Pekan Literasi Digital Gresik
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS
TARGET KINERJA TAHUNAN
- 1 Paket, 20 orang - 18 KIM - 1 Penyelenggaraan158.496.850
300 Mbps 300 Mbps
NO
100% 100%
TW I TW II TW III TW IV
1 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Jaringan Fiber Optik yang dipelihara dan
dioptimalkan
4 km 4km
Jumlah Routerboard OPD yang dipelihara
2 unit 1 unit 1 unit
Jumlah Switch hub 16 port 1 gigabit managable yg dipelihara
1 Unit 1 unit
Jumlah Media Converter Fiber Optik OPD yang dipelihara
2 unit 1 unit 1 unit
jumlah Tenaga ahli jaringan yang direkrut
1 TA jaringan 1 TA
Jaringan Perekrutan Tenaga
Ahli Jaringan
Jumlah bulan Tenaga Ahli jaringan yang di pekerjakan
1 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan
Pengadaan Paket Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic
Jumlah Jaringan Fiber Optic yang dipelihara
4 km
Pengadaan
Perangkat Jaringan WAN untuk pemeliharaan
Jumlah Perangkat yang dibeli
2 unit 3 unit
Rapat Koordinasi Tim TIK tentang
Penggunaan Jaringan WAN Pemkab Gresik
Jumlah peserta rapat
65 orang 65 orang
Pembelian peralatan alat listrik dan elektronik untuk pemeliharaan WAN Pemkab
jumlah Jenis alat listrik dan elektronik yang dibeli
11 jenis 11 jenis 4 jenis
B. KABID PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT 1.360.656.500,00
PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT 1.360.656.500,00
1 PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT
247.925.000
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN (Rp.)
2 11
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET KINERJA TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
AKSI/SUB
KEGIATAN
Jumlah Cloud Router untuk WAN Pemkab Gresik
1 Unit 1 unit
Pengadaan Cloud Router
Jumlah Cloud router yang dibeli
1 unit
Instalasi Cloud Router
Jumlah Cloud Router yang diinstal
1 unit
Jumlah Aplikasi Smart City yang di Sewa (Gapuro Santri)
1 Paket Aplikasi Gapuro Santri
1 Paket Aplikasi Gapuro Santri Terupgrade-nya Aplikasi
Posyandu Go
1 Paket Aplikasi Posyandu Go
1 Paket Aplikasi Posyandu Go
Terbangunnya Aplikasi Layanan JDIH
1 Paket Aplikasi Layanan JDIH
1 Paket Aplikasi Layanan JDIH
Jumlah Tenaga Ahli Integrator yang di rekrut
1 orang Tenaga Ahli Integrator
1 orang Tenaga Ahli Integrator Tersosialisasikan Aplikasi
Smart City
30 orang x 3 kali 30 orang 30 orang 30 orang
Pelaksanaan Sewa Aplikasi Smart City
Jumlah bulan Aplikasi Smart City yang di Sewa (Gapuro Santri)
3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan
Pelaksanaan Upgrade Aplikasi Posyandu Go
jumlah Aplikasi yang diupgrade
1 Paket
Pembangunan Aplikasi Layanan JDIH
Terbangunnya Aplikasi yang dibangun
1 Paket
Perekrutan Tenaga Ahli Integrator
Jumlah bulan Tenaga Ahli Integrator yang di pekerjakan
1 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan
Pelaksanaan Sosialiasi Aplikasi Smart City
jumlah peserta sosialisasi
30 orang 30 orang 30 orang
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
APLIKASI DAN DATA E-GOVERMENT
358.747.375
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT
18.325.000
2
3
Pelaksanaan Rapat Aplikasi Mantra
Jumlah Peserta 10 orang 10 orang
Pelaksanaan Rapat Sewa Aplikasi Smart City
Jumlah Peserta 15 orang 15 orang
Pelaksanaan Rapat Verifikasi KAK
Jumlah Peserta 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang
Jumlah Tenaga Ahli Programmer yang di rekrut
1 orang Tenaga Ahli Programmer
1 orang Tenaga Ahli Programmer Tersusunnya Standarisasi
Database
1 Paket satandarisasi Database
1 Paket satandarisasi Database Terbangunnya
Datawarehouse
1 Paket Datawarehouse 1 Paket
Datawareho use
jumlah peserta sosialisasi Persiapan kebutuhan Standarisasi Database
65 orang 65 orang
Perekrutan Tenaga Ahli Programmer
Jumlah bulan Tenaga Ahli Programmer yang di pekerjaan
1 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan
Penyusunan Satndarisasi Database
jumlah Standarisasi Database yang disusun
1 Paket
Pembangunan Datawarehouse dan Dashboard
Administrasi Pemerintahan
jumlah data Datawarehouse dan dashboard yang dibangun
1 Paket
sosialisasi Standarisasi Database
jumlah peserta sosialisasi Standarisasi Database
65 orang
Pelaksanaan Rapat Jakon Standarisasi
Jumlah Peserta 2 kali (@ 20 orang)
20 orang
Pelaksanaan Rapat Pembangunan Datawarehouse
Jumlah Peserta 20 orang 20 orang 20 orang
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN DATA E-GOVERMENT
358.747.375
PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI DAN DATA E-GOVERNMENT
170.000.000
4
3
Pelaksanaan Rapat Fasilitasi Integrasi Database OPD
Jumlah Peserta 3 kali (@ 10 orang)
6 kali (@ 10 orang)
8 kali (@ 10 orang)
7 kali (@ 10 orang)
Jumlah ASN yang dilatih eOffice
168 orang 168 orang
Jumlah Kader Posyandu yang dilatih
189 orang 189 orang
Jumlah Bidan Desa yang dilatih
63 orang 63 orang
Jumlah Masyarakat yang dilatih
120 orang 120 orang
Jumlah Portal Layanan SPBE yang dibangun
1 portal 1 portal
Jumlah Tenaga Pengelola Layanan SPBE
1 orang 10 bulan 1 orang 10
bulan Pelatihan Posyandu
Go - IM Posyandu
Jumlah kader peserta pelatihan
189 kader
Jumlah bidan peserta pelatihan
63 bidan
Pelatihan Gapuro Santri
Jumlah peserta pelatihan
120 warga
Pelatihan e-Office Jumlah peserta pelatihan
168 ASN
Pembangunan Portal Layanan SPBE
Jumlah portal yang dibangun
1 portal
Pengelolaan Layanan SPBE
Jumlah Layanan SPBE yang terkelola
1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
Jumlah kebijakan yang disusun
1 kebijakan 1 kebijakan
Jumlah ASN yang mengikuti training TOGAF
3 orang 3 orang
Jumlah ASN yang mengikuti training ITIL
3 orang 3 orang
Jumlah peserta sosialisasi arsitektur SPBE
70 orang 70 orang
Pelatihan TOGAF Jumlah peserta pelatihan
3 orang
PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN
APLIKASI DAN DATA E-GOVERNMENT
170.000.000
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN E- GOVERNMENT
6 PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN E-GOVERNMENT
200.000.000
219.423.125
4
5
Pelatihan ITIL Jumlah peserta pelatihan
3 orang Penyusunan
Arsitektur SPBE
Jumlah Kebijakan yang disusun
1 Kebijakan Konsultasi Arsitektur
SPBE ke Kemenpanrb
Jumlah Kebijakan yang
dikonsultasikan
1 Kebijakan
Sosialisasi Arsitektur SPBE
Jumlah peserta sosialisasi
70 orang
Jumlah OPD yang dipantau dan dievaluasi dalam pelaksanaan e-Government
47 OPD 25
OPD
22 OPD
Jumlah Evaluasi yang dilaksanakan
2 (SPBE, Smart City) 1 SPBE 1 Smart City 1 Smart City
Monev Gresik Smart City
Jumlah OPD peserta Monev
31 OPD Rakor SPBE Jumlah OPD
peserta Rakor
15 OPD
15 OPD
15 OPD Pemantauan ke OPD Jumlah OPD yang
dipantau
25 OPD
22 OPD Evaluasi Smart City jumlah evaluasi
Smart City
1 Smart City 1 Smart City
Evaluasi SPBE jumlah evaluasi SPBE
1 SPBE
7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
E-GOVERNMENT
146.236.000
6 PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN E-GOVERNMENT
219.423.125
1 3 4
3 Pertumbuhan kunjungan
website
380.772 viewer 95.193 viewer 190.386 viewer 285.579 viewer 380.772 viewer
TARGET KINERJA TRIWULAN
1 3 4
3 Prosentase data statisk
(survey dan report based) yang dipublikasikan
100% 100% 100% 100% 100%
4 Pertumbuhan Informasi
Official Website pemerintah daerah
4,41 % ~887 Informasi dari 887 informasi
221 Informasi 443 Informasi 665 Informasi 887 Informasi
TW I TW II TW III TW IV
1 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah pendampingan penyusunan database walidata
10 OPD
10 OPD 10 OPD 10 OPD 10 OPDJenis data statiatik yang dipublikasi
5 Jenis
1 jenis data 1 jenis data 2 Jenisdata
1 jenis data
Sosialisasi dan pelatihan Data statistik sektoral
Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan
130 orang
koordinasi Matrix data statstik sektoral pada OPD
Jumlah
koordinasi yang dilakakukan
10 OPD
1 PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA
STATISTIK DAERAH
686.910.500
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI/
STATISTIK DAERAH
686.910.500
C. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN STATISTIK 1.910.709.125
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET KINERJA TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
2 11
Program Kerjasama Informasi
2 5 6 7 8
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
TARGET KINERJA TAHUNAN
TW I TW II TW III TW IV
Meningkatnya kualitas Pelayanan informasi dan statistik daerah
2 5 6 7 8
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS
TARGET KINERJA TAHUNAN
TARGET KINERJA TRIWULAN
TW I TW II TW III TW IV
Evaluasi Matrix data statstik sektoral pada OPD
Jumlah matrix data sektoral yang di evaluasi
10 OPD 10 OPD
Tindaklanjut evaluasi data statstik sektoral
Jumlah OPD yang menindak lanjuti hasil evaluasi Matrix data sektoral
10 OPD 10 OPD
Perumusan Swakelola dengan Instansi lain (BPS)
Jumlah analisa dan data yang akan di swakelolakan
4 Jenis
Pelaksanaan Swakelola
Jumlah data swakelola yang di publikasikan
2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 4 Jenis
Pengumpulan data stastik untuk Penyusunan Buku Daerah Dalam Angka
Jumlah data statistik pendukung Penyusunan Buku yang di kumpulkan
38 Jenis
Evaluasi data statistik untuk Penyusunan Buku Daerah Dalam Angka
Jumlah data statistik yang di evaluasi
38 Jenis
Tindaklanjut Evaluasi data statistik untuk Penyusunan Buku Daerah Dalam Angka
Jumlah Instansi yang
menindaklanjuti evaluasi data statstik pendukung penyusunan Buku
38
- Jumlah media
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
5 Media 5 Media 5 Media 5 Media 5 Media
- Jumlah layanan hosting yang dikelola
1 Webhosting 1
webhosting
1 webhosting 1 webhosting
1 webhosting
Pengumpulan data OPD untuk
publikasikan di website Portal dan sosial media
Jumlah Data OPD yang dikumpulkan
57
1 PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA
STATISTIK DAERAH
686.910.500
1 PENYEBARLUASAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
250.864.000
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI 1.223.798.625
Evaluasi data OPD yang di
publikasikan melalui website Portal
Jumlah Data OPD yang dievaluasi
57
Tindaklajut Evaluasi data OPD yang publikasikan melalui website Portal
Jumlah OPD yang
menindaklanjuti evaluasi data OPD yang dipublikasikan
57
Fasilitasi layanan webhosting untuk OPD
Jumlah OPD yang di fasilitasi
57 57 57 57
9 orang 9 orang 9 orang
FGD tentang NTPD 112
Jumlah peserta FGD NTPN 112
150 Orang
pelatihan Operator call center 112
Jumlah Operator yang dilatih
9 orang
Fasilitasi layanan panggilan darurat 112
Jumlah panggilan darurat yang difasilitasi
50
50
Terbentuknya LPPL Suara Gresik
1 LPPL Suara Gresik 1 LPPL Suara
Gresik Jumlah Pengelola
Penyiaran Publik Lokal
4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang
Monitoring dan evaluasi
pelaksaaan tema acara penyiaran radio Suara Gresik
Jumlah
Monitoring dan evaluasi tema acara penyiaran
9 9 9 9
Pelatihan
broadcating dasar dan lanjutan untuk penyiar
Jumlah penyiar radio yang dilatih
4 orang 4 orang 4 orang 4 orang
Persentase permintaan informasi yang difasilitasi maksimal 10 hari kerja
100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah pengaduan yang direspon maksimal 1 x 24 jam
200 Pengaduan 50 50 50 50
4
1 PENYEBARLUASAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
250.864.000
2
PENGOPERASIAN COMMAND CENTER Jumlah operator command596.846.625
center
9 Operator
FASILITASI DAN PEMBINAAN PELAYANAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH
113.401.500
3 OPERASIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
262.686.500
Fasilitasi permintaan Informasi dan dokumentasi Publik
prosentase permintaan infromasi Informasi dan dokumentasi Publik yang di fasilitasi
100% 100% 100% 100%
sosialisasi dan pelatihan tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)
Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan
130 orang
Fasilitasi pengaduan
masyarakat melalui lapor.go.id
Jumlah Pengaduan masyarakat yang difasilitasi
50 50 50 50
Monitoring dan evaluasi Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti OPD
Jumlah OPD yang
menindaklanjuti pengaduan
57 57 57 57
Gresik, Januari 2020 KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BUDI RAHARJO, SH Pembina Tk.I
NIP. 19680921 198809 1 001