• Tidak ada hasil yang ditemukan

- 1 - BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "- 1 - BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang"

Copied!
70
0
0

Teks penuh

(1)

- 1 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi

dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu

kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan

Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi

pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara

Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional

perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan

sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat

dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara

makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam

menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di

tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka

panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh

karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat

hingga daerah, setiap kabupaten/kota di wajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di

atasnya

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi

dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2021 , program dan kegiatan,

indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2021.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 memiliki fungsi dan

peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen

(2)

- 2 -

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun

2016-2021. Dengan demikian, Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 pada

dasarnya adalah pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Penetapan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

2021.

Tahun 2021 merupakan tahun keenam pelaksanaan RPJMD 2016-2021, maka untuk

penyusunan RKPD dan Renja OPD kita harus 1) RPJPN Tahun 2005-2025, 2) RPJMN Tahun

2014-2019, 3) RPJPD Propinsi Sumbar 2025, 4)RPJPD Kabupaten Padang Pariaman

2005-2025, 5) Rancangan Awal RPJMD Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Padang Pariaman memuat berbagai program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2021, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung

pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai

tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pariwisata,

pemuda dan olahraga, pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pariwisata, pemuda dan

olahraga serta pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Rancangan renja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bapelitbangda,

dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan,

penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi

OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan

optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD,

penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk

masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh

Bapelitbangda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan

kegiatan pada tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang

Pariaman Tahun 2016-2021 adalah:

(3)

- 3 -

2.

Undang-Undang 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 25);

3.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan

Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi

Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286;

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 2008 Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang-Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

(4)

- 4 -

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten

Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam

Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat;

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030;

21. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga disusun untuk

memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan rencana Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Disamping untuk

memberikan gambaran tentang program kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun

2021 guna mencapai sasaran pembangunan dengan memperhatikan dan menganalis lingkungan

strategis internal maupun eksternal.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah :

1) Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyelarasan program dan kegiatan Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

(5)

- 5 -

2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda

dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;

3) Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan Rencana

Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan

kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan

4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Padang

Pariaman Tahun 2016-2021 memuat :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga, fungsi Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan

Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi,

tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman

1.4.

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.1.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah,

struktur organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta uraian tugas dan

fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan

(6)

- 6 -

Olahraga. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata

laksana Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (proses, prosedur, mekanisme).

2.2.

Sumber Daya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih

operasional.

2.3.

Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda

dan Olahraga

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan

pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu

strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja

isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

tahun rencana.

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas,Fungsi Pelayanan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olahraga beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil

kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat

dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah

tersebut.

3.3.

Telaahan Kajian Kementerian Terkait

3.4.

Telaahan kanjian Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian

Lingkungan Hidup Strategis

(7)

- 7 -

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.

Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka

menengah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga beserta indikator kinerjanya

4.3.

Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat

Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pariwisata Pemuda

dan Olahraga dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

(8)

- 8 -

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra OPD

2.1.1. Gambaran Umum Kinerja OPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 62 Tahun 2016,

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang

Pariaman, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman mempunyai

tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan kabupaten di bidang

pariwisata, pemuda dan olahraga. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman serta melihat latar belakang dan

mencermati fenomena-fenomena yang ada.

Pelaksanaan kegiatan Disparpora Tahun 2021 secara umum selaras dengan Renja

Disparpora 2021, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan

keterbatasan alokasi anggaran pada tahun bersangkutan. Pelaksanaan program dan kegiatan

Disparpora Tahun 2021 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2021. Renja Disparpora pada dasarnya menyajikan

pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Disparpora

Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2021 an perkiraan target tahun 2021 dan perkiraan

capaian target 2021.

2.1.2. Perjanjian Kinerja

Penetepan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja

Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat

(benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya

manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti

dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah

ditetapkan sebagaimana terlampir.

2.1.3. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2019

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan, dengan indikator

pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

(9)

- 9 -

1. Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan

2. Terlaksananya pelaksanaan PASKIBRAKA.

B. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program ini telah disusun dan dilaksanakan 5 (lima) kegiatan, dengan indikator

pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terlaksananya kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga, dengan

indikator pencapaian target kinerja kegiatan yaitu Pekan Olahraga Pelajar Daerah

(POPDA)

2. Terlaksananya kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi berupa senam bagi Aparatur

Negara.

3. Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga berupa kegiatan Pekan

Olahraga Bela Diri Daerah (PORDIDA) yang dilaksanakan di Gor Telkom Padang

4. Terlaksananya pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan

berprestasi, dengan capaian indikator pemberian bonus Atlit POPROV 2018 dan

pemberian bonus atlit penyandang disabilitas tingkat dunia ke Abudabi.

5. Terlaksananya kegiatan pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang

cacat berupa kegiatan Pekan Olahraga Paralimpyc Daerah (PARPELDA) bagi

penyandang cacat khusus yang dilaksanaka di GOR Agus Salim Padang.

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan, dengan indikator

pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terlaksananya peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan

masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga

2. Terlaksananya kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

D. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 8 (delapan) kegiatan, dengan indikator

pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terselenggaranya surat menyurat dinas selama satu tahun.

2. Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor selama satu

tahun.

3. Tersedianya jasa administrasi keuangan selama satu tahun.

4. Tersedianya dana kebersihan kantor selama satu tahun.

5. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama satu tahun.

6. Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman rapat atau tamu kantor selama satu

(10)

- 10 -

7. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah

selama satu tahun.

8. Tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran.

E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 4 (empat) kegiatan, dengan indikator

pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Tersedianya perlengkapan gedung kantor selama satu tahun.

2. Tersedianya peralatan gedung kantor selama satu tahun.

3. Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

selama satu tahun.

4. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor selama satu tahun.

F. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan. Program ini dimaksudkan untuk menciptakan Aparatur

yang siap untuk menciptakan kinerja yang tepat guna dan hasil guna setelah mengikuti

berbagai pelatihan baik di dalam Provinsi maupun di luar Provinsi.

G. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan

Keuangan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan dengan indikator pencapaian target

kinerja kegiatannya telah dilaksanakanya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD sebanyak 8 (delapan) jenis laporan.

H. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 5 (lima) kegiatan, dengan indikator

pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terlaksananya pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata.

2. Terlaksananya promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

3. Tersedianya sarana dan bahan promosi pariwisata.

4. Terlaksananya pemilihan Uni dan Ajo

5. Terlaksananya apresiasi seni dan pertunjukan

I. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan, dengan indikator

pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

2. Terlaksananya Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan Swera Pengawasan

Standarisasi.

3. Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata (DAK)

(11)

- 11 -

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 4 (empat) kegiatan, dengan indikator

pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terlaksananya pengembangan dan penguatan informasi dan database

2. Terlaksananya koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

3. Terlaksananya pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang

pariwisata

4. Pelayanan Kepariwisataan (DAK)

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2019

dapat diuraikan sebagai berikut: Total realisasi belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Padang Pariaman dalam tahun anggaran 2019 tercatat sebesar Rp.16.606.134.127,00.

Jumlah tersebut mencapai 99,01% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.16.772.100.705,36

dimana realisasi seluruh komponen belanja daerah sudah hampir mencapai target kinerja yang

ditetapkan. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp.3.199.841.252,00 atau 98,56%, belanja

barang dan jasa sebesar Rp.13.316.747.875,00 atau 99,12%, belanja modal peralatan dan mesin

Rp.89.545.000,00 atau 99,22% dari jumlah anggarannya.

Tabel 2.1

Capaian Evaluasi Program /Kegiatan 2019

NO PROGRAM /KEGIATAN Anggaran ( Rp ) Realisasi ( Rp ) ( % ) Uraian Pencapaian Kegiatan 1 2 3 4 5 6 I. URUSAN WAJIB

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 470.226.000 468.835.300 99,70 Jumlah pemuda pelopor

Pembinaan Organisasi Kepemudaan 25.926.000 25.926.000 100,00 Jumlah Pemuda Pelopor

Pelaksanaan PASKIBRAKA 444.300.000 442.909.300 99,69 Terlaksananya seleksi, pelatihan dan karyawisata PASKIBRAKA 2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 8.298.429.020 8.294.076.120 99,95

Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

65.038.400 65.038.400 100,00 Jumlah cabang olahraga POPDA yang diikuti tingkat provinsi Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 19.700.000 16.199.600 82,23 Jumlah terlaksananya

SKJ bagi ASN Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 1.533.692.320 1.533.210.320 99,97 Jumlah kegiatan

kompetensi olahraga yang dilaksanakan dan diikuti

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdidikasi dan berprestasi

6.605.827.000 6.605.456.500 99,99 Jumlah atlet, pelatih dan official berprestasi yang menerima bonus Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyadang

cacat

74.171.300 74.171.300 100,00 Jumlah atlet SLB / Umum yang mengikuti ke tingkat Provinsi 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga

91.235.000 91.080.000 99,83 Persentase sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standart Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah

dan Masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga

66.835.000 66.800.000 99,95 Jumlah Bantuan sarana dan prasarana olahraga bagi

kelompok/organisasi keolahragaan masyarakat Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Olahraga

24.400.000 24.280.000 99,51 Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara dengan baik

(12)

- 12 -

II URUSAN PILIHAN

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 316.367.000 299.723.127 94,74 Jumlah Kunjungan Wisatawan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata 3.942.000 3.942.000 100,00 Jumlah kerjasama

promosi dan pemasaran pariwisata dengan pihak ketiga Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan

diluar negeri

88.700.000 76.575.227 86,33 Jumlah promosi pariwisata nusantara yang dilaksanakan Pengadaan Sarana dan Bahan Promosi Pariwisata 28.425.000 28.425.000 100,00 Jumlah bahan promosi

Padang Pariaman yang diadakan

Pemilihan Uni dan Ajo 127.200.000 127.153.400 99,96 Jumlah duta wisata padang pariaman yang terpilih

Apresiasi Seni dan Pertunjukan 68.100.000 63.627.500 93,43 Jumlah Seni dan Pertujukan di Padang Pariaman yang dilaksanakan 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.871.654.000 2.816.939.483 98,09 Jumlah Destinasi

sesuai standar Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pariwisata

158.590.000 157.764353 99,48 Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di objek wisata Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta

pengawasan standariasi

8.000.000 7.340.000 91,75 Jumlah pelaku pariwisata yang tersertifikasi Pengembangan Daya Tarik Wisata ( DAK ) 2.705.064.000 2.651.835.130 98,03 Jumlah objek wisata

yang dikembangan 3. Program Pengembangan Kemitraan 581.261.000 576.753.921 99,22 Jumlah Pelaku

Pariwisata yang tersertifikasi Pengembangan dan Penguatan Informasi Database 15.100.000 15.054.400 99,70 Jumlah informasi dan

database di sektor pariwisata yang dibuat Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan

pariwisata

1.225.000 1.225.000 100,00 Jumlah Koordinasi Kemitraan Pariwisata Padang Pariaman yang dilaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Profesionalisme Bidang Pariwisata

43.200.000 43.130.000 99,84 Jumlah pemandu wisata yang terlatih dan tersertifikasi Pelayanan Kepariwisataan ( DAK ) 521.736.000 517.344.521 99,16 Jumlah Pokdarwis

yang terlatih 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 795.870.000 755.264.924 94,90 Persentase Pelayanan

Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.075.000 26.035.000 99,85 Lancarnya Pelaksanaan

Administrasi Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

44.365.000 33.067.562 74,54 Persentase pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 196.650.000 189.310.000 96,27 Persentase pembayaran penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 27.000.000 27.000.000 100,00 Terciptanya kebersian

kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.440.000 1.440.000 100,00 Tersedianya bahan bacaan

Peyediaan Makanan dan Minuman 9.500.000 9.397.900 98,93 Peresentase penyediaan makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 112.640.000 112.414.462 99,80 Peresentase koordinasi

dan konsultasi yang dilakukan Penyedia Jasa pendukung Administrasi Perkantoran 378.200.000 356.600.000 94,29 Peresentase jumlah

honor yang dibayarkan 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 221.031.000 218.272.100 98,75 Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 36.250.000 36.100.000 99,59 Persentase gedung terpelihara Pengadaan Peralatan Gerdung Kantor 54.000.000 53.445.000 98,97 Persentase jumlah

kendaraan terpelihara Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

120.781.000 119.065.600 98,58 Persentase peralatan terpelihara Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000 9.661.500 96,62 Persentase jumlah

peralatan yang dipenuhi

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 29.500.000 27.365.000 92,76 Pesentase ASN yang mengikuti Bintek

(13)

- 13 -

Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 29.500.000 27.365.000 92,76 Pesentase ASN yang mengikuti Bintek 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

50.480.000 50.392.900 99,83 Persentase tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

50.480.000 50.392.900 99,83 Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu

J U M L A H 13.726.053.020 13.598.702.875 99,07

2.1.4. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2019

Seluruh realisasi belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang

Pariaman pada tahun 2019 mencapai 99,01% dari yang dianggarkan. Realisasi belanja tiap

program dan kegiatan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan

dalam DPA dan DPPA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman

tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Anggaran sebesar Rp.470.226.000,00 dan realisasi Rp.468.835.300,00 atau 99,70%

yang terdiri dari kegiatan :

a. Pembinaan Organisasi Kepemudaaan

Memiliki anggaran sebesar Rp.25.226.000,00 dan realisasi Rp. 25.226.000,00 atau

100%. Kegiatan Pemuda Pelopor bertujuan untuk menggelorakan semangat

kepeloporan dikalangan pemuda, membekali pemuda yang memiliki potensi

kepeloporan, mewujudkan pemuda yang berkemampuan merintis jalan, melakukan

terobosan, menjawab tantangan dan jalan keluar atas berbagai masalah, serta

memberikan penghargaan kepada para pemuda yang dinilai telah memenuhi syarat dan

kriteria sebagai pemuda pelopor tingkat nasional.

b. Pelaksaan PASKIBRAKA

Mempunyai anggaran sebesar Rp.444.300.000,00 dengan realisasi Rp.442.909.300,00

atau 99,69%. Kegiatan ini merupakan seleksi Siswa/Siswi SMA sederajat yang akan

menjadi tim pengibar bendera pada upacara 17 Agustus baik di tingkat Kabupaten,

Provinsi maupun Nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan upacara

pengibaran bendera dan penurunan bendera di halaman kantor Bupati Padang

Pariaman. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan

realisasi fisik 100%.

2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Anggaran sebesar Rp.8.298.429.020,00 dan realisasi Rp.8.294.076.120,00 atau

99,95% yang terdiri dari kegiatan :

a. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga

Anggaran sebesar Rp.65.038.400,00 dan realisasi Rp. 65.038.400,00 atau 100,00%.

Kegiatan ini sasarannya pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) yang

merupakan kejuaraan multievent pelajar sebagai ajang pertandingan/perlombaan atlet

terbaik utusan Kab/Kota Se-Sumatera Barat yang akan berlanjut ke Pekan Olahraga

Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2019 di Papua. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan

target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.

(14)

- 14 -

b. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Anggaran sebesar Rp.19.700.000,00 dan realisasi Rp.16.199.600,00 atau 82,23%.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan fisik Aparatur dengan

menyediakan jasa instruktur senam bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Padang

Pariaman agar dapat mengikuti senam pagi di Kantor Bupati Padang Pariaman 1 (satu)

kali dalam sebulan diminggu kedua yaitu setiap hari Rabu. Kegiatan ini belum berjalan

sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.

c. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Anggaran sebesar Rp.1.533.692.320,00 dan realisasi Rp.1.533.210.320,00 atau

99,97%. Kegiatan ini merupakan kejuaraan daerah PORDIDA (Pekan Olahraga

Beladiri Daerah) ke tingkat Provinsi Sumatera Barat, pesertanya diikuti oleh usia

pelajar dan non-pelajar (umum) yang terpilih untuk mewakili Kabupaten Padang

Pariaman ke tingkat Sumatera barat Tahun 2019, dari kegiatan ini diikuiti oleh 27 atlet,

pelatih dan pendamping pada cabang olahraga karate.

d. Pemberian Penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan Berprestasi

Anggaran sebesar Rp.6.605.827.000,00 dan realisasi Rp.6.605.456.500,00 atau

99,99%. Kegiatan ini merupakan pemberian bonus kepada atlit berprestasi pada

Kegiatan POPROV Tahun 2018, serta memberikan bonus kepada Atlet berkebutuhan

khusus yang mengikuti kejuaraan Tingkat Dunia di Abudabi.

e. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat

Anggaran sebesar Rp.74.171.300,00 dan realisasi Rp. 74.171.300,00 atau 100,00%.

Kegiatan ini merupakan kejuaraan daerah PARPELDA ke tingkat Provinsi Sumatera

Barat, pesertanya diikuti oleh siswa dari Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terpilih

mewakili Kabupaten Padang Pariaman ke Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun

2019. Kegiatan ini diikuti oleh 13 (tiga belas) atlet, pelatih dan pendamping pada

cabang Atletik. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan

dengan realisasi fisik 100%.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Anggaran sebesar Rp.91.235.000,00 dan realisasi sebesar Rp.91.080.000,00 atau

sebesar 99,83%. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan Antara Pemerintah dan Masyarakat

Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Anggaran sebesar Rp.66.835.000,00 dan realisasi Rp.66.800.000,00 atau 99,95%.

Kegiatan ini merupakan penyediaan perlengkapan olahraga bagi organisasi atau

kelompok masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini berjalan sesuai

dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.

b. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Anggaran sebesar Rp.24.400.000,00 dan realisasi Rp.24.280.000,00 atau 99,51%.

Kegiatan ini merupakan penyediaan dan sarana dan prasarana olahraga bagi organisasi

atau kelompok masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019. Kegiatan ini

berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran

sebesar

Rp.795.870.000,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.755.264.924,00 atau sebesar 94,90%. Program ini terdiri dari (delapan) kegiatan

dengan rincian sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran

sebesar

Rp.26.075.000,00

dan

realisasi

sebesar

(15)

- 15 -

berupa penyediaan Alat Tulis kantor (ATK), Penggandaan dan Cetak yang

dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor dalam pelayanan jasa surat

menyurat. Seluruh kebutuhan akan penyelesaian kegiatan rutin serta surat dinas lainnya

dapat terpenuhi. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan

dengan realisasi fisik 100%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran

sebesar

Rp.44.365.000,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.33.067.562,00 atau sebesar 74,54%. Kegiatan ini dimaksudkan agar tersedianya

sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa biaya listrik, air, telpon dan

internet kantor yang dapat digunakan untuk mendukung aktifitas kantor . Kegiatan ini

berjalan belum sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik

100%, dikarenakan instalasi listrik yang awalnya ingin diperbaiki tidak jadi diperbaiki.

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Anggaran

sebesar

Rp.196.560.000,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.189.310.000,00 atau sebesar 96,27%. Kegiatan ini merupakan honorarium

pelaksana pengelola keuangan dari kegiatan yang ada pada Dinas Pariwisata Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman seperti Honor PA,KPA PPTK,PPK,

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Pengurus Barang. Kegiatan ini berjalan

sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Anggaran Rp.27.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.27.000.000,00 atau sebesar

100,00%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor berupa

penyediaan dana dan jasa pelayanan kebersihan lingkungan kantor. Kegiatan ini

berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.

e.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran Rp.1.440.000,00 dan realisasi sebesar Rp.1.440.000,00 atau sebesar

100,00%. Dari kegiatan ini dapat disediakan bacaan berupa surat kabar/koran harian

lokal.

f. Penyediaan Makanan dan Minuman

Anggaran Rp.9.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp.9.397.900,00 atau sebesar 98,93%.

Kegiatan ini merupakan penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu selama

tahun 2019. Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu pelaksanaannya sesuai

dengan agenda rapat yang dilaksanakan dan daftar tamu yang disediakan dan

disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Anggaran Rp.112.640.000,00 dan realisasi sebesar Rp.112.414.462,00 atau sebesar

99,80%. Selama tahun anggaran 2019 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Padang Pariaman mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

dan dalam daerah sesuai undangan serta event kegiatan sesuai dengan aturan yang

berlaku. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan

realisasi fisik 100%.

h. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

Anggaran Rp.378.200.000,00 dan realisasi Rp.356.600.000,00 atau sebesar 94,29%.

Kegiatan ini merupakan penyediaan dana bagi Pegawai Tidak Tetap dalam rangka

mendukung Administrasi Perkantoran.

Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target

kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.

(16)

- 16 -

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Anggaran

sebesar

Rp.221.031.000,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.218.272.100,00 atau sebesar 98,75%. Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan

rincian sebagai berikut :

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Anggaran

sebesar

Rp.36.250.000,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.36.100.000,00 atau sebesar 99,59%. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

selama tahun anggaran 2019 yaitu pembelian kursi tamu untuk ruangan kepala dinas,

meja dan kursi rapat untuk di bidang.

Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target

kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Anggaran sebesar Rp 54.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 53.445.000,00 atau

sebesar 98,97%. Pengadaan Peralatan Gedung kantor selama tahun anggaran 2019

seperti Laptop 2, Komputer PC 1 dan Printer 3. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan

target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%

c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Anggaran Rp 120.781.000,00 dan realisasi Rp 119.065.600,00 atau sebesar 98,58%.

Pemeliharaan kendaraan dinas operasional tahun 2019 dapat dipenuhi dengan

terpeliharanya sebanyak 5 (lima)

unit kendaraan roda empat dan 1 (satu) unit

kendaraan roda dua. Realisasi keuangan. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target

kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.

d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Anggaran Rp.10.000.000,00 dan realisasi Rp.9.661.500,00 atau sebesar 96,62%.

Pemeliharaan peralatan gedung kantor yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 antara

lain adalah pemeliharaan dan perbaikan AC, komputer, laptop dan printer. Kegiatan ini

berjalan tidak sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik

100%.

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Anggaran

sebesar

Rp.29.500.000,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.27.365.000,00 atau 92,76%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

➢ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran

sebesar

Rp.29.500.000,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.27.365.000,00 atau 92,76%. Telah diikut sertakan pejabat/staf dalam rangka pelatihan

serta Bimbingan Teknis dalam dan luar Provinsi. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan

target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.

7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan

Keuangan

Anggaran sebesar Rp. 50.480.000,00 dan realisasi Rp.50.392.900,00 atau 99,83%.

Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target, yaitu tersusunnya 8

(delapan) macam laporan sebagai berikut :

Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKA-P)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P)

Rencana Kerja (RENJA)

(17)

- 17 -

Kegiatan ini belum berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi

fisik 100%.

8. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Anggaran sebesar Rp.316.367.000,00 dan realisasi Rp.299.723.127,00 atau 94,74%.

Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :

a. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Anggaran sebesar Rp.3.942.000,00 dan realisasi Rp.3.942.000,00 atau 99,39%.

Kegiatan ini pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata ini dilaksanakan

dalam bentuk konsolidasi kegiatan secara internal dan eksternal dengan bentuk

kegiatan kerjasama promosi dengan stage holder yang mendukung promosi. Kegiatan

ini berjalan sesuai dengan target kierja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.

b. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

Anggaran

sebesar

Rp.88.700.000,00

dan

realisasi

Rp.76.575.227,00 atau 86,33%. Kegiatan ini merupakan promosi pariwisata yang telah

mengikuti kegiatan Pameran Pesona Pariwisata Nusantara di Yogyakarta, Pameran

Gebuar Wisata dan Budaya Nusantara di Hall A jakarta Convention Center, Acara

Event Pameran Internasional di Indonesia Deep & Extreme Indonesia yaitu

menampilkan nilai-nilai seni dan karya seni yang ada di Kabupaten Padang Pariaman

yang melibatkan tim dari sanggar yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan

ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.

c. Pengadaan Sarana dan Bahan Promosi Pariwisata

Anggaran

sebesar

Rp.28.425.000,00

dan

realisasi

Rp.28.425.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembuatan

baliho/spanduk yang ditempatkan pada objek-objek wisata yang strategis, brosur yang

disebarkan pada instansi terkait dan shoppping bag. Kegiatan ini berjalan sesuai

dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.

d. Pemilihan Uni Ajo

Anggaran

sebesar

Rp.127.000.000,00

dan

realisasi

Rp.127.153.400,00 atau 99,96%. Kegiatan ini merupakan program tahunan yang

dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang

Pariaman. Ajang seleksi Pemuda/Pemudi Kabupaten Padang Pariaman yang berprestasi

di bidang Akademis, Kebudayaan serta Seni dan rasa Nasionalisme yang akan

dijadikan Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman yang dimulai dari pendaftaran

peserta, seleksi administrasi, wawancara, pengumuman finalis 10 besar untuk menuju

Grand Final. Dalam proses pemilihan Uni dan Ajo dilakukan karantina selama 3 hari 2

malam untuk 10 finalis terbaik, dengan materi mengenai pariwisata, pemuda, olahrga

dan kebudayaan.. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan

dengan realisasi fisik 100%.

e. Apresiasi Seni dan Pertunjukan

Anggaran

sebesar

Rp.68.100.000,00

dan

realisasi

Rp.63.627.500,00 atau 93,43%. Kegiatan ini merupakan pertunjukan atau penampilan

kesenian Kabupaten Padang Pariaman di objek – objek wisata Kabupaten Padang

Pariaman dan penampilan kesenian dalam rangka acara – acara resmi, penyambutan

tamu – tamu pemerintah Pusat maupun Daerah. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan

target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.

9. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Anggaran sebesar Rp.2.871.654.000,00 dan realisasi Rp.2.816.939.483,00 atau

98,09%. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

(18)

- 18 -

a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Anggaran sebesar Rp.158.590.000,00 dan realisasi Rp.157.764.353,00 atau 99,48%.

Kegiatan ini merupakan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas

pariwisata berupa pengembangan sarana dan prasarana di objek wisata dan belanja jasa

perencanaan pembuatan FS Rest Area Malibou Anai.

Kegiatan ini sesuai dengan target

kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.

b. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi

Anggaran sebesar Rp.8.000.000,00 dan realisasi Rp.7.340.000,00 atau 91,75%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa pemberiaan sertifikat halal Rumah Makan

Uni Evi di Kecamatan Sicincin, sebelum rumah makan dinyatakan halal dilakukan

terlebih dahulu pembinaan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang

Pariaman. Kegiatan ini sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi

fisik 100%.

c. Pengembangan Daya Tarik Wisata (DAK)

Anggaran sebesar Rp.2.705.064.000,00 dan realisasi Rp.2.651.835.130,00 atau

98,03%. Kegiatan ini merupakan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang

secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan dan

keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata, kegiatan

ini berupa pembangunan jalur pejalan kaki (Boardwalk), pembangunan menara

pandang, pembangunan kios cendramata, pembuatan tempat parkir. Kegiatan ini sesuai

dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.

10. Program Pengembangan Kemitraan

Anggaran sebesar Rp.581.261.000,00 dan realisasi Rp.576.753.921,00 atau 99,22%.

Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

a. Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database

Anggaran sebesar Rp.15.100.000,00 dan realisasi Rp.15.054.400,00 atau 99,70%.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk menghimpun berbagai data kepariwisataan

dengan mencari data primer dan sekunder ke Pengurus ODTW, Nagari, Kecamatan,

Rumah makan/restoran, Hotel/Penginapan, Imigrasi, BPS dan lain-lainya/.Kegiatan ini

berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.

b. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Anggaran sebesar Rp.1.225.000,00 dan realisasi Rp.1.225.000,00 atau 100,00%.

Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi

fisik 100%.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Anggaran sebesar Rp.43.200.000,00 dan realisasi Rp.43.130.000,00 atau 95,86%.

Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang pengembangan

kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dalam memberikan pelayanan terhadap

wisatawan baik manca negara maupun lokal. Selain itu dilakukan pelatihan ini

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM pada pemandu wisata

yang ada di setiap wilayah kepariwisataan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi

fisik 100%.

d. Pelayanan Kepariwisataan (DAK)

Anggaran sebesar Rp.521.736.000,00 dan realisasi Rp.517.344.521,00 atau 959,16%.

Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang pengembangan

kelompok sadar wisata (POKDARWIS) yang terlatih dan tersertifikasi dalam

memberikan pelayanan terhadap wisatawan baik manca negara maupun lokal.

Pelatihan yang telah dilakukan berupa pelatihan tata kelola destinasi pariwisata,

(19)

- 19 -

pelatihan paralayang, pelatihan kuliner dan belanja, pelatihan pemandu ekowisata,

pelatihan balawisata/Lifeguar. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan

dan kapasitas SDM pada pemandu wisata yang ada di setiap wilayah kepariwisataan

yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target

kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.

2.1.5

Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Disparpora Tahun 2019

Untuk melihat Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Disparpora tahun 2019 dan realisasi

Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Disparpora dan realisasi APBD dapat kita

lihat secara lebih terperinci dalam tabel berikut:

(20)

- 20 -

TABEL 2.10

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN

PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2019

KABUPATEN PADANG PADANG PARIAMAN

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan (output) Indikator Kinerja Program

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018

Target program

dan kegiatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun 2018 Realisasi Renja SKPD 2018 Tin gkat Realisa si (%) (Renja SKPD tahun 2019) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

3.02.3.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.02.3.02.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100 3.02.3.02.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan

listrik

12 Kali /

Tahun 12 Kali / Tahun 12 Kali / Tahun 12 Kali / Tahun 100 12 Kali / Tahun 12 Kali / Tahun 100 3.02.3.02.01.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Persentase pembayaran penyediaan jasa administrasi

keuangan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 1 Paket 1 Paket 100

3.02.3.02.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase kantor yang dibersihkan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan 100 3.02.3.02.01.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 1 Tahun 1 Tahun 100 3.02.3.02.01.01.01.17 Peyediaan Makanan dan Minuman Peresentase penyediaan makanan dan minuman 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100 3.02.3.02.01.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Peresentase koordinasi dan konsultasi yang dilakukan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100 3.02.3.02.01.01.01.19 Penyedia Jasa pendukung Administrasi Perkantoran Peresentase jumlah honor yang dibayarkan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 1 Tahun 1 Tahun 100

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 Tahun 1 Tahun 100

3.02.3.02.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3.02.3.02.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Persentase gedung terpelihara

3.02.3.02.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Persentase jumlah kendaraan terpelihara 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100 3.02.3.02.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Persentase peralatan terpelihara 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100 3.02.3.02.01.01.02.07 Penggadaan perlengkapan gedung kantor Persentase jumlah perlengkapan

yang dipenuhi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100

3.02.3.02.01.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Persentase jumlah peralatan yang

dipenuhi 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 1 tahun 100

(21)

- 21 -

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan (output) Indikator Kinerja Program

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018

Target program

dan kegiatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun 2018 Realisasi Renja SKPD 2018 Tin gkat Realisa si (%) (Renja SKPD tahun 2019) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

3.02.3.02.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Pesentase ASN yang mengikuti Bintek

3.02.3.02.01.01.05.03 Kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pesentase ASN yang mengikuti Bintek 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 1 tahun 100

3.02.3.02.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.02.3.02.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 100 9 dokumen 9

dokumen 100

2.13.3.02.01.01.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Jumlah Pemuda Pelopor

2.13.3.02.01.01.15.01 Pendataan potensi kepemudaan Data Potensi kepemudaan se Kab.

Padang Pariaman 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 0 0 0

2.13.3.02.01.01.15.13 Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan Jumlah Sarana dan Prasarana

kepemudaan yang terenovasi 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100 2 Unit 0 0

3.02.3.02.01.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisatawan

3.02.3.02.01.01.15.03 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Kerjasama dengan pihak ketiga pariwisata 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100 3.02.3.02.01.01.15.05 Pelaksanaan promosi pariwisatanusantara didalam dan diluar negeri Promosi pariwisata dalam dan luar negeri 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100 3.02.3.02.01.01.15.09 Pengadaan Sarana dan Bahan Promosi Pariwisata Promosi objek wisata alam kuliner dan religi 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100

3.02.3.02.01.01.15.11 Pemilihan Uni dan Ajo Jumlah duta wisata Kab. Padang Pariaman 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100 1 Keg 1 Keg 100

3.02.3.02.01.01.15.13 Apresiasi Seni dan Pertunjukan Jumlah penampilan kesenian / ceremony 1 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100

3.02.3.02.01.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Destinasi sesuai standar

3.02.3.02.01.01.16.01 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Renovasi di objek wisata 2 OW 2 OW 2 OW 2 OW 100

3.02.3.02.01.01.16.02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pembangunan sarana dan prasarana objek wisata 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100 3.02.3.02.01.01.16.03 Pengembangan Jenis & Paket Wisata Unggulan Jumlah aktifitas penunjang wisata 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100

3.02.3.02.01.01.16.06 Pengembangan daerah tujuan wisata Partisipasi kegiatan Cipta Award 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100

3.02.3.02.01.01.16.07 Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standariasi Pelaksanaan sosialisasi, penerapan serta pengawasan standarisasi 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100

3.02.3.02.01.01.16,13 Penataan Kawasan Pariwisata DAK Fisik Pembangunan di objek wisata 1 OW 1 OW 1 OW 1 OW 100 1 OW 1 OW 100

3.02.3.02.01.01.16.14 Pembangunan sarana dan prasarana Wisata Tiram (Alokasi Dana Bntuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2018)

Pembangunan di objek wisata

(22)

- 22 -

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan (output) Indikator Kinerja Program

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018

Target program

dan kegiatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun 2018 Realisasi Renja SKPD 2018 Tin gkat Realisa si (%) (Renja SKPD tahun 2019) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2.13.3.02.01.01.16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Jumlah pemuda pelopor

2.13.3.02.01.01.16.01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah Pemuda Pelopor 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100

2.13.3.02.01.01.16.11 Pelaksanaan PASKIBRAKA Terlaksananya seleksi, pelatihan dan karyawisata PASKIBRAKA 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100 1 Keg 1 Keg 100

3.02.3.02.01.01.17 Program Pengembangan Kemitraan Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi

3.02.3.02.01.01.17.01 Pengembangan dan Penguatan Informasi Database Penyusunan database pariwisata se Kab. Padang Pariaman 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100 3.02.3.02.01.01.17.05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Meningkatnya kualitas dan kuantitas ekonomi kreatif 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100 3.02.3.02.01.01.17.07 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Peningkatan SDM pariwisata 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100

2.13.3.02.01.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Jumlah Atlit Berprestasi

2.13.3.02.01.01.20.01 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga Prestasi olahraga pada pelajar 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100 2.13.3.02.01.01.20.05 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Pelaksanaan senam kesegaran jasmani bagi ASN 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100 2.13.3.02.01.01.20.10 Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat Prestasi olahraga pada pelajar SLB 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100

2.13.3.02.01.01.20.11 Pengembangan Olahraga Rekreasi Pelaksanaan Buru Babi 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100

2.13.3.02.01.01.20.23 Persiapan dan Keikutsertaan Porprov XV Jumlah Atlet yang berprestasi 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 2.13.3.02.01.01.20.24 Penyelenggaraan Porprov Sumbar XV Th 2018 Tuan rumah Penyelenggaraan

Porprov XV tahun 2018 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100

2.13.3.02.01.01.20.25 Pembukaan dan Penutupan Porprov XV Th 2018 Penyelenggaraan Ceremony pembukaan dan penutupan Porprov XV Tahun 2018

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100

2.13.3.02.01.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Jumlah sarana dan prasarana olahraga 2.13.3.02.01.01.21.01 Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana

olahraga

Jumlah sarana dan prasarana olahraga di masyarakat

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100

2.13.3.02.01.01.21.02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Peralatan / perlengkapan pertandingan Porprov XV Tahun 2018

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100

2.13.3.02.01.01.21.09 Pembangunan Sport Center Laga laga Nagari Parit Malintang ( Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2018 )

Jumlah sarana dan prasarana olahraga di masyarakat

Gambar

TABEL KERJA
Foto Grafer )

Referensi

Dokumen terkait

berkembang di Indonesia tentunya berbagai macam, mulai dari hiburan yang dibuat oleh manusia maupun hiburan atau objek pariwisata alami. Perkembangan objek pariwisata di

Di atas kertas, perenapan SIM pada Direktorat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Departemen Luar Negeri dalam pengelolaan dan pendayagunaan informasi secara cepat

Provinsi Aceh yang bersinggungan langsung dengan laut menyebabkan perlunya informasi mengenai nilai ketinggian pasut yang memiliki manfaat untuk mendukung kemajuan

berwirausaha pada siswa kelas XI Pemasaran SMK Negeri 2 Kota Jambi. Untuk mengetahui pengaruh karakter wirausaha terhadap minat berwirausaha. pada siswa kelas XI Pemasaran

Kemudian disusul pernyataan dari Mari Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa penyediaan ruang publik di kota penting untuk

Konsep kebijakan luar negeri yang dihubungkan dengan kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan apa yang menjadi dasar dalam pembuatan dan pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri

Adapun hasil dari analisis tersebut adalah rancangan sistem distribusi meliputi jumlah salesman yang diperlukan, daerah penyebaran, rute perjalanan salesman, jumlah

Aviasi merupakan salah satu unit bisnis PERTAMINA - perusahan nasional yang bergerak di bidang energi, minyak, gas dan petrokimia - yang melakukan usaha pemasaran serta