- 1 -
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi
dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu
kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan
Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi
pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara
Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional
perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat
dan Daerah.
Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara
makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam
menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di
tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka
panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh
karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat
hingga daerah, setiap kabupaten/kota di wajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di
atasnya
Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan
kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi
dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2021 , program dan kegiatan,
indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2021.
Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 memiliki fungsi dan
peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen
- 2 -
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun
2016-2021. Dengan demikian, Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 pada
dasarnya adalah pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Penetapan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
2021.
Tahun 2021 merupakan tahun keenam pelaksanaan RPJMD 2016-2021, maka untuk
penyusunan RKPD dan Renja OPD kita harus 1) RPJPN Tahun 2005-2025, 2) RPJMN Tahun
2014-2019, 3) RPJPD Propinsi Sumbar 2025, 4)RPJPD Kabupaten Padang Pariaman
2005-2025, 5) Rancangan Awal RPJMD Tahun 2016-2021.
Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Padang Pariaman memuat berbagai program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2021, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung
pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai
tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pariwisata,
pemuda dan olahraga, pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pariwisata, pemuda dan
olahraga serta pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Rancangan renja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bapelitbangda,
dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan,
penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan
optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD,
penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk
masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh
Bapelitbangda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan
kegiatan pada tahun 2021.
1.2. Landasan Hukum
Landasan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2016-2021 adalah:
- 3 -
2.
Undang-Undang 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25);
3.
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan
Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
6.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286;
7.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 2008 Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang-Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
- 4 -
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten
Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam
Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030;
21. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga disusun untuk
memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan rencana Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Disamping untuk
memberikan gambaran tentang program kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun
2021 guna mencapai sasaran pembangunan dengan memperhatikan dan menganalis lingkungan
strategis internal maupun eksternal.
1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah :
1) Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyelarasan program dan kegiatan Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
- 5 -
2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
3) Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan Rencana
Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan
kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman.
1.4. Sistematika Penulisan
Secara sistematis penulisan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Padang
Pariaman Tahun 2016-2021 memuat :
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga, fungsi Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah.
1.2.
Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan
Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi,
tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
1.3.
Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman
1.4.
Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.1.
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah,
struktur organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta uraian tugas dan
fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan
- 6 -
Olahraga. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata
laksana Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (proses, prosedur, mekanisme).
2.2.
Sumber Daya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih
operasional.
2.3.
Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olahraga
Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan
pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu
strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja
isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
tahun rencana.
3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas,Fungsi Pelayanan
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya
3.2.
Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat
dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah
tersebut.
3.3.
Telaahan Kajian Kementerian Terkait
3.4.
Telaahan kanjian Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian
Lingkungan Hidup Strategis
- 7 -
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1.
Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga beserta indikator kinerjanya
4.3.
Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat
Daerah dalam lima tahun mendatang.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif
BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olahraga dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- 8 -
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra OPD
2.1.1. Gambaran Umum Kinerja OPD
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 62 Tahun 2016,
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang
Pariaman, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman mempunyai
tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan kabupaten di bidang
pariwisata, pemuda dan olahraga. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman serta melihat latar belakang dan
mencermati fenomena-fenomena yang ada.
Pelaksanaan kegiatan Disparpora Tahun 2021 secara umum selaras dengan Renja
Disparpora 2021, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan
keterbatasan alokasi anggaran pada tahun bersangkutan. Pelaksanaan program dan kegiatan
Disparpora Tahun 2021 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2021. Renja Disparpora pada dasarnya menyajikan
pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Disparpora
Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2021 an perkiraan target tahun 2021 dan perkiraan
capaian target 2021.
2.1.2. Perjanjian Kinerja
Penetepan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja
Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat
(benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya
manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti
dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah
ditetapkan sebagaimana terlampir.
2.1.3. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2019
Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
A. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan, dengan indikator
pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :
- 9 -
1. Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan
2. Terlaksananya pelaksanaan PASKIBRAKA.
B. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program ini telah disusun dan dilaksanakan 5 (lima) kegiatan, dengan indikator
pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :
1. Terlaksananya kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga, dengan
indikator pencapaian target kinerja kegiatan yaitu Pekan Olahraga Pelajar Daerah
(POPDA)
2. Terlaksananya kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi berupa senam bagi Aparatur
Negara.
3. Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga berupa kegiatan Pekan
Olahraga Bela Diri Daerah (PORDIDA) yang dilaksanakan di Gor Telkom Padang
4. Terlaksananya pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan
berprestasi, dengan capaian indikator pemberian bonus Atlit POPROV 2018 dan
pemberian bonus atlit penyandang disabilitas tingkat dunia ke Abudabi.
5. Terlaksananya kegiatan pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang
cacat berupa kegiatan Pekan Olahraga Paralimpyc Daerah (PARPELDA) bagi
penyandang cacat khusus yang dilaksanaka di GOR Agus Salim Padang.
C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan, dengan indikator
pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :
1. Terlaksananya peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan
masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga
2. Terlaksananya kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
D. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 8 (delapan) kegiatan, dengan indikator
pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :
1. Terselenggaranya surat menyurat dinas selama satu tahun.
2. Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor selama satu
tahun.
3. Tersedianya jasa administrasi keuangan selama satu tahun.
4. Tersedianya dana kebersihan kantor selama satu tahun.
5. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama satu tahun.
6. Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman rapat atau tamu kantor selama satu
- 10 -
7. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah
selama satu tahun.
8. Tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran.
E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 4 (empat) kegiatan, dengan indikator
pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :
1. Tersedianya perlengkapan gedung kantor selama satu tahun.
2. Tersedianya peralatan gedung kantor selama satu tahun.
3. Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
selama satu tahun.
4. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor selama satu tahun.
F. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur
Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan. Program ini dimaksudkan untuk menciptakan Aparatur
yang siap untuk menciptakan kinerja yang tepat guna dan hasil guna setelah mengikuti
berbagai pelatihan baik di dalam Provinsi maupun di luar Provinsi.
G. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan
Keuangan
Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan dengan indikator pencapaian target
kinerja kegiatannya telah dilaksanakanya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD sebanyak 8 (delapan) jenis laporan.
H. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 5 (lima) kegiatan, dengan indikator
pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :
1. Terlaksananya pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata.
2. Terlaksananya promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
3. Tersedianya sarana dan bahan promosi pariwisata.
4. Terlaksananya pemilihan Uni dan Ajo
5. Terlaksananya apresiasi seni dan pertunjukan
I. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan, dengan indikator
pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :
1. Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
2. Terlaksananya Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan Swera Pengawasan
Standarisasi.
3. Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata (DAK)
- 11 -
Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 4 (empat) kegiatan, dengan indikator
pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :
1. Terlaksananya pengembangan dan penguatan informasi dan database
2. Terlaksananya koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
3. Terlaksananya pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang
pariwisata
4. Pelayanan Kepariwisataan (DAK)
Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2019
dapat diuraikan sebagai berikut: Total realisasi belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Padang Pariaman dalam tahun anggaran 2019 tercatat sebesar Rp.16.606.134.127,00.
Jumlah tersebut mencapai 99,01% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.16.772.100.705,36
dimana realisasi seluruh komponen belanja daerah sudah hampir mencapai target kinerja yang
ditetapkan. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp.3.199.841.252,00 atau 98,56%, belanja
barang dan jasa sebesar Rp.13.316.747.875,00 atau 99,12%, belanja modal peralatan dan mesin
Rp.89.545.000,00 atau 99,22% dari jumlah anggarannya.
Tabel 2.1
Capaian Evaluasi Program /Kegiatan 2019
NO PROGRAM /KEGIATAN Anggaran ( Rp ) Realisasi ( Rp ) ( % ) Uraian Pencapaian Kegiatan 1 2 3 4 5 6 I. URUSAN WAJIB
1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 470.226.000 468.835.300 99,70 Jumlah pemuda pelopor
Pembinaan Organisasi Kepemudaan 25.926.000 25.926.000 100,00 Jumlah Pemuda Pelopor
Pelaksanaan PASKIBRAKA 444.300.000 442.909.300 99,69 Terlaksananya seleksi, pelatihan dan karyawisata PASKIBRAKA 2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 8.298.429.020 8.294.076.120 99,95
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
65.038.400 65.038.400 100,00 Jumlah cabang olahraga POPDA yang diikuti tingkat provinsi Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 19.700.000 16.199.600 82,23 Jumlah terlaksananya
SKJ bagi ASN Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 1.533.692.320 1.533.210.320 99,97 Jumlah kegiatan
kompetensi olahraga yang dilaksanakan dan diikuti
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdidikasi dan berprestasi
6.605.827.000 6.605.456.500 99,99 Jumlah atlet, pelatih dan official berprestasi yang menerima bonus Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyadang
cacat
74.171.300 74.171.300 100,00 Jumlah atlet SLB / Umum yang mengikuti ke tingkat Provinsi 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
91.235.000 91.080.000 99,83 Persentase sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standart Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah
dan Masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga
66.835.000 66.800.000 99,95 Jumlah Bantuan sarana dan prasarana olahraga bagi
kelompok/organisasi keolahragaan masyarakat Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga
24.400.000 24.280.000 99,51 Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara dengan baik
- 12 -
II URUSAN PILIHAN1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 316.367.000 299.723.127 94,74 Jumlah Kunjungan Wisatawan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata 3.942.000 3.942.000 100,00 Jumlah kerjasama
promosi dan pemasaran pariwisata dengan pihak ketiga Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan
diluar negeri
88.700.000 76.575.227 86,33 Jumlah promosi pariwisata nusantara yang dilaksanakan Pengadaan Sarana dan Bahan Promosi Pariwisata 28.425.000 28.425.000 100,00 Jumlah bahan promosi
Padang Pariaman yang diadakan
Pemilihan Uni dan Ajo 127.200.000 127.153.400 99,96 Jumlah duta wisata padang pariaman yang terpilih
Apresiasi Seni dan Pertunjukan 68.100.000 63.627.500 93,43 Jumlah Seni dan Pertujukan di Padang Pariaman yang dilaksanakan 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.871.654.000 2.816.939.483 98,09 Jumlah Destinasi
sesuai standar Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata
158.590.000 157.764353 99,48 Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di objek wisata Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta
pengawasan standariasi
8.000.000 7.340.000 91,75 Jumlah pelaku pariwisata yang tersertifikasi Pengembangan Daya Tarik Wisata ( DAK ) 2.705.064.000 2.651.835.130 98,03 Jumlah objek wisata
yang dikembangan 3. Program Pengembangan Kemitraan 581.261.000 576.753.921 99,22 Jumlah Pelaku
Pariwisata yang tersertifikasi Pengembangan dan Penguatan Informasi Database 15.100.000 15.054.400 99,70 Jumlah informasi dan
database di sektor pariwisata yang dibuat Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan
pariwisata
1.225.000 1.225.000 100,00 Jumlah Koordinasi Kemitraan Pariwisata Padang Pariaman yang dilaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Profesionalisme Bidang Pariwisata
43.200.000 43.130.000 99,84 Jumlah pemandu wisata yang terlatih dan tersertifikasi Pelayanan Kepariwisataan ( DAK ) 521.736.000 517.344.521 99,16 Jumlah Pokdarwis
yang terlatih 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 795.870.000 755.264.924 94,90 Persentase Pelayanan
Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.075.000 26.035.000 99,85 Lancarnya Pelaksanaan
Administrasi Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
44.365.000 33.067.562 74,54 Persentase pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 196.650.000 189.310.000 96,27 Persentase pembayaran penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 27.000.000 27.000.000 100,00 Terciptanya kebersian
kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.440.000 1.440.000 100,00 Tersedianya bahan bacaan
Peyediaan Makanan dan Minuman 9.500.000 9.397.900 98,93 Peresentase penyediaan makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 112.640.000 112.414.462 99,80 Peresentase koordinasi
dan konsultasi yang dilakukan Penyedia Jasa pendukung Administrasi Perkantoran 378.200.000 356.600.000 94,29 Peresentase jumlah
honor yang dibayarkan 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 221.031.000 218.272.100 98,75 Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 36.250.000 36.100.000 99,59 Persentase gedung terpelihara Pengadaan Peralatan Gerdung Kantor 54.000.000 53.445.000 98,97 Persentase jumlah
kendaraan terpelihara Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
120.781.000 119.065.600 98,58 Persentase peralatan terpelihara Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000 9.661.500 96,62 Persentase jumlah
peralatan yang dipenuhi
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 29.500.000 27.365.000 92,76 Pesentase ASN yang mengikuti Bintek
- 13 -
Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 29.500.000 27.365.000 92,76 Pesentase ASN yang mengikuti Bintek 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
50.480.000 50.392.900 99,83 Persentase tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
50.480.000 50.392.900 99,83 Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu
J U M L A H 13.726.053.020 13.598.702.875 99,07
2.1.4. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2019
Seluruh realisasi belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang
Pariaman pada tahun 2019 mencapai 99,01% dari yang dianggarkan. Realisasi belanja tiap
program dan kegiatan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan.
Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan
dalam DPA dan DPPA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman
tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Anggaran sebesar Rp.470.226.000,00 dan realisasi Rp.468.835.300,00 atau 99,70%
yang terdiri dari kegiatan :
a. Pembinaan Organisasi Kepemudaaan
Memiliki anggaran sebesar Rp.25.226.000,00 dan realisasi Rp. 25.226.000,00 atau
100%. Kegiatan Pemuda Pelopor bertujuan untuk menggelorakan semangat
kepeloporan dikalangan pemuda, membekali pemuda yang memiliki potensi
kepeloporan, mewujudkan pemuda yang berkemampuan merintis jalan, melakukan
terobosan, menjawab tantangan dan jalan keluar atas berbagai masalah, serta
memberikan penghargaan kepada para pemuda yang dinilai telah memenuhi syarat dan
kriteria sebagai pemuda pelopor tingkat nasional.
b. Pelaksaan PASKIBRAKA
Mempunyai anggaran sebesar Rp.444.300.000,00 dengan realisasi Rp.442.909.300,00
atau 99,69%. Kegiatan ini merupakan seleksi Siswa/Siswi SMA sederajat yang akan
menjadi tim pengibar bendera pada upacara 17 Agustus baik di tingkat Kabupaten,
Provinsi maupun Nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan upacara
pengibaran bendera dan penurunan bendera di halaman kantor Bupati Padang
Pariaman. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan
realisasi fisik 100%.
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Anggaran sebesar Rp.8.298.429.020,00 dan realisasi Rp.8.294.076.120,00 atau
99,95% yang terdiri dari kegiatan :
a. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga
Anggaran sebesar Rp.65.038.400,00 dan realisasi Rp. 65.038.400,00 atau 100,00%.
Kegiatan ini sasarannya pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) yang
merupakan kejuaraan multievent pelajar sebagai ajang pertandingan/perlombaan atlet
terbaik utusan Kab/Kota Se-Sumatera Barat yang akan berlanjut ke Pekan Olahraga
Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2019 di Papua. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan
target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.
- 14 -
b. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
Anggaran sebesar Rp.19.700.000,00 dan realisasi Rp.16.199.600,00 atau 82,23%.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan fisik Aparatur dengan
menyediakan jasa instruktur senam bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Padang
Pariaman agar dapat mengikuti senam pagi di Kantor Bupati Padang Pariaman 1 (satu)
kali dalam sebulan diminggu kedua yaitu setiap hari Rabu. Kegiatan ini belum berjalan
sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.
c. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Anggaran sebesar Rp.1.533.692.320,00 dan realisasi Rp.1.533.210.320,00 atau
99,97%. Kegiatan ini merupakan kejuaraan daerah PORDIDA (Pekan Olahraga
Beladiri Daerah) ke tingkat Provinsi Sumatera Barat, pesertanya diikuti oleh usia
pelajar dan non-pelajar (umum) yang terpilih untuk mewakili Kabupaten Padang
Pariaman ke tingkat Sumatera barat Tahun 2019, dari kegiatan ini diikuiti oleh 27 atlet,
pelatih dan pendamping pada cabang olahraga karate.
d. Pemberian Penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan Berprestasi
Anggaran sebesar Rp.6.605.827.000,00 dan realisasi Rp.6.605.456.500,00 atau
99,99%. Kegiatan ini merupakan pemberian bonus kepada atlit berprestasi pada
Kegiatan POPROV Tahun 2018, serta memberikan bonus kepada Atlet berkebutuhan
khusus yang mengikuti kejuaraan Tingkat Dunia di Abudabi.
e. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat
Anggaran sebesar Rp.74.171.300,00 dan realisasi Rp. 74.171.300,00 atau 100,00%.
Kegiatan ini merupakan kejuaraan daerah PARPELDA ke tingkat Provinsi Sumatera
Barat, pesertanya diikuti oleh siswa dari Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terpilih
mewakili Kabupaten Padang Pariaman ke Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun
2019. Kegiatan ini diikuti oleh 13 (tiga belas) atlet, pelatih dan pendamping pada
cabang Atletik. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan
dengan realisasi fisik 100%.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Anggaran sebesar Rp.91.235.000,00 dan realisasi sebesar Rp.91.080.000,00 atau
sebesar 99,83%. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
a. Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan Antara Pemerintah dan Masyarakat
Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Anggaran sebesar Rp.66.835.000,00 dan realisasi Rp.66.800.000,00 atau 99,95%.
Kegiatan ini merupakan penyediaan perlengkapan olahraga bagi organisasi atau
kelompok masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini berjalan sesuai
dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.
b. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Anggaran sebesar Rp.24.400.000,00 dan realisasi Rp.24.280.000,00 atau 99,51%.
Kegiatan ini merupakan penyediaan dan sarana dan prasarana olahraga bagi organisasi
atau kelompok masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019. Kegiatan ini
berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Anggaran
sebesar
Rp.795.870.000,00
dan
realisasi
sebesar
Rp.755.264.924,00 atau sebesar 94,90%. Program ini terdiri dari (delapan) kegiatan
dengan rincian sebagai berikut :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Anggaran
sebesar
Rp.26.075.000,00
dan
realisasi
sebesar
- 15 -
berupa penyediaan Alat Tulis kantor (ATK), Penggandaan dan Cetak yang
dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor dalam pelayanan jasa surat
menyurat. Seluruh kebutuhan akan penyelesaian kegiatan rutin serta surat dinas lainnya
dapat terpenuhi. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan
dengan realisasi fisik 100%.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Anggaran
sebesar
Rp.44.365.000,00
dan
realisasi
sebesar
Rp.33.067.562,00 atau sebesar 74,54%. Kegiatan ini dimaksudkan agar tersedianya
sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa biaya listrik, air, telpon dan
internet kantor yang dapat digunakan untuk mendukung aktifitas kantor . Kegiatan ini
berjalan belum sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik
100%, dikarenakan instalasi listrik yang awalnya ingin diperbaiki tidak jadi diperbaiki.
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Anggaran
sebesar
Rp.196.560.000,00
dan
realisasi
sebesar
Rp.189.310.000,00 atau sebesar 96,27%. Kegiatan ini merupakan honorarium
pelaksana pengelola keuangan dari kegiatan yang ada pada Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman seperti Honor PA,KPA PPTK,PPK,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Pengurus Barang. Kegiatan ini berjalan
sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Anggaran Rp.27.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.27.000.000,00 atau sebesar
100,00%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor berupa
penyediaan dana dan jasa pelayanan kebersihan lingkungan kantor. Kegiatan ini
berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.
e.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Anggaran Rp.1.440.000,00 dan realisasi sebesar Rp.1.440.000,00 atau sebesar
100,00%. Dari kegiatan ini dapat disediakan bacaan berupa surat kabar/koran harian
lokal.
f. Penyediaan Makanan dan Minuman
Anggaran Rp.9.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp.9.397.900,00 atau sebesar 98,93%.
Kegiatan ini merupakan penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu selama
tahun 2019. Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu pelaksanaannya sesuai
dengan agenda rapat yang dilaksanakan dan daftar tamu yang disediakan dan
disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Anggaran Rp.112.640.000,00 dan realisasi sebesar Rp.112.414.462,00 atau sebesar
99,80%. Selama tahun anggaran 2019 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Padang Pariaman mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
dan dalam daerah sesuai undangan serta event kegiatan sesuai dengan aturan yang
berlaku. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan
realisasi fisik 100%.
h. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
Anggaran Rp.378.200.000,00 dan realisasi Rp.356.600.000,00 atau sebesar 94,29%.
Kegiatan ini merupakan penyediaan dana bagi Pegawai Tidak Tetap dalam rangka
mendukung Administrasi Perkantoran.
Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target
kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.
- 16 -
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Anggaran
sebesar
Rp.221.031.000,00
dan
realisasi
sebesar
Rp.218.272.100,00 atau sebesar 98,75%. Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan
rincian sebagai berikut :
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Anggaran
sebesar
Rp.36.250.000,00
dan
realisasi
sebesar
Rp.36.100.000,00 atau sebesar 99,59%. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
selama tahun anggaran 2019 yaitu pembelian kursi tamu untuk ruangan kepala dinas,
meja dan kursi rapat untuk di bidang.
Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target
kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.
b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Anggaran sebesar Rp 54.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 53.445.000,00 atau
sebesar 98,97%. Pengadaan Peralatan Gedung kantor selama tahun anggaran 2019
seperti Laptop 2, Komputer PC 1 dan Printer 3. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan
target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%
c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Anggaran Rp 120.781.000,00 dan realisasi Rp 119.065.600,00 atau sebesar 98,58%.
Pemeliharaan kendaraan dinas operasional tahun 2019 dapat dipenuhi dengan
terpeliharanya sebanyak 5 (lima)
unit kendaraan roda empat dan 1 (satu) unit
kendaraan roda dua. Realisasi keuangan. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target
kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.
d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Anggaran Rp.10.000.000,00 dan realisasi Rp.9.661.500,00 atau sebesar 96,62%.
Pemeliharaan peralatan gedung kantor yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 antara
lain adalah pemeliharaan dan perbaikan AC, komputer, laptop dan printer. Kegiatan ini
berjalan tidak sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik
100%.
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Anggaran
sebesar
Rp.29.500.000,00
dan
realisasi
sebesar
Rp.27.365.000,00 atau 92,76%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
➢ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Anggaran
sebesar
Rp.29.500.000,00
dan
realisasi
sebesar
Rp.27.365.000,00 atau 92,76%. Telah diikut sertakan pejabat/staf dalam rangka pelatihan
serta Bimbingan Teknis dalam dan luar Provinsi. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan
target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan
Keuangan
Anggaran sebesar Rp. 50.480.000,00 dan realisasi Rp.50.392.900,00 atau 99,83%.
Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target, yaitu tersusunnya 8
(delapan) macam laporan sebagai berikut :
•
Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)
•
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
•
Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)
•
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
•
Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKA-P)
•
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P)
•
Rencana Kerja (RENJA)
- 17 -
Kegiatan ini belum berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi
fisik 100%.
8. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Anggaran sebesar Rp.316.367.000,00 dan realisasi Rp.299.723.127,00 atau 94,74%.
Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :
a. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
Anggaran sebesar Rp.3.942.000,00 dan realisasi Rp.3.942.000,00 atau 99,39%.
Kegiatan ini pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata ini dilaksanakan
dalam bentuk konsolidasi kegiatan secara internal dan eksternal dengan bentuk
kegiatan kerjasama promosi dengan stage holder yang mendukung promosi. Kegiatan
ini berjalan sesuai dengan target kierja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.
b. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
Anggaran
sebesar
Rp.88.700.000,00
dan
realisasi
Rp.76.575.227,00 atau 86,33%. Kegiatan ini merupakan promosi pariwisata yang telah
mengikuti kegiatan Pameran Pesona Pariwisata Nusantara di Yogyakarta, Pameran
Gebuar Wisata dan Budaya Nusantara di Hall A jakarta Convention Center, Acara
Event Pameran Internasional di Indonesia Deep & Extreme Indonesia yaitu
menampilkan nilai-nilai seni dan karya seni yang ada di Kabupaten Padang Pariaman
yang melibatkan tim dari sanggar yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan
ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.
c. Pengadaan Sarana dan Bahan Promosi Pariwisata
Anggaran
sebesar
Rp.28.425.000,00
dan
realisasi
Rp.28.425.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembuatan
baliho/spanduk yang ditempatkan pada objek-objek wisata yang strategis, brosur yang
disebarkan pada instansi terkait dan shoppping bag. Kegiatan ini berjalan sesuai
dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.
d. Pemilihan Uni Ajo
Anggaran
sebesar
Rp.127.000.000,00
dan
realisasi
Rp.127.153.400,00 atau 99,96%. Kegiatan ini merupakan program tahunan yang
dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang
Pariaman. Ajang seleksi Pemuda/Pemudi Kabupaten Padang Pariaman yang berprestasi
di bidang Akademis, Kebudayaan serta Seni dan rasa Nasionalisme yang akan
dijadikan Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman yang dimulai dari pendaftaran
peserta, seleksi administrasi, wawancara, pengumuman finalis 10 besar untuk menuju
Grand Final. Dalam proses pemilihan Uni dan Ajo dilakukan karantina selama 3 hari 2
malam untuk 10 finalis terbaik, dengan materi mengenai pariwisata, pemuda, olahrga
dan kebudayaan.. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan
dengan realisasi fisik 100%.
e. Apresiasi Seni dan Pertunjukan
Anggaran
sebesar
Rp.68.100.000,00
dan
realisasi
Rp.63.627.500,00 atau 93,43%. Kegiatan ini merupakan pertunjukan atau penampilan
kesenian Kabupaten Padang Pariaman di objek – objek wisata Kabupaten Padang
Pariaman dan penampilan kesenian dalam rangka acara – acara resmi, penyambutan
tamu – tamu pemerintah Pusat maupun Daerah. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan
target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.
9. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Anggaran sebesar Rp.2.871.654.000,00 dan realisasi Rp.2.816.939.483,00 atau
98,09%. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :
- 18 -
a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Anggaran sebesar Rp.158.590.000,00 dan realisasi Rp.157.764.353,00 atau 99,48%.
Kegiatan ini merupakan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas
pariwisata berupa pengembangan sarana dan prasarana di objek wisata dan belanja jasa
perencanaan pembuatan FS Rest Area Malibou Anai.
Kegiatan ini sesuai dengan target
kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.
b. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi
Anggaran sebesar Rp.8.000.000,00 dan realisasi Rp.7.340.000,00 atau 91,75%.
Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa pemberiaan sertifikat halal Rumah Makan
Uni Evi di Kecamatan Sicincin, sebelum rumah makan dinyatakan halal dilakukan
terlebih dahulu pembinaan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang
Pariaman. Kegiatan ini sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi
fisik 100%.
c. Pengembangan Daya Tarik Wisata (DAK)
Anggaran sebesar Rp.2.705.064.000,00 dan realisasi Rp.2.651.835.130,00 atau
98,03%. Kegiatan ini merupakan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang
secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan dan
keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata, kegiatan
ini berupa pembangunan jalur pejalan kaki (Boardwalk), pembangunan menara
pandang, pembangunan kios cendramata, pembuatan tempat parkir. Kegiatan ini sesuai
dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.
10. Program Pengembangan Kemitraan
Anggaran sebesar Rp.581.261.000,00 dan realisasi Rp.576.753.921,00 atau 99,22%.
Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :
a. Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database
Anggaran sebesar Rp.15.100.000,00 dan realisasi Rp.15.054.400,00 atau 99,70%.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk menghimpun berbagai data kepariwisataan
dengan mencari data primer dan sekunder ke Pengurus ODTW, Nagari, Kecamatan,
Rumah makan/restoran, Hotel/Penginapan, Imigrasi, BPS dan lain-lainya/.Kegiatan ini
berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.
b. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Anggaran sebesar Rp.1.225.000,00 dan realisasi Rp.1.225.000,00 atau 100,00%.
Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi
fisik 100%.
c. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Anggaran sebesar Rp.43.200.000,00 dan realisasi Rp.43.130.000,00 atau 95,86%.
Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang pengembangan
kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dalam memberikan pelayanan terhadap
wisatawan baik manca negara maupun lokal. Selain itu dilakukan pelatihan ini
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM pada pemandu wisata
yang ada di setiap wilayah kepariwisataan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi
fisik 100%.
d. Pelayanan Kepariwisataan (DAK)
Anggaran sebesar Rp.521.736.000,00 dan realisasi Rp.517.344.521,00 atau 959,16%.
Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang pengembangan
kelompok sadar wisata (POKDARWIS) yang terlatih dan tersertifikasi dalam
memberikan pelayanan terhadap wisatawan baik manca negara maupun lokal.
Pelatihan yang telah dilakukan berupa pelatihan tata kelola destinasi pariwisata,
- 19 -
pelatihan paralayang, pelatihan kuliner dan belanja, pelatihan pemandu ekowisata,
pelatihan balawisata/Lifeguar. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
dan kapasitas SDM pada pemandu wisata yang ada di setiap wilayah kepariwisataan
yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target
kinerja yang ditetapkan dengan realisasi fisik 100%.
2.1.5
Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Disparpora Tahun 2019
Untuk melihat Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Disparpora tahun 2019 dan realisasi
Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Disparpora dan realisasi APBD dapat kita
lihat secara lebih terperinci dalam tabel berikut:
- 20 -
TABEL 2.10
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2019
KABUPATEN PADANG PADANG PARIAMAN
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan (output) Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target program
dan kegiatan
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun 2018 Realisasi Renja SKPD 2018 Tin gkat Realisa si (%) (Renja SKPD tahun 2019) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.3.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.02.3.02.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100 3.02.3.02.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan
listrik
12 Kali /
Tahun 12 Kali / Tahun 12 Kali / Tahun 12 Kali / Tahun 100 12 Kali / Tahun 12 Kali / Tahun 100 3.02.3.02.01.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Persentase pembayaran penyediaan jasa administrasi
keuangan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 1 Paket 1 Paket 100
3.02.3.02.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase kantor yang dibersihkan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan 100 3.02.3.02.01.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 1 Tahun 1 Tahun 100 3.02.3.02.01.01.01.17 Peyediaan Makanan dan Minuman Peresentase penyediaan makanan dan minuman 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100 3.02.3.02.01.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Peresentase koordinasi dan konsultasi yang dilakukan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100 3.02.3.02.01.01.01.19 Penyedia Jasa pendukung Administrasi Perkantoran Peresentase jumlah honor yang dibayarkan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 1 Tahun 1 Tahun 100
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 Tahun 1 Tahun 100
3.02.3.02.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.02.3.02.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Persentase gedung terpelihara
3.02.3.02.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Persentase jumlah kendaraan terpelihara 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100 3.02.3.02.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Persentase peralatan terpelihara 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100 3.02.3.02.01.01.02.07 Penggadaan perlengkapan gedung kantor Persentase jumlah perlengkapan
yang dipenuhi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100
3.02.3.02.01.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Persentase jumlah peralatan yang
dipenuhi 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 1 tahun 100
- 21 -
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan (output) Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target program
dan kegiatan
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun 2018 Realisasi Renja SKPD 2018 Tin gkat Realisa si (%) (Renja SKPD tahun 2019) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3.02.3.02.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Pesentase ASN yang mengikuti Bintek
3.02.3.02.01.01.05.03 Kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pesentase ASN yang mengikuti Bintek 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 1 tahun 100
3.02.3.02.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.02.3.02.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 100 9 dokumen 9
dokumen 100
2.13.3.02.01.01.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Jumlah Pemuda Pelopor
2.13.3.02.01.01.15.01 Pendataan potensi kepemudaan Data Potensi kepemudaan se Kab.
Padang Pariaman 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 0 0 0
2.13.3.02.01.01.15.13 Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan Jumlah Sarana dan Prasarana
kepemudaan yang terenovasi 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100 2 Unit 0 0
3.02.3.02.01.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisatawan
3.02.3.02.01.01.15.03 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Kerjasama dengan pihak ketiga pariwisata 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100 3.02.3.02.01.01.15.05 Pelaksanaan promosi pariwisatanusantara didalam dan diluar negeri Promosi pariwisata dalam dan luar negeri 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100 3.02.3.02.01.01.15.09 Pengadaan Sarana dan Bahan Promosi Pariwisata Promosi objek wisata alam kuliner dan religi 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100
3.02.3.02.01.01.15.11 Pemilihan Uni dan Ajo Jumlah duta wisata Kab. Padang Pariaman 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100 1 Keg 1 Keg 100
3.02.3.02.01.01.15.13 Apresiasi Seni dan Pertunjukan Jumlah penampilan kesenian / ceremony 1 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100
3.02.3.02.01.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Destinasi sesuai standar
3.02.3.02.01.01.16.01 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Renovasi di objek wisata 2 OW 2 OW 2 OW 2 OW 100
3.02.3.02.01.01.16.02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pembangunan sarana dan prasarana objek wisata 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100 3.02.3.02.01.01.16.03 Pengembangan Jenis & Paket Wisata Unggulan Jumlah aktifitas penunjang wisata 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100
3.02.3.02.01.01.16.06 Pengembangan daerah tujuan wisata Partisipasi kegiatan Cipta Award 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100
3.02.3.02.01.01.16.07 Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standariasi Pelaksanaan sosialisasi, penerapan serta pengawasan standarisasi 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100
3.02.3.02.01.01.16,13 Penataan Kawasan Pariwisata DAK Fisik Pembangunan di objek wisata 1 OW 1 OW 1 OW 1 OW 100 1 OW 1 OW 100
3.02.3.02.01.01.16.14 Pembangunan sarana dan prasarana Wisata Tiram (Alokasi Dana Bntuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2018)
Pembangunan di objek wisata
- 22 -
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (outcomes)/ Kegiatan (output) Indikator Kinerja Program
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target program
dan kegiatan
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun 2018 Realisasi Renja SKPD 2018 Tin gkat Realisa si (%) (Renja SKPD tahun 2019) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2.13.3.02.01.01.16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Jumlah pemuda pelopor
2.13.3.02.01.01.16.01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah Pemuda Pelopor 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100
2.13.3.02.01.01.16.11 Pelaksanaan PASKIBRAKA Terlaksananya seleksi, pelatihan dan karyawisata PASKIBRAKA 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100 1 Keg 1 Keg 100
3.02.3.02.01.01.17 Program Pengembangan Kemitraan Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi
3.02.3.02.01.01.17.01 Pengembangan dan Penguatan Informasi Database Penyusunan database pariwisata se Kab. Padang Pariaman 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100 3.02.3.02.01.01.17.05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Meningkatnya kualitas dan kuantitas ekonomi kreatif 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100 3.02.3.02.01.01.17.07 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Peningkatan SDM pariwisata 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100
2.13.3.02.01.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Jumlah Atlit Berprestasi
2.13.3.02.01.01.20.01 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga Prestasi olahraga pada pelajar 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100 2.13.3.02.01.01.20.05 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Pelaksanaan senam kesegaran jasmani bagi ASN 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100 2.13.3.02.01.01.20.10 Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat Prestasi olahraga pada pelajar SLB 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100
2.13.3.02.01.01.20.11 Pengembangan Olahraga Rekreasi Pelaksanaan Buru Babi 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100
2.13.3.02.01.01.20.23 Persiapan dan Keikutsertaan Porprov XV Jumlah Atlet yang berprestasi 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 2.13.3.02.01.01.20.24 Penyelenggaraan Porprov Sumbar XV Th 2018 Tuan rumah Penyelenggaraan
Porprov XV tahun 2018 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100
2.13.3.02.01.01.20.25 Pembukaan dan Penutupan Porprov XV Th 2018 Penyelenggaraan Ceremony pembukaan dan penutupan Porprov XV Tahun 2018
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100
2.13.3.02.01.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Jumlah sarana dan prasarana olahraga 2.13.3.02.01.01.21.01 Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana
olahraga
Jumlah sarana dan prasarana olahraga di masyarakat
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100
2.13.3.02.01.01.21.02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Peralatan / perlengkapan pertandingan Porprov XV Tahun 2018
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100
2.13.3.02.01.01.21.09 Pembangunan Sport Center Laga laga Nagari Parit Malintang ( Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2018 )
Jumlah sarana dan prasarana olahraga di masyarakat