• Tidak ada hasil yang ditemukan

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2008

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2008"

Copied!
12
0
0

Teks penuh

(1)

NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA FUNGSI : KEPENDUDUKAN

URUSAN : TENAGA KERJA

LAMPIRAN I

NO INDIKATOR KINERJA ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI SATUAN KENDALA/HAMBATAN UPAYA YANG DILAKUKAN

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BELANJA LANGSUNG 56.048.566.410 47.200.724.919 84,21 1.1.4 TENAGA KERJA 56.048.566.410 47.200.724.919 84,21 A. 9.480.747.800 8.320.681.985 87,76

001 Penyusunan Draft Peraturan Gubernur tentang Sistem Penempatan Lulusan BLK

Tersusunnya Draft Pergub tentang Sistem Penempatan Lulusan BLK

- -002 Pembinaan Kompetensi Teknis Instruktur

Kejuruan Sepeda

Terbinanya Kompetensi Teknis Instruktur Kejuruan Sepeda

263.909.000

- - 15 - Orang Waktu pelaksanaan yg tersedia utk kegiatan tsb tidak pencukupi / memadai dikarenakan adanya revisi

Mengembalikan Anggaran yang tersedia ke KPKD Provinsi DKI Jakarta. Mengalokasikan kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2009

003 Pembinaan Kompetensi Teknis Instruktur Kejuruan Telematika

Terbinanya Kompetensi Teknis Instruktur Kejuruan Telematika

461.002.900

- - 40 - Orang Waktu pelaksanaan yg tersedia utk kegiatan tsb tidak pencukupi / memadai dikarenakan adanya revisi

Mengembalikan Anggaran yang tersedia ke KPKD Provinsi DKI Jakarta. Mengalokasikan kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2009

004 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di 5 Wilayah Kotamadya Provinsi DKI Jakarta

Terbinanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di Wilayah

127.500.000

127.500.000 100,00 240 240 Lembaga/LLS

005 Sosialisasi Kompetensi Instruktur Tersosialisasinya Kompetensi Instruktur 139.820.000 137.803.620 98,56 40 40 Orang Waktu pelaksanaan yg tersedia utk kegiatan tsb tidak pencukupi / memadai.

Mengembalikan Anggaran yang Tidak digunakan ke KPKD Provinsi DKI Jakarta.

Mengalokasikan kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2009 006 Bimbingan Teknis Pemasaran Program

Latihan Bagi Lembaga Pelatihan Kerja

Terbinanya Pemasaran Program Latihan Bagi Lembaga Pelatihan Kerja

163.722.000

163.722.000 100,00 40 40 Orang

007 Pelatihan Pra Pemberangkatan Bagi Peserta Program Pemagangan IMM Jepang

Terlatihnya Peserta Pra

Pemberangkatan Program Pemagangan IMM Jepang

1.340.630.000

1.331.132.980 99,29 350 350 Orang

008 Pemagangan ke Seoul Dalam Rangka Siser City

Terlaksananya Pemagangan Ke Seoul Dalam Rangka Sister City

229.000.000

229.000.000 100,00 15 15 Orang

009 Pemagangan Bagi Perawat Tersedianya Tenaga Perawat yang Terampil

321.620.000

313.460.485 97,46 30 30 Orang

010 Kompetensi dan Sertifikasi Uji Keterampilan Perhotelan bidang Perhotelan Kejuruan Restorant Service

Meningkatnya Kesejateraan dan Kualitas Upah Tenaga Kerja

96.982.450

96.982.450 100,00 20 20 Orang

011 Kompetensi dan Sertifikasi Uji Keterampilan Kejuruan Mobil

Meningkatnya Kesejateraan dan Kualitas Upah Tenaga Kerja

132.235.495

132.235.495 100,00 20 20 Orang

012 Kompetensi Sertifikasi Uji Keterampilan Telematika

Meningkatnya Kesejateraan dan Kualitas Upah Tenaga Kerja

109.459.135

109.459.135 100,00 20 20 Orang

HASIL / KELUARAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD

TAHUN 2008

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 014 Peleksanaan Akreditasi Lembaga

Pelatihan Kerja Pemerintah/ Swasta

Meningkatnya Kesejateraan dan Kualitas Upah Tenaga Kerja

100.026.725

- - 10 - Kejuruan Waktu pelaksanaan yg tersedia utk kegiatan tsb tidak pencukupi / memadai dikarenakan adanya revisi

Mengembalikan Anggaran yang tersedia ke KPKD Provinsi DKI Jakarta. Mengalokasikan kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2009

015 Monitoring Pembentukan Klinik Produktivitas

Meningkatnya Kesejateraan dan Kualitas Upah Tenaga Kerja

63.750.000

63.750.000 100,00 50 50 Perusahaan 016 Penyusunan Pedoman Pembentukan

Klinik Produktivitas di Jajaran Pemprov DKI Jakarta

Meningkatnya Kesejateraan dan Kualitas Upah Tenaga Kerja

63.750.000

63.750.000 100,00 1 Buku/Modul1 017 Penyusunan Pedoman Pembentukan

Unit Pelayanan Peningkatan Produktivitas (UP3) di Provinsi DKI Jakarta

Meningkatnya Kesejateraan dan Kualitas Upah Tenaga Kerja

63.750.000

- - 1 - Buku/Modul Waktu pelaksanaan yg tersedia utk kegiatan tsb tidak pencukupi / memadai dikarenakan adanya revisi

Mengembalikan Anggaran yang tersedia ke KPKD Provinsi DKI Jakarta. Mengalokasikan kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2009

018 Survey KHL Tersedianya data KHL 170.000.000 170.000.000 100,00 10 10 Pasar 019 Penetapan Upah Minimum Terlaksananya Penetapan Upah

Minimum

127.500.000

127.500.000 100,00 2 Keputusan2 020 Sosialisasi Upah Minimum Tersosialisasinya Upah Minimum 255.000.000 255.000.000 100,00

021 Pengendalian Pelaksanaan Upah Minimum

Terpantaunya Pelaksanaan Upah Minimum

127.500.000

127.500.000 100,00 500 500 Perusahaan 022 Sosialisasi Struktur dan Skala Upah Tersosialisasinya Struktur dan Skala

Upah

- -024 Koordinasi Pengupahan se-Provinsi

Jawa, Bali dan Lampung

Terkoordinasinya Pengupahan se-Provinsi Jawa, Bali dan Lampung

- -026 Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Terlaksanannya Pelatihan dan

Penempatan Tenaga Kerja

1.911.936.000

1.911.936.000 100,00 520 520 Orang

027 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Eks Magang ke Jepang

Terlatihnya Kewirausahaan Bagi Eks Magang ke Jepang

170.000.000

152.399.800 89,65 25 25 orang/Tahap

028 Pelatihan Akreditor Terlatihnya Akreditor 318.691.765 318.691.765 100,00 20 20 Orang/Paket

029 Kompetensi dan Sertifikasi Uji Keterampilan Kejuruan Sepeda Motor

Terlaksananya Kompetensi dan Sertifikasi Uji Keterampilan Kejuruan Sepeda Motor

103.263.265

103.263.265 100,00 20 20 Orang

030 Kompetensi dan Sertifikasi Uji Keterampilan Kejuruan Mesin Logam

Terlaksananya Kompetensi dan Sertifikasi Uji Keterampilan Kejuruan Mesin Logam

143.821.415

143.821.415 100,00 20 20 Orang

031 Pemagangan Bagi Pencari Kerja Terlaksananya Pemagangan Bagi Pencari Kerja

334.521.650

319.328.250 95,46 40 40 Orang

032 Informasi Jejaring Pemagangan Terlakananya Informasi Jejaring Pemagangan

125.000.000

112.383.950 89,91 50 50 Orang

033 Monitoring Peserta Magang IMM Jepang Terlaksananya Monitoring Peserta Magang IMM Jepang

527.000.000

527.000.000 100,00 1 1 Kegiatan

034 Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja Bagi Pimpinan Organisasi Pekerja dan Perusahaan di Provinsi DKI Jakarta

Terbinanya Produktivitas Tenaga Kerja Bagi Pimpinan Organisasi Pekerja dan Perus

191.250.000

191.161.375 99,95 75 75 Orang

035 Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja Bagi Perusahaan Usaha Menengah di Provinsi DKI Jakarta

Terbinanya Produktivitas Tenaga Kerja Bagi Perusahaan Usaha Menengah

255.000.000

255.000.000 100,00 60 60 UKM

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 037 Pelatihan Kompetensi Instruktur Bidang

Metodologi

Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Instruktur Bidang Metodologi

206.206.000

- - 40 40 Orang Waktu pelaksanaan yg tersedia utk kegiatan tsb tidak pencukupi / memadai dikarenakan adanya revisi

Mengembalikan Anggaran yang tersedia ke KPKD Provinsi DKI Jakarta. Mengalokasikan kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2009

038 Memfasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan

Terlaksananya Sidang-Sidang Dewan 680.000.000 680.000.000 100,00 1 Paket1

B. 12.788.307.100 10.868.745.211 84,99

002 Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri melalui TTG

Terbetuknya Tenaga Kerja Mandiri melalui TTG

1.020.000.000

648.000.000 63,53 100 100 Orang

004 Sosialisasi Tentang Padat Karya Produktif Perkotaan

Terbetuknya Padat Karya Produktif Perkotaan

255.000.000

243.300.000 95,41 150 150 Orang

005 Pembinaan dan Bimbingan TKM, TTG dan WUB

Terbimbingnya TKM, TTG dan WUB 63.750.000 63.750.000 100,00 50 50 Kelompok 006 Identifikasi Potensi Wilayah Peluang

Usaha

Teridentifikasinya Potensi Wilayah Peluang Usaha

85.000.000

85.000.000 100,00 5 5 Wilayah

009 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Pameran Bursa Kerja

Terlayaninya Penempatan Tenaga Kerja Melalui Pameran Bursa Kerja

300.000.000

50.000.000 16,67 500 500 Orang 010 Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja

melalui Media Cetak dan Elektronik

Tersebarnya IPK melalui Media Cetak dan Elektronik

722.500.000

483.091.000 66,86 3 3 Penyiaran

011 Pengendalan Dunia Kerja bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan

Terinformasinya Dunia Kerja bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan

187.000.000

187.000.000 100,00 400 400 Orang

012 Menyusun Pedoman dan Petunjuk Teknis Perluasan Kerja

Tersusunnya Pedoman dan Petunjuk Teknis Perluasan Kerja

127.500.000

127.500.000 100,00 100 100 Buku

013 Bimtek Kader dan Pelopor Perluasan Kerja di Masyarakat

Terbinanya Kader dan Pelopor Perluasan Kerja di Masyarakat

255.000.000

255.000.000 100,00 50 50 Orang

014 Pembinaan Terhadap Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing

Terbinanya Terhadap Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing

280.500.000

166.995.000 59,53 200 200 Orang

015 Bimbingan Teknis Pengelola Tenaga Kerja Penyandang Cacat

Terbimbingnya Pengelola Tenaga Kerja Penyandang Cacat

170.000.000

170.000.000 100,00 25 25 Yayasan

017 Penyusunan Pedoman IPK Tersusunnya Pedoman IPK 191.250.000 190.898.000 99,82 150 150 Buku 018 Pengisian Lowongan Kerja di

Perusahaan

Terisinya Lowongan Kerja di Perusahaan

510.000.000

441.000.000 86,47 500 500 Orang

020 Pendayaginaan Tenaga Kerja Pemuda dan Wanita

Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Kerja Pemuda dan Wanita

127.500.000

127.500.000 100,00 100 100 Orang

021 Pembinaan Badan Usaha Penyalur Pramuwisma

Terbinanya Badan Usaha Penyalur Pramuwisma

85.000.000

85.000.000 100,00 50 50 Lembaga/LLS 022 Pembinaan Tenaga Kerja AKAN, AKAD

dan AKL

Terbinanya Tenaga Kerja AKAN, AKAD dan AKL

85.000.000

85.000.000 100,00 100 100 Perusahaan 023 Pembinaan dan Evaluasi Penempatan

Tenaga Kerja

Termonitornya Penempatan Tenaga Kerja

85.000.000

85.000.000 100,00 50 50 Perusahaan 024 Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja

dengan Lembaga Terkait

Terkoordinasinya Penempatan Tenaga Kerja dengan Lembaga Terkait

85.000.000

85.000.000 100,00 50 50 Lembaga/LLS 025 Pembinaan Pelayanan Antar Kerja Pada

Pengelola Penyandang Cacat

Terbinanya Pelayan Antar Kerja Pada Pengelola Penyandang Cacat

- -027 Pendataan Tenaga Kerja Penca di

Wilayah DKI Jakarta

Terdatanya Tenaga Kerja Penca di Wilayah DKI Jakarta

106.250.000

106.250.000 100,00 500 500 Orang

028 Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Terpantaunya Penggunaan Tenaga Kerja Asing

85.000.000

85.000.000 100,00 100 100 Perusahaan 029 Penyusunan Mekanisme Penempatan

Tenaga Kerja Penca

Tersusunnya Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Penca

51.000.000

51.000.000 100,00 1 1 Paket

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 031 Penyusunan Peraturan Perpanjangan

IMTA

Tersusunnya Peraturan Perpanjangan IMTA

80.750.000

80.750.000 100,00 1 1 Peraturan

033 Rekrut dan Seleksi Magang IMM Jepang Terlaksananya Rekrut dan Seleksi Magang IMM Jepang

194.220.000

194.084.250 99,93 500 500 Orang

039 Penempatan Tenaga Kerja Wanita Melalui Pelatihan da Bidang Sablon / Handy Craft

Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Wanita Melalui Pelatihan di Bidang Handy C

1.020.000.000

987.600.000 96,82 80 80 Orang

041 Penempatan Tenaga Kerja Melalui Padat Karya Produktif

Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja melalui Padat Karya Produktif

- -042 Penempatan Tenaga Kerja Sesuai

Informasi Pasar Kerja

Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Informasi Pasar Kerja

- -044 Penempatan Tenaga Kerja Penyandang

Cacat melalui Pelatihan Keterampilan Pijat Tradisional

Terlaskananya Pelatihan Keterampilan Pijat

374.500.000

374.500.000 100,00 100 100 Orang

046 Pelatihan Pra Seleksi Peserta Pemagangan IMM Jepang

Terbekalinya dan Meningkatnya SDM calon magang ke Jepang

709.472.100

699.841.961 98,64 1000 1000 Orang 047 Pengembangan Sistem Aplikasi

Pelayanan TKA

Terlaksananya Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan TKA

97.750.000

97.750.000 100,00 400 400 TKA 048 Penyusunan Draft Peraturan Gubernur

Tentang LPP-TK Penca

Tersusunnya Draft Peraturan Gubernur Tentang LPP-TK Penca

80.750.000

80.750.000 100,00 1 1 Peraturan

049 Sosialisasi Ketentuan dan Peraturan Penempatan Tenaga Kerja Penca

Tersosialisasinya Ketentuan dan Peraturan Penempatan Tenaga Kerja Penca

165.750.000

132.750.000 80,09 200 200 Perusahaan 050 Bimbingan Teknis Pelayanan Antar Kerja

bagi LPPS

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelayanan Antar Kerja bagi LPPS

212.500.000

212.500.000 100,00 80 80 Orang

051 Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus Terlaksananya Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus

212.500.000

212.500.000 100,00 3 3 Angkatan

052 Sosialisasi Perluasan Kesempatan Kerja Tersoalisasinya Perluasan Kesempatan Kerja

311.250.000

311.250.000 100,00 1000 1000 Orang 053 Penyusunan Informasi Perluasan Kerja Tersusunya Informasi Perluasan Kerja 136.000.000 128.380.000 94,40 24000 24000 Lembar 054 Penerapan dan Pendayagunaan TTG Terlaksananya Penerapan dan

Pendayagunaan TTG

212.500.000

208.500.000 98,12 100 100 Orang

055 Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri Terbentuknya Tenaga Kerja Mandiri 212.500.000 212.500.000 100,00 100 100 Orang 056 Pengembangan Wira Usaha Baru TErlaksananya Pengembangan Wira

Usaha Baru

255.000.000

255.000.000 100,00 150 150 Orang

057 Pendayagunaan Tenaga Kerja ke Dalam Negeri

Terlakananya Pendayagunaan Tenaga Kerja ke Dalam Negeri

85.000.000

81.440.000 95,81 100 100 Orang 058 Pendayagunaan Tenaga Kerja ke Luar

Negeri

Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Kerja ke Luar Negeri

170.000.000

158.200.000 93,06 200 200 Orang

059 Sosialisasi Keppres No. 4 Tahun 1980 Tersosialisasinya Keppres No. 4 Tahun 1980

- -060 Menyusun dan Menertibkan IPK Hasil

Kegiatan Antar Kerja

Tersusunnya Informasi Hasil Kegiatan Antar Kerja

136.000.000

136.000.000 100,00 960 960 Buku

061 Evaluasi dan Monitoring Penampungan PJTKI

Terpantaunya Perijinan PJTKI 85.000.000 85.000.000 100,00 50 50 PPTKIS 062 Pengisian Lowongan Kerja Melalui Bursa

Kerja Daerah

Terlaksannya Pengisian Lowongan Kerja di Perusahaan

620.000.000 - 200 200 Orang

063 Pembentukan WUB Terlaksananya Penempatan Tenaga

Kerja Usaha Mandiri

1.020.000.000

1.020.000.000 100,00 200 200 Orang

064 Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Bidang Perbengkelan Automotive Roda Dua

Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat

1.360.000.000

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 065 Pendayagunaan Tenaga Kerja

Penyandang Cacat di Bidang Education Toys

Terlatihnya Tenaga Kerja Penyandang Cacat

255.000.000

85.000.000 33,33 100 100 Orang 066 Penempatan Penyandang Cacat Secara

Formal melalui Orientasi Pra Penempatan

Terlaksananya Penempatan Tenaga Penca

85.000.000

439.615.000 517,19 50 50 Orang

067 Pembentukan TKM Melalui WUB Tersedianya Kesempatan Kerja Baru 439.615.000 - -068 Pusat Pelayanan Informasi

Ketenagakerjaan

Belum ada - -

-C. Program Pengembangan Transmigrasi 5.454.585.000 4.496.470.810 82,43

003 Pembinaan Penduduk Bantaran Kali dan Bantaran Kerata Api Melalui Program Transmigrasi

Tertanggulanginya Penduduk di Bantaran Kali dan Kereta Api

- -004 Penjajakan dan Kerjasama Penetapan

Daerah Tujuan Transmigrasi

Terbentuknya MoU / Naskah Kesepakatan

501.290.000

380.426.810 75,89 5 Prov./Kab.4 Bengkulu belum terbentuk MoU krn waktu

Akan diselesaikan pada TA 2009 melalui mediasi pusat. 005 Penyusunan dan Penyebarluasan

Informasi Transmigrasi

Meningkatnya Animo dan Pendaftar Transmigrasi

618.910.000

601.659.000 97,21 5 Kotamadya5 006 Pendaftaran dan Seleksi Calon

Transmigran

Terlaksananya Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran

198.725.000

198.725.000 100,00 105 105 KK 007 Pembinaan dan Pembekalan Calon

Transmigran di Tempat Penampungan / Transito

Tersedianya Transmigran Terampil dan berpengetahuan

83.970.000

83.970.000 100,00 105 105 KK 008 Penempatan Transmigran ke Lokasi

Transmigrasi

Terlaksananya Penempatan Transmigran ke Lokasi Transmigrasi

707.290.000

368.185.400 52,06 160 105 KK Perubahan lokasi tujuan trans./ batal

koordinasi dengan Depnakertrans RI (pusat)

009 Pembinaan dan Peningkatan Transmigran di Lokasi Transmigrasi

Meningkatnya keebrhasilan usaha tani di lokasi transmigran

- - -010 Pengenalan Usaha Tani Terpadu Melalui

Demplot bagi Transmigran

Menekan tingkat kegagalan dalam berusaha di lokasi trans

- - -011 Pembinaan dan Evaluasi Kerjasama

Antar Daerah dibidang Transmigrasi

Terlanjutkannya kerjasama yang terjalin secara harmonis

- - -012 Penempatan Transmigran 25 KK di

Lokasi Transmigrasi

Dapat ditempatkannya calon transmigran

319.300.000

319.300.000 100,00 25 25 KK 013 Survey Animo Masyarakat Bantaran Kali

dan Banjir Kanal Timur

Terdatanya Potensi Animo Calon Transmigran

307.100.000

307.100.000 100,00 1 Laporan Hasil 1 Survey 014 Pembinaan Percepatan Pengembangan

Usaha Transmigran di Lokasi Transmigrasi

Meningkatnya Usaha Transmigran di Lokasi Transmigrasi

900.000.000

807.564.600 89,73 4 Kab./Lok.4 015 Survey Penjajakan Potensi Kerjasama

Transmigrasi

Terdatanya potensi Kerjasama Daerah Transmigrasi

500.000.000

496.012.000 99,20 15 15 Prov./Kab. 016 Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Tentang Urbanisasi Melalui Media Elektronik

- - - - -017 Penyebarluasan Informasi mengenai

Transmigrasi melalui Papan Reklame di Tiap Kelurahan

Tersebarnya informasi transmigrasi 1.068.000.000 903.528.000 84,60 267 267 Kelurahan 018 Informasi Transmigrasi melalui DVD Tersebarnya informasi transmigrasi 250.000.000 30.000.000 12,00

D. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.723.750.000 2.319.641.700 62,29

001 Penelitian Peningkatan Kurikulum BLK dari 360 jpl menjadi 480 jpl dalam rangka Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Kurikulum BLK

Tersusunnya Draft Pergub tentang Kurikulum BLKD dari 360 jpl menjadi 480 jpl

212.500.000

212.128.650 99,83 1 Hasil Survey 1 dan Draft Pergub

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 002 Penyusunan Pedoman dan Mekanisme

legalitas sertifikasi Lembaga Kerja

Tersusunnya Pedoman dan

Mekanismelegalitas sertifikasi Lembaga Kerja

- -003 Penyusunan Draft Gubernur tentang

Pembentukan dan Pengembangan Sisitem Informasi Ketenagakerjaan

Tersusunnya Draft Pergub tentang Pembentukan dan Pengembangan Sistem Informasi

63.750.000

63.750.000 100,00 1 Draft Pergub1 004 Penyusunan Buku Data Informasi

Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta

Tersusunnya Buku Data Informasi Ketenakerjaan Provinsi DKI Jakarta

110.500.000

110.500.000 100,00 50 50 Buku 005 Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Tersusunnya Modul

PerencanaanTenaga Kerja Daerah

221.000.000

221.000.000 100,00 50 50 Modul/Buku 006 Penyusunan Mekanisme Pemungutan

Retribusi Ketenagakerjaan

Tersusunnya Mekanisme Pemungutan Retribusi Ketenagakerjaan

170.000.000

170.000.000 100,00 1 Pedoman1 007 Survey Kebutuhan Program Pelatihan

Menurut Sektor dan Jabatan

Tersedianya Data Kebutuhan Pelatihan pada BLK

255.000.000

244.604.000 95,92 1 Laporan Hasil 1 Survey 010 Pengadaan Sarana Jaringan Informasi

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Tersedianya data Kesempatan Kerja pada 9 sektor usaha

- -011 Publikasi Program Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian

Terpublikasinya Program

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

170.000.000

170.000.000 100,00 1 Paket1 013 Konsolidasi Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian SKPD

Terkoordinasinya Kegiatan

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2009

148.750.000

148.750.000 100,00 10 10 Provinsi

017 Pemeliharaan Data Base

Ketenagakerjaan

Tersedianya dan terpeliharanya Data Base Ketenagakerjaan

1.341.000.000

363.546.000 27,11 1 Paket1 018 Penyusunan Draft Struktur Organisasi

Dinas

Tersusunnya Draft Struktur Organisasi Dinas

63.750.000

63.750.000 100,00 1 Draft Pergub1 019 Pengembangan Aplikasi Manajemen

Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Terlayanainya informasi

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kepada mayarakat

500.000.000

87.189.000 17,44 1 Paket1 020 Survey Kompetensi Kerja Lulusan BLK Terlaskananya Survey Kompetensi

Kerja Lulusan BLK

170.000.000

167.254.050 98,38 1 Laporan Hasil 1 Survey 021 Pemantapan Renstra Disnakertrans

Provinsi DKI Jakarta 2008-2013

Terlaksananya Pemantapan Renstra Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta 2008-2013

170.000.000

169.670.000 99,81 1 Buku Laporan 1 Renstra 022 Workshop Pelaksanaan Undang-Undang

No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI (MPU)

Terlaksananya Undang-Undang No 2 / 2004 Tentang PPHI anggota MPU

127.500.000

127.500.000 100,00 10 10 Provinsi

E. 1.549.289.410 1.548.025.605 99,92

004 Sosialisasi Mekanisme Pemungutan Retribusi

Tersosialisasi Mekanisme Pemungutan Restribusi

85.000.000

85.000.000 100,00 300 300 Pegawai 007 Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta

Diketahuinya Kinerja Pegawai Pengawas

- -008 Bimtek Pembinaan Tertib Administrasi

Kepegawaian

Terlaksananya Tertib Administrasi Kepegawaian

85.000.000

85.000.000 100,00 23 23 Unit 009 Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan

Penilaian Kinerja

Terlaksananya Penilaian Kinerja - - -010 Penataan Dokumen Kepegawaian Terlaksananya Peningkatan Tertib

penataan Arsip Kepegawaian

85.000.000

85.000.000 100,00 400 400 Pegawai 011 Bimtek Fungsional Instruktur Terlaksananya Bimtek Fungsional

Instruktur

63.750.000

63.750.000 100,00 20 20 Orang

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 012 Bimtek Fungsional Pengawas

Ketenagakerjaan

Terlaksananya Bimtek Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

63.750.000

63.750.000 100,00 30 30 Orang 013 Bimtek Fungsional Perantara Hubungan

Industrial/ Mediator

Terlaksananya Bimtek fungsional Perantara Hubungan Industrial/Mediator

63.750.000

63.750.000 100,00 50 50 Orang 014 Penyusunan Tata Naskah Kepegawaian Tersusunnya tata naskah kepegawaian 55.250.000 55.250.000 100,00 1 Buku Tata 1

Naskah 015 Bimbingan Teknis Pegawai Penyidik

Negeri Sipil Ketenagakerjaan

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pegawai Penyidik Negeri Sipil Ketenagakerjaan

- -016 Bimtek K3 Kimia dan Lingkungan Kerja

Bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

Terlaksananya Bimtek K3 Kimia dan Lingkungan Kerja

63.750.000

63.750.000 100,00 50 50 Orang 017 Pembinaan Imbas Satminkal ke 5

Wilayah Sudin dan UPT

Terlaksananya Bimtek imbas Satminkal ke 5 Wilayah Sudin dan UPT

127.500.000

127.500.000 100,00 23 23 Unit 020 Penataan dan Penyusutan Arsip Pada

Cabang Tata Usaha

Tertatanya arsip 127.500.000 127.500.000 100,00 23 23 Unit 021 Pembinaan Petugas Administrasi

Keuangan

Terbinanya Petugas Administrasi Keuangan

136.000.000

136.000.000 100,00 23 23 Orang/12 Bln 022 Peningkatan Kemampuan Teknis

Pegawai Fungsional

Meningkatnya Kemampuan Teknis Pegawai Fungsional

-023 Peningkatan Kemampuan Teknis

Pegawai BLK di Bidang Pemasaran

Meningkatnya Kemampuan Teknis Pegawai BLK di bidang Pemasaran

- -025 Penyusunan Formasi, Rencana Usulan

Kenaikan Pangkat (RUKP) dan Tim Penilai Angka Kredit Pejabat Fungsional

Tersedianya Formasi, RUKP SKPD dan Data Angka Kredit Pejabat Fungsional

85.000.000

85.000.000 100,00 50 50 Orang 026 Pembinaan Rohani Pegawai Terselenggaranya Pembinaan Rohani di

lingkungan Disnakertrans Prov DKI Jakarta

106.250.000

106.250.000 100,00 500 500 Orang 027 Pembinaan Administrasi Barang Terbinanya para Pengurus Barang di

Lingkungan Disnakertrans Prov. DKI Jakarta

58.039.410

58.039.410 100,00 23 23 Unit 028 Penatalaksanaan Administrasi Barang Terlaksananya Penatalaksanaan

Administrasi Barang

106.250.000

106.250.000 100,00 20 20 Orang 029 Survey Penelitian Rencana Rehab

Gedung

Terlaksananya Survey Penelitian Rencana Rehab Gedung

25.000.000

25.000.000 100,00 1 Laporan Hasil 1 Survey 030 Peningkatan Tertib Administrasi Pada

Satminkal

Terlaksananya Peningkatan Tertib Administrasi Satminkal

127.500.000

127.000.000 99,61 23 23 Unit 031 Pengadaan Buku Untuk Perpustakaan

Dinas

Tersedianya Fasilitas Perpustakaan 85.000.000 84.236.195 99,10 100 100 Buku

F. 2.021.300.000 1.779.050.000 88,02

002 Penyusunan Renja SKPD Tahun 2009 Tersusunnya Renja SKPD 2009 170.000.000 170.000.000 100,00 1 Buku Laporan1 005 Penyusunan Laporan Disnakertrans

Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan Tahun Anggaran 2008

Tersusunnya Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan

102.000.000

102.000.000 100,00 12 12 Bulan 007 Penyusunan dan Sosialisasi Sistem

Pelaporan dalam Rangka Pemberdayaan Seksi Nakertrans di Kecamatan

Tersusunnya Sistem Pelaporan dalam rangka Pemberdayaan Seksi Nakertrans

127.500.000

127.500.000 100,00 43 43 Orang

Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 008 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

Daerah 2009

Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Daerah 2009

170.000.000

170.000.000 100,00 25 25 Orang 009 Penatalaksanaan Tertib Administrasi

Keuangan

Terlaksananya Penatalaksanaan Tertib Administrasi Keuangan

133.450.000

133.450.000 100,00 23 23 Unit 010 Penatalaksanaan Tertib Administrasi

Penerimaan Retribusi Daerah

Terlaskananya Penatalaksanaan Tertib Administrasi Penerimaan Restribusi Daerah

85.000.000

85.000.000 100,00 23 23 Unit 011 Penyusunan Neraca Awal SKPD Terlaksananya Peningkatan Sistem

pelaporan keuangan

142.800.000

142.800.000 100,00 23 23 Unit 012 Penyusunan Capaian Kinerja dan Ichtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Pemungutan, Penyetoran dan Pembukuan Penerimaan Retribusi Daerah

- -013 Penilaian Asset SKPD Disnakertrans

Provinsi DKI Jakarta

Tersusunnya Sistem Pelaporan Keuangan

204.000.000

204.000.000 100,00 1 Buku Laporan1 014 Koordinasi Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian Bagi Anggota Mitra Praja Utama

Terlaksananya koordinasi

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian bagi anggota MPU

127.500.000

127.500.000 100,00 10 10 Provinsi 015 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran

85.000.000

85.000.000 100,00 2 Buku Laporan2 016 Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

Tersedianya Laporan Pronogsis Realisasi Anggaran

- -017 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun

108.800.000

108.800.000 100,00 1 Buku Laporan1 018 Pengendalian Kegiatan dilingkungan

Disnakertrans

Terlaksananya Pengendalian Kegiatan dilingkungan Disnakertrans

153.000.000

153.000.000 100,00 12 12 Bulan 019 Monitoring Penempatan Transmigrasi

Asal DKI Jakarta ke Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara

Termonitornya Penempatan Transmigrasi Asal DKI Jakarta ke Kalimantan Selatan dan

114.750.000

- -020 Konsolidasi Pelaksanaan Transmigran

Swakarsa Mandiri (MPU)

Terlaksananya Konsolidasi Pelaksanaan Transmigran Swaskarsa Mandiri

127.500.000

- -022 Monitoring Kegiatan di Lingkungan

Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008

Terlaksananya Pengendalian Kegiatan Disnakertrans Tahun 2008

85.000.000

85.000.000 100,00 12 12 Bulan 023 Evaluasi Kegiatan dilingkungan

Disnakertrans

Terpantaunya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan pada Disnakertrans

85.000.000

85.000.000 100,00 12 12 Bulan

G. 12.987.483.100 8.437.360.983 64,97

009 Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya kendaraan dinas/operasional

325.000.000

271.380.000 83,50 2 Unit2 010 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Perlengkapan

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

357.700.000

328.579.860 91,86 1 Paket1 012 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.417.752.000

816.248.618 57,57

- Belanja Telepon 200.000.000 73.202.258 36,60 1 Tahun1 - Belanja Air 500.000.000 272.105.700 54,42 1 Tahun1 - Belanja Listrik 717.752.000 470.940.660 65,61 1 Tahun1 015 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 125.000.000 125.000.000 100,00 12 12 Bulan 016 Penyediaan Jasa Pengamanan

(SATPAM)

Tersedianya jasa Penhgamanan 132.600.000 129.593.200 97,73 12 12 Bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 017 Pengadaan Pakaian Pengamanan Kantor Tersedianya Pakaian Pengamanan

Kantor

34.000.000

34.000.000 100,00 16 16 Stel 019 Personal Komputer Tersedianya Personal Komputer 100.000.000 96.450.000 96,45 1 Paket1 027 Kereta Dorong/ Lori Tersedianya Kereta Dorong/Lori 2.000.000 2.000.000 100,00 1 Paket1 035 Belanja Modal Pengadaan Penghias

Ruangan Rumah Tangga

Tersedianya Penghias Ruangan Rumah Tangga

3.000.000

3.000.000 100,00 1 Paket1 036 Belanja Cetak dan Penggandaan Terselenggaranya Belanja Cetak dan

Penggandaan

160.000.000

158.213.760 98,88 1 Paket1 037 Belanja Modal Pengadaan Peralatan

Kantor

Tersedianya Peralatan Kantor 95.200.000 94.260.000 99,01 1 Paket1 038 Belanja Modal Alat-alat Komunikasi Tersedianya Alat-alat Komunikasi 11.900.000 11.900.000 100,00 1 Paket1 041 Belanja Modal Pengadaan Peralatan

dapur

Tersedianya Peralatan Dapur 12.750.000 12.750.000 100,00 1 Paket1 042 Belanja Modal Alat-alat Studio Tersedianya Alat-alat Studio 166.350.000 154.480.000 92,86 1 Paket1 043 Belanja Barang Pakai Habis Tersedianya Barang Pakai Habis 613.700.000 555.142.182 90,46 1 Paket1 044 Belanja Jasa Kantor Terselenggaranya Jasa Kantor 991.600.000 857.713.276 86,50 1 Paket1 046 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat Tersedianya Genset - -

-047 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Terselenggaranya Belanja Jasa Kendaraan Bermotor

121.000.000

121.000.000 100,00 1 Paket1 048 Belanja Modal Pengadaan Mebelair Terlaksananya Pengadaan Mebelair 1.000.000.000 -

-049 Rehab Gedung Dinas & Penataan Ruangan Sesuai KepGub Nomor 381/2006

Terlaksananya Rehab Gedung Dinas & Penataan Ruangan sesuai KepGub Nomor 381/2006

4.500.000.000

3.975.390.087 88,34 1 Paket1 050 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan

Kantor

Tersedianya Perlengkapan Kantor 1.000.000.000 690.260.000 69,03 1 Paket1 051 Rehab Gedung-Gedung Transito

Transmigrasi

Terlaksananya Rehab Gedung Transito Transmigrasi

1.817.931.100

-

-H. 8.043.104.000 8.043.104.000 100,00

001 Pembinaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Terbinanya Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

204.000.000

204.000.000 100,00 100 100 orang 003 Evaluasi Penyelenggaraan/ Penyediaan

Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Terevaluasinya

Penyelenggaraan/Penyedian Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

148.750.000

148.750.000 100,00 1.500 1.500 Perusahaan 004 Penyusunan Leaflet Informasi Tentang

Kesejahteraan Pekerja

Tersebarnya Informasi tentang Kesejahteraan Pekerja

- -005 Monitoring Koperasi Karyawan

Perusahaan

Terpantaunya Koperasi Karyawan di Perusahaan

212.500.000

212.500.000 100,00 250 250 Koperasi 006 Penyusunan Rancangan Pergub Tentang

Bentuk Bantuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Tersusunnya Rancangan Pergub Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Kesra

-

-009 Pencetakan Leaflet tentang Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Provinsi DKI Jakarta

Tersedianya Leaflet Tentang Jamsostek - - -012 Penyusunan Rancangan Pergub Tentang

Pelaksanaan Jaminan Sosial di Luar Hubungan Kerja

Tersusunnya Pergub tentang Pelaksanaan Jamsos di luar Hubungan Kerja

-

-Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 013 Penyusunan Rancangan Pergub tentang

Prosedur dan Tata Cara

Penyelenggaraan, Jenis dan Besarnya iuran Jaminan Sosial di Luar Hubungan Kerja

Tersusunnya Rancangan Pergub tentang Jamsostek

-

-014 Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi Pekerja/ Tenaga Kerja

Terevaluasinya Pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi Pekerja

140.250.000

140.250.000 100,00 1 Buku Laporan1 015 Pembinaan Pelaksanaan Program

Jaminan Sosial bagi Pekerja

Terpantaunya Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja

286.875.000

286.875.000 100,00 1 Paket 1 Paket 016 Pembinaan Hubungan Industrial Meningkatnya Pengetahuan Tentang

Hubungan Industrial

340.000.000

340.000.000 100,00 300 300 Orang - -017 Pembinaan Perusahaan Penyedia Jasa

Pekerja/ Buruh

Terbinanya Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

225.250.000

225.250.000 100,00 200 200 Orang - -018 Pembinaan Pembuatan Juknis Laporan

Hubungan Ketenagakerjaan

Tersusunnya PetunjukTeknis Sarana Hubungan Industrial

195.500.000

195.500.000 100,00 1 Juknis1 - -019 Pembinaan Pembuatan Peraturan

Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB) bagi Pekerja dan Pengusaha

Meningkatnya Pemahaman Pengusaha Tentang Peraturan Perusahaan

225.250.000

225.250.000 100,00 200 200 Orang -

-020 Pembinaan Pemeriksaan Penyusunan PP/ KKB dalam Rangka Pengesahan PP dan Pendaftaran KKB

Dapat disahkan / didaftar 400 PP/PKB 255.000.000 255.000.000 100,00 600 600 PP/PKB - -021 Evaluasi Pelaksanaan Pengesahan PP

dan Pendaftaran PKB Tahun 2007

Tersedianya data PP/PKB sebagai bahan Evaluasi dan bahan Pembuatan PP/PKB

140.250.000

140.250.000 100,00 1 Kegtn/1200 PP -1 -022 Sosialisasi Per Gub No.09 tahun 2007

tentang Tata Cara Pembuatan dan Pendaftaran serta Pelaksanaan Perjanjian Kerja

Meningkatnya Pemahaman peekrja/pengusaha tentang hak dan kewajibannya

- - - - --

-023 Pembinaan Pengurus dan Calon Pengurus LK Biparte

Terbinanya Pengurus dan Calon Pengurus LK Bipartite

212.500.000

212.500.000 100,00 200 200 Orang - -024 Fasilitasi Kegiatan LKS Tripartit Provinsi

DKI Jakarta

Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan LKS Tripartit Provinsi DKI Jakarta

127.500.000

127.500.000 100,00 18 12 Sidang/Rapat - -025 Pengolahan dan Analisis Data Organisasi

Pekerja ditingkat Provinsi

Tersedianya Data Organisasi Pekerja ditingkat Provinsi

500.000.000

500.000.000 100,00 1.200 1.200 SP/SB - -026 Pemutakhiran Data LKS Bipartit Tersedianya Data LKS Bipartite - - - - - -- -027 Penyelesaian Kasus Perselisihan

Hubungan Industrial

Terselesaikannya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

255.000.000

255.000.000 100,00 300 300 Kasus - -028 Temu Konsultasi tentang Pelaksanaan

PPHI diluar Pengadilan Hubungan Industrial sejak Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2006

Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan tentang Prosedur PPHI

123.675.000

123.675.000 100,00 90 90 Orang -

-029 Pembinaan Perusahaan Mengantisipasi Penanganan Mogok dan Unjuk Rasa

Terbinanya Perusahaan mengantisipasi Penanganan Mogok dan Unjuk Rasa

- - - - -- -030 Pembinaan Mekanisme Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial

Terlaksananya Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

306.000.000

306.000.000 100,00 300 300 Orang - -031 Penilaian Pelaksanaan Hubungan

Industrial pada Perusahaan di DKI Jakarta

Meningkatnya pemahaman Pengusaha Tentang Pelaksanaan Hubungan Industrial

272.000.000

(11)

-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 042 Pembinaan K3 Konstruksi Terbinanya K3 Konstruksi di

Perusahaan

- -043 Inventarisasi Data Wajib Lapor Terinventarisasinya Data Wajib Lapor

Ketenagakerjaan

238.340.000

238.340.000 100,00 8 Bulan8 - -044 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan di

Perusahaan

Terbinanya Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan

267.750.000

267.750.000 100,00 300 300 Orang - -045 Pembinaan bagi Perusahaan yang Wajib

Memperkerjakan Tenaga Kerja Penyandang Cacat

Terbinanya Bagi Perusahaan yang Wajib Memperkerjakan Tenaga Kerja Penca

- -046 Penyusunan Standar/ Pedoman Teknis

Pembinaan Pengawasan Lingkungan Kerja

Tersusunnya Standar/Pedoman Teknis Pembinaan Pengawasan Lingk Kerja

- -047 Sosialisasi Perda 1/ 2006 tentang

Retribusi Perusahaan Pengguna, Pemakai Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja

Tersosialisasinya Perda 1/2006 tentang Retribusi

136.768.400

136.768.400 100,00 100 100 orang -

-048 Pembinaan Teknisi Kimia Pengguna, Pemakai Bahan Kimia Berbahaya

Terbiananya Teknisi Kimia Pengguna, Pemakai Bahan Kimia Berbahaya

195.925.000

195.925.000 100,00 60 60 orang - -049 Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

Pada Industri Kecil di 4 Lokasi (TKBM) Sunda Kelapa, TKBM Tanjung Priok, PIK dan SUIK

Terperiksanya Kesehatan TK pada Perusahaan

-

-050 Penyusunan Himpunan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Jaminan Sosial

Tersusunnya Himpunan Pergub DKI Jakarta

116.662.500

116.662.500 100,00 1.000 1.000 Buku 051 Perbandingan Sistem Pengupahan Antar

Negara

Terlaksananya Perbandingan Sistem Pengupahan Antar Negara

- -052 Pemeriksaan dan Pengawasan Norma

Ketenagakerjan pada Perusahaan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan

422.152.500

422.152.500 100,00 8 Bulan8 - -053 Pemeriksaan dan Pengawasan Tenaga

Kerja Asing pada Perusahaan Jenis Usaha Pariwisata

Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan TKA Pada Perusahaan Pariwisata

-

-054 Pembinaan Teknis/ Penyelia Lift Terbinanya Teknis / Penyelia Lift 297.500.000 297.500.000 100,00 120 120 orang - -055 Pembinaan Operator Pesawat Angkat

Angkut Jenis Gondola

Terbinanya Operator Pesawat Angkat Angkut Jenis Gondola

255.000.000

255.000.000 100,00 120 120 orang - -056 Pembinaan Perusahaan Pengerah

Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

Terbinanya Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

212.500.000

212.500.000 100,00 60 60 Perusahaan - -057 Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan

Kerja Terhadap Pusat Perbelanjan di Provinsi DKI Jakarta

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Kerja di Pusat Perbelanjaan

230.894.680

230.894.680 100,00 100 100 Perusahaan - -058 Pembinaan Keahlian K3 pada

Perusahaan Pengguna, Pemakai Bahan Kimia Berbahaya

Terbinanya Keahlian K3 Kimia pada Perusahaan

266.173.420

266.173.420 100,00 40 40 orang - -059 Pembinaan Norma Kerja Perempuan dan

Norma Kerja Anak bagi Perusahaan

Terlaksananya Pembinaan Norma Kerja Perempuan dan Anak bagi Perusahaan

267.750.000

267.750.000 100,00 300 300 orang - -060 Pembinaan Sistem Manajemen K3 bagi

Perusahaan

Terbinanya Sistem Manajemen K3 bagi Perusahaan

255.000.000

255.000.000 100,00 120 120 orang - -061 Pembinaan K3 Bangunan/ Gedung

Bertingkat

Terselenggaranya Pembinaan K3 bangunan/ gedung bertingkat

297.500.000

(12)

-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 062 Sosialisasi Penyelenggaraan Program

Jamsos dan Lembaga Penyelenggara

Tersosialisasinya Peraturan Gubernur tentang Program JKDK

307.062.500

307.062.500 100,00 150 150 orang 063 Koordinasi Penyelenggaraan Program

Jamsos dengan Lembaga Penyelenggara

Tersusunnya Pergub tentang Pelaksanaan Jamsos dalam Hub Kerja

105.825.000

Referensi

Dokumen terkait

Di tengah ketatnya persaingan kosmetik ,baik dari produk lokal maupun produk import, Kawai kosmetik yang berasal dari jepang ini berani untuk masuk pasar

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN: 2019 SKPD KEPALA SKPD BENDAHARA PENGELUARAN BULAN RS.]D SURAKARTA

1 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH.. TAHUN ANGGARAN

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa motivasi berprestasi dan kepercayaan diri merupakan faktor internal yang mempunyai peran penting dalam

Limbah tanaman yang baik digunakan sebagai bahan pembuatan bunga buatan dengan alat bolder diantaranya adalah : kulit jagung dan daun lontar.. Limbah kulit jagung

Termasuk famili Nonionidae dengan test cenderung involute, bagian tepi membulat, umumnya dijumpai umbilical yang dalam, komposisi gampingan berpori, aperture melengkung pada

Rancang Bangun Aplikasi Akademik Berbasis Android Studi Kasus Pada Universitas Nasional Pasim Bandung 58 FASILKOM

Mengasuh dan mendidik anak merupakan tugas yang penuh tantangan dan sangat menarik. Pada saat anak mengalami.. pertumbuhan sering menemukan hal-hal baru yang