• Tidak ada hasil yang ditemukan

(TARGET) ( TARGET ) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "(TARGET) ( TARGET ) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

Lampiran 1.

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boalemo

Tahun : 2021

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

(TARGET) ( TARGET )

3 4 7 8 9

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah Rp 352,137,904.00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 352,137,904.00

Indeks Kepuasan Masyarakat 100% Keluaran :

Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Bulan 12

Hasil :

Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

% 100

1.3. Presentase Barang Milik Daerah

dalam Keadaan Baik 96.55% 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 4,187,077,581.00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 3,319,522,915.00 Keluaran :

Melaksanakan Pengolahan Layanan Managemen Keuangan yang Efektif dan Efisien

Bulan 12

Hasil :

Persentase Pengolahan layanan Managemen Keuangan yang Efektif dan Efisien

% 100

Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 852,555,000.00

Keluaran :Melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang akurat dan tepat waktu

Bulan 12

Hasil :Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang akurat dan tepat waktu

% 100

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran

SKPD Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 14,999,666.00

Keluaran :

Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD Tepat Waktu

Bulan 12

Hasil :

Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tepat Waktu

% 100

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 318,654,735.00

Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik 1.

RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )

S A S A R A N

PROGRAM

K E G I A T A N

URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KET

1 2 5 6

1.1. Presentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Sumber Dana DAU/ DBH/

PAD/Lain-lain Pendapatan

Yang Sah 100%

1.2.

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas PUPR Tepat Waktu

Terwujudnya Manajemen Keuangan Dinas PUPR yang Transparan dan Efisien

Terwujudnya Administrasi Umum Dinas PUPR yang Baik

(3)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 38,432,585.00

Keluaran :Melaksanakan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan Bulan 12

Hasil :Persentase Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan % 100

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 26,886,150.00

Keluaran :Melaksanakan Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan Dinas PUPR Bulan 12

Hasil :Persentase Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan Dinas PUPR % 100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 253,336,000.00

Keluaran :

Melaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke Luar Daerah dengan Baik

Bulan 12

Hasil :

Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke Luar Daerah dengan Baik

% 100

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah Rp 258,445,766.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 32,196,000.00

Keluaran :Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Dinas PUPR Bulan 12

Hasil :Persentase Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Dinas PUPR % 100

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 133,596,266.00

Keluaran :

Melaksanakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas PUPR

Bulan 12

Hasil :Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik Dinas PUPR % 100 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 46,300,000.00

Keluaran :

Melaksanakan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas PUPR yang memadai

Bulan 12

Hasil :

Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas PUPR yang memadai

% 100

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 46,353,500.00

Keluaran :Melaksanakan Penyediaan Makanan dan

Minuman Tamu/Peserta Rapat Dinas PUPR Bulan 12

Hasil :Persentase Penyediaan Makanan dan

Minuman Tamu/Peserta Rapat Dinas PUPR % 100 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 147,002,900.00

Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah Dinas PUPR yang berfungsi dengan Baik

Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kinerja Dinas PUPR dalam Kondisi Baik

(4)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 27,211,900.00

Keluaran :

Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Bulan 12

Hasil :

Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

% 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 99,791,000.00

Keluaran :

Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Bulan 12

Hasil :

Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

% 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 20,000,000.00

Keluaran :Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Bulan 12

Hasil :Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya % 100

2. 2.1. Cakupan Luas Areal Sawah yang

bisa dialiri 126.6% Program Sumber Daya

Air 1.

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Daerah

Irigasi Rp 3,621,950,000.00

Normalisasi/Restorasi Sungai Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 3,621,950,000.00

Keluaran :Melaksanakan Normalisasi/Restorasi

Sungai di Kabupaten Boalemo Lokasi Hasil :Normalisasi/Restorasi Sungai di Kabupaten

Boalemo

2.2. Presentase Penurunan Titik

Banjir/Genangan 153.3% 2.

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasanya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota

Daerah

Irigasi Rp 7,634,675,635.00

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 7,390,549,000.00 Keluaran :Melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Permukaan Daerah

Irigasi Hasil : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Permukaan Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 244,126,635.00

Meningkatkan Cakupan Daerah Irigasi dan Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Bebas Banjir

Sumber Dana DAU/DAK Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem

Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Terwujudnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berkualitas

(5)

Keluaran :

Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kabupaten Boalemo

Lokasi DI Data Base

Hasil :Operasi dan Pemeliharaan Jarigan Irigasi Permukaan di Kabupaten Boalemo

3.1 1. Rp 3,076,495,294.00

Penataan Bangunan dan Lingkungan Masukan : Jumlah Dana Rp 3,076,495,294.00

Keluaran :Melaksanakan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten Boalemo Kebijakan Hasil :Penataan Bangunan dan Lingkungan di

Kabupaten Boalemo

4. 4.1. Presentase Jembatan dalam

Kondisi Baik 148% Program

Penyelenggaraan Jalan 1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Km Rp 22,956,818,590.00

Rekonstruksi Jalan Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 10,599,867,590.00

Keluaran :Melaksanakan Rekonstruksi Jalan di

Kabupaten Boalemo Km

4.2 Presentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

68.17% Hasil : Rekonstruksi Jalan di Kabupaten Boalemo

Rehabilitasi Jalan Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 350,000,000.00

Keluaran :Melaksanakan Rehabilitasi Jalan di

Kabupaten Boalemo Km

Hasil : Rehabilitasi Jalan di Kabupaten Boalemo

Pembangunan Jembatan Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 11,706,951,000.00

Keluaran :Melaksanakan Pembangunan Jembatan di

Kabupaten Boalemo M

Hasil :Pembangunan Jembatan di Kabupaten Boalemo

Rehabilitasi Jembatan Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 300,000,000.00

Keluaran :Melaksanakan Rehabilitasi Jembatan di

Kabupaten Boalemo M

Hasil :Rehabilitasi Jembatan di Kabupaten Boalemo

Tilamuta, Januari 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOALEMO,

MUS MOHA, S.Sos. MM Pembina Tingkat I / IV b NIP. 19610214 198602 1 003

Meningkatkan cakupan Daerah

Irigasi dan Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Bebas Banjir

Meningkatkan Ketaatan Pengelolaan Tata Ruang 3.

Presentase Kesesuaian Pola Pembangunan dengan Arahan

Tata Ruang 96.24%

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Penyelenggaraan Penataan dan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Dana DAU/DAK Sumber Dana DAU/DAK

Sumber Dana DAU Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan

Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Kebijakan

(6)

Lampiran 1.

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boalemo

Tahun : 2021

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

(TARGET) ( TARGET )

3 4 7 8 9

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah Rp 129,128,000.00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 129,128,000.00

Indeks Kepuasan Masyarakat

100% Keluaran :

Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Bulan 12

Hasil :Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

% 100

1.3. Presentase Barang Milik Daerah

dalam Keadaan Baik 96.55% 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Rp 4,398,899,974.00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 3,508,070,308.00

Keluaran :

Melaksanakan Pengolahan Layanan Managemen Keuangan yang Efektif dan Efisien

Bulan 12

Hasil :

Persentase Pengolahan layanan Managemen Keuangan yang Efektif dan Efisien

% 100

Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 872,670,000.00

Keluaran :

Melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang akurat dan tepat waktu

Bulan 12

Hasil :

Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang akurat dan tepat waktu

% 100

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 18,159,666.00

Keluaran :

Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD Tepat Waktu

Bulan 12

Hasil :

Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tepat Waktu

% 100

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 587,950,743.00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

1. Sumber Dana

DAU/ DBH/

PAD/Lain-lain Pendapatan

Yang Sah

1.2.

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas PUPR Tepat Waktu

Terwujudnya Administrasi Umum Dinas PUPR yang Baik

Terwujudnya Manajemen Keuangan Dinas PUPR yang Transparan dan Efisien

SATUAN

1 2 5 6

1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik

1.1. Presentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP

100%

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN ( RKT )

S A S A R A N

PROGRAM

K E G I A T A N

URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KINERJA KET

(7)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 34,217,385.00

Keluaran :Melaksanakan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan Bulan 12

Hasil :Persentase Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan % 100

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 27,253,358.00

Keluaran :Melaksanakan Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan Dinas PUPR Bulan 12

Hasil :Persentase Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan Dinas PUPR % 100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 526,480,000.00

Keluaran :

Melaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke Luar Daerah dengan Baik

Bulan 12

Hasil :Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke Luar Daerah dengan Baik

% 100

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah Rp 204,070,684.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 14,120,000.00

Keluaran :Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Dinas PUPR Bulan 12

Hasil :Persentase Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Dinas PUPR % 100

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 135,567,385.00

Keluaran :Melaksanakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas PUPR

Bulan 12

Hasil :Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik Dinas PUPR % 100

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 10,070,000.00

Keluaran :Melaksanakan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas PUPR yang memadai

Bulan 12

Hasil :

Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas PUPR yang memadai

% 100

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 44,313,299.00 Keluaran :Melaksanakan Penyediaan Makanan dan

Minuman Tamu/Peserta Rapat Dinas PUPR Bulan 12 Hasil :Persentase Penyediaan Makanan dan

Minuman Tamu/Peserta Rapat Dinas PUPR % 100

5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Peerintah Daerah Rp 98,997,050.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 29,056,050.00 Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan

Daerah Dinas PUPR yang berfungsi dengan Baik

Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kinerja Dinas PUPR dalam Kondisi Baik

(8)

Keluaran :

Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Bulan 12

Hasil :

Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

% 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 69,941,000.00

Keluaran :

Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Bulan 12

Hasil :

Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

% 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor

dan Bangunan Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp -

Keluaran :Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Bulan 12

Hasil :Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya % 100

2. 2.1. Cakupan Luas Areal Sawah yang

bisa dialiri

126.6%

Program Sumber Daya

Air 1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1

(satu) Daerah Kabupaten/Kota Daerah

Irigasi Rp 4,465,490,003.00 Normalisasi/Restorasi Sungai Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 4,465,490,003.00

Keluaran :Melaksanakan Normalisasi/Restorasi

Sungai di Kabupaten Boalemo Lokasi Hasil :Normalisasi/Restorasi Sungai di Kabupaten

Boalemo 2.2. Presentase Penurunan Titik

Banjir/Genangan

153.3%

2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasanya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota

Daerah

Irigasi Rp 7,633,436,310.00

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 7,390,549,000.00 Keluaran :Melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Permukaan Daerah

Irigasi Hasil : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Permukaan Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 242,887,310.00

Keluaran :

Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kabupaten Boalemo

Lokasi DI Data Base Hasil : Operasi dan Pemeliharaan Jarigan Irigasi

Permukaan di Kabupaten Boalemo Meningkatkan Cakupan

Daerah Irigasi dan Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Bebas Banjir

Sumber Dana DAU/DAK Terwujudnya Pengelolaan SDA dan Bangunan

Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berkualitas

Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

(9)

3.1 1.

Penataan Bangunan dan Lingkungan

Masukan : Jumlah Dana Rp 2,348,990,198.00

Keluaran :Melaksanakan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten Boalemo Kebijakan Hasil :Penataan Bangunan dan Lingkungan di

Kabupaten Boalemo

4. 4.1. Presentase Jembatan dalam

Kondisi Baik 148% Program

Penyelenggaraan Jalan 1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Km Rp 24,590,323,400.00

Rekonstruksi Jalan Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 11,142,580,914.00

Keluaran :Melaksanakan Rekonstruksi Jalan di

Kabupaten Boalemo Km

4.2 Presentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

68.17%

Hasil : Rekonstruksi Jalan di Kabupaten Boalemo Rehabilitasi Jalan

Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 889,565,000.00 Keluaran :Melaksanakan Rehabilitasi Jalan di

Kabupaten Boalemo Km

Hasil : Rehabilitasi Jalan di Kabupaten Boalemo Pembangunan Jembatan

Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 11,568,793,186.00

Keluaran :Melaksanakan Pembangunan Jembatan di

Kabupaten Boalemo M

Hasil :Pembangunan Jembatan di Kabupaten Boalemo

Rehabilitasi Jembatan

Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 989,384,300.00 Keluaran :Melaksanakan Rehabilitasi Jembatan di

Kabupaten Boalemo M

Hasil :Rehabilitasi Jembatan di Kabupaten Boalemo

Tilamuta, November 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOALEMO,

SUPANDRA NUR, ST Pembina Tingkat I / IV b NIP. 19780611 200501 1 008

Sumber Dana DAU

Meningkatkan cakupan Daerah Irigasi dan Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Bebas Banjir

Sumber Dana DAU/DAK 3. Meningkatkan Ketaatan

Pengelolaan Tata Ruang

Presentase Kesesuaian Pola Pembangunan dengan Arahan

Tata Ruang 96.24%

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Penyelenggaraan Penataan dan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah

Kabupaten/Kota Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Rp 2,348,990,198.00 Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Kebijakan

Referensi

Dokumen terkait

You can connect your laptop to the internet when you are out, at places called "hotspots." Public institutions, businesses, even small shops offer free or very cheap

Pemerintah Kota Surakarta ingin merancang sebuah gedung wayang orang yang bisa menjadi salah satu bangunan di mana terdapat pementasan wayang orang yang di dilakukan untuk

Jika perusahaan tersebut bergerak di bidang industri dan perdagangan, artinya melakukan pengolahan suatu komoditi dan kemudian menjual kembali hasil produksi- nya, seperti

Betty James took over as CEO of James Industries and introduced other toys for the ˆSlinky line-up˜ including: Slinky pets, crazy eyes Slinky (glasses with Slinky-extended

atau mungkin Iyul pernah liat orang yang lagi Live terus parah

Bila terdapat cuti bersama yang memotong cuti tahunan maka dapat dimasukkan pada infotype absence per karyawan, namun bila tidak.. memotong cuti tahunan, maka dapat

produk akan dipengaruhi oleh beberapa faktor perilaku konsumen yaitu faktor budaya,. faktor sosial, faktor pribadi, dan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan modal kerja terhadap struktur modal pada persahaan property