Lampiran 1.
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boalemo
Tahun : 2021
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
(TARGET) ( TARGET )
3 4 7 8 9
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah Rp 352,137,904.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 352,137,904.00
Indeks Kepuasan Masyarakat 100% Keluaran :
Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Bulan 12
Hasil :
Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
% 100
1.3. Presentase Barang Milik Daerah
dalam Keadaan Baik 96.55% 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 4,187,077,581.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 3,319,522,915.00 Keluaran :
Melaksanakan Pengolahan Layanan Managemen Keuangan yang Efektif dan Efisien
Bulan 12
Hasil :
Persentase Pengolahan layanan Managemen Keuangan yang Efektif dan Efisien
% 100
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 852,555,000.00
Keluaran :Melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang akurat dan tepat waktu
Bulan 12
Hasil :Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang akurat dan tepat waktu
% 100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 14,999,666.00
Keluaran :
Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD Tepat Waktu
Bulan 12
Hasil :
Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tepat Waktu
% 100
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 318,654,735.00
Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik 1.
RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )
S A S A R A N
PROGRAM
K E G I A T A N
URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KET
1 2 5 6
1.1. Presentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Sumber Dana DAU/ DBH/
PAD/Lain-lain Pendapatan
Yang Sah 100%
1.2.
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas PUPR Tepat Waktu
Terwujudnya Manajemen Keuangan Dinas PUPR yang Transparan dan Efisien
Terwujudnya Administrasi Umum Dinas PUPR yang Baik
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 38,432,585.00
Keluaran :Melaksanakan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan Bulan 12
Hasil :Persentase Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan % 100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 26,886,150.00
Keluaran :Melaksanakan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Dinas PUPR Bulan 12
Hasil :Persentase Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan Dinas PUPR % 100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 253,336,000.00
Keluaran :
Melaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke Luar Daerah dengan Baik
Bulan 12
Hasil :
Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke Luar Daerah dengan Baik
% 100
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Rp 258,445,766.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 32,196,000.00
Keluaran :Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Dinas PUPR Bulan 12
Hasil :Persentase Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Dinas PUPR % 100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 133,596,266.00
Keluaran :
Melaksanakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas PUPR
Bulan 12
Hasil :Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Dinas PUPR % 100 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 46,300,000.00
Keluaran :
Melaksanakan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas PUPR yang memadai
Bulan 12
Hasil :
Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas PUPR yang memadai
% 100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 46,353,500.00
Keluaran :Melaksanakan Penyediaan Makanan dan
Minuman Tamu/Peserta Rapat Dinas PUPR Bulan 12
Hasil :Persentase Penyediaan Makanan dan
Minuman Tamu/Peserta Rapat Dinas PUPR % 100 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 147,002,900.00
Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah Dinas PUPR yang berfungsi dengan Baik
Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kinerja Dinas PUPR dalam Kondisi Baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Masukan : Jumlah Dana Rp. 27,211,900.00
Keluaran :
Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Bulan 12
Hasil :
Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
% 100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 99,791,000.00
Keluaran :
Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Bulan 12
Hasil :
Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
% 100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 20,000,000.00
Keluaran :Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Bulan 12
Hasil :Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya % 100
2. 2.1. Cakupan Luas Areal Sawah yang
bisa dialiri 126.6% Program Sumber Daya
Air 1.
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Daerah
Irigasi Rp 3,621,950,000.00
Normalisasi/Restorasi Sungai Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 3,621,950,000.00
Keluaran :Melaksanakan Normalisasi/Restorasi
Sungai di Kabupaten Boalemo Lokasi Hasil :Normalisasi/Restorasi Sungai di Kabupaten
Boalemo
2.2. Presentase Penurunan Titik
Banjir/Genangan 153.3% 2.
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasanya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota
Daerah
Irigasi Rp 7,634,675,635.00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 7,390,549,000.00 Keluaran :Melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Permukaan Daerah
Irigasi Hasil : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Permukaan Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 244,126,635.00
Meningkatkan Cakupan Daerah Irigasi dan Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Bebas Banjir
Sumber Dana DAU/DAK Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Terwujudnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berkualitas
Keluaran :
Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kabupaten Boalemo
Lokasi DI Data Base
Hasil :Operasi dan Pemeliharaan Jarigan Irigasi Permukaan di Kabupaten Boalemo
3.1 1. Rp 3,076,495,294.00
Penataan Bangunan dan Lingkungan Masukan : Jumlah Dana Rp 3,076,495,294.00
Keluaran :Melaksanakan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten Boalemo Kebijakan Hasil :Penataan Bangunan dan Lingkungan di
Kabupaten Boalemo
4. 4.1. Presentase Jembatan dalam
Kondisi Baik 148% Program
Penyelenggaraan Jalan 1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Km Rp 22,956,818,590.00
Rekonstruksi Jalan Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 10,599,867,590.00
Keluaran :Melaksanakan Rekonstruksi Jalan di
Kabupaten Boalemo Km
4.2 Presentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)
68.17% Hasil : Rekonstruksi Jalan di Kabupaten Boalemo
Rehabilitasi Jalan Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 350,000,000.00
Keluaran :Melaksanakan Rehabilitasi Jalan di
Kabupaten Boalemo Km
Hasil : Rehabilitasi Jalan di Kabupaten Boalemo
Pembangunan Jembatan Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 11,706,951,000.00
Keluaran :Melaksanakan Pembangunan Jembatan di
Kabupaten Boalemo M
Hasil :Pembangunan Jembatan di Kabupaten Boalemo
Rehabilitasi Jembatan Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 300,000,000.00
Keluaran :Melaksanakan Rehabilitasi Jembatan di
Kabupaten Boalemo M
Hasil :Rehabilitasi Jembatan di Kabupaten Boalemo
Tilamuta, Januari 2021
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOALEMO,
MUS MOHA, S.Sos. MM Pembina Tingkat I / IV b NIP. 19610214 198602 1 003
Meningkatkan cakupan DaerahIrigasi dan Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Bebas Banjir
Meningkatkan Ketaatan Pengelolaan Tata Ruang 3.
Presentase Kesesuaian Pola Pembangunan dengan Arahan
Tata Ruang 96.24%
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Penyelenggaraan Penataan dan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Dana DAU/DAK Sumber Dana DAU/DAK
Sumber Dana DAU Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Kebijakan
Lampiran 1.
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boalemo
Tahun : 2021
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
(TARGET) ( TARGET )
3 4 7 8 9
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah Rp 129,128,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 129,128,000.00
Indeks Kepuasan Masyarakat
100% Keluaran :
Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Bulan 12
Hasil :Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
% 100
1.3. Presentase Barang Milik Daerah
dalam Keadaan Baik 96.55% 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Rp 4,398,899,974.00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 3,508,070,308.00
Keluaran :
Melaksanakan Pengolahan Layanan Managemen Keuangan yang Efektif dan Efisien
Bulan 12
Hasil :
Persentase Pengolahan layanan Managemen Keuangan yang Efektif dan Efisien
% 100
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 872,670,000.00
Keluaran :
Melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang akurat dan tepat waktu
Bulan 12
Hasil :
Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang akurat dan tepat waktu
% 100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 18,159,666.00
Keluaran :
Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD Tepat Waktu
Bulan 12
Hasil :
Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tepat Waktu
% 100
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 587,950,743.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
1. Sumber Dana
DAU/ DBH/
PAD/Lain-lain Pendapatan
Yang Sah
1.2.
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas PUPR Tepat Waktu
Terwujudnya Administrasi Umum Dinas PUPR yang Baik
Terwujudnya Manajemen Keuangan Dinas PUPR yang Transparan dan Efisien
SATUAN
1 2 5 6
1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik
1.1. Presentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP
100%
RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN ( RKT )
S A S A R A N
PROGRAM
K E G I A T A N
URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KINERJA KET
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 34,217,385.00
Keluaran :Melaksanakan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan Bulan 12
Hasil :Persentase Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan % 100
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 27,253,358.00
Keluaran :Melaksanakan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Dinas PUPR Bulan 12
Hasil :Persentase Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan Dinas PUPR % 100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 526,480,000.00
Keluaran :
Melaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke Luar Daerah dengan Baik
Bulan 12
Hasil :Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke Luar Daerah dengan Baik
% 100
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Rp 204,070,684.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 14,120,000.00
Keluaran :Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Dinas PUPR Bulan 12
Hasil :Persentase Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Dinas PUPR % 100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 135,567,385.00
Keluaran :Melaksanakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas PUPR
Bulan 12
Hasil :Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Dinas PUPR % 100
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 10,070,000.00
Keluaran :Melaksanakan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas PUPR yang memadai
Bulan 12
Hasil :
Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas PUPR yang memadai
% 100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 44,313,299.00 Keluaran :Melaksanakan Penyediaan Makanan dan
Minuman Tamu/Peserta Rapat Dinas PUPR Bulan 12 Hasil :Persentase Penyediaan Makanan dan
Minuman Tamu/Peserta Rapat Dinas PUPR % 100
5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Peerintah Daerah Rp 98,997,050.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 29,056,050.00 Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan
Daerah Dinas PUPR yang berfungsi dengan Baik
Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kinerja Dinas PUPR dalam Kondisi Baik
Keluaran :
Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Bulan 12
Hasil :
Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
% 100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp 69,941,000.00
Keluaran :
Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Bulan 12
Hasil :
Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
% 100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Masukan : Jumlah Dana Rp. Rp -
Keluaran :Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Bulan 12
Hasil :Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya % 100
2. 2.1. Cakupan Luas Areal Sawah yang
bisa dialiri
126.6%
Program Sumber Daya
Air 1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota Daerah
Irigasi Rp 4,465,490,003.00 Normalisasi/Restorasi Sungai Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 4,465,490,003.00
Keluaran :Melaksanakan Normalisasi/Restorasi
Sungai di Kabupaten Boalemo Lokasi Hasil :Normalisasi/Restorasi Sungai di Kabupaten
Boalemo 2.2. Presentase Penurunan Titik
Banjir/Genangan
153.3%
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasanya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota
Daerah
Irigasi Rp 7,633,436,310.00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 7,390,549,000.00 Keluaran :Melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Permukaan Daerah
Irigasi Hasil : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Permukaan Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 242,887,310.00
Keluaran :
Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kabupaten Boalemo
Lokasi DI Data Base Hasil : Operasi dan Pemeliharaan Jarigan Irigasi
Permukaan di Kabupaten Boalemo Meningkatkan Cakupan
Daerah Irigasi dan Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Bebas Banjir
Sumber Dana DAU/DAK Terwujudnya Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang berkualitas
Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.1 1.
Penataan Bangunan dan Lingkungan
Masukan : Jumlah Dana Rp 2,348,990,198.00
Keluaran :Melaksanakan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten Boalemo Kebijakan Hasil :Penataan Bangunan dan Lingkungan di
Kabupaten Boalemo
4. 4.1. Presentase Jembatan dalam
Kondisi Baik 148% Program
Penyelenggaraan Jalan 1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Km Rp 24,590,323,400.00
Rekonstruksi Jalan Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 11,142,580,914.00
Keluaran :Melaksanakan Rekonstruksi Jalan di
Kabupaten Boalemo Km
4.2 Presentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)
68.17%
Hasil : Rekonstruksi Jalan di Kabupaten Boalemo Rehabilitasi Jalan
Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 889,565,000.00 Keluaran :Melaksanakan Rehabilitasi Jalan di
Kabupaten Boalemo Km
Hasil : Rehabilitasi Jalan di Kabupaten Boalemo Pembangunan Jembatan
Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 11,568,793,186.00
Keluaran :Melaksanakan Pembangunan Jembatan di
Kabupaten Boalemo M
Hasil :Pembangunan Jembatan di Kabupaten Boalemo
Rehabilitasi Jembatan
Masukan : Jumlah Dana Rp Rp 989,384,300.00 Keluaran :Melaksanakan Rehabilitasi Jembatan di
Kabupaten Boalemo M
Hasil :Rehabilitasi Jembatan di Kabupaten Boalemo
Tilamuta, November 2021
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOALEMO,
SUPANDRA NUR, ST Pembina Tingkat I / IV b NIP. 19780611 200501 1 008
Sumber Dana DAU
Meningkatkan cakupan Daerah Irigasi dan Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Bebas Banjir
Sumber Dana DAU/DAK 3. Meningkatkan Ketaatan
Pengelolaan Tata Ruang
Presentase Kesesuaian Pola Pembangunan dengan Arahan
Tata Ruang 96.24%
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Penyelenggaraan Penataan dan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah
Kabupaten/Kota Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Rp 2,348,990,198.00 Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Kebijakan