• Tidak ada hasil yang ditemukan

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA"

Copied!
12
0
0

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD )

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2020

KODE NAMA FORMULIR

DPA - SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA - SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA - SKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA - SKPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(2)

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir DPA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 08 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Organisasi : 2 . 08 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

(Rp)

1 2 3

5 BELANJA 20.397.273.815,04

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.775.855.686,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.775.855.686,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.621.418.129,04

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.644.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.576.402.129,04

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.304.372.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (20.397.273.815,04) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1

Belanja Tidak Langsung

1.193.963.921,50 1.193.963.921,50 1.193.963.921,50 1.193.963.921,50 4.775.855.686,00

2.2 Belanja

Langsung 2.209.989.112,26 5.751.743.450,50 5.130.220.249,62 2.529.465.316,66 15.621.418.129,04

3.1 Penerimaan

Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Pengeluaran

Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Malang, 02 Januari 2020 Mengetahui Sekretaris Daerah

Ir. Didik Budi Muljono, MT Pembina Utama Madya NIP. 19600504 198811 1 001

(3)

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD : 2.08 01 00 00 5 1

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 . 08 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

ORGANISASI : 2 . 08 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SUB UNIT ORGANISASI : 2 . 08 . 01 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA : Dra. SRI WAHJUNI PUDJI LESTARI

NIP : 19600822 198003 2 002

JABATAN : Pengguna Anggaran

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

Formulir DPA SKPD

2.08 01 00 00 5 1

2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 08 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Organisasi : 2 . 08 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE

REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga Satuan Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 BELANJA 4.775.855.686,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.775.855.686,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.775.855.686,00

5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.446.781.050,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.858.922.500,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (Gaji Pokok) 1 tahun 1.858.922.500,00 1.858.922.500,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 176.298.800,00

Tunjangan Keluarga 1 tahun 176.298.800,00 176.298.800,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 275.850.000,00

Tunjangan Jabatan 1 tahun 275.850.000,00 275.850.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 28.427.875,00

Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun 28.427.875,00 28.427.875,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 91.542.750,00

Tunjangan Beras 1 tahun 91.542.750,00 91.542.750,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 15.662.500,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (Tunjangan PPh 21) 1 tahun 15.662.500,00 15.662.500,00

(5)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE

REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga Satuan Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 76.625,00

Pembulatan Gaji 1 tahun 76.625,00 76.625,00

5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.329.074.636,00

5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 2.329.074.636,00

Kepala Dinas (Kelas Jabatan 14 ) 12 o/b 8.073.278,00 96.879.336,00

Sekretaris Dinas (Kelas Jabatan 12) 12 o/b 4.638.694,00 55.664.328,00

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Kelas Jabatan 11) 12 o/b 4.432.771,00 53.193.252,00

Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana (Kelas Jabatan 11) 12 o/b 4.432.771,00 53.193.252,00

Kepala Bidang Keluarga Berencana (Kelas Jabatan 11) 12 o/b 4.432.771,00 53.193.252,00

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Kelas Jabatan 11) 12 o/b 4.432.771,00 53.193.252,00

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset (Kelas Jabatan 9) 12 o/b 3.099.688,00 37.196.256,00

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00

Kepala Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00

Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00

Kepala Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00

Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00

Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00

Kepala Seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00 Kepala Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00

Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan KB (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00

Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00

Kepala Seksi Informasi Keluarga (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00

Kepala Seksi Penyuluhan (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00

(6)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE

REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga Satuan Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00

Penyusun Pembinaan Kesertaan KB (Kelas Jabatan 7) 12 o/b 1.929.176,00 23.150.112,00

Pengadministrasi Umum (Kelas Jabatan 5) 24 o/b 1.062.130,00 25.491.120,00

Bendahara (Kelas Jabatan 7) 12 o/b 1.929.176,00 23.150.112,00

Pengelola Gaji (Kelas Jabatan 6) 12 o/b 1.495.653,00 17.947.836,00

Pengemudi (Kelas Jabatan 3) 12 o/b 736.988,00 8.843.856,00

Pemelihara Sarana dan Prasarana (Kelas Jabatan 5) 12 o/b 1.062.130,00 12.745.560,00

Tambahan Perbaikan Penghasilan PNS Lainnya 1 tahun 1.343.645.352,00 1.343.645.352,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I Rp. 1.193.963.921,50 Triwulan II Rp. 1.193.963.921,50 Triwulan III Rp. 1.193.963.921,50 Triwulan IV Rp. 1.193.963.921,50 JUMLAH Rp. 4.775.855.686,00

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Malang, 02 Januari 2020 Pengguna Anggaran

Drs. Willem P. Salamena, MM. Dra. SRI WAHJUNI PUDJI LESTARI

NIP. 19600108 198608 1 002 NIP. 19600822 198003 2 002

(7)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 2.2

Tahun Anggaran : 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 08 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Organisasi : 2 . 08 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE URAIAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

TRIWULAN

JUMLAH

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8

2.08 . 2.08.01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

549.538.182,26 686.761.532,26 650.695.982,26 664.278.232,26 2.551.273.929,04

2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Sekretariat 4000 buah 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 10.800.000,00

2.08 . 2.08.01 . 01 . 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sekretariat 12 bulan 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 6.600.000,00

2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan Sekretariat 108 ob 442.919.270,50 442.919.270,50 442.919.270,50 442.919.270,50 1.771.677.082,00

2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor Sekretariat 70 jenis 32.514.461,76 32.514.461,76 32.514.461,76 32.514.461,76 130.057.847,04

2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sekretariat 5 jenis 10.945.000,00 10.945.000,00 10.945.000,00 10.945.000,00 43.780.000,00

2.08 . 2.08.01 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sekretariat 6 jenis 576.300,00 960.500,00 960.500,00 1.344.700,00 3.842.000,00

2.08 . 2.08.01 . 01 . 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat 2 jenis 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 3.456.000,00

2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan

dan Minuman Sekretariat 550 hok 4.331.250,00 8.662.500,00 10.106.250,00 5.775.000,00 28.875.000,00

(8)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE URAIAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

TRIWULAN

JUMLAH

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8

2.08 . 2.08.01 . 01 . 18

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Sekretariat 264 hok 37.477.650,00 74.955.300,00 62.462.750,00 74.955.300,00 249.851.000,00

2.08 . 2.08.01 . 01 . 19

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Sekretariat 292 hok 15.560.250,00 30.670.500,00 25.633.750,00 30.670.500,00 102.535.000,00

2.08 . 2.08.01 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)

Sekretariat 12 bulan 0,00 79.920.000,00 59.940.000,00 59.940.000,00 199.800.000,00

2.08 . 2.08.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6.227.500,00 878.595.000,00 143.774.500,00 56.295.000,00 1.084.892.000,00

2.08 . 2.08.01 . 02 . 07

Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

Sekretariat 1 jenis 0,00 4.814.000,00 0,00 0,00 4.814.000,00

2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor Sekretariat 3 jenis 0,00 124.700.000,00 0,00 0,00 124.700.000,00

2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur Sekretariat 4 jenis 0,00 30.198.000,00 0,00 0,00 30.198.000,00

2.08 . 2.08.01 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Sekretariat 1 gedung 2.009.000,00 2.009.000,00 2.009.000,00 2.009.000,00 8.036.000,00

2.08 . 2.08.01 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Sekretariat 159 unit 4.218.500,00 16.874.000,00 42.185.000,00 21.092.500,00 84.370.000,00

2.08 . 2.08.01 . 02 . 45

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor (DAK) Sekretariat 30 gedung 0,00 0,00 99.580.500,00 33.193.500,00 132.774.000,00

2.08 . 2.08.01 . 02 . 46 Pembangunan Gedung

Kantor (DAK) Sekretariat 5 unit 0,00 700.000.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00

2.08 . 2.08.01 . 03 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00

2.08 . 2.08.01 . 03 . 05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu Sekretariat 65 stel 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00

(9)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE URAIAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

TRIWULAN

JUMLAH

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8

2.08 . 2.08.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 2.760.000,00 0,00 2.760.000,00 5.520.000,00

2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 Pendidikan dan

Pelatihan Formal Sekretariat 46 orang 0,00 2.760.000,00 0,00 2.760.000,00 5.520.000,00

2.08 . 2.08.01 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.024.000,00 1.193.500,00 4.965.650,00 6.493.050,00 14.676.200,00

2.08 . 2.08.01 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sekretariat 4 buku 2.024.000,00 1.193.500,00 2.994.750,00 2.823.750,00 9.036.000,00

2.08 . 2.08.01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran Sekretariat 1 buku 0,00 0,00 1.970.900,00 0,00 1.970.900,00

2.08 . 2.08.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun Sekretariat 1 buku 0,00 0,00 0,00 3.669.300,00 3.669.300,00

2.08 . 2.08.01 . 07 Program Data/Informasi

Pengendalian Penduduk 621.782.900,00 1.143.988.600,00 668.406.500,00 521.277.000,00 2.955.455.000,00

2.08 . 2.08.01 . 07 . 01

Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data

Bidang Pengendalian Penduduk

390 dokumen 24.527.500,00 24.852.500,00 11.960.000,00 4.260.000,00 65.600.000,00

2.08 . 2.08.01 . 07 . 02

Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)

Bidang Pengendalian Penduduk

1 dokumen 17.782.500,00 8.013.500,00 4.754.000,00 0,00 30.550.000,00

2.08 . 2.08.01 . 07 . 03

Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)

Bidang Pengendalian Penduduk

1 dokumen 6.042.000,00 17.034.500,00 10.626.000,00 0,00 33.702.500,00

2.08 . 2.08.01 . 07 . 04

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan

Bidang Pengendalian Penduduk

1 dokumen 1.896.000,00 26.412.500,00 124.345.500,00 1.896.000,00 154.550.000,00

2.08 . 2.08.01 . 07 . 05

Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk

1 dokumen 29.925.400,00 57.202.100,00 1.896.000,00 1.896.000,00 90.919.500,00

(10)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE URAIAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

TRIWULAN

JUMLAH

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8

2.08 . 2.08.01 . 07 . 06

Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK)

Bidang Pengendalian Penduduk

390 dokumen 438.825.000,00 894.085.000,00 440.425.000,00 438.825.000,00 2.212.160.000,00

2.08 . 2.08.01 . 07 . 07

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)

Bidang Pengendalian Penduduk

1 dokumen 69.690.000,00 78.749.000,00 55.500.000,00 55.500.000,00 259.439.000,00

2.08 . 2.08.01 . 07 . 08

Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)

Bidang Pengendalian Penduduk

1 dokumen 33.094.500,00 37.639.500,00 18.900.000,00 18.900.000,00 108.534.000,00

2.08 . 2.08.01 . 09 Program Pelayanan

Keluarga Berencana 442.348.130,00 893.017.965,00 818.523.575,00 158.433.030,00 2.312.322.700,00

2.08 . 2.08.01 . 09 . 01

Pelayanan Pemasangan

Kontrasepsi dan Medis Operasi

Bidang Keluarga Berencana

329294 akseptor 253.664.100,00 384.614.650,00 307.843.150,00 109.652.100,00 1.055.774.000,00

2.08 . 2.08.01 . 09 . 03 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)

Bidang Keluarga Berencana

3400 orang 10.706.700,00 24.982.300,00 24.982.300,00 10.706.700,00 71.378.000,00

2.08 . 2.08.01 . 09 . 04 Pembinaan Kesertaan ber KB

Bidang Keluarga Berencana

36979 PUS 2.697.105,00 12.586.490,00 39.000,00 2.658.105,00 17.980.700,00

2.08 . 2.08.01 . 09 . 05 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi

Bidang Keluarga Berencana

96 klinik 1.240.600,00 5.261.400,00 1.294.000,00 0,00 7.796.000,00

2.08 . 2.08.01 . 09 . 06 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK)

Bidang Keluarga Berencana

3400 orang 137.250.000,00 192.150.000,00 217.350.000,00 2.250.000,00 549.000.000,00

2.08 . 2.08.01 . 09 . 07 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK)

Bidang Keluarga Berencana

96 klinik 36.789.625,00 273.423.125,00 267.015.125,00 33.166.125,00 610.394.000,00

2.08 . 2.08.01 . 12

Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan

Kesejahteraan Keluarga

251.081.900,00 766.150.253,24 1.452.579.142,36 518.740.004,40 2.988.551.300,00

(11)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE URAIAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

TRIWULAN

JUMLAH

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8

2.08 . 2.08.01 . 12 . 03

Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS)

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

46 kelompok 6.820.500,00 6.820.500,00 43.826.500,00 6.820.500,00 64.288.000,00

2.08 . 2.08.01 . 12 . 04

Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

38331 akseptor 72.245.300,00 1.671.000,00 1.671.000,00 1.671.000,00 77.258.300,00

2.08 . 2.08.01 . 12 . 05 Bina Ketahanan Remaja

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

23 kelompok 172.016.100,00 41.189.078,24 64.680.117,36 40.714.704,40 318.600.000,00

2.08 . 2.08.01 . 12 . 06 Bina Ketahanan Remaja (DAK)

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

23 kelompok 0,00 274.500.000,00 378.677.500,00 133.112.500,00 786.290.000,00

2.08 . 2.08.01 . 12 . 07 Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK)

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

38331 akseptor 0,00 304.719.675,00 832.136.525,00 204.833.800,00 1.341.690.000,00

2.08 . 2.08.01 . 12 . 08

Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK)

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

46 kelompok 0,00 137.250.000,00 131.587.500,00 131.587.500,00 400.425.000,00

2.08 . 2.08.01 . 13

Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana

336.986.500,00 1.372.776.600,00 1.391.274.900,00 601.189.000,00 3.702.227.000,00

2.08 . 2.08.01 . 13 . 01

Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana

Bidang Penyuluhan dan

Penggerakan

241 orang 20.185.000,00 18.301.600,00 9.938.400,00 4.945.000,00 53.370.000,00

2.08 . 2.08.01 . 13 . 02 Komunikasi Informasi Edukasi Massa

Bidang Penyuluhan dan

Penggerakan

300 orang 19.859.000,00 92.259.000,00 255.005.000,00 7.052.000,00 374.175.000,00

2.08 . 2.08.01 . 13 . 03 Penyuluhan Program Keluarga Berencana

Bidang Penyuluhan dan

Penggerakan

390 orang 17.792.500,00 19.512.500,00 80.219.000,00 2.476.000,00 120.000.000,00

(12)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE URAIAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

TRIWULAN

JUMLAH

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8

2.08 . 2.08.01 . 13 . 04

Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (DAK)

Bidang Penyuluhan dan

Penggerakan

241 orang 279.150.000,00 689.953.500,00 521.112.500,00 363.300.000,00 1.853.516.000,00

2.08 . 2.08.01 . 13 . 05 Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK)

Bidang Penyuluhan dan

Penggerakan

300 orang 0,00 0,00 166.650.000,00 0,00 166.650.000,00

2.08 . 2.08.01 . 13 . 06

Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK)

Bidang Penyuluhan dan

Penggerakan

390 orang 0,00 552.750.000,00 358.350.000,00 223.416.000,00 1.134.516.000,00

JUMLAH 2.209.989.112,26 5.751.743.450,50 5.130.220.249,62 2.529.465.316,66 15.621.418.129,04

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Malang, 02 Januari 2020 Pengguna Anggaran

Drs. Willem P. Salamena, MM. Dra. SRI WAHJUNI PUDJI LESTARI

NIP. 19600108 198608 1 002 NIP. 19600822 198003 2 002

Referensi

Dokumen terkait

Tujuan dari penyusunan laporan pra tugas akhir ini adalah untuk mempelajari perancangan mengenai bioskop dan mendapatkan konsep perancangan bioskop yang merupakan salah

Batik tidak hanya milik daerah DI.Yogyakarta atau Jawa Tengah seperti Solo atau Pekalongan saja, namun kini sudah menyebar di seluruh Indonesia.Daerah di Jawa Barat yang

Yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai kekuasaan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan

Maka jika pengelolaan perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan dapat dilakukan lebih baik lagi dan lebih efektif oleh manajemen keuangan

Dengan penuh hormat dan takzimnya, patik menyembahkan setinggi-tinggi ucapan menjunjung kasih atas perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Kebawah Duli

Sehubungan dengan itu mohon kehadiran saudara dengan membawa dokumen-dokumen asli , sesuai dengan yang diunggah di website LPSE dan apabila tidak hadir maka dianggap

[r]

I€ (FolF D der Po*F Ksrsulrarsi danfasa Lairurya (PokFr tr) pada unit Layanat Penmdan flJLFI Kab. OgrurIHTIL Rava I;irrF Timur Klvl 35