PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD )
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2020
KODE NAMA FORMULIR
DPA - SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : 2 . 08 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Organisasi : 2 . 08 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
(Rp)
1 2 3
5 BELANJA 20.397.273.815,04
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.775.855.686,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.775.855.686,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.621.418.129,04
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.644.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.576.402.129,04
5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.304.372.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (20.397.273.815,04) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO URAIAN TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
1.193.963.921,50 1.193.963.921,50 1.193.963.921,50 1.193.963.921,50 4.775.855.686,00
2.2 Belanja
Langsung 2.209.989.112,26 5.751.743.450,50 5.130.220.249,62 2.529.465.316,66 15.621.418.129,04
3.1 Penerimaan
Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Pengeluaran
Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Malang, 02 Januari 2020 Mengetahui Sekretaris Daerah
Ir. Didik Budi Muljono, MT Pembina Utama Madya NIP. 19600504 198811 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 2.08 01 00 00 5 1
URUSAN PEMERINTAHAN : 2 . 08 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
ORGANISASI : 2 . 08 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SUB UNIT ORGANISASI : 2 . 08 . 01 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : Dra. SRI WAHJUNI PUDJI LESTARI
NIP : 19600822 198003 2 002
JABATAN : Pengguna Anggaran
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
Formulir DPA SKPD
2.08 01 00 00 5 1
2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Tahun Anggaran : 2020Urusan Pemerintahan : 2 . 08 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Organisasi : 2 . 08 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE
REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 BELANJA 4.775.855.686,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.775.855.686,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.775.855.686,00
5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.446.781.050,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.858.922.500,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (Gaji Pokok) 1 tahun 1.858.922.500,00 1.858.922.500,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 176.298.800,00
Tunjangan Keluarga 1 tahun 176.298.800,00 176.298.800,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 275.850.000,00
Tunjangan Jabatan 1 tahun 275.850.000,00 275.850.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 28.427.875,00
Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun 28.427.875,00 28.427.875,00
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 91.542.750,00
Tunjangan Beras 1 tahun 91.542.750,00 91.542.750,00
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 15.662.500,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (Tunjangan PPh 21) 1 tahun 15.662.500,00 15.662.500,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE
REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 76.625,00
Pembulatan Gaji 1 tahun 76.625,00 76.625,00
5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.329.074.636,00
5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 2.329.074.636,00
Kepala Dinas (Kelas Jabatan 14 ) 12 o/b 8.073.278,00 96.879.336,00
Sekretaris Dinas (Kelas Jabatan 12) 12 o/b 4.638.694,00 55.664.328,00
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Kelas Jabatan 11) 12 o/b 4.432.771,00 53.193.252,00
Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana (Kelas Jabatan 11) 12 o/b 4.432.771,00 53.193.252,00
Kepala Bidang Keluarga Berencana (Kelas Jabatan 11) 12 o/b 4.432.771,00 53.193.252,00
Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Kelas Jabatan 11) 12 o/b 4.432.771,00 53.193.252,00
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset (Kelas Jabatan 9) 12 o/b 3.099.688,00 37.196.256,00
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00
Kepala Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00
Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00
Kepala Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00
Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00
Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00
Kepala Seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00 Kepala Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00
Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan KB (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00
Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00
Kepala Seksi Informasi Keluarga (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00
Kepala Seksi Penyuluhan (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE
REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja (Kelas Jabatan 8) 12 o/b 2.807.070,00 33.684.840,00
Penyusun Pembinaan Kesertaan KB (Kelas Jabatan 7) 12 o/b 1.929.176,00 23.150.112,00
Pengadministrasi Umum (Kelas Jabatan 5) 24 o/b 1.062.130,00 25.491.120,00
Bendahara (Kelas Jabatan 7) 12 o/b 1.929.176,00 23.150.112,00
Pengelola Gaji (Kelas Jabatan 6) 12 o/b 1.495.653,00 17.947.836,00
Pengemudi (Kelas Jabatan 3) 12 o/b 736.988,00 8.843.856,00
Pemelihara Sarana dan Prasarana (Kelas Jabatan 5) 12 o/b 1.062.130,00 12.745.560,00
Tambahan Perbaikan Penghasilan PNS Lainnya 1 tahun 1.343.645.352,00 1.343.645.352,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I Rp. 1.193.963.921,50 Triwulan II Rp. 1.193.963.921,50 Triwulan III Rp. 1.193.963.921,50 Triwulan IV Rp. 1.193.963.921,50 JUMLAH Rp. 4.775.855.686,00
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Malang, 02 Januari 2020 Pengguna Anggaran
Drs. Willem P. Salamena, MM. Dra. SRI WAHJUNI PUDJI LESTARI
NIP. 19600108 198608 1 002 NIP. 19600822 198003 2 002
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 2.2
Tahun Anggaran : 2020
Urusan Pemerintahan : 2 . 08 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Organisasi : 2 . 08 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE URAIAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
TRIWULAN
JUMLAH
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8
2.08 . 2.08.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
549.538.182,26 686.761.532,26 650.695.982,26 664.278.232,26 2.551.273.929,04
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Sekretariat 4000 buah 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 10.800.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sekretariat 12 bulan 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 6.600.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Sekretariat 108 ob 442.919.270,50 442.919.270,50 442.919.270,50 442.919.270,50 1.771.677.082,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor Sekretariat 70 jenis 32.514.461,76 32.514.461,76 32.514.461,76 32.514.461,76 130.057.847,04
2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sekretariat 5 jenis 10.945.000,00 10.945.000,00 10.945.000,00 10.945.000,00 43.780.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sekretariat 6 jenis 576.300,00 960.500,00 960.500,00 1.344.700,00 3.842.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Sekretariat 2 jenis 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 3.456.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan
dan Minuman Sekretariat 550 hok 4.331.250,00 8.662.500,00 10.106.250,00 5.775.000,00 28.875.000,00
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE URAIAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
TRIWULAN
JUMLAH
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8
2.08 . 2.08.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Sekretariat 264 hok 37.477.650,00 74.955.300,00 62.462.750,00 74.955.300,00 249.851.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Sekretariat 292 hok 15.560.250,00 30.670.500,00 25.633.750,00 30.670.500,00 102.535.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)
Sekretariat 12 bulan 0,00 79.920.000,00 59.940.000,00 59.940.000,00 199.800.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.227.500,00 878.595.000,00 143.774.500,00 56.295.000,00 1.084.892.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07
Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
Sekretariat 1 jenis 0,00 4.814.000,00 0,00 0,00 4.814.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor Sekretariat 3 jenis 0,00 124.700.000,00 0,00 0,00 124.700.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur Sekretariat 4 jenis 0,00 30.198.000,00 0,00 0,00 30.198.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Sekretariat 1 gedung 2.009.000,00 2.009.000,00 2.009.000,00 2.009.000,00 8.036.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Sekretariat 159 unit 4.218.500,00 16.874.000,00 42.185.000,00 21.092.500,00 84.370.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 45
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor (DAK) Sekretariat 30 gedung 0,00 0,00 99.580.500,00 33.193.500,00 132.774.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 46 Pembangunan Gedung
Kantor (DAK) Sekretariat 5 unit 0,00 700.000.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 03 . 05
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu Sekretariat 65 stel 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE URAIAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
TRIWULAN
JUMLAH
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8
2.08 . 2.08.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 2.760.000,00 0,00 2.760.000,00 5.520.000,00
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 Pendidikan dan
Pelatihan Formal Sekretariat 46 orang 0,00 2.760.000,00 0,00 2.760.000,00 5.520.000,00
2.08 . 2.08.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.024.000,00 1.193.500,00 4.965.650,00 6.493.050,00 14.676.200,00
2.08 . 2.08.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sekretariat 4 buku 2.024.000,00 1.193.500,00 2.994.750,00 2.823.750,00 9.036.000,00
2.08 . 2.08.01 . 06 . 02 Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran Sekretariat 1 buku 0,00 0,00 1.970.900,00 0,00 1.970.900,00
2.08 . 2.08.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun Sekretariat 1 buku 0,00 0,00 0,00 3.669.300,00 3.669.300,00
2.08 . 2.08.01 . 07 Program Data/Informasi
Pengendalian Penduduk 621.782.900,00 1.143.988.600,00 668.406.500,00 521.277.000,00 2.955.455.000,00
2.08 . 2.08.01 . 07 . 01
Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data
Bidang Pengendalian Penduduk
390 dokumen 24.527.500,00 24.852.500,00 11.960.000,00 4.260.000,00 65.600.000,00
2.08 . 2.08.01 . 07 . 02
Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)
Bidang Pengendalian Penduduk
1 dokumen 17.782.500,00 8.013.500,00 4.754.000,00 0,00 30.550.000,00
2.08 . 2.08.01 . 07 . 03
Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)
Bidang Pengendalian Penduduk
1 dokumen 6.042.000,00 17.034.500,00 10.626.000,00 0,00 33.702.500,00
2.08 . 2.08.01 . 07 . 04
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan
Bidang Pengendalian Penduduk
1 dokumen 1.896.000,00 26.412.500,00 124.345.500,00 1.896.000,00 154.550.000,00
2.08 . 2.08.01 . 07 . 05
Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk
Bidang Pengendalian Penduduk
1 dokumen 29.925.400,00 57.202.100,00 1.896.000,00 1.896.000,00 90.919.500,00
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE URAIAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
TRIWULAN
JUMLAH
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8
2.08 . 2.08.01 . 07 . 06
Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK)
Bidang Pengendalian Penduduk
390 dokumen 438.825.000,00 894.085.000,00 440.425.000,00 438.825.000,00 2.212.160.000,00
2.08 . 2.08.01 . 07 . 07
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)
Bidang Pengendalian Penduduk
1 dokumen 69.690.000,00 78.749.000,00 55.500.000,00 55.500.000,00 259.439.000,00
2.08 . 2.08.01 . 07 . 08
Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)
Bidang Pengendalian Penduduk
1 dokumen 33.094.500,00 37.639.500,00 18.900.000,00 18.900.000,00 108.534.000,00
2.08 . 2.08.01 . 09 Program Pelayanan
Keluarga Berencana 442.348.130,00 893.017.965,00 818.523.575,00 158.433.030,00 2.312.322.700,00
2.08 . 2.08.01 . 09 . 01
Pelayanan Pemasangan
Kontrasepsi dan Medis Operasi
Bidang Keluarga Berencana
329294 akseptor 253.664.100,00 384.614.650,00 307.843.150,00 109.652.100,00 1.055.774.000,00
2.08 . 2.08.01 . 09 . 03 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)
Bidang Keluarga Berencana
3400 orang 10.706.700,00 24.982.300,00 24.982.300,00 10.706.700,00 71.378.000,00
2.08 . 2.08.01 . 09 . 04 Pembinaan Kesertaan ber KB
Bidang Keluarga Berencana
36979 PUS 2.697.105,00 12.586.490,00 39.000,00 2.658.105,00 17.980.700,00
2.08 . 2.08.01 . 09 . 05 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi
Bidang Keluarga Berencana
96 klinik 1.240.600,00 5.261.400,00 1.294.000,00 0,00 7.796.000,00
2.08 . 2.08.01 . 09 . 06 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK)
Bidang Keluarga Berencana
3400 orang 137.250.000,00 192.150.000,00 217.350.000,00 2.250.000,00 549.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 09 . 07 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK)
Bidang Keluarga Berencana
96 klinik 36.789.625,00 273.423.125,00 267.015.125,00 33.166.125,00 610.394.000,00
2.08 . 2.08.01 . 12
Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan
Kesejahteraan Keluarga
251.081.900,00 766.150.253,24 1.452.579.142,36 518.740.004,40 2.988.551.300,00
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE URAIAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
TRIWULAN
JUMLAH
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8
2.08 . 2.08.01 . 12 . 03
Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS)
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
46 kelompok 6.820.500,00 6.820.500,00 43.826.500,00 6.820.500,00 64.288.000,00
2.08 . 2.08.01 . 12 . 04
Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
38331 akseptor 72.245.300,00 1.671.000,00 1.671.000,00 1.671.000,00 77.258.300,00
2.08 . 2.08.01 . 12 . 05 Bina Ketahanan Remaja
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
23 kelompok 172.016.100,00 41.189.078,24 64.680.117,36 40.714.704,40 318.600.000,00
2.08 . 2.08.01 . 12 . 06 Bina Ketahanan Remaja (DAK)
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
23 kelompok 0,00 274.500.000,00 378.677.500,00 133.112.500,00 786.290.000,00
2.08 . 2.08.01 . 12 . 07 Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK)
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
38331 akseptor 0,00 304.719.675,00 832.136.525,00 204.833.800,00 1.341.690.000,00
2.08 . 2.08.01 . 12 . 08
Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK)
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
46 kelompok 0,00 137.250.000,00 131.587.500,00 131.587.500,00 400.425.000,00
2.08 . 2.08.01 . 13
Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana
336.986.500,00 1.372.776.600,00 1.391.274.900,00 601.189.000,00 3.702.227.000,00
2.08 . 2.08.01 . 13 . 01
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana
Bidang Penyuluhan dan
Penggerakan
241 orang 20.185.000,00 18.301.600,00 9.938.400,00 4.945.000,00 53.370.000,00
2.08 . 2.08.01 . 13 . 02 Komunikasi Informasi Edukasi Massa
Bidang Penyuluhan dan
Penggerakan
300 orang 19.859.000,00 92.259.000,00 255.005.000,00 7.052.000,00 374.175.000,00
2.08 . 2.08.01 . 13 . 03 Penyuluhan Program Keluarga Berencana
Bidang Penyuluhan dan
Penggerakan
390 orang 17.792.500,00 19.512.500,00 80.219.000,00 2.476.000,00 120.000.000,00
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE URAIAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
TRIWULAN
JUMLAH
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8
2.08 . 2.08.01 . 13 . 04
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (DAK)
Bidang Penyuluhan dan
Penggerakan
241 orang 279.150.000,00 689.953.500,00 521.112.500,00 363.300.000,00 1.853.516.000,00
2.08 . 2.08.01 . 13 . 05 Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK)
Bidang Penyuluhan dan
Penggerakan
300 orang 0,00 0,00 166.650.000,00 0,00 166.650.000,00
2.08 . 2.08.01 . 13 . 06
Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK)
Bidang Penyuluhan dan
Penggerakan
390 orang 0,00 552.750.000,00 358.350.000,00 223.416.000,00 1.134.516.000,00
JUMLAH 2.209.989.112,26 5.751.743.450,50 5.130.220.249,62 2.529.465.316,66 15.621.418.129,04
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Malang, 02 Januari 2020 Pengguna Anggaran
Drs. Willem P. Salamena, MM. Dra. SRI WAHJUNI PUDJI LESTARI
NIP. 19600108 198608 1 002 NIP. 19600822 198003 2 002