KET
TW01 TW02 TW03 TW04 Rp. % CAPAIAN
KINERJA
% Rp. % CAPAIAN
KINERJA
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,00 16 17 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24
% % 632.782.100 25% 25% 25% 25% 578.705.236 91,45 12 100,00 Bulan 12 48.949.273 94,75 12 100,00
100%
unit 9.700.000 6 8.553.010 88,18 6 100,00
100%
Bulan 9.745.000 12 9.745.000 100,00 12 100,00
100%
Buah 2.090.000 39 2.090.000 100,00 39 100,00
100%
Bulan 7.200.000 12 7.200.000 100,00 12 100,00
100%
Sekteraris
Pembayaran biaya langganan surat kabar dan majalah Mengurus pengesahan STNK
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
Sekteraris
Pembelian peralatan kebersihan dan pembayaran upah kerja petugas TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR SASARAN
SATUAN PROGRAM
Meningka tkan kualitas pelayanan perkantor an
Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran
Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,P enganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD
Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaa n sarana dan prasarana
Program Pelayanan Perkantoran
Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR
PROGRAM
SATUAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA
waktu penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air dan listrik
51.660.000 Sekteraris
Membayar biaya langganan telepon,listrik,air dan TV kabel sesuai tagihan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa perizinan kendaraan
Sekteraris REALISASI KINERJA PENANGGUNG
JAWAB
17
SATUAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah alat listrik dan komponen listrik yang disediakan
Sekteraris
Pengecekan isntalasi listrik dan pembelian alat listrik dan elektronik serta penggantian kompenen instalasi yang rusak Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,00 16 17 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 Meningka
tkan kualitas pelayanan perkantor an
Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran
Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,P enganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD
Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaa n sarana dan prasarana
Program Pelayanan Perkantoran
Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
waktu penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air dan listrik
51.660.000 Sekteraris
17
Bulan 80.279.000 12 77.352.815 96,35 12 100,00
100%
Penyelenggaraan rapat
Dokumen 85.020.100 12 85.014.010 99,99 12 100,00
100%
Bulan 246.008.000 12 245.925.147 99,97 12 100,00
100%
unit 0 0 0 0,00 0 0
0
buah 46.000.000 16 0 0,00 0 0,00
100%
Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen keuangan yang disusun tepat waktu
Sekteraris
Menghimpun realisasi belanja dan menyusun laporan pertanggung jawab SKPD
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Sekteraris
Membuat surat tugas bagi pegawai yang akan mengikuti rapat koordinasi dan membuat SPPD danpembayaran rincian perjalanan Penyedia Jasa
Administrasi Kesekretariatan
Jumlah waktu penyediaan administrasi kesekretariatan
Sekteraris
Pemetaan kebutuhan dalam mengelola administrasi SKPD
Pembelian fasilitas pendukung pengelolaan administrasi SKPD
Pembayaran upah kerja kesekretariatan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan
Sekteraris Anngarannya dialihkan di perubahan Pembuatan
dokumen pengadaan barang, dan membuat SPJ pencairan dana
Pengadaan Mebeleur
Jumlah mebeleur kantor yang diadakan
Sekteraris Tidak terealisasi
Pembuatan dokumen pengadaan barang, dan membuat SPJ pencairan dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,00 16 17 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 Meningka
tkan kualitas pelayanan perkantor an
Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran
Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,P enganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD
Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaa n sarana dan prasarana
Program Pelayanan Perkantoran
Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
waktu penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air dan listrik
51.660.000 Sekteraris
17
Unit 8.330.000 1 8.330.000 100,00 1 100,00
100%
unit 29.500.000 6 29.485.725 99,95 6 100,00
100%
3.150.000 7 3.150.000 100,00 7 100,00
100%
unit 3.900.000 7 3.900.000 100,00 7 100,00
100%
Orang 50.200.000 4 49.010.256 97,63 4 100,00
100%
Sekteraris
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
Sekteraris
Mengikutkan bintek pegawai sesuai dengan kebutuhan Pemeliharaan
Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan kerja dalam kondisi baik
unit Sekteraris
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan kerja yang dipelihara Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik
Sekteraris
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanana, dan Pelaksanaan Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
Sekteraris
Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Gedung Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,00 16 17 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 Meningka
tkan kualitas pelayanan perkantor an
Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran
Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,P enganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD
Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaa n sarana dan prasarana
Program Pelayanan Perkantoran
Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
waktu penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air dan listrik
51.660.000 Sekteraris
17
% 67.182.000 30% 20% 20% 30% 66.988.300 99,71 8 dok 100% Dokumen 6.380.000 1 6.282.500 98,47 1 100,00
100%
Dokumen 3.775.000 2 3.680.000 97,48 2 100,00
100%
Dokumen 57.027.000 5 57.025.800 100,00 5 100,00
100%
Penyusunan Dokumen Renja
% % kontribusi % 4.406.270.400 2% 1% 1% 1% 4.243.923.403 96,32 5% 100% unit 3.133.572.000 5 2.996.192.000 95,62 5 100,00
100%
Bulan 86.785.000 12 86.445.000 99,61 12 100,00
100%
dokumen 825.405.900 2 825.295.900 99,99 2 100,00
100%
Orang 173.890.000 725 152.990.841 87,98 315 43,45
100%
Meningka tkan kontribusi PAD sektor pariwisata
Persentase peningkatan PAD sektor kepariwisat aan
Peningkatan PAD sektor pariwisata
Jumlah Peningkatan PAD sektor pariwisata
Program Pengemban gan Destinasi Pariwisata
Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke
Melakukan pengelolaan obyek wisata Tongke- Tongke Jumlah sarana dan
prasarana pada destinasi wisata hutan mangrove tongke-tongke yang dibangun
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Penyusunan
dokumen AMDAL
Pengelolaan Hotel Sinjai
Jumlah tingkat hunIan hotel Sinjai
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Penyusunan
Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Jumlah Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) destinasi wisata hutan mangrove tongke- tongke yang disusun
Sarana dan prasarana banyak yang rusak Melakukan
pembelanjaan sesuai kebutuhan
Melakukan pembayaran upah kerja pengelola hotel Sinjai
Sekteraris
Pembuatan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun
Sekteraris Program
Pelaporan Kinerja
Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja
Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj)
Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun
Sekteraris
Pembuatan Laporan kinerja SKPD (LKj) SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD yang disusun
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Mengumumkan
lelang paket pekerjaanPerencan aan
penunjukan pihak ketiga paket perencanaan
Pengelolaan Obyek Wisata Hutan Mangrove Tongke- Tongke
waktu pengelolaan sarana dan prasarana destinasi wisata hutan mangrove tongke- tongke
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,00 16 17 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 Meningka
tkan kualitas pelayanan perkantor an
Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran
Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,P enganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD
Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaa n sarana dan prasarana
Program Pelayanan Perkantoran
Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
waktu penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air dan listrik
51.660.000 Sekteraris
17
kali 186.617.500 55 182.999.662 98,06 66 120,00
100%
% 521.736.000 - - 2 keg 2 keg 481.243.500 92,24 4 keg 100% orang 130.434.000 45 113.902.750 0 45 100,00
100 Menyusun SK Kegiatan menyusun jadwal pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan
orang 130.434.000 40 129.985.250 0 40 100,00
100 Menyusun SK Kegiatan menyusun jadwal pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan
orang 130.434.000 45 118.077.750 90,53 45 100,00
100%
Menyusun SK Kegiatan menyusun jadwal pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan
orang 130.434.000 45 119.277.750 91,45 45 100,00
100%
Menyusun SK Kegiatan menyusun jadwal pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Pengelolaan
Gedung Pertemuan
Jumlah pemakaian gedung pertemuan
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Melakukan
pembelanjaan sesuai kebutuhan
Melakukan pembayaran upah kerja pengelola hotel Sinjai
Pelatihan Tata Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata
Jumlah peserta pelatihan manajemen homestay
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Pelatihan Pemandu Wisata Selam
Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata selam yang bersertifikat
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Program
Pengemban gan Kemitraan dan Sumber Daya Pariwisata
Cakupan pengembanga n kemitraan dan sumber daya pariwisata
Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan dan Perkotaan
Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata pedesaan dan perkotaan
Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
Jumlah peserta tata kelola destinasi pariwisata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,00 16 17 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 Meningka
tkan kualitas pelayanan perkantor an
Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran
Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,P enganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD
Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaa n sarana dan prasarana
Program Pelayanan Perkantoran
Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
waktu penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air dan listrik
51.660.000 Sekteraris
17
orang orang 270.162.500 23.319 23.419 23.500 23.039 268.661.952 99,44 113.374 128,00 event 95.580.000 1 95.542.972 99,96 1 100,00
100%
Menyusun SK kegiatan
Melakukan rapat dengan SKPD terkait Menyiapkan bahan pameran
'Pelaksanaan kegiatan
event 46.600.000 1 46.567.500 99,93 1 100,00
100%
Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Melakukan promosi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media sosial Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
orang 54.040.000 1 52.739.000 97,59 1 100,00
100%
'Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan 'Melakukan promosi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media sosial Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
event 0 0 0 0 0 0 Dialihkan di
perubahan Pemilihan Ana Dara
dan Ana Burane Sinjai
Jumlah peserta ana dara dan ana burane sinjai tahun 2019 Peningkatan
kunjungan wisata
Jumlah Peningkatan Kunjungan Wisata
Program Pengemban gan Pemasaran Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara
Jumlah pelaksanaan pameran hari jadi sul-sel
Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata menyusun SK
Kegiatan
Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pelaksanaan di triwulan IV sesuai dengan
undangan
Sinjai Culture Carnival
Terlaksananya Sinjai Culture Carnival
Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata menyusun SK
Kegiatan
Festival Pesisir Jumlah pelaksanaan festival pesisir
Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Menyusu
n SK Kegiatan
Menyusun SK Kegiatan
Menyus un SK Kegiatan
Menyusun SK Kegiatan
Menyusun SK Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,00 16 17 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 Meningka
tkan kualitas pelayanan perkantor an
Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran
Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,P enganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD
Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaa n sarana dan prasarana
Program Pelayanan Perkantoran
Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
waktu penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air dan listrik
51.660.000 Sekteraris
17
bulan 26.897.500 12 26.832.480 99,76 12 100,00
100%
47.045.000 9 46.980.000 99,86 9 100,00
100%
325.040.000 25 25 25 25 318.356.000 97,94 100 100 3 205.633.500 97,80 3 100,00
100%
kali 57.954.000 6 56.745.500 97,91 6 100,00
91%
41.865.000 100 41.865.000 100,00 100 100,00
100%
Buah 14.965.000 135 14.112.000 94,30 135 100,00
100%
Pemantauan kondisi obyek wisata di bukit pattiro-tiroang dan Taman Hutan Raya (Tahura)
Meningka tkan pelestaria n dan aktualisas i budaya dalam rangka pemajuan kebudaya an daerah
Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya
Meningkatnya jumlah benda,situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
event Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
Monitoring dan Pembinaan Jasa Kepariwisataan
jumlah monitoring dan pembinaan jasa kepariwisataan
obyek wisata
Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kepala Bidang Kebudayaan
pelayanan informasi koleksi di museum daerah kabupaten sinjai
Kepala Bidang Kebudayaan
Kepala Bidang Kebudayaan
Penjemputan tamu -tamu daerah 210.256.000
Kepala Bidang Kebudayaan Pelaksanaan
kegiatan kumpul belajar seni setiap hari rabu Pesta adat mappogau sihanua, pesta adat mappogau hanua, pesta adat marimpa salo
Orang
Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah
Jumlah koleksi museum yang dikelola Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah
Jumlah penjemputan tamu daerah
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan
inventarisasi Kumpul Belajar Seni
(KBS)
Jumlah peserta KBS yang dibina Jumlah
pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya
event Pelestarian dan
Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Jumlah pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
event
jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu jumlah benda,situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
Tourism Information Center (TIC)
Jumlah waktu pemenuhan informasi wisata Kab. Sinjai
Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Updating data dan
informasi di media sosial Penerbitan jasa publikasi, dokumentasi dan iklan pada media harian cetak
TW01 TW02 TW03 TW04 Rp. % CAPAIAN KINERJA
% Rp. % CAPAIAN
KINERJA
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,00 16 17 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24
TUJUAN SASARAN
Meningka tkan kualitas pelayanan perkantor an
Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran
Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,P enganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD
Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaa n sarana dan prasarana
Program Pelayanan Perkantoran
Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
KEGIATAN PROGRAM
waktu penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air dan listrik
51.660.000 Sekteraris
JAWAB
17
Registrasi koleksi museum minimal 15 (lima belas) buah koleksi;
Perawatan bangunan dan koleksi museum daerah;