• Tidak ada hasil yang ditemukan

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "EVALUASI RENCANA AKSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2019"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

KET

TW01 TW02 TW03 TW04 Rp. % CAPAIAN

KINERJA

% Rp. % CAPAIAN

KINERJA

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,00 16 17 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24

% % 632.782.100 25% 25% 25% 25% 578.705.236 91,45 12 100,00 Bulan 12 48.949.273 94,75 12 100,00

100%

unit 9.700.000 6 8.553.010 88,18 6 100,00

100%

Bulan 9.745.000 12 9.745.000 100,00 12 100,00

100%

Buah 2.090.000 39 2.090.000 100,00 39 100,00

100%

Bulan 7.200.000 12 7.200.000 100,00 12 100,00

100%

Sekteraris

Pembayaran biaya langganan surat kabar dan majalah Mengurus pengesahan STNK

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor

Sekteraris

Pembelian peralatan kebersihan dan pembayaran upah kerja petugas TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN

SATUAN PROGRAM

Meningka tkan kualitas pelayanan perkantor an

Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,P enganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD

Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaa n sarana dan prasarana

Program Pelayanan Perkantoran

Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR

PROGRAM

SATUAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN REALISASI KINERJA

waktu penyediaan jasa

komunikasi,sumber daya air dan listrik

51.660.000 Sekteraris

Membayar biaya langganan telepon,listrik,air dan TV kabel sesuai tagihan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa perizinan kendaraan

Sekteraris REALISASI KINERJA PENANGGUNG

JAWAB

17

SATUAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah alat listrik dan komponen listrik yang disediakan

Sekteraris

Pengecekan isntalasi listrik dan pembelian alat listrik dan elektronik serta penggantian kompenen instalasi yang rusak Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,00 16 17 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 Meningka

tkan kualitas pelayanan perkantor an

Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,P enganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD

Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaa n sarana dan prasarana

Program Pelayanan Perkantoran

Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

waktu penyediaan jasa

komunikasi,sumber daya air dan listrik

51.660.000 Sekteraris

17

Bulan 80.279.000 12 77.352.815 96,35 12 100,00

100%

Penyelenggaraan rapat

Dokumen 85.020.100 12 85.014.010 99,99 12 100,00

100%

Bulan 246.008.000 12 245.925.147 99,97 12 100,00

100%

unit 0 0 0 0,00 0 0

0

buah 46.000.000 16 0 0,00 0 0,00

100%

Pengelolaan Keuangan SKPD

Jumlah dokumen keuangan yang disusun tepat waktu

Sekteraris

Menghimpun realisasi belanja dan menyusun laporan pertanggung jawab SKPD

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Sekteraris

Membuat surat tugas bagi pegawai yang akan mengikuti rapat koordinasi dan membuat SPPD danpembayaran rincian perjalanan Penyedia Jasa

Administrasi Kesekretariatan

Jumlah waktu penyediaan administrasi kesekretariatan

Sekteraris

Pemetaan kebutuhan dalam mengelola administrasi SKPD

Pembelian fasilitas pendukung pengelolaan administrasi SKPD

Pembayaran upah kerja kesekretariatan

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan

Sekteraris Anngarannya dialihkan di perubahan Pembuatan

dokumen pengadaan barang, dan membuat SPJ pencairan dana

Pengadaan Mebeleur

Jumlah mebeleur kantor yang diadakan

Sekteraris Tidak terealisasi

Pembuatan dokumen pengadaan barang, dan membuat SPJ pencairan dana

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,00 16 17 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 Meningka

tkan kualitas pelayanan perkantor an

Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,P enganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD

Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaa n sarana dan prasarana

Program Pelayanan Perkantoran

Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

waktu penyediaan jasa

komunikasi,sumber daya air dan listrik

51.660.000 Sekteraris

17

Unit 8.330.000 1 8.330.000 100,00 1 100,00

100%

unit 29.500.000 6 29.485.725 99,95 6 100,00

100%

3.150.000 7 3.150.000 100,00 7 100,00

100%

unit 3.900.000 7 3.900.000 100,00 7 100,00

100%

Orang 50.200.000 4 49.010.256 97,63 4 100,00

100%

Sekteraris

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

Sekteraris

Mengikutkan bintek pegawai sesuai dengan kebutuhan Pemeliharaan

Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan kerja dalam kondisi baik

unit Sekteraris

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan kerja yang dipelihara Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik

Sekteraris

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanana, dan Pelaksanaan Pekerjaan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

Sekteraris

Penunjukan pihak ketiga , Pembuatan Nota pesanan, dan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan

Rutin/ Berkala Gedung Kantor

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,00 16 17 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 Meningka

tkan kualitas pelayanan perkantor an

Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,P enganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD

Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaa n sarana dan prasarana

Program Pelayanan Perkantoran

Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

waktu penyediaan jasa

komunikasi,sumber daya air dan listrik

51.660.000 Sekteraris

17

% 67.182.000 30% 20% 20% 30% 66.988.300 99,71 8 dok 100% Dokumen 6.380.000 1 6.282.500 98,47 1 100,00

100%

Dokumen 3.775.000 2 3.680.000 97,48 2 100,00

100%

Dokumen 57.027.000 5 57.025.800 100,00 5 100,00

100%

Penyusunan Dokumen Renja

% % kontribusi % 4.406.270.400 2% 1% 1% 1% 4.243.923.403 96,32 5% 100% unit 3.133.572.000 5 2.996.192.000 95,62 5 100,00

100%

Bulan 86.785.000 12 86.445.000 99,61 12 100,00

100%

dokumen 825.405.900 2 825.295.900 99,99 2 100,00

100%

Orang 173.890.000 725 152.990.841 87,98 315 43,45

100%

Meningka tkan kontribusi PAD sektor pariwisata

Persentase peningkatan PAD sektor kepariwisat aan

Peningkatan PAD sektor pariwisata

Jumlah Peningkatan PAD sektor pariwisata

Program Pengemban gan Destinasi Pariwisata

Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke

Melakukan pengelolaan obyek wisata Tongke- Tongke Jumlah sarana dan

prasarana pada destinasi wisata hutan mangrove tongke-tongke yang dibangun

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Penyusunan

dokumen AMDAL

Pengelolaan Hotel Sinjai

Jumlah tingkat hunIan hotel Sinjai

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Penyusunan

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Jumlah Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) destinasi wisata hutan mangrove tongke- tongke yang disusun

Sarana dan prasarana banyak yang rusak Melakukan

pembelanjaan sesuai kebutuhan

Melakukan pembayaran upah kerja pengelola hotel Sinjai

Sekteraris

Pembuatan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun

Sekteraris Program

Pelaporan Kinerja

Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj)

Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun

Sekteraris

Pembuatan Laporan kinerja SKPD (LKj) SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD yang disusun

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Mengumumkan

lelang paket pekerjaanPerencan aan

penunjukan pihak ketiga paket perencanaan

Pengelolaan Obyek Wisata Hutan Mangrove Tongke- Tongke

waktu pengelolaan sarana dan prasarana destinasi wisata hutan mangrove tongke- tongke

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,00 16 17 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 Meningka

tkan kualitas pelayanan perkantor an

Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,P enganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD

Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaa n sarana dan prasarana

Program Pelayanan Perkantoran

Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

waktu penyediaan jasa

komunikasi,sumber daya air dan listrik

51.660.000 Sekteraris

17

kali 186.617.500 55 182.999.662 98,06 66 120,00

100%

% 521.736.000 - - 2 keg 2 keg 481.243.500 92,24 4 keg 100% orang 130.434.000 45 113.902.750 0 45 100,00

100 Menyusun SK Kegiatan menyusun jadwal pelaksanaan

pelaksanaan kegiatan

orang 130.434.000 40 129.985.250 0 40 100,00

100 Menyusun SK Kegiatan menyusun jadwal pelaksanaan

pelaksanaan kegiatan

orang 130.434.000 45 118.077.750 90,53 45 100,00

100%

Menyusun SK Kegiatan menyusun jadwal pelaksanaan

pelaksanaan kegiatan

orang 130.434.000 45 119.277.750 91,45 45 100,00

100%

Menyusun SK Kegiatan menyusun jadwal pelaksanaan

pelaksanaan kegiatan

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Pengelolaan

Gedung Pertemuan

Jumlah pemakaian gedung pertemuan

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Melakukan

pembelanjaan sesuai kebutuhan

Melakukan pembayaran upah kerja pengelola hotel Sinjai

Pelatihan Tata Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata

Jumlah peserta pelatihan manajemen homestay

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Pelatihan Pemandu Wisata Selam

Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata selam yang bersertifikat

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Program

Pengemban gan Kemitraan dan Sumber Daya Pariwisata

Cakupan pengembanga n kemitraan dan sumber daya pariwisata

Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan dan Perkotaan

Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata pedesaan dan perkotaan

Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Jumlah peserta tata kelola destinasi pariwisata

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,00 16 17 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 Meningka

tkan kualitas pelayanan perkantor an

Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,P enganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD

Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaa n sarana dan prasarana

Program Pelayanan Perkantoran

Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

waktu penyediaan jasa

komunikasi,sumber daya air dan listrik

51.660.000 Sekteraris

17

orang orang 270.162.500 23.319 23.419 23.500 23.039 268.661.952 99,44 113.374 128,00 event 95.580.000 1 95.542.972 99,96 1 100,00

100%

Menyusun SK kegiatan

Melakukan rapat dengan SKPD terkait Menyiapkan bahan pameran

'Pelaksanaan kegiatan

event 46.600.000 1 46.567.500 99,93 1 100,00

100%

Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Melakukan promosi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media sosial Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

orang 54.040.000 1 52.739.000 97,59 1 100,00

100%

'Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan 'Melakukan promosi pelaksanaan kegiatan melalui media cetak dan media sosial Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

event 0 0 0 0 0 0 Dialihkan di

perubahan Pemilihan Ana Dara

dan Ana Burane Sinjai

Jumlah peserta ana dara dan ana burane sinjai tahun 2019 Peningkatan

kunjungan wisata

Jumlah Peningkatan Kunjungan Wisata

Program Pengemban gan Pemasaran Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara

Jumlah pelaksanaan pameran hari jadi sul-sel

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata menyusun SK

Kegiatan

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pelaksanaan di triwulan IV sesuai dengan

undangan

Sinjai Culture Carnival

Terlaksananya Sinjai Culture Carnival

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata menyusun SK

Kegiatan

Festival Pesisir Jumlah pelaksanaan festival pesisir

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Menyusu

n SK Kegiatan

Menyusun SK Kegiatan

Menyus un SK Kegiatan

Menyusun SK Kegiatan

Menyusun SK Kegiatan

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,00 16 17 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 Meningka

tkan kualitas pelayanan perkantor an

Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,P enganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD

Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaa n sarana dan prasarana

Program Pelayanan Perkantoran

Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

waktu penyediaan jasa

komunikasi,sumber daya air dan listrik

51.660.000 Sekteraris

17

bulan 26.897.500 12 26.832.480 99,76 12 100,00

100%

47.045.000 9 46.980.000 99,86 9 100,00

100%

325.040.000 25 25 25 25 318.356.000 97,94 100 100 3 205.633.500 97,80 3 100,00

100%

kali 57.954.000 6 56.745.500 97,91 6 100,00

91%

41.865.000 100 41.865.000 100,00 100 100,00

100%

Buah 14.965.000 135 14.112.000 94,30 135 100,00

100%

Pemantauan kondisi obyek wisata di bukit pattiro-tiroang dan Taman Hutan Raya (Tahura)

Meningka tkan pelestaria n dan aktualisas i budaya dalam rangka pemajuan kebudaya an daerah

Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya

Meningkatnya jumlah benda,situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

event Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Monitoring dan Pembinaan Jasa Kepariwisataan

jumlah monitoring dan pembinaan jasa kepariwisataan

obyek wisata

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kepala Bidang Kebudayaan

pelayanan informasi koleksi di museum daerah kabupaten sinjai

Kepala Bidang Kebudayaan

Kepala Bidang Kebudayaan

Penjemputan tamu -tamu daerah 210.256.000

Kepala Bidang Kebudayaan Pelaksanaan

kegiatan kumpul belajar seni setiap hari rabu Pesta adat mappogau sihanua, pesta adat mappogau hanua, pesta adat marimpa salo

Orang

Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah

Jumlah koleksi museum yang dikelola Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah

Jumlah penjemputan tamu daerah

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan

inventarisasi Kumpul Belajar Seni

(KBS)

Jumlah peserta KBS yang dibina Jumlah

pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya

event Pelestarian dan

Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Jumlah pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

event

jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu jumlah benda,situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Tourism Information Center (TIC)

Jumlah waktu pemenuhan informasi wisata Kab. Sinjai

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Updating data dan

informasi di media sosial Penerbitan jasa publikasi, dokumentasi dan iklan pada media harian cetak

(8)

TW01 TW02 TW03 TW04 Rp. % CAPAIAN KINERJA

% Rp. % CAPAIAN

KINERJA

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,00 16 17 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24

TUJUAN SASARAN

Meningka tkan kualitas pelayanan perkantor an

Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

Meningkatnya kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran,P enganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD

Cakupan pemenuhan pelayanan aparatur dan ketersediaa n sarana dan prasarana

Program Pelayanan Perkantoran

Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

KEGIATAN PROGRAM

waktu penyediaan jasa

komunikasi,sumber daya air dan listrik

51.660.000 Sekteraris

JAWAB

17

Registrasi koleksi museum minimal 15 (lima belas) buah koleksi;

Perawatan bangunan dan koleksi museum daerah;

Sinjai, 31 Desember 2019

Kabupaten Sinjai

Referensi

Dokumen terkait

LAMPI RAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER·· 03.1PB/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LlNGKUNGAN 9 (SEMBILAN)

Software atau program Akuntansi merupakan perangkat lunak yang dikembangkan SYNCORE secara khusus dibuat untuk memudahkan aktivitas dan pencatatan akuntansi dengan.. memanfaatkan

dengan judul Penataan Sentra Industri Konveksi dan Bordir Dukuh Krajan I KabupatenF. Kudus ini dimulai pukul 09.35 WIB dan dibuka oleh

Tanggal akhir tahun sebelumnya December 31, 2019 Prior year end date. Tanggal awal periode sebelumnya January 01, 2019 Prior period

Kinerja safety game dalam meningkatkan pengetahuan lebih efisien dibandingkan penyuluhan atau training K3 terlihat pada skor pengetahuan yang diperoleh dari hasil pre test

[r]

Penyusunan Pola Menu Sehat B2SA (LCM) Jumlah penambahan kader pangan 20 orang Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan Kegiatan,

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan