TAHUN ANGGARAN 2019
RENCANA AKSI
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN
TW. I TW. II TW. III TW. IV
1 2 3 5 5 4 6 7 8 9 10 11 12
Program Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan
Prosentase Cadangan Pangan Daerah
4,51% 84.000.000
Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Jumlah pertemuan tim SKPG Kabupaten
1 kali Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan
5% 70% 10% 15% 13.300.000 BIDANG KETERSEDIAAN
DAN DISTRIBUSI PANGAN
Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Frekuensi Penanganan daerah rawan pangan
3 kali Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan
5% 50% 35% 10% 15.000.000 BIDANG KETERSEDIAAN
DAN DISTRIBUSI PANGAN
Penyusunan Data Base Rawan Pangan (FSVA)
Jumlah dokumen database desa rawan pangan
1 dokumen Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
5% 10% 75% 10% 20.000.000 BIDANG KETERSEDIAAN
DAN DISTRIBUSI PANGAN
Pengembangan dan Pendampingan Desa Mandiri Pangan
Jumlah kecamatan yang mengikuti Pengembangan desa mandiri pangan
4 kecamatan Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
15% 75% 5% 5% 10.700.000 BIDANG KETERSEDIAAN
DAN DISTRIBUSI PANGAN
Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan
Jumlah Neraca Bahan Makanan (NBM) yang disusun
1 dokumen Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
16% 41% 25% 18% 10.000.000 BIDANG KETERSEDIAAN
DAN DISTRIBUSI PANGAN
Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pangan Masyarakat
Frekuensi pembinaan kelembagaan pangan masyarakat
3 kali Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
10% 65% 20% 5% 15.000.000 BIDANG KETERSEDIAAN
DAN DISTRIBUSI PANGAN
Program Pengembangan Distribusi Pangan Yang Efisien
Program Pengembangan Distribusi Pangan Yang Efisien
CV < 10% 50.000.000
Analisis dan Pengembangan pola distribusi pangan
Frekuensi pemantauan keluar masuk bahan pangan
12 kali Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
0% 45% 27% 28% 5.000.000 BIDANG KETERSEDIAAN
DAN DISTRIBUSI PANGAN
RENCANA AKSI
KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2019 DINAS KETAHANAN PANGAN
KET Target
1 Peningkatan Ketersediaan Pangan (food availability) dengan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pangan (akses pangan)
Angka Ketersediaan Energi (Kkal / kapita/
hari)
RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN KINERJA ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TW. I TW. II TW. III TW. IV
1 2 3 5 5 4 6 7 8 9 10 11 12
KET
Target RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN KINERJA ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
Frekuensi pemantauan akses pangan masyarakat oleh satgas pangan kabupaten
4 kali Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
20% 35% 15% 30% 20.000.000 BIDANG KETERSEDIAAN
DAN DISTRIBUSI PANGAN
Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)
Jumlah kelompok Pengembangan usaha pangan masyarakat yang dibina
1 kelompok Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
6% 45% 43% 6% 10.000.000 BIDANG KETERSEDIAAN
DAN DISTRIBUSI PANGAN
Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
Frekuensi pertemuan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
1 kali Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan Materi, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
0% 60% 0% 40% 15.000.000 SEKRETARIAT
Program Peningkatan Diversifikasi Pangan
Konsumsi Beras (Kg/Kapita/Tahun)
102 84.050.000
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
Jumlah kelompok pemanfaatan pekarangan yang dibina
18 kelompok Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
65% 35% 0% 0% 35.000.000 BIDANG KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN
Pengembangan Teknologi Olahan Pangan Lokal
Jumlah jenis hasil Olahan Pangan Lokal yang dikembangkan
3 jenis Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
0% 100% 0% 0% 10.000.000 BIDANG KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN
Penyusunan Pola Menu Sehat B2SA (LCM) Jumlah penambahan kader pangan 20 orang Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
100% 0% 0% 0% 12.500.000 BIDANG KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN
Promosi Produk Olahan Pangan Lokal/Unggulan
Jumlah keikutsertaan dalam Promosi Produk Olahan Pangan
Lokal/Unggulan
4 kali Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
0% 0% 0% 100% 26.550.000 BIDANG KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN
Program peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
% Pangan yang aman 83% 28.200.000
Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penanganan keamanan pangan
60 orang Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
0% 0% 100% 0% 11.200.000 BIDANG KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN 1 Peningkatan Ketersediaan
Pangan (food availability) dengan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pangan (akses pangan)
Angka Ketersediaan Energi (Kkal / kapita/
hari)
2 Angka Konsumsi Energi
(Kkal / kapita / hari) Peningkatan kualitas
konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal
TW. I TW. II TW. III TW. IV
1 2 3 5 5 4 6 7 8 9 10 11 12
KET
Target RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN KINERJA ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Uji Residu Pestisida Produk Pangan Segar jumlah sampel yang diuji residu pestisida produk pangan segar
7 sampel Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
100% 0% 100% 0% 17.000.000 BIDANG KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
96% 710.950.000 SEKRETARIAT
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
12 Bulan Melakukan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
25% 25% 25% 25% 66.000.000 SEKRETARIAT
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional yang Terlunasi Pajaknya
3 Unit Memeriksa pajak kendaraan di instansi yang terkait, dan Melunasi pajak sesuai jumlah yang ditentukan.
0% 0% 100% 0% 3.500.000 SEKRETARIAT
Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa Administrasi Keuangan OPD yang disediakan
12 bulan Mempersiapkan SK Tim, menunjuk Personil sesuai dengan Bidang pekerjaan dan kemampuannya, Menerbitkan SK Tim Pengelola Keuangan.
25% 25% 25% 25% 78.600.000 SEKRETARIAT
Penyediaan jasa kebersihan kantor Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan
12 Bulan Mendata dan menyediakan perlengkapan kebersihan kantor sesuai kebutuhan.
25% 25% 25% 25% 5.000.000 SEKRETARIAT
Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor yang disediakan 12 Bulan Melakukan Pendataan dan menyediakan perlengkapan Alat Tulis kantor sesuai kebutuhan.
25% 25% 25% 25% 18.450.000 SEKRETARIAT
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
6 Jenis Melakukan Pendataan dan menyediakan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan.
25% 25% 25% 25% 18.000.000 SEKRETARIAT
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Jenis Komponen Listrik yang disediakan
6 Jenis Melakukan Pendataan dan menyediakan komponen instalasi listrik sesuai kebutuhan.
73% 0% 18% 9% 5.000.000 SEKRETARIAT
Penyediaan bahan bacaan dan jasa publikasi
Bahan bacaan dan jasa publikasi yang disediakan
15 Media Massa
Mendata kebutuhan bahan bacaan, menghubungi pihak penyedia bahan bacaan dan melakukan penyediaan akan kebutuhan bahan bacaan.
36% 24% 20% 20% 32.000.000 SEKRETARIAT
Penyediaan makanan dan minuman Makan dan Minum Harian Pegawai/
Rapat/Lembur/ Tamu yang disediakan
12 Bulan Mendata kebutuhan makanan dan
minuman, menghubungi pihak penyedia dan melakukan penyediaan akan kebutuhan makanan dan
minuman.
25% 25% 25% 25% 51.100.000 SEKRETARIAT
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan
70 Kali Mencatat data personil, waktu pelaksanaan, tujuan dan maksud Perjalanan dinas, Menyiapkan SPT dan SPPD sesuai data yang diterima.
29% 29% 19% 23% 221.464.000 SEKRETARIAT
3 Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan urusan Ketahanan Pangan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
2 Angka Konsumsi Energi
(Kkal / kapita / hari) Peningkatan kualitas
konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal
TW. I TW. II TW. III TW. IV
1 2 3 5 5 4 6 7 8 9 10 11 12
KET
Target RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN KINERJA ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran
22 Orang Melakukan Pendataan dan Menyiapkan SK tenaga administrasi dan teknis perkantoran.
25% 25% 25% 25% 175.800.000 SEKRETARIAT
Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah
Frekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan
40 Kali Mencatat data personil, waktu pelaksanaan, tujuan dan maksud Perjalanan dinas, Menyiapkan SPT dan SPPD sesuai data yang diterima.
25% 25% 25% 25% 15.000.000 SEKRETARIAT
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
Jumlah unit peralatan kantor yang diperbaiki
38 unit Menyusun Rencana Pengadaan, Pengkajian ulang rencana Pengadaan, Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan Pengadaan, Pemilihan sistem Pengadaan, Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan, Melakukan Pengadaan.
25% 25% 25% 25% 18.000.000 SEKRETARIAT
Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS
Jumlah penyediaan jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS
22 orang Melakukan Pendataan pegawai yang mengikuti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan mendaftarkannya ke Lembaga BPJS.
25% 25% 25% 25% 3.036.000 SEKRETARIAT
Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
CakupanPemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
92% 70.800.000 SEKRETARIAT
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan
1 unit Menyusun Rencana Pengadaan, Pengkajian ulang rencana Pengadaan, Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan Pengadaan, Pemilihan sistem Pengadaan, Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan, Melakukan Pengadaan.
100% 0% 0% 0% 8.800.000 SEKRETARIAT
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/
Operasional yang dipelihara
29 Unit Menyusun Rencana Pemeliharaan, Pengkajian ulang rencana Pemeliharaan, Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan Pemeliharaan, Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pemeliharaan, Melakukan Pemeliharaan.
25% 25% 25% 25% 43.000.000 SEKRETARIAT
TW. I TW. II TW. III TW. IV
1 2 3 5 5 4 6 7 8 9 10 11 12
KET
Target RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN KINERJA ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Penyediaan Asuransi Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/
Operasional yang diasuransikan
3 unit Menyusun Rencana Pengadaan, Pengkajian ulang rencana Pengadaan, Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan Pengadaan, Pemilihan sistem Pengadaan, Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan, Melakukan Pengadaan.
0% 100% 0% 0% 19.000.000 SEKRETARIAT
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pelatihan
41% 40.500.000 SEKRETARIAT
Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah ASN yang mengikuti Bintek
5 Orang Melakukan pendataan pegawai, Mengajukan nama pegawai dan Mengirim pegawai untuk mengikuti Bimbingan teknis.
50% 50% 0% 0% 40.500.000 SEKRETARIAT
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Disiplin ASN
95% 13.000.000 SEKRETARIAT
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan
31 Stel Menyusun Rencana Pengadaan, Pengkajian ulang rencana Pengadaan, Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan Pengadaan, Pemilihan sistem Pengadaan, Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan, Melakukan Pengadaan.
0% 100% 0% 0% 13.000.000 SEKRETARIAT
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan
BB 23.150.000 SEKRETARIAT
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Jumlah Laporan Kinerja OPD yang disusun
1 Dokumen Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data, Membuat Laporan
0% 0% 0% 100% 6.000.000 SEKRETARIAT
Penyusunan Laporan Keuangan OPD Jumlah Laporan Keuangan OPD yang disusun
2 Dokumen Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data, Membuat Laporan
0% 0% 0% 100% 7.150.000 SEKRETARIAT
Penatusahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD
Jumlah Laporan Aset OPD yang disusun
1 Dokumen Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data Aset, Membuat Laporan
0% 100% 0% 0% 5.000.000 SEKRETARIAT
Penyusunan laporan Tahunan Jumlah Laporan Tahunan OPD yang disusun
2 Dokumen Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data, Membuat Laporan
0% 50% 0% 50% 5.000.000 SEKRETARIAT
Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra
95% 20.850.000 SEKRETARIAT
Persentase Tingkat Keselarasan RKA terhadap Renja
95%
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD
Jumlah dokumen Rencana Strategis OPD yang disusun
1 Dokumen Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data, Membuat Laporan
50% 50% 0% 0% 8.000.000 SEKRETARIAT
Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
Program Perencanaan Perangkat Daerah
Persentase Peningkatan Kompetensi teknis Aparatur Sipil Negara (ASN)
Nilai evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan
TW. I TW. II TW. III TW. IV
1 2 3 5 5 4 6 7 8 9 10 11 12
KET
Target RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN KINERJA ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Penyusunan Rencana Kerja OPD Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun
1 Dokumen Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data, Membuat Laporan
50% 50% 0% 0% 4.850.000 SEKRETARIAT
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD Jumlah dokumen Rencana Anggaran yang disusun
4 Dokumen Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data, Membuat Laporan
40% 0% 30% 30% 8.000.000 SEKRETARIAT
Bangko, Januari 2019 Kepala Dinas,
Ir. SLAMET SUDARSONO NIP: 19660223 199203 1 003 Persentase tingkat
keselarasan RKPD terhadap RPJMD