• Tidak ada hasil yang ditemukan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD ) Dinas Kesehatan TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

KODE NAMA FORMULIR

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n B e l a n j a Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

R e k a p i t u l a s i D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n B e l a n j a Langsung Program da n P e r K e g i a t a n S a t u a n K e r j a P e r a n g k a t Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pengeluaran Pembiayaan Daerah

DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

DPPA SKPD 3.1

DPPA SKPD 3.2

(2)

Formulir DPPA SKPD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2019

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan

Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Bertambah/

(Berkurang) Jumlah (Rp)

Sebelum Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN 35.304.555.000 45.347.808.000 10.043.253.000 28,45

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 35.304.555.000 45.347.808.000 10.043.253.000 28,45

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 194.178.000 323.486.000 129.308.000 66,59

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 35.110.377.000 45.024.322.000 9.913.945.000 28,24

5 BELANJA 208.754.456.000 221.827.067.000 13.072.611.000 6,26

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 84.122.623.000 84.122.623.000 0 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 84.122.623.000 84.122.623.000 0 0,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 124.631.833.000 137.704.444.000 13.072.611.000 10,49

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.493.383.000 1.412.409.000 (3.080.974.000) (68,57)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.877.370.000 114.770.668.000 13.893.298.000 13,77

5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.261.080.000 21.521.367.000 2.260.287.000 11,73

SURPLUS / (DEFISIT) (173.449.901.000) (176.479.259.000) (3.029.358.000) 1,75

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN

TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 8.826.144.000,00 8.826.135.000,00 8.826.135.000,00 18.869.394.000,00 45.347.808.000,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 42.061.316.000,00 42.061.307.000,00 0,00 0,00 84.122.623.000,00

Belanja Langsung

2.2 42.548.723.000,00 48.830.274.000,00 20.080.461.000,00 26.244.986.000,00 137.704.444.000,00

Penerimaan Pembiayaan

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengeluaran Pembiayaan

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19640621 198503 1 007 Drs. AGUS SANTOSA SEKRETARIS DAERAH

Menyetujui Sukoharjo, 10 September 2019

(3)

Tahun Anggaran 2019

Formulir DPPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan

Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN

BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE

PROG./

KEG.

Sumber

Dana SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 1.738.935.000,00 1.884.085.000,00 145.150.000,00 8,35

Sukoharjo

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan 2 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Sukoharjo

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan 2 474.665.000,00 474.665.000,00 0,00 0,00

Sukoharjo

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan 2 403.000.000,00 403.000.000,00 0,00 0,00

Sukoharjo

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 bulan 2 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 0,00

Sukoharjo

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 2 81.110.000,00 81.110.000,00 0,00 0,00

Sukoharjo

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 2 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

Sukoharjo 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

12 bulan 2 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Sukoharjo

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 paket 2 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Sukoharjo

14 Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga 12 bulan 2 324.000.000,00 439.600.000,00 115.600.000,00 35,68

Sukoharjo 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

2

12 bulan 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 0,00

Sukoharjo

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan 2 124.000.000,00 124.000.000,00 0,00 0,00

Sukoharjo

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 bulan 2 90.000.000,00 119.550.000,00 29.550.000,00 32,83

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 % 3.308.895.000,00 3.614.395.000,00 305.500.000,00 9,23

Dinas Kesehatan

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 1 unit 2 0,00 245.500.000,00 245.500.000,00 0,00

Sukoharjo

10 Pengadaan Mebeleur 2 paket 2 207.500.000,00 207.500.000,00 0,00 0,00

Sukoharjo

22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 1 paket 2 2.976.160.000,00 3.036.160.000,00 60.000.000,00 2,02

Sukoharjo 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

2

12 bulan 125.235.000,00 125.235.000,00 0,00 0,00

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2046 potong 0,00 374.505.000,00 374.505.000,00 0,00

Kabupaten Sukoharjo

2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2046 potong 2 0,00 374.505.000,00 374.505.000,00 0,00

(4)

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN

BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE

PROG./

KEG.

Sumber

Dana SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100 % 356.000.000,00 460.000.000,00 104.000.000,00 29,21

DKK dan Puskesmas

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 Buku 2 326.000.000,00 430.000.000,00 104.000.000,00 31,90

Di Luar Sukoharjo

4 Study Banding 1 tahun 2 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Di Luar Sukoharjo

5 Seminar/ Lokakarya 1 tahun 2 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 % 19.460.000,00 19.460.000,00 0,00 0,00

Sukoharjo 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

2

5 dokumen 19.460.000,00 19.460.000,00 0,00 0,00

7 Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

12 bulan 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00

Sukoharjo

1 Penyelenggaraan Forum SKPD 1 dokumen 2 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Sukoharjo

2 Penyusunan Dokumen Perencanaan 4 dokumen 2 19.700.000,00 19.700.000,00 0,00 0,00

15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 100 % 3.214.542.000,00 3.214.542.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan Dan Puskesmas

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 12 Bulan 2 3.214.542.000,00 3.214.542.000,00 0,00 0,00

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 41.114.107.000,00 42.344.683.000,00 1.230.576.000,00 2,99

Puskesmas, rumah sakit 1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan

Jaringannya

12 bulan 2 26.247.607.000,00 26.247.607.000,00 0,00 0,00

Sukoharjo

2 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 100 % 18 11.682.000.000,00 11.682.000.000,00 0,00 0,00

Sukoharjo

6 Revitalisasi Sistem Kesehatan 10 orang 2 299.840.000,00 249.840.000,00 (50.000.000,00) (16,68)

Sukoharjo

9 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 15 % 2 406.000.000,00 406.000.000,00 0,00 0,00

Wilayah terdampak bencana 11 Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban

Bencana.

12 bulan 2 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

Lokus Kegiatan 12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah

Kesehatan

2

12 bulan 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 0,00

Sukoharjo

13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemelihraan 1 tahun 2 0,00 846.576.000,00 846.576.000,00 0,00

Sukoharjo

15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12 Puskesmas 2 35.500.000,00 35.500.000,00 0,00 0,00

FKTP

16 Pengelolaan Kegawat Daruratan Medis Bagi Masyarakat 12 bulan 2 314.500.000,00 314.500.000,00 0,00 0,00

FKTP 17 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi

Masyarakat

2

12 bulan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Sukoharjo 31 Perijinan Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT)

12 bulan 2 28.000.000,00 48.000.000,00 20.000.000,00 71,43

Kabupaten Sukoharjo

33 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah 75 % 2 1.792.660.000,00 2.206.660.000,00 414.000.000,00 23,09

17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 70 % 34.993.000,00 34.993.000,00 0,00 0,00

(5)

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN

BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE

PROG./

KEG.

Sumber

Dana SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kabupaten Sukoharjo 2 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya

35 sarana 2 34.993.000,00 34.993.000,00 0,00 0,00

19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

42 % 700.675.000,00 1.155.675.000,00 455.000.000,00 64,94

Dinas Kesehatan 1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup

Sehat

7 jenis 2 107.000.000,00 107.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 36 kali 2 191.500.000,00 646.500.000,00 455.000.000,00 237,60

Kabupaten Sukoharjo

3 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan 24 kali 2 25.175.000,00 25.175.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Sukoharjo

4 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan 500 orang 2 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

kabupaten sukoharjo

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 paket 2 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Sukoharjo 7 Peningkatan Pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

13 kali 2 287.000.000,00 287.000.000,00 0,00 0,00

20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 80 % 7.437.500.000,00 7.474.750.000,00 37.250.000,00 0,50

Kabupaten Sukoharjo

1 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 1 kali 2 10.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 200,00

kabupaten Sukoharjo

2 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 1 kali 2 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Sukoharjo 3 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi

Besi, Ganguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kuarng Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainya

2

12 kali 67.500.000,00 73.800.000,00 6.300.000,00 9,33

Kabupaten Sukoharjo 4 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga

Sadar Gizi

2

12 bulan 4.350.000.000,00 4.350.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Sukoharjo

6 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1 kali 2 10.000.000,00 20.950.000,00 10.950.000,00 109,50

21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 12 DESA 260.000.000,00 707.525.000,00 447.525.000,00 172,13

Kabupaten Sukoharjo

1 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 85 % 2 35.500.000,00 483.025.000,00 447.525.000,00 1.260,63

Kabupaten Sukoharjo

2 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 20 % 2 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Sukoharjo

3 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 85 % 2 192.000.000,00 192.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Sukoharjo

4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6 kali 2 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

15 % 775.920.000,00 939.080.000,00 163.160.000,00 21,03

12 Kecamatan

1 Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk 170 paket 2 67.100.000,00 190.100.000,00 123.000.000,00 183,31

(6)

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN

BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE

PROG./

KEG.

Sumber

Dana SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kabupaten Sukoharjo/12

puskesmas

4 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah 98 % 2 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00

Sukoharjo 5 Pelayanan Pencegahan dan Penangulangan Penyakit

Menular

2

15 % 258.680.000,00 298.840.000,00 40.160.000,00 15,52

Kabupaten dan 12 puskesmas

8 Peningkatan Imunisasi 70 % 2 52.940.000,00 52.940.000,00 0,00 0,00

Kabupaten dan 12 puskesmas 9 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan

Penenggulangan Wabah

2

100 % 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

100%

10 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

2

70 % 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten dan 12 puskesmas

11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 90 % 2 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 12 puskesmas 750.981.000,00 646.981.000,00 (104.000.000,00) (13,85)

Sukoharjo

7 Akreditasi Rumah Sakit/ Puskesmas 12 unit 2 750.981.000,00 646.981.000,00 (104.000.000,00) (13,85)

25 Program Pengadaan, Peningkatan/ Perbaikan Sarana

& Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya

60 % 15.168.581.000,00 15.168.581.000,00 0,00 0,00

Sukoharjo

1 Pembangunan Puskesmas 2 Puskesmas 2 11.264.649.000,00 11.264.649.000,00 0,00 0,00

Sukoharjo

7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 12 Puskesmas 2 3.903.932.000,00 3.903.932.000,00 0,00 0,00

29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

100 % 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

1 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita 100 % 2 50.625.000,00 50.625.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

4 Pelatihan Pendidikan Perawatan Anak Balita 12 bulan 2 19.375.000,00 19.375.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100 % 2 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 100 % 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

KAbupaten Sukoharjo

1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 1 kali 2 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Sukoharjo

3 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan 1 kali 2 11.220.000,00 11.220.000,00 0,00 0,00

DKK dan Puskesmas

7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 kali 2 9.780.000,00 9.780.000,00 0,00 0,00

31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

25 % 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Sukoharjo 2 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan

Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

2

80 Produsen 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten

3 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan 50 % 2 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

(7)

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN

BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE

PROG./

KEG.

Sumber

Dana SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

100 % 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Sukoharjo

4 Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu dan KB 1 kali 2 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Sukoharjo

5 Pelatihan dan Pendidikan Kesehatan Ibu dan KB 1 kali 2 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

DKK dan puskesmas

6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 kali 2 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 1 paket 48.980.699.000,00 58.894.644.000,00 9.913.945.000,00 20,24

Puskesmas Weru Kabupaten

Sukoharjo

4 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Weru 1 paket 4 5.142.940.000,00 5.967.468.000,00 824.528.000,00 16,03

Puskesmas Bulu Kabupaten

Sukoharjo

5 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bulu 1 paket 4 1.914.741.000,00 3.215.509.000,00 1.300.768.000,00 67,93

Puskesmas Tawangsari Kabupaten Sukoharjo

6 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tawangsari 1 paket 4 3.884.541.000,00 4.621.918.000,00 737.377.000,00 18,98

Puskesmas Nguter Kabupaten

Sukoharjo

7 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Nguter 1 paket 4 4.472.430.000,00 4.732.840.000,00 260.410.000,00 5,82

Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo

8 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Sukoharjo 1 paket 4 4.261.237.000,00 6.304.515.000,00 2.043.278.000,00 47,95

Puskesmas Bendosari Kabupaten Sukoharjo

9 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bendosari 1 paket 4 2.551.505.000,00 2.899.052.000,00 347.547.000,00 13,62

Puskesmas Polokarto Kabupaten

Sukoharjo

10 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Polokarto 1 paket 4 5.314.155.000,00 6.362.267.000,00 1.048.112.000,00 19,72

Puskesmas Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

11 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Mojolaban 1 paket 4 6.031.570.000,00 6.806.861.000,00 775.291.000,00 12,85

Puskesmas Grogol

12 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Grogol 1 paket 4 5.624.827.000,00 6.439.039.000,00 814.212.000,00 14,48

Puskesmas Baki

13 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Baki 1 paket 4 3.199.645.000,00 3.949.096.000,00 749.451.000,00 23,42

Puskesmas Gatak

14 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Gatak 1 paket 4 2.993.819.000,00 3.374.411.000,00 380.592.000,00 12,71

(8)

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN

BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE

PROG./

KEG.

Sumber

Dana SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo

15 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kartasura 1 paket 4 3.589.289.000,00 4.221.668.000,00 632.379.000,00 17,62

34 Peningkatan Kesejahteraan Kerja dan Kesehatan Olahraga

1 tahun 70.845.000,00 70.845.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Sukoharjo

1 Peningkatan Kesehatan Kerja 41 POS 2 17.475.000,00 17.475.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Sukoharjo

2 Peningkatan Kesehatan Olahraga 1000 OH 2 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Sukoharjo

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 kali 2 3.370.000,00 3.370.000,00 0,00 0,00

35 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

100 % 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Sukoharjo 1 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular

2

12 Kali 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH

RM. SUSENO WIJAYANTO, SH., MH.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

NIP. 19700914 199003 1 004

124.631.833.000,00 137.704.444.000,00 13.072.611.000,00 10,49

Kepala Dinas Kesehatan

NIP. 19750607 200604 2 020 dr. YUNIA WAHDIYATI

Mengesahkan, Sukoharjo, 10 September 2019

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan surat penetapan penyedia pekerjaan jasa kebersihan kantor/cleaning service Pejabat Pengadaan di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Pejabat Pengadaan Bidmg Pengairur Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahm Rakyat Kabupaten Aceh Timur setelah mempelqiari Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor :

Berdasarkan butir 1 tersebut di atas, 4 (empat) penyedia jasa konsultasi yang masuk dalam daftar pendek ( short list ) dan akan diundang mengikuti proses seleksi selanjutnya pada

24-Methylcholesta-7,24(28)-dien-3 b -ol and 24- methylcholest-7-en-3 b -ol (Table 2, Fig. 3), two major secondary sterols in melanized fungi, were found in sig- ni®cant

01 Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kab.. Formulir RKA SKPD RENCANA KERJA

Komet Hyakutake Komet Hale-Bopp.. Gambar ini merupakan gambar komet Hyakutake yang diambil oleh Teleskop ruang angkasa Hubble pada tanggal 25 Materi 1996. Saat itu Hyakutake

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

After analyzing Hansel and Gretel written by Jacob and Wilhelm Grimm p ublished by Grimm’s Fairy Tales, t he writer describes and explains the main