DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD ) Dinas Kesehatan TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KODE NAMA FORMULIR
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n B e l a n j a Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
R e k a p i t u l a s i D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n B e l a n j a Langsung Program da n P e r K e g i a t a n S a t u a n K e r j a P e r a n g k a t Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pengeluaran Pembiayaan Daerah
DPPA SKPD
DPPA SKPD 1
DPPA SKPD 2.1
DPPA SKPD 2.2
DPPA SKPD 2.2.1
DPPA SKPD 3.1
DPPA SKPD 3.2
Formulir DPPA SKPD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Bertambah/
(Berkurang) Jumlah (Rp)
Sebelum Perubahan
Setelah
Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6
4 PENDAPATAN 35.304.555.000 45.347.808.000 10.043.253.000 28,45
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 35.304.555.000 45.347.808.000 10.043.253.000 28,45
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 194.178.000 323.486.000 129.308.000 66,59
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 35.110.377.000 45.024.322.000 9.913.945.000 28,24
5 BELANJA 208.754.456.000 221.827.067.000 13.072.611.000 6,26
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 84.122.623.000 84.122.623.000 0 0,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 84.122.623.000 84.122.623.000 0 0,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 124.631.833.000 137.704.444.000 13.072.611.000 10,49
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.493.383.000 1.412.409.000 (3.080.974.000) (68,57)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.877.370.000 114.770.668.000 13.893.298.000 13,77
5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.261.080.000 21.521.367.000 2.260.287.000 11,73
SURPLUS / (DEFISIT) (173.449.901.000) (176.479.259.000) (3.029.358.000) 1,75
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
1 8.826.144.000,00 8.826.135.000,00 8.826.135.000,00 18.869.394.000,00 45.347.808.000,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 42.061.316.000,00 42.061.307.000,00 0,00 0,00 84.122.623.000,00
Belanja Langsung
2.2 42.548.723.000,00 48.830.274.000,00 20.080.461.000,00 26.244.986.000,00 137.704.444.000,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19640621 198503 1 007 Drs. AGUS SANTOSA SEKRETARIS DAERAH
Menyetujui Sukoharjo, 10 September 2019
Tahun Anggaran 2019
Formulir DPPA SKPD
2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./
KEG.
Sumber
Dana SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 1.738.935.000,00 1.884.085.000,00 145.150.000,00 8,35
Sukoharjo
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan 2 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Sukoharjo
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan 2 474.665.000,00 474.665.000,00 0,00 0,00
Sukoharjo
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan 2 403.000.000,00 403.000.000,00 0,00 0,00
Sukoharjo
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 bulan 2 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 0,00
Sukoharjo
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 2 81.110.000,00 81.110.000,00 0,00 0,00
Sukoharjo
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 2 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
Sukoharjo 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
12 bulan 2 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Sukoharjo
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 paket 2 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Sukoharjo
14 Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga 12 bulan 2 324.000.000,00 439.600.000,00 115.600.000,00 35,68
Sukoharjo 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2
12 bulan 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 0,00
Sukoharjo
17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan 2 124.000.000,00 124.000.000,00 0,00 0,00
Sukoharjo
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 bulan 2 90.000.000,00 119.550.000,00 29.550.000,00 32,83
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 % 3.308.895.000,00 3.614.395.000,00 305.500.000,00 9,23
Dinas Kesehatan
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 1 unit 2 0,00 245.500.000,00 245.500.000,00 0,00
Sukoharjo
10 Pengadaan Mebeleur 2 paket 2 207.500.000,00 207.500.000,00 0,00 0,00
Sukoharjo
22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 1 paket 2 2.976.160.000,00 3.036.160.000,00 60.000.000,00 2,02
Sukoharjo 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
2
12 bulan 125.235.000,00 125.235.000,00 0,00 0,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2046 potong 0,00 374.505.000,00 374.505.000,00 0,00
Kabupaten Sukoharjo
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2046 potong 2 0,00 374.505.000,00 374.505.000,00 0,00
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./
KEG.
Sumber
Dana SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100 % 356.000.000,00 460.000.000,00 104.000.000,00 29,21
DKK dan Puskesmas
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 Buku 2 326.000.000,00 430.000.000,00 104.000.000,00 31,90
Di Luar Sukoharjo
4 Study Banding 1 tahun 2 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Di Luar Sukoharjo
5 Seminar/ Lokakarya 1 tahun 2 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100 % 19.460.000,00 19.460.000,00 0,00 0,00
Sukoharjo 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2
5 dokumen 19.460.000,00 19.460.000,00 0,00 0,00
7 Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
12 bulan 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00
Sukoharjo
1 Penyelenggaraan Forum SKPD 1 dokumen 2 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Sukoharjo
2 Penyusunan Dokumen Perencanaan 4 dokumen 2 19.700.000,00 19.700.000,00 0,00 0,00
15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 100 % 3.214.542.000,00 3.214.542.000,00 0,00 0,00
Dinas Kesehatan Dan Puskesmas
1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 12 Bulan 2 3.214.542.000,00 3.214.542.000,00 0,00 0,00
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 41.114.107.000,00 42.344.683.000,00 1.230.576.000,00 2,99
Puskesmas, rumah sakit 1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan
Jaringannya
12 bulan 2 26.247.607.000,00 26.247.607.000,00 0,00 0,00
Sukoharjo
2 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 100 % 18 11.682.000.000,00 11.682.000.000,00 0,00 0,00
Sukoharjo
6 Revitalisasi Sistem Kesehatan 10 orang 2 299.840.000,00 249.840.000,00 (50.000.000,00) (16,68)
Sukoharjo
9 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 15 % 2 406.000.000,00 406.000.000,00 0,00 0,00
Wilayah terdampak bencana 11 Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban
Bencana.
12 bulan 2 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
Lokus Kegiatan 12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah
Kesehatan
2
12 bulan 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 0,00
Sukoharjo
13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemelihraan 1 tahun 2 0,00 846.576.000,00 846.576.000,00 0,00
Sukoharjo
15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12 Puskesmas 2 35.500.000,00 35.500.000,00 0,00 0,00
FKTP
16 Pengelolaan Kegawat Daruratan Medis Bagi Masyarakat 12 bulan 2 314.500.000,00 314.500.000,00 0,00 0,00
FKTP 17 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi
Masyarakat
2
12 bulan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Sukoharjo 31 Perijinan Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT)
12 bulan 2 28.000.000,00 48.000.000,00 20.000.000,00 71,43
Kabupaten Sukoharjo
33 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah 75 % 2 1.792.660.000,00 2.206.660.000,00 414.000.000,00 23,09
17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 70 % 34.993.000,00 34.993.000,00 0,00 0,00
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./
KEG.
Sumber
Dana SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kabupaten Sukoharjo 2 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya
35 sarana 2 34.993.000,00 34.993.000,00 0,00 0,00
19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
42 % 700.675.000,00 1.155.675.000,00 455.000.000,00 64,94
Dinas Kesehatan 1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup
Sehat
7 jenis 2 107.000.000,00 107.000.000,00 0,00 0,00
Dinas Kesehatan
2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 36 kali 2 191.500.000,00 646.500.000,00 455.000.000,00 237,60
Kabupaten Sukoharjo
3 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan 24 kali 2 25.175.000,00 25.175.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Sukoharjo
4 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan 500 orang 2 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
kabupaten sukoharjo
5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 paket 2 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Sukoharjo 7 Peningkatan Pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
13 kali 2 287.000.000,00 287.000.000,00 0,00 0,00
20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 80 % 7.437.500.000,00 7.474.750.000,00 37.250.000,00 0,50
Kabupaten Sukoharjo
1 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 1 kali 2 10.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 200,00
kabupaten Sukoharjo
2 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 1 kali 2 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Sukoharjo 3 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi
Besi, Ganguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kuarng Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainya
2
12 kali 67.500.000,00 73.800.000,00 6.300.000,00 9,33
Kabupaten Sukoharjo 4 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga
Sadar Gizi
2
12 bulan 4.350.000.000,00 4.350.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Sukoharjo
6 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1 kali 2 10.000.000,00 20.950.000,00 10.950.000,00 109,50
21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 12 DESA 260.000.000,00 707.525.000,00 447.525.000,00 172,13
Kabupaten Sukoharjo
1 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 85 % 2 35.500.000,00 483.025.000,00 447.525.000,00 1.260,63
Kabupaten Sukoharjo
2 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 20 % 2 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Sukoharjo
3 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 85 % 2 192.000.000,00 192.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Sukoharjo
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6 kali 2 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
15 % 775.920.000,00 939.080.000,00 163.160.000,00 21,03
12 Kecamatan
1 Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk 170 paket 2 67.100.000,00 190.100.000,00 123.000.000,00 183,31
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./
KEG.
Sumber
Dana SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kabupaten Sukoharjo/12
puskesmas
4 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah 98 % 2 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00
Sukoharjo 5 Pelayanan Pencegahan dan Penangulangan Penyakit
Menular
2
15 % 258.680.000,00 298.840.000,00 40.160.000,00 15,52
Kabupaten dan 12 puskesmas
8 Peningkatan Imunisasi 70 % 2 52.940.000,00 52.940.000,00 0,00 0,00
Kabupaten dan 12 puskesmas 9 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan
Penenggulangan Wabah
2
100 % 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
100%
10 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
2
70 % 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten dan 12 puskesmas
11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 90 % 2 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 12 puskesmas 750.981.000,00 646.981.000,00 (104.000.000,00) (13,85)
Sukoharjo
7 Akreditasi Rumah Sakit/ Puskesmas 12 unit 2 750.981.000,00 646.981.000,00 (104.000.000,00) (13,85)
25 Program Pengadaan, Peningkatan/ Perbaikan Sarana
& Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya
60 % 15.168.581.000,00 15.168.581.000,00 0,00 0,00
Sukoharjo
1 Pembangunan Puskesmas 2 Puskesmas 2 11.264.649.000,00 11.264.649.000,00 0,00 0,00
Sukoharjo
7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 12 Puskesmas 2 3.903.932.000,00 3.903.932.000,00 0,00 0,00
29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
100 % 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
1 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita 100 % 2 50.625.000,00 50.625.000,00 0,00 0,00
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
4 Pelatihan Pendidikan Perawatan Anak Balita 12 bulan 2 19.375.000,00 19.375.000,00 0,00 0,00
Dinas Kesehatan
7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100 % 2 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 100 % 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
KAbupaten Sukoharjo
1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 1 kali 2 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Sukoharjo
3 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan 1 kali 2 11.220.000,00 11.220.000,00 0,00 0,00
DKK dan Puskesmas
7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 kali 2 9.780.000,00 9.780.000,00 0,00 0,00
31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
25 % 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Sukoharjo 2 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan
Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
2
80 Produsen 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten
3 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan 50 % 2 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./
KEG.
Sumber
Dana SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
100 % 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Sukoharjo
4 Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu dan KB 1 kali 2 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Sukoharjo
5 Pelatihan dan Pendidikan Kesehatan Ibu dan KB 1 kali 2 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
DKK dan puskesmas
6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 kali 2 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 1 paket 48.980.699.000,00 58.894.644.000,00 9.913.945.000,00 20,24
Puskesmas Weru Kabupaten
Sukoharjo
4 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Weru 1 paket 4 5.142.940.000,00 5.967.468.000,00 824.528.000,00 16,03
Puskesmas Bulu Kabupaten
Sukoharjo
5 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bulu 1 paket 4 1.914.741.000,00 3.215.509.000,00 1.300.768.000,00 67,93
Puskesmas Tawangsari Kabupaten Sukoharjo
6 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tawangsari 1 paket 4 3.884.541.000,00 4.621.918.000,00 737.377.000,00 18,98
Puskesmas Nguter Kabupaten
Sukoharjo
7 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Nguter 1 paket 4 4.472.430.000,00 4.732.840.000,00 260.410.000,00 5,82
Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo
8 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Sukoharjo 1 paket 4 4.261.237.000,00 6.304.515.000,00 2.043.278.000,00 47,95
Puskesmas Bendosari Kabupaten Sukoharjo
9 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bendosari 1 paket 4 2.551.505.000,00 2.899.052.000,00 347.547.000,00 13,62
Puskesmas Polokarto Kabupaten
Sukoharjo
10 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Polokarto 1 paket 4 5.314.155.000,00 6.362.267.000,00 1.048.112.000,00 19,72
Puskesmas Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
11 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Mojolaban 1 paket 4 6.031.570.000,00 6.806.861.000,00 775.291.000,00 12,85
Puskesmas Grogol
12 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Grogol 1 paket 4 5.624.827.000,00 6.439.039.000,00 814.212.000,00 14,48
Puskesmas Baki
13 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Baki 1 paket 4 3.199.645.000,00 3.949.096.000,00 749.451.000,00 23,42
Puskesmas Gatak
14 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Gatak 1 paket 4 2.993.819.000,00 3.374.411.000,00 380.592.000,00 12,71
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./
KEG.
Sumber
Dana SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo
15 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kartasura 1 paket 4 3.589.289.000,00 4.221.668.000,00 632.379.000,00 17,62
34 Peningkatan Kesejahteraan Kerja dan Kesehatan Olahraga
1 tahun 70.845.000,00 70.845.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Sukoharjo
1 Peningkatan Kesehatan Kerja 41 POS 2 17.475.000,00 17.475.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Sukoharjo
2 Peningkatan Kesehatan Olahraga 1000 OH 2 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Sukoharjo
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 kali 2 3.370.000,00 3.370.000,00 0,00 0,00
35 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
100 % 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Sukoharjo 1 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
2
12 Kali 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
JUMLAH
RM. SUSENO WIJAYANTO, SH., MH.
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
NIP. 19700914 199003 1 004
124.631.833.000,00 137.704.444.000,00 13.072.611.000,00 10,49
Kepala Dinas Kesehatan
NIP. 19750607 200604 2 020 dr. YUNIA WAHDIYATI
Mengesahkan, Sukoharjo, 10 September 2019