• Tidak ada hasil yang ditemukan

LPPD KECAMATAN SATARMESE BARAT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "LPPD KECAMATAN SATARMESE BARAT"

Copied!
16
0
0

Teks penuh

(1)

LPPD KECAMATAN SATARMESE BARAT

A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN SATARMESE BARAT

Kecamatan Satarmese Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Manggarai Nomor 11 Tanggal 24 Juli 2007, merupakan pemekaran dari Kecamatan Satar

Mese. Pada tanggal 9 Juli 2008, Bupati Manggarai meresmikan Kecamatan Satarmese

Barat dan memiliki Kantor Camat serta rumah Dinas diatas tanah yang diserahkan Tua

Adat Gendang Narang kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai seluas ± 6 Ha yang

belum disertifikat

1. Keadaan Geografis

1. Letak dan luas

 Letak

Kecamatan Satarmese Barat terletak dibagian Selatan Kabupaten Manggarai

Yaitu antara 8º Lintang Utara, 8º, 30 Lintang Selatan 199º Bujur Timur dan 120º,

30 Bujur Barat.

 Luas

Luas wilayah seluruhnya 27.357 KM² terdiri dari Wilayah daratan Pulau

Flores dan Pulau Mules.

 Peta (terlampir)

2. Batas-batas

 Utara

: Kecamatan Lelak

 Selatan

: Laut Sawu

 Timur

: Kecamatan Satar Mese

 Barat

: Kabupaten Manggarai Barat

3. Karakteristik Tanah

Jenis tanah Kecamatan Satarmese Barat adalah Latosol 6.750 Km

2

atau 675.000 Ha

(25%), Mediteran 8.100 Km

2

atau 810.000 Ha (30%), dan Litosol 1.150 Km

2

atau

1.215.000 Ha (45%).

4. Iklim dan Curah Hujan

Wilayah Kecamatan Satarmese Barat pada umumnya beriklim kering dengan

penyebaran curah hujan tidak merata. Jumlah curah hujan di Kecamatan Satarmese

3.499 MM/tahun dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari,Maret

(2)

dan Desember antara 8-11 hari/bulan dengan rata-rata 8 hari/bulan. Rata-rata suhu

udara minimum berkisar antara 15,1

0

C – 30,1

0

C

2. Keadaan Penduduk

a. Jumlah penduduk Kecamatan Satarmese Barat keadaan sampai dengan 30 November

2015 adalah 31.221 Jiwa dengan perincian Laki-laki 19.018 jiwa, Perempuan 16.736

jiwa.

NO

NAMA DESA

KODE

WILAYAH

JUMLAH PENDUDUK

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

L+P

1

TODO

53.10.13.2001

791

1,216

2,010

2

HILIHINTIR

53.10.13.2002

1,655

1,751

3,406

3

GULUNG

53.10.13.2003

790

872

1,662

4

RENDA

53.10.13.2004

727

883

1,610

5

BEA KONDO

53.10.13.2005

739

739

1,478

6

POPO

53.10.13.2006

759

696

1,455

7

LIA

53.10.13.2007

685

703

1,388

8

LING

53.10.13.2008

402

433

835

9

KOLE

53.10.13.2009

747

746

1,493

10

NAO

53.10.13.2010

731

785

1,516

11

CIRENG

53.10.13.2011

742

690

1,432

12

GOLO ROPONG

53.10.13.2012

530

561

1,091

13

TERONG

53.10.13.2013

996

1,024

2,020

14

CEKA LUJU

53.10.13.2014

467

467

934

15

SATAR LUJU

53.10.13.2015

880

877

1,757

16

SATAR LENDA

53.10.13.2016

1,095

1,138

2,233

17

SATAR RUWUK

53.10.13.2017

719

786

1,504

18

NUCA MOLAS

53.10.13.2018

623

653

1,276

19

BORIK

53.10.13.2019

468

490

958

20

RUANG

53.10.13.2020

581

582

1,163

21

CAMBIR LECA

53.10.13.2021

1,175

1,184

2,359

22

WONGKA

53.10.13.2022

465

563

1,026

23

MATA WAE

53.10.13.2023

465

561

1,028

19.018

16.736

31,221

B. URUSAN WAJIB

a. Perencanaan

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Manggarai, Pemerintah Kecamatan Satarmese Barat telah menyusun Visi dan Misi

kecamatan yang telah dituangkan ke dalam Rencana Strategis. Penjabaran visi dan misi itu

(3)

dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan yang kemudian dijabarkan ke

dalam Rencana Kerja tahun 2015. Program dan kegiatan disusun dalam Rencana Kerja dan

Anggaran. Setelah melalui proses penetapan anggaran di DPRD, program dan kegiatan beserta

anggarannya disahkan dan ditetapkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2015.

b. Belanja Langsung

No

Belanja Langsung

ANGGARAN

REALISASI

SISA

1.

Total Anggaran

350,000,000

295,514,600

54.485.400

2.

Belanja Pegawai

44,190,000

44,190,000

0

3.

Belanja Barang dan Jasa

297,293,400

278,035,100

20,608.300

4.

Belanja Modal

38,516,600

38,516,600

0

c. Belanja Tidak Langsung

Anggaran :

Rp. 1,474,243,435

Realisasi :

RP. 1,474,243,435

d.Program dan Kegiatan

 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5. Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8. Penyediaan makanan dan minuman

9. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

10. Monitoring dan Evaluasi

11. Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan peralatan gedung kantor

2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

 Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah

Pemutakhiran Data dan Penagihan PBB

 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

(4)

 Program Penyelesaian Konflik Masyarakat

Fasilitasi Konflik Masyarakat

 Program Perayaan Hari Besar Nasional

Perayaan HUT Kemerdekaan RI

 Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Pembedayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa

 Program Penyelenggaraan Diseminasi Bagi Masyarakat Desa

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa

e. Program, Kegiatan dan Realisasi

No PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,050,000 1,050,000 100 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber 4,200,000 2,400,000 57

Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 39,000,000 39,000,000 100 4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 1,943,000 1,943,000 100 5. Alat Tulis Kantor 20,320,200 20,320,200 100 6. Peny. Brg cetakan & penggandaaan 3,479,500 3,479,500 100 7. Penyediaan komponen listrik/ penerangan

Bangunan Kantor 1,479,700 1,479,700 100 8. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat 7,000,000 7,000,000 100 9. Rapat Koord. & Konsultasi Ke Luar Daerah 25,000,000 25,000,000 100 10. Monitoring dan evaluasi 34,200,000

34,200,000

100

11. Rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah 10,900,000 10,900,000 100 2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana

Aparatur

12. Pengadaan peralatan gedung kantor 39,866,600 19,258,300 48 13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 40,675,000 40,675,000 100 14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 2,000,000 2,000,000 100

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15. Penyusunan Laporan dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 5,000,000 5,000,000 100

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah

17. Pemutakhiran data dan penagihan PBB 5,440,000 5,440,000 100

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

18. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 17,234,000 17,234,000 100 6. Program Penyelesaian Konflik Masyarakat

19. Fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat 24,700,000 24,700,000 100 7. Program Perayaan Hari Besar Nasional

(5)

8. Program Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

21. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyrakat 7,800,000 7,800,000 100 9. Program Penyelenggaraan desiminasi bagi masyarakat

desa/kelurahan

22. Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan 48.000.000 48,000,000 100 J U M L A H 350,288,000 327,879,700 93,60

f. Jumlah Anggaran dan Realisasi

NO

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME SATUAN

TARIF/

JUMLAH

REALISASI

HARGA

(RP)

1

2

3

4

5

6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 Penyediaan Jasa surat menyurat

selama 1 tahun

1. Belanja materai 6000 100 Lembar 6.000 600.000

2. Belanja materai 3000 50 Lembar

3.000

450.000

 Penyediaan Jasa komunikasi Smbr

daya air dan listrik selama 1 thn

- Belanja Rekening Listrik 12 Bln 200.000 2.400.000

 Penyediaan Jasa adm. Keuangan

selama 1 tahun

1. PPK 12 OB 350.000 4.200.000

2. PPTK 12 OB 350.000 4.200.000

3. Bendahara Pengeluaran 12 OB 450.000 5.400.000

4. Bendahara Barang 12 OB 350.000 4.200.000

5. Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 OB

6. Pembuat SPP Gaji 12 OB

7. Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 OB 250.000 3.000.000

8. Honorarium THL (sopir) 12 OB 1.500.000 18.000.000

 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor selama 1 tahun

1. Gagang Pel/ stick 4 Buah

14.000

56.000

2. Gayung air 4 Buah

11.000

44.000

3. Sapu plastik tebal 4 Buah 35.000 140.000

4. Sapu Lidi 4 Ikat

10.000

40.000

5. tempat sampah pelastik 4 Buah 14.500 58.000

6. sorok sampah 4 Buah 26.000

(6)

7. sikat klosed 4 Buah 10.000 40.000

8. Portex 4 Botol 17.500 70.000

9. Pengharum Ruangan 4 liter 18.000 72.000

10. Keset

11. Kemoceng bulu ayam

4 4 lembar buah 50.000 26.000 200.000 104.000  Perawatan Kendaraan Bermotor

1. suku cadang mesin potong rumput 1 Unit 500,000 500.000

2.bahan bakar/pelumas 1 Unit 515.000 515.000

 Alat Tulis Kantor selama 12 bulan

1. Kertas HVS 70 gr 175 Rim 50.000 8.875.000

2. Kertas Karbon Engkel 25 Dos 44.000 1,100.000

3.Kertas Sampul 20 Lembar 2.750 55.000

4. Bantal stempel 4 Buah 16.500 66.000

5.Kertas HVS Warna 15 Rim 30.000 450.000

6. Tinta stempel

7. tip ex 20 Set 8.800 176.000

8. Induk steping kecil 10 Buah 16.500 165.000

9. Kawat steping sedang 24/G 40 Dos 3.300 132.000

10. Induk steping sedang 4 Buah 49.500 198.000

11.Kawat steping besar 1208 30 Dos 24.200 726.000

12.Map snelhekter 40 Buah 1.650 66.000

13.Map biasa 150 Buah 1.100 165.000

14.Map plastic 100 buah 5.500 550.000

15.Map TK 30 buah 16.500 495.000

16.Amplop putih panjang biasa 20 pak 13.750 275.000

17. Amplop coklat panjang 10 pak 33.000

330.000

18.Tinta refill injek 28 botol 60.000 1.680.000

19.Buku ekspedisi 10 Buah 7.700 77.000

20. Buku agenda harian 44 buah 44.000 1.936.000

21. Buku bergaris besar 10 Buah 27.500

275.000

22.Buku kas besar 10 buah 16.500 165.000

23.Buku Bergaris Kecil 15 Buah 8.800 132.000

24. Pita Mesin Ketik 20 Dos 13.750

275.000

25. Lem Kastol Besar 6 tube 11.000 66.000

26.Blanko SPPD 16 rim 30.000

480.000

27. Kwitansi Sementara 9 Blok 15.000 135.000

28. Klip binder besar 25 Buah 2.200 55.000

29. Klip binder sedang 20 Buah 1.650 33.000

30. Klip binder kecil 22 buah 1.100 24.200

31. Kertas HVS 80 Gram 20 Rim 50.000 1.000.000

(7)

Penggandaan selama 12 bln

1. Belanja foto copy 12.638 Lembar

250

3.159.500

2. Cetak kulit KPJ/LPJ 10 buah 25.000 250.000

3. Belanja Penjilidan 20 Buah 3.500 70.000

 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1. Neon 15 Pcs 15.000 225.000

2. Bola lampu 10 Pcs 7.500 75.000

3. Kabel Rol 5 Perbuah

90.000

450.000

4. Saklar Double tembok 20 Pcs 10.000 200.000

5. Fitting temple 20 Pcs 3.500 70.000

6. Stop Kontak Tembok 16 Pcs 10.000 160.000

7. Sekring automatic 2 perbuah 125.000 250.000

8. Fitting Gantung 1 buah 49.700 49.700

 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1. Termos Air

2. Ember Biasa 3. Kompor Hok 4. Kentong Air

 Penyediaan makan dan minum rapat

selama 1 tahun

1. Makan 100 Orang/kali 30.000 3.000.000

2. Minum 100 Orang/kali 5.000 500.000

2. Minum/snack 35 org x 3 x 2 kali minum 3.Makan/minum Kegiatan Public Hearing

50 org x 1 kali makan Minum/snack 50 org x 2 kali 4.Kunjungan Kerja Bupati

Makan/minum 150 org x 1 kali minum

Minum/snack 150 org x 2 kali

 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah selama 1 thn  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

. Uang makan tingkat C luar wilayah NTT 7 OH 250.000 1.750.000

. Uang saku tingkat C luar wilayah NTT 7 OH 300.000 2.100.000

. Uang transport local tingkat C luar wilayah NTT 7 OH 200.000 1.400.000

. Uang penginapan tingkat C luar wilayah NTT 7 OH 500.000 3.500.000

. Uang transport tingkat B s/d C3 luar wilayah NTT 1 OH 6.500.000 6.500.000

Dalam Wilayah NTT

. Uang makan tingkat C dalam wilayah NTT 5 OH 200.000 1.000.000

. Uang saku tingkat C dalam wilayah NTT 5 OH 200.000 1.000.000

. Uang saku tingkat C dalam wilayah NTT 5 OH 300.000 1.500.000

. Uang transport local tingkat C dalam wilayah NTT 5 OH 200.000 1.000.000

. Uang penginapan tingkat C dalam wilayah NTT 5 OH 350.000 1.750.000

. Uang transport tingkat B s/d C3 dalam wilayah NTT 1 OK 3.500.000 3.500.000

(8)

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

. Sekretaris Daerah – Perjalanan Dinas Tetap 228 Orang/bln 150.000 34.200.000

 Rapat-rapat konsultasi ke dalam daerah

. Dalam wilayah kabupaten-tingkat C (2 org x 2 kali x 2 hari) 8 OH 300.000 2.400.000 . Dalam wilayah kabupaten-tingkat C1 (5 org x 2 kali x 2 hari) 20 OH 275.000 5.500.000 . Dalam wilayah kabupaten-tingkat C2 (2 org x 2 kali x 2 hari 8 OH 250.000 2.000.000 . Dalam wilayah kabupaten-tingkat C3 (1 org x 2 kali x 2 hari) 4 OH 250.000 1.000.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 1 Orang/bln 300.000 300.000

Honor panitia penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang 2 Orang/bln 600.000 600.000

Honor pejabat pembuat komitmen 1 Orang/bln 450.000 450.000

Belanja pengadaan desktop/PC 1 Unit 8.759.300 8.759.300

Belalnja Pengadaan Laptop 1 Unit 10.499.000 10.499.000

 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/ operasional

1. Belanja suku cadang :

* Roda 4 1 Unit

7.200.000

7.200.000

* Roda 2 2 Unit 2.000.000 4.000.000

2. Belanja Bahan Bakar Minyak/pelumas

* Roda 4 (solar-Non Subsidi) 1.500 Liter 12.650 18.750.000

* Roda 2 (bensin) 550 Liter 8.500 4.675.000

*Mesin Potong Rumput 1 Unit

3. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

* Roda 4 Baru 1 Unit 4.325.000 4.325.000

* Roda 2 2 Unit 750.000

1.500.000

 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

kantor selama 1 thn

1. Printer 2 Unit 250.000 500.000

2. Komputer PC 1 Unit 500.000 500.000

3. Mesin Ketik 2 Unit 250.000 500.000

4. Laptop 1 Unit 500.000 500.000

3 Program Penyelesaian Konflik Masyarakat

Fasilitasi Penyelesaian konflik masyarakat selama 1 tahun

1. Belanja makanan dan minum rapat

Makan 150 Org/kali

30.000

4.500.000

Minum 300 Org/kali 5000 1.500.000

2.Belanja Perjalanan Dinas dala Daerah

Dalam Wilayah Kab - Tingkat C ( 2 Org x 4 kali x 2 hari) 16 OH 300.000 4.800.000 Dalam Wialyah Kab - Tingkat C1 (6 org x 3 kali x 2 hari) 36 OH 275.000 9.900.000 Dalam Wilayah Kab - Tingkat C2 (2 org x 3 kali x 2 hari) 16 OH 250.000 4.000.000

4 Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah

 Belanja makanan dan minuman rapat

(9)

Minum (2 org x 2 kali x 1 kali rapat x 23 desa) 92 Org/kali 5.000 460.000  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kabupaten-Tingkat C (2 org x 1 kali x 2 hari)

4 oh 300.000 1.200.000

Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kabupaten-Tingkat C1 (3 org x 1 kali x 2 hari)

6 oh 275.000 1.650.000

Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kabupaten-Tingkat C3 (3 org x 1 kali x 1 hari)

3 oh 250.000 750.000

Map Biasa 30 Buah 1.100 33.000

5

Program Penyelenggaraan Diseminasi

bagi masyarakat desa

Penyelenggaraan diseminasi infor. bagi masyarakat desa

selama 1 thn

Belanja Perjalanan Dinas dlm daerah

1. Tingkat C (2 org x 5 kali x 3 hari) 30 OT 200.000 6.000.000

2. Tingkat C1 (7 org x 4 kali x 3 hari) 84 OT 200.000 16.800.000

3. Tingkat C2 (1 org x 4 kali x 3 hari) 12 OT 200.000 2.400.000

3. Tingkat C3 (1 org x 4 kali x 3 hari) 12 OT 200.000 2.400.000

4. Perjalanan kurang dari 8 jam 1 OH 160.000 160.000

6 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

 Kegiatan Pokjanal

Makan/Minum (23 desa x 12 bln x 4 org) 1.104 OM 5000 5.520.000

Minum/Snack 1 Paket 17.900 17.900

7 Program Perayaan Hari Besar Nasional

Perayaan HUT Kemerdekaan RI

1. Belanja Dekorasi

Kertas Ariston Tempel 7 lembar

25.000

175.000

Flak Ban Besar 2 Buah

30.000

60.000

Double Tip 4 Buah

15.000

60.000

Paku Tekan 10 Buah

5.000

50.000

Paku 5 cm 4 Kg 20.000 80.000

Tali Rafia 2 buah 15.000 30.000

Kertas Krep 7 buah 10.000 70.000

2. Belanja cetak spanduk

Spanduk (Baliho) 5 lembar 75.000 375.000

2. Belanja sewa terop

* Sewa Terop 7 buah 300.000 2.100.000

3. Belanja makan dan minum

Makan 200 Org/kali 30.000 6.000.000

Minum 400 Org/kali 5.000 2.000.000

(10)

 Musrenbang

.Honorarium Panitia Pelaksana keg

* Penanggung jawab 1 OK 300.000 300.000 * Ketua 1 OK 275.000 275.000 * Sekretaris 1 OK 250.000 250.000 * Anggota 10 OK 215.000 2.150.000 . Belanja ATK * Kertas HVS 70 gr 5 Rim 52.500 262.000

* Black Note 69 Buah

3.000 207.000 * Ballpoint 69 Buah 2.500 172.000

* Tinta Printer 2 Botol 60.000 120.000

* Map snelheter 10 Buah

2.500

25.000

* Kertas Manila Putih 10 Lembar 2500 25.000

* Map biasa 20 Buah 2500 40.000

. Belanja penggandaan -

* Foto copy 3.200 Lembar

250

800.000

* Cetak 10 Buku

25.000

250.000

. Belanja makan dan minum rapat 250 OM 20.000 5.000.000

9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan

 Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Iktiar Realisasi Kinerja SKPD

*Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab 1 OK 270.000 270.000

Sekretaris 1 OK 180.000 180.000

Anggota 7 OK 180.000 1.260.000

*Belanja ATK

Kertas HVS 70 Gram 15 Rim 50.000 750.000

Tinta Refill Injek 3 botol 60.000 180.000

Map Snelhekter 20 Buah 1.650 33.000

Map Biasa 30 Buah 1.100 33.000

*Belanja Cetak dan Penggandaan

Cetak kulit KPJ/LPJ 15 Buah 25.000 375.000

Fotocopy 7.676 Lembar 250 1.919.000

JUMLAH 295,514,600

f.

Kegiatan yang didanai APBD II (DPA Kecamatan)

1. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

 Kegiatan : Pengadaan Komputer PC kantor

(11)

 Jumlah dana : Rp 8,759,300 (Belanja Modal)

 Realisasi keuangan : 100 %

 Realisasi Fisik : 100 %

 Kegiatan : Pengadaan Komputer/Laptop Kantor

 Pekerjaan : Belanja Pengadaan Laptop

 Jumlah dana : Rp 10,499,000,- (Belanja Modal)

 Realisasi keuangan : 100 %

 Realisasi Fisik : 100 %

g. Kegiatan Pembangunan yang didanai APBD II (DPA Kecamatan)

Pada tahun 2015 di Kecamatan Satarmese Barat tidak ada kegiatan pembangunan peningkatan

sarana prasarana yang didanai APBD II (DPA Kecamatan).

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No

Masalah

Solusi

Ket

1.

Tanah Kantor belum disertifikat

Perlu dilakukan Sertifikat

2.

Pagar kelililing tanah lokasi Kantor Camat

Satarmese Barat barat belum ada

Perlu dibangun pagar keliling

3.

Belum adanya Kantor Danramil dan

Polsek di Kecamatan Satarmese Barat

Barat.

Supaya dibangun Kantor Danramil dan Polsek

4.

Belum Optimalnya Pelaksanaan Tugas

karena:

 Jumlah Pegawai kurang

 Staf 1 orang status 80 %

 Sarana dan Prasarana belum

memadai

 Terlalu luasnya wilayah kecamatan

dan desa

 Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )

Belum mencapai target karena:

 Ada objek Pajak tetapi tidak ada

subjek Pajak

 Objek Pajak berada di Desa lain

dan Subjek Pajak berada di Desa

lain

 Penambahan jumlah pegawai pada

kantor Kecamatan Satarmese Barat

 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua

lima (5) unit

 Sudah dilakukan pemekaran

wilayah

kecamatan yaitu Kecamatan Satarmese

Utara

 Perlu Pendataan ulang terhadap objek pajak

 Perlu Pendataan ulang terhadap objek pajak

5.

Adanya ruas jalan yang baru digusur (jalan

tanah)

(12)

E. KEPEGAWAIAN

1.

Kepegawaian

a. Jumlah pegawai kantor Camat Satarmese Barat adalah 31 orang dengan perincian

sbb:

- PNS

:

10 Orang (kantor Camat)

- CPNS

:

1 Orang (kantor camat)

- Sekdes

:

19 Orang

- Pegawai Kontrak Daerah

:

1 Orang

b.Berdasarkan Eselon

:

- Eselon III

:

2 orang

- Eselon IV

:

8 orang

c.Berdasarkan golongan

:

- Golongan IV

:

1 orang

- Golongan III

:

10 orang

- Golongan II

:

19 orang

- Golongan I

:

-

- Pegawai kontrak

:

1 orang

d.Berdasarkan Pendidikan

:

- Pendidikan Strata 1

:

11 orang

- Pendidikan D III

:

orang

- Pendidikan SMA

:

16 orang

- Pendidikan SMP :

4 orang (1 orang tenaga kontrak)

(13)

3. Pemerintahan Desa

a. Jumlah Desa :

23 Desa

b. Kepala Desa yang defenitif 20 Desa

Selama Tahun 2015 terdapat Kepala Desa yang masa baktinya sudah

habis yaitu sebanyak 2 Desa terdiri dari, Desa Kole, dan Desa Ruang

untuk sementara desa yang belum memiliki Kepala Desa defenitif

dijabat oleh Penjabat Kepala Desa

c. Sekretaris Desa

Dari 23 Desa, 19 Desa telah memiliki Sekretaris Desa dan semuanya

sudah diangkat menjadi PNS sedangkan 4 Desa belum mempunyai

Sekretaris.

d. Kaur : Jumlah kaur sebanyak 60 orang

e. Jumlah RT : 235

f. Jumlah RW: 118

g. Jumlah Dusun : 60

h. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )

 Ketua sebanyak 23 orang

 Anggota sebanyak 100 orang

i. ADD/ K

Tahun 2015 seluruh desa di Kecamatan Satarmese Barat mendapat Alokasi Dana

Desa dari Pemerintah Pusat (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD II). Dan

jumlah dana desa yang diterima oleh masing-masing desa sangat bervariatif.

Seperti pada table dibawah ini :

NO DESA SUMBER DANA TOTAL DANA (3+4+5) APBN APBD II DANA PERIMBANG AN PAJAK DAERAH & RETRIBUSI 1 2 3 4 5 6 1 BORIK 278.701.368 374.345.083 14.167.055 667.213.506 2 SATAR RUWUK 280.843.049 377.221.739 17.861.349 675.926.136 3 SATAR LENDA 296.719.428 398.546.515 15.879.760 711.145.703 4 WONGKA 273.451.021 367.292.941 15.879.760 656.623.722 5 SATAR LUJU 280.103.687 376.228.646 23.787.957 680.120.290 6 CEKA LUJU 276.824.948 371.824.726 19.440.897 668.090.565 7 NUCA MOLAS 275.567.926 370.136.319 14.563.431 660.267.676

(14)

8 TERONG 287.952.017 386.770.337 15.629.214 690.351.569 9 CAMBIR LECA 279.978.894 376.061.026 9.788.984 665.828.903 10 HILIHINTIR 283.818.159 381.217.836 10.792.332 675.828.327 11 GOLO ROPONG 277.210.607 372.342.729 13.561.341 663.114.678 12 BEA KONDO 282.826.179 379.885.433 10.725.759 673.437.371 13 RENDA 279.310.374 375.163.087 12.030.393 666.503.854 14 TODO 276.145.853 370.912.576 13.171.681 660.230.109 15 GULUNG 281.969.418 378.734.652 13.820.495 674.524.565 16 LIA 281.925.428 378.675.565 16.504.314 677.105.308 17 POPO 278.219.373 373.697.680 16.159.016 668.076.069 18 NAO 281.668.710 378.330.748 15.040.519 675.030.977 19 KOLE 280.022.518 376.119.755 11.197.357 667.330.730 20 LING 279.790.978 375.808.623 11.112.611 666.712.212 21 MATA WAE 281.370.001 377.929.528 11.197.357 670.496.886 22 CIRENG 275.847.433 370.511.746 14.328.803 660.681.982 23 RUANG 278.085.202 373.517.464 14.328.803 665.931.470 JUMLAH 6.448.352.571 8.661.274.754 330.969.188 15.440.572.608

Total Dana yang dialokasikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Manggarai melalui ADD untuk Desa-Desa di Kecamatan Satarmese Barat adalah

sebesar Rp. 15.440.572.608. Pemerintah Pusat melalui APBN pada tahun 2015

mengalokasikan dana sebesar Rp. 6.448.352.571, sedangkan Pemerintah Daerah

Kabupaten Manggarai melalui APBD II yang bersumber pada Pajak Daerah dan

Retribusi serta Dana Perimbangan mengalokasikan Dana sebesar 8.992.243.942

untuk 23 Desa di Kecamatan Satarmese Barat. Alokasi dana yang begitu besar

diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan di daerah lebih khususnya bagi

desa-desa penerima manfaat.

j. Pemekaran Wilayah Desa di Kecamatan Satarmese Barat

Pada tahun 2015 di Kecamatan Satarmese Barat telah terjadi pemekaran wilayah

Kecamatan yaitu Kecamatan Satarmese Utara yang berpusat di Langke Majok Desa

Nao sebagai ibu kota Kecamatan. Pemekaran wilayah Kecamatan merupakan

bentuk respond dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melihat berbagai

persoalan yang terajadi di tingkat masyarakat. Pemekaran Kecamatan diharapkan

dapat lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarat. Dengan adanya pemekaran

kecamatan ini maka desa-desa di Kecamatan Satarmese Barat juga akan terbagi

(15)

menurut wilayah Kecamatannya masing-masing. Kecamatan Satarmese Barat

terdiri dari 12, yaitu:

1. Desa Borik,

2. Desa Satar Ruwuk,

3. Desa Satar Lenda,

4. Desa Wongka,

5. Desa Satar Luju,

6. Desa Ceka Luju,

7. Desa Nuca Molas,

8. Desa Terong,

9. Desa Hilihintir,

10. Desa Cambir Leca,

11. Desa Golo Ropong, dan

12. Desa Bea Kondo.

Sedangkan Kecamatan Satarmese Utara terdiri dari 11 desa, yaitu:

1. Desa Renda,

2. Desa Todo,

3. Desa Gulung,

4. Desa Lia,

5. Desa Popo,

6. Desa Nao,

7. Desa Kole,

8. Desa Ling,

9. Desa Mata Wae,

10. Desa Ruang dan

11. Desa Cireng.

(16)

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015 ini di buat dan

untuk maklum.

Narang, 31 Januari 2016

An.

CAMAT SATARMESESBARAT

SEKCAM,

Gondolpus B. Nggarang, S. Fil

Penata Tingkat I

Referensi

Dokumen terkait

Orthodrom ialah haluan yang ditempuh oleh kapal menurut jarak perjalanan yang terpendek , jadi diatas bumi yang berbangun bulat itu menurut lingkaran besar

Dengan memanfaatkan teknologi barcode yang dihubungkan dengan port USB dan mesin conveyor yang dihubungkan dengan port Parallel pada computer yang nantinya dibantu

Perubahan kehidupan sosial masyarakat transmigrasi Jawa Tengah dan Jawa Timur di Kelurahan Bangun Jaya dalam bentuk masyarakat transmigrasi yang di awal

Uji Aktivitas Minyak Atsiri Kulit Buah Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia, Swingle) Dalam Sediaan Lotion Sebagai Repelan Terhadap Nyamuk Aedes aegypti.. Febrianti, Novi and

Contoh model penilaian dalam menulis (writing) dalam mata pelajaran writing yaitu dengan menggunakan beberapa aspek dalam menilai seperti dalam aspek isi, tata bahasa,

Pertama-tama peneliti sangat berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan Yang Maha esa, karena selalu memberkati dan melindungi peneliti sehingga penelitian yang berjudul

Setelah dinyatakan lulus ujian lisan Tugas Akhir, mahasiswa wajib mengumpulkan Tugas Akhirnya yang telah direvisi dan ditanda tangani oleh pembimbing dan penguji,

Asiakkaita opastetaan ensi vaiheessa olemaan yhtey- dessä keskitettyyn puhelinnumeroon, jossa tehdään ensi vaiheen palvelutarpeen arviointi, ja jos siellä nähdään