LPPD KECAMATAN SATARMESE BARAT
A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN SATARMESE BARAT
Kecamatan Satarmese Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Manggarai Nomor 11 Tanggal 24 Juli 2007, merupakan pemekaran dari Kecamatan Satar
Mese. Pada tanggal 9 Juli 2008, Bupati Manggarai meresmikan Kecamatan Satarmese
Barat dan memiliki Kantor Camat serta rumah Dinas diatas tanah yang diserahkan Tua
Adat Gendang Narang kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai seluas ± 6 Ha yang
belum disertifikat
1. Keadaan Geografis
1. Letak dan luas
Letak
Kecamatan Satarmese Barat terletak dibagian Selatan Kabupaten Manggarai
Yaitu antara 8º Lintang Utara, 8º, 30 Lintang Selatan 199º Bujur Timur dan 120º,
30 Bujur Barat.
Luas
Luas wilayah seluruhnya 27.357 KM² terdiri dari Wilayah daratan Pulau
Flores dan Pulau Mules.
Peta (terlampir)
2. Batas-batas
Utara
: Kecamatan Lelak
Selatan
: Laut Sawu
Timur
: Kecamatan Satar Mese
Barat
: Kabupaten Manggarai Barat
3. Karakteristik Tanah
Jenis tanah Kecamatan Satarmese Barat adalah Latosol 6.750 Km
2atau 675.000 Ha
(25%), Mediteran 8.100 Km
2atau 810.000 Ha (30%), dan Litosol 1.150 Km
2atau
1.215.000 Ha (45%).
4. Iklim dan Curah Hujan
Wilayah Kecamatan Satarmese Barat pada umumnya beriklim kering dengan
penyebaran curah hujan tidak merata. Jumlah curah hujan di Kecamatan Satarmese
3.499 MM/tahun dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari,Maret
dan Desember antara 8-11 hari/bulan dengan rata-rata 8 hari/bulan. Rata-rata suhu
udara minimum berkisar antara 15,1
0C – 30,1
0C
2. Keadaan Penduduk
a. Jumlah penduduk Kecamatan Satarmese Barat keadaan sampai dengan 30 November
2015 adalah 31.221 Jiwa dengan perincian Laki-laki 19.018 jiwa, Perempuan 16.736
jiwa.
NO
NAMA DESA
KODE
WILAYAH
JUMLAH PENDUDUK
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
L+P
1
TODO
53.10.13.2001
791
1,216
2,010
2
HILIHINTIR
53.10.13.2002
1,655
1,751
3,406
3
GULUNG
53.10.13.2003
790
872
1,662
4
RENDA
53.10.13.2004
727
883
1,610
5
BEA KONDO
53.10.13.2005
739
739
1,478
6
POPO
53.10.13.2006
759
696
1,455
7
LIA
53.10.13.2007
685
703
1,388
8
LING
53.10.13.2008
402
433
835
9
KOLE
53.10.13.2009
747
746
1,493
10
NAO
53.10.13.2010
731
785
1,516
11
CIRENG
53.10.13.2011
742
690
1,432
12
GOLO ROPONG
53.10.13.2012
530
561
1,091
13
TERONG
53.10.13.2013
996
1,024
2,020
14
CEKA LUJU
53.10.13.2014
467
467
934
15
SATAR LUJU
53.10.13.2015
880
877
1,757
16
SATAR LENDA
53.10.13.2016
1,095
1,138
2,233
17
SATAR RUWUK
53.10.13.2017
719
786
1,504
18
NUCA MOLAS
53.10.13.2018
623
653
1,276
19
BORIK
53.10.13.2019
468
490
958
20
RUANG
53.10.13.2020
581
582
1,163
21
CAMBIR LECA
53.10.13.2021
1,175
1,184
2,359
22
WONGKA
53.10.13.2022
465
563
1,026
23
MATA WAE
53.10.13.2023
465
561
1,028
19.018
16.736
31,221
B. URUSAN WAJIB
a. Perencanaan
Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Manggarai, Pemerintah Kecamatan Satarmese Barat telah menyusun Visi dan Misi
kecamatan yang telah dituangkan ke dalam Rencana Strategis. Penjabaran visi dan misi itu
dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan yang kemudian dijabarkan ke
dalam Rencana Kerja tahun 2015. Program dan kegiatan disusun dalam Rencana Kerja dan
Anggaran. Setelah melalui proses penetapan anggaran di DPRD, program dan kegiatan beserta
anggarannya disahkan dan ditetapkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2015.
b. Belanja Langsung
No
Belanja Langsung
ANGGARAN
REALISASI
SISA
1.
Total Anggaran
350,000,000
295,514,600
54.485.400
2.
Belanja Pegawai
44,190,000
44,190,000
0
3.
Belanja Barang dan Jasa
297,293,400
278,035,100
20,608.300
4.
Belanja Modal
38,516,600
38,516,600
0
c. Belanja Tidak Langsung
Anggaran :
Rp. 1,474,243,435
Realisasi :
RP. 1,474,243,435
d.Program dan Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10. Monitoring dan Evaluasi
11. Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
Pemutakhiran Data dan Penagihan PBB
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Program Penyelesaian Konflik Masyarakat
Fasilitasi Konflik Masyarakat
Program Perayaan Hari Besar Nasional
Perayaan HUT Kemerdekaan RI
Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pembedayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa
Program Penyelenggaraan Diseminasi Bagi Masyarakat Desa
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa
e. Program, Kegiatan dan Realisasi
No PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,050,000 1,050,000 100 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber 4,200,000 2,400,000 57
Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 39,000,000 39,000,000 100 4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 1,943,000 1,943,000 100 5. Alat Tulis Kantor 20,320,200 20,320,200 100 6. Peny. Brg cetakan & penggandaaan 3,479,500 3,479,500 100 7. Penyediaan komponen listrik/ penerangan
Bangunan Kantor 1,479,700 1,479,700 100 8. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat 7,000,000 7,000,000 100 9. Rapat Koord. & Konsultasi Ke Luar Daerah 25,000,000 25,000,000 100 10. Monitoring dan evaluasi 34,200,000
34,200,000
100
11. Rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah 10,900,000 10,900,000 100 2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana
Aparatur
12. Pengadaan peralatan gedung kantor 39,866,600 19,258,300 48 13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 40,675,000 40,675,000 100 14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 2,000,000 2,000,000 100
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15. Penyusunan Laporan dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 5,000,000 5,000,000 100
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
17. Pemutakhiran data dan penagihan PBB 5,440,000 5,440,000 100
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
18. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 17,234,000 17,234,000 100 6. Program Penyelesaian Konflik Masyarakat
19. Fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat 24,700,000 24,700,000 100 7. Program Perayaan Hari Besar Nasional
8. Program Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
21. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyrakat 7,800,000 7,800,000 100 9. Program Penyelenggaraan desiminasi bagi masyarakat
desa/kelurahan
22. Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan 48.000.000 48,000,000 100 J U M L A H 350,288,000 327,879,700 93,60
f. Jumlah Anggaran dan Realisasi
NO
PROGRAM/KEGIATAN
VOLUME SATUAN
TARIF/
JUMLAH
REALISASI
HARGA
(RP)
1
2
3
4
5
6
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa surat menyurat
selama 1 tahun
1. Belanja materai 6000 100 Lembar 6.000 600.000
2. Belanja materai 3000 50 Lembar
3.000
450.000
Penyediaan Jasa komunikasi Smbr
daya air dan listrik selama 1 thn
- Belanja Rekening Listrik 12 Bln 200.000 2.400.000
Penyediaan Jasa adm. Keuangan
selama 1 tahun
1. PPK 12 OB 350.000 4.200.000
2. PPTK 12 OB 350.000 4.200.000
3. Bendahara Pengeluaran 12 OB 450.000 5.400.000
4. Bendahara Barang 12 OB 350.000 4.200.000
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 OB
6. Pembuat SPP Gaji 12 OB
7. Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 OB 250.000 3.000.000
8. Honorarium THL (sopir) 12 OB 1.500.000 18.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor selama 1 tahun
1. Gagang Pel/ stick 4 Buah
14.000
56.000
2. Gayung air 4 Buah
11.000
44.000
3. Sapu plastik tebal 4 Buah 35.000 140.000
4. Sapu Lidi 4 Ikat
10.000
40.000
5. tempat sampah pelastik 4 Buah 14.500 58.000
6. sorok sampah 4 Buah 26.000
7. sikat klosed 4 Buah 10.000 40.000
8. Portex 4 Botol 17.500 70.000
9. Pengharum Ruangan 4 liter 18.000 72.000
10. Keset
11. Kemoceng bulu ayam
4 4 lembar buah 50.000 26.000 200.000 104.000 Perawatan Kendaraan Bermotor
1. suku cadang mesin potong rumput 1 Unit 500,000 500.000
2.bahan bakar/pelumas 1 Unit 515.000 515.000
Alat Tulis Kantor selama 12 bulan
1. Kertas HVS 70 gr 175 Rim 50.000 8.875.000
2. Kertas Karbon Engkel 25 Dos 44.000 1,100.000
3.Kertas Sampul 20 Lembar 2.750 55.000
4. Bantal stempel 4 Buah 16.500 66.000
5.Kertas HVS Warna 15 Rim 30.000 450.000
6. Tinta stempel
7. tip ex 20 Set 8.800 176.000
8. Induk steping kecil 10 Buah 16.500 165.000
9. Kawat steping sedang 24/G 40 Dos 3.300 132.000
10. Induk steping sedang 4 Buah 49.500 198.000
11.Kawat steping besar 1208 30 Dos 24.200 726.000
12.Map snelhekter 40 Buah 1.650 66.000
13.Map biasa 150 Buah 1.100 165.000
14.Map plastic 100 buah 5.500 550.000
15.Map TK 30 buah 16.500 495.000
16.Amplop putih panjang biasa 20 pak 13.750 275.000
17. Amplop coklat panjang 10 pak 33.000
330.000
18.Tinta refill injek 28 botol 60.000 1.680.000
19.Buku ekspedisi 10 Buah 7.700 77.000
20. Buku agenda harian 44 buah 44.000 1.936.000
21. Buku bergaris besar 10 Buah 27.500
275.000
22.Buku kas besar 10 buah 16.500 165.000
23.Buku Bergaris Kecil 15 Buah 8.800 132.000
24. Pita Mesin Ketik 20 Dos 13.750
275.000
25. Lem Kastol Besar 6 tube 11.000 66.000
26.Blanko SPPD 16 rim 30.000
480.000
27. Kwitansi Sementara 9 Blok 15.000 135.000
28. Klip binder besar 25 Buah 2.200 55.000
29. Klip binder sedang 20 Buah 1.650 33.000
30. Klip binder kecil 22 buah 1.100 24.200
31. Kertas HVS 80 Gram 20 Rim 50.000 1.000.000
Penggandaan selama 12 bln
1. Belanja foto copy 12.638 Lembar
250
3.159.500
2. Cetak kulit KPJ/LPJ 10 buah 25.000 250.000
3. Belanja Penjilidan 20 Buah 3.500 70.000
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1. Neon 15 Pcs 15.000 225.000
2. Bola lampu 10 Pcs 7.500 75.000
3. Kabel Rol 5 Perbuah
90.000
450.000
4. Saklar Double tembok 20 Pcs 10.000 200.000
5. Fitting temple 20 Pcs 3.500 70.000
6. Stop Kontak Tembok 16 Pcs 10.000 160.000
7. Sekring automatic 2 perbuah 125.000 250.000
8. Fitting Gantung 1 buah 49.700 49.700
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1. Termos Air
2. Ember Biasa 3. Kompor Hok 4. Kentong Air
Penyediaan makan dan minum rapat
selama 1 tahun
1. Makan 100 Orang/kali 30.000 3.000.000
2. Minum 100 Orang/kali 5.000 500.000
2. Minum/snack 35 org x 3 x 2 kali minum 3.Makan/minum Kegiatan Public Hearing
50 org x 1 kali makan Minum/snack 50 org x 2 kali 4.Kunjungan Kerja Bupati
Makan/minum 150 org x 1 kali minum
Minum/snack 150 org x 2 kali
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah selama 1 thn Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
. Uang makan tingkat C luar wilayah NTT 7 OH 250.000 1.750.000
. Uang saku tingkat C luar wilayah NTT 7 OH 300.000 2.100.000
. Uang transport local tingkat C luar wilayah NTT 7 OH 200.000 1.400.000
. Uang penginapan tingkat C luar wilayah NTT 7 OH 500.000 3.500.000
. Uang transport tingkat B s/d C3 luar wilayah NTT 1 OH 6.500.000 6.500.000
Dalam Wilayah NTT
. Uang makan tingkat C dalam wilayah NTT 5 OH 200.000 1.000.000
. Uang saku tingkat C dalam wilayah NTT 5 OH 200.000 1.000.000
. Uang saku tingkat C dalam wilayah NTT 5 OH 300.000 1.500.000
. Uang transport local tingkat C dalam wilayah NTT 5 OH 200.000 1.000.000
. Uang penginapan tingkat C dalam wilayah NTT 5 OH 350.000 1.750.000
. Uang transport tingkat B s/d C3 dalam wilayah NTT 1 OK 3.500.000 3.500.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
. Sekretaris Daerah – Perjalanan Dinas Tetap 228 Orang/bln 150.000 34.200.000
Rapat-rapat konsultasi ke dalam daerah
. Dalam wilayah kabupaten-tingkat C (2 org x 2 kali x 2 hari) 8 OH 300.000 2.400.000 . Dalam wilayah kabupaten-tingkat C1 (5 org x 2 kali x 2 hari) 20 OH 275.000 5.500.000 . Dalam wilayah kabupaten-tingkat C2 (2 org x 2 kali x 2 hari 8 OH 250.000 2.000.000 . Dalam wilayah kabupaten-tingkat C3 (1 org x 2 kali x 2 hari) 4 OH 250.000 1.000.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 1 Orang/bln 300.000 300.000
Honor panitia penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang 2 Orang/bln 600.000 600.000
Honor pejabat pembuat komitmen 1 Orang/bln 450.000 450.000
Belanja pengadaan desktop/PC 1 Unit 8.759.300 8.759.300
Belalnja Pengadaan Laptop 1 Unit 10.499.000 10.499.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/ operasional
1. Belanja suku cadang :
* Roda 4 1 Unit
7.200.000
7.200.000
* Roda 2 2 Unit 2.000.000 4.000.000
2. Belanja Bahan Bakar Minyak/pelumas
* Roda 4 (solar-Non Subsidi) 1.500 Liter 12.650 18.750.000
* Roda 2 (bensin) 550 Liter 8.500 4.675.000
*Mesin Potong Rumput 1 Unit
3. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
* Roda 4 Baru 1 Unit 4.325.000 4.325.000
* Roda 2 2 Unit 750.000
1.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor selama 1 thn
1. Printer 2 Unit 250.000 500.000
2. Komputer PC 1 Unit 500.000 500.000
3. Mesin Ketik 2 Unit 250.000 500.000
4. Laptop 1 Unit 500.000 500.000
3 Program Penyelesaian Konflik Masyarakat
Fasilitasi Penyelesaian konflik masyarakat selama 1 tahun
1. Belanja makanan dan minum rapat
Makan 150 Org/kali
30.000
4.500.000
Minum 300 Org/kali 5000 1.500.000
2.Belanja Perjalanan Dinas dala Daerah
Dalam Wilayah Kab - Tingkat C ( 2 Org x 4 kali x 2 hari) 16 OH 300.000 4.800.000 Dalam Wialyah Kab - Tingkat C1 (6 org x 3 kali x 2 hari) 36 OH 275.000 9.900.000 Dalam Wilayah Kab - Tingkat C2 (2 org x 3 kali x 2 hari) 16 OH 250.000 4.000.000
4 Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
Belanja makanan dan minuman rapat
Minum (2 org x 2 kali x 1 kali rapat x 23 desa) 92 Org/kali 5.000 460.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kabupaten-Tingkat C (2 org x 1 kali x 2 hari)
4 oh 300.000 1.200.000
Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kabupaten-Tingkat C1 (3 org x 1 kali x 2 hari)
6 oh 275.000 1.650.000
Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kabupaten-Tingkat C3 (3 org x 1 kali x 1 hari)
3 oh 250.000 750.000
Map Biasa 30 Buah 1.100 33.000
5
Program Penyelenggaraan Diseminasibagi masyarakat desa
Penyelenggaraan diseminasi infor. bagi masyarakat desa
selama 1 thn
Belanja Perjalanan Dinas dlm daerah
1. Tingkat C (2 org x 5 kali x 3 hari) 30 OT 200.000 6.000.000
2. Tingkat C1 (7 org x 4 kali x 3 hari) 84 OT 200.000 16.800.000
3. Tingkat C2 (1 org x 4 kali x 3 hari) 12 OT 200.000 2.400.000
3. Tingkat C3 (1 org x 4 kali x 3 hari) 12 OT 200.000 2.400.000
4. Perjalanan kurang dari 8 jam 1 OH 160.000 160.000
6 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Kegiatan Pokjanal
Makan/Minum (23 desa x 12 bln x 4 org) 1.104 OM 5000 5.520.000
Minum/Snack 1 Paket 17.900 17.900
7 Program Perayaan Hari Besar Nasional
Perayaan HUT Kemerdekaan RI
1. Belanja Dekorasi
Kertas Ariston Tempel 7 lembar
25.000
175.000
Flak Ban Besar 2 Buah
30.000
60.000
Double Tip 4 Buah
15.000
60.000
Paku Tekan 10 Buah
5.000
50.000
Paku 5 cm 4 Kg 20.000 80.000
Tali Rafia 2 buah 15.000 30.000
Kertas Krep 7 buah 10.000 70.000
2. Belanja cetak spanduk
Spanduk (Baliho) 5 lembar 75.000 375.000
2. Belanja sewa terop
* Sewa Terop 7 buah 300.000 2.100.000
3. Belanja makan dan minum
Makan 200 Org/kali 30.000 6.000.000
Minum 400 Org/kali 5.000 2.000.000
Musrenbang
.Honorarium Panitia Pelaksana keg
* Penanggung jawab 1 OK 300.000 300.000 * Ketua 1 OK 275.000 275.000 * Sekretaris 1 OK 250.000 250.000 * Anggota 10 OK 215.000 2.150.000 . Belanja ATK * Kertas HVS 70 gr 5 Rim 52.500 262.000
* Black Note 69 Buah
3.000 207.000 * Ballpoint 69 Buah 2.500 172.000
* Tinta Printer 2 Botol 60.000 120.000
* Map snelheter 10 Buah
2.500
25.000
* Kertas Manila Putih 10 Lembar 2500 25.000
* Map biasa 20 Buah 2500 40.000
. Belanja penggandaan -
* Foto copy 3.200 Lembar
250
800.000
* Cetak 10 Buku
25.000
250.000
. Belanja makan dan minum rapat 250 OM 20.000 5.000.000
9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Iktiar Realisasi Kinerja SKPD
*Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab 1 OK 270.000 270.000
Sekretaris 1 OK 180.000 180.000
Anggota 7 OK 180.000 1.260.000
*Belanja ATK
Kertas HVS 70 Gram 15 Rim 50.000 750.000
Tinta Refill Injek 3 botol 60.000 180.000
Map Snelhekter 20 Buah 1.650 33.000
Map Biasa 30 Buah 1.100 33.000
*Belanja Cetak dan Penggandaan
Cetak kulit KPJ/LPJ 15 Buah 25.000 375.000
Fotocopy 7.676 Lembar 250 1.919.000
JUMLAH 295,514,600
f.
Kegiatan yang didanai APBD II (DPA Kecamatan)
1. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : Pengadaan Komputer PC kantor
Jumlah dana : Rp 8,759,300 (Belanja Modal)
Realisasi keuangan : 100 %
Realisasi Fisik : 100 %
Kegiatan : Pengadaan Komputer/Laptop Kantor
Pekerjaan : Belanja Pengadaan Laptop
Jumlah dana : Rp 10,499,000,- (Belanja Modal)
Realisasi keuangan : 100 %
Realisasi Fisik : 100 %
g. Kegiatan Pembangunan yang didanai APBD II (DPA Kecamatan)
Pada tahun 2015 di Kecamatan Satarmese Barat tidak ada kegiatan pembangunan peningkatan
sarana prasarana yang didanai APBD II (DPA Kecamatan).
D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
No
Masalah
Solusi
Ket
1.
Tanah Kantor belum disertifikat
Perlu dilakukan Sertifikat
2.
Pagar kelililing tanah lokasi Kantor Camat
Satarmese Barat barat belum ada
Perlu dibangun pagar keliling
3.
Belum adanya Kantor Danramil dan
Polsek di Kecamatan Satarmese Barat
Barat.
Supaya dibangun Kantor Danramil dan Polsek
4.
Belum Optimalnya Pelaksanaan Tugas
karena:
Jumlah Pegawai kurang
Staf 1 orang status 80 %
Sarana dan Prasarana belum
memadai
Terlalu luasnya wilayah kecamatan
dan desa
Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )
Belum mencapai target karena:
Ada objek Pajak tetapi tidak ada
subjek Pajak
Objek Pajak berada di Desa lain
dan Subjek Pajak berada di Desa
lain
Penambahan jumlah pegawai pada
kantor Kecamatan Satarmese Barat
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua
lima (5) unit
Sudah dilakukan pemekaran
wilayah
kecamatan yaitu Kecamatan Satarmese
Utara
Perlu Pendataan ulang terhadap objek pajak
Perlu Pendataan ulang terhadap objek pajak
5.
Adanya ruas jalan yang baru digusur (jalan
tanah)
E. KEPEGAWAIAN
1.
Kepegawaian
a. Jumlah pegawai kantor Camat Satarmese Barat adalah 31 orang dengan perincian
sbb:
- PNS
:
10 Orang (kantor Camat)
- CPNS
:
1 Orang (kantor camat)
- Sekdes
:
19 Orang
- Pegawai Kontrak Daerah
:
1 Orang
b.Berdasarkan Eselon
:
- Eselon III
:
2 orang
- Eselon IV
:
8 orang
c.Berdasarkan golongan
:
- Golongan IV
:
1 orang
- Golongan III
:
10 orang
- Golongan II
:
19 orang
- Golongan I
:
-
- Pegawai kontrak
:
1 orang
d.Berdasarkan Pendidikan
:
- Pendidikan Strata 1
:
11 orang
- Pendidikan D III
:
orang
- Pendidikan SMA
:
16 orang
- Pendidikan SMP :
4 orang (1 orang tenaga kontrak)
3. Pemerintahan Desa
a. Jumlah Desa :
23 Desa
b. Kepala Desa yang defenitif 20 Desa
Selama Tahun 2015 terdapat Kepala Desa yang masa baktinya sudah
habis yaitu sebanyak 2 Desa terdiri dari, Desa Kole, dan Desa Ruang
untuk sementara desa yang belum memiliki Kepala Desa defenitif
dijabat oleh Penjabat Kepala Desa
c. Sekretaris Desa
Dari 23 Desa, 19 Desa telah memiliki Sekretaris Desa dan semuanya
sudah diangkat menjadi PNS sedangkan 4 Desa belum mempunyai
Sekretaris.
d. Kaur : Jumlah kaur sebanyak 60 orang
e. Jumlah RT : 235
f. Jumlah RW: 118
g. Jumlah Dusun : 60
h. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )
Ketua sebanyak 23 orang
Anggota sebanyak 100 orang
i. ADD/ K
Tahun 2015 seluruh desa di Kecamatan Satarmese Barat mendapat Alokasi Dana
Desa dari Pemerintah Pusat (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD II). Dan
jumlah dana desa yang diterima oleh masing-masing desa sangat bervariatif.
Seperti pada table dibawah ini :
NO DESA SUMBER DANA TOTAL DANA (3+4+5) APBN APBD II DANA PERIMBANG AN PAJAK DAERAH & RETRIBUSI 1 2 3 4 5 6 1 BORIK 278.701.368 374.345.083 14.167.055 667.213.506 2 SATAR RUWUK 280.843.049 377.221.739 17.861.349 675.926.136 3 SATAR LENDA 296.719.428 398.546.515 15.879.760 711.145.703 4 WONGKA 273.451.021 367.292.941 15.879.760 656.623.722 5 SATAR LUJU 280.103.687 376.228.646 23.787.957 680.120.290 6 CEKA LUJU 276.824.948 371.824.726 19.440.897 668.090.565 7 NUCA MOLAS 275.567.926 370.136.319 14.563.431 660.267.676
8 TERONG 287.952.017 386.770.337 15.629.214 690.351.569 9 CAMBIR LECA 279.978.894 376.061.026 9.788.984 665.828.903 10 HILIHINTIR 283.818.159 381.217.836 10.792.332 675.828.327 11 GOLO ROPONG 277.210.607 372.342.729 13.561.341 663.114.678 12 BEA KONDO 282.826.179 379.885.433 10.725.759 673.437.371 13 RENDA 279.310.374 375.163.087 12.030.393 666.503.854 14 TODO 276.145.853 370.912.576 13.171.681 660.230.109 15 GULUNG 281.969.418 378.734.652 13.820.495 674.524.565 16 LIA 281.925.428 378.675.565 16.504.314 677.105.308 17 POPO 278.219.373 373.697.680 16.159.016 668.076.069 18 NAO 281.668.710 378.330.748 15.040.519 675.030.977 19 KOLE 280.022.518 376.119.755 11.197.357 667.330.730 20 LING 279.790.978 375.808.623 11.112.611 666.712.212 21 MATA WAE 281.370.001 377.929.528 11.197.357 670.496.886 22 CIRENG 275.847.433 370.511.746 14.328.803 660.681.982 23 RUANG 278.085.202 373.517.464 14.328.803 665.931.470 JUMLAH 6.448.352.571 8.661.274.754 330.969.188 15.440.572.608