• Tidak ada hasil yang ditemukan

Rancangan Ikhtisar PAPBD 2016 Buat Publikasi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Rancangan Ikhtisar PAPBD 2016 Buat Publikasi"

Copied!
1
0
0

Teks penuh

(1)

JUMLAH %

2 3 4

4 PENDAPATAN DAERAH

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.180.205.531.868,00 16.257.677.362.010,00 77.471.830.142,00 0,48

4 1 1 Pajak Daerah 14.930.507.754.943,00 15.013.481.105.821,00 82.973.350.878,00 0,56

4 1 2 Retribusi Daerah 66.269.808.220,00 69.945.837.950,00 3.676.029.730,00 5,55

4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 310.065.559.460,00 334.653.250.208,00 24.587.690.748,00 7,93

4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 873.362.409.245,00 839.597.168.031,00 (33.765.241.214,00) (3,87)

4 2 DANA PERIMBANGAN 10.594.918.220.730,00 10.195.639.342.095,00 (399.278.878.635,00) (3,77)

4 2 1 Dana Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1.600.468.149.730,00 1.395.759.286.319,00 (204.708.863.411,00) (12,79)

4 2 2 Dana Alokasi Umum 1.247.045.751.000,00 1.021.250.365.776,00 (225.795.385.224,00) (18,11)

4 2 3 Dana Alokasi Khusus 7.747.404.320.000,00 7.778.629.690.000,00 31.225.370.000,00 0,40

Dana Alokasi Khusus-Fisik 152.403.480.000,00 183.628.850.000,00 31.225.370.000,00 20,49

Dana Alokasi Khusus-Non Fisik: 7.595.000.840.000,00 7.595.000.480.000,00 (360.000,00) 0,00

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 7.589.657.200.000,00 7.589.657.200.000,00 0,00 0,00

Akreditasi Rumah Sakit 343.640.000,00 343.640.000,00 0,00 0,00

Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00

4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG YANG SAH 31.733.528.365,00 28.668.519.000,00 (3.065.009.365,00) (9,66)

4 3 1 Pendapatan Hibah 26.733.528.365,00 23.668.519.000,00 (3.065.009.365,00) (11,47)

4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 -

4 3 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau dari Pemerintah

Daerah Lainya

0,00 0,00 0,00

4 3 6 Lain-lain Penerimaan 0,00 0,00 0,00

26.806.857.280.963,00

26.481.985.223.105,00 (324.872.057.858,00) (1,21)

5 BELANJA DAERAH

5 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.755.509.507.098,00 22.789.299.018.723,00 1.033.789.511.625,00 4,75

5 1 1

Belanja Pegawai 2.104.513.144.638,00 1.964.995.266.290,00 (139.517.878.348,00) (6,63)

5 1 3 Belanja Subsidi 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00

5 1 4 Belanja Hibah 9.658.666.532.413,00 10.184.305.902.113,00 525.639.369.700,00 5,44

5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 19.456.000.000,00 18.380.000.000,00 (1.076.000.000,00) (5,53)

5 1 6 Belanja Bagi Hasil 6.384.562.828.460,00 6.572.457.593.224,00 187.894.764.764,00 2,94

5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan 3.523.311.001.587,00 3.990.457.256.096,00 467.146.254.509,00 13,26

5 1 8 Belanja Tidak Terduga 50.000.000.000,00 43.703.001.000,00 (6.296.999.000,00) (12,59)

5 2 BELANJA LANGSUNG 6.847.772.773.865,00 6.694.637.165.160,00 (153.135.608.705,00) (2,24)

5 2 1 Belanja Pegawai 271.904.077.430,00 258.670.489.611,00 (13.233.587.819,00) (4,87)

5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.029.926.424.997,00 3.101.094.494.129,00 71.168.069.132,00 2,35

5 2 3 Belanja Modal 3.545.942.271.438,00 3.334.872.181.420,00 (211.070.090.018,00) (5,95)

28.603.282.280.963,00

29.483.936.183.883,00 880.653.902.920,00 3,08

(1.796.425.000.000,00)

(3.001.950.960.778,00) (1.205.525.960.778,00) 67,11

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun

Sebelumnya

2.600.000.000.000,00

3.484.246.614.428,00 884.246.614.428,00 34,01

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 2.600.000.000.000,00 3.484.246.614.428,00 884.246.614.428,00 34,01

6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00

6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 778.575.000.000,00 378.575.000.000,00 (400.000.000.000,00) (51,38)

6 2 4 Dana Bergulir (KCR) 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 803.575.000.000,00 403.575.000.000,00 (400.000.000.000) -49,78

PEMBIAYAAN NETTO 1.796.425.000.000,00 3.080.671.614.428,00 1.284.246.614.428,00 71,49

6 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 0,00 78.720.653.650,00 78.720.653.650,00 29.406.857.280.963,00

29.966.231.837.533,00 559.374.556.570,00 1,90 VOLUME APBD

DEFISIT JUMLAH BELANJA JUMLAH PENDAPATAN

TTD

1 5 = 4 - 3

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Selaku Koordinator Pengelolaan

Keuangan Daerah

Dr. H. IWA KARNIWA, SE., Ak., MM., CA., PIA.

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

KODE

REK. URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN APBD MURNI

SETELAH PERUBAHAN NOTA KEUANGAN

Referensi

Dokumen terkait

Pada kesempatan ini akan diteliti salah satu geguritan yang berjudul "Geguritan Nyepi" .Beberapa kekhasan dalam teks Geguritan Nyepi membuat

Berdasar pada uji coba yang dilakukan, perangkat lunakn yang dikembangkan dengan menggunakan Spectral Clustering dan Bootstrap Aggregating Regresi Linier mampu memprediksi

bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang

a) Penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui apakah penyusunan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun

Kurikulum Pendidikan Agama Kristen khususnya untuk Sekolah Minggu di HKBP dibuat dalam rangka menyusun pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan serta model- model

Anggota Satpol pada PP masa dewasa madya berusaha mempertahankan prestasi yang telah diraihnya selama bekerja, Anggota Satpol PP yang telah menginjak usia

Diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu pelaku usaha dapat mengelola pembukuan keuangan usahanya dengan baik dan sistematis, sehingga dapat

II. latu Naskah Format Peyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan