• Tidak ada hasil yang ditemukan

TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

: :

:

:

:

3 4

3,778,864,259.00 3,691,491,825.00 1,673,864,259.00 1,655,392,411.00 1,673,864,259.00 1,655,392,411.00 2,105,000,000.00 2,036,099,414.00 656,065,500.00 648,572,164.00

50,400,000.00 49,717,064.00

Belanja Barang dan Jasa 50,400,000.00 49,717,064.00

6,100,000.00 5,552,200.00

Belanja Barang dan Jasa 6,100,000.00 5,552,200.00

127,662,000.00 125,614,000.00

Belanja Pegawai 126,552,000.00 124,504,000.00

Belanja Barang dan Jasa 1,110,000.00 1,110,000.00

20,410,000.00 20,410,000.00

Belanja Barang dan Jasa 20,410,000.00 20,410,000.00

8,460,000.00 8,460,000.00

Belanja Barang dan Jasa 8,460,000.00 8,460,000.00

378,160,000.00 375,081,400.00

Belanja Barang dan Jasa 378,160,000.00 375,081,400.00

64,873,500.00 63,737,500.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (1,136,000.00) 98.25

1.20 . 1.20.06 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (3,078,600.00) 99.19

1.20 . 1.20.06 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (3,078,600.00) 99.19

1.20 . 1.20.06 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

0.00 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (2,048,000.00) 98.38

1.20 . 1.20.06 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 (547,800.00) 91.02

1.20 . 1.20.06 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (2,048,000.00) 98.40

1.20 . 1.20.06 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (682,936.00) 98.64

1.20 . 1.20.06 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

(547,800.00) 91.02

1.20 . 1.20.06 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (7,493,336.00) 98.86

1.20 . 1.20.06 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(682,936.00) 98.64

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (18,471,848.00) 98.90

1.20 . 1.20.06 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (68,900,586.00) 96.73

7

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (87,372,434.00) 97.69

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG (18,471,848.00) 98.90

( Rp) ( % )

1 2 5 = 4 - 3 6

Unit Organisasi 1 . 20 . 06 Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan dan Kearsipan

JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)

KODE

REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

DASAR HUKUM REALI SASI

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Lampiran I .2 .

Nomor .

Tanggal

(2)

Belanja Pegawai 14,820,000.00 14,820,000.00

Belanja Barang dan Jasa 50,053,500.00 48,917,500.00

415,201,150.00 390,169,350.00

125,169,076.00 109,191,000.00

Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 19,500,000.00

Belanja Modal 100,169,076.00 89,691,000.00

46,425,000.00 46,425,000.00

Belanja Modal 46,425,000.00 46,425,000.00

46,493,224.00 46,491,000.00

Belanja Modal 46,493,224.00 46,491,000.00

11,685,000.00 11,685,000.00

Belanja Barang dan Jasa 11,685,000.00 11,685,000.00

53,418,350.00 53,368,350.00

Belanja Barang dan Jasa 53,418,350.00 53,368,350.00

13,024,000.00 13,024,000.00

Belanja Barang dan Jasa 13,024,000.00 13,024,000.00

118,986,500.00 109,985,000.00

Belanja Modal 118,986,500.00 109,985,000.00

41,992,000.00 40,397,500.00

41,992,000.00 40,397,500.00

Belanja Barang dan Jasa 41,992,000.00 40,397,500.00

12,515,000.00 12,515,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

Belanja Pegawai 4,023,000.00 4,023,000.00

Belanja Barang dan Jasa 977,000.00 977,000.00

3,340,000.00 3,340,000.00

Belanja Pegawai 3,340,000.00 3,340,000.00

4,175,000.00 4,175,000.00

Belanja Pegawai 4,175,000.00 4,175,000.00

544,380,150.00 514,511,100.00

10,726,500.00 10,601,500.00

Belanja Pegawai 2,300,000.00 2,300,000.00

Belanja Barang dan Jasa 8,426,500.00 8,301,500.00

1.26 . 1.20.06 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.26 . 1.20.06 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 (125,000.00) 98.52

1.26 . 1.20.06 . 00 . 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

(29,869,050.00) 94.51

1.26 . 1.20.06 . 00 . 15 . 01 Pelaksanan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan (125,000.00) 98.83

1.20 . 1.20.06 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0.00 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0.00 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD

0.00 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 05 . 03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan Perundang-Undangan

(1,594,500.00) 96.20

1.20 . 1.20.06 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 (1,594,500.00) 96.20

1.20 . 1.20.06 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 (9,001,500.00) 92.43

1.20 . 1.20.06 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(1,594,500.00) 96.20

1.20 . 1.20.06 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor (9,001,500.00) 92.43

1.20 . 1.20.06 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (50,000.00) 99.91

1.20 . 1.20.06 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.00 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

(50,000.00) 99.91

1.20 . 1.20.06 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 (2,224.00) 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0.00 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur (2,224.00) 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 (10,478,076.00) 89.54

1.20 . 1.20.06 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0.00 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (15,978,076.00) 87.23

1.20 . 1.20.06 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 (5,500,000.00) 78.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (1,136,000.00) 97.73

1.20 . 1.20.06 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(25,031,800.00) 93.97

(3)

216,100,000.00 198,250,000.00

Belanja Barang dan Jasa 110,000,000.00 92,499,500.00

Belanja Modal 106,100,000.00 105,750,500.00

50,922,400.00 46,033,600.00

Belanja Pegawai 28,650,000.00 28,650,000.00

Belanja Barang dan Jasa 22,272,400.00 17,383,600.00

77,795,250.00 77,340,000.00

Belanja Pegawai 8,995,000.00 8,995,000.00

Belanja Barang dan Jasa 68,800,250.00 68,345,000.00

130,235,500.00 128,973,000.00

Belanja Pegawai 66,740,000.00 80,868,000.00

Belanja Barang dan Jasa 63,495,500.00 48,105,000.00

58,600,500.00 53,313,000.00

Belanja Pegawai 8,320,000.00 18,920,000.00

Belanja Barang dan Jasa 50,280,500.00 34,393,000.00

24,380,250.00 23,822,750.00

24,380,250.00 23,822,750.00

Belanja Pegawai 6,420,000.00 5,872,500.00

Belanja Barang dan Jasa 17,960,250.00 17,950,250.00

47,155,250.00 45,678,250.00

47,155,250.00 45,678,250.00

Belanja Pegawai 10,920,000.00 10,920,000.00

Belanja Barang dan Jasa 36,235,250.00 34,758,250.00

23,834,000.00 23,157,000.00

23,834,000.00 23,157,000.00

Belanja Pegawai 2,050,000.00 2,050,000.00

Belanja Barang dan Jasa 21,784,000.00 21,107,000.00

31,182,900.00 30,994,500.00

31,182,900.00 30,994,500.00

Belanja Pegawai 15,840,000.00 15,662,000.00

Belanja Barang dan Jasa 15,342,900.00 15,332,500.00

4,729,250.00 4,371,250.00

1.06 . 1.20.06 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 (10,400.00) 99.93

1.20 . 1.20.06 . 00 . 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi I nformasi

(358,000.00) 92.43 1.06 . 1.20.06 . 00 . 21 . 01 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam

Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

(188,400.00) 99.40

1.06 . 1.20.06 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 (178,000.00) 98.88

1.24 . 1.20.06 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 (677,000.00) 96.89

1.06 . 1.20.06 . 00 . 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah (188,400.00) 99.40

1.24 . 1.20.06 . 00 . 18 . 03 Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan I nstansi Pemerintah/ Swasta

(677,000.00) 97.16

1.24 . 1.20.06 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.24 . 1.20.06 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 (1,477,000.00) 95.92

1.24 . 1.20.06 . 00 . 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan I nformasi (677,000.00) 97.16

1.24 . 1.20.06 . 00 . 16 . 02 Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah (1,477,000.00) 96.87

1.24 . 1.20.06 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.24 . 1.20.06 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 (10,000.00) 99.94

1.24 . 1.20.06 . 00 . 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

(1,477,000.00) 96.87

1.24 . 1.20.06 . 00 . 15 . 02 Pengumpulan Data (557,500.00) 97.71

1.24 . 1.20.06 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 (547,500.00) 91.47

1.26 . 1.20.06 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 (15,887,500.00) 68.40

1.24 . 1.20.06 . 00 . 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan (557,500.00) 97.71

1.26 . 1.20.06 . 00 . 15 . 06 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca (5,287,500.00) 90.98

1.26 . 1.20.06 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 10,600,000.00 227.40

1.26 . 1.20.06 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 14,128,000.00 121.17

1.26 . 1.20.06 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 (15,390,500.00) 75.76

1.26 . 1.20.06 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 (455,250.00) 99.34

1.26 . 1.20.06 . 00 . 15 . 05 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat

(1,262,500.00) 99.03 1.26 . 1.20.06 . 00 . 15 . 04 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengelolaan dan

Penyimpanan Buku

(455,250.00) 99.41

1.26 . 1.20.06 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.26 . 1.20.06 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.26 . 1.20.06 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 (4,888,800.00) 78.05

1.26 . 1.20.06 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 (349,500.00) 99.67

1.26 . 1.20.06 . 00 . 15 . 03 Bimbingan Tekhnis Pengelola Perpustakaan Desa dan Kantor

(4,888,800.00) 90.40

1.26 . 1.20.06 . 00 . 15 . 02 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah (17,850,000.00) 91.74

(4)

4,729,250.00 4,371,250.00

Belanja Pegawai 3,410,000.00 3,052,000.00

Belanja Barang dan Jasa 1,319,250.00 1,319,250.00

Belanja Modal 0.00 0.00

115,987,300.00 114,439,300.00

115,987,300.00 114,439,300.00

Belanja Pegawai 8,640,000.00 8,640,000.00

Belanja Barang dan Jasa 107,347,300.00 105,799,300.00

187,577,250.00 187,471,250.00

187,577,250.00 187,471,250.00

Belanja Pegawai 33,799,000.00 46,399,000.00

Belanja Barang dan Jasa 153,778,250.00 141,072,250.00

(3,778,864,259.00) (3,691,491,825.00)

Halaman 5

LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

SURPLUS / ( DEFI SI T) 87,372,434.00 97.69

BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA

H. ZAI NUDDI N. H

1.20 . 1.20.06 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 12,600,000.00 137.28

1.20 . 1.20.06 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 (12,706,000.00) 91.74

1.20 . 1.20.06 . 00 . 34 Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(106,000.00) 99.94

1.20 . 1.20.06 . 00 . 34 . 01 Kajian Penelitian Prospek Pengembangan SDM (106,000.00) 99.94

1.20 . 1.20.06 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 (1,548,000.00) 98.56

1.20 . 1.20.06 . 00 . 33 Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Sumber Daya Alam

(1,548,000.00) 98.67

1.20 . 1.20.06 . 00 . 33 . 01 Study Kelayakan Keadaan Umum dan Prospek Pengembangan Pembangunan SDA

(1,548,000.00) 98.67

1.20 . 1.20.06 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 0.00 0.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 23 . 01 Penyusunan Sistem I nformasi Terhadap Layanan Publik (358,000.00) 92.43

Referensi

Dokumen terkait

05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi

511.500.000,- (lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) Tahun Anggaran 2014, maka bersama ini kami Kelompok Kerja III Unit. Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Disampaikan kepada peserta seleksi sederhana pada ULP Pokja Jasa Konsultansi Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kutai Barat pekerjaan Penulisan Buku Sejarah Kampung

Fenomena dalam penelitian adalah tentang value proposition yang terdapat pada obyek penelitian, yaitu perusahaan Starbucks Coffee Indoneisa dapat diketahui melalui

Sehubungan dengan Pelelangan Paket Pekerjaan Perkuatan Tebing dan Normalisasi Lawe Alas Desa Perapat Sepakat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Disampaikan kepada peserta seleksi sederhana pada ULP Pokja Jasa Konsultansi Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kutai Barat pekerjaan Penyusunan Kajian Pengembangan

PEMERINTAH KABUPATEN ALOR BAGIAN LAYANAN PENGADAAN. KELOMPOK KERJA (POKJA)

1.522.970.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Tahun Anggaran 2014, maka bersama ini kami Kelompok Kerja III