• Tidak ada hasil yang ditemukan

LAPORRAN KEGIATAN 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "LAPORRAN KEGIATAN 2014"

Copied!
11
0
0

Teks penuh

(1)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

LAPORAN PELAKSANAAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN 2014

URUSAN WAJIB

A. URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam a. Kegiatan Pendataan dan Inventarisir Dampak Pasca Bencana. 

Kegiatan   ini  terealisasi  berupa   pendataan   dan   inventarisir bencana yang terjadi.

Dana   yang   dianggarkan  Rp.   25.000.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 24.405.200,­ atau 97,62%.

b. Kegiatan Monitoring Evaluasi  dan Pelaporan.

Kegiatan   ini  terealisasi  berupa   pelaksanaan   monitoring terhadap kejadian bencana.

Dana   yang   dianggarkan  Rp.   17.000.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 16.942.850,­ atau 99,66%.

B. URUSAN PERUMAHAN

1. Program   Peningkatan   Kesiagaan   dan   Pencegahan   Bahaya Kebakaran.

a. Kegiatan  Pengawasan   Pelaksanaan   Kebijakan   Pencegahan Kebakaran.

Kegiatan   ini   terealisasi   berupa  melakukan   himbauan pencegahan   bahaya   kebakaran   kepada   masyarakat   di Kabupaten   Tanah   Datar   serta   melakukan   pengawasan pemeriksaan   dan   pemungutan   Retribusi   Racun   Api   untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 33 tahun 2012. 

Realisasi   penerimaan   retribusi   pemeriksaan   dan   pengawasan racun api sebesar Rp.  3.095.000,­ dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.900.000,­ atau 106,72%.

Dana   yang   dianggarkan   untuk   kegiatan   ini   adalah Rp.25.000.000,­   dengan   realisasi   Rp.24.816.190,­   atau 99,260%.

(2)

b. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Kegiatan ini terealisasi berupa penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran   kepada   masyarakat   di   10   Nagari   dan   Siswa SLTA/MAN pada 6 Sekolah di Kabupaten Tanah Datar 

Dana   yang   dianggarkan   untuk   kegiatan   ini   adalah Rp.25.000.000,­ dengan realisasi Rp.24.175.940­ atau 96,70%.

c. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan  6  (enam) rol selang pemadam ukuran 1,5 inci dan 2 (dua) buah lampu sirine.

Dana   yang   dianggarkan  Rp.   50.000.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 46.194.925,­ atau 92,39%. 

d. Kegiatan   Peningkatan   Pelayanan   Penanggulangan   Bahaya Kebakaran.

Kegiatan   ini   terealisasi   berupa  pembayaran   biaya   operasional personil   pemadam   kebakaran,   pembayaran   premi   asuransi kecelakaan   kerja,   penyediaan   makanan   dan   minuman, pengadaan pakaian kerja serta pakaian olah raga.

Dana   yang   dianggarkan  Rp.   256.628.000,­   dengan  realisasi sebesar Rp. 238.350.425,­ atau 92,88%.

C. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini terealisasi berupa pembelian materai, perangko dan belanja paket/pengiriman dokumen. 

Dana   yang   dianggarkan   Rp.   3.500.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 2.489.000,­ atau 71,11%.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Kegiatan   ini   terealisasi   berupa   pembayaran   rekening   telepon, air, listrik.

(3)

c. Kegiatan   Penyediaan   Jasa   Pemeliharaan   Dan   Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan   ini  terealisasi   berupa  pembayaran   pajak   kendaraan bermotor  roda 4 sebanyak 3 (tiga) unit dan kendaraan  roda  2 sebanyak 1 (satu) unit.

Dana   yang   dianggarkan   Rp.48.522.452,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 11.896.950­ atau 24,52%.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan  ini  terealisasi   berupa   pembayaran   uang   lembur   dan belanja cetak/penggandaan.

Dana   yang   dianggarkan   Rp.   8.500.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 8.462.000,­ atau 99,55%.

e. Kegiatan Penyedian Jasa Kebersihan Kantor 

Kegiatan  ini terealisasi berupa  penyediaan alat­alat kebersihan dan   bahan   pembersih   seperti   :   Lisol,   karbol,   pengharum ruangan, sapu, kain pel, cangkul, keranjang sampah  dll.

Dana   yang   dianggarkan   Rp.  8.000.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 8.000.000,­ atau 100%.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

Kegiatan ini terealisasi berupa pemeliharaan komputer, printer, AC,   Mesin   ketik,   kipas   angin,  LCD   Proyektor,  pesawat   Orari, Chainsaw  dan lain sebagainya.

Dana   yang   dianggarkan   Rp.  8.000.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 7.992.000,­ atau 99,90%.

g. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan  ini terealisasi berupa pembelian  Kertas, pena, pensil, rol dan lain­lain.

Dana   yang   dianggarkan   Rp.  40.000.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 39.994.100,­ atau 99,99%.

h. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Kegiatan  ini   terealisasi   berupa  penyediaan   barang   cetakan, kertas kop, kertas faximile, blanko SPPD, blanko SSRD, blanko kerarsipan jilid dan photo copy .

(4)

sebesar Rp. 15.287.650,­ atau 97,32%.

i. Kegiatan   Penyediaan   Komponen   Dan   Instalasi   Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

Kegiatan  terealisasi  ini   berupa   pembelian   kabel   listik,   bola lampu, baterai dan lain­lain.

Dana   yang   dianggarkan   Rp.  8.000.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 7..999.000,­ atau 99,99%.

j. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang­ undangan

Kegiatan   ini  terealisasi    berupa  pembayaran   langganan   surat kabar.

Dana   yang   dianggarkan   Rp.   2.400.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 2.400.000,­ atau 100%.

k. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman.

Kegiatan  ini terealisasi berupa  penyediaan makan dan minum untuk kegiatan rapat dinas dan pelayanan tamu dinas.

Dana   yang   dianggarkan   Rp.  18.000.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 17.965.200,­ atau 99,81%.

l. Kegiatan Rapat­Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan  ini   terealisasi   berupa   pembayaran   biaya   perjalanan dinas untuk mengikuti rapat/konsultasi dalam dan luar daerah serta evakuasi dan penyelamatan korban. 

Dana   yang   dianggarkan   Rp.  268.625.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 267.233.800,­ atau 99,48%.

m. Kegiatan   Penyediaan   Jasa   Tenaga   Pendukung   Administrasi/ Teknik Perkantoran  

Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran honorarium kepada 2 (dua) orang tenaga honorer, 1 (satu) orang tenaga kontrak dan 1 (satu) orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Dana   yang   dianggarkan   Rp.  70.600.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 41.5125000,­ atau 58,80%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasinal

(5)

kendaraan dinas/operasional Ambulans .

Dana   yang   dianggarkan   Rp.  350.000.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp.336.155.300,­ atau 96,04%.

b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan  ini terealisasi berupa pengadaan  6 (enam) unit filling cabinet, 1 (satu) unit Televisi, 1 (satu) set Parabola, 1 (satu) buah Papan Nama Kantor, 1 (satu) buah Kulkas dan 1 (satu) set Proyektor.

Dana   yang   dianggarkan   Rp.  39.000.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 38.625.000,­ atau 99,04%.

c. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

Kegiatan  ini   terealisasi   berupa   pembelian  2  (dua)   unit Komputer PC dan 1 (satu) unit Printer.

Dana   yang   dianggarkan   Rp.  18.000.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 17.995.000,­ atau 99,97%.

d. Kegiatan Pengadaan Mebeleur.

Kegiatan ini  terealisasi  berupa pengadaan   1  (satu) unit  meja biro, 6 (enam) unit meja ½ biro, 1 (satu) buah kursi pimpinan dan 20 (dua puluh) buah kursi rapat.

Dana   yang   dianggarkan   Rp.   24.000.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 24.000.000,­ atau 100%.

e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan  ini   terealisasi   berupa   pengecatan   gedung/kantor, perbaikan   keramik   kamar   mandi   serta   penggantian   kunci­ kunci pintu kantor.

  Dana   yang   dianggarkan   Rp.   15.000.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 14.981.000,­ atau 99,87%.

f. Kegiatan   Pemeliharaan   Rutin   Berkala   Kendaraan   Dinas/ Operasional

Kegiatan  ini   terealisasi  berupa    pemeliharaan   rutin/berkala kendaraan dinas/operasional seperti penggantian suku cadang, pembelian BBM/pelumas dan biaya service. 

(6)
(7)

g. Kegiatan  Pemeliharaan  Rutin/Berkala  Peralatan   Gedung Kantor.

Kegiatan  ini   terealisasi   berupa  pemeliharaan   rutin/berkala peralatan   gedung   kantor   seperti  AC,   kulkas,   parabola, computer, Laptop, printer, mesin tik dan lain­lain.

Dana   yang   dianggarkan   Rp.  8.000.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 7.805.000,­ atau 97,58%.

h. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Kegiatan  ini   terealisasi   berupa  pemeliharaan   rutin/berkala meubeleur seperti meja, kursi, almari arsip dan kursi tamu. Dana   yang   dianggarkan   Rp.   3.000.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 3.000.000,­ atau 100%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kegiatan ini terealisir berupa pengadaan 28 (dua puluh delapan) stel Pakaian Dinas Harian dan 28 (dua puluh delapan) pasang sepatu PDH.

Dana   yang   dianggarkan   Rp.40.000.000,­   dengan   realisasi   sebesar Rp.29.990.000,­ atau 74,98%.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan   Bimbingan   Teknis   Implementasi   Peraturan   Perundang­ Undangan.

Kegiatan  ini   terealisasi   berupa   pengiriman   staf   untuk   mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis  seperti : Pelatihan Analisis Jabatan dan   analisis   beban   kerja,   pelatihan   pengenalan   Damage   and  Loss Assessment   Pengkajian   Kebutuhan   Pasca   Bencana   (   DaLA­JITU PASNA) dan Pelatihan/Simulasi Penanggulangan Bencana.

Dana   yang   dianggarkan   Rp.  6.500.000,­   dengan   realisasi   sebesar Rp. 6.425.000,­ atau 99,85%.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(8)

Kegiatan   ini   terealisasi   berupa   penyusunan   Laporan   Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ),  Laporan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Laporan   Akuntabilitas   Kinerja   Instansi   Pemerintah   (LAKIP)   tahun 2014

Dana   yang   dianggarkan   Rp.  7.500.000,­   dengan   realisasi   sebesar Rp. 3.462.400,­ atau 46,17%.

6. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

a. Kegiatan   Pemantauan   dan   Penyebarluasan   Informasi   Potensi Bencana Alam.

Kegiatan   ini   terealisasi   berupa   pelaksanaan   survey   dan pemantauan   daerah   rawan   bencana   untuk   mengetahui karateristik,   kondisi   terbaru   pergerakan   tanah   yang   dapat mengakibatkan   longsor   dan   banjir   bandang  serta  penyebaran informasi   tentang   potensi   terjadinya   bencana   di   Kabupaten Tanah Datar.

Dana   yang   dianggarkan   Rp.   20.000.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 17.171.000,­ atau  85,86%.

b. Kegiatan   Pengadaan   Tempat   Penampungan   Sementara   dan Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam. Kegiatan   ini   terealisasi   berupa   pengadaan   peralatan   tempat penampungan sementara bagi penduduk/korban bencana alam, yaitu:  1  (satu)  buah Bouyancy Control Device (BCD), 1 (satu) buah Regulator, 1 (satu) buah Octapus, 1 (satu) buah Console,

Dana   yang   dianggarkan   Rp.  15.000.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 14.139.925,­ atau 94,27%.

(9)

Kegiatan   ini   terealisasi   berupa   pengadaan   peralatan penanggulangan bencana yaitu,  1 (satu) buah Tandu Scoopi, 1 (satu buah Tandu Folding Stracher, 3 (tiga) rol webbing, 1 (satu) buah GPS 1 (satu) buah Crall dan 1 (satu) buah Tabung Scuba. Dana   yang   dianggarkan   Rp.  36.500.000,­  dengan   realisasi sebesar Rp. 35.997.900,­ atau 98,62%.

d. Kegiatan   Pemberdayaan   Potensi   Masyarakat   Dalam Penanggulangan Bencana. 

Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan pelatihan bagi 100 (seratus)   orang   Satgas   Siaga   Bencana   Nagari   se­Kabupaten Tanah Datar. 

Dana   yang   dianggarkan   Rp.  56.201.000,­  dengan   realisasi sebesar Rp. 48.042.500,­ atau 85,48%.

e. Kegiatan Fasilitasi Potensi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana dan Penyelamatan

Kegiatan ini terealisasi berupa Pelaksanaan piket siaga bencana selama   1   x   24   jam   dan   Operasional   kedaruratan   dan penyelamatan korban sebanyak 80 kali.

Dana   yang   dianggarkan   Rp.  382.865.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 343.287.750,­ atau 89,66%.

f. Kegiatan Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana

Kegiatan  ini   terealisasi   berupa   penyusunanan   Standar Operasional Prosedur (SOP) Komando Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 1 (satu) dokumen.

Dana   yang   dianggarkan   Rp.  45.000.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 37.035.800,­ atau 82,30%.

g. Kegiatan Sosialisasi Kebencanaan.

Kegiatan ini terealisasi  berupa pelaksanaan sosialisasi tentang kebencanaan   kepada   Guru   SLTA   dan   Pengurus   OSIS   Se Kabupaten Tanah Datar dikuti oleh 50 (lima puluh) orang.

Dana   yang   dianggarkan   Rp.  16.140.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 15.864.000,­ atau 98,29%.

(10)

Kegiatan  ini   terealisasi   berupa   pelatihan   bagi   Anggota  Tim Reaksi Cepat ( TRC) Kabupaten Tanah Datar.

Dana   yang   dianggarkan   Rp.  53.295.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 30.973.000,­ atau 58,12%.

i. Kegiatan   Gladi   Posko/Gladi   Lapangan   (Simulasi   Penanganan Bencana).

Kegiatan  ini   terealisasi   berupa   Apel   siaga   bencana,   Gladi Posko/Gladi Lapangan (Simulasi Penanganan Bencana Gempa Bumi   dan   Kebakaran)   yang   diikuti   sebanyak   200   (dua   ratus) orang, bertempat di Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto. 

Dana   yang   dianggarkan   Rp.  65.475.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 60.633.250,­ atau 92,61%..

j. Kegiatan   Penyusunan   Data   Base   dan   Peta   Kawasan Penanggulangan Bencana

Kegiatan  ini   terealisasi   berupa   penyusunan   Buku   Data   Base dan Peta Kawasan Penanggulangan Bencana.

Dana   yang   dianggarkan   Rp.   25.000.000,­   dengan   realisasi sebesar Rp. 22.950.800­ atau 91,80%.

k. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi Kebencanaan

Kegiatan ini terealisir berupa penyusunan Rencana Kontinjensi letusan gunungapi Marapi.

(11)

Referensi

Dokumen terkait

JADWAL PEMBEKALAN MATERI PROSES KKN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017-2018. PERIODE JULI-AGUSTUS 2017

The hit function distribution, H ( z ), can be defined to be gauge invariant, although since the potential enters the path integral as a phase it now becomes complex val- ued.. We

NO Tujuan Pembentukan Dana CadanganPembentukan Dana yang direncanakan Saldo Awal (Rupiah) Dasar Hukum Jumlah Dana Cadangan Transfer dari Kas Transfer ke Kas Daerah Daerah Saldo

Kurangnya kredibilitas pemberitaan oleh media online sudah beredar cukup lama karena kurangnya ketelitian jurnalis dalam melakukan melaporkan berita, sehingga bagaimana

Padanan kata tersebut mengacu pada makna (d) guzu-guzu yaitu kegiatan yang dilakukan dengan waktu yang lama, sehingga membuang waktu adalah padanan yang tepat.. untuk menyampaikan

[r]

Buku ini merupakan pedoman umum untuk dipergunakan sebagai petunjuk dan penetapan berbagai ketentuan atau peraturan yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan PIONIR VII Tahun

Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh pengembangan kompotensi kewirausahaan dan keunggunlan bersaing terhadap bisnis UMKM, maka dapat diambil