EVALUASI SAKIP
Kebumen, Agustus 2022
I IMPLEMENTAS I I
SAKIP
PETA PROSES BISNIS
CASECAD ING PD
PERJANJIAN KINERJA
R EN JA 2022
2022
BAP P E DA KAB.. KEB UM E N
RENSTRA 2021 -2026
RPJMD 2021 -2026
DPA 2 0 2 2
IKU DAN IKI RENCANA AKSI KINERJA
LAPORAN KINERJA
No Indikator Perangkat Daerah
Satuan
Kondisi Awal 2020
Target & Realisasi Kondisi Akhir RPJMD Target
2021
Realisasi 2021
Target 2022
1 Nilai SAKIP Nilai 63,85 64,00 85,76 67,00 77,00
INDIKATOR TUJUAN
HASIL EVALUASI SAKIP 2021
85,76
MEWUJUDKAN KABUPATEN KEBUMEN SEMAKIN SEJAHTERA, MANDIRI, BERAKHLAK BERSAMA
RAKYAT
MISI KE - 1
VISI 2021-2026
Peningkatan tata kelola
pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open gov
yang terintegrasi.
BERSAMA MENUJU MASYARAKAT KEBUMEN YANG SEJAHTERA, UNGGUL, BERDAYA, AGAMIS DAN
BERKELANJUTAN
MISI KE - 6
VISI 2016-2021
Memperkuat Good and Clean
Government
TUJUAN 2016 - 2021
INDIKATOR:
Capaian Kinerja Program
Meningkatkan keselarasan dan pencapaian perencanaan, penelitian
dan pengembangan daerah
Rumus:
prosentase realisasi kinerja
dibagi target kinerja kali
100%
TUJUAN 2021 - 2026
INDIKATOR:
Nilai SAKIP
(Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel
Rumus:
(persentase jumlah program pada RKPD yang tercantum dalam RPJMD + persentase jumlah kegiatan
dan sub kegiatan pada APBD yang tercantum
dalam RKPD) dibagi 2
I N D I K ATO R
Indeks Kualitas Perencanaan S A S A R A N 1
MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH
TARGET
100 %
SASARAN
MENINGKATNYA KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TARGET
100 %
INDIKATOR
1. INDIKATOR RASIO KESELARASAN
RKPD THD RPJMD
2. INDIKATOR RASIO KESELARASAN
RENSTRA THD RKPD
3. INDIKATOR RASIO KESELARASAN RENJA THD RKPD
SA SA R A N 2
MENINGKATKAN PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TARGET 75 %
I N D I K ATO R
Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan
SASARAN
2016-2021 SASARAN
2021-2026
TARGET CAPAIAN 75 % 100%
95 % 100%
95 % 100%
1 5 7 18 41 130
Visi Misi Tujuan Sasaran Urusan Program
1 5 7 21 47 130
Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator
CATATAN:
1. Cascading didasarkan pada Urusan, bukan OPD, sehingga dapat terjadi 1 OPD
mengampu lebih dari 1 Urusan pada Misi yang berbeda.
2. Masing-masing Tujuan memiliki 1 indikator.
3. Dari 7 Tujuan diturunkan menjadi 18 Sasaran (1 Tujuan terdiri dari beberapa Sasaran).
4. 1 Sasaran dapat terdiri dari beberapa indikator.
5. Masing-masing Sasaran ditangani oleh beberapa Urusan (41 Urusan).
6. Dari 41 Urusan diturunkan ke dalam 130 Program.
7. 130 Program ditangani oleh 24 OPD dan 26 Kecamatan.
8. Pelaksanaan program tidak overlapping karena 1 Program ditangani oleh 1 OPD.
CASCADING RPJMD
KABUPATEN KEBUMEN
Urusan Indikator Kinerja OPD Pegampu Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DISPENDUKCAPIL
Statistik Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP
DISKOMINFO Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat SETDA (indikator kinerja
Sekretaris Daerah) Sekretariat DPRD Capaian Pemenuhan Fasilitasi Pelaksana Tugas
dan Fungsi DPRD
SET. DPRD Kepegawaian Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan BKPSDM Pendidikan dan
Pelatihan
Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
BKPSDM
Kewilayahan (Kecamatan)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan
26 Kecamatan
Pertanahan Persentase Penanganan Sengketa Lahan DPUPR Persandian Persentase Desa yang Menerapkan Tanda
Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa
DISKOMINFO
Kearsipan Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku
DISARPUS
Perencanaan Indeks Kualitas Perencanaan BAPPEDA
Penelitian dan Pengembangan
Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan
BAPPEDA Pengawasan
(Inspektorat Daerah)
Nilai Maturitas SPIP INSPEKTORAT DAERAH
Keuangan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah BPKPD
Komunikasi dan informatika
Indeks SPBE DISKOMINFO
Misi I
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik Tujuan
Indeks Reformasi Birokrasi Indikator
Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat Indikator
Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel
Indeks SPBE Indikator
Sasaran Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel
Nilai SAKIP Indikator
Opini BPK atas LKPD Indikator
PROSES PENDUKUNG
PROSES UTAMA
PROSES MANAJEMEN
Dukugan manajemen Dukungan teknis dan regulasi
INPUT OUTPUT
KBM.BAPPEDA-05 Mengelola Organisasi
dan Tatalaksana KBM.BAPPEDA-03
Mengelola Data dan Teknologi Informasi
Komunikasi
KBM.BAPPEDA-01 Meningkatkan Kualitas
Perencanaan Pemerintah Daerah dan
Perangkat Daerah
Dukungan teknis dan regulasi
Pemerintah Pusat /Provinsi
/Kabupaten
Masyarakat /Dunia Usaha
Menerapkan Kebijakan/Regulasi (Undang – undang, PP, Perpres, Permendagri, Pergub)
Permintaan informasi,
Reviewer, Kajian, Konsultansi
Masyarakat / Dunia Usaha Fasilitasi informasi publik dan Layanan konsultasi
KBM.BAPPEDA-04 Mengelola Administrasi dan
Umum
KBM.BAPPEDA-02 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil
Penelitian dan Pengembangan
PETA PROSES BISNIS
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Usulan Program.
Kegiatan, Data dan informasi
Perangkat Daerah
Indeks Kualitas Perencanaan
(Dokumen Perencanaan Renja, Renstra, RPJMD, Monev, Fasilitasi
Perencanaan),
Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan
Akademisi
Akademisi
Review, Naskah Akademik, Kajian, Dokumen Teknokratis Konsultansi, data dan
informasi
Pemerintah Pusat /Provinsi
/Kabupaten
Laporan & Dokumen
Layanan Konsultansi, Fasilitasi data dan informasi
Instansi Vertikal / Lembaga Swasta Instansi Vertikal /
Lembaga Swasta
Perangkat Daerah
Kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan
kewilayahan
-Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
-Pengadaan mebeler
-Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
-Penyediaan jasa surat menyurat
-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
-Penyediaan jasa pelayann umum kantor Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
-Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi
-Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
-Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota
-Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembvangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
-Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia
-Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPKMD, dan RKPD)
-Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPKMD, dan RKPD)
Kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA
Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelengaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan
Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
Kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi
Penelitian, Pengembangan dan
Perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi
-Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
-Evaluasi kinerja perangkat daerah
Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
-Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
-Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian atau verifikasi keuangan SKPD
Kegiatan administrasi keuangan perangjat daerah
-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-Penyediaan Bahan Logistik Kantor -Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan
-Penyediaan bahan/material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD - Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
Kegiatan adminisytrasi umum perangkat daerah
Program
Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
TUJUAN
Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel SASARAN 1
Meningkatkan kualitas perencanaan pemerintah daerah dan perangkat daerah
SASARAN 2
Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
CASCADING PROGRAM KEGIATAN BAPPEDA
INDIKATOR PROGRAM : Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah
Terlaksananya urusan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinasi
Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang tersusun
Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Terpenuhinya bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Terpenuhinya bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terpenuhinya unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang
urusan pemerintahan daerah Terlaksananya diklat pegawai berdasarkan tugas
dan fungsi, Terlaksananya Kegiatan Diklat dalam Satu Tahun
Jumlah kegiatan Diklat dalam satu tahun
Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai
aturan perundangan Terlaksananya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
jumlah dokumen analisis perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersusunnya dokumen monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan yang dilakukan
Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah
Jumah urusan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia
Terlaksananya urusan perencanaan bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
Jumah urusan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber
Daya Alam)
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA
Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelengaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan
Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan yang disusun
Terpenuhinya produk pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah
Jumlah produk pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dimanfaatkan untuk pembangunan
daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja
perangkat daerah yang tersusun Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun
Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat daerah
Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Terlaksananya Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Terlaksananya bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah,
Terlaksananya bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
SASARAN PROGRAM:
Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
SASARAN PROGRAM:
Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah
SASARAN PROGRAM:
Tercapainya Persentase pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan
TUJUAN
Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel SASARAN 1
Meningkatkan kualitas perencanaan pemerintah daerah dan perangkat daerah
SASARAN 2
Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
SASARAN PROGRAM:
Meningkatnya cakupan pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
POHON KINERJA (Sasaran & Indikator)
INDIKATOR PROGRAM:
Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
INDIKATOR PROGRAM : Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan pembangunan daerah
INDIKATOR PROGRAM:
Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )
No Indikator Perangkat Daerah Satuan
Kondisi Awal 2021
Target & Realisasi Kondisi
Akhir RPJMD Target
2022
Realisasi Juni 2022
1 Nilai SAKIP Nilai 85,76 67,00 - 77,00
INDIKATOR TUJUAN
2 Indeks Kualitas perencanaan % 88,75 100 100 100
Indikator Sasaran (Urusan Perencanaan)
3 Persentase pemanfaatan hasil penelitian
dan pengembangan % 70,00 75,00 52,08 91,67
Indikator Sasaran (Urusan Penelitian dan Pengembangan)
RENSTRA 2021-2026
Tujuan Sasaran Program /
Kegiatan Indikator Capaian 2021
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Akhir
2022 2023 2024 2025 2026
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel
Nilai SAKIP (Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah)
85,76 67,00 69,00 71,00 74,00 77,00 77,00
SASARAN 1 Meningkat- kan kualitas perencanaan pemerintah daerah dan perangkat daerah
Indeks Kualitas
Perencanaan 88.75 100 100 100 100 100 100
PROGRAM PERENCANA- AN, PENGEN- DALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUN AN DAERAH
Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
90 90 1,120
,991, 000
90 1,230 ,811, 000
90 1,451 ,085, 000
90 1,877 ,331, 000
90 1,619 ,270, 000
90 7,299 ,488, 000
Penyusunan Perencanaan dan
Pendanaan
Jumlah dokumen perencanaan penyusunan perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai aturan
perundangan
2 2 970,
991, 000
2 1,075
,711, 000
2 1,289
,822, 000
2 1,710
,840, 000
2 1,415
,484, 000
10 6,462 ,848, 000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/
Kota
Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan
1 1 376,
602, 000
2 451,
602, 000
1 395,
433, 000
2 486,
731, 000
2 494,
263, 000
8 2,204
,631, 000
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI )
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu
Target
2022 2023 2024 2025 2026
1
Meningkatkan kualitas perencanaan
pemerintah daerah dan Perangkat Daerah
Indeks Kualitas
Perencanaan 100% 100% 100% 100% 100%
2
Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
Persentase
Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan
75,00
%
75,00
%
83,30
%
83,30
%
91,67
%
No Uraian Tugas
1 penyusunan rencana dan program di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, dan infrastruktur, bidang penelitian dan pengembangan;
2 perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, dan infrastruktur, bidang penelitian dan pengembangan
3 pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, dan infrastruktur, bidang penelitian dan pengembangan;
4 pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, dan infrastruktur, bidang penelitian dan pengembangan;
5 pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, dan infrastruktur, bidang penelitian dan pengembangan
6 pelaksanaan administrasi Badan;
7 pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Badan; dan 8 pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
DATA PRIBADI
Nama : EDI RIANTO, ST. MT NIP : 19701101 199803 1 006
Jabatan : KEPALA Instansi : BAPPEDA
DATA PRIBADI
Nama : ADHI PURWONO, S.STP, M.Si NIP : 19811125 200012 1 001 Pangkat : Pembina
Golongan : IV/a
Jabatan : KABID PPM Instansi : BAPPEDA
No
Sasaran Atasan Langsu
ng
Program /
Kegiatan Sasaran Kinerja Aspek Indikator Kinerja Individu Target 2022
1
Meningkat kan kualitas perencana an pemerinta h daerah dan Perangkat Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah
Kuantitas Jumlah Urusan Perencanaan Bidang Pemerintahan yang
dikoordinasi 41 urusan
Kualitas Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Urusan Pembangunan Daerah 100 %
Waktu Ketepatan waktu pelaksanaan program 12 bulan
Koordinasi
Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Melaksanakan urusan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Kuantitas Jumlah urusan perencanaan bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia 21 urusan
Kualitas Persentase terlaksananya koordinasi urusan perencanaan
bidang Pemerintahan dan sPembangunan Manusia 100 %
Waktu Ketepatan waktu pelaksanaan program 12 bulan
Nilai SAKIP
Indeks Kualitas Perencanaan
Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Urusan Pembangunan Daerah
Cakupan pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase Pemanfaatan Hasil
Penelitian dan Pengembangan
Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan
Pengembangan
INDIKATOR KINERJA
INDIVIDU ( IKI ) KEPALA BAPPEDA
Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
Jumlah dokumen perencanaan penyusunan perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan
sesuai aturan perundangan
Jumlah kegiatan Musrenbang dilaksanakan
Jumlah dokumen perencanaan
penyusunan perencanaan pembangunan daerah
Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan laporan berkala
pembangunan daerah
Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan yang dilakukan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI )
KABID RENDALEV
Jumlah dokumen perencanaan penyusunan perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai aturan perundangan
Jumlah kegiatan Musrenbang dilaksanakan
Persentase terlaksananya
Musrenbang kabupaten
Ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang
Jumlah dokumen perencanaan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah
Persentase terlaksananya koordinasi Penyusunan dan Penetapan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Ketepatan waktu pelaksanaan penyusunan dan
penetapan dokumesu perencanaan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI )
SUBKOOR PERENCANAAN
& PEMBANGUNAN
PERJANJIAN KINERJA
Penjenjangan
Kinerja
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target(1) (2) (3) (4)
1
Terpenuhinya pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Cakupan pelayanan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
100%
4 Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan
75%
2
Mengelola Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Konsistensi Program RPJMD
kedalam RKPD 90%
S e k r e t a r i s B a p p e d a
Program Penunjang urusan pemerintah daerah Kab/Kota
Ka b i d L i t b a n g
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
3
Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah
Cakupan Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah
100%
Ka b i d Re n d a l ev
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Ka b i d P P M & Ka b i d P S DA I
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1
Meningkatkan kualitas
perencanaan
pemerintah daerah dan Perangkat Daerah
Indeks Kualitas
Perencanaan 100%
2
Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
Persentase
Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan
75%
Ke p a l a BA P P E DA
Penjenjangan Kinerja SEKRETARIAT
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun
10
dokumen
2
Terpenuhinya
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat daerah
12 bulan
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun
7
dokumen
2
Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun
Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun
3
dokumen
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1
Terpenuhinya ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan
Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan
39 orang
2
Terpenuhinya Dokumen penatausahaan dan
pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun
Jumlah Dokumen penatausahaan dan
pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun
6 dokumen
K A S U BA G K E U A N G A N
S E K R E TA R I S BA P P E DA
S U B KO O R D I N AT O R P R O G R A M
Penjenjangan Kinerja SEKRETARIAT
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
3 Terlaksananya diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
Jumlah Kegiatan Diklat dalam Satu Tahun
1 kegiatan
4
Terlaksananya Penyediaan Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Jumlah bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
12 bulan
5
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12 bulan
6
Terpenuhinya unit
pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintahan daerah
12 bulan
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Terlaksananya orang mengikuti
diklat Jumlah orang mengikuti diklat 56 orang
2 Terpenuhinya bulan penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah bulan penyediaan bahan
logistik kantor 12 Bulan
3
Terpenuhinya bulan penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan
4
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang
diselenggarakan
485 orang/kali
5 Terpenuhinya bulan fasilitasi pengelolaan arsip
Jumlah bulan fasilitasi
pengelolaan arsip 12 bulan
6 Terpenuhinya bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Jumlah bulan penyediaan jasa
pelayanan umum kantor 12 Bulan 7 Terpenuhinya unit kendaraan
dinas operasional dan lapangan
Jumlah unit kendaraan dinas
operasional dan lapangan 36 unit
8
Terpenuhinya unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya terpelihara
Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya terpelihara
6 unit
S E K R E TA R I S BA P P E DA
K A S U BA G U M U M D A N K E P E G AWA I A N
LANJUTAN……
Penjenjangan Kinerja Bidang RENDALEV
S U B KO O R D I N AT O R P E R E N C A N A A N D A N P E M BA N G U N A N D A E R A H
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Terlaksananya Musrenbang Kabupaten
Jumlah kegiatan Musrenbang dilaksanakan
1 kegiatan
2
Terkoordinasinya Penyusunan dan Penetapan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Jumlah dokumen perencanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah
2
dokumen
1
Terlaksananya kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2 dokumen
2
Tersusunnya dokumen monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan yang dilakukan
Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan yang dilakukan
1 dokumen No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1
Melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah
Jumlah dokumen perencanaan penyusunan perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai aturan
perundangan
2 dokumen
2
Menyusun dokumen Analisis Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
2 dokumen
3
Menyusun dokumen monitoring, evaluasi dan laporan berkala pembangunan daerah
Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan laporan berkala pembangunan daerah
1 dokumen
K A B I D R E N DA L E V
S U B KO O R D I N AT O R P E N G E N D A L I A N D A N E VA L U A S I P E M BA N G U N A N D A E R A H
Penjenjangan Kinerja
Bidang PPM
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1
Melaksanakan
urusan perencanaan bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Jumlah urusan
perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
21 urusan
Ka bid PPM
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1
Terlaksananya urusan perencanaan
pembangunan Bidang Pemerintahan
Jumlah urusan perencanaan pembangunan Bidang
Pemerintahan
12 urusan S U B K O O R D I N A T O R P E M B E R D AY A A N M A S Y A R A K A T &
S U B K O O R D I N A T O R B I D A N G P E M E R I N T A H A N
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1
Terlaksananya urusan perencanaan
pembangunan Bidang Pembangunan Manusia
Jumlah urusan perencanaan
pembangunan Bidang Pembangunan Manusia
9 urusan
S U B KO O R D I N AT O R P E M B A N G U N A N M A N U S I A
Penjenjangan Kinerja
Bidang PSDAI
1
Terlaksananya urusan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinasi
Jumlah urusan
pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinasi
7 urusan No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1
Tersusunnya dokumen perencanaan
pembangunan daerah bidang SDA
Jumlah urusan
pembangunan daerah Bidang Sumber Daya Alam yang dikoordinasi
5 urusan
S U B KO O R D I N AT O R S U M B E R DAYA A L A M
S U B KO O R D I N AT O R I N F R A S T R U K T U R
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1
Melaksanakan urusan pembangunan
daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang
dikoordinasi
Jumlah Urusan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang
dikoordinasi
13 urusan
2
Melaksanakan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun
7 urusan
Kabid PSDAI
1
Terlaksananya urusan pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinasi
Jumlah urusan
pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinasi
8 urusan
S U B KO O R D I N AT O R P E R E KO N O M I A N
Penjenjangan Kinerja
Bidang LITBANG
Ka b i d L I T BA N G
S U B K O O R D I N AT O R P E N E L I T I A N D A N P E N G E M B A N G A N B I D A N G S O S I A L , E K O N O M I , D A N P E M E R I N T A H A N
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1
Menyusun dokumen Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Jumlah dokumen Penelitian dan
Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun
8 dokum
en
2
Mengembangkan produk Inovasi dan Teknologi yang
dimanfaatkan untuk pembangunan daerah
Jumlah produk
pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah
6 produk
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1
Tersusunnya dokumen Penelitian dan
Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun
Jumlah dokumen Penelitian dan
Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun
4 dokum
en
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1
Terlaksananya hasil Penelitian,
Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi yang difasilitasi
Jumlah hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi yang difasilitasi
6 produk
S U B K O O R D I N AT O R P E M B A N G U N A N , I N OVA S I D A N T E K N O L O G I
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
REALISASI 2021 TW IV
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
REALISASI 2022 TW II
Target Kinerja
Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja
Target Kinerja
Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase
konsistensi program RPJMD kedalam RKPD
3 Dokumen
3
Dokumen 100%
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
90
%
45
%
50
%
PROGRAM
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Cakupan koordinasi
& sinkronisasi
perencanaan urusan pembangunan daerah
100% 100% 100%
PROGRAM
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah
100
%
50
%
50
%
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Persentase
pemanfaatan hasil
kelitbangan
100% 100% 100%
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Persentase
Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan
75
%
52.08
%
69.44
%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Cakupan pelayanan penunjang urusan
pemerindah daerah
100% 100% 100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah
100
%
50
%
50
%
Evaluasi Kinerja 2021 & 2022
CAPAIAN KINERJA BAPPEDA 2022
*Capaian sampai dengan akhir Juni 2022
K Rp*) K Rp *)
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Konsistensi Program RPJMD kedalam
RKPD 90% 721,950,000 45.00% 286,579,540
Program Indikator Target 2022 Realisasi 2022
340,572,783
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah
100% 700,916,000 33.33% 286,029,449 355,986,736
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Persentase Pemanfaatan Hasil
Penelitian dan Pengembangan 75% 462,007,000 0.00% 42,455,425 55,959,875
K Rp*) K Rp *)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Cakupan pelayanan Penunjang
urusan Pemerintah Daerah 100% 5,316,700,000 50.00% 1,965,872,584 2,725,641,623
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Target
2022
Relisasi 2022 1 Meningkatkan kualitas perencanaan pemerintah
daerah dan Perangkat Daerah Indeks Kualitas Perencanaan 100% 50.00%
2 Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan
Pengembangan 75% 52.08%
50.00%
52.08%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12
Bulan 156,616,000 5
Bulan 56,572,794
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
43
Unit 170,000,000 38
Unit 37,712,751
K Rp*) K Rp *)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Cakupan pelayanan Penunjang
urusan Pemerintah Daerah 100% 5,316,700,000 50.00% 1,965,872,584
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun
10
Dokumen 50,039,000 3
Dokumen 24,053,200
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat daerah
12
Bulan 4,600,346,000 5
Bulan 1,751,936,832
Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah Jumlah Kegiatan Diklat dalam Satu Tahun 1
Kegiatan 70,000,000 0
Kegiatan -
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
12
Bulan 269,699,000 5
Bulan 95,597,007 Jumlah unit pengadaan Barang milik
Program / Kegiatan Indikator Target 2022 Realisasi 2022
2,725,641,623
2,431,386,942
129,607,508 26,456,200
6
6 66,226,084
71,964,889 6
CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT
*Capaian sampai dengan akhir Juni 2022
Keterangan
SPIP, Forum OPD,
Perjanjian Kinerja, LKJIP, SAKIP, Simdalev
Dilaksanakan Bulan September
6
CAPAIAN KINERJA BIDANG RENDALEV
*Capaian sampai dengan akhir Juni 2022
K Rp*) K Rp *)
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Konsistensi Program RPJMD kedalam
RKPD 90% 721,950,000 45.00% 286,579,540
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Jumlah dokumen perencanaan
penyusunan perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai aturan
perundangan
2
Dokumen 621,450,000 1
Dokumen 262,413,540
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2
Dokumen 46,900,000 0
Dokumen 12,703,000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan laporan berkala pembangunan daerah
1
Dokumen 53,600,000 1
Dokumen 11,463,000 Target 2022
Program / Kegiatan Indikator Realisasi 2022
340,572,783
307,281,783
15,410,500
17,880,500
Keterangan
RKPD Perubahan 2022 masih dalam proses
Dokumen Satu Data dan Profil Daerah disusun akhir Tahun Aplikasi Semarak masih dalam proses pengembangan
CAPAIAN KINERJA BIDANG PPM & PSDAI
K Rp*) K Rp *)
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah
100% 700,916,000 33.33% 286,029,449
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Jumah urusan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
16
Urusan 185,112,000 16
Urusan 79,743,250 Koordinasi Perencanaan Bidang
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Jumah urusan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang dikoordinasi
13
Urusan 139,304,000 13
Urusan 51,031,909
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun
6
Urusan 376,500,000 6
Urusan 155,254,290 Target 2022
Program / Kegiatan Indikator Realisasi 2022
*Capaian sampai dengan akhir Juni 2022
355,986,736
95,553,200
63,502,147
196,931,389 50.00%
CAPAIAN KINERJA BIDANG LITBANG
*Capaian sampai dengan akhir Juni 2022
K Rp*) K Rp *)
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Persentase Pemanfaatan Hasil
Penelitian dan Pengembangan 75% 462,007,000 0.00% 42,455,425
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Jumlah dokumen Penelitian dan
Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun
8
Dokumen 372,328,000 0
Dokumen 16,820,370
Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Jumlah produk pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah
6
Produk 89,679,000 0
Produk 25,635,055 Target 2022
Program / Kegiatan Indikator Realisasi 2022
55,959,875
22,829,370
33,130,505
52.08
%
Keterangan
-
2 Kajian masih dalam Proses Laporan
Antara
Lomba Krenova dalam proses Tahap Kunjungan Lapangan
2
Sasaran Strategis Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kinerja
2021
TW IV
Anggaran
2021
TW IV Sasaran
Strategis Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kinerja
2022
TW II
Anggaran
2022
TW II
Target Kinerja
Realisasi Kinerja
Capaian
Kinerja Pagu Realisasi Capaian Target
Kinerja
Realisasi Kinerja
Capaian
Kinerja Pagu Realisasi Capaian
Mengelola Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD
3 Dokumen
3
Dokumen 100%
1,232, 365,
000
1,197, 728,
938
97.19%
Mengelola Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
90
%
45
%
50
%
721, 950, 000
340, 572, 783
47.17%
Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan
Pembangunan Daerah
Cakupan koordinasi &
sinkronisasi perencanaan urusan
pembangunan daerah
100% 100% 100%
1,054, 525,
000
924, 640, 800
87.68%
Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan
Pembangunan Daerah
Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan
Pembangunan Daerah
100
%
50.00
%
50.00
%
700, 916, 000
355, 986, 736
50.79%
Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
100% 100% 100%
670, 922, 000
667, 470, 100
99.49%
Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan
Pengembangan
75
%
52.08
%
69.44
%
462, 007, 000
55, 959, 875
12.11%
Terpenuhinya pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerindah daerah
100% 100% 100%
5,649, 265,
000
5,367, 511,
337
95.01%
Terpenuhinya pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah
100
%
50.00
%
50.00
%
5,316, 700,
000
2,725, 641, 623
51.27%