BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya dalam hal penetapan alokasi transfer ke daerah dan dana desa pada Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami perubahan alokasi;
c. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kementerian
Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang
Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam rangka
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) termasuk dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, perlu dilakukan
penyesuaian penggunaan (refocusing) anggaran Tran sfer
ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
d. bahwa sesuai Surat Gubemur Kalimantan Timur Nomor 978/0588/0241-III/BPKAD Perihal Alokasi Belanja Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2021, bahwa alokasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur pada Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rpl10.596.484.000,00 (seratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinisi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 49);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 55);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 55) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.891.278.019.608,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu enam ratus delapan rupiah), yang bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
2. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33
(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.697.929.580.871,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.488.022.264.821,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar dua puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp209.907.316.050,00 (dua ratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus enam belas ribu lima puluh rupiah);
3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.949.027.431.968,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.
4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 36
(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp1.308.510.823.594,00 (satu triliun tiga ratus delapan miliar lima ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Bunga;
d. Belanja Hibah; dan e. Belanja Bantuan Sosial.
(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp516.684.700.368,00 (lima ratus enam belas miliar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp687.843.637.265,00 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.663.420.907,00 (dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah).
(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.857.065.054,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam puluh lima ribu lima puluh empat rupiah).
(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 60
(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp506.162.807.491,00 (lima ratus enam miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.465.710.865,00 dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.514.885.325,00 (enam puluh miliar lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.186.352.819,00 (enam puluh tujuh miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp352.633.461.343,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp362.397.139,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
6. Diantara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 98A dan Pasal 988 sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 98A
Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Pasal 98B
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Ditetapkan di Penajam pada tanggal 27 Mei 2021
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Ttd
ABDUL GAFUR MAS’UD
Diundangkan di Penajam pada tanggal 27 Mei 2021
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Ttd
MULIADI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 18
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021
RINCIAN PERUBAHAN RINGKASAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
RINGKASAN PENGELUARAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah /
Penjelasan (Berkurang)
Sebelum Setelah
(Rp) %
Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
4:00 Pendapatan Daerah 1.790.027.926.608,00 1.900.258.107.608,00 110.230.181.000,00 5,80%
4:01 Pendapatan Asli Daerah 147.987.898.737,00 147.987.898.737,00 0,00 0,00%
4:01:01 Hasil Pajak Daerah 52.107.703.388,00 52.107.703.388,00 0,00 0,00%
4:01:02 Hasil Retribusi Daerah 13.432.294.020,00 13.432.294.020,00 0,00 0,00%
4:01:03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan 18.078.067.000,00 18.078.067.000,00 0,00 0,00%
4:01:04 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 64.369.834.329,00 64.369.834.329,00 0,00 0,00%
4:02 Pendapatan Transfer 1.596.679.487.871,00 1.706.909.668.871,00 110.230.181.000,00 6,46%
4:02:01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.497.368.655.821,00 1.497.002.352.821,00 -(366.303.000,00) -0,02%
4:02:02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 99.310.832.050,00 209.907.316.050,00 110.596.484.000,00 52,69%
4:03 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 45.360.540.000,00 45.360.540.000,00 0,00 0,00%
4:03:01 Pendapatan Hibah 18.582.140.000,00 18.582.140.000,00 0,00 0,00%
4:03:03 Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan
Peraturan Perundan-Undangan 26.778.400.000,00 26.778.400.000,00 0,00 0,00%
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah /
Penjelasan (Berkurang)
Sebelum Setelah
(Rp) %
Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Pendapatan 1.790.027.926.608,00 1.900.258.107.608,00 110.230.181.000,00 5,80%
5:00 Belanja Daerah 1.838.797.250.968,00 1.949.027.431.968,00 110.230.181.000,00 5,66%
5:01 Belanja Operasi 1.277.797.619.737,00 1.308.510.823.594,00 30.713.203.857,00 2,35%
5:01:01 Belanja Pegawai 516.653.680.368,00 516.684.700.368,00 31.020.000,00 0,01%
5:01:02 Belanja Barang dan Jasa 657.161.453.408,00 687.843.637.265,00 30.682.183.857,00 4,46%
5:01:03 Belanja Bunga 21.663.420.907,00 21.663.420.907,00 0,00 0,00%
5:01:05 Belanja Hibah 81.857.065.054,00 81.857.065.054,00 0,00 0,00%
5:01:06 Belanja Bantuan Sosial 462.000.000,00 462.000.000,00 0,00 0,00%
5:02 Belanja Modal 371.002.139.348,00 506.162.807.491,00 135.160.668.143,00 26,70%
5:02:01 Belanja Modal Tanah 25.465.710.865,00 25.465.710.865,00 0,00 0,00%
5:02:02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.881.869.082,00 60.514.885.325,00 21.633.016.243,00 35,75%
5:02:03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 61.830.184.919,00 67.186.352.819,00 5.356.167.900,00 7,97%
5:02:04 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 244.461.977.343,00 352.633.461.343,00 108.171.484.000,00 30,68%
5:02:05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 362.397.139,00 362.397.139,00 0,00 0,00%
5:03 Belanja Tidak Terduga 7.547.806.044,00 7.547.806.044,00 0,00 0,00%
5:03:01 Belanja Tidak Terduga 7.547.806.044,00 7.547.806.044,00 0,00 0,00%
5:04 Belanja Transfer 182.449.685.839,00 126.805.994.839,00 -(55.643.691.000,00) -43,88%
5:04:02 Belanja Bantuan Keuangan 182.449.685.839,00 126.805.994.839,00 -(55.643.691.000,00) -43,88%
Jumlah Belanja 1.838.797.250.968,00 1.949.027.431.968,00 110.230.181.000,00 0,00%
Surplus/(Defisit) -48.769.324.360,00 -48.769.324.360,00 0,00 0,00%
6:00 Pembiayaan Daerah 48.769.324.360,00 48.769.324.360,00 - 0,00%
6:01 Penerimaan Pembiayaan 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 0,00 0,00%
6:01:01 Penerimaan Pembiayaan Daerah 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 0,00 0,00%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 0,00 0,00%
6:02 Pengeluaran Pembiayaan 101.230.675.640,00 101.230.675.640,00 0,00 0,00%
6:02:02 Penyertaan Modal Daerah 46.100.000.000,00 46.100.000.000,00 0,00 0,00%
6:02:03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh
Tempo 55.130.675.640,00 55.130.675.640,00 0,00 0,00%
Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah /
Penjelasan (Berkurang)
Sebelum Setelah
(Rp) %
Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 101.230.675.640,00 101.230.675.640,00 0,00 0,00%
Pembiayaan Netto 48.769.324.360,00 48.769.324.360,00 - 0,00%
6:03 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00
BUPATI PENAJAM PASER UTARA Ttd
ABDUL GAFUR MAS’UD
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021
DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
Kode SKPD Jumlah Bertambah / (Berkurang) Penjelasan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7
1.01.2.19.0.00.01. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 347.619.112.832,00 357.619.112.832,00 10.000.000.000,00 2,80% Tambahan Alokasi DID TA. 2021 1.02.0.00.0.00.02. Dinas Kesehatan 144.574.356.377,00 160.378.777.351,00 15.804.420.974,00 9,85% Tambahan Alokasi
DID TA. 2021 1.02.1.02.1.02.02. Rumah Sakit Umum Daerah 91.339.692.106,00 117.512.659.132,00 26.172.967.026,00 22,27% Tambahan Alokasi
DID TA. 2021 1.03.0.00.0.00.03. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 429.624.858.249,00 533.346.342.249,00 103.721.484.000,00 19,45% Tambahan Alokasi
Bankeu TA. 2021 1.04.2.10.2.11.04. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan 59.924.081.656,00 64.374.081.656,00 4.450.000.000,00 6,91% Tambahan Alokasi Bankeu TA. 2021 1.05.0.00.0.00.05. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan 12.430.742.347,00 12.430.742.347,00 0,00 0,00%
1.05.0.00.0.00.06. Satuan Polisi Pamong Praja 15.402.593.283,00 15.402.593.283,00 0,00 0,00%
1.05.0.00.0.00.07. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 29.380.290.589,00 29.380.290.589,00 0,00 0,00%
1.06.0.00.0.00.08. Dinas Sosial 4.653.015.478,00 5.153.015.478,00 500.000.000,00 9,70% Tambahan Alokasi DID TA. 2021 2.07.3.32.0.00.09. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.298.836.667,00 4.298.836.667,00 0,00 0,00%
2.08.2.14.0.00.10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10.117.748.111,00 10.117.748.111,00 0,00 0,00%
Kode SKPD Jumlah Bertambah / (Berkurang) Penjelasan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7
2.09.0.00.0.00.22. Dinas Ketahan Pangan 6.539.205.700,00 6.539.205.700,00 0,00 0,00%
2.11.0.00.0.00.11. Dinas Lingkungan Hidup 19.454.069.999,00 19.454.069.999,00 0,00 0,00%
2.12.0.00.0.00.12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 7.292.941.981,00 7.292.941.981,00 0,00 0,00%
2.13.0.00.0.00.13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14.646.203.000,00 14.646.203.000,00 0,00 0,00%
2.15.0.00.0.00.14. Dinas Perhubungan 14.064.468.733,00 14.064.468.733,00 0,00 0,00%
2.16.2.20.2.21.15. Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan
Persandian 13.887.696.421,00 13.887.696.421,00 0,00 0,00%
2.17.3.31.3.30.16. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan 9.523.922.214,00 12.323.922.214,00 2.800.000.000,00 22,72% Tambahan Alokasi DID TA. 2021 2.18.0.00.0.00.17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu 7.860.367.196,00 7.860.367.196,00 0,00 0,00%
2.22.3.26.0.00.18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 7.067.567.674,00 7.067.567.674,00 0,00 0,00%
2.23.2.24.0.00.19. Dinas Perpustakaan dan Arsip 16.383.485.592,00 16.383.485.592,00 0,00 0,00%
3.25.0.00.0.00.20. Dinas Perikanan 11.903.349.830,00 12.503.349.830,00 600.000.000,00 4,80% Tambahan Alokasi Bankeu TA. 2021 3.27.0.00.0.00.21. Dinas Pertanian 26.519.851.608,00 26.719.851.608,00 200.000.000,00 0,75% Tambahan Alokasi
Bankeu TA. 2021
4.01.0.00.0.00.27. Sekretariat Daerah 82.325.294.584,00 82.325.294.584,00 0,00 0,00%
4.01.0.00.0.00.28. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri 964.890.724,00 964.890.724,00 0,00 0,00%
4.02.0.00.0.00.29. Sekretariat DPRD 65.499.377.615,00 65.499.377.615,00 0,00 0,00%
5.01.5.05.0.00.24. Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan 19.837.898.532,00 19.837.898.532,00 0,00 0,00%
5.02.0.00.0.00.25. Badan Keuangan dan Aset Daerah 242.793.074.825,00 188.774.383.825,00 -(54.018.691.000,00) -28,62% Realokasi DID TA.
2021 dan Tambahan Alokasi
Bankeu TA. 2021 5.02.0.00.0.00.35. Badan Pendapatan Daerah 11.094.002.580,00 11.094.002.580,00 0,00 0,00%
5.03.0.00.0.00.26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
16.596.936.222,00 16.596.936.222,00 0,00 0,00%
6.01.0.00.0.00.23. Inspektorat Kabupaten 9.587.845.247,00 9.587.845.247,00 0,00 0,00%
7.01.0.00.0.00.31. Kecamatan Penajam 55.549.637.148,00 55.549.637.148,00 0,00 0,00%
7.01.0.00.0.00.32. Kecamatan Waru 6.908.653.959,00 6.908.653.959,00 0,00 0,00%
7.01.0.00.0.00.33. Kecamatan Babulu 3.912.908.732,00 3.912.908.732,00 0,00 0,00%
7.01.0.00.0.00.34. Kecamatan Sepaku 13.853.508.889,00 13.853.508.889,00 0,00 0,00%
Kode SKPD Jumlah Bertambah / (Berkurang) Penjelasan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7
8.01.0.00.0.00.30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5.364.764.268,00 5.364.764.268,00 0,00 0,00%
JUMLAH BELANJA 1.838.797.250.968.00 1.949.027.431.968,00 110.230.181.00,000 5,66%
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Ttd
ABDUL GAFUR MAS’UD
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021
DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan : 1.01. PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 328.761.725.187,00 328.761.725.187,00 0,00 0,00%
1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA 195.120.682.396,00 195.120.682.396,00 0,00 0,00%
1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 193.145.162.201,00 193.145.162.201,00 0,00 0,00%
1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 187.812.350,00 187.812.350,00 0,00 0,00%
1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.777.709.952,00 1.777.709.952,00 0,00 0,00%
1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.997.893,00 9.997.893,00 0,00 0,00%
1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 63.212.358.391,00 63.212.358.391,00 0,00 0,00%
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 31.496.781.307,00 31.496.781.307,00 0,00 0,00%
1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 25.554.757.348,00 25.554.757.348,00 0,00 0,00%
1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 5.920.719.939,00 5.920.719.939,00 0,00 0,00%
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 240.099.797,00 240.099.797,00 0,00 0,00%
1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 70.428.684.400,00 70.428.684.400,00 0,00 0,00%
1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,
PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 70.428.684.400,00 70.428.684.400,00 0,00 0,00%
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA 6.651.703.471,00 6.651.703.471,00 0,00 0,00%
2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA
SAING KEPEMUDAAN 3.005.732.944,00 3.005.732.944,00 0,00 0,00%
2 19 02 2.01
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2.915.732.944,00 2.915.732.944,00 0,00 0,00%
2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00%
2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA
SAING KEOLAHRAGAAN 3.645.970.527,00 3.645.970.527,00 0,00 0,00%
2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota 3.069.527.023,00 3.069.527.023,00 0,00 0,00%
2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 576.443.504,00 576.443.504,00 0,00 0,00%
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA 1.343.063.513,00 1.343.063.513,00 0,00 0,00%
2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA
SAING KEOLAHRAGAAN 1.343.063.513,00 1.343.063.513,00 0,00 0,00%
2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota 1.343.063.513,00 1.343.063.513,00 0,00 0,00%
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 8.202.939.613,00 9.737.670.390,00 1.534.730.777,00 15,76%
Tambahan Alokasi DID TA.
2021 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 8.202.939.613,00 9.737.670.390,00 1.534.730.777,00 15,76%
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 8.202.939.613,00 9.737.670.390,00 1.534.730.777,00 15,76%
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 54.397.662,00 54.397.662,00 0,00 0,00%
1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 54.397.662,00 54.397.662,00 0,00 0,00%
1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 54.397.662,00 54.397.662,00 0,00 0,00%
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2.605.283.386,00 11.070.552.609,00 8.465.269.223,00 76,47%
Tambahan Alokasi DID TA.
2021 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.605.283.386,00 11.070.552.609,00 8.465.269.223,00 76,47%
1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2.605.283.386,00 11.070.552.609,00 8.465.269.223,00 76,47%
JUMLAH BELANJA 347.619.112.832,00 357.619.112.832,00 10.000.000.000 2,80%
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Ttd
ABDUL GAFUR MAS’UD
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021
DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan : 1.02. KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02. DINAS KESEHATAN Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN 144.574.356.377,00 160.378.777.351,00 15.804.420.97
4,00 9,85%
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH 64.521.958.630,00 64.521.958.630,00 0,00 0,00%
1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.575.824,00 14.575.824,00 0,00 0,00%
1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah 56.044.789.896,00 56.044.789.896,00 0,00 0,00%
1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah 20.430.000,00 20.430.000,00 0,00 0,00%
1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah 87.745.164,00 87.745.164,00 0,00 0,00%
1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah 263.403.971,00 263.403.971,00 0,00 0,00%
1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah 629.346.861,00 629.346.861,00 0,00 0,00%
1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 7.231.094.150,00 7.231.094.150,00 0,00 0,00%
1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan 230.572.764,00 230.572.764,00 0,00 0,00%
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN 77.029.965.104,00 92.834.386.078,00 15.804.420.97
4,00 17,02% Tambahan
Alokasi DID 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM dan UKP 9.213.295.140,00 25.017.716.114,00 15.804.420.974
,00 63,17%
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan 67.514.795.807,00 67.514.795.807,00 0,00 0,00%
1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi
Kesehatan secara Terintegrasi 196.231.757,00 196.231.757,00 0,00 0,00%
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas
C, D dan Fasilitas Pelayanan 105.642.400,00 105.642.400,00 0,00 0,00%
1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA 1.860.362.636,00 1.860.362.636,00 0,00 0,00%
1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga
Kesehatan di Wilayah 7.722.000,00 7.722.000,00 0,00 0,00%
1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya 1.611.479.451,00 1.611.479.451,00 0,00 0,00%
1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis 241.161.185,00 241.161.185,00 0,00 0,00%
1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI,
ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN 214.451.000,00 214.451.000,00 0,00 0,00%
1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan dan Optikal, 34.706.000,00 34.706.000,00 0,00 0,00%
1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga dan 50.870.000,00 50.870.000,00 0,00 0,00%
1 02 04 2:06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Post Market pada 128.875.000,00 128.875.000,00 0,00 0,00%
1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG 947.619.007,00 947.619.007,00 0,00 0,00%
1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka
Promotif Preventif Tingkat Daerah 947.619.007,00 947.619.007,00 0,00 0,00%
JUMLAH BELANJA 144.574.356.377 160.378.777.351 15.804.420.97
4 9,85%
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Ttd
ABDUL GAFUR MAS’UD
LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021
DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan : 1.02. KESEHATAN
Organisasi : 1.02.1.02.1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN 91.339.692.106,00 117.512.659.132,00 26.172.967.026,00 22,27%
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH 51.917.805.666,00 51.917.805.666,00 0,00 0,00%
1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 34.508.386.189,00 34.508.386.189,00 0,00 0,00%
1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 666.572.570,00 666.572.570,00 0,00 0,00%
1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 14.006.561.652,00 14.006.561.652,00 0,00 0,00%
1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 2.736.285.255,00 2.736.285.255,00 0,00 0,00%
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 34.630.986.440,00 60.803.953.466,00 26.172.967.026,00 43,04% Tambahan Alokasi DID 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 3.000.000.000,00 29.172.967.026,00 26.172.967.026,00 89,72%
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 31.630.986.440,00 31.630.986.440,00 0,00 0,00%
1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 4.790.900.000,00 4.790.900.000,00 0,00 0,00%
1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP 4.790.900.000,00 4.790.900.000,00 0,00 0,00%
JUMLAH BELANJA 91.339.692.106 117.512.659.132 26.172.967.026 22,27%
BUPATI PENAJAM PASER UTARA Ttd
ABDUL GAFUR MAS’UD
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021
DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan : 1.06. SOSIAL
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.08. DINAS SOSIAL
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sebelum
Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
SOSIAL 4.653.015.478,00 5.153.015.478,00 500.000.000,00 9,70%
1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA 4.036.002.516,00 4.036.002.516,00 0,00 0,00%
1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48.471.610,00 48.471.610,00 0,00 0,00%
1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah 2.868.013.284,00 2.868.013.284,00 0,00 0,00%
1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah 122.490.465,00 122.490.465,00 0,00 0,00%
1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 942.340.422,00 942.340.422,00 0,00 0,00%
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sebelum
Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah 54.686.735,00 54.686.735,00 0,00 0,00%
1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN
SOSIAL 38.113.966,00 38.113.966,00 0,00 0,00%
1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota 38.113.966,00 38.113.966,00 0,00 0,00%
1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 376.033.914,00 376.033.914,00 0,00 0,00%
1 06 04 2.01
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
266.379.232,00 266.379.232,00 0,00 0,00%
1 06 04 2.02
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
109.654.682,00 109.654.682,00 0,00 0,00%
1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL 161.081.882,00 661.081.882,00 500.000.000,00 75,63% Tambahan Alokasi DID TA. 2021
1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 9.382.000,00 9.382.000,00 0,00 0,00%
1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 151.699.882,00 651.699.882,00 500.000.000,00 76,72%
1 06 06 PROGRAM PENANGANAN
BENCANA 41.783.200,00 41.783.200,00 0,00 0,00%
1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 41.783.200,00 41.783.200,00 0,00 0,00%
JUMLAH BELANJA 4.653.015.478,00 5.153.015.478,00 500.000.000,00 9,70%
BUPATI PENAJAM PASER UTARA Ttd
ABDUL GAFUR MAS’UD
LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021
DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan : 2.17. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.31.3.30.16. DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sebelum
Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,
USAHA KECIL, DAN MENENGAH 6.543.592.700,00 9.343.592.700,00 2.800.000.000,00 29,97%
2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.814.905.644,00 5.814.905.644,00 0,00 0,00%
2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.182.944.240,00 5.182.944.240,00 0,00 0,00%
2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 29.980.000,00 29.980.000,00 0,00 0,00%
2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 521.683.204,00 521.683.204,00 0,00 0,00%
2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00%
2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.698.200,00 67.698.200,00 0,00 0,00%
2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
KOPERASI 18.310.000,00 18.310.000,00 0,00 0,00%
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sebelum
Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 17 03 2.01
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/
Kota
18.310.000,00 18.310.000,00 0,00 0,00%
2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI 49.785.000,00 49.785.000,00 0,00 0,00%
2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 49.785.000,00 49.785.000,00 0,00 0,00%
2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,
USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 170.688.056,00 2.970.688.056,00 2.800.000.000,00 94,25% Tambahan Alokasi DID
TA. 2021 2 17 07 2.01
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
170.688.056,00 2.970.688.056,00 2.800.000.000,00 94,25%
2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 489.904.000,00 489.904.000,00 0,00%
2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 489.904.000,00 489.904.000,00 0,00 0,00%
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 0,00 0,00%
3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2.289.119.669,00 2.289.119.669,00 0,00 0,00%
3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN 2.206.445.669,00 2.206.445.669,00 0,00 0,00%
3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 457.376.168,00 457.376.168,00 0,00 0,00%
3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 1.749.069.501,00 1.749.069.501,00 0,00 0,00%
3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 68.691.000,00 68.691.000,00 0,00 0,00%
3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota
23.754.000,00 23.754.000,00 0,00 0,00%
3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota 44.937.000,00 44.937.000,00 0,00 0,00%
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sebelum
Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN 13.983.000,00 13.983.000,00 0,00 0,00%
3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 13.983.000,00 13.983.000,00 0,00 0,00%
3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERINDUSTRIAN 691.209.845,00 691.209.845,00 0,00 0,00%
3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
INDUSTRI 691.209.845,00 691.209.845,00 0,00 0,00%
3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 691.209.845,00 691.209.845,00 0,00 0,00%
JUMLAH BELANJA 9.523.922.214,00 12.323.922.214,00 2.800.000.000,00 22,72%
BUPATI PENAJAM PASER UTARA Ttd
ABDUL GAFUR MAS’UD
LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021
DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan : 1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG 413.500.552.440,00 413.500.552.440,00 0,00 0,00%
1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA 15.762.212.811,00 15.762.212.811,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.222.180.091,00 11.222.180.091,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.714.417.091,00 9.714.417.091,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.305.061.000,00 1.305.061.000,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.02 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 202.702.000,00 202.702.000,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 99.717.000,00 99.717.000,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 99.717.000,00 99.717.000,00 0,00 0,00%
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 99.788.000,00 99.788.000,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.05 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 99.788.000,00 99.788.000,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.075.794.175,00 1.075.794.175,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.740,00 10.000.740,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.06 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.076.416,00 80.076.416,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.06 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 150.012.219,00 150.012.219,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 129.996.800,00 129.996.800,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 680.958.000,00 680.958.000,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 429.835.907,00 429.835.907,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 429.835.907,00 429.835.907,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.570.741.029,00 1.570.741.029,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 618.440.000,00 618.440.000,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 462.040.272,00 462.040.272,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 490.260.757,00 490.260.757,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.013.988.609,00 1.013.988.609,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.09
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
878.445.109,00 878.445.109,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.09 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 135.543.500,00 135.543.500,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.13 Penataan Organisasi 250.168.000,00 250.168.000,00 0,00 0,00%
1 03 01 2.13 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 150.200.000,00 150.200.000,00 0,00 0,00%
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 03 01 2.13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 99.968.000,00 99.968.000,00 0,00 0,00%
1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR (SDA) 28.880.761.000,00 28.880.761.000,00 0,00 0,00%
1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.206.994.500,00 9.206.994.500,00 0,00 0,00%
1 03 02 2.01 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00%
1 03 02 2.01 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 8.006.994.500,00 8.006.994.500,00 0,00 0,00%
1 03 02 2.02
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
19.673.766.500,00 19.673.766.500,00 0,00 0,00%
1 03 02 2.02 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 19.673.766.500,00 19.673.766.500,00 0,00 0,00%
1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM 19.900.000.000,00 19.900.000.000,00 0,00 0,00%
1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota 19.900.000.000,00 19.900.000.000,00 0,00 0,00%
1 03 03 2.01 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 19.900.000.000,00 19.900.000.000,00 0,00 0,00%
1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 39.571.368.000,00 88.092.428.000,00 48.521.060.000,00 55,08%
Tambahan Alokasi BANKEU TA.
2021 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung dengan
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 39.571.368.000,00 88.092.428.000,00 48.521.060.000,00 55,08%
1 03 06 2.01 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 39.571.368.000,00 39.571.368.000,00 0,00 0,00%
1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG 55.601.416.000,00 56.351.416.000,00 750.000.000,00 1,33%
Tambahan Alokasi BANKEU TA.
2021
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 03 08 2.01
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
55.601.416.000,00 56.351.416.000,00 750.000.000,00 1,33%
1 03 08 2.01
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
726.350.000,00 726.350.000,00 0,00 0,00%
1 03 08 2.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung
Daerah Kabupaten/Kota 53.350.000.000,00 53.350.000.000,00 0,00 0,00%
1 03 08 2.01 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1.325.000.000,00 1.325.000.000,00 0,00 0,00%
1 03 08 2.01 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 200.066.000,00 200.066.000,00 0,00 0,00%
1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA 29.424.750.120,00 29.424.750.120,00 0,00 0,00%
1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 29.424.750.120,00 29.424.750.120,00 0,00 0,00%
1 03 09 2.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan
Lingkungan di Kabupaten/Kota 9.600.000.150,00 9.600.000.150,00 0,00 0,00%
1 03 09 2.01 Penataan Bangunan dan Lingkungan 13.099.999.970,00 13.099.999.970,00 0,00 0,00%
1 03 09 2.01 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 5.724.750.000,00 5.724.750.000,00 0,00 0,00%
1 03 09 2.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00%
1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 221.576.915.046,00 276.027.339.046,00 54.450.424.000,00 19,73%
Tambahan Alokasi BANKEU TA.
2021 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 221.576.915.046,00 276.027.339.046,00 54.450.424.000,00 19,73%
1 03 10 2.01
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
899.999.880,00 899.999.880,00 0,00 0,00%
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 03 10 2.01 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 14.340.000.223,00 14.340.000.223,00 0,00 0,00%
1 03 10 2.01 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 886.897.910,00 886.897.910,00 0,00 0,00%
1 03 10 2.01 Pembangunan Jalan 4.168.000.000,00 4.168.000.000,00 0,00 0,00%
1 03 10 2.01 Rekonstruksi Jalan 160.203.920.630,00 160.203.920.630,00 0,00 0,00%
1 03 10 2.01 Rehabilitasi Jalan 23.770.437.531,00 23.770.437.531,00 0,00 0,00%
1 03 10 2.01 Pembangunan Jembatan 11.363.699.021,00 11.363.699.021,00 0,00 0,00%
1 03 10 2.01 Pemeliharaan Rutin Jembatan 5.943.959.851,00 5.943.959.851,00 0,00 0,00%
1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI 619.999.995,00 619.999.995,00 0,00 0,00%
1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 99.999.869,00 99.999.869,00 0,00 0,00%
1 03 11 2.01 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 99.999.869,00 99.999.869,00 0,00 0,00%
1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota 250.000.001,00 250.000.001,00 0,00 0,00%
1 03 11 2.02 Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur 250.000.001,00 250.000.001,00 0,00 0,00%
1 03 11 2.04
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib
Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan
Jasa Konstruksi 270.000.125,00 270.000.125,00 0,00 0,00%
1 03 11 2.04
Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib
Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
270.000.125,00 270.000.125,00 0,00 0,00%
1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG 2.163.129.468,00 2.163.129.468,00 0,00 0,00%
1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang
(RRTR) Kabupaten/Kota 849.999.981,00 849.999.981,00 0,00 0,00%
1 03 12 2.01 Penetapan Kebijakan dalam rangka PelaksanaanPenataan Ruang 650.000.191,00 650.000.191,00 0,00 0,00%
1 03 12 2.01 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan
Ruang 199.999.790,00 199.999.790,00 0,00 0,00%
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 595.629.589,00 595.629.589,00 0,00 0,00%
1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan
Daerah 395.629.772,00 395.629.772,00 0,00 0,00%
1 03 12 2.03 Sistem Informasi Penataan Ruang 199.999.817,00 199.999.817,00 0,00 0,00%
1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah
Kabupaten/Kota 717.499.898,00 717.499.898,00 0,00 0,00%
1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 99.999.996,00 99.999.996,00 0,00 0,00 1 03 12 2.04 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang
Penataan Ruang 99.999.838,00 99.999.838,00 0,00 0,00
1 03 12 2.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 517.500.064,00 517.500.064,00 0,00 0,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG 14.124.034.553,00 14.124.034.553,00 0,00 0,00%
1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN 14.124.034.553,00 14.124.034.553,00 0,00 0,00%
1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota 14.124.034.553,00 14.124.034.553,00 0,00 0,00%
1 03 07 2.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 3.869.674.016,00 3.869.674.016,00 0,00 0,00 1 03 07 2.01 Pembangunan dan Pengembangan
Infrastruktur Kawasan Permukiman di
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 3.731.392.530,00 3.731.392.530,00 0,00 0,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG 2.000.271.256,00 2.000.271.256,00 0,00 0,00%
1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA 2.000.271.256,00 2.000.271.256,00 0,00 0,00%
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 03 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 2.000.271.256,00 2.000.271.256,00 0,00 0,00%
JUMLAH BELANJA 429.624.858.249,00 533.346.342.249,00 103.721.484.000,00 19,45%
BUPATI PENAJAM PASER UTARA Ttd
ABDUL GAFUR MAS’UD
LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021
DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan : 1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG 547.671.440,00 547.671.440,00 0,00 0,00%
1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM 547.671.440,00 547.671.440,00 0,00 0,00%
1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota 547.671.440,00 547.671.440,00 0,00 0,00%
1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN 52.001.742.080,00 52.001.742.080,00 0,00 0,00%
1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA 4.752.703.795,00 4.752.703.795,00 0,00 0,00%
1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.053.032.122,00 4.053.032.122,00 0,00 0,00%
1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 181.106.005,00 181.106.005,00 0,00 0,00%
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 470.990.637,00 470.990.637,00 0,00 0,00%
1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.575.031,00 47.575.031,00 0,00 0,00%
1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN 478.898.483,00 478.898.483,00 0,00 0,00%
1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota 37.989.900,00 37.989.900,00 0,00 0,00%
1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 312.317.383,00 312.317.383,00 0,00 0,00%
1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 128.591.200,00 128.591.200,00 0,00 0,00%
1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 150.527.569,00 150.527.569,00 0,00 0,00%
1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 150.527.569,00 150.527.569,00 0,00 0,00%
1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH 735.968.230,00 735.968.230,00 0,00 0,00%
1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah
Kabupaten/Kota 735.968.230,00 735.968.230,00 0,00 0,00%
1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 45.883.644.003,00 45.883.644.003,00 0,00 0,00%
1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 45.883.644.003,00 45.883.644.003,00 0,00 0,00%
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERTANAHAN 1.393.356.662,00 1.393.356.662,00 0,00 0,00%
2 10 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA 838.156.380,00 838.156.380,00 0,00 0,00%
2 10 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 332.787.615,00 332.787.615,00 0,00 0,00%
2 10 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 505.368.765,00 505.368.765,00 0,00 0,00%
2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH GARAPAN 555.200.282,00 555.200.282,00 0,00 0,00%
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 555.200.282,00 555.200.282,00 0,00 0,00%
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP 5.981.311.474,00 10.431.311.474,00 4.450.000.000,00 0,00% Tambahan Alokasi BANKEU
TA. 2021 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 5.981.311.474,00 10.431.311.474,00 4.450.000.000,00 0,00%
2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 5.981.311.474,00 10.431.311.474,00 4.450.000.000,00 0,00%
JUMLAH BELANJA 59.924.081.656,00 64.374.081.656,00 4.450.000.000,00 6,91%
BUPATI PENAJAM PASER UTARA Ttd
ABDUL GAFUR MAS’UD
LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021
DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan : 5.02. KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 02 KEUANGAN 242.793.074.825,00 188.774.383.825,00 -(54.018.691.000,00) -28,62%
5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA 19.107.851.597,00 19.107.851.597,00 0,00 0,00%
5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.677.490.471,00 15.677.490.471,00 0,00 0,00%
5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 784.485.340,00 784.485.340,00 0,00 0,00%
5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.054.330.036,00 2.054.330.036,00 0,00 0,00%
5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 591.545.750,00 591.545.750,00 0,00 0,00%
5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH 221.839.052.488,00 167.820.361.488,00 -(54.018.691.000,00) -32,19%
Realokasi DID TA. 2021 dan Tambahan Alokasi Bankeu
TA. 2021
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 4.726.918.427,00 4.726.918.427,00 0,00 0,00%
5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 2.522.866.109,00 2.522.866.109,00 0,00 0,00%
5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.260.338.132,00 1.260.338.132,00 0,00 0,00%
5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 212.936.214.860,00 158.917.523.860,00 -(54.018.691.000,00) -33,99%
5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup
Keuangan Daerah 392.714.960,00 392.714.960,00 0,00 0,00%
5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH 1.846.170.740,00 1.846.170.740,00 0,00 0,00%
5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.846.170.740,00 1.846.170.740,00 0,00 0,00%
JUMLAH BELANJA 242.793.074.825,00 188.774.383.825,00 -(54.018.691.000,00) -28,62%
BUPATI PENAJAM PASER UTARA Ttd
ABDUL GAFUR MAS’UD
LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021
DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan : 3.25. KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.20. DINAS PERIKANAN
Kode
Uraian
Jumlah Bertambah / (Berkurang)
Penjelasan
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 10
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN 11.903.349.830,00 12.503.349.830,00 600.000.000,00 4,80%
3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA 5.564.712.671,00 5.564.712.671,00 0,00 0,00%
3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.399.196.560,00 3.399.196.560,00 0,00 0,00%
3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 78.426.914,00 78.426.914,00 0,00 0,00%
3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 146.680.000,00 146.680.000,00 0,00 0,00%
3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.891.453.964,00 1.891.453.964,00 0,00 0,00%
3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.955.233,00 48.955.233,00 0,00 0,00%