• Tidak ada hasil yang ditemukan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG"

Copied!
42
0
0

Teks penuh

(1)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya dalam hal penetapan alokasi transfer ke daerah dan dana desa pada Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami perubahan alokasi;

c. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kementerian

Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang

Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah

dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam rangka

penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) termasuk dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, perlu dilakukan

penyesuaian penggunaan (refocusing) anggaran Tran sfer

ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

(2)

d. bahwa sesuai Surat Gubemur Kalimantan Timur Nomor 978/0588/0241-III/BPKAD Perihal Alokasi Belanja Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2021, bahwa alokasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur pada Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rpl10.596.484.000,00 (seratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

7. Peraturan Menteri Dalam Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

(3)

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinisi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 49);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.891.278.019.608,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan belas ribu enam ratus delapan rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

(4)

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.697.929.580.871,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.488.022.264.821,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar dua puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp209.907.316.050,00 (dua ratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus enam belas ribu lima puluh rupiah);

3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.949.027.431.968,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

b. Belanja Modal;

c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.

(5)

4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp1.308.510.823.594,00 (satu triliun tiga ratus delapan miliar lima ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Bunga;

d. Belanja Hibah; dan e. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp516.684.700.368,00 (lima ratus enam belas miliar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp687.843.637.265,00 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.663.420.907,00 (dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah).

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.857.065.054,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam puluh lima ribu lima puluh empat rupiah).

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp506.162.807.491,00 (lima ratus enam miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

(6)

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.465.710.865,00 dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.514.885.325,00 (enam puluh miliar lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.186.352.819,00 (enam puluh tujuh miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp352.633.461.343,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp362.397.139,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

6. Diantara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 98A dan Pasal 988 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98A

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

(7)

Pasal 98B

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

ABDUL GAFUR MAS’UD

Diundangkan di Penajam pada tanggal 27 Mei 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

MULIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 18

(8)

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN PERUBAHAN RINGKASAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

RINGKASAN PENGELUARAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

Kode Uraian

Jumlah (Rp) Bertambah /

Penjelasan (Berkurang)

Sebelum Setelah

(Rp) %

Perubahan Perubahan

1 2 3 4 5 6 7

4:00 Pendapatan Daerah 1.790.027.926.608,00 1.900.258.107.608,00 110.230.181.000,00 5,80%

4:01 Pendapatan Asli Daerah 147.987.898.737,00 147.987.898.737,00 0,00 0,00%

4:01:01 Hasil Pajak Daerah 52.107.703.388,00 52.107.703.388,00 0,00 0,00%

4:01:02 Hasil Retribusi Daerah 13.432.294.020,00 13.432.294.020,00 0,00 0,00%

4:01:03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan 18.078.067.000,00 18.078.067.000,00 0,00 0,00%

4:01:04 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 64.369.834.329,00 64.369.834.329,00 0,00 0,00%

4:02 Pendapatan Transfer 1.596.679.487.871,00 1.706.909.668.871,00 110.230.181.000,00 6,46%

4:02:01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.497.368.655.821,00 1.497.002.352.821,00 -(366.303.000,00) -0,02%

4:02:02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 99.310.832.050,00 209.907.316.050,00 110.596.484.000,00 52,69%

4:03 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 45.360.540.000,00 45.360.540.000,00 0,00 0,00%

4:03:01 Pendapatan Hibah 18.582.140.000,00 18.582.140.000,00 0,00 0,00%

4:03:03 Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan

Peraturan Perundan-Undangan 26.778.400.000,00 26.778.400.000,00 0,00 0,00%

(9)

Kode Uraian

Jumlah (Rp) Bertambah /

Penjelasan (Berkurang)

Sebelum Setelah

(Rp) %

Perubahan Perubahan

1 2 3 4 5 6 7

Jumlah Pendapatan 1.790.027.926.608,00 1.900.258.107.608,00 110.230.181.000,00 5,80%

5:00 Belanja Daerah 1.838.797.250.968,00 1.949.027.431.968,00 110.230.181.000,00 5,66%

5:01 Belanja Operasi 1.277.797.619.737,00 1.308.510.823.594,00 30.713.203.857,00 2,35%

5:01:01 Belanja Pegawai 516.653.680.368,00 516.684.700.368,00 31.020.000,00 0,01%

5:01:02 Belanja Barang dan Jasa 657.161.453.408,00 687.843.637.265,00 30.682.183.857,00 4,46%

5:01:03 Belanja Bunga 21.663.420.907,00 21.663.420.907,00 0,00 0,00%

5:01:05 Belanja Hibah 81.857.065.054,00 81.857.065.054,00 0,00 0,00%

5:01:06 Belanja Bantuan Sosial 462.000.000,00 462.000.000,00 0,00 0,00%

5:02 Belanja Modal 371.002.139.348,00 506.162.807.491,00 135.160.668.143,00 26,70%

5:02:01 Belanja Modal Tanah 25.465.710.865,00 25.465.710.865,00 0,00 0,00%

5:02:02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.881.869.082,00 60.514.885.325,00 21.633.016.243,00 35,75%

5:02:03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 61.830.184.919,00 67.186.352.819,00 5.356.167.900,00 7,97%

5:02:04 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 244.461.977.343,00 352.633.461.343,00 108.171.484.000,00 30,68%

5:02:05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 362.397.139,00 362.397.139,00 0,00 0,00%

5:03 Belanja Tidak Terduga 7.547.806.044,00 7.547.806.044,00 0,00 0,00%

5:03:01 Belanja Tidak Terduga 7.547.806.044,00 7.547.806.044,00 0,00 0,00%

5:04 Belanja Transfer 182.449.685.839,00 126.805.994.839,00 -(55.643.691.000,00) -43,88%

5:04:02 Belanja Bantuan Keuangan 182.449.685.839,00 126.805.994.839,00 -(55.643.691.000,00) -43,88%

Jumlah Belanja 1.838.797.250.968,00 1.949.027.431.968,00 110.230.181.000,00 0,00%

Surplus/(Defisit) -48.769.324.360,00 -48.769.324.360,00 0,00 0,00%

6:00 Pembiayaan Daerah 48.769.324.360,00 48.769.324.360,00 - 0,00%

6:01 Penerimaan Pembiayaan 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 0,00 0,00%

6:01:01 Penerimaan Pembiayaan Daerah 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 0,00 0,00%

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 0,00 0,00%

6:02 Pengeluaran Pembiayaan 101.230.675.640,00 101.230.675.640,00 0,00 0,00%

6:02:02 Penyertaan Modal Daerah 46.100.000.000,00 46.100.000.000,00 0,00 0,00%

6:02:03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh

Tempo 55.130.675.640,00 55.130.675.640,00 0,00 0,00%

(10)

Kode Uraian

Jumlah (Rp) Bertambah /

Penjelasan (Berkurang)

Sebelum Setelah

(Rp) %

Perubahan Perubahan

1 2 3 4 5 6 7

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 101.230.675.640,00 101.230.675.640,00 0,00 0,00%

Pembiayaan Netto 48.769.324.360,00 48.769.324.360,00 - 0,00%

6:03 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00

BUPATI PENAJAM PASER UTARA Ttd

ABDUL GAFUR MAS’UD

(11)

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Kode SKPD Jumlah Bertambah / (Berkurang) Penjelasan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7

1.01.2.19.0.00.01. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 347.619.112.832,00 357.619.112.832,00 10.000.000.000,00 2,80% Tambahan Alokasi DID TA. 2021 1.02.0.00.0.00.02. Dinas Kesehatan 144.574.356.377,00 160.378.777.351,00 15.804.420.974,00 9,85% Tambahan Alokasi

DID TA. 2021 1.02.1.02.1.02.02. Rumah Sakit Umum Daerah 91.339.692.106,00 117.512.659.132,00 26.172.967.026,00 22,27% Tambahan Alokasi

DID TA. 2021 1.03.0.00.0.00.03. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 429.624.858.249,00 533.346.342.249,00 103.721.484.000,00 19,45% Tambahan Alokasi

Bankeu TA. 2021 1.04.2.10.2.11.04. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan 59.924.081.656,00 64.374.081.656,00 4.450.000.000,00 6,91% Tambahan Alokasi Bankeu TA. 2021 1.05.0.00.0.00.05. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan

Penyelamatan 12.430.742.347,00 12.430.742.347,00 0,00 0,00%

1.05.0.00.0.00.06. Satuan Polisi Pamong Praja 15.402.593.283,00 15.402.593.283,00 0,00 0,00%

1.05.0.00.0.00.07. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 29.380.290.589,00 29.380.290.589,00 0,00 0,00%

1.06.0.00.0.00.08. Dinas Sosial 4.653.015.478,00 5.153.015.478,00 500.000.000,00 9,70% Tambahan Alokasi DID TA. 2021 2.07.3.32.0.00.09. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.298.836.667,00 4.298.836.667,00 0,00 0,00%

2.08.2.14.0.00.10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

10.117.748.111,00 10.117.748.111,00 0,00 0,00%

(12)

Kode SKPD Jumlah Bertambah / (Berkurang) Penjelasan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7

2.09.0.00.0.00.22. Dinas Ketahan Pangan 6.539.205.700,00 6.539.205.700,00 0,00 0,00%

2.11.0.00.0.00.11. Dinas Lingkungan Hidup 19.454.069.999,00 19.454.069.999,00 0,00 0,00%

2.12.0.00.0.00.12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 7.292.941.981,00 7.292.941.981,00 0,00 0,00%

2.13.0.00.0.00.13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14.646.203.000,00 14.646.203.000,00 0,00 0,00%

2.15.0.00.0.00.14. Dinas Perhubungan 14.064.468.733,00 14.064.468.733,00 0,00 0,00%

2.16.2.20.2.21.15. Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan

Persandian 13.887.696.421,00 13.887.696.421,00 0,00 0,00%

2.17.3.31.3.30.16. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan

Perdagangan 9.523.922.214,00 12.323.922.214,00 2.800.000.000,00 22,72% Tambahan Alokasi DID TA. 2021 2.18.0.00.0.00.17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu 7.860.367.196,00 7.860.367.196,00 0,00 0,00%

2.22.3.26.0.00.18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 7.067.567.674,00 7.067.567.674,00 0,00 0,00%

2.23.2.24.0.00.19. Dinas Perpustakaan dan Arsip 16.383.485.592,00 16.383.485.592,00 0,00 0,00%

3.25.0.00.0.00.20. Dinas Perikanan 11.903.349.830,00 12.503.349.830,00 600.000.000,00 4,80% Tambahan Alokasi Bankeu TA. 2021 3.27.0.00.0.00.21. Dinas Pertanian 26.519.851.608,00 26.719.851.608,00 200.000.000,00 0,75% Tambahan Alokasi

Bankeu TA. 2021

4.01.0.00.0.00.27. Sekretariat Daerah 82.325.294.584,00 82.325.294.584,00 0,00 0,00%

4.01.0.00.0.00.28. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri 964.890.724,00 964.890.724,00 0,00 0,00%

4.02.0.00.0.00.29. Sekretariat DPRD 65.499.377.615,00 65.499.377.615,00 0,00 0,00%

5.01.5.05.0.00.24. Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan 19.837.898.532,00 19.837.898.532,00 0,00 0,00%

5.02.0.00.0.00.25. Badan Keuangan dan Aset Daerah 242.793.074.825,00 188.774.383.825,00 -(54.018.691.000,00) -28,62% Realokasi DID TA.

2021 dan Tambahan Alokasi

Bankeu TA. 2021 5.02.0.00.0.00.35. Badan Pendapatan Daerah 11.094.002.580,00 11.094.002.580,00 0,00 0,00%

5.03.0.00.0.00.26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

16.596.936.222,00 16.596.936.222,00 0,00 0,00%

6.01.0.00.0.00.23. Inspektorat Kabupaten 9.587.845.247,00 9.587.845.247,00 0,00 0,00%

7.01.0.00.0.00.31. Kecamatan Penajam 55.549.637.148,00 55.549.637.148,00 0,00 0,00%

7.01.0.00.0.00.32. Kecamatan Waru 6.908.653.959,00 6.908.653.959,00 0,00 0,00%

7.01.0.00.0.00.33. Kecamatan Babulu 3.912.908.732,00 3.912.908.732,00 0,00 0,00%

7.01.0.00.0.00.34. Kecamatan Sepaku 13.853.508.889,00 13.853.508.889,00 0,00 0,00%

(13)

Kode SKPD Jumlah Bertambah / (Berkurang) Penjelasan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7

8.01.0.00.0.00.30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5.364.764.268,00 5.364.764.268,00 0,00 0,00%

JUMLAH BELANJA 1.838.797.250.968.00 1.949.027.431.968,00 110.230.181.00,000 5,66%

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

ABDUL GAFUR MAS’UD

(14)

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan : 1.01. PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 328.761.725.187,00 328.761.725.187,00 0,00 0,00%

1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA 195.120.682.396,00 195.120.682.396,00 0,00 0,00%

1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 193.145.162.201,00 193.145.162.201,00 0,00 0,00%

1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 187.812.350,00 187.812.350,00 0,00 0,00%

1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.777.709.952,00 1.777.709.952,00 0,00 0,00%

1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.997.893,00 9.997.893,00 0,00 0,00%

1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 63.212.358.391,00 63.212.358.391,00 0,00 0,00%

1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 31.496.781.307,00 31.496.781.307,00 0,00 0,00%

1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 25.554.757.348,00 25.554.757.348,00 0,00 0,00%

1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 5.920.719.939,00 5.920.719.939,00 0,00 0,00%

(15)

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 240.099.797,00 240.099.797,00 0,00 0,00%

1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 70.428.684.400,00 70.428.684.400,00 0,00 0,00%

1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,

PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 70.428.684.400,00 70.428.684.400,00 0,00 0,00%

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN

DAN OLAHRAGA 6.651.703.471,00 6.651.703.471,00 0,00 0,00%

2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA

SAING KEPEMUDAAN 3.005.732.944,00 3.005.732.944,00 0,00 0,00%

2 19 02 2.01

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

2.915.732.944,00 2.915.732.944,00 0,00 0,00%

2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00%

2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA

SAING KEOLAHRAGAAN 3.645.970.527,00 3.645.970.527,00 0,00 0,00%

2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota 3.069.527.023,00 3.069.527.023,00 0,00 0,00%

2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 576.443.504,00 576.443.504,00 0,00 0,00%

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN

DAN OLAHRAGA 1.343.063.513,00 1.343.063.513,00 0,00 0,00%

2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA

SAING KEOLAHRAGAAN 1.343.063.513,00 1.343.063.513,00 0,00 0,00%

2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota 1.343.063.513,00 1.343.063.513,00 0,00 0,00%

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 8.202.939.613,00 9.737.670.390,00 1.534.730.777,00 15,76%

Tambahan Alokasi DID TA.

2021 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 8.202.939.613,00 9.737.670.390,00 1.534.730.777,00 15,76%

(16)

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 8.202.939.613,00 9.737.670.390,00 1.534.730.777,00 15,76%

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 54.397.662,00 54.397.662,00 0,00 0,00%

1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 54.397.662,00 54.397.662,00 0,00 0,00%

1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 54.397.662,00 54.397.662,00 0,00 0,00%

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2.605.283.386,00 11.070.552.609,00 8.465.269.223,00 76,47%

Tambahan Alokasi DID TA.

2021 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.605.283.386,00 11.070.552.609,00 8.465.269.223,00 76,47%

1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2.605.283.386,00 11.070.552.609,00 8.465.269.223,00 76,47%

JUMLAH BELANJA 347.619.112.832,00 357.619.112.832,00 10.000.000.000 2,80%

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

ABDUL GAFUR MAS’UD

(17)

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan : 1.02. KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02. DINAS KESEHATAN Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

KESEHATAN 144.574.356.377,00 160.378.777.351,00 15.804.420.97

4,00 9,85%

1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH 64.521.958.630,00 64.521.958.630,00 0,00 0,00%

1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.575.824,00 14.575.824,00 0,00 0,00%

1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 56.044.789.896,00 56.044.789.896,00 0,00 0,00%

1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah

pada Perangkat Daerah 20.430.000,00 20.430.000,00 0,00 0,00%

1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah 87.745.164,00 87.745.164,00 0,00 0,00%

1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat

Daerah 263.403.971,00 263.403.971,00 0,00 0,00%

1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah 629.346.861,00 629.346.861,00 0,00 0,00%

1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 7.231.094.150,00 7.231.094.150,00 0,00 0,00%

1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan 230.572.764,00 230.572.764,00 0,00 0,00%

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

KESEHATAN PERORANGAN DAN 77.029.965.104,00 92.834.386.078,00 15.804.420.97

4,00 17,02% Tambahan

Alokasi DID 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan untuk UKM dan UKP 9.213.295.140,00 25.017.716.114,00 15.804.420.974

,00 63,17%

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan

untuk UKM dan UKP Rujukan 67.514.795.807,00 67.514.795.807,00 0,00 0,00%

1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi

Kesehatan secara Terintegrasi 196.231.757,00 196.231.757,00 0,00 0,00%

(18)

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas

C, D dan Fasilitas Pelayanan 105.642.400,00 105.642.400,00 0,00 0,00%

1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA 1.860.362.636,00 1.860.362.636,00 0,00 0,00%

1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga

Kesehatan di Wilayah 7.722.000,00 7.722.000,00 0,00 0,00%

1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan

Pendayagunaan Sumberdaya 1.611.479.451,00 1.611.479.451,00 0,00 0,00%

1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan

Peningkatan Kompetensi Teknis 241.161.185,00 241.161.185,00 0,00 0,00%

1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI,

ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN 214.451.000,00 214.451.000,00 0,00 0,00%

1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,

Toko Alat Kesehatan dan Optikal, 34.706.000,00 34.706.000,00 0,00 0,00%

1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi

Pangan Industri Rumah Tangga dan 50.870.000,00 50.870.000,00 0,00 0,00%

1 02 04 2:06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan Post Market pada 128.875.000,00 128.875.000,00 0,00 0,00%

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT BIDANG 947.619.007,00 947.619.007,00 0,00 0,00%

1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka

Promotif Preventif Tingkat Daerah 947.619.007,00 947.619.007,00 0,00 0,00%

JUMLAH BELANJA 144.574.356.377 160.378.777.351 15.804.420.97

4 9,85%

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

ABDUL GAFUR MAS’UD

(19)

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan : 1.02. KESEHATAN

Organisasi : 1.02.1.02.1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

KESEHATAN 91.339.692.106,00 117.512.659.132,00 26.172.967.026,00 22,27%

1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH 51.917.805.666,00 51.917.805.666,00 0,00 0,00%

1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 34.508.386.189,00 34.508.386.189,00 0,00 0,00%

1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 666.572.570,00 666.572.570,00 0,00 0,00%

1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 14.006.561.652,00 14.006.561.652,00 0,00 0,00%

1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 2.736.285.255,00 2.736.285.255,00 0,00 0,00%

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 34.630.986.440,00 60.803.953.466,00 26.172.967.026,00 43,04% Tambahan Alokasi DID 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 3.000.000.000,00 29.172.967.026,00 26.172.967.026,00 89,72%

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM

dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 31.630.986.440,00 31.630.986.440,00 0,00 0,00%

1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 4.790.900.000,00 4.790.900.000,00 0,00 0,00%

1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan

Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP 4.790.900.000,00 4.790.900.000,00 0,00 0,00%

JUMLAH BELANJA 91.339.692.106 117.512.659.132 26.172.967.026 22,27%

BUPATI PENAJAM PASER UTARA Ttd

ABDUL GAFUR MAS’UD

(20)

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan : 1.06. SOSIAL

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.08. DINAS SOSIAL

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sebelum

Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

SOSIAL 4.653.015.478,00 5.153.015.478,00 500.000.000,00 9,70%

1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA 4.036.002.516,00 4.036.002.516,00 0,00 0,00%

1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48.471.610,00 48.471.610,00 0,00 0,00%

1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 2.868.013.284,00 2.868.013.284,00 0,00 0,00%

1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat

Daerah 122.490.465,00 122.490.465,00 0,00 0,00%

1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 942.340.422,00 942.340.422,00 0,00 0,00%

(21)

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sebelum

Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 54.686.735,00 54.686.735,00 0,00 0,00%

1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN

SOSIAL 38.113.966,00 38.113.966,00 0,00 0,00%

1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah

Kabupaten/Kota 38.113.966,00 38.113.966,00 0,00 0,00%

1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 376.033.914,00 376.033.914,00 0,00 0,00%

1 06 04 2.01

Rehabilitasi Sosial Dasar

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

266.379.232,00 266.379.232,00 0,00 0,00%

1 06 04 2.02

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

109.654.682,00 109.654.682,00 0,00 0,00%

1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL 161.081.882,00 661.081.882,00 500.000.000,00 75,63% Tambahan Alokasi DID TA. 2021

1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 9.382.000,00 9.382.000,00 0,00 0,00%

1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 151.699.882,00 651.699.882,00 500.000.000,00 76,72%

1 06 06 PROGRAM PENANGANAN

BENCANA 41.783.200,00 41.783.200,00 0,00 0,00%

1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana

Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 41.783.200,00 41.783.200,00 0,00 0,00%

JUMLAH BELANJA 4.653.015.478,00 5.153.015.478,00 500.000.000,00 9,70%

BUPATI PENAJAM PASER UTARA Ttd

ABDUL GAFUR MAS’UD

(22)

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan : 2.17. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Organisasi : 2.17.3.31.3.30.16. DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sebelum

Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,

USAHA KECIL, DAN MENENGAH 6.543.592.700,00 9.343.592.700,00 2.800.000.000,00 29,97%

2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.814.905.644,00 5.814.905.644,00 0,00 0,00%

2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.182.944.240,00 5.182.944.240,00 0,00 0,00%

2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 29.980.000,00 29.980.000,00 0,00 0,00%

2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 521.683.204,00 521.683.204,00 0,00 0,00%

2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00%

2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.698.200,00 67.698.200,00 0,00 0,00%

2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

KOPERASI 18.310.000,00 18.310.000,00 0,00 0,00%

(23)

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sebelum

Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 17 03 2.01

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/

Kota

18.310.000,00 18.310.000,00 0,00 0,00%

2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN

KOPERASI 49.785.000,00 49.785.000,00 0,00 0,00%

2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 49.785.000,00 49.785.000,00 0,00 0,00%

2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,

USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 170.688.056,00 2.970.688.056,00 2.800.000.000,00 94,25% Tambahan Alokasi DID

TA. 2021 2 17 07 2.01

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

170.688.056,00 2.970.688.056,00 2.800.000.000,00 94,25%

2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 489.904.000,00 489.904.000,00 0,00%

2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 489.904.000,00 489.904.000,00 0,00 0,00%

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 0,00 0,00%

3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2.289.119.669,00 2.289.119.669,00 0,00 0,00%

3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI

PERDAGANGAN 2.206.445.669,00 2.206.445.669,00 0,00 0,00%

3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 457.376.168,00 457.376.168,00 0,00 0,00%

3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 1.749.069.501,00 1.749.069.501,00 0,00 0,00%

3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG

KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 68.691.000,00 68.691.000,00 0,00 0,00%

3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/

Kota

23.754.000,00 23.754.000,00 0,00 0,00%

3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar

Kabupaten/Kota 44.937.000,00 44.937.000,00 0,00 0,00%

(24)

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sebelum

Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN

KONSUMEN 13.983.000,00 13.983.000,00 0,00 0,00%

3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 13.983.000,00 13.983.000,00 0,00 0,00%

3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERINDUSTRIAN 691.209.845,00 691.209.845,00 0,00 0,00%

3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

INDUSTRI 691.209.845,00 691.209.845,00 0,00 0,00%

3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 691.209.845,00 691.209.845,00 0,00 0,00%

JUMLAH BELANJA 9.523.922.214,00 12.323.922.214,00 2.800.000.000,00 22,72%

BUPATI PENAJAM PASER UTARA Ttd

ABDUL GAFUR MAS’UD

(25)

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan : 1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG 413.500.552.440,00 413.500.552.440,00 0,00 0,00%

1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA 15.762.212.811,00 15.762.212.811,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.222.180.091,00 11.222.180.091,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.714.417.091,00 9.714.417.091,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.305.061.000,00 1.305.061.000,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.02 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 202.702.000,00 202.702.000,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 99.717.000,00 99.717.000,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 99.717.000,00 99.717.000,00 0,00 0,00%

(26)

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 99.788.000,00 99.788.000,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.05 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 99.788.000,00 99.788.000,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.075.794.175,00 1.075.794.175,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.740,00 10.000.740,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.06 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.076.416,00 80.076.416,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.06 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 150.012.219,00 150.012.219,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 129.996.800,00 129.996.800,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 680.958.000,00 680.958.000,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 429.835.907,00 429.835.907,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 429.835.907,00 429.835.907,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.570.741.029,00 1.570.741.029,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 618.440.000,00 618.440.000,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 462.040.272,00 462.040.272,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 490.260.757,00 490.260.757,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.013.988.609,00 1.013.988.609,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.09

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

878.445.109,00 878.445.109,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.09 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 135.543.500,00 135.543.500,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.13 Penataan Organisasi 250.168.000,00 250.168.000,00 0,00 0,00%

1 03 01 2.13 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 150.200.000,00 150.200.000,00 0,00 0,00%

(27)

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 03 01 2.13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 99.968.000,00 99.968.000,00 0,00 0,00%

1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA

AIR (SDA) 28.880.761.000,00 28.880.761.000,00 0,00 0,00%

1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1

(satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.206.994.500,00 9.206.994.500,00 0,00 0,00%

1 03 02 2.01 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00%

1 03 02 2.01 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 8.006.994.500,00 8.006.994.500,00 0,00 0,00%

1 03 02 2.02

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

19.673.766.500,00 19.673.766.500,00 0,00 0,00%

1 03 02 2.02 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 19.673.766.500,00 19.673.766.500,00 0,00 0,00%

1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN

AIR MINUM 19.900.000.000,00 19.900.000.000,00 0,00 0,00%

1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah

Kabupaten/Kota 19.900.000.000,00 19.900.000.000,00 0,00 0,00%

1 03 03 2.01 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 19.900.000.000,00 19.900.000.000,00 0,00 0,00%

1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 39.571.368.000,00 88.092.428.000,00 48.521.060.000,00 55,08%

Tambahan Alokasi BANKEU TA.

2021 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

Drainase yang Terhubung Langsung dengan

Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 39.571.368.000,00 88.092.428.000,00 48.521.060.000,00 55,08%

1 03 06 2.01 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 39.571.368.000,00 39.571.368.000,00 0,00 0,00%

1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN

GEDUNG 55.601.416.000,00 56.351.416.000,00 750.000.000,00 1,33%

Tambahan Alokasi BANKEU TA.

2021

(28)

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 03 08 2.01

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

55.601.416.000,00 56.351.416.000,00 750.000.000,00 1,33%

1 03 08 2.01

Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

726.350.000,00 726.350.000,00 0,00 0,00%

1 03 08 2.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung

Daerah Kabupaten/Kota 53.350.000.000,00 53.350.000.000,00 0,00 0,00%

1 03 08 2.01 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan

Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1.325.000.000,00 1.325.000.000,00 0,00 0,00%

1 03 08 2.01 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 200.066.000,00 200.066.000,00 0,00 0,00%

1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN

LINGKUNGANNYA 29.424.750.120,00 29.424.750.120,00 0,00 0,00%

1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 29.424.750.120,00 29.424.750.120,00 0,00 0,00%

1 03 09 2.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan

Lingkungan di Kabupaten/Kota 9.600.000.150,00 9.600.000.150,00 0,00 0,00%

1 03 09 2.01 Penataan Bangunan dan Lingkungan 13.099.999.970,00 13.099.999.970,00 0,00 0,00%

1 03 09 2.01 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 5.724.750.000,00 5.724.750.000,00 0,00 0,00%

1 03 09 2.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00%

1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 221.576.915.046,00 276.027.339.046,00 54.450.424.000,00 19,73%

Tambahan Alokasi BANKEU TA.

2021 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 221.576.915.046,00 276.027.339.046,00 54.450.424.000,00 19,73%

1 03 10 2.01

Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

899.999.880,00 899.999.880,00 0,00 0,00%

(29)

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 03 10 2.01 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 14.340.000.223,00 14.340.000.223,00 0,00 0,00%

1 03 10 2.01 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 886.897.910,00 886.897.910,00 0,00 0,00%

1 03 10 2.01 Pembangunan Jalan 4.168.000.000,00 4.168.000.000,00 0,00 0,00%

1 03 10 2.01 Rekonstruksi Jalan 160.203.920.630,00 160.203.920.630,00 0,00 0,00%

1 03 10 2.01 Rehabilitasi Jalan 23.770.437.531,00 23.770.437.531,00 0,00 0,00%

1 03 10 2.01 Pembangunan Jembatan 11.363.699.021,00 11.363.699.021,00 0,00 0,00%

1 03 10 2.01 Pemeliharaan Rutin Jembatan 5.943.959.851,00 5.943.959.851,00 0,00 0,00%

1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA

KONSTRUKSI 619.999.995,00 619.999.995,00 0,00 0,00%

1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 99.999.869,00 99.999.869,00 0,00 0,00%

1 03 11 2.01 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 99.999.869,00 99.999.869,00 0,00 0,00%

1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota 250.000.001,00 250.000.001,00 0,00 0,00%

1 03 11 2.02 Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur 250.000.001,00 250.000.001,00 0,00 0,00%

1 03 11 2.04

Pengawasan Tertib Usaha, Tertib

Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan

Jasa Konstruksi 270.000.125,00 270.000.125,00 0,00 0,00%

1 03 11 2.04

Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib

Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

270.000.125,00 270.000.125,00 0,00 0,00%

1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN

PENATAAN RUANG 2.163.129.468,00 2.163.129.468,00 0,00 0,00%

1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang

(RRTR) Kabupaten/Kota 849.999.981,00 849.999.981,00 0,00 0,00%

1 03 12 2.01 Penetapan Kebijakan dalam rangka PelaksanaanPenataan Ruang 650.000.191,00 650.000.191,00 0,00 0,00%

1 03 12 2.01 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan

Ruang 199.999.790,00 199.999.790,00 0,00 0,00%

(30)

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 595.629.589,00 595.629.589,00 0,00 0,00%

1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan

Daerah 395.629.772,00 395.629.772,00 0,00 0,00%

1 03 12 2.03 Sistem Informasi Penataan Ruang 199.999.817,00 199.999.817,00 0,00 0,00%

1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah

Kabupaten/Kota 717.499.898,00 717.499.898,00 0,00 0,00%

1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 99.999.996,00 99.999.996,00 0,00 0,00 1 03 12 2.04 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang

Penataan Ruang 99.999.838,00 99.999.838,00 0,00 0,00

1 03 12 2.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 517.500.064,00 517.500.064,00 0,00 0,00

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG 14.124.034.553,00 14.124.034.553,00 0,00 0,00%

1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN

PERMUKIMAN 14.124.034.553,00 14.124.034.553,00 0,00 0,00%

1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah

Kabupaten/Kota 14.124.034.553,00 14.124.034.553,00 0,00 0,00%

1 03 07 2.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di

Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 3.869.674.016,00 3.869.674.016,00 0,00 0,00 1 03 07 2.01 Pembangunan dan Pengembangan

Infrastruktur Kawasan Permukiman di

Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 3.731.392.530,00 3.731.392.530,00 0,00 0,00

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG 2.000.271.256,00 2.000.271.256,00 0,00 0,00%

1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA 2.000.271.256,00 2.000.271.256,00 0,00 0,00%

(31)

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 03 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 2.000.271.256,00 2.000.271.256,00 0,00 0,00%

JUMLAH BELANJA 429.624.858.249,00 533.346.342.249,00 103.721.484.000,00 19,45%

BUPATI PENAJAM PASER UTARA Ttd

ABDUL GAFUR MAS’UD

(32)

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan : 1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG 547.671.440,00 547.671.440,00 0,00 0,00%

1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN

AIR MINUM 547.671.440,00 547.671.440,00 0,00 0,00%

1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah

Kabupaten/Kota 547.671.440,00 547.671.440,00 0,00 0,00%

1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN 52.001.742.080,00 52.001.742.080,00 0,00 0,00%

1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA 4.752.703.795,00 4.752.703.795,00 0,00 0,00%

1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.053.032.122,00 4.053.032.122,00 0,00 0,00%

1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 181.106.005,00 181.106.005,00 0,00 0,00%

(33)

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 470.990.637,00 470.990.637,00 0,00 0,00%

1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.575.031,00 47.575.031,00 0,00 0,00%

1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN

PERUMAHAN 478.898.483,00 478.898.483,00 0,00 0,00%

1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi

Program Kabupaten/Kota 37.989.900,00 37.989.900,00 0,00 0,00%

1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 312.317.383,00 312.317.383,00 0,00 0,00%

1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 128.591.200,00 128.591.200,00 0,00 0,00%

1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 150.527.569,00 150.527.569,00 0,00 0,00%

1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan

Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 150.527.569,00 150.527.569,00 0,00 0,00%

1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KUMUH 735.968.230,00 735.968.230,00 0,00 0,00%

1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah

Kabupaten/Kota 735.968.230,00 735.968.230,00 0,00 0,00%

1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,

SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 45.883.644.003,00 45.883.644.003,00 0,00 0,00%

1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 45.883.644.003,00 45.883.644.003,00 0,00 0,00%

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERTANAHAN 1.393.356.662,00 1.393.356.662,00 0,00 0,00%

2 10 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA 838.156.380,00 838.156.380,00 0,00 0,00%

2 10 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 332.787.615,00 332.787.615,00 0,00 0,00%

2 10 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 505.368.765,00 505.368.765,00 0,00 0,00%

2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA

TANAH GARAPAN 555.200.282,00 555.200.282,00 0,00 0,00%

(34)

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 555.200.282,00 555.200.282,00 0,00 0,00%

2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP 5.981.311.474,00 10.431.311.474,00 4.450.000.000,00 0,00% Tambahan Alokasi BANKEU

TA. 2021 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN

KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 5.981.311.474,00 10.431.311.474,00 4.450.000.000,00 0,00%

2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 5.981.311.474,00 10.431.311.474,00 4.450.000.000,00 0,00%

JUMLAH BELANJA 59.924.081.656,00 64.374.081.656,00 4.450.000.000,00 6,91%

BUPATI PENAJAM PASER UTARA Ttd

ABDUL GAFUR MAS’UD

(35)

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan : 5.02. KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5 02 KEUANGAN 242.793.074.825,00 188.774.383.825,00 -(54.018.691.000,00) -28,62%

5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA 19.107.851.597,00 19.107.851.597,00 0,00 0,00%

5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.677.490.471,00 15.677.490.471,00 0,00 0,00%

5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 784.485.340,00 784.485.340,00 0,00 0,00%

5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.054.330.036,00 2.054.330.036,00 0,00 0,00%

5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 591.545.750,00 591.545.750,00 0,00 0,00%

5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH 221.839.052.488,00 167.820.361.488,00 -(54.018.691.000,00) -32,19%

Realokasi DID TA. 2021 dan Tambahan Alokasi Bankeu

TA. 2021

(36)

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 4.726.918.427,00 4.726.918.427,00 0,00 0,00%

5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 2.522.866.109,00 2.522.866.109,00 0,00 0,00%

5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.260.338.132,00 1.260.338.132,00 0,00 0,00%

5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 212.936.214.860,00 158.917.523.860,00 -(54.018.691.000,00) -33,99%

5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup

Keuangan Daerah 392.714.960,00 392.714.960,00 0,00 0,00%

5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK

DAERAH 1.846.170.740,00 1.846.170.740,00 0,00 0,00%

5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.846.170.740,00 1.846.170.740,00 0,00 0,00%

JUMLAH BELANJA 242.793.074.825,00 188.774.383.825,00 -(54.018.691.000,00) -28,62%

BUPATI PENAJAM PASER UTARA Ttd

ABDUL GAFUR MAS’UD

(37)

LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan : 3.25. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.20. DINAS PERIKANAN

Kode

Uraian

Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Penjelasan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 10

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

KELAUTAN DAN PERIKANAN 11.903.349.830,00 12.503.349.830,00 600.000.000,00 4,80%

3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA 5.564.712.671,00 5.564.712.671,00 0,00 0,00%

3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.399.196.560,00 3.399.196.560,00 0,00 0,00%

3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 78.426.914,00 78.426.914,00 0,00 0,00%

3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 146.680.000,00 146.680.000,00 0,00 0,00%

3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.891.453.964,00 1.891.453.964,00 0,00 0,00%

3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.955.233,00 48.955.233,00 0,00 0,00%

Referensi

Dokumen terkait

Pasal 12 ayat (3) Peraturan Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah,

Pengunduran beliau daripada jawatan utama negara tersebut menjadi polemik untuk perlantikan Perdana Menteri yang baharu kepada Sweden yang akan ditentukan oleh Speaker

Muatan lokal yang dimaksud di sini yaitu muatan lokal pada pembelajaran Aswaja (ke-NU-an). Dengan tujuan untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan dalam

Pada kegiatan ini akan dikembangkan suatu platform evaluasi termasuk perangkat lunak pendukung untuk mengukur kinerja sistem identifikasi dan verifikasi sidik jari yang diterapkan

Adapun misinya adalah Menanamkan keimanan dan ketuhanan melalui pengamalan ajaran agama, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan untuk meningkatkan

Berpijak pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk bias gender yang dialami oleh tokoh perempuan

mengkoordinasikan, merumuskan rencana strategi serta kebijakan operasional di bidang Pengawasan yang meliputi urusan pengawasan dan pembinaan urusan pemerintahan Kabupaten

(4) Format surat permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Format N