Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Bab IV
IV.1
BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
1. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP)
a. Dasar Hukum :
Alokasi Kegiatan dan Anggaran Kabupaten Purbalingga, Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.
1) Perjanjian Kerjasama Antara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dengan BKBPP Kabupaten Purbalingga Nomor 1052.HK.101/J.1/2016 tentang Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga.
2) Daftar kegiatan dan anggaran program KKBPK Kab/Kota TA. 2016 untuk Kabupaten Purbalingga;
3) Surat BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor 3216/RC.300/J.1/2016, perihal penghematan/pemotongan anggaran belanja BKKBN TA. 2016; 4) Surat BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor 3568/RC.900/J.1/2016,
perihal alokasi biaya tambahan dan realokasi kegiatan kabupaten/kota; 5) Surat BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor 3877/RC.300/J.1/2016,
perihal penangguhan pelaksanaan kegiatan TA. 2016;
6) Surat BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor 5565/RC.300/J.1/2016, perihal penangguhan kegiatan TA. 2016;
7) Surat BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor 8249/RC.300/J.1/2016, perihal realisasi anggaran pasca penghematan anggaran belanja BKKBN Tahap 2 TA. 2016;
b. Instansi Pemberi Tugas :
Badan Keluarga Berencana dan Kependudukan Nasional. c. Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya :
Program :
- Kependudukan dan Keluarga Berencana. Kegiatan :
- Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini : Tabel 4.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran APBN Tahun Anggaran 2016 BKBPP Kabupaten Purbalingga
No. Program Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5 6
1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan Prioritas dengan Pemda
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Bab IV
IV.2
No. Program Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %1 2 3 4 5 6
Teknis Lainnya Provinsi
(Provinsi dan Kab /Kota) dan Fasilitasi Musrenbang Provinsi
Diskusi Penyusunan/ Pengembangan Data Basis untuk Perencanaan Program dan Anggaraan Provinsi dan Kab/Kota
800.000 800.000 100
Pengelolaan Gudang
Alkon 2.400.000 2.400.000 100
Pemetaaan Urusaan Bidang KKBPK di Kab/ Kota (UU 23 Tahun 2014)
2.000.000 2.000.000 100
2 Kependudukan,
KB Honor Pengelola Satker 1.320.000 1.320.000 100
Penyusunan Analisis Parameter dan Profil Penduduk Kewilayahan 1.325.000 1.325.000 100 Sarasehan Pengendalian Penduduk 4.085.000 4.085.000 100 Sosialisasi Kebijakan Dampak Kependudukan 8.140.000 8.140.000 100 Forum Pertemuan FAPSEDU Tingkat Kab/Kota 1.220.000 1.220.000 100 Sosialisasi Standarisasi Pelayanan KB 1.950.000 1.950.000 100 Peningkatan Sosialisasi Kesertaan MKJP 1.790.000 1.790.000 100 TKBK 2.700.000 2.700.000 100 Penggerakan dan Pemantapan Pelayanan KB Baru MKJP (PB) MOP 17.400.000 17.400.000 100 Penggerakan dan Pemantapan Pelayanan KB Baru MKJP (PB) MOW 137.500.000 123.750.000 90 Penggerakan dan Pemantapan Pelayanan KB Baru MKJP (PB) IUD 251.125.000 251.125.000 100 Penggerakan dan Pemantapan Pelayanan KB Baru MKJP (PB) IMPLANT 333.360.000 333.360.000 100 Penggerakan dan Pemantapan Pelayanan KB Ganti Cara MOP
0 0 0
Penggerakan dan Pemantapan Pelayanan KB Ganti Cara MOW
0 0 0
Penggerakan dan Pemantapan Pelayanan KB Ganti Cara IUD
2.125.000 2.125.000 100
Penggerakan dan Pemantapan Pelayanan KB Ganti Cara Implant
5.130.000 5.130.000 100
Pelayanan Pencabutan
Implant 102.900.000 102.900.000 100
Penggerakan/ Pembinaan Kesertaan KB dan KR di Wilayah dan Sasaran Khusus Tingkat Kab/Kota
5.365.000 5.365.000 100
Monitoring Pelayanan KB
Kab ke Kec 2.304.000 2.296.000 99,65
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Bab IV
IV.3
No. Program Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %1 2 3 4 5 6
MKJP di Fasilitasi Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Serta Jaringan/Jejaringnya Baik Pemerintah dan Swasta di Tingkat Kab/Kota
Penggerakan Faskes Yan KB Melalui Petugas Lapangan (Penghubung Faskes)
4.800.000 3.750.000 78,13
Pemetaan Jaminan Ketersediaan dan Uji Kualitas Alkon (Tim Jaga Mutu) Era JKN
2.300.000 2.300.000 100
Pemutakhiran Data dan
Informasi Program KBKR 1.845.000 1.845.000 100
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-hak Reproduksi di Faskes
8.400.000 7.100.000 84,52
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-hak Reproduksi di Kelompok Kegiatan 22.400.000 22.400.000 100 Peningkatan Kualitas Inventarsasi Promosi KKB 3.000.000 3.000.000 100 Penguatan Pelayanan KB MKJP di Fasilitasi Kesehatan Rujukan Tk. Lanjutan (FKRTL) dan Fasilitasi Kesehatan Tk. Pertama (FKTP) Serta Jaringan/ Jejaringnya Baik Pemerintah dan Swasta di Tingkat Kab/Kota
1.500.000 1.500.000 100
Penyusunan Peta Kerja
KSPK Kewilayahan 380.000 380.000 100
Sosialisasi Materi dan Informasi Pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, dan PEK/UPPKS) 3.640.000 3.640.000 100 Fasilitasi Pembentukan PPKS Tingkat Kab/Kota (1 Kec. Percontohan di Setiap Kab/Kota) 1.000.000 1.000.000 100 Dukungan Kegiatan PPKS di Kab/Kota 6.400.000 6.400.000 100 Pemutakhiran Data Kelompok BKB 685.000 685.000 100
Dukungan Pembinaan PIK R/M Melalui Pemilihan PIK R/M Unggulan 5.000.000 5.000.000 100 Dukungan Penggerakan PIK R/M 14.800.000 14.800.000 100 Pemutakhiran Data Kelompok PIK RM 55.000 55.000 100 Dukungan Penggerakan BKR 10.150.000 10.150.000 100 Pemutakhiran Data Kelompok BKR 370.000 370.000 100 Dukungan Pembinaan 17.600.000 17.600.000 100
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Bab IV
IV.4
No. Program Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %1 2 3 4 5 6 Kelompok BKL Dukungan Fasilitasi Pembentukaan Kelompok BKL Melalui Pemilihan Kelompok BKL 3.450.000 3.450.000 100 Pemilihan Keluarga Harmonis Sejahtera 3.000.000 3.000.000 100 Dukungan Pembinaan Kelompok UPPKS 54.800.000 54.800.000 100 Pendampingan Kelompok UPPKS Melalui Pemilihan Kelompok UPPKS
3.000.000 3.000.000 100
Koordinasi/ Fasilitasi dengan Mitra Kerja yang Memiliki Akses
Peningkatan Kualitas Bagi Klp UPPKS
2.960.000 2.960.000 100
Pemutakhiraan Data
Kelompok UPPKS 2.180.000 2.180.000 100
Pameran dan Gelar Dagang UPPKS pada Hari Keluarga
2.000.000 2.000.000 100
Sosialisasi KIE Berbasis Komunitas Bagi Radio Komunitas
3.000.000 3.000.000 100
Pameran (Kegiatan
Momentum/ Harganas) 2.500.000 2.500.000 100
Fasilitasi Peningkatan Gerak Mupen Kab/Kota ke Kecamatan dan
Desa/Kelurahan
2.700.000 2.700.000 100
Pertemuan Lengkap IMP Tk Desa/Kelurahan (Pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD Tk Desa) 143.400.000 143.400.000 100 Fasilitasi Penggerakan Program KKBPK Bagi Penyuluh KB/Tim Operasional Tk. Desa (TKBK) 143.400.000 143.400.000 100 Pembinaan KKBPK Bagi Masyarakat Oleh PPKBD/Kader Tk. Desa 143.400.000 143.400.000 100 Pertemuan Kemitraan Program KKBPK Tingkat Kecamatan (Rakor Kecamatan) 13.500.000 13.500.000 100 Pertemuan Kemitraan KKBPK Tingkat Desa/Kelurahan (Rakor Desa) 107.550.000 107.550.000 100
Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan
Penyelenggaraan Mekanisme Operasional Lini Lapangan Oleh Provinsi
3.500.000 3.500.000 100
Sosialisasi Penguatan Program KKBPK Meliputi Kelembagaan, Program, Sarana Prasarana, dan SDM di Tk. Prov. dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Bab IV
IV.5
No. Program Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %1 2 3 4 5 6
Kab/Kota
Peningkatan Kapasitas Mitra Kerja dan
Stakeholder Tk. Kab/Kota dalam Implementasi Program KKBPK Lini Lapangan 4.730.000 4.730.000 100 Pembentukan “Kampung KB” (pilot project – 1 Kampung KB percontohan di setiap Kab/Kota) 20.000.000 20.000.000 100 Anggaran Biaya
Tambahan Monitoring / pengamatan Pencatatan dan Pelaporan 18.000.000 18.000.000 100 Laporan Umpan Balik dan
Hasil Analisis Evaluasi 19.905.000 19.905.000 100 Sosialisasi Updating Data
Keluarga dan Aplikasi R/R
4.664.000 4.664.000 100 Dukungan Operasional Pembinaan Kelompok BKB HI 51.800.000 51.800.000 100 Dukungan Operasional Pembinaan Kelompok BKB 28.000.000 28.000.000 100 Dukungan Operasional PPKS Kab/Kota 750.000 750.000 100
Analisis dan Evaluasi Data Bulanan (Semester II)
1.620.000 1.620.000 100
JUMLAH 1.781.748.000 1.765.640.000 99,10
Sumber data : BKBPP, 2016
d. Satuan Kerja yang melaksanakan Urusan Bersama :
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purbalingga.
e. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan :
Pada umumnya untuk kondisi sarana dan prasarana cukup memadai. f. Permasalahan Dan Solusi
Permasalahan Yang Dihadapi : 1) Bidang Keluarga Berencana :
a) Aspek kuantitas atau jumlah dari alat dan obat kontrasepsi belum seluruhnya dapat memenuhi kebutuhan dari seluruh keluarga yang membutuhkan KB.
b) Masyarakat pengguna kontrasepsi masih didominasi oleh kontrasepsi yang bersifat hormonal, khususnya suntik dan pil.
c) Partisipasi laki-laki terhadap penggunaan kontrasepsi masih sangat rendah.
d) Belum efektifnya kelompok-kelompok remaja untuk menyebar luaskan informasi Kesehatan Reproduksi Remaja kepada lingkungan sebayanya.
2) Bidang Keluarga Sejahtera :
a) Kesulitan memasarkan hasil produk Kelompok UPPKS dikarenakan kualitas yang masih relatif rendah dari sisi produk maupun kemasan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Bab IV
IV.6
b) Kurangnya modal usaha Kelompok UPPKS untuk mengembangkanusahanya.
c) Kesulitan rekruitmen kader yang mempunyai kemampuan dan kemauan dalam menangani Bina Keluarga Sejahtera (BKS).
d) Pemahaman keluarga terhadap manfaat kegiatan BKS masih rendah, demikian juga dukungan tokoh masyarakat masih kurang. e) Kurangnya sarana untuk meningkatkan KIE, antara lain brosur,
Leaflet.
Solusi / Upaya Mengatasi Permasalahan : 1) Bidang Keluarga Berencana :
a) Mengusulkan kepada Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi agar dapat diberikan alokasi penambahan dana dan kontrasepsi, khususnya untuk Tubektomi, IUD dan kontrasepsi Implant.
b) Meningkatkan sosialisasi pemakaian kontrasepsi yang bersifat non hormonal, melalui KIE ke lapangan, dengan melibatkan Tim KB dari Kabupaten.
c) Meningkatkan dan mensosialisasikan KIE KB Pria, melalui peningkatan Peran Paguyuban Prio Utomo.
d) Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat memenuhi sarana pelayanan KB ditingkat fasilitas kesehatan dasar berupa alat kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
2) Bidang Keluarga Sejahtera :
a) Melaksanakan kegiatan Promosi produk UPPKS pada kegiatan gelanggang dagang Bulan Bakti Gotong Royong Kabupaten Purbalingga dan penilaian Lomba TNI Manunggal KB Kesehatan Tahun 2016.
b) Mengembangkan skim modal melalui lembaga keuangan mikro dalam rangka memenuhi kebutuhan pinjaman modal UPPKS melalui Program kemitraan PNM (Permodalan Nasional Madani).
c) Meningkatkan pembinaan dan pelatihan Program Ketahanan Keluarga bagi kader, bekerjasama dengan PKK, PGRI dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainya.
d) Meningkatkan KIE dan Advokasi Program Ketahanan Keluarga pada masyarakat melalui forum pertemuan RT/RW/Dusun maupun Desa bekerjasama kemitraan dengan PKK, PGRI dan tokoh masyarakat. e) Meningkatkan kualitas KIE KB dan KS kepada masyarakat melalui
media massa radio maupun melalui Mobil Penerangan KB, serta bekerjasama dengan lembaga ekonomi untuk penyediaan stiker,
leaflet maupun baliho.
f) Mengusulkan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran melalui dana DAK.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Bab IV
IV.7
2. Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan (DINTANBUNHUT)
Penyelenggaraan tugas pembantuan (TP Provinsi) yang diterima oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 dari SKPD Provinsi (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan) sebanyak 3 (tiga) program dengan jumlah anggaran Rp.10.530.345.000,- dan realisasi Rp.9.515.646.920,- (93,20%) terdiri dari :
a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.
1) Dasar Hukum :
DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 018.03.4-039151/2016 Tanggal 6 Januari 2016.
2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan :
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
3) Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya :
Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. Program dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan :
a) Pengumpulan data luas tanam; b) Pengumpulan data luas panen; c) Produktivitas pajale per desa; d) Pembinaan kelompok LM3. 4) Sumber dan Jumlah Anggaran :
Sumber Dana : APBN
Jumlah Anggaran : Rp.5.619.705.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.4.722.160.000,- (84,03%) 5) SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan :
Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga. 6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan :
Pada umumnya untuk kondisi sarana dan prasarana cukup memadai. 7) Permasalahan dan solusi :
Tidak ada permasalahan, pelaksanaan program berjalan lancar. 8) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan tidak ada.
b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan.
1) Dasar Hukum :
DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 018.04.4-039152/2015 Tanggal 6 Maret 2016.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Bab IV
IV.8
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.3) Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya :
Program yang dilaksanakan adalah Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan. Program dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan :
a) Sl GAP Cabai Merah dan Cabai Rawit Merah;
b) Sarana dan prasarana budidaya cabai merah dan cabai rawit merah; c) Fasilitasi sarana dan prasarana pasca panen dan pengembangan kawasan cabai merah 6 (enam) ha. dan cabai rawit merah 4 (empat) ha.
4) Sumber dan Jumlah Anggaran : Sumber Dana : APBN
Jumlah Anggaran : Rp.1.729.020.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.1.712.131.920,- atau (99,02%) 5) SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan :
Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga. 6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan :
Pada umumnya untuk kondisi sarana dan prasarana cukup memadai. 7) Permasalahan dan Solusi :
Tidak ada permasalahan, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar. 8) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan tidak ada.
c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
1) Dasar Hukum :
DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 018.08.4-039158/2015 Tanggal 6 Maret 2016.
2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan :
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
3) Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya :
Program yang dilaksanakan adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Program dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan :
a) Rehabilitasi/pembangunan konstruksi jaringan irigasi dan insentif kerja seluas 1.200 ha;
b) Pengembangan optimasi lahan tanaman pangan 1.000 ha; c) Optimasi lahan mendukung upsus 1.000 ha;
d) Pengembangan SRI 1.000 ha; e) Alsintan combine harvester 17 unit;
f) Corn sheller 10 unit;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Bab IV
IV.9
h) Pompa air 3 unit;i) RMU 2 unit;
j) Pendampingan penyaluran pupuk, dan PUAP. 4) Sumber dan Jumlah Anggaran :
Sumber Dana : APBN Tahun 2016 Jumlah Anggaran : Rp.3.181.620.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.3.081.355.550,- (96,85%) 5) SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan :
Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga. 6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan :
Pada umumnya untuk kondisi sarana dan prasarana cukup memadai. 7) Permasalahan dan solusi :
Tidak ada permasalahan, pelaksanaan program berjalan dengan lancar. 8) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan tidak ada.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINPENDUKCAPIL)
Penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) program dan 9 (sembilan) kegiatan bersumber dari APBN sebesar Rp.1.882.683.000,- dengan realisasi Rp.1.599.231.700,- (84,94%).
a. Dasar Hukum :
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2) DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SP.DIPA.010.08.4.031752/2015 tanggal 24 Desember 2015.
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan :
Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
c. Program dan Kegiatan yang di terima serta pelaksanaanya :
Program yang dilaksanakan adalah Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :
Tabel 4.2
Tabel Alokasi dan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2016 DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga
No. Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1 2 3 4 5
1 Penyusunan Laporan Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota
95.140.000 73.716.900 77,48
2 Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Kependudukan
179.264.000 107.701.000 60,08 3 Monitoring dan Evaluasi Kecamatan 142.560.000 96.800.000 67,90 4 Perencanaan dan Pelaksanaan Program
dan Anggaran
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Bab IV
IV.10
No. Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1 2 3 4 5
5 Pengelolaan Akutansi Administrasi Kependudukan
36.840.000 18.677.800 50,70 6 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
50.000.000 50.000.000 100 7 Pelayanan Dokumen Kependudukan 249.400.000 190.760.000 76,49 8 Penerbitan Dokumen Kependudukan 1.065.829.000 1.026.953.000 96,35 9 Pengelolaan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan
47.000.000 24.000.000 51,06
JUMLAH 1.882.683.000 1.599.231.700 84,94
Sumber data : DINPENDUKCAPIL, 2016 d. Sumber dan Jumlah Anggaran :
Sumber Dana : APBN Tahun 2016 Jumlah Anggaran : Rp.1.882.683.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.1.599.231.700,- (84,94%) e. SKPD yangmelaksanakan Tugas Pembantuan :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan :
Pada umumnya untuk kondisi sarana dan prasarana cukup memadai. g. Permasalahan dan solusi :
Tidak ada permasalahan, pelaksanaan program berjalan dengan lancar. h. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan tidak ada.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (DINPERINDAGKOP)
Penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan bersumber dari APBN awal sebesar Rp.6.000.000.000,- yang direvisi menjadi Rp.5.691.460.000,- dengan realisasi Rp.5.691.460.000,- (100%).
a. Dasar Hukum :
1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 Nomor SP.DIPA-090.02.4.031750/2016 tanggal 25 April 2016.
2) DIPA revisi ke-01 Nomor SP.DIPA-090.02.4.031750/2016 tanggal 4 Agustus 2016.
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
c. Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaanya
Program yang dilaksanakan adalah Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri. Program dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan berupa tersedianya pasar yang aman dan nyaman sebanyak 1 (satu) pasar. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan adalah tersedianya pasar
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Bab IV
IV.11
Bobotsari yang aman dan nyaman, alokasi anggaran sebesar Rp.5.691.460.000,- realisasi Rp.5.691.460.000,- (100%).d. Sumber dan Jumlah Anggaran :
Sumber Dana : APBN (Revisi) Tahun 2016 Jumlah Anggaran : Rp.5.691.460.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.5.691.460.000,- (100%) e. SKPD yangmelaksanakan Tugas Pembantuan :
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga. f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan :
Pada umumnya untuk kondisi sarana dan prasarana cukup memadai. g. Permasalahan dan Solusi :
Permasalahan : dengan anggaran yang tersedia, masih ada beberapa item pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan anggaran untuk penyempurnaan pasar Bobotsari :
1) Membangun kios sejumlah 64 buah; 2) Membuat pintu besi untuk keamanan; 3) Pengadaan genset;
4) Membuat bak sampah.
Solusi : menganggarkan kembali kekurangan dana untuk penyempurnaan pasar Bobotsari di tahun 2017.
h. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan tidak ada.
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan