• Tidak ada hasil yang ditemukan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Tahun Anggaran 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Tahun Anggaran 2016"

Copied!
12
0
0

Teks penuh

(1)

: 1 : 1 . 19 : 1 . 19 . 03 : 1 . 19 . 03 . 01 2 6 1,098,467,500.00 1 Mataram 3 9,085,050.00 2 Mataram 3 115,800,000.00 7 Mataram 3 86,892,000.00 8 Mataram 3 72,290,000.00 10 Mataram 3 51,000,050.00 11 Mataram 3 35,007,500.00 12 Mataram 3 45,809,000.00 13 Mataram 3 226,183,400.00 15 Mataram 1 10,800,000.00 17 Mataram 3 78,750,000.00 18 3 175,130,500.00 20 Provinsi NTB 3 80,000,000.00 24 Mataram 3 111,720,000.00 2,970,125,000.00 3 Mataram 3 2,391,590,000.00 5 Mataram 1 60,750,000.00 22 Mataram 1 66,400,000.00 24 Mataram 3 379,735,000.00 26 Mataram 3 45,400,000.00 30 Mataram 3 26,250,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 18 Unit 55,650,000.00 10,250,000.00 22.58

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 36 Unit 44,250,000.00 18,000,000.00 68.57

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 216,500,000.00 150,100,000.00 226.05

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 27 Unit 374,171,032.00 (5,563,968.00) (1.47)

Pembangunan gedung kantor 1 Unit 2,837,940,000.00 446,350,000.00 18.66

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3 Unit 60,600,000.00 (150,000.00) (0.25)

Penyediaan jasa keamanan kantor 7 Orang 124,567,800.00 12,847,800.00 11.50

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,589,111,032.00 618,986,032.00 20.84

10.94 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

1 Tahun 156,688,742.00 76,688,742.00 95.86

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 115,650,000.00 36,900,000.00 46.86

Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Jakarta dan kota lainnya

1 Tahun 194,287,312.00 19,156,812.00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 65 Unit 272,327,400.00 46,144,000.00 20.40

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun 10,800,000.00 0.00 0.00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 41,007,500.00 6,000,000.00 17.14

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 Tahun 58,809,000.00 13,000,000.00 28.38

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 82,631,600.00 10,341,600.00 14.31

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 51,000,050.00 0.00 0.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun 132,400,000.00 16,600,000.00 14.34

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 83,292,000.00 (3,600,000.00) (4.14)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,363,711,404.00 265,243,904.00 24.15

Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 40,250,000.00 31,164,950.00 343.04

(Rp)

1 3 4 5 7 8 9

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber

Dana JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN Bidang Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Unit Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB Sub Unit Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

Formulir

DPPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tahun Anggaran 2016

(2)

24,637,000.00 4 Mataram 3 24,637,000.00 83,120,000.00 1 Mataram 1 31,520,000.00 5 Mataram 3 51,600,000.00 50,780,000.00 1 Mataram 3 50,780,000.00 977,444,000.00 4 Provinsi NTB 3 830,257,000.00 5 Provinsi NTB 3 147,187,000.00 84,320,000.00 1 Provinsi NTB 3 84,320,000.00 1,196,970,000.00 5 3 265,275,000.00 7 Provinsi NTB 3 349,250,000.00

11 Kab Lombok Timur 3 123,250,000.00

15 3 118,470,000.00

19 Kab Lombok Timur 3 340,725,000.00

606,065,000.00 2 3 149,750,000.00 5 Mataram 3 138,090,000.00 14 Mataram 3 183,525,000.00 15 Provinsi NTB 3 134,700,000.00 478,800,000.00 2 Provinsi NTB 1 135,750,000.00 4 Provinsi NTB 1 243,050,000.00 8 1 100,000,000.00 491,764,000.00 31 Peningkatan Partisipasi Dan Kapasitas Masyarakat

Dalam PRB

488,389,000.00 (3,375,000.00) (0.69)

Penilaian kerusakan dan kerugian dampak bencana (DaLA) 0.00 (243,050,000.00) (100.00)

Pelatihan terapi dan konseling psikis/trauma Kab Sumbawa, Kab Lombok Utara

30 Orang 75,700,000.00 (24,300,000.00) (24.30)

25 Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanganan Penangggulangan Bencana

410,849,000.00 (67,951,000.00) (14.19)

Verifikasi tingkat kerusakan pascabencana 11 Dokumen 335,149,000.00 199,399,000.00 146.89

Pelatihan Kaji Cepat Darurat Bencana 55 Orang 167,080,800.00 (16,444,200.00) (8.96)

Workshop Peralatan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

50 Orang 0.00 (134,700,000.00) (100.00)

Pelatihan Tanggap Darurat dan Evakuasi Pemuda Pelajar Kota Mataram, Kab Sumbawa, dan Kab

Lombok Utara

143,775,000.00 (5,975,000.00) (3.99)

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

1 dokumen 116,931,600.00 (21,158,400.00) (15.32)

Geladi Penanggulangan Bencana 400 Orang 334,900,000.00 (5,825,000.00) (1.71)

24 Program Penanganan Tanggap Darurat Dan Evakuasi/Penyelamatan Korban Bencana

427,787,400.00 (178,277,600.00) (29.42)

Penyusunan Rencana Kontijensi 20,779,000.00 (102,471,000.00) (83.14)

Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Sekolah/Madrasah Aman Bencana

Kab Bima, Kab Sumbawa, Kab Lombok Utara, Kab

lombo

5 Sekolah 93,470,000.00 (25,000,000.00) (21.10)

(78.08)

Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi BPBD 4 Kegiatan 135,220,000.00 (214,030,000.00) (61.28)

22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

642,519,000.00 (554,451,000.00) (46.32)

Sosialisasi pengurangan resiko bencana Mataram dan Luar

Daerah

2 Kegiatan 58,150,000.00 (207,125,000.00)

9 Program Tanggap Darurat Bencana 81,320,000.00 (3,000,000.00) (3.56)

Monitoring dan evaluasi kedaruratan bencana 1 Dokumen 81,320,000.00 (3,000,000.00) (3.56)

Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan penanganan bencana

73 Unit 828,257,000.00 (2,000,000.00) (0.24)

Penanganan Darurat Bencana 442 Orang 113,500,664.00 (33,686,336.00) (22.89)

Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah 1 dOK 57,200,000.00 6,420,000.00 12.64

8 Program Siaga Darurat Bencana 941,757,664.00 (35,686,336.00) (3.65)

Penyusunan rencana kerja SKPD 3 Dokumen 48,000,000.00 (3,600,000.00) (6.98)

7 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

57,200,000.00 6,420,000.00 12.64

6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

79,520,000.00 (3,600,000.00) (4.33)

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2 Dokumen 31,520,000.00 0.00 0.00

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12,237,000.00 (12,400,000.00) (50.33)

(3)

2 Provinsi NTB 3 461,275,000.00 3 Provinsi NTB 3 30,489,000.00 290,400,000.00 2 Mataram 3 80,900,000.00 7 Mataram 3 209,500,000.00 73,825,000.00 2 Mataram 3 73,825,000.00 8,426,717,500.00

Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB Drs. H. Supran, MM. NIP. 19591231 199003 1 077 NIP. Halaman 3 Formulir DPPA SKPD 2.2 JUMLAH 8,334,016,500.00 (92,701,000.00) (1.10)

Mengesahkan, Mataram, 21 Oktober 2016

62 Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa Kebencanaan

45,740,000.00 (28,085,000.00) (38.04)

Peningkatan dan pengembangan komunikasi dan informasi bencana

50 Orang 45,740,000.00 (28,085,000.00) (38.04)

Pelatihan dan Pembentukan TRC PB 60 Orang 77,568,500.00 (3,331,500.00) (4.12)

Optimalisasi Tim Reaksi Cepat pada penanganan bencana 10 Orang 116,306,500.00 (93,193,500.00) (44.48)

Monev kinerja desa tangguh bencana 1 Dokumen 45,489,000.00 15,000,000.00 49.20

55 Peningkatan kesiapsagaan dan pencegahaan bencana 193,875,000.00 (96,525,000.00) (33.24)

Peningkatan Partisipasi Dan Kapasitas Masyarakat Dalam PRB

Penerapan Pengurangan Risiko Bencana menuju Desa Tangguh Bencana

(4)
(5)

: 1 : 1 . 19 : 1 . 19 . 03 : 1 . 19 . 03 . 01 2 6 1,098,467,500.00 1 Mataram 3 9,085,050.00 2 Mataram 3 115,800,000.00 7 Mataram 3 86,892,000.00 8 Mataram 3 72,290,000.00 10 Mataram 3 51,000,050.00 11 Mataram 3 35,007,500.00 12 Mataram 3 45,809,000.00 13 Mataram 3 226,183,400.00 15 Mataram 1 10,800,000.00 17 Mataram 3 78,750,000.00 18 3 175,130,500.00 20 Provinsi NTB 3 80,000,000.00 24 Mataram 3 111,720,000.00 2,970,125,000.00 3 Mataram 3 2,391,590,000.00 5 Mataram 1 60,750,000.00 22 Mataram 1 66,400,000.00 24 Mataram 3 379,735,000.00 26 Mataram 3 45,400,000.00 30 Mataram 3 26,250,000.00 24,637,000.00 4 Mataram 3 24,637,000.00 Formulir DPPA SKPD 2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Unit Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB Sub Unit Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber

Dana JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)

URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 3 4 5 7 8 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,363,711,404.00 265,243,904.00 24.15

Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 40,250,000.00 31,164,950.00 343.04

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun 132,400,000.00 16,600,000.00 14.34

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 83,292,000.00 (3,600,000.00) (4.14)

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 82,631,600.00 10,341,600.00 14.31

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 51,000,050.00 0.00 0.00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 41,007,500.00 6,000,000.00 17.14

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 Tahun 58,809,000.00 13,000,000.00 28.38

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 65 Unit 272,327,400.00 46,144,000.00 20.40

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun 10,800,000.00 0.00 0.00

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 115,650,000.00 36,900,000.00 46.86

Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Jakarta dan kota lainnya

1 Tahun 194,287,312.00 19,156,812.00 10.94 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

1 Tahun 156,688,742.00 76,688,742.00 95.86

Penyediaan jasa keamanan kantor 7 Orang 124,567,800.00 12,847,800.00 11.50

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,589,111,032.00 618,986,032.00 20.84

Pembangunan gedung kantor 1 Unit 2,837,940,000.00 446,350,000.00 18.66

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3 Unit 60,600,000.00 (150,000.00) (0.25)

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 216,500,000.00 150,100,000.00 226.05

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 27 Unit 374,171,032.00 (5,563,968.00) (1.47)

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 18 Unit 55,650,000.00 10,250,000.00 22.58

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 36 Unit 44,250,000.00 18,000,000.00 68.57

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12,237,000.00 (12,400,000.00) (50.33)

(6)

83,120,000.00 1 Mataram 1 31,520,000.00 5 Mataram 3 51,600,000.00 50,780,000.00 1 Mataram 3 50,780,000.00 977,444,000.00 4 Provinsi NTB 3 830,257,000.00 5 Provinsi NTB 3 147,187,000.00 84,320,000.00 1 Provinsi NTB 3 84,320,000.00 1,196,970,000.00 5 3 265,275,000.00 7 Provinsi NTB 3 349,250,000.00

11 Kab Lombok Timur 3 123,250,000.00

15 3 118,470,000.00

19 Kab Lombok Timur 3 340,725,000.00

606,065,000.00 2 3 149,750,000.00 5 Mataram 3 138,090,000.00 14 Mataram 3 183,525,000.00 15 Provinsi NTB 3 134,700,000.00 478,800,000.00 2 Provinsi NTB 1 135,750,000.00 4 Provinsi NTB 1 243,050,000.00 8 1 100,000,000.00 491,764,000.00 2 Provinsi NTB 3 461,275,000.00 3 Provinsi NTB 3 30,489,000.00 290,400,000.00 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

79,520,000.00 (3,600,000.00) (4.33) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

2 Dokumen 31,520,000.00 0.00 0.00

Penyusunan rencana kerja SKPD 3 Dokumen 48,000,000.00 (3,600,000.00) (6.98)

7 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

57,200,000.00 6,420,000.00 12.64

Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah 1 dOK 57,200,000.00 6,420,000.00 12.64

8 Program Siaga Darurat Bencana 941,757,664.00 (35,686,336.00) (3.65)

Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan penanganan bencana

73 Unit 828,257,000.00 (2,000,000.00) (0.24)

Penanganan Darurat Bencana 442 Orang 113,500,664.00 (33,686,336.00) (22.89)

9 Program Tanggap Darurat Bencana 81,320,000.00 (3,000,000.00) (3.56)

Monitoring dan evaluasi kedaruratan bencana 1 Dokumen 81,320,000.00 (3,000,000.00) (3.56)

22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

642,519,000.00 (554,451,000.00) (46.32) Sosialisasi pengurangan resiko bencana Mataram dan Luar

Daerah

2 Kegiatan 58,150,000.00 (207,125,000.00) (78.08) Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi BPBD 4 Kegiatan 135,220,000.00 (214,030,000.00) (61.28)

Penyusunan Rencana Kontijensi 20,779,000.00 (102,471,000.00) (83.14)

Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Sekolah/Madrasah Aman Bencana

Kab Bima, Kab Sumbawa, Kab Lombok Utara, Kab

lombo

5 Sekolah 93,470,000.00 (25,000,000.00) (21.10)

Geladi Penanggulangan Bencana 400 Orang 334,900,000.00 (5,825,000.00) (1.71)

24 Program Penanganan Tanggap Darurat Dan Evakuasi/Penyelamatan Korban Bencana

427,787,400.00 (178,277,600.00) (29.42) Pelatihan Tanggap Darurat dan Evakuasi Pemuda Pelajar Kota Mataram, Kab

Sumbawa, dan Kab Lombok Utara

143,775,000.00 (5,975,000.00) (3.99)

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

1 dokumen 116,931,600.00 (21,158,400.00) (15.32)

Pelatihan Kaji Cepat Darurat Bencana 55 Orang 167,080,800.00 (16,444,200.00) (8.96)

Workshop Peralatan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

50 Orang 0.00 (134,700,000.00) (100.00)

25 Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanganan Penangggulangan Bencana

410,849,000.00 (67,951,000.00) (14.19)

Verifikasi tingkat kerusakan pascabencana 11 Dokumen 335,149,000.00 199,399,000.00 146.89

Penilaian kerusakan dan kerugian dampak bencana (DaLA) 0.00 (243,050,000.00) (100.00)

Pelatihan terapi dan konseling psikis/trauma Kab Sumbawa, Kab Lombok Utara

30 Orang 75,700,000.00 (24,300,000.00) (24.30) 31 Peningkatan Partisipasi Dan Kapasitas Masyarakat

Dalam PRB

488,389,000.00 (3,375,000.00) (0.69) Penerapan Pengurangan Risiko Bencana menuju Desa

Tangguh Bencana

5 Desa 442,900,000.00 (18,375,000.00) (3.98)

Monev kinerja desa tangguh bencana 1 Dokumen 45,489,000.00 15,000,000.00 49.20

(7)

2 Mataram 3 80,900,000.00

7 Mataram 3 209,500,000.00

73,825,000.00

2 Mataram 3 73,825,000.00

8,426,717,500.00 Peningkatan kesiapsagaan dan pencegahaan bencana

Pelatihan dan Pembentukan TRC PB 60 Orang 77,568,500.00 (3,331,500.00) (4.12)

Optimalisasi Tim Reaksi Cepat pada penanganan bencana 10 Orang 116,306,500.00 (93,193,500.00) (44.48) 62 Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa

Kebencanaan

45,740,000.00 (28,085,000.00) (38.04) Peningkatan dan pengembangan komunikasi dan informasi

bencana

50 Orang 45,740,000.00 (28,085,000.00) (38.04)

JUMLAH 8,334,016,500.00 (92,701,000.00) (1.10)

Mengesahkan, Mataram, 21 Oktober 2016

Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

Drs. H. Supran, MM.

NIP. 19591231 199003 1 077 NIP.

Halaman 3

(8)

: 1 : 1 . 05 : 1 . 05 . 03 : 1 . 05 . 03 . 01 2 6 1,711,877,812.00 1 Mataram 3 61,600,000.00 2 Mataram 3 161,547,630.00 7 Mataram 3 120,264,000.00 8 Mataram 3 88,828,760.00 10 Mataram 3 53,400,050.00 11 Mataram 3 38,667,500.00 12 Mataram 3 13,694,000.00 13 Mataram 3 526,325,000.00 15 Mataram 3 10,080,000.00 17 Mataram 3 112,000,000.00 18 3 192,100,000.00 20 Provinsi NTB 3 196,346,292.00 24 Mataram 3 137,024,580.00 29 Mataram 3 0.00 2,845,289,640.00 3 Mataram 3 1,166,000,000.00 5 Mataram 3 793,050,000.00 22 Mataram 3 100,150,000.00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3 Unit 779,300,000.00 (13,750,000.00) (1.73)

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 0.00 (100,150,000.00) (100.00)

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,199,284,640.00 353,995,000.00 12.44

Pembangunan gedung kantor 1 Unit 1,791,270,000.00 625,270,000.00 53.63

Penyediaan jasa keamanan kantor 7 Orang 137,024,580.00 0.00 0.00

Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan peanggulangan bencana BPBD kab/kota

0.00 0.00 0.00

48.50 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

1 Tahun 214,154,000.00 17,807,708.00 9.07

Penyediaan makanan dan minuman 20 kali 133,230,000.00 21,230,000.00 18.96

Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Jakarta dan kota lainnya

1 Tahun 285,259,472.00 93,159,472.00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 65 Unit 484,495,000.00 (41,830,000.00) (7.95)

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun 10,080,000.00 0.00 0.00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30 buku 38,667,500.00 0.00 0.00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 Tahun 13,694,000.00 0.00 0.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 88,828,760.00 0.00 0.00

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 53,400,050.00 0.00 0.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun 156,647,630.00 (4,900,000.00) (3.03)

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 93,864,000.00 (26,400,000.00) (21.95)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,726,370,042.00 14,492,230.00 0.85

Penyediaan jasa surat menyurat 1 Unit 17,025,050.00 (44,574,950.00) (72.36)

(Rp)

1 3 4 5 7 8 9

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber

Dana JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN Bidang Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Unit Organisasi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB Sub Unit Organisasi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

Formulir

RKAP SKPD

2.2

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tahun Anggaran 2017

(9)

24 Mataram 3 634,713,640.00 26 Mataram 3 94,276,000.00 30 Mataram 3 57,100,000.00 43,531,000.00 1 3 25,294,000.00 4 Mataram 3 18,237,000.00 61,520,000.00 1 Mataram 3 61,520,000.00 24,850,000.00 1 Mataram 3 24,850,000.00 1,141,363,888.00 2 3 203,110,000.00 4 Provinsi NTB 3 752,907,000.00 5 Provinsi NTB 3 185,346,888.00 33,457,500.00 1 Provinsi NTB 3 33,457,500.00 841,652,000.00 5 3 490,323,500.00 7 Provinsi NTB 3 49,226,000.00

11 Kab Lombok Timur 3 56,747,500.00

15 3 207,260,000.00

19 Kab Lombok Timur 3 38,095,000.00

328,075,560.00

2 3 136,445,000.00

5 Mataram 3 78,299,760.00

14 Mataram 3 113,330,800.00

550,425,000.00

Pelatihan Kaji Cepat Darurat Bencana 55 Orang 0.00 (113,330,800.00) (100.00)

25 Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanganan Penangggulangan Bencana

621,275,000.00 70,850,000.00 12.87

Pelatihan Tanggap Darurat dan Evakuasi Pemuda Pelajar Kota Mataram, Kab Sumbawa, dan Kab

Lombok Utara

0.00 (136,445,000.00) (100.00)

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

1 dokumen 381,711,330.00 303,411,570.00 387.50

Geladi Penanggulangan Bencana 400 Orang 38,095,000.00 0.00 0.00

24 Program Penanganan Tanggap Darurat Dan Evakuasi/Penyelamatan Korban Bencana

381,711,330.00 53,635,770.00 16.35

Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Sekolah/Madrasah Aman Bencana

Kab Bima, Kab Sumbawa, Kab Lombok Utara, Kab

lombo

10 Sekolah 207,260,000.00 0.00 0.00

Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi BPBD 1 Dokumen 22,147,000.00 (27,079,000.00) (55.01)

Penyusunan Rencana Kontijensi 56,747,500.00 0.00 0.00

Sosialisasi pengurangan resiko bencana Mataram dan Luar

Daerah

2 Kegiatan 275,717,500.00 (214,606,000.00) (43.77)

Monitoring dan evaluasi kedaruratan bencana 1 Dokumen 63,457,500.00 30,000,000.00 89.67

22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

599,967,000.00 (241,685,000.00) (28.72)

Penanganan Darurat Bencana 100 % 23,102,819,888.00 22,917,473,000.00 12,364.64

9 Program Tanggap Darurat Bencana 63,457,500.00 30,000,000.00 89.67

Geladi posko dan geladi lapang penanggulangan bencana 2 kegiatan 127,610,000.00 (75,500,000.00) (37.17)

Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan penanganan bencana

40 Unit 344,400,000.00 (408,507,000.00) (54.26)

Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah 1 dOK 24,850,000.00 0.00 0.00

8 Program Siaga Darurat Bencana 23,574,829,888.00 22,433,466,000.00 1,965.50

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2 Dokumen 61,520,000.00 0.00 0.00

7 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

24,850,000.00 0.00 0.00

Peningkatan mental dan fisik aparatur 2 Kegiatan 18,237,000.00 0.00 0.00

6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

61,520,000.00 0.00 0.00

Pendidikan dan pelatihan formal Jakarta dan

Provinsi Lainnya

1 tahun 25,294,000.00 0.00 0.00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 36 Unit 57,100,000.00 0.00 0.00

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43,531,000.00 0.00 0.00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 27 Unit 477,338,640.00 (157,375,000.00) (24.79)

(10)

2 Provinsi NTB 3 153,625,000.00 4 3 0.00 8 3 96,800,000.00 12 Provinis NTB 3 300,000,000.00 0.00 1 3 0.00 474,141,500.00 2 Provinsi NTB 3 428,652,500.00 3 Provinsi NTB 3 45,489,000.00 29,900,000.00 2 Mataram 3 29,900,000.00 332,340,000.00 2 Mataram 3 332,340,000.00 8,418,423,900.00

Ir. H. MOHAMMAD RUM, MT NIP. 19660316 199402 1 001

JUMLAH 31,073,423,900.00 22,655,000,000.00 269.11

Mataram, 08 Agustus 2017

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

62 Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa Kebencanaan

282,940,000.00 (49,400,000.00) (14.86)

Peningkatan dan pengembangan komunikasi dan informasi bencana

50 Orang 282,940,000.00 (49,400,000.00) (14.86)

55 Peningkatan kesiapsagaan dan pencegahaan bencana 34,546,000.00 4,646,000.00 15.54

Pelatihan dan Pembentukan TRC PB 60 Orang 34,546,000.00 4,646,000.00 15.54

Penerapan Pengurangan Risiko Bencana menuju Desa Tangguh Bencana

5 Desa 398,652,500.00 (30,000,000.00) (7.00)

Monev kinerja desa tangguh bencana 1 Dokumen 60,489,000.00 15,000,000.00 32.98

Penyusunan Bulletin triwulanan kebencanaan 0.00 0.00 0.00

31 Peningkatan Partisipasi Dan Kapasitas Masyarakat Dalam PRB

459,141,500.00 (15,000,000.00) (3.16)

Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana 1 dokumen 300,000,000.00 0.00 0.00

27 Pengembangan Data / Informasi 0.00 0.00 0.00

Pelatihan terapi dan konseling psikis/trauma Kota Bima, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok

Teng

30 Orang 47,650,000.00 (49,150,000.00) (50.77)

Verifikasi tingkat kerusakan pascabencana 11 Dokumen 273,625,000.00 120,000,000.00 78.11

(11)

Halaman 4

(12)

(Rp) %

9 10

Referensi

Dokumen terkait

Karena masih tingginya angka kejadian BBLR yang ada di Puskesmas Rawat Inap Kota Karang Bandar Lampung yaitu sebesar 30 dari total 328 kelahiran hidup pada tahun

Penelitian ini bertujuan mengetahui laju pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup karang serta parameter yang mempengaruhi transplantasi karang jenis Acropora

Simulasi yang dilakukan menggunakan program ETAP (electrical transient analysis power) 12.6.0 dengan sub program analysis transient stability yaitu simulasi untuk

Capaian Program Meningkatnya Budaya Olahraga, Kesehatan Jasmani, Mental dan Rohani Masyarakat Prestasi Olahraga Sumatera

Keluaran Terlaksananya Invitasi Olahraga Rekreasi dalam Rangka Hari Pers Nasional HPN. 1 keg Terlaksananya Invitasi Olahraga

Keuangan dan

20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1...

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kode