: 1 : 1 . 19 : 1 . 19 . 03 : 1 . 19 . 03 . 01 2 6 1,098,467,500.00 1 Mataram 3 9,085,050.00 2 Mataram 3 115,800,000.00 7 Mataram 3 86,892,000.00 8 Mataram 3 72,290,000.00 10 Mataram 3 51,000,050.00 11 Mataram 3 35,007,500.00 12 Mataram 3 45,809,000.00 13 Mataram 3 226,183,400.00 15 Mataram 1 10,800,000.00 17 Mataram 3 78,750,000.00 18 3 175,130,500.00 20 Provinsi NTB 3 80,000,000.00 24 Mataram 3 111,720,000.00 2,970,125,000.00 3 Mataram 3 2,391,590,000.00 5 Mataram 1 60,750,000.00 22 Mataram 1 66,400,000.00 24 Mataram 3 379,735,000.00 26 Mataram 3 45,400,000.00 30 Mataram 3 26,250,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 18 Unit 55,650,000.00 10,250,000.00 22.58
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 36 Unit 44,250,000.00 18,000,000.00 68.57
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 216,500,000.00 150,100,000.00 226.05
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 27 Unit 374,171,032.00 (5,563,968.00) (1.47)
Pembangunan gedung kantor 1 Unit 2,837,940,000.00 446,350,000.00 18.66
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3 Unit 60,600,000.00 (150,000.00) (0.25)
Penyediaan jasa keamanan kantor 7 Orang 124,567,800.00 12,847,800.00 11.50
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,589,111,032.00 618,986,032.00 20.84
10.94 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
1 Tahun 156,688,742.00 76,688,742.00 95.86
Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 115,650,000.00 36,900,000.00 46.86
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Jakarta dan kota lainnya
1 Tahun 194,287,312.00 19,156,812.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 65 Unit 272,327,400.00 46,144,000.00 20.40
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun 10,800,000.00 0.00 0.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 41,007,500.00 6,000,000.00 17.14
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 Tahun 58,809,000.00 13,000,000.00 28.38
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 82,631,600.00 10,341,600.00 14.31
Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 51,000,050.00 0.00 0.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun 132,400,000.00 16,600,000.00 14.34
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 83,292,000.00 (3,600,000.00) (4.14)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,363,711,404.00 265,243,904.00 24.15
Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 40,250,000.00 31,164,950.00 343.04
(Rp)
1 3 4 5 7 8 9
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber
Dana JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN Bidang Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Unit Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB Sub Unit Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Formulir
DPPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 201624,637,000.00 4 Mataram 3 24,637,000.00 83,120,000.00 1 Mataram 1 31,520,000.00 5 Mataram 3 51,600,000.00 50,780,000.00 1 Mataram 3 50,780,000.00 977,444,000.00 4 Provinsi NTB 3 830,257,000.00 5 Provinsi NTB 3 147,187,000.00 84,320,000.00 1 Provinsi NTB 3 84,320,000.00 1,196,970,000.00 5 3 265,275,000.00 7 Provinsi NTB 3 349,250,000.00
11 Kab Lombok Timur 3 123,250,000.00
15 3 118,470,000.00
19 Kab Lombok Timur 3 340,725,000.00
606,065,000.00 2 3 149,750,000.00 5 Mataram 3 138,090,000.00 14 Mataram 3 183,525,000.00 15 Provinsi NTB 3 134,700,000.00 478,800,000.00 2 Provinsi NTB 1 135,750,000.00 4 Provinsi NTB 1 243,050,000.00 8 1 100,000,000.00 491,764,000.00 31 Peningkatan Partisipasi Dan Kapasitas Masyarakat
Dalam PRB
488,389,000.00 (3,375,000.00) (0.69)
Penilaian kerusakan dan kerugian dampak bencana (DaLA) 0.00 (243,050,000.00) (100.00)
Pelatihan terapi dan konseling psikis/trauma Kab Sumbawa, Kab Lombok Utara
30 Orang 75,700,000.00 (24,300,000.00) (24.30)
25 Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanganan Penangggulangan Bencana
410,849,000.00 (67,951,000.00) (14.19)
Verifikasi tingkat kerusakan pascabencana 11 Dokumen 335,149,000.00 199,399,000.00 146.89
Pelatihan Kaji Cepat Darurat Bencana 55 Orang 167,080,800.00 (16,444,200.00) (8.96)
Workshop Peralatan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
50 Orang 0.00 (134,700,000.00) (100.00)
Pelatihan Tanggap Darurat dan Evakuasi Pemuda Pelajar Kota Mataram, Kab Sumbawa, dan Kab
Lombok Utara
143,775,000.00 (5,975,000.00) (3.99)
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
1 dokumen 116,931,600.00 (21,158,400.00) (15.32)
Geladi Penanggulangan Bencana 400 Orang 334,900,000.00 (5,825,000.00) (1.71)
24 Program Penanganan Tanggap Darurat Dan Evakuasi/Penyelamatan Korban Bencana
427,787,400.00 (178,277,600.00) (29.42)
Penyusunan Rencana Kontijensi 20,779,000.00 (102,471,000.00) (83.14)
Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Sekolah/Madrasah Aman Bencana
Kab Bima, Kab Sumbawa, Kab Lombok Utara, Kab
lombo
5 Sekolah 93,470,000.00 (25,000,000.00) (21.10)
(78.08)
Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi BPBD 4 Kegiatan 135,220,000.00 (214,030,000.00) (61.28)
22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
642,519,000.00 (554,451,000.00) (46.32)
Sosialisasi pengurangan resiko bencana Mataram dan Luar
Daerah
2 Kegiatan 58,150,000.00 (207,125,000.00)
9 Program Tanggap Darurat Bencana 81,320,000.00 (3,000,000.00) (3.56)
Monitoring dan evaluasi kedaruratan bencana 1 Dokumen 81,320,000.00 (3,000,000.00) (3.56)
Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan penanganan bencana
73 Unit 828,257,000.00 (2,000,000.00) (0.24)
Penanganan Darurat Bencana 442 Orang 113,500,664.00 (33,686,336.00) (22.89)
Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah 1 dOK 57,200,000.00 6,420,000.00 12.64
8 Program Siaga Darurat Bencana 941,757,664.00 (35,686,336.00) (3.65)
Penyusunan rencana kerja SKPD 3 Dokumen 48,000,000.00 (3,600,000.00) (6.98)
7 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
57,200,000.00 6,420,000.00 12.64
6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
79,520,000.00 (3,600,000.00) (4.33)
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 Dokumen 31,520,000.00 0.00 0.00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12,237,000.00 (12,400,000.00) (50.33)
2 Provinsi NTB 3 461,275,000.00 3 Provinsi NTB 3 30,489,000.00 290,400,000.00 2 Mataram 3 80,900,000.00 7 Mataram 3 209,500,000.00 73,825,000.00 2 Mataram 3 73,825,000.00 8,426,717,500.00
Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB Drs. H. Supran, MM. NIP. 19591231 199003 1 077 NIP. Halaman 3 Formulir DPPA SKPD 2.2 JUMLAH 8,334,016,500.00 (92,701,000.00) (1.10)
Mengesahkan, Mataram, 21 Oktober 2016
62 Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa Kebencanaan
45,740,000.00 (28,085,000.00) (38.04)
Peningkatan dan pengembangan komunikasi dan informasi bencana
50 Orang 45,740,000.00 (28,085,000.00) (38.04)
Pelatihan dan Pembentukan TRC PB 60 Orang 77,568,500.00 (3,331,500.00) (4.12)
Optimalisasi Tim Reaksi Cepat pada penanganan bencana 10 Orang 116,306,500.00 (93,193,500.00) (44.48)
Monev kinerja desa tangguh bencana 1 Dokumen 45,489,000.00 15,000,000.00 49.20
55 Peningkatan kesiapsagaan dan pencegahaan bencana 193,875,000.00 (96,525,000.00) (33.24)
Peningkatan Partisipasi Dan Kapasitas Masyarakat Dalam PRB
Penerapan Pengurangan Risiko Bencana menuju Desa Tangguh Bencana
: 1 : 1 . 19 : 1 . 19 . 03 : 1 . 19 . 03 . 01 2 6 1,098,467,500.00 1 Mataram 3 9,085,050.00 2 Mataram 3 115,800,000.00 7 Mataram 3 86,892,000.00 8 Mataram 3 72,290,000.00 10 Mataram 3 51,000,050.00 11 Mataram 3 35,007,500.00 12 Mataram 3 45,809,000.00 13 Mataram 3 226,183,400.00 15 Mataram 1 10,800,000.00 17 Mataram 3 78,750,000.00 18 3 175,130,500.00 20 Provinsi NTB 3 80,000,000.00 24 Mataram 3 111,720,000.00 2,970,125,000.00 3 Mataram 3 2,391,590,000.00 5 Mataram 1 60,750,000.00 22 Mataram 1 66,400,000.00 24 Mataram 3 379,735,000.00 26 Mataram 3 45,400,000.00 30 Mataram 3 26,250,000.00 24,637,000.00 4 Mataram 3 24,637,000.00 Formulir DPPA SKPD 2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Unit Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB Sub Unit Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber
Dana JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 3 4 5 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,363,711,404.00 265,243,904.00 24.15
Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 40,250,000.00 31,164,950.00 343.04
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun 132,400,000.00 16,600,000.00 14.34
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 83,292,000.00 (3,600,000.00) (4.14)
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 82,631,600.00 10,341,600.00 14.31
Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 51,000,050.00 0.00 0.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 41,007,500.00 6,000,000.00 17.14
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 Tahun 58,809,000.00 13,000,000.00 28.38
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 65 Unit 272,327,400.00 46,144,000.00 20.40
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun 10,800,000.00 0.00 0.00
Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 115,650,000.00 36,900,000.00 46.86
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Jakarta dan kota lainnya
1 Tahun 194,287,312.00 19,156,812.00 10.94 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
1 Tahun 156,688,742.00 76,688,742.00 95.86
Penyediaan jasa keamanan kantor 7 Orang 124,567,800.00 12,847,800.00 11.50
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,589,111,032.00 618,986,032.00 20.84
Pembangunan gedung kantor 1 Unit 2,837,940,000.00 446,350,000.00 18.66
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3 Unit 60,600,000.00 (150,000.00) (0.25)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 216,500,000.00 150,100,000.00 226.05
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 27 Unit 374,171,032.00 (5,563,968.00) (1.47)
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 18 Unit 55,650,000.00 10,250,000.00 22.58
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 36 Unit 44,250,000.00 18,000,000.00 68.57
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12,237,000.00 (12,400,000.00) (50.33)
83,120,000.00 1 Mataram 1 31,520,000.00 5 Mataram 3 51,600,000.00 50,780,000.00 1 Mataram 3 50,780,000.00 977,444,000.00 4 Provinsi NTB 3 830,257,000.00 5 Provinsi NTB 3 147,187,000.00 84,320,000.00 1 Provinsi NTB 3 84,320,000.00 1,196,970,000.00 5 3 265,275,000.00 7 Provinsi NTB 3 349,250,000.00
11 Kab Lombok Timur 3 123,250,000.00
15 3 118,470,000.00
19 Kab Lombok Timur 3 340,725,000.00
606,065,000.00 2 3 149,750,000.00 5 Mataram 3 138,090,000.00 14 Mataram 3 183,525,000.00 15 Provinsi NTB 3 134,700,000.00 478,800,000.00 2 Provinsi NTB 1 135,750,000.00 4 Provinsi NTB 1 243,050,000.00 8 1 100,000,000.00 491,764,000.00 2 Provinsi NTB 3 461,275,000.00 3 Provinsi NTB 3 30,489,000.00 290,400,000.00 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
79,520,000.00 (3,600,000.00) (4.33) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2 Dokumen 31,520,000.00 0.00 0.00
Penyusunan rencana kerja SKPD 3 Dokumen 48,000,000.00 (3,600,000.00) (6.98)
7 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
57,200,000.00 6,420,000.00 12.64
Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah 1 dOK 57,200,000.00 6,420,000.00 12.64
8 Program Siaga Darurat Bencana 941,757,664.00 (35,686,336.00) (3.65)
Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan penanganan bencana
73 Unit 828,257,000.00 (2,000,000.00) (0.24)
Penanganan Darurat Bencana 442 Orang 113,500,664.00 (33,686,336.00) (22.89)
9 Program Tanggap Darurat Bencana 81,320,000.00 (3,000,000.00) (3.56)
Monitoring dan evaluasi kedaruratan bencana 1 Dokumen 81,320,000.00 (3,000,000.00) (3.56)
22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
642,519,000.00 (554,451,000.00) (46.32) Sosialisasi pengurangan resiko bencana Mataram dan Luar
Daerah
2 Kegiatan 58,150,000.00 (207,125,000.00) (78.08) Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi BPBD 4 Kegiatan 135,220,000.00 (214,030,000.00) (61.28)
Penyusunan Rencana Kontijensi 20,779,000.00 (102,471,000.00) (83.14)
Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Sekolah/Madrasah Aman Bencana
Kab Bima, Kab Sumbawa, Kab Lombok Utara, Kab
lombo
5 Sekolah 93,470,000.00 (25,000,000.00) (21.10)
Geladi Penanggulangan Bencana 400 Orang 334,900,000.00 (5,825,000.00) (1.71)
24 Program Penanganan Tanggap Darurat Dan Evakuasi/Penyelamatan Korban Bencana
427,787,400.00 (178,277,600.00) (29.42) Pelatihan Tanggap Darurat dan Evakuasi Pemuda Pelajar Kota Mataram, Kab
Sumbawa, dan Kab Lombok Utara
143,775,000.00 (5,975,000.00) (3.99)
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
1 dokumen 116,931,600.00 (21,158,400.00) (15.32)
Pelatihan Kaji Cepat Darurat Bencana 55 Orang 167,080,800.00 (16,444,200.00) (8.96)
Workshop Peralatan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
50 Orang 0.00 (134,700,000.00) (100.00)
25 Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanganan Penangggulangan Bencana
410,849,000.00 (67,951,000.00) (14.19)
Verifikasi tingkat kerusakan pascabencana 11 Dokumen 335,149,000.00 199,399,000.00 146.89
Penilaian kerusakan dan kerugian dampak bencana (DaLA) 0.00 (243,050,000.00) (100.00)
Pelatihan terapi dan konseling psikis/trauma Kab Sumbawa, Kab Lombok Utara
30 Orang 75,700,000.00 (24,300,000.00) (24.30) 31 Peningkatan Partisipasi Dan Kapasitas Masyarakat
Dalam PRB
488,389,000.00 (3,375,000.00) (0.69) Penerapan Pengurangan Risiko Bencana menuju Desa
Tangguh Bencana
5 Desa 442,900,000.00 (18,375,000.00) (3.98)
Monev kinerja desa tangguh bencana 1 Dokumen 45,489,000.00 15,000,000.00 49.20
2 Mataram 3 80,900,000.00
7 Mataram 3 209,500,000.00
73,825,000.00
2 Mataram 3 73,825,000.00
8,426,717,500.00 Peningkatan kesiapsagaan dan pencegahaan bencana
Pelatihan dan Pembentukan TRC PB 60 Orang 77,568,500.00 (3,331,500.00) (4.12)
Optimalisasi Tim Reaksi Cepat pada penanganan bencana 10 Orang 116,306,500.00 (93,193,500.00) (44.48) 62 Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa
Kebencanaan
45,740,000.00 (28,085,000.00) (38.04) Peningkatan dan pengembangan komunikasi dan informasi
bencana
50 Orang 45,740,000.00 (28,085,000.00) (38.04)
JUMLAH 8,334,016,500.00 (92,701,000.00) (1.10)
Mengesahkan, Mataram, 21 Oktober 2016
Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Drs. H. Supran, MM.
NIP. 19591231 199003 1 077 NIP.
Halaman 3
: 1 : 1 . 05 : 1 . 05 . 03 : 1 . 05 . 03 . 01 2 6 1,711,877,812.00 1 Mataram 3 61,600,000.00 2 Mataram 3 161,547,630.00 7 Mataram 3 120,264,000.00 8 Mataram 3 88,828,760.00 10 Mataram 3 53,400,050.00 11 Mataram 3 38,667,500.00 12 Mataram 3 13,694,000.00 13 Mataram 3 526,325,000.00 15 Mataram 3 10,080,000.00 17 Mataram 3 112,000,000.00 18 3 192,100,000.00 20 Provinsi NTB 3 196,346,292.00 24 Mataram 3 137,024,580.00 29 Mataram 3 0.00 2,845,289,640.00 3 Mataram 3 1,166,000,000.00 5 Mataram 3 793,050,000.00 22 Mataram 3 100,150,000.00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3 Unit 779,300,000.00 (13,750,000.00) (1.73)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 0.00 (100,150,000.00) (100.00)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,199,284,640.00 353,995,000.00 12.44
Pembangunan gedung kantor 1 Unit 1,791,270,000.00 625,270,000.00 53.63
Penyediaan jasa keamanan kantor 7 Orang 137,024,580.00 0.00 0.00
Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan peanggulangan bencana BPBD kab/kota
0.00 0.00 0.00
48.50 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
1 Tahun 214,154,000.00 17,807,708.00 9.07
Penyediaan makanan dan minuman 20 kali 133,230,000.00 21,230,000.00 18.96
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Jakarta dan kota lainnya
1 Tahun 285,259,472.00 93,159,472.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 65 Unit 484,495,000.00 (41,830,000.00) (7.95)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun 10,080,000.00 0.00 0.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30 buku 38,667,500.00 0.00 0.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 Tahun 13,694,000.00 0.00 0.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 88,828,760.00 0.00 0.00
Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 53,400,050.00 0.00 0.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun 156,647,630.00 (4,900,000.00) (3.03)
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 93,864,000.00 (26,400,000.00) (21.95)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,726,370,042.00 14,492,230.00 0.85
Penyediaan jasa surat menyurat 1 Unit 17,025,050.00 (44,574,950.00) (72.36)
(Rp)
1 3 4 5 7 8 9
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber
Dana JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN Bidang Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB Sub Unit Organisasi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Formulir
RKAP SKPD
2.2
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 201724 Mataram 3 634,713,640.00 26 Mataram 3 94,276,000.00 30 Mataram 3 57,100,000.00 43,531,000.00 1 3 25,294,000.00 4 Mataram 3 18,237,000.00 61,520,000.00 1 Mataram 3 61,520,000.00 24,850,000.00 1 Mataram 3 24,850,000.00 1,141,363,888.00 2 3 203,110,000.00 4 Provinsi NTB 3 752,907,000.00 5 Provinsi NTB 3 185,346,888.00 33,457,500.00 1 Provinsi NTB 3 33,457,500.00 841,652,000.00 5 3 490,323,500.00 7 Provinsi NTB 3 49,226,000.00
11 Kab Lombok Timur 3 56,747,500.00
15 3 207,260,000.00
19 Kab Lombok Timur 3 38,095,000.00
328,075,560.00
2 3 136,445,000.00
5 Mataram 3 78,299,760.00
14 Mataram 3 113,330,800.00
550,425,000.00
Pelatihan Kaji Cepat Darurat Bencana 55 Orang 0.00 (113,330,800.00) (100.00)
25 Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanganan Penangggulangan Bencana
621,275,000.00 70,850,000.00 12.87
Pelatihan Tanggap Darurat dan Evakuasi Pemuda Pelajar Kota Mataram, Kab Sumbawa, dan Kab
Lombok Utara
0.00 (136,445,000.00) (100.00)
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
1 dokumen 381,711,330.00 303,411,570.00 387.50
Geladi Penanggulangan Bencana 400 Orang 38,095,000.00 0.00 0.00
24 Program Penanganan Tanggap Darurat Dan Evakuasi/Penyelamatan Korban Bencana
381,711,330.00 53,635,770.00 16.35
Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Sekolah/Madrasah Aman Bencana
Kab Bima, Kab Sumbawa, Kab Lombok Utara, Kab
lombo
10 Sekolah 207,260,000.00 0.00 0.00
Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi BPBD 1 Dokumen 22,147,000.00 (27,079,000.00) (55.01)
Penyusunan Rencana Kontijensi 56,747,500.00 0.00 0.00
Sosialisasi pengurangan resiko bencana Mataram dan Luar
Daerah
2 Kegiatan 275,717,500.00 (214,606,000.00) (43.77)
Monitoring dan evaluasi kedaruratan bencana 1 Dokumen 63,457,500.00 30,000,000.00 89.67
22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
599,967,000.00 (241,685,000.00) (28.72)
Penanganan Darurat Bencana 100 % 23,102,819,888.00 22,917,473,000.00 12,364.64
9 Program Tanggap Darurat Bencana 63,457,500.00 30,000,000.00 89.67
Geladi posko dan geladi lapang penanggulangan bencana 2 kegiatan 127,610,000.00 (75,500,000.00) (37.17)
Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan penanganan bencana
40 Unit 344,400,000.00 (408,507,000.00) (54.26)
Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah 1 dOK 24,850,000.00 0.00 0.00
8 Program Siaga Darurat Bencana 23,574,829,888.00 22,433,466,000.00 1,965.50
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 Dokumen 61,520,000.00 0.00 0.00
7 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
24,850,000.00 0.00 0.00
Peningkatan mental dan fisik aparatur 2 Kegiatan 18,237,000.00 0.00 0.00
6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
61,520,000.00 0.00 0.00
Pendidikan dan pelatihan formal Jakarta dan
Provinsi Lainnya
1 tahun 25,294,000.00 0.00 0.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 36 Unit 57,100,000.00 0.00 0.00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43,531,000.00 0.00 0.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 27 Unit 477,338,640.00 (157,375,000.00) (24.79)
2 Provinsi NTB 3 153,625,000.00 4 3 0.00 8 3 96,800,000.00 12 Provinis NTB 3 300,000,000.00 0.00 1 3 0.00 474,141,500.00 2 Provinsi NTB 3 428,652,500.00 3 Provinsi NTB 3 45,489,000.00 29,900,000.00 2 Mataram 3 29,900,000.00 332,340,000.00 2 Mataram 3 332,340,000.00 8,418,423,900.00
Ir. H. MOHAMMAD RUM, MT NIP. 19660316 199402 1 001
JUMLAH 31,073,423,900.00 22,655,000,000.00 269.11
Mataram, 08 Agustus 2017
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
62 Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa Kebencanaan
282,940,000.00 (49,400,000.00) (14.86)
Peningkatan dan pengembangan komunikasi dan informasi bencana
50 Orang 282,940,000.00 (49,400,000.00) (14.86)
55 Peningkatan kesiapsagaan dan pencegahaan bencana 34,546,000.00 4,646,000.00 15.54
Pelatihan dan Pembentukan TRC PB 60 Orang 34,546,000.00 4,646,000.00 15.54
Penerapan Pengurangan Risiko Bencana menuju Desa Tangguh Bencana
5 Desa 398,652,500.00 (30,000,000.00) (7.00)
Monev kinerja desa tangguh bencana 1 Dokumen 60,489,000.00 15,000,000.00 32.98
Penyusunan Bulletin triwulanan kebencanaan 0.00 0.00 0.00
31 Peningkatan Partisipasi Dan Kapasitas Masyarakat Dalam PRB
459,141,500.00 (15,000,000.00) (3.16)
Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana 1 dokumen 300,000,000.00 0.00 0.00
27 Pengembangan Data / Informasi 0.00 0.00 0.00
Pelatihan terapi dan konseling psikis/trauma Kota Bima, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok
Teng
30 Orang 47,650,000.00 (49,150,000.00) (50.77)
Verifikasi tingkat kerusakan pascabencana 11 Dokumen 273,625,000.00 120,000,000.00 78.11
Halaman 4
(Rp) %
9 10