Rencana Aksi Kinerja Daerah Tahun 2017
1
TABEL 1
RENCANA AKSI KINERJA KABUPATEN KERINCI
DALAM MENCAPAI SASARAN PADA MISI 1 RPJMD KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014-2019
TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
(OUTCOME)
Target
Rincian Target Kinerja Per Triwulan
Program Pendukung
I
II
III
IV
MISI 1 : "Meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat berbasis pertanian, industri mikro, kecil dan menengah, serta pariwisata"
1 Meningkatnya rasio kemandirian daerah Rasio kemandirian daerah (Persen) 7,00 0.00 2.00 4.00 6.00 1
Program Penggalian dan Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi (Persen / ADHK) 6.60 6.30 6.40 6.50 6.60 1
Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan
Hortikultura
2 Program Peningkatan Teknologi Pertanian
3
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, ikan dan peningkatan fungsi KESMAVET
4 Program peningkatan produksi peternakan
5 Program Pembangunan dan Pengembangan Perikanan
6
Program pemberdayaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
3 Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp) 32 29 30 31 32 1
Rencana Aksi Kinerja Daerah Tahun 2017
2
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
(OUTCOME)
Target
Rincian Target Kinerja Per Triwulan
Program Pendukung
I
II
III
IV
2 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
3 Program peningkatan produksi
hasil peternakan
4 Program Peningkatan SDM
Petani
5 Program Peningkatan
Kemampuan Lembaga Petani
6 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
7
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
4
Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB (Persen)
2.68 2.65 2.66 2.67 2.68 1 Program pengembangan industri kecil dan menengah
2 Program peningkatan
kemampuan teknologi industri
3 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
4
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
5 Program Pembinaan Pedagang
kaki Lima dan Asongan
6
Program Peningkatan Pengendalian Bidang Perekonomian dan Pembangunan
7
Program pengembangan Koperasi dan usaha Micro kecil menengah (KUMKM)
5 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (Persen) 69,00 68,00 68,50 69,00 69,00 1
Rencana Aksi Kinerja Daerah Tahun 2017
3
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
(OUTCOME)
Target
Rincian Target Kinerja Per Triwulan
Program Pendukung
I
II
III
IV
2 Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga Kerja
3 Program Peningkatan dan
Pengembangan Investasi
4
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
6
Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PAD
Kontribusi pariwisata
terhadap PAD (Persen) 0,60 0,50
0,55
0,60 0,60 1
Program Pengembangan, Pengelolaan Pariwisata dan Budaya Lokal
Kerinci, April 2017
BUPATI KERINCI
Rencana Aksi Kinerja Daerah Tahun 2017
4
TABEL 2
RENCANA AKSI KINERJA KABUPATEN KERINCI
DALAM MENCAPAI SASARAN PADA MISI 2 RPJMD KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014-2019
TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
(OUTCOME)
Target
Rincian Target Kinerja Per Triwulan
Program Pendukung
I
II
III
IV
MISI 2 : "Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak, beriman dan bertaqwa"
1
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
Rata-Rata Lama Sekolah
(Tahun) 8,32 8,30 8,31 8,31 8,32 1 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan
Rata-rata Angka Partisipasi
Kasar (APK) 94,84 94,80 94,81 94,83 9,84 2
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
Angka Harapan Hidup
(Tahun) 72,35 69.24 70,00 71,00 72,35 1
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Angka Kematian Bayi per
1000 kelahiran hidup 9,90 8,50 9,00 9.50 9,90 2
Program Pengembangan, Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 1000 Kelahiran Hidup
160,00 150,00 155,00 160,00 160,00 3 Program Pengembangan Kepemudaan
Persentase balita gizi buruk 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 4
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (RSUD)
5
Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
6
Rencana Aksi Kinerja Daerah Tahun 2017
5
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
(OUTCOME)
Target
Rincian Target Kinerja Per Triwulan
Program Pendukung
I
II
III
IV
7
Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat
3 Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
Laju Pertumbuhan
Penduduk 0,35 0,34 0,34 0,35 0,35 1
Program Penataan Administrasi Kependudukan
2
Program Keluarga
Berencana, Ketahanan dan Keluarga Sejahtera
4 Menurunnya jumlah penduduk miskin Persentase masyarakat miskin 6.75 6,50 6,55 6,60 6,75 1 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial
2 Program Rehabilitasi dan
Jaminan Sosial
3
Program Peningkatan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana
4 Program Peningkatan
Tanggap Darurat Bencana
5 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6
Program Bina Sosial, Pendidikan dan Kemasyarakatan
7
Program Pemgembangan Lembaga Ekonomi dan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
8
Program Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera
9
Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender, Kualitas,
Rencana Aksi Kinerja Daerah Tahun 2017
6
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
(OUTCOME)
Target
Rincian Target Kinerja Per Triwulan
Program Pendukung
I
II
III
IV
5
Meningkatnya prestasi kafilah pada MTQ tingkat Provinsi Jambi
Tingkat Prestasi Kafilah pada
MTQ Provinsi Jambi IV IV IV IV IV 1
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Keagamaan
6
Meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama
Indeks Kerukunan Umat
Beragama Baik Baik Baik Baik Baik 1
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3
Program Pencegahan Dini dan Pemberdayaan
Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan
Ketertiban
4 Program Pendidikan Politik Masyarakat
Kerinci, April 2017
BUPATI KERINCI
Rencana Aksi Kinerja Daerah Tahun 2017
7
TABEL 3
RENCANA AKSI KINERJA KABUPATEN KERINCI
DALAM MENCAPAI SASARAN PADA MISI 3 RPJMD KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014-2019
TAHUN 2017
NO SASARAN STRAEGIS INDIKATOR KINERJA
(OUTCOME)
Target
Rincian Target Kinerja Per Triwulan
Program Pendukung
I
II
III
IV
MISI 3 : "Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi antar sektor"
1 Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan
Persentase kondisi jalan kabupaten dalam kondisi
mantap 40,00 35,00 35,50 40,00 40,00 1
Program pembangunan sarana dan prasarana
Panjang Jalan baru yang
terbangun 37,00 36,00 36,50 36,50 37,00 2 Program Peningkatan
Rehabilitasi Kebinamargaan
3
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah
4
Program rehabilitasi sarana dan prasarana pekerjaan umum
5 Pogram peningkatan pelayanan angkutan
6
Program Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
7 Program peningkatan dan
pengamanan lalulintas
2 Meningkatnya kualitas infrastruktur jembatan
Jumlah Jembatan yang
terbangun 6,00 5,00 5,00 6,00 6,00 1
Rencana Aksi Kinerja Daerah Tahun 2017
8
NO SASARAN STRAEGIS INDIKATOR KINERJA
(OUTCOME)
Target
Rincian Target Kinerja Per Triwulan
Program Pendukung
I
II
III
IV
Persentase kondisi jembatan
dalam kondisi baik 90 89 89 90 90 2
Program Peningkatan Rehabilitasi Kebinamargaan
3
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah
3 Meningkatnya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi
Rasio layanan irigasi
(Persen) 79,48 52.83 54.50 57.00 60.00 1
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana wilayah
Persentase Irigasi dalam
Kondisi Baik 45,05 45,01 45,03 45,04 45,05 2
Program pembangunan sarana dan prasarana
4
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi
Persentase rumah tangga
pengguna air bersih 80 75,55 78,00 80,00 80.00 1
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah
Jumlah Kapasitas Produksi Sumber Air Baku /air permukaan (liter/detik)
460 450 455 460 460 2 Program PAMSIMAS
5
Meningkatnya Pemenuhan
Kebutuhan Listrik Rasio Elektrifikasi 85,00 75 75,55 80,00 85,00 1
Program pembangunan sarana dan prasarana
6
Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas
Jumlah Kecelakaan Lalu
Lintas 10,00 9,00 9.50 10,00 10,00 1
Program Pengembangan Data dan Informasi lalu lintas
2 Program Peningkatan pelayanan angkutan
3
Rencana Aksi Kinerja Daerah Tahun 2017
9
NO SASARAN STRAEGIS INDIKATOR KINERJA
(OUTCOME)
Target
Rincian Target Kinerja Per Triwulan
Program Pendukung
I
II
III
IV
4
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
Kerinci, April 2017
BUPATI KERINCI
Rencana Aksi Kinerja Daerah Tahun 2017
10
TABEL 4
RENCANA AKSI KINERJA KABUPATEN KERINCI
DALAM MENCAPAI SASARAN PADA MISI 4 RPJMD KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014-2019
TAHUN 2017
NO SASARAN STRAEGIS INDIKATOR KINERJA
(OUTCOME)
Target
Rincian Target Kinerja Per Triwulan
Program Pendukung
I
II
III
IV
MISI 4 : "Meningkatkan Kualitas Ekosistem Yang Berbasis Sumber Daya Lokal"
1 Meningkatnya pelestarian
lingkungan hidup Kualitas Air Permukaan Kelas II Kelas II Kelas II Kelas II Kelas II 1
Program Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian LH
Indeks Standar
Pencemaran Udara (ISPU) ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 2
Program Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Kerusakan Tanah Untuk
Produksi Biomassa BML BML BML BML BML 3
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Persentase Luasan Ruang
Terbuka Hijau 1,06 1,05 1,05 1,06 1,06 4
Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim
5
Program peningkatan, pengendalian sumber daya alam (SDA)
2
Meningkatnya Pelestarian Sumber Daya Alam
Persentase Luas Lahan
Tanaman Lokal 22,40 22,30 22,35 22,40 22,40 1
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Lingkungan
Kerinci, April 2017
BUPATI KERINCI
Rencana Aksi Kinerja Daerah Tahun 2017
11
TABEL 5
RENCANA AKSI KINERJA KABUPATEN KERINCI
DALAM MENCAPAI SASARAN PADA MISI 5 RPJMD KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014-2019
TAHUN 2017
NO SASARAN STRAEGIS INDIKATOR KINERJA
(OUTCOME)
Target
Rincian Target Kinerja Per Triwulan
Program Pendukung
I
II
III
IV
MISI 5 : "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bermartabat, berwibawa, amanah dan bermoral"
1
Meningkatnya Efisiensi
Pengelolaan Keuangan Daerah Efisiensi Pengelolaan
Keuangan Daerah
90,24 9,23 9,23 9,24 9,24 1
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
2
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2
Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan daerah
Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah
WTP WTP WTP WTP WTP 1
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
3
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah
3
Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat Baik Baik Baik Baik Baik 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Rencana Aksi Kinerja Daerah Tahun 2017
12
NO SASARAN STRAEGIS INDIKATOR KINERJA
(OUTCOME)
Target
Rincian Target Kinerja Per Triwulan
Program Pendukung
I
II
III
IV
Aparatur
3 Program peningkatan
disiplin aparatur
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
6
Program Penataan Administrasi Kependudukan
7
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
8
Program Optimalisasi Pelayanan dan penerbitan Perizinan
9
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
10
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
11
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Keagamaan
12
Program Peningkatan Keamanan da Kenyamanan Lingkungan
13 Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Rencana Aksi Kinerja Daerah Tahun 2017
13
NO SASARAN STRAEGIS INDIKATOR KINERJA
(OUTCOME)
Target
Rincian Target Kinerja Per Triwulan
Program Pendukung
I
II
III
IV
15
Program Pencegahan Dini dan Pemberdayaan
Masyarakat Untuk Menjaga Ketenteraman dan
Ketertiban
16
Program Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
17
Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa
18
Program Peningkatan, Pembinaan, Fasilitasi Keuangan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
19
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
20
Program Peningkatan Penataan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Desa
21
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
22 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
23 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa
24 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen
25
Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi
26
Rencana Aksi Kinerja Daerah Tahun 2017
14
NO SASARAN STRAEGIS INDIKATOR KINERJA
(OUTCOME)
Target
Rincian Target Kinerja Per Triwulan
Program Pendukung
I
II
III
IV
27
Program Peran Serta KORPRI Dalam Pembangunan
28
Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial
29
Program Penataan Kembali Tata Pemerintahan Secara Profesional dan proposional
30
Program Peningkatan Pelayanan Primer Terhadap SKPD dan Masyarakat
Kerinci, April 2017
BUPATI KERINCI