• Tidak ada hasil yang ditemukan

REALISASI BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "REALISASI BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN"

Copied!
89
0
0

Teks penuh

(1)

REALISASI BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

per 30 September 2011

TAHUN ANGGARAN 2011

URAIAN ANGGARAN

KODE

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

SISA ANGGARAN REALISASI

1.01 . 1.01.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.562.026.000,00 7.422.107.500,00 703.101.623,00 0,00 8.125.209.123,00 64,68 4.436.816.877,00 245.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 0,00 142.227.833,00 0,00 142.227.833,00 58,05 102.772.167,00

Listrik

208.400.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 102.081.850,00 0,00 102.081.850,00 48,98 106.318.150,00

350.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 204.650.000,00 0,00 204.650.000,00 58,47 145.350.000,00

300.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 180.656.750,00 0,00 180.656.750,00 60,22 119.343.250,00

24.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 0,00 11.659.800,00 0,00 11.659.800,00 48,58 12.340.200,00

Bangunan Kantor

21.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 47,62 11.000.000,00

Perundang-undangan

124.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 39.035.390,00 0,00 39.035.390,00 31,48 84.964.610,00

70.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0,00 12.790.000,00 0,00 12.790.000,00 18,27 57.210.000,00

11.219.626.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 7.422.107.500,00 0,00 0,00 7.422.107.500,00 66,15 3.797.518.500,00

Perkantoran

1.01 . 1.01.01.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 256.000.000,00 80.705.410,00

aparatur

31,53

0,00 80.705.410,00 0,00 175.294.590,00

65.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 26.998.200,00 0,00 26.998.200,00 41,54 38.001.800,00

131.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 0,00 34.892.000,00 0,00 34.892.000,00 26,64 96.108.000,00

Dinas/Operasional

60.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0,00 18.815.210,00 0,00 18.815.210,00 31,36 41.184.790,00

1.01 . 1.01.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 145.000.000,00 92.000.000,00

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

63,45

75.060.000,00 16.940.000,00 0,00 53.000.000,00

45.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 28.800.000,00 13.200.000,00 0,00 42.000.000,00 93,33 3.000.000,00

Realisasi Kinerja SKPD

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 46.260.000,00 3.740.000,00 0,00 50.000.000,00 50,00 50.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 15.01 Pemberian Beasiswa Anak Usia Dini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 15.02 Pelatihan Pendidikan PAUD Berbasis Potensi Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 15.03 Jambore PAUDNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 15.04 Penunjang Kegiatan TK Pembina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 256.104.721.000,00 130.583.230.759,00

Tahun

50,99

9.874.313.363,00 119.358.083.150,00 1.350.834.246,00 125.521.490.241,00

3.908.800.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.09 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 379.725.000,00 1.478.673.400,00 75.301.600,00 1.933.700.000,00 49,47 1.975.100.000,00 Pendidikan Kecamatan Medan Satria dari dana BOS

3.361.200.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.10 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 336.120.000,00 1.339.880.000,00 0,00 1.676.000.000,00 49,86 1.685.200.000,00

Pendidikan Kecamatan Bantargebang dari dana BOS

(2)

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % 7.172.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.11 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 717.200.000,00 2.660.020.000,00 158.580.000,00 3.535.800.000,00 49,30 3.636.200.000,00 Pendidikan Kecamatan Rawalumbu dari dana BOS

6.036.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.12 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 259.476.025,00 2.547.280.768,00 103.643.207,00 2.910.400.000,00 48,22 3.125.600.000,00 Pendidikan Kecamatan Mustika Jaya dari dana BOS

25.729.525.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.13 Penyelenggaraan Pendidikan Dana BOS Pusat Tingkat 2.525.696.900,00 10.110.631.739,00 214.671.972,00 12.851.000.611,00 49,95 12.878.524.389,00 SMPN (Dana Bos Pusat)

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.14 Dana Pendamping Bos Pusat SD dan SMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

6.587.134.800,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.16 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 0,00 4.865.335.000,00 0,00 4.865.335.000,00 73,86 1.721.799.800,00

Pendidikan Kecamatan Bekasi Utara

5.153.532.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.17 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 0,00 3.853.899.000,00 0,00 3.853.899.000,00 74,78 1.299.633.000,00

Pendidikan Kecamatan Bekasi Barat

6.658.047.600,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.18 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 11.430.000,00 4.849.661.600,00 0,00 4.861.091.600,00 73,01 1.796.956.000,00

Pendidikan Kecamatan Bekasi Timur

3.811.480.800,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.19 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 0,00 2.831.535.000,00 0,00 2.831.535.000,00 74,29 979.945.800,00

Pendidikan Kecamatan Bekasi Selatan

2.282.886.600,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.20 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 0,00 1.701.000.000,00 0,00 1.701.000.000,00 74,51 581.886.600,00

Pendidikan Kecamatan Pondokmelati

4.467.953.400,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.21 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 0,00 3.339.567.000,00 0,00 3.339.567.000,00 74,74 1.128.386.400,00

Pendidikan Kecamatan Pondokgede

4.526.694.600,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.22 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 0,00 3.369.794.000,00 0,00 3.369.794.000,00 74,44 1.156.900.600,00

Pendidikan Kecamatan Jatiasih

1.742.308.800,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.23 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 0,00 1.295.406.000,00 0,00 1.295.406.000,00 74,35 446.902.800,00

Pendidikan Kecamatan Jatisampurna

2.514.676.200,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.24 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 0,00 1.838.039.000,00 0,00 1.838.039.000,00 73,09 676.637.200,00

Pendidikan Kecamatan Medan Satria

2.169.902.400,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.25 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 0,00 1.586.907.000,00 0,00 1.586.907.000,00 73,13 582.995.400,00

Pendidikan Kecamatan Bantargebang

4.743.137.400,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.26 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 0,00 3.336.543.000,00 0,00 3.336.543.000,00 70,34 1.406.594.400,00

Pendidikan Kecamatan Rawalumbu

3.384.416.400,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.27 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 11.430.000,00 2.530.613.400,00 0,00 2.542.043.400,00 75,11 842.373.000,00

Pendidikan Kecamatan Mustika Jaya

53.944.400.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.28 Penyelenggaraan Bebas Biaya Pendidikan tingkat SMPN 0,00 40.343.100.000,00 0,00 40.343.100.000,00 74,79 13.601.300.000,00

6.886.700.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.29 Pemberian Subsidi Biaya Pendidikan Untuk Siswa 0,00 4.028.460.000,00 0,00 4.028.460.000,00 58,50 2.858.240.000,00

MIN/Swasta, Salafiyah, SD Swasta dan SDLB Se Kota Bekasi

250.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.30 Pelaksanaan UN SD dan UN SMP 0,00 126.849.375,00 0,00 126.849.375,00 50,74 123.150.625,00

18.970.210.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.31 Penyediaan Sarana Penunjang Peningkatan Mutu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.970.210.000,00

Pendidikan SD/SDLB (DAK)

5.677.490.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.32 Penyediaan Sarana Penunjang Peningkatan Mutu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.677.490.000,00

Pendidikan SMP Negeri / Swasta (DAK)

5.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.33 Pengadaan Alat IPA Guru SD dengan Metode SEQIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00

(Banprov)

2.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.34 Pengadaan Alat Praktek Robotik Untuk SLA dan SLTP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

(Banprov)

1.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.35 Pengadaan KIT Guru IPA SD (Saint KIT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.36 Pengadaan KIT Pembelajaran IPS SD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.37 Alat Peraga Penunjang Pelajaran Matematika SD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.38 Alat Peraga Penunjang Pelajaran Matematika SMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.39 Pengadaan Atlas Tematik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

50.000.000,00

(3)

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % 193.640.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.45 Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.640.000,00

Terbuka (Banprov)

10.370.585.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.46 Beasiswa Pendidikan Dasar (Banprov) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.370.585.000,00

10.330.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.01 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 1.048.779.400,00 3.981.886.693,00 120.905.680,00 5.151.571.773,00 49,87 5.178.428.227,00 Pendidikan Kecamatan Bekasi Utara dari dana BOS

8.342.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.02 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 858.785.000,00 3.155.131.500,00 73.183.500,00 4.087.100.000,00 48,99 4.254.900.000,00 Pendidikan Kecamatan Bekasi Barat dari dana BOS

10.296.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.03 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 1.029.600.000,00 3.888.482.996,00 218.917.004,00 5.137.000.000,00 49,89 5.159.000.000,00 Pendidikan Kecamatan Bekasi Timur dari dana BOS

6.048.400.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.04 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 598.240.000,00 2.344.602.363,00 44.557.637,00 2.987.400.000,00 49,39 3.061.000.000,00 Pendidikan Kecamatan Bekasi Selatan dari dana BOS

3.631.200.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.05 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 363.120.000,00 1.391.325.000,00 61.155.000,00 1.815.600.000,00 50,00 1.815.600.000,00 Pendidikan Kecamatan Pondokmelati dari dana BOS

7.226.400.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.06 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 721.885.000,00 2.723.331.300,00 141.583.700,00 3.586.800.000,00 49,63 3.639.600.000,00 Pendidikan Kecamatan Pondokgede dari dana BOS

7.132.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.07 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 693.504.038,00 2.736.800.016,00 116.384.946,00 3.546.689.000,00 49,73 3.585.311.000,00 Pendidikan Kecamatan Jatiasih dari dana BOS

2.806.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.08 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 278.822.000,00 1.093.828.000,00 21.950.000,00 1.394.600.000,00 49,70 1.411.400.000,00 Pendidikan Kecamatan Jatisampurna dari dana BOS

1.01 . 1.01.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 18.377.440.000,00 22.750.000,00 12.128.482.500,00 0,00 12.151.232.500,00 66,12 6.226.207.500,00 16.277.440.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 17.01 Penyelenggaraan Bersubsidi Pendidikan SMA/SMK 22.750.000,00 12.128.482.500,00 0,00 12.151.232.500,00 74,65 4.126.207.500,00 Negeri

2.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 17.02 Pengadaan Meubeleir SDN, SMPN & SMAN/SMKN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 17.03 Pelatihan Robotik Tingkat SMPN dan SMAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 815.000.000,00 0,00 95.955.000,00 0,00 95.955.000,00 11,77 719.045.000,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 18.01 Gelar Karya PNFI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

170.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 18.05 pelatihan keterampilan komputer bagi anak putus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00

sekolah di kec. Pondok melati

170.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 18.06 Pelatihan keterampilan salon kecantikan bagi anak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00

putus sekolah

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 18.16 Dialog interaktif Tentang Pendidikan Anak Dirumah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 18.17 Pelatihan Jurnalistik Pelajar SMA se-Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 18.18 Pelatihan Dasar Kepemimpinan Siswa LDKS Pengurus 0,00 50.925.000,00 0,00 50.925.000,00 50,93 49.075.000,00

OSIS SMP Kota Bekasi

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 18.19 Pelatihan Tahunan IKOSI SMA/SMK Tahun 2011 Kota 0,00 45.030.000,00 0,00 45.030.000,00 45,03 54.970.000,00

Bekasi

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 18.20 Penyelenggaraan OSIS Award SMA/SMK II tahun 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

Kota Bekasi

1.01 . 1.01.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 12.404.217.600,00 7.781.749.000,00

Kependidikan

62,73

7.691.936.000,00 89.813.000,00 0,00 4.622.468.600,00

250.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 20.01 Penyelenggaraan Pendidikan Program S1 Tutor PAUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

7.646.817.600,00

1.01 . 1.01.01.01 . 20.02 Pemberian Tambahan Penghasilan guru honorer 7.615.806.000,00 0,00 0,00 7.615.806.000,00 99,59 31.011.600,00

RA/MDA/MI/Mts/MA (Luncuran Ta. 2010)

1.852.400.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 20.03 Pemberian Tambahan Penghasilan Tutor KB/TK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.852.400.000,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 20.04 Pelatihan Manajemen Penyelenggara Program PNFI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

1.100.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 20.05 Peningkatan KBM pada Sekolah Swasta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 20.06 Pengelolaan Sertifikasi Guru 36.680.000,00 18.390.000,00 0,00 55.070.000,00 73,43 19.930.000,00

(4)

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % 50.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 20.07 Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Guru Non 39.450.000,00 10.550.000,00 0,00 50.000.000,00 100,00 0,00

Sertifikasi

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 20.08 Peningkatan Penyusunan dan Verifikasi Dokumen KTSP 0,00 60.873.000,00 0,00 60.873.000,00 60,87 39.127.000,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 20.09 Pelatihan Komputer bagi Tenaga Pengajar dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

Administrasi Sekolah Dasar

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 20.10 Peningkatan Kompetensi Guru melalui MGMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 20.11 Lomba IT dan Karya Ilmiah Remaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

155.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 20.12 Pelatihan Guru Bahasa Inggris Untuk Guru SDN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 20.13 Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Pengajar SMP Se-Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

Bekasi

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 20.14 Dialog Interaktif Tentang Cara Mengajar Menyenangkan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

Untuk Guru-guru SD

600.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 20.15 Peningkatan Kapasitas Guru Mulok Budaya, Sejarah dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00

Budaya Bekasi

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 20.16 Pelaksanaan Penyaluran Dana Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

GURU Non PNS

1.01 . 1.01.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3.778.431.600,00 69.720.000,00 199.025.000,00 0,00 268.745.000,00 7,11 3.509.686.600,00 1.578.431.600,00

1.01 . 1.01.01.01 . 22.01 Peningkatan Sarana Prasarana SD/MI, SMP/MTs Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.578.431.600,00

dan Swasta (Luncuran DAK TA.2008)

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 22.02 Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru 0,00 42.025.000,00 0,00 42.025.000,00 21,01 157.975.000,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 22.03 Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

1.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 22.04 Pengadaan Microscope dan Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 22.05 Pelatihan Komputer Staf Tata Usaha SMPN 0,00 79.200.000,00 0,00 79.200.000,00 79,20 20.800.000,00

600.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 22.06 Pengadaan Buku Raport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 22.07 Pelaksanaan Rapat Kerja Dinas Pendidikan 69.720.000,00 77.800.000,00 0,00 147.520.000,00 98,35 2.480.000,00

25.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 22.08 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

Pendidikan

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 22.09 Pengawasan Sarana Prasarana Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.01 . 1.18.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 1.309.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.000.000,00

100.000.000,00

1.01 . 1.18.01.01 . 18.03 Pelatihan Komputer Bagi Siswa SMA/SMK yang tidak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

lanjut ke Perguruan Tinggi

100.000.000,00

1.01 . 1.18.01.01 . 18.04 Kursus Operator Komputer Bagi Pemuda Produktif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00

1.01 . 1.18.01.01 . 18.07 Pelatihan Service Komputer Karang Taruna Kec. Bekasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

Utara

184.000.000,00

1.01 . 1.18.01.01 . 18.08 Pelatihan Teknisi & Jaringan Komputer untuk anak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.000.000,00

SMA/SMK Putus Sekolah

150.000.000,00

1.01 . 1.18.01.01 . 18.09 Pelatihan Desain grafis untuk pemuda Putus Sekolah di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

Bekasi Utara

150.000.000,00

1.01 . 1.18.01.01 . 18.10 Pelatihan Wirausaha Pemuda bidang Design Grafis dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

Percetakan

100.000.000,00

1.01 . 1.18.01.01 . 18.11 Pelatihan Komputer untuk Pemuda Karang Taruna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

Se-Kota Bekasi

50.000.000,00

1.01 . 1.18.01.01 . 18.12 Pelatihan pendirian usaha makanan siap saji bagi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

pemuda/perempuan siap usaha Kecamatan Bekasi Utara

100.000.000,00

1.01 . 1.18.01.01 . 18.13 Pelatihan tentang Konsep Ramah Lingkungan untuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

pemuda Kec. Bekasi Utara

175.000.000,00

1.01 . 1.18.01.01 . 18.14 Pelatihan Photography untuk Pemuda Karang Taruna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

(5)

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % 100.000.000,00

1.01 . 1.18.01.01 . 18.15 Pelatihan Photography Bagi para Pemuda Karangtaruna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

Kec.Medan satria

1.01 . 1.20.03.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00

1.01 . 1.20.03.01 . 18.02 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Madrasah Ibtidaiyah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.265.079.000,00 206.104.000,00 339.227.443,00 0,00 545.331.443,00 43,11 719.747.557,00 7.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 240.000,00 540.000,00 0,00 780.000,00 11,14 6.220.000,00

132.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 0,00 77.986.343,00 0,00 77.986.343,00 59,08 54.013.657,00

Listrik

10.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 59,50 4.050.000,00

Dinas/Operasional

79.455.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.455.000,00

40.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 6.345.000,00 0,00 6.345.000,00 15,86 33.655.000,00

106.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 29.383.800,00 0,00 29.383.800,00 27,72 76.616.200,00

106.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 49.443.300,00 0,00 49.443.300,00 46,64 56.556.700,00

20.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 0,00 14.116.000,00 0,00 14.116.000,00 70,58 5.884.000,00

Bangunan Kantor

0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.500.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 0,00 7.825.000,00 0,00 7.825.000,00 62,60 4.675.000,00

Perundang-undangan

92.155.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 22.975.000,00 0,00 22.975.000,00 24,93 69.180.000,00

350.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0,00 124.663.000,00 0,00 124.663.000,00 35,62 225.337.000,00

300.969.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 201.364.000,00 0,00 0,00 201.364.000,00 66,91 99.605.000,00

Perkantoran

9.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 50,00 4.500.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 299.000.000,00 131.574.700,00

aparatur

44,00

0,00 131.574.700,00 0,00 167.425.300,00

24.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 100,00 0,00

275.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 0,00 107.574.700,00 0,00 107.574.700,00 39,12 167.425.300,00

Dinas/Operasional

1.02 . 1.02.01.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

60.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 30.000.000,00 5.783.500,00

Aparatur

19,28

0,00 5.783.500,00 0,00 24.216.500,00

30.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 05.04 Pelatihan Pengembangan SDM Kesehatan 0,00 5.783.500,00 0,00 5.783.500,00 19,28 24.216.500,00

1.02 . 1.02.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 50.850.000,00 0,00

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00

0,00 0,00 0,00 50.850.000,00

23.400.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.400.000,00

27.450.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.450.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 12.950.547.000,00 14.100.000,00 75.464.690,00 2.079.000,00 91.643.690,00 0,71 12.858.903.310,00 110.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 15.01 Pelayanan Pergudangan dan Distribusi pada UPTD 10.300.000,00 38.985.190,00 0,00 49.285.190,00 44,80 60.714.810,00

Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Farmasi

80.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 15.02 UPTD Laboratorium kesehatan Daerah 3.800.000,00 36.479.500,00 0,00 40.279.500,00 50,35 39.720.500,00

(6)

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % 9.043.133.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 15.03 Penyediaan obat dan Perbekalan Kesehatan (Luncuran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.043.133.000,00

DAK 2010 + DAK 2011)

1.032.305.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 15.04 Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi (DAK) 0,00 0,00 840.000,00 840.000,00 0,08 1.031.465.000,00

2.685.109.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 15.05 Pembangunan Baru dan Rehabilitasi Instalasi Farmasi 0,00 0,00 1.239.000,00 1.239.000,00 0,05 2.683.870.000,00

(DAK)

1.02 . 1.02.01.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8.135.868.800,00 563.034.000,00 2.970.953.976,00 0,00 3.533.987.976,00 43,44 4.601.880.824,00 260.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.01 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 14.210.000,00 87.537.001,00 0,00 101.747.001,00 39,13 158.252.999,00

Puskesmas Seroja

182.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.02 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 13.470.000,00 68.862.392,00 0,00 82.332.392,00 45,24 99.667.608,00

Puskesmas Teluk Pucung

210.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.03 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 10.260.000,00 92.100.370,00 0,00 102.360.370,00 48,74 107.639.630,00

Puskesmas Kaliabang Tengah

250.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.04 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 16.065.000,00 106.524.656,00 0,00 122.589.656,00 49,04 127.410.344,00

Puskesmas Pejuang

210.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.05 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 18.120.000,00 115.837.846,00 0,00 133.957.846,00 63,79 76.042.154,00

Puskesmas Rawa Tembaga

132.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.06 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 6.000.000,00 45.426.940,00 0,00 51.426.940,00 38,96 80.573.060,00

Puskesmas Bintara Jaya

180.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.07 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 7.000.000,00 77.909.261,00 0,00 84.909.261,00 47,17 95.090.739,00

Puskesmas Aren Jaya

335.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.08 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 10.700.000,00 106.067.527,00 0,00 116.767.527,00 34,86 218.232.473,00

Puskesmas Jati Asih

190.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.09 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 5.720.000,00 81.139.209,00 0,00 86.859.209,00 45,72 103.140.791,00

Puskesmas Jati Warna

200.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.10 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 17.810.000,00 113.440.870,00 0,00 131.250.870,00 65,63 68.749.130,00

Puskesmas Jati Makmur

280.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.11 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 28.695.000,00 104.244.572,00 0,00 132.939.572,00 47,48 147.060.428,00

Puskesmas Mustika Jaya

450.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.12 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 64.420.000,00 240.494.508,00 0,00 304.914.508,00 67,76 145.085.492,00

Puskesmas Bojong Rawa Lumbu

600.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.13 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 68.170.000,00 313.533.525,00 0,00 381.703.525,00 63,62 218.296.475,00

Puskesmas Pondok Gede

560.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.14 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 33.840.000,00 154.968.074,00 0,00 188.808.074,00 33,72 371.191.926,00

Puskesmas Jati Sampurna

696.973.800,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.15 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 50.660.000,00 236.183.163,00 0,00 286.843.163,00 41,16 410.130.637,00

Puskesmas Bantar Gebang I

110.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.16 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 14.560.000,00 38.330.588,00 0,00 52.890.588,00 48,08 57.109.412,00

Puskesmas Marga Mulya

154.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.17 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 14.060.000,00 83.059.729,00 0,00 97.119.729,00 63,06 56.880.271,00

Puskesmas Kota Baru

137.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.18 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 9.650.000,00 41.634.926,00 0,00 51.284.926,00 37,43 85.715.074,00

Puskesmas Bintara

120.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.19 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 13.720.000,00 63.038.972,00 0,00 76.758.972,00 63,97 43.241.028,00

Puskesmas Kranji

110.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.20 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 7.370.000,00 37.755.382,00 0,00 45.125.382,00 41,02 64.874.618,00

Puskesmas Perumnas II

100.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.21 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 11.619.000,00 49.017.201,00 0,00 60.636.201,00 60,64 39.363.799,00

Puskesmas Marga Jaya

130.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.22 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 8.920.000,00 53.322.817,00 0,00 62.242.817,00 47,88 67.757.183,00

Puskesmas Pekayon Jaya

140.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.23 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 8.600.000,00 54.689.812,00 0,00 63.289.812,00 45,21 76.710.188,00

(7)

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % 400.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.24 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 34.700.000,00 130.905.912,00 0,00 165.605.912,00 41,40 234.394.088,00

Puskesmas Karang Kitri

130.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.25 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 4.240.000,00 55.092.589,00 0,00 59.332.589,00 45,64 70.667.411,00

Puskesmas Duren Jaya

149.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.26 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 7.680.000,00 62.820.775,00 0,00 70.500.775,00 47,32 78.499.225,00

Puskesmas Wisma Jaya

105.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.27 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 12.330.000,00 57.636.012,00 0,00 69.966.012,00 66,63 35.033.988,00

Puskesmas Bojong Menteng

130.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.28 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 10.850.000,00 50.245.314,00 0,00 61.095.314,00 47,00 68.904.686,00

Puskesmas Pengasinan

140.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.29 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 6.440.000,00 60.916.507,00 0,00 67.356.507,00 48,11 72.643.493,00

Puskesmas Jatirahayu

145.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.30 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 16.830.000,00 62.222.316,00 0,00 79.052.316,00 54,52 65.947.684,00

Puskesmas Jatibening

100.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.31 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 7.515.000,00 43.810.210,00 0,00 51.325.210,00 51,33 48.674.790,00

Puskesmas Jatiluhur

100.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.32 Pembinaan Unit Pelayanan Kesehatan Swasta 0,00 28.771.000,00 0,00 28.771.000,00 28,77 71.229.000,00

50.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.33 Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji 1.550.000,00 10.274.000,00 0,00 11.824.000,00 23,65 38.176.000,00

126.145.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.34 Operasi Katarak Masal untuk Masyarakat Tidak Mampu 7.260.000,00 42.060.000,00 0,00 49.320.000,00 39,10 76.825.000,00

23.750.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.35 Siaga Bencana dan Posko Kesehatan pada Hari-Hari 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 4,55 22.670.000,00

Besar dan Keagamaan

750.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.36 Penyelenggaraan Pelayanan ASKES dan JAMSOSTEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00

50.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.37 Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 100.000.000,00 4.900.000,00 58.140.415,00 0,00 63.040.415,00 63,04 36.959.585,00

100.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 17.01 Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Obat, 4.900.000,00 58.140.415,00 0,00 63.040.415,00 63,04 36.959.585,00

Kosmetik dan Bahan Berbahaya

1.02 . 1.02.01.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 464.069.734,00 210.165.734,00

Masyarakat

45,29

77.400.000,00 124.965.734,00 7.800.000,00 253.904.000,00

314.069.734,00

1.02 . 1.02.01.01 . 19.01 Sosialisasi Dampak Merokok (DBHCHT 2010) 77.400.000,00 109.788.734,00 0,00 187.188.734,00 59,60 126.881.000,00

150.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 19.02 Penyelenggaraan Kesekretariatan Tim Pembina Kota 0,00 15.177.000,00 7.800.000,00 22.977.000,00 15,32 127.023.000,00

Sehat

1.02 . 1.02.01.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 577.200.000,00 2.150.000,00 4.652.000,00 0,00 6.802.000,00 1,18 570.398.000,00

300.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 20.01 Pelaksanaan PMT Kepada Balita Kurang Gizi dari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

Keluarga Miskin

50.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 20.02 Perbaikan Gizi Masyarakat 2.150.000,00 4.652.000,00 0,00 6.802.000,00 13,60 43.198.000,00

30.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 20.03 Pelatihan Makanan Bergizi Bagi Ibu dan Anak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

197.200.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 20.04 Pencegahan dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.200.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 376.145.000,00 2.100.000,00 41.839.000,00 0,00 43.939.000,00 11,68 332.206.000,00

76.145.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 21.01 Pengawasan kualitas air Kota Bekasi 0,00 15.950.000,00 0,00 15.950.000,00 20,95 60.195.000,00

100.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 21.02 Penyehatan Lingkungan Binaan P2WKSS 2.100.000,00 12.239.000,00 0,00 14.339.000,00 14,34 85.661.000,00

200.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 21.03 Penyelenggaraan Kesekretariatan STBM (Sanitasi Total 0,00 13.650.000,00 0,00 13.650.000,00 6,83 186.350.000,00

Berbasis Masyarakat) Kota Bekasi

1.02 . 1.02.01.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 576.000.000,00 250.328.663,00

Penyakit Menular

43,46

124.400.000,00 125.928.663,00 0,00 325.671.337,00

200.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.01 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD 0,00 76.056.000,00 0,00 76.056.000,00 38,03 123.944.000,00

(8)

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % 250.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.02 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Filariasis 121.300.000,00 19.567.163,00 0,00 140.867.163,00 56,35 109.132.837,00

(kaki gajah)

30.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.03 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 45,00 16.500.000,00

20.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.04 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV 0,00 4.115.500,00 0,00 4.115.500,00 20,58 15.884.500,00

76.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.05 Pelaksanaan Surveylance Epidemiologi 3.100.000,00 12.690.000,00 0,00 15.790.000,00 20,78 60.210.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 25.000.000,00 500.000,00 7.405.000,00 0,00 7.905.000,00 31,62 17.095.000,00

25.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 23.01 Surveilance ISO 9001-2008 500.000,00 7.405.000,00 0,00 7.905.000,00 31,62 17.095.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 18.300.000.000,00 39.950.000,00 9.941.544.740,00 10.700.000,00 9.992.194.740,00 54,60 8.307.805.260,00 16.300.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 24.01 Penyelenggaraan JAMKESDA untuk Keluarga Miskin 39.950.000,00 9.941.544.740,00 10.700.000,00 9.992.194.740,00 61,30 6.307.805.260,00 diluar Jamkesmas dan SKTM Diluar RSUD

2.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 24.02 Peningkatan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

Kuota Jamkesmas

1.02 . 1.02.01.01 . 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 300.000.000,00 40.941.900,00

Balita

13,65

525.000,00 40.416.900,00 0,00 259.058.100,00

250.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 29.01 Crash Program Imunisasi Campak dan Polio 0,00 24.334.000,00 0,00 24.334.000,00 9,73 225.666.000,00

50.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 29.02 Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Imunisasi 525.000,00 16.082.900,00 0,00 16.607.900,00 33,22 33.392.100,00

1.02 . 1.02.01.01 . 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu 116.247.640,00 32.499.840,00

Melahirkan dan Anak

27,96

4.050.000,00 28.449.840,00 0,00 83.747.800,00

60.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 32.01 Pelaksanaan P4K 2.100.000,00 17.233.200,00 0,00 19.333.200,00 32,22 40.666.800,00

56.247.640,00

1.02 . 1.02.01.01 . 32.02 Penyelenggaraan AMP, PKERT dan Kemitraan Bidan 1.950.000,00 11.216.640,00 0,00 13.166.640,00 23,41 43.081.000,00

Dukun

1.02 . 1.02.01.01 . 33 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 180.000.000,00 47.234.000,00

Aparatur Kesehatan 26,24 6.250.000,00 40.984.000,00 0,00 132.766.000,00 130.000.000,00 1.02 . 1.02.01.01 . 33.01 Pelatihan PONED 0,00 284.000,00 0,00 284.000,00 0,22 129.716.000,00 50.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 33.02 Pelatihan Manajemen Terpadu Kepala Puskesmas 6.250.000,00 40.700.000,00 0,00 46.950.000,00 93,90 3.050.000,00

1.02 . 1.02.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.769.500,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 16,77 29.769.500,00

35.769.500,00

1.02 . 1.02.02.01 . 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 16,77 29.769.500,00

Perkantoran

1.02 . 1.02.02.01 . 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 19.970.000.000,00 965.317.350,00

Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata

4,83

0,00 0,00 965.317.350,00 19.004.682.650,00

10.000.000.000,00

1.02 . 1.02.02.01 . 26.01 Pembangunan RSUD Kota Bekasi (Banprov) 0,00 0,00 715.307.750,00 715.307.750,00 7,15 9.284.692.250,00

970.000.000,00

1.02 . 1.02.02.01 . 26.02 Renovasi Poli Rawat Jalan (Banprov) 0,00 0,00 250.009.600,00 250.009.600,00 25,77 719.990.400,00

9.000.000.000,00

1.02 . 1.02.02.01 . 26.04 Pengadaan Alat Kesehatan untuk Ruang Perinatologi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000.000,00

1.02 . 1.02.02.01 . 27 Program Peningkatan Pelayanan RSUD 62.300.167.727,00 25.980.000,00 3.093.821.730,00 170.595.000,00 3.290.396.730,00 5,28 59.009.770.997,00 41.195.195.728,00

1.02 . 1.02.02.01 . 27.01 Pelayanan Kesehatan di RSUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.195.195.728,00

15.634.166.323,00

1.02 . 1.02.02.01 . 27.02 Penunjang Pelayanan Kesehatan di RSUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.634.166.323,00

3.000.000.000,00

1.02 . 1.02.02.01 . 27.03 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di RSUD Kota 15.100.000,00 2.980.859.050,00 0,00 2.995.959.050,00 99,87 4.040.950,00 Bekasi

456.000.000,00

1.02 . 1.02.02.01 . 27.04 Pelayanan Klinik, Penyediaan Sarana Penunjang dan 10.880.000,00 112.962.680,00 0,00 123.842.680,00 27,16 332.157.320,00

Penyediaan Alat Kesehatan Dampak Merokok (DBHCHT)

(9)

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % 1.164.805.676,00

1.02 . 1.02.02.01 . 27.05 Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Diagnostik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164.805.676,00

Dampak Kesehatan Akibat Rokok (DBHCHT)

630.000.000,00

1.02 . 1.02.02.01 . 27.06 Pengadaan Alat Laundry RSUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000.000,00

220.000.000,00

1.02 . 1.02.02.01 . 27.07 Pengadaan Alat Pendingin Jenazah 0,00 0,00 170.595.000,00 170.595.000,00 77,54 49.405.000,00

1.02 . 1.03.04.01 . 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 1.000.000.000,00 0,00

Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata

0,00

0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.02 . 1.03.04.01 . 26.03 Pembangunan dan Penataan Parkir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

1.02 . 1.20.03.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 150.000.000,00 60.743.000,00

Masyarakat

40,50

37.250.000,00 23.493.000,00 0,00 89.257.000,00

150.000.000,00

1.02 . 1.20.03.01 . 19.03 Pelaksanaan Pembinaan UKS 37.250.000,00 23.493.000,00 0,00 60.743.000,00 40,50 89.257.000,00

1.02 . 1.20.03.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 100.000.000,00 0,00

Penyakit Menular

0,00

0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00

1.02 . 1.20.03.01 . 22.06 Pembinaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

Bekasi

1.02 . 2.06.01.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 300.000.000,00 83.346.200,00

Penyakit Menular

27,78

3.600.000,00 79.746.200,00 0,00 216.653.800,00

150.000.000,00

1.02 . 2.06.01.01 . 22.07 Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Hewan Menular 3.600.000,00 68.197.600,00 0,00 71.797.600,00 47,87 78.202.400,00

(PHM) dan Zoonosis

150.000.000,00

1.02 . 2.06.01.01 . 22.08 Optimalisasi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan 0,00 11.548.600,00 0,00 11.548.600,00 7,70 138.451.400,00

Dan Biosecurity Penyakit Hewan

1.03 . 1.03.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.040.358.500,00 711.073.000,00 597.335.489,00 0,00 1.308.408.489,00 64,13 731.950.011,00 24.480.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 17.085.000,00 0,00 17.085.000,00 69,79 7.395.000,00

148.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 0,00 57.165.864,00 0,00 57.165.864,00 38,63 90.834.136,00

Listrik

47.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 23.906.900,00 0,00 23.906.900,00 50,87 23.093.100,00

67.860.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 42.298.800,00 0,00 42.298.800,00 62,33 25.561.200,00

205.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 149.589.625,00 0,00 149.589.625,00 72,97 55.410.375,00

234.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 168.219.400,00 0,00 168.219.400,00 71,89 65.780.600,00

38.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 0,00 27.830.900,00 0,00 27.830.900,00 73,24 10.169.100,00

Bangunan Kantor

30.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

15.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 0,00 5.845.000,00 0,00 5.845.000,00 38,97 9.155.000,00

Perundang-undangan

86.550.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 56.827.500,00 0,00 56.827.500,00 65,66 29.722.500,00

110.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0,00 48.566.500,00 0,00 48.566.500,00 44,15 61.433.500,00

1.034.468.500,00

1.03 . 1.03.01.01 . 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 711.073.000,00 0,00 0,00 711.073.000,00 68,74 323.395.500,00

Perkantoran

1.03 . 1.03.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 385.170.000,00 218.224.440,00

Aparatur

56,66

0,00 218.224.440,00 0,00 166.945.560,00

50.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

335.170.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 0,00 218.224.440,00 0,00 218.224.440,00 65,11 116.945.560,00

Dinas/Operasional

1.03 . 1.03.01.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 70.000.000,00 0,00 68.482.000,00 0,00 68.482.000,00 97,83 1.518.000,00

70.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 68.482.000,00 0,00 68.482.000,00 97,83 1.518.000,00

(10)

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

1.03 . 1.03.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 40.000.000,00 26.550.000,00

Aparatur

66,38

0,00 26.550.000,00 0,00 13.450.000,00

40.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 26.550.000,00 0,00 26.550.000,00 66,38 13.450.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 170.000.000,00 108.100.000,00

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

63,59

108.100.000,00 0,00 0,00 61.900.000,00

78.500.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 56.500.000,00 0,00 0,00 56.500.000,00 71,97 22.000.000,00

Realisasi Kinerja SKPD

40.500.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 32.400.000,00 0,00 0,00 32.400.000,00 80,00 8.100.000,00

51.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 19.200.000,00 0,00 0,00 19.200.000,00 37,65 31.800.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 16.241.707.000,00 0,00 0,00 6.797.360.350,00 6.797.360.350,00 41,85 9.444.346.650,00 7.261.707.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 15.01 Lanjutan Rehabilitasi Jalan Kota Bekasi (Luncuran Ta. 0,00 0,00 6.797.360.350,00 6.797.360.350,00 93,61 464.346.650,00

2010)

900.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 15.02 Penataan Persimpangan Sumir (Hankam - Sumir) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00

1.425.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 15.03 Penataan Persimpangan Sepanjang Kali Malang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425.000.000,00

900.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 15.04 Penataan Persimpangan Jl. Pramuka - Siliwangi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00

1.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 15.05 Pelebaran Jalan Swatantra (Pasar Rebo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

1.500.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 15.06 Pembangunan Jalan Sisi Kalimalang dari MM - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00

Jembatan Global

600.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 15.07 Penataan Persimpangan Pekayon - Pulo Ribung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00

900.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 15.08 Pembangunan Jembatan Kali Siluman Jl. Bantargebang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00

- Setu

600.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 15.09 Pembangunan Jembatan Taman Nakula BSK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00

120.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 15.10 Peninggian Jembatan yg menghubungkan Bekasi dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

Jakarta kel.jatirahayu Kel. jati rahayu

585.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 15.11 Pembangunan Jembatan 14 Samping Perumahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585.000.000,00

Bojong Menteng

450.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 15.12 Perbaikan Jembatan Utama Perbatasan RW.012 & 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00

Harapan Jaya

1.03 . 1.03.01.01 . 16 Program Pembangunan Saluran Drainase / 16.829.000.000,00 0,00

Gorong-Gorong 0,00 0,00 0,00 0,00 16.829.000.000,00 1.000.000.000,00 1.03 . 1.03.01.01 . 16.01 Rutin Saluran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 400.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 16.02 Normalisasi Saluran Rawa Tembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

1.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 16.03 Crossing Saluran Duren Jaya - Rawa Baru / Kali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

Lengkak

200.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 16.04 Normalisasi Kali Blencong Kav PGRI - Batas Kabupaten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

250.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 16.05 Normalisasi Sal. Cakung Sejajar JORR s/d Syphon Kali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

Malang

275.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 16.06 Normalisasi Saluran Kali Kapuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00

100.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 16.07 Normalisasi Saluran Jati Kramat Hulu (Candra Lama) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

250.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 16.08 Normalisasi Saluran Kali Baru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

150.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 16.09 Normalisasi Saluran Perumnas II - Rawa Tembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

100.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 16.10 Normalisasi Saluran Kartini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

300.000.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 16.11 Lanjutan Penurapan Saluran Bekasi Tengah antara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

Jembatan Harapan Jaya s.d Alexindo SBS

250.000.000,00

Referensi

Dokumen terkait

DAN MANASIK HAJI KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN

[r]

Menurut Sain (2008) dispepsia merupakan kumpulan keluhan/gejala klinis yang terdiri dari rasa tidak enak/sakit di perut bagian atas yang menetap atau mengalami

Demikian untuk diketahui secara luas dan para peserta yang keberatan atas pengumuman pemenang ini diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan, masa sanggah yang

Pengembangan Program Pengajaran Berbantuan Komputer (CAI) Dengan Sistem Authoring. Teknologi Pembelajaran, Landasan

[r]

Pengaruh Top Sales Staff Performance Incentive Hotel Terhadap Kinerja Karyawan Di Departemen Food And Beverage Service Hard Rock Hotel Bali1. Universitas Pendidikan Indonesia |

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang