REALISASI BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
per 30 September 2011
TAHUN ANGGARAN 2011
URAIAN ANGGARAN
KODE
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %
SISA ANGGARAN REALISASI
1.01 . 1.01.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.562.026.000,00 7.422.107.500,00 703.101.623,00 0,00 8.125.209.123,00 64,68 4.436.816.877,00 245.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 0,00 142.227.833,00 0,00 142.227.833,00 58,05 102.772.167,00
Listrik
208.400.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 102.081.850,00 0,00 102.081.850,00 48,98 106.318.150,00
350.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 204.650.000,00 0,00 204.650.000,00 58,47 145.350.000,00
300.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 180.656.750,00 0,00 180.656.750,00 60,22 119.343.250,00
24.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 0,00 11.659.800,00 0,00 11.659.800,00 48,58 12.340.200,00
Bangunan Kantor
21.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 47,62 11.000.000,00
Perundang-undangan
124.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 39.035.390,00 0,00 39.035.390,00 31,48 84.964.610,00
70.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0,00 12.790.000,00 0,00 12.790.000,00 18,27 57.210.000,00
11.219.626.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 7.422.107.500,00 0,00 0,00 7.422.107.500,00 66,15 3.797.518.500,00
Perkantoran
1.01 . 1.01.01.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 256.000.000,00 80.705.410,00
aparatur
31,53
0,00 80.705.410,00 0,00 175.294.590,00
65.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 26.998.200,00 0,00 26.998.200,00 41,54 38.001.800,00
131.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 0,00 34.892.000,00 0,00 34.892.000,00 26,64 96.108.000,00
Dinas/Operasional
60.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 0,00 18.815.210,00 0,00 18.815.210,00 31,36 41.184.790,00
1.01 . 1.01.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 145.000.000,00 92.000.000,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
63,45
75.060.000,00 16.940.000,00 0,00 53.000.000,00
45.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 28.800.000,00 13.200.000,00 0,00 42.000.000,00 93,33 3.000.000,00
Realisasi Kinerja SKPD
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 46.260.000,00 3.740.000,00 0,00 50.000.000,00 50,00 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 15.01 Pemberian Beasiswa Anak Usia Dini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 15.02 Pelatihan Pendidikan PAUD Berbasis Potensi Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 15.03 Jambore PAUDNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 15.04 Penunjang Kegiatan TK Pembina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 256.104.721.000,00 130.583.230.759,00
Tahun
50,99
9.874.313.363,00 119.358.083.150,00 1.350.834.246,00 125.521.490.241,00
3.908.800.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.09 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 379.725.000,00 1.478.673.400,00 75.301.600,00 1.933.700.000,00 49,47 1.975.100.000,00 Pendidikan Kecamatan Medan Satria dari dana BOS
3.361.200.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.10 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 336.120.000,00 1.339.880.000,00 0,00 1.676.000.000,00 49,86 1.685.200.000,00
Pendidikan Kecamatan Bantargebang dari dana BOS
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % 7.172.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.11 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 717.200.000,00 2.660.020.000,00 158.580.000,00 3.535.800.000,00 49,30 3.636.200.000,00 Pendidikan Kecamatan Rawalumbu dari dana BOS
6.036.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.12 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 259.476.025,00 2.547.280.768,00 103.643.207,00 2.910.400.000,00 48,22 3.125.600.000,00 Pendidikan Kecamatan Mustika Jaya dari dana BOS
25.729.525.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.13 Penyelenggaraan Pendidikan Dana BOS Pusat Tingkat 2.525.696.900,00 10.110.631.739,00 214.671.972,00 12.851.000.611,00 49,95 12.878.524.389,00 SMPN (Dana Bos Pusat)
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.14 Dana Pendamping Bos Pusat SD dan SMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
6.587.134.800,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.16 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 0,00 4.865.335.000,00 0,00 4.865.335.000,00 73,86 1.721.799.800,00
Pendidikan Kecamatan Bekasi Utara
5.153.532.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.17 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 0,00 3.853.899.000,00 0,00 3.853.899.000,00 74,78 1.299.633.000,00
Pendidikan Kecamatan Bekasi Barat
6.658.047.600,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.18 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 11.430.000,00 4.849.661.600,00 0,00 4.861.091.600,00 73,01 1.796.956.000,00
Pendidikan Kecamatan Bekasi Timur
3.811.480.800,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.19 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 0,00 2.831.535.000,00 0,00 2.831.535.000,00 74,29 979.945.800,00
Pendidikan Kecamatan Bekasi Selatan
2.282.886.600,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.20 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 0,00 1.701.000.000,00 0,00 1.701.000.000,00 74,51 581.886.600,00
Pendidikan Kecamatan Pondokmelati
4.467.953.400,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.21 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 0,00 3.339.567.000,00 0,00 3.339.567.000,00 74,74 1.128.386.400,00
Pendidikan Kecamatan Pondokgede
4.526.694.600,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.22 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 0,00 3.369.794.000,00 0,00 3.369.794.000,00 74,44 1.156.900.600,00
Pendidikan Kecamatan Jatiasih
1.742.308.800,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.23 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 0,00 1.295.406.000,00 0,00 1.295.406.000,00 74,35 446.902.800,00
Pendidikan Kecamatan Jatisampurna
2.514.676.200,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.24 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 0,00 1.838.039.000,00 0,00 1.838.039.000,00 73,09 676.637.200,00
Pendidikan Kecamatan Medan Satria
2.169.902.400,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.25 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 0,00 1.586.907.000,00 0,00 1.586.907.000,00 73,13 582.995.400,00
Pendidikan Kecamatan Bantargebang
4.743.137.400,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.26 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 0,00 3.336.543.000,00 0,00 3.336.543.000,00 70,34 1.406.594.400,00
Pendidikan Kecamatan Rawalumbu
3.384.416.400,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.27 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 11.430.000,00 2.530.613.400,00 0,00 2.542.043.400,00 75,11 842.373.000,00
Pendidikan Kecamatan Mustika Jaya
53.944.400.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.28 Penyelenggaraan Bebas Biaya Pendidikan tingkat SMPN 0,00 40.343.100.000,00 0,00 40.343.100.000,00 74,79 13.601.300.000,00
6.886.700.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.29 Pemberian Subsidi Biaya Pendidikan Untuk Siswa 0,00 4.028.460.000,00 0,00 4.028.460.000,00 58,50 2.858.240.000,00
MIN/Swasta, Salafiyah, SD Swasta dan SDLB Se Kota Bekasi
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.30 Pelaksanaan UN SD dan UN SMP 0,00 126.849.375,00 0,00 126.849.375,00 50,74 123.150.625,00
18.970.210.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.31 Penyediaan Sarana Penunjang Peningkatan Mutu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.970.210.000,00
Pendidikan SD/SDLB (DAK)
5.677.490.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.32 Penyediaan Sarana Penunjang Peningkatan Mutu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.677.490.000,00
Pendidikan SMP Negeri / Swasta (DAK)
5.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.33 Pengadaan Alat IPA Guru SD dengan Metode SEQIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00
(Banprov)
2.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.34 Pengadaan Alat Praktek Robotik Untuk SLA dan SLTP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00
(Banprov)
1.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.35 Pengadaan KIT Guru IPA SD (Saint KIT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.36 Pengadaan KIT Pembelajaran IPS SD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.37 Alat Peraga Penunjang Pelajaran Matematika SD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.38 Alat Peraga Penunjang Pelajaran Matematika SMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.39 Pengadaan Atlas Tematik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
50.000.000,00
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % 193.640.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.45 Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.640.000,00
Terbuka (Banprov)
10.370.585.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.46 Beasiswa Pendidikan Dasar (Banprov) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.370.585.000,00
10.330.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.01 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 1.048.779.400,00 3.981.886.693,00 120.905.680,00 5.151.571.773,00 49,87 5.178.428.227,00 Pendidikan Kecamatan Bekasi Utara dari dana BOS
8.342.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.02 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 858.785.000,00 3.155.131.500,00 73.183.500,00 4.087.100.000,00 48,99 4.254.900.000,00 Pendidikan Kecamatan Bekasi Barat dari dana BOS
10.296.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.03 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 1.029.600.000,00 3.888.482.996,00 218.917.004,00 5.137.000.000,00 49,89 5.159.000.000,00 Pendidikan Kecamatan Bekasi Timur dari dana BOS
6.048.400.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.04 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 598.240.000,00 2.344.602.363,00 44.557.637,00 2.987.400.000,00 49,39 3.061.000.000,00 Pendidikan Kecamatan Bekasi Selatan dari dana BOS
3.631.200.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.05 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 363.120.000,00 1.391.325.000,00 61.155.000,00 1.815.600.000,00 50,00 1.815.600.000,00 Pendidikan Kecamatan Pondokmelati dari dana BOS
7.226.400.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.06 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 721.885.000,00 2.723.331.300,00 141.583.700,00 3.586.800.000,00 49,63 3.639.600.000,00 Pendidikan Kecamatan Pondokgede dari dana BOS
7.132.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.07 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 693.504.038,00 2.736.800.016,00 116.384.946,00 3.546.689.000,00 49,73 3.585.311.000,00 Pendidikan Kecamatan Jatiasih dari dana BOS
2.806.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 16.08 Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya 278.822.000,00 1.093.828.000,00 21.950.000,00 1.394.600.000,00 49,70 1.411.400.000,00 Pendidikan Kecamatan Jatisampurna dari dana BOS
1.01 . 1.01.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 18.377.440.000,00 22.750.000,00 12.128.482.500,00 0,00 12.151.232.500,00 66,12 6.226.207.500,00 16.277.440.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 17.01 Penyelenggaraan Bersubsidi Pendidikan SMA/SMK 22.750.000,00 12.128.482.500,00 0,00 12.151.232.500,00 74,65 4.126.207.500,00 Negeri
2.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 17.02 Pengadaan Meubeleir SDN, SMPN & SMAN/SMKN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 17.03 Pelatihan Robotik Tingkat SMPN dan SMAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 815.000.000,00 0,00 95.955.000,00 0,00 95.955.000,00 11,77 719.045.000,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 18.01 Gelar Karya PNFI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
170.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 18.05 pelatihan keterampilan komputer bagi anak putus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00
sekolah di kec. Pondok melati
170.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 18.06 Pelatihan keterampilan salon kecantikan bagi anak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00
putus sekolah
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 18.16 Dialog interaktif Tentang Pendidikan Anak Dirumah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 18.17 Pelatihan Jurnalistik Pelajar SMA se-Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 18.18 Pelatihan Dasar Kepemimpinan Siswa LDKS Pengurus 0,00 50.925.000,00 0,00 50.925.000,00 50,93 49.075.000,00
OSIS SMP Kota Bekasi
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 18.19 Pelatihan Tahunan IKOSI SMA/SMK Tahun 2011 Kota 0,00 45.030.000,00 0,00 45.030.000,00 45,03 54.970.000,00
Bekasi
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 18.20 Penyelenggaraan OSIS Award SMA/SMK II tahun 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
Kota Bekasi
1.01 . 1.01.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 12.404.217.600,00 7.781.749.000,00
Kependidikan
62,73
7.691.936.000,00 89.813.000,00 0,00 4.622.468.600,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.01 Penyelenggaraan Pendidikan Program S1 Tutor PAUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00
7.646.817.600,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.02 Pemberian Tambahan Penghasilan guru honorer 7.615.806.000,00 0,00 0,00 7.615.806.000,00 99,59 31.011.600,00
RA/MDA/MI/Mts/MA (Luncuran Ta. 2010)
1.852.400.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.03 Pemberian Tambahan Penghasilan Tutor KB/TK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.852.400.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.04 Pelatihan Manajemen Penyelenggara Program PNFI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
1.100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.05 Peningkatan KBM pada Sekolah Swasta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.06 Pengelolaan Sertifikasi Guru 36.680.000,00 18.390.000,00 0,00 55.070.000,00 73,43 19.930.000,00
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.07 Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Guru Non 39.450.000,00 10.550.000,00 0,00 50.000.000,00 100,00 0,00
Sertifikasi
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.08 Peningkatan Penyusunan dan Verifikasi Dokumen KTSP 0,00 60.873.000,00 0,00 60.873.000,00 60,87 39.127.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.09 Pelatihan Komputer bagi Tenaga Pengajar dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
Administrasi Sekolah Dasar
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.10 Peningkatan Kompetensi Guru melalui MGMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.11 Lomba IT dan Karya Ilmiah Remaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
155.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.12 Pelatihan Guru Bahasa Inggris Untuk Guru SDN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.13 Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Pengajar SMP Se-Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
Bekasi
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.14 Dialog Interaktif Tentang Cara Mengajar Menyenangkan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
Untuk Guru-guru SD
600.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.15 Peningkatan Kapasitas Guru Mulok Budaya, Sejarah dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00
Budaya Bekasi
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 20.16 Pelaksanaan Penyaluran Dana Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
GURU Non PNS
1.01 . 1.01.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3.778.431.600,00 69.720.000,00 199.025.000,00 0,00 268.745.000,00 7,11 3.509.686.600,00 1.578.431.600,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22.01 Peningkatan Sarana Prasarana SD/MI, SMP/MTs Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.578.431.600,00
dan Swasta (Luncuran DAK TA.2008)
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22.02 Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru 0,00 42.025.000,00 0,00 42.025.000,00 21,01 157.975.000,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22.03 Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00
1.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22.04 Pengadaan Microscope dan Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22.05 Pelatihan Komputer Staf Tata Usaha SMPN 0,00 79.200.000,00 0,00 79.200.000,00 79,20 20.800.000,00
600.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22.06 Pengadaan Buku Raport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22.07 Pelaksanaan Rapat Kerja Dinas Pendidikan 69.720.000,00 77.800.000,00 0,00 147.520.000,00 98,35 2.480.000,00
25.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22.08 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
Pendidikan
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01.01 . 22.09 Pengawasan Sarana Prasarana Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
1.01 . 1.18.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 1.309.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.18.01.01 . 18.03 Pelatihan Komputer Bagi Siswa SMA/SMK yang tidak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
lanjut ke Perguruan Tinggi
100.000.000,00
1.01 . 1.18.01.01 . 18.04 Kursus Operator Komputer Bagi Pemuda Produktif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
100.000.000,00
1.01 . 1.18.01.01 . 18.07 Pelatihan Service Komputer Karang Taruna Kec. Bekasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
Utara
184.000.000,00
1.01 . 1.18.01.01 . 18.08 Pelatihan Teknisi & Jaringan Komputer untuk anak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.000.000,00
SMA/SMK Putus Sekolah
150.000.000,00
1.01 . 1.18.01.01 . 18.09 Pelatihan Desain grafis untuk pemuda Putus Sekolah di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
Bekasi Utara
150.000.000,00
1.01 . 1.18.01.01 . 18.10 Pelatihan Wirausaha Pemuda bidang Design Grafis dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
Percetakan
100.000.000,00
1.01 . 1.18.01.01 . 18.11 Pelatihan Komputer untuk Pemuda Karang Taruna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
Se-Kota Bekasi
50.000.000,00
1.01 . 1.18.01.01 . 18.12 Pelatihan pendirian usaha makanan siap saji bagi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
pemuda/perempuan siap usaha Kecamatan Bekasi Utara
100.000.000,00
1.01 . 1.18.01.01 . 18.13 Pelatihan tentang Konsep Ramah Lingkungan untuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
pemuda Kec. Bekasi Utara
175.000.000,00
1.01 . 1.18.01.01 . 18.14 Pelatihan Photography untuk Pemuda Karang Taruna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % 100.000.000,00
1.01 . 1.18.01.01 . 18.15 Pelatihan Photography Bagi para Pemuda Karangtaruna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
Kec.Medan satria
1.01 . 1.20.03.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
50.000.000,00
1.01 . 1.20.03.01 . 18.02 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Madrasah Ibtidaiyah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.265.079.000,00 206.104.000,00 339.227.443,00 0,00 545.331.443,00 43,11 719.747.557,00 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 240.000,00 540.000,00 0,00 780.000,00 11,14 6.220.000,00
132.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 0,00 77.986.343,00 0,00 77.986.343,00 59,08 54.013.657,00
Listrik
10.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 0,00 5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 59,50 4.050.000,00
Dinas/Operasional
79.455.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.455.000,00
40.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0,00 6.345.000,00 0,00 6.345.000,00 15,86 33.655.000,00
106.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 29.383.800,00 0,00 29.383.800,00 27,72 76.616.200,00
106.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 49.443.300,00 0,00 49.443.300,00 46,64 56.556.700,00
20.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 0,00 14.116.000,00 0,00 14.116.000,00 70,58 5.884.000,00
Bangunan Kantor
0,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.500.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 0,00 7.825.000,00 0,00 7.825.000,00 62,60 4.675.000,00
Perundang-undangan
92.155.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 22.975.000,00 0,00 22.975.000,00 24,93 69.180.000,00
350.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0,00 124.663.000,00 0,00 124.663.000,00 35,62 225.337.000,00
300.969.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 201.364.000,00 0,00 0,00 201.364.000,00 66,91 99.605.000,00
Perkantoran
9.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 01.27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 50,00 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 299.000.000,00 131.574.700,00
aparatur
44,00
0,00 131.574.700,00 0,00 167.425.300,00
24.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 100,00 0,00
275.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 0,00 107.574.700,00 0,00 107.574.700,00 39,12 167.425.300,00
Dinas/Operasional
1.02 . 1.02.01.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
60.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 30.000.000,00 5.783.500,00
Aparatur
19,28
0,00 5.783.500,00 0,00 24.216.500,00
30.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 05.04 Pelatihan Pengembangan SDM Kesehatan 0,00 5.783.500,00 0,00 5.783.500,00 19,28 24.216.500,00
1.02 . 1.02.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 50.850.000,00 0,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00
0,00 0,00 0,00 50.850.000,00
23.400.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.400.000,00
27.450.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.450.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 12.950.547.000,00 14.100.000,00 75.464.690,00 2.079.000,00 91.643.690,00 0,71 12.858.903.310,00 110.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 15.01 Pelayanan Pergudangan dan Distribusi pada UPTD 10.300.000,00 38.985.190,00 0,00 49.285.190,00 44,80 60.714.810,00
Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Farmasi
80.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 15.02 UPTD Laboratorium kesehatan Daerah 3.800.000,00 36.479.500,00 0,00 40.279.500,00 50,35 39.720.500,00
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % 9.043.133.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 15.03 Penyediaan obat dan Perbekalan Kesehatan (Luncuran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.043.133.000,00
DAK 2010 + DAK 2011)
1.032.305.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 15.04 Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi (DAK) 0,00 0,00 840.000,00 840.000,00 0,08 1.031.465.000,00
2.685.109.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 15.05 Pembangunan Baru dan Rehabilitasi Instalasi Farmasi 0,00 0,00 1.239.000,00 1.239.000,00 0,05 2.683.870.000,00
(DAK)
1.02 . 1.02.01.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8.135.868.800,00 563.034.000,00 2.970.953.976,00 0,00 3.533.987.976,00 43,44 4.601.880.824,00 260.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.01 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 14.210.000,00 87.537.001,00 0,00 101.747.001,00 39,13 158.252.999,00
Puskesmas Seroja
182.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.02 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 13.470.000,00 68.862.392,00 0,00 82.332.392,00 45,24 99.667.608,00
Puskesmas Teluk Pucung
210.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.03 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 10.260.000,00 92.100.370,00 0,00 102.360.370,00 48,74 107.639.630,00
Puskesmas Kaliabang Tengah
250.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.04 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 16.065.000,00 106.524.656,00 0,00 122.589.656,00 49,04 127.410.344,00
Puskesmas Pejuang
210.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.05 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 18.120.000,00 115.837.846,00 0,00 133.957.846,00 63,79 76.042.154,00
Puskesmas Rawa Tembaga
132.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.06 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 6.000.000,00 45.426.940,00 0,00 51.426.940,00 38,96 80.573.060,00
Puskesmas Bintara Jaya
180.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.07 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 7.000.000,00 77.909.261,00 0,00 84.909.261,00 47,17 95.090.739,00
Puskesmas Aren Jaya
335.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.08 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 10.700.000,00 106.067.527,00 0,00 116.767.527,00 34,86 218.232.473,00
Puskesmas Jati Asih
190.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.09 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 5.720.000,00 81.139.209,00 0,00 86.859.209,00 45,72 103.140.791,00
Puskesmas Jati Warna
200.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.10 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 17.810.000,00 113.440.870,00 0,00 131.250.870,00 65,63 68.749.130,00
Puskesmas Jati Makmur
280.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.11 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 28.695.000,00 104.244.572,00 0,00 132.939.572,00 47,48 147.060.428,00
Puskesmas Mustika Jaya
450.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.12 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 64.420.000,00 240.494.508,00 0,00 304.914.508,00 67,76 145.085.492,00
Puskesmas Bojong Rawa Lumbu
600.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.13 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 68.170.000,00 313.533.525,00 0,00 381.703.525,00 63,62 218.296.475,00
Puskesmas Pondok Gede
560.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.14 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 33.840.000,00 154.968.074,00 0,00 188.808.074,00 33,72 371.191.926,00
Puskesmas Jati Sampurna
696.973.800,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.15 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 50.660.000,00 236.183.163,00 0,00 286.843.163,00 41,16 410.130.637,00
Puskesmas Bantar Gebang I
110.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.16 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 14.560.000,00 38.330.588,00 0,00 52.890.588,00 48,08 57.109.412,00
Puskesmas Marga Mulya
154.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.17 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 14.060.000,00 83.059.729,00 0,00 97.119.729,00 63,06 56.880.271,00
Puskesmas Kota Baru
137.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.18 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 9.650.000,00 41.634.926,00 0,00 51.284.926,00 37,43 85.715.074,00
Puskesmas Bintara
120.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.19 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 13.720.000,00 63.038.972,00 0,00 76.758.972,00 63,97 43.241.028,00
Puskesmas Kranji
110.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.20 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 7.370.000,00 37.755.382,00 0,00 45.125.382,00 41,02 64.874.618,00
Puskesmas Perumnas II
100.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.21 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 11.619.000,00 49.017.201,00 0,00 60.636.201,00 60,64 39.363.799,00
Puskesmas Marga Jaya
130.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.22 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 8.920.000,00 53.322.817,00 0,00 62.242.817,00 47,88 67.757.183,00
Puskesmas Pekayon Jaya
140.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.23 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 8.600.000,00 54.689.812,00 0,00 63.289.812,00 45,21 76.710.188,00
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % 400.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.24 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 34.700.000,00 130.905.912,00 0,00 165.605.912,00 41,40 234.394.088,00
Puskesmas Karang Kitri
130.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.25 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 4.240.000,00 55.092.589,00 0,00 59.332.589,00 45,64 70.667.411,00
Puskesmas Duren Jaya
149.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.26 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 7.680.000,00 62.820.775,00 0,00 70.500.775,00 47,32 78.499.225,00
Puskesmas Wisma Jaya
105.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.27 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 12.330.000,00 57.636.012,00 0,00 69.966.012,00 66,63 35.033.988,00
Puskesmas Bojong Menteng
130.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.28 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 10.850.000,00 50.245.314,00 0,00 61.095.314,00 47,00 68.904.686,00
Puskesmas Pengasinan
140.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.29 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 6.440.000,00 60.916.507,00 0,00 67.356.507,00 48,11 72.643.493,00
Puskesmas Jatirahayu
145.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.30 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 16.830.000,00 62.222.316,00 0,00 79.052.316,00 54,52 65.947.684,00
Puskesmas Jatibening
100.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.31 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD 7.515.000,00 43.810.210,00 0,00 51.325.210,00 51,33 48.674.790,00
Puskesmas Jatiluhur
100.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.32 Pembinaan Unit Pelayanan Kesehatan Swasta 0,00 28.771.000,00 0,00 28.771.000,00 28,77 71.229.000,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.33 Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji 1.550.000,00 10.274.000,00 0,00 11.824.000,00 23,65 38.176.000,00
126.145.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.34 Operasi Katarak Masal untuk Masyarakat Tidak Mampu 7.260.000,00 42.060.000,00 0,00 49.320.000,00 39,10 76.825.000,00
23.750.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.35 Siaga Bencana dan Posko Kesehatan pada Hari-Hari 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 4,55 22.670.000,00
Besar dan Keagamaan
750.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.36 Penyelenggaraan Pelayanan ASKES dan JAMSOSTEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.37 Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 100.000.000,00 4.900.000,00 58.140.415,00 0,00 63.040.415,00 63,04 36.959.585,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 17.01 Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Obat, 4.900.000,00 58.140.415,00 0,00 63.040.415,00 63,04 36.959.585,00
Kosmetik dan Bahan Berbahaya
1.02 . 1.02.01.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 464.069.734,00 210.165.734,00
Masyarakat
45,29
77.400.000,00 124.965.734,00 7.800.000,00 253.904.000,00
314.069.734,00
1.02 . 1.02.01.01 . 19.01 Sosialisasi Dampak Merokok (DBHCHT 2010) 77.400.000,00 109.788.734,00 0,00 187.188.734,00 59,60 126.881.000,00
150.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 19.02 Penyelenggaraan Kesekretariatan Tim Pembina Kota 0,00 15.177.000,00 7.800.000,00 22.977.000,00 15,32 127.023.000,00
Sehat
1.02 . 1.02.01.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 577.200.000,00 2.150.000,00 4.652.000,00 0,00 6.802.000,00 1,18 570.398.000,00
300.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 20.01 Pelaksanaan PMT Kepada Balita Kurang Gizi dari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00
Keluarga Miskin
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 20.02 Perbaikan Gizi Masyarakat 2.150.000,00 4.652.000,00 0,00 6.802.000,00 13,60 43.198.000,00
30.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 20.03 Pelatihan Makanan Bergizi Bagi Ibu dan Anak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
197.200.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 20.04 Pencegahan dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.200.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 376.145.000,00 2.100.000,00 41.839.000,00 0,00 43.939.000,00 11,68 332.206.000,00
76.145.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 21.01 Pengawasan kualitas air Kota Bekasi 0,00 15.950.000,00 0,00 15.950.000,00 20,95 60.195.000,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 21.02 Penyehatan Lingkungan Binaan P2WKSS 2.100.000,00 12.239.000,00 0,00 14.339.000,00 14,34 85.661.000,00
200.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 21.03 Penyelenggaraan Kesekretariatan STBM (Sanitasi Total 0,00 13.650.000,00 0,00 13.650.000,00 6,83 186.350.000,00
Berbasis Masyarakat) Kota Bekasi
1.02 . 1.02.01.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 576.000.000,00 250.328.663,00
Penyakit Menular
43,46
124.400.000,00 125.928.663,00 0,00 325.671.337,00
200.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.01 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD 0,00 76.056.000,00 0,00 76.056.000,00 38,03 123.944.000,00
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % 250.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.02 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Filariasis 121.300.000,00 19.567.163,00 0,00 140.867.163,00 56,35 109.132.837,00
(kaki gajah)
30.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.03 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 45,00 16.500.000,00
20.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.04 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV 0,00 4.115.500,00 0,00 4.115.500,00 20,58 15.884.500,00
76.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.05 Pelaksanaan Surveylance Epidemiologi 3.100.000,00 12.690.000,00 0,00 15.790.000,00 20,78 60.210.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 25.000.000,00 500.000,00 7.405.000,00 0,00 7.905.000,00 31,62 17.095.000,00
25.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 23.01 Surveilance ISO 9001-2008 500.000,00 7.405.000,00 0,00 7.905.000,00 31,62 17.095.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 18.300.000.000,00 39.950.000,00 9.941.544.740,00 10.700.000,00 9.992.194.740,00 54,60 8.307.805.260,00 16.300.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 24.01 Penyelenggaraan JAMKESDA untuk Keluarga Miskin 39.950.000,00 9.941.544.740,00 10.700.000,00 9.992.194.740,00 61,30 6.307.805.260,00 diluar Jamkesmas dan SKTM Diluar RSUD
2.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 24.02 Peningkatan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00
Kuota Jamkesmas
1.02 . 1.02.01.01 . 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 300.000.000,00 40.941.900,00
Balita
13,65
525.000,00 40.416.900,00 0,00 259.058.100,00
250.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 29.01 Crash Program Imunisasi Campak dan Polio 0,00 24.334.000,00 0,00 24.334.000,00 9,73 225.666.000,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 29.02 Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Imunisasi 525.000,00 16.082.900,00 0,00 16.607.900,00 33,22 33.392.100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu 116.247.640,00 32.499.840,00
Melahirkan dan Anak
27,96
4.050.000,00 28.449.840,00 0,00 83.747.800,00
60.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 32.01 Pelaksanaan P4K 2.100.000,00 17.233.200,00 0,00 19.333.200,00 32,22 40.666.800,00
56.247.640,00
1.02 . 1.02.01.01 . 32.02 Penyelenggaraan AMP, PKERT dan Kemitraan Bidan 1.950.000,00 11.216.640,00 0,00 13.166.640,00 23,41 43.081.000,00
Dukun
1.02 . 1.02.01.01 . 33 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 180.000.000,00 47.234.000,00
Aparatur Kesehatan 26,24 6.250.000,00 40.984.000,00 0,00 132.766.000,00 130.000.000,00 1.02 . 1.02.01.01 . 33.01 Pelatihan PONED 0,00 284.000,00 0,00 284.000,00 0,22 129.716.000,00 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01.01 . 33.02 Pelatihan Manajemen Terpadu Kepala Puskesmas 6.250.000,00 40.700.000,00 0,00 46.950.000,00 93,90 3.050.000,00
1.02 . 1.02.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.769.500,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 16,77 29.769.500,00
35.769.500,00
1.02 . 1.02.02.01 . 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 16,77 29.769.500,00
Perkantoran
1.02 . 1.02.02.01 . 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 19.970.000.000,00 965.317.350,00
Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata
4,83
0,00 0,00 965.317.350,00 19.004.682.650,00
10.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02.01 . 26.01 Pembangunan RSUD Kota Bekasi (Banprov) 0,00 0,00 715.307.750,00 715.307.750,00 7,15 9.284.692.250,00
970.000.000,00
1.02 . 1.02.02.01 . 26.02 Renovasi Poli Rawat Jalan (Banprov) 0,00 0,00 250.009.600,00 250.009.600,00 25,77 719.990.400,00
9.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02.01 . 26.04 Pengadaan Alat Kesehatan untuk Ruang Perinatologi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02.01 . 27 Program Peningkatan Pelayanan RSUD 62.300.167.727,00 25.980.000,00 3.093.821.730,00 170.595.000,00 3.290.396.730,00 5,28 59.009.770.997,00 41.195.195.728,00
1.02 . 1.02.02.01 . 27.01 Pelayanan Kesehatan di RSUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.195.195.728,00
15.634.166.323,00
1.02 . 1.02.02.01 . 27.02 Penunjang Pelayanan Kesehatan di RSUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.634.166.323,00
3.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02.01 . 27.03 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di RSUD Kota 15.100.000,00 2.980.859.050,00 0,00 2.995.959.050,00 99,87 4.040.950,00 Bekasi
456.000.000,00
1.02 . 1.02.02.01 . 27.04 Pelayanan Klinik, Penyediaan Sarana Penunjang dan 10.880.000,00 112.962.680,00 0,00 123.842.680,00 27,16 332.157.320,00
Penyediaan Alat Kesehatan Dampak Merokok (DBHCHT)
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % 1.164.805.676,00
1.02 . 1.02.02.01 . 27.05 Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Diagnostik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164.805.676,00
Dampak Kesehatan Akibat Rokok (DBHCHT)
630.000.000,00
1.02 . 1.02.02.01 . 27.06 Pengadaan Alat Laundry RSUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000.000,00
220.000.000,00
1.02 . 1.02.02.01 . 27.07 Pengadaan Alat Pendingin Jenazah 0,00 0,00 170.595.000,00 170.595.000,00 77,54 49.405.000,00
1.02 . 1.03.04.01 . 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 1.000.000.000,00 0,00
Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata
0,00
0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.02 . 1.03.04.01 . 26.03 Pembangunan dan Penataan Parkir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00
1.02 . 1.20.03.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 150.000.000,00 60.743.000,00
Masyarakat
40,50
37.250.000,00 23.493.000,00 0,00 89.257.000,00
150.000.000,00
1.02 . 1.20.03.01 . 19.03 Pelaksanaan Pembinaan UKS 37.250.000,00 23.493.000,00 0,00 60.743.000,00 40,50 89.257.000,00
1.02 . 1.20.03.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 100.000.000,00 0,00
Penyakit Menular
0,00
0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
100.000.000,00
1.02 . 1.20.03.01 . 22.06 Pembinaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
Bekasi
1.02 . 2.06.01.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 300.000.000,00 83.346.200,00
Penyakit Menular
27,78
3.600.000,00 79.746.200,00 0,00 216.653.800,00
150.000.000,00
1.02 . 2.06.01.01 . 22.07 Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Hewan Menular 3.600.000,00 68.197.600,00 0,00 71.797.600,00 47,87 78.202.400,00
(PHM) dan Zoonosis
150.000.000,00
1.02 . 2.06.01.01 . 22.08 Optimalisasi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan 0,00 11.548.600,00 0,00 11.548.600,00 7,70 138.451.400,00
Dan Biosecurity Penyakit Hewan
1.03 . 1.03.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.040.358.500,00 711.073.000,00 597.335.489,00 0,00 1.308.408.489,00 64,13 731.950.011,00 24.480.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 17.085.000,00 0,00 17.085.000,00 69,79 7.395.000,00
148.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 0,00 57.165.864,00 0,00 57.165.864,00 38,63 90.834.136,00
Listrik
47.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 23.906.900,00 0,00 23.906.900,00 50,87 23.093.100,00
67.860.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0,00 42.298.800,00 0,00 42.298.800,00 62,33 25.561.200,00
205.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 149.589.625,00 0,00 149.589.625,00 72,97 55.410.375,00
234.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 168.219.400,00 0,00 168.219.400,00 71,89 65.780.600,00
38.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 0,00 27.830.900,00 0,00 27.830.900,00 73,24 10.169.100,00
Bangunan Kantor
30.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
15.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 0,00 5.845.000,00 0,00 5.845.000,00 38,97 9.155.000,00
Perundang-undangan
86.550.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 0,00 56.827.500,00 0,00 56.827.500,00 65,66 29.722.500,00
110.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0,00 48.566.500,00 0,00 48.566.500,00 44,15 61.433.500,00
1.034.468.500,00
1.03 . 1.03.01.01 . 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis 711.073.000,00 0,00 0,00 711.073.000,00 68,74 323.395.500,00
Perkantoran
1.03 . 1.03.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 385.170.000,00 218.224.440,00
Aparatur
56,66
0,00 218.224.440,00 0,00 166.945.560,00
50.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
335.170.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 0,00 218.224.440,00 0,00 218.224.440,00 65,11 116.945.560,00
Dinas/Operasional
1.03 . 1.03.01.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 70.000.000,00 0,00 68.482.000,00 0,00 68.482.000,00 97,83 1.518.000,00
70.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 68.482.000,00 0,00 68.482.000,00 97,83 1.518.000,00
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %
1.03 . 1.03.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 40.000.000,00 26.550.000,00
Aparatur
66,38
0,00 26.550.000,00 0,00 13.450.000,00
40.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 26.550.000,00 0,00 26.550.000,00 66,38 13.450.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 170.000.000,00 108.100.000,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
63,59
108.100.000,00 0,00 0,00 61.900.000,00
78.500.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 56.500.000,00 0,00 0,00 56.500.000,00 71,97 22.000.000,00
Realisasi Kinerja SKPD
40.500.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 32.400.000,00 0,00 0,00 32.400.000,00 80,00 8.100.000,00
51.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 19.200.000,00 0,00 0,00 19.200.000,00 37,65 31.800.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 16.241.707.000,00 0,00 0,00 6.797.360.350,00 6.797.360.350,00 41,85 9.444.346.650,00 7.261.707.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 15.01 Lanjutan Rehabilitasi Jalan Kota Bekasi (Luncuran Ta. 0,00 0,00 6.797.360.350,00 6.797.360.350,00 93,61 464.346.650,00
2010)
900.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 15.02 Penataan Persimpangan Sumir (Hankam - Sumir) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00
1.425.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 15.03 Penataan Persimpangan Sepanjang Kali Malang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425.000.000,00
900.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 15.04 Penataan Persimpangan Jl. Pramuka - Siliwangi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 15.05 Pelebaran Jalan Swatantra (Pasar Rebo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00
1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 15.06 Pembangunan Jalan Sisi Kalimalang dari MM - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00
Jembatan Global
600.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 15.07 Penataan Persimpangan Pekayon - Pulo Ribung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00
900.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 15.08 Pembangunan Jembatan Kali Siluman Jl. Bantargebang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00
- Setu
600.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 15.09 Pembangunan Jembatan Taman Nakula BSK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00
120.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 15.10 Peninggian Jembatan yg menghubungkan Bekasi dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00
Jakarta kel.jatirahayu Kel. jati rahayu
585.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 15.11 Pembangunan Jembatan 14 Samping Perumahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585.000.000,00
Bojong Menteng
450.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 15.12 Perbaikan Jembatan Utama Perbatasan RW.012 & 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00
Harapan Jaya
1.03 . 1.03.01.01 . 16 Program Pembangunan Saluran Drainase / 16.829.000.000,00 0,00
Gorong-Gorong 0,00 0,00 0,00 0,00 16.829.000.000,00 1.000.000.000,00 1.03 . 1.03.01.01 . 16.01 Rutin Saluran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.02 Normalisasi Saluran Rawa Tembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.03 Crossing Saluran Duren Jaya - Rawa Baru / Kali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00
Lengkak
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.04 Normalisasi Kali Blencong Kav PGRI - Batas Kabupaten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.05 Normalisasi Sal. Cakung Sejajar JORR s/d Syphon Kali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00
Malang
275.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.06 Normalisasi Saluran Kali Kapuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.07 Normalisasi Saluran Jati Kramat Hulu (Candra Lama) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.08 Normalisasi Saluran Kali Baru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00
150.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.09 Normalisasi Saluran Perumnas II - Rawa Tembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
100.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.10 Normalisasi Saluran Kartini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01.01 . 16.11 Lanjutan Penurapan Saluran Bekasi Tengah antara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00
Jembatan Harapan Jaya s.d Alexindo SBS
250.000.000,00