BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
(TAHUN 2013)
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Dana yang dibutuhkan untuk terlaksananya program/kegiatan di Dinas Kesehatan
tahun 2013 sebesar
Rp. 14.444.571.298,-
(empat belas milyar empat ratus empat puluh
empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
Sementara dana yang bisa diserap untuk pelaksanaan kegiatan sebesar
Rp.
13.687.811.094,-(tiga belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sebelas juta sembilan
puluh empat rupiah). Realisasi + 96,%.
Secara rinci dapat dilihat pada table berikut.
Tabel 3. Realisasi Keuangan pada Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2013
No Program/ Kegiatan Keuangan %
Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.380.000 2.380.000 100
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
214.890.000 207.555.512 96,59
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kontor
64.200.000 64.122.500 99,88
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
15.725.000 15.625.000 99,36
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 211.250.000 207.932.000 98,43
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.913.770 8.287.450 92,97
7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
65.200.000 64.737.400 99,29
8 Penyediaan alat tulis kantor 51.896.800 49.621.700 95.62
9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
61.453.200 61.453.200 100
10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.721.675 3.606.500 96.91
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.840.000 15.840.000 100
12 Penyediaan makanan dan minuman 44.382.000 43.718.450 98,5
13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
127.860.000 125.820.100 98,4
14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
164.845.000 164.171.000 99,6
15 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
431.727.000 408.525.887 94,63
16 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
17 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
1.065.212.000 1.062.279.375 99,72
18 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
16.877.900 16.766.000 99,34
19 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 5.073.877.163 4.786.341.468 94.33
20 Pelayanan kesehatan penduduk miskin 870.946.900 786.563.950 90,31 21 Peningkatan pengawasan keamanan dan
bahan berbahaya
71.063.750 69.342.450 97,58
22 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 144.578.425 138.307.825 95,66
23 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
329.336.525 314.757.550 95,57
24 Penanggulangan KEP, KVA, AGB GAKY, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
165.626.400 165.503.640 99,93
25 Sosialisasi Sanitasi Kebijakan Lingkungan sehat
371.620.050 350.716.640 94,38
26 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 15.372.250 8.111.700 52,77
27 Peningkatan imunisasi 64.153.800 62.979.000 98,17
28 Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
38.566.200 38.179.200 99
29 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
281.097.390 254.109.350 90,4
30 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 332.608.500 326.906.000 98,29
31 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
117.924.200 87.723.400 74,39
32 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
72.445.800 69.747.022 96,27
33 Monitoring evaluasi dan pelaporan 40.043.600 38.985.800 97,36 34 Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
31.388.200 30.418.850 96,91
35 Rehab sedang/berat Puskesmas Pembantu
1.588.986.500 1.586.697.500 88,55
36 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
1.270.549.700 1.262.090.475 99,33
37 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
154.295.150 153.943.300 99,77
38 Pelayanan kesehatan Lansia 125.147.100 124.326.300 99,34
39 Pengendalian penyakit degeneratif 328.419.000 325.312.950 99,05
40 Penyusunan Renstra SKPD 24.174.650 22.064.650 91,27
JUMLAH 14.444.571.298 13.687.811.094 96
Dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Kesehatan tidak terlepas dari
dukungan dan keterlibatan lintas sektor di jajaran pemerintah kota Payakumbuh, baik secara
terlibat secara langsung maupun tidak langsung.
-
Dinas Pekerjaan Umum dalam hal pelaksanaan kegiatan fisik,
-
Dinas Tata Ruang dan kebersihan dalam hal tata letak bangunan pada kegiatan fisik
-
Bagian Dalminbang Setdako Payakumbuh dalam hal konsultasi, evaluasi dan
pelaksanaan pengadaan, serta monitoring dan evaluasi program/kegiatan
-
Badan Perencanaan Daerah dalam hal penyusunan rencana kegiatan,
-
Dinas DPPKA dalam hal pengelolaan dana kegiatan,
-
Dan lai-lain sebagainya.
Terlibat secara tidak langsung, diantaranya ;
-
Dinas Pendidikan dalam hal penggerakkan sekolah-sekolah untuk pelaksanaan
kegiatan UKS
-
Dinas Perindag Naker dalam hal pengawasan dan pengendalian mutu makanan dan
bahan berbahaya
-
Camat dan Lurah dalam hal memfasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan luar gedung,
-
Dan lain-lain sebagainya.
Keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari pelaksanaan kegiatan di Dinas
Kesehatan, yaitu ;
-
Menurunnya kasus kematian dari 5 kasus pada tahun 2012 menjadi 2 kasus pada
tahun 2013,
-
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan oleh petugas yang ditandai dengan
meningkatnya kunjungan ibu hamil (97% tahun 2012 menjadi 97,5% tahun 2013)
-
Meningkatnya perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat yang ditandai
dengan meningkatnya persentase rumah sehat (83% tahun 2012 menjadi 85% tahun
2013).
Tabel 4. Daftar Kegiatan dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Kesehatan
Kota Payakumbuh, tahun 2013.
No Program/ Kegiatan Target Kinerja
Target Realisasi %
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Lancarnya pendistribusian surat menyurat selama 12 bulan
Lancarnya pendistribusian surat menyurat selama 12 bulan
100
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Lancarnya komunikasi dan pelaksanaan tugas dinas kesehatan selama 12 bulan
Lancarnya komunikasi dan pelaksanaan tugas dinas kesehatan selama 12 bulan
100
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kontor
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dengan
tersedianya peralatan kantor sebanyak 6 paket
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dengan
tersedianya peralatan kantor sebanyak 6 paket
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Meningkatkan kelancaran pelaksanaaan tugas dengan 85 unit kendaraan dinas roda 2 dan 26 unit kendaraan dinas roda 4
Meningkatkan kelancaran pelaksanaaan tugas dengan 85 unit kendaraan dinas roda 2 dan 26 unit kendaraan dinas roda 4
100
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dengan jasa pengelolaan adm keuangan SKPD sebanyak 31 orang
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dengan jasa pengelolaan adm keuangan SKPD sebanyak 31 orang
100
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Meningkatnya kebersihan kantor dengan 27 jenis perlengkapan
Meningkatnya kebersihan kantor dengan 27 jenis perlengkapan
100
7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Menyediakan peralatan kerja yang layak pakai 101 unit
Menyediakan peralatan kerja yang layak pakai 101 unit
100
8 Penyediaan alat tulis kantor
Meningkatkan pelaksanaan administrasi perkantoran Jajaran Kesehatan selama 1 tahun
Meningkatkan pelaksanaan administrasi perkantoran Jajaran Kesehatan selama 1 tahun
100
9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhi kebutuhan cetak dokumen kantor sebanyak 14 jenis
Terpenuhi kebutuhan cetak dokumen kantor sebanyak 14 jenis
100
10 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya keperluan kelistrikan kantor selama 1 tahun
Tersedianya keperluan kelistrikan kantor selama 1 tahun
100
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya wawasan aparatur jajaran kesehatan selama 1 tahun
Meningkatnya wawasan aparatur jajaran kesehatan selama 1 tahun
100
12 Penyediaan makanan dan minuman
Lancarnya pelaksanaan tugas selama 1 tahun
Lancarnya pelaksanaan tugas selama 1 tahun
100
13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya wawasan, pemahaman dan kelancaran tugas selama 1 tahun
Meningkatnya wawasan, pemahaman dan kelancaran tugas selama 1 tahun
100
14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatnya kenyamanan dan ketentraman pelaksanaan tugas Meningkatnya kenyamanan dan ketentraman pelaksanaan tugas 100
15 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
Mendukung kelancaran tugas dengan 111 unit kendaraan
Mendukung kelancaran tugas dengan 111 unit kendaraan
100
16 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhinya seragam dinas buat pegawai kesehatan sebanyak 320 orang
Terpenuhinya seragam dinas buat pegawai kesehatan sebanyak 320 orang
100
17 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Tercukupinya obat
puskesmas dan Pustu untuk kebutuhan sebanyak 1 paket
Tercukupinya obat
puskesmas dan Pustu untuk kebutuhan sebanyak 1 paket
100
18 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Tercapainya monitoring pengelolaan obat-obatan di kota payakumbuh
Tercapainya monitoring pengelolaan obat-obatan di kota payakumbuh
100
19 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Terkelolanya kesekretariatan Jamkesko selama 12 bulan dengan 82.527 jiwa
Terkelolanya kesekretariatan Jamkesko selama 12 bulan dengan 82.527 jiwa
100
20 Pelayanan kesehatan penduduk miskin
Terlaksananya pelayanan kesehatan terhadap keluarga miskin selama 1 tahun
Terlaksananya pelayanan kesehatan terhadap keluarga miskin selama 1 tahun
100
21 Peningkatan pengawasan
Terawasinya pangan dan bahan berbahaya di pasar
Terawasinya pangan dan bahan berbahaya di pasar
keamanan dan bahan berbahaya
perdanganan perdanganan
22 Penyuluhan
masyarakat pola hidup sehat
Peningkatan pengetahun masyarakat tentang pola hidup sehat melalui aktifitas BBP, SBH, UKBM, KJS, Kespro sebanyak 6 kegiatan
Peningkatan pengetahun masyarakat tentang pola hidup sehat melalui aktifitas BBP, SBH, UKBM, KJS, Kespro sebanyak 6 kegiatan
100
23 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Terlaksananya pemantauan pelaksanaan KTR diseluruh SKPD se Kota Payakumbuh
Terlaksananya pemantauan pelaksanaan KTR diseluruh SKPD se Kota Payakumbuh
100
24 Penanggulangan KEP, KVA, AGB GAKY, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Peningkatan status gizi dan pengetahuan masyarakat tentang gizi kurang sebanyak 4 kegiatan
Peningkatan status gizi dan pengetahuan masyarakat tentang gizi kurang sebanyak 4 kegiatan
100
25 Sosialisasi Sanitasi Kebijakan
Lingkungan sehat
Terlaksananya monitoring kawasan lingkungan sehat dan pembinaan lingkungan
Terlaksananya monitoring kawasan lingkungan sehat dan pembinaan lingkungan
100
26 Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
Terlaksananya
penyemprotan di 5 lokasi fokus KLB DBD
Terlaksananya
penyemprotan di 2 lokasi fokus KLB DBD
40
27 Peningkatan imunisasi Petugas dan masyarakat mampu melaksanakan program imunisasi secara optimis sebanyak 1 paket
Petugas dan masyarakat mampu melaksanakan program imunisasi secara optimis sebanyak 1 paket
100
28 Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
Terlaksananya surveilans epidemiologi di kota payakumbuh selama 1 tahun
Terlaksananya surveilans epidemiologi di kota payakumbuh selama 1 tahun
100
29 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di kota payakumbuh selama 1 tahun
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di kota payakumbuh selama 1 tahun
100
30 Penyusunan standar pelayanan kesehatan
Terlaksananya sosialisasi persiapan puskesmas terakreditasi untuk 1 puskesmas
Terlaksananya sosialisasi persiapan puskesmas terakreditasi untuk 1 puskesmas
100
31 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Terlaksananya penilaian standarisasi pelayanan berupa penilaian Pusk berprestasi dan Nakes teladan dengan 2 Puskesmas
Terlaksananya penilaian standarisasi pelayanan berupa penilaian Pusk berprestasi dan Nakes teladan dengan 2 Puskesmas
100
32 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Terlaksananya bank data online puskesmas ke tingkat propinsi dan pusat selama 12 bulan
Terlaksananya bank data online puskesmas ke tingkat propinsi dan pusat selama 12 bulan
100
33 Monitoring evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya data
pencapaian basic six, MDGs dan kinerja petugas
Terlaksananya data
pencapaian basic six, MDGs dan kinerja petugas
100
34 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Tersedianya kontigensi plan dan terlaksananya pertemuan bagi petugas Puskesmas dan RSU
Tersedianya kontigensi plan dan terlaksananya pertemuan bagi petugas Puskesmas dan RSU
100
35 Rehab sedang/berat Puskesmas Pembantu
Peningkatan kualitas fisik unit pelayanan kesehatan menjadi representative dengan dana DAK tahun
Peningkatan kualitas fisik unit pelayanan kesehatan menjadi representative dengan dana DAK tahun
2013 sebanyak 7 paket 2013 sebanyak 7 paket
36 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Terlaksananya pengadaan kendaraan roda dua,
puskesmas keliling, mobiler, alat medis, dan alat
kesehatan sebanyak 6 paket
Terlaksananya pengadaan kendaraan roda dua,
puskesmas keliling, mobiler, alat medis, dan alat
kesehatan sebanyak 6 paket 100
37 Pelatihan dan
pendidikan perawatan anak balita
Peningkatan pencapaian SPM program Anak sebanyak 5 kegiatan
Peningkatan pencapaian SPM program Anak sebanyak 5 kegiatan
100
38 Pelayanan kesehatan Lansia
Peningkatan umur harapan hidup melalui pelayanan kesehatan lansia
Peningkatan umur harapan hidup melalui pelayanan kesehatan lansia
100
39 Pengendalian penyakit degeneratif
Meningkatnya pengetahuan masyarakat, calon jamaah haji dan Petugas kesehatan sebanyak 3 kegiatan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat, calon jamaah haji dan Petugas kesehatan sebanyak 3 kegiatan
100
40 Penyusunan Renstra SKPD
Meningkatnya kualitas perencanaan dinas kesehatan melalui Renstra dinas kesehatan (1 dokumen)
Meningkatnya kualitas perencanaan dinas kesehatan melalui Renstra dinas kesehatan (1 dokumen)
100
Pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan pada umumnya berjalan sesuai target dan
jadwal yang telah ditetapkan, namun ada satu kegiatan yang tidak bisa terlaksana sesuai
target yaitu kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk, di mana pencapaian + 40%
disebabkan kasus DBD hanya terindikasi pada 2 titik fokus. Kemudian ada kegiatan yang
tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu kegiatan bersumber DAK, hal ini disebabkan
terjadinya pergeseran anggaran akibat dari keterlambatan diterbitkannya petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan tahun berjalan. Di lihat dari pencapaian program dan kegiatan secara
keseluruhan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa target capaian program Renstra Dinas
Kesehatan tahun 2012
–
2017 secara bertahap terpenuhi.
Terkait dengan rencana dan anggaran tahun 2015, secara keseluruhan program dan
kegiatan tetap diusulkan, khusu untuk kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk tetap
akan diusulkan, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan penanggulangan yang
disiagakan. Selanjutnya untuk kegiatan yang bersumber DAK diupayakan penyesuaian
usulan dengan draf petunjuk teknis pengelolaan dana tahun 2015, sehingga
pergeseran/perubahan rencana dan anggaran dapat diminimalisasi kegiatan dapat
dilaksanakan sesuai jadwal.
2.2
Analisis Pelayanan SKPD
Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tahun 2013 berdasarkan
indikator kinerja, baik standar pelyanan minimal maupun indikator kinerja kunci, dapat di
Tabel 5. INDIKATOR KINERJA KESEHATAN TAHUN 2013
NO BIDANG URUSAN/
INDIKATOR SATUAN
TAHUN 2013
KET TARGET REALISASI
1 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 70,8 0,3% BPS
2 Persenatase Balita Gizi Buruk Kasus <5 132 Dinas Kesehatan
3 Rasio Posyandu per satuan balita Unit/balita 1:50 100 Dinas Kesehatan
4 Rasio Puskesmas, poliklinik,
pustu per satuan penduduk Unit/jiwa
P1 : 15.555 PP 1 : 5.410
33,3 Dinas
Kesehatan
5 Rasio Rumah Sakit per satuan
Penduduk Unit/jiwa 1 : 62..218 100
Dinas Kesehatan
6 Rasio Dokter per satuan
Penduduk Orang/jiwa 1 : 4.786 31,3
Dinas Kesehatan
7 Rasio Tenaga Medis per satuan
Penduduk Orang/jiwa 1 : 3.111 14
Dinas Kesehatan
8 Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani % 80 100
Dinas Kesehatan
9
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
% 95 94,2 Dinas
Kesehatan
10
Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
% 95 92 Dinas
Kesehatan
11 Cakupan Balita Gizi Buruk
mendapat perawatan % 100 100
Dinas Kesehatan
12
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
% 70 51,3 Dinas
Kesehatan
13
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
% 100 100 Dinas
Kesehatan
14 Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin % 95 100 RSUD
15 Cakupan kunjungan bayi % 90 87,2 Dinas
Kesehatan
16 Cakupan Puskesmas % 50 100 Dinas
Kesehatan
17 Cakupan Puskesmas pembantu % 50 98,8 Dinas
Kesehatan
18 Persentase Balita Gizi Buruk % <5 0,3 Dinas
Tabel 6. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
No.
Jenis Pelayanan Dasar & Sub
Kegiatan
Indikator 2011 2012 2013 I Pelayanan
Kesehatan Dasar
1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. 0.10 0.09 0.09 2 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi
yang ditangani.
0.04 0.06 0.06
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
0.10 0.10 0.09
4 Cakupan pelayanan Ibu Nifas 0.10 0.09 0.09 5 Cakupan neonatal dengan komplikasi
yang ditangani
31.65 18.28 27.72
6 Cakupan kunjungan bayi. 100.34 100.44 92.62 7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal
Child Immunization (UCI).
86.84 81.58 92.11
8 Cakupan pelayanan anak balita. 60.35 70.15 78.36 9 Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.
100.00 100.00 43.85
10 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatanat
100.00 100.00 100.00
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
96.43 93.73 94.35
12 Cakupan peserta KB Aktif 67.81 71.15 75.38 13 Cakupan Penemuan dan penanganan
penderita penyakit
A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
100.00 100.00 100.00
B. Penemuan Penderita Pneumonia Balita 14.45 33.58 33.09
C. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 39.89 42.56 51.27
D. Penderita DBD yang Ditangani #DIV/0! 100.00 100.00 E. Penemuan Penderita Diare 56.52 68.13 98.66 14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin
49.98 63.60 21.34
II Pelayanan Kesehatan Rujukan
15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.
49.98 63.60 21.34
16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.
100.00 100.00 100.00
III Penyelidikan 17 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2.3
Isu-isi Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh merupakan instansi pemerintah daerah
yang berfungsi memberikan layanan publik melalui UPTD (unit pelaksana teknis
dinas) yang dibawahinya, yaitu;
1.
Puskesmas Ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat
2.
Puskesmas Parit Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat
3.
Puskesmas Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat
4.
Puskesmas Tarok Kecamatan Payakumbuh Utara
5.
Puskesmas Air Tabit Kecamatan Payakumbuh Timur
6.
Puskesmas Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur
7.
Puskesmas Lampasi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
8.
Puskesmas Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Selatan.
9.
Gudang Farmasi Kota Payakumbuh
Salah satu keuntungan dalam proses pelayanan publik bahwa akses menuju sarana
kesehatan di Kota Payakumbuh cukup lancar, sehingga memudahkan masyarakat untuk
memperoleh pelayanan. Namun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sering kali
menemui permasalahan, baik permasalahan administrasi pelayanan maupun mutu layanan itu
sendiri. Secara fungsi SKPD telah memberikan pelayanan sesuai aturan yang berlaku, namun
tingkat kepuasan masyarakat masih rendah. Hal ini ditandai dengan adanya keluhan-keluhan
dan saran-saran dari masyarakat. Penyebab terjadinya permasalahan tersebut diakibatkam
masih kurangnya keseriusan petugas dalam memberikan layanan kepada masyarakat, di
samping itu pemahaman masyarakat itu sendiri masih kurang terhadap aturan-aturan yang
berlaku. Apabila kondisi ini dibiarkan terus menerus akan menyebabkan pencapaian visi dan
misi Kota Payakumbuh di sektor kesehatan mejadi terhambat.
Visi yang diemban dalam pengembangan sektor kesehatan di Kota Payakumbuh
adalah untuk mewujudkan
“Masyarakat Payakumbuh yang Mandiri untuk Hidup Sehat
dan Sejahtera melalui Pelayanan Kesehatan yang Bermutu
”
, di mana hal ini dituangkan
dengan peningkatan akses palayanan kesehatan, kemandirian masyarakat melalui
peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat Kota Payakumbuh.
Untuk tercapainya visi pembangunan kesehatan Kota Payakumbuh tersebut di atas,
maka Misi Pembangunan Kesehatan Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai berikut :
1.
Menggerakkan pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan.
3.
Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan
terjangkau secara paripurna dengan berpedoman kepada etika dan profesionalisme.
4.
Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat
termasuk lingkungannya.
Dalam mewujudkan visi tersebut, Dinas Kesehatan menetapkan program perioritas
berupa perubahan perilaku dan perbaikan kesehatan lingkungan serta tersedianya sarana
kesehatan yang sesuai dengan standar. Implikasi ini diwujudkan dengan unggulan program,
berupa : (1) Pengembangan Kota Sehat yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat sampai
dengan terwujudnya Kelurahan Sehat, (2) Pengembangan manajemen kesehatan melalui
aplikasi sistem informasi kesehatan dan (3) Penurunan angka kematian ibu, kematian