• Tidak ada hasil yang ditemukan

Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota BAB II

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota BAB II "

Copied!
10
0
0

Teks penuh

(1)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

(TAHUN 2013)

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dana yang dibutuhkan untuk terlaksananya program/kegiatan di Dinas Kesehatan

tahun 2013 sebesar

Rp. 14.444.571.298,-

(empat belas milyar empat ratus empat puluh

empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Sementara dana yang bisa diserap untuk pelaksanaan kegiatan sebesar

Rp.

13.687.811.094,-(tiga belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sebelas juta sembilan

puluh empat rupiah). Realisasi + 96,%.

Secara rinci dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3. Realisasi Keuangan pada Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2013

No Program/ Kegiatan Keuangan %

Pagu (Rp) Realisasi (Rp)

1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.380.000 2.380.000 100

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

214.890.000 207.555.512 96,59

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kontor

64.200.000 64.122.500 99,88

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

15.725.000 15.625.000 99,36

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 211.250.000 207.932.000 98,43

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.913.770 8.287.450 92,97

7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

65.200.000 64.737.400 99,29

8 Penyediaan alat tulis kantor 51.896.800 49.621.700 95.62

9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

61.453.200 61.453.200 100

10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3.721.675 3.606.500 96.91

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

15.840.000 15.840.000 100

12 Penyediaan makanan dan minuman 44.382.000 43.718.450 98,5

13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

127.860.000 125.820.100 98,4

14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

164.845.000 164.171.000 99,6

15 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

431.727.000 408.525.887 94,63

16 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

(2)

17 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

1.065.212.000 1.062.279.375 99,72

18 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

16.877.900 16.766.000 99,34

19 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 5.073.877.163 4.786.341.468 94.33

20 Pelayanan kesehatan penduduk miskin 870.946.900 786.563.950 90,31 21 Peningkatan pengawasan keamanan dan

bahan berbahaya

71.063.750 69.342.450 97,58

22 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 144.578.425 138.307.825 95,66

23 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

329.336.525 314.757.550 95,57

24 Penanggulangan KEP, KVA, AGB GAKY, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

165.626.400 165.503.640 99,93

25 Sosialisasi Sanitasi Kebijakan Lingkungan sehat

371.620.050 350.716.640 94,38

26 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 15.372.250 8.111.700 52,77

27 Peningkatan imunisasi 64.153.800 62.979.000 98,17

28 Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

38.566.200 38.179.200 99

29 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

281.097.390 254.109.350 90,4

30 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 332.608.500 326.906.000 98,29

31 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

117.924.200 87.723.400 74,39

32 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

72.445.800 69.747.022 96,27

33 Monitoring evaluasi dan pelaporan 40.043.600 38.985.800 97,36 34 Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan

31.388.200 30.418.850 96,91

35 Rehab sedang/berat Puskesmas Pembantu

1.588.986.500 1.586.697.500 88,55

36 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

1.270.549.700 1.262.090.475 99,33

37 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

154.295.150 153.943.300 99,77

38 Pelayanan kesehatan Lansia 125.147.100 124.326.300 99,34

39 Pengendalian penyakit degeneratif 328.419.000 325.312.950 99,05

40 Penyusunan Renstra SKPD 24.174.650 22.064.650 91,27

JUMLAH 14.444.571.298 13.687.811.094 96

Dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Kesehatan tidak terlepas dari

dukungan dan keterlibatan lintas sektor di jajaran pemerintah kota Payakumbuh, baik secara

terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

(3)

-

Dinas Pekerjaan Umum dalam hal pelaksanaan kegiatan fisik,

-

Dinas Tata Ruang dan kebersihan dalam hal tata letak bangunan pada kegiatan fisik

-

Bagian Dalminbang Setdako Payakumbuh dalam hal konsultasi, evaluasi dan

pelaksanaan pengadaan, serta monitoring dan evaluasi program/kegiatan

-

Badan Perencanaan Daerah dalam hal penyusunan rencana kegiatan,

-

Dinas DPPKA dalam hal pengelolaan dana kegiatan,

-

Dan lai-lain sebagainya.

Terlibat secara tidak langsung, diantaranya ;

-

Dinas Pendidikan dalam hal penggerakkan sekolah-sekolah untuk pelaksanaan

kegiatan UKS

-

Dinas Perindag Naker dalam hal pengawasan dan pengendalian mutu makanan dan

bahan berbahaya

-

Camat dan Lurah dalam hal memfasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan luar gedung,

-

Dan lain-lain sebagainya.

Keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari pelaksanaan kegiatan di Dinas

Kesehatan, yaitu ;

-

Menurunnya kasus kematian dari 5 kasus pada tahun 2012 menjadi 2 kasus pada

tahun 2013,

-

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan oleh petugas yang ditandai dengan

meningkatnya kunjungan ibu hamil (97% tahun 2012 menjadi 97,5% tahun 2013)

-

Meningkatnya perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat yang ditandai

dengan meningkatnya persentase rumah sehat (83% tahun 2012 menjadi 85% tahun

2013).

Tabel 4. Daftar Kegiatan dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Kesehatan

Kota Payakumbuh, tahun 2013.

No Program/ Kegiatan Target Kinerja

Target Realisasi %

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Lancarnya pendistribusian surat menyurat selama 12 bulan

Lancarnya pendistribusian surat menyurat selama 12 bulan

100

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lancarnya komunikasi dan pelaksanaan tugas dinas kesehatan selama 12 bulan

Lancarnya komunikasi dan pelaksanaan tugas dinas kesehatan selama 12 bulan

100

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kontor

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dengan

tersedianya peralatan kantor sebanyak 6 paket

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dengan

tersedianya peralatan kantor sebanyak 6 paket

(4)

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Meningkatkan kelancaran pelaksanaaan tugas dengan 85 unit kendaraan dinas roda 2 dan 26 unit kendaraan dinas roda 4

Meningkatkan kelancaran pelaksanaaan tugas dengan 85 unit kendaraan dinas roda 2 dan 26 unit kendaraan dinas roda 4

100

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dengan jasa pengelolaan adm keuangan SKPD sebanyak 31 orang

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dengan jasa pengelolaan adm keuangan SKPD sebanyak 31 orang

100

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Meningkatnya kebersihan kantor dengan 27 jenis perlengkapan

Meningkatnya kebersihan kantor dengan 27 jenis perlengkapan

100

7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Menyediakan peralatan kerja yang layak pakai 101 unit

Menyediakan peralatan kerja yang layak pakai 101 unit

100

8 Penyediaan alat tulis kantor

Meningkatkan pelaksanaan administrasi perkantoran Jajaran Kesehatan selama 1 tahun

Meningkatkan pelaksanaan administrasi perkantoran Jajaran Kesehatan selama 1 tahun

100

9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhi kebutuhan cetak dokumen kantor sebanyak 14 jenis

Terpenuhi kebutuhan cetak dokumen kantor sebanyak 14 jenis

100

10 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya keperluan kelistrikan kantor selama 1 tahun

Tersedianya keperluan kelistrikan kantor selama 1 tahun

100

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Meningkatnya wawasan aparatur jajaran kesehatan selama 1 tahun

Meningkatnya wawasan aparatur jajaran kesehatan selama 1 tahun

100

12 Penyediaan makanan dan minuman

Lancarnya pelaksanaan tugas selama 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan tugas selama 1 tahun

100

13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Meningkatnya wawasan, pemahaman dan kelancaran tugas selama 1 tahun

Meningkatnya wawasan, pemahaman dan kelancaran tugas selama 1 tahun

100

14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatnya kenyamanan dan ketentraman pelaksanaan tugas Meningkatnya kenyamanan dan ketentraman pelaksanaan tugas 100

15 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Mendukung kelancaran tugas dengan 111 unit kendaraan

Mendukung kelancaran tugas dengan 111 unit kendaraan

100

16 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terpenuhinya seragam dinas buat pegawai kesehatan sebanyak 320 orang

Terpenuhinya seragam dinas buat pegawai kesehatan sebanyak 320 orang

100

17 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Tercukupinya obat

puskesmas dan Pustu untuk kebutuhan sebanyak 1 paket

Tercukupinya obat

puskesmas dan Pustu untuk kebutuhan sebanyak 1 paket

100

18 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Tercapainya monitoring pengelolaan obat-obatan di kota payakumbuh

Tercapainya monitoring pengelolaan obat-obatan di kota payakumbuh

100

19 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Terkelolanya kesekretariatan Jamkesko selama 12 bulan dengan 82.527 jiwa

Terkelolanya kesekretariatan Jamkesko selama 12 bulan dengan 82.527 jiwa

100

20 Pelayanan kesehatan penduduk miskin

Terlaksananya pelayanan kesehatan terhadap keluarga miskin selama 1 tahun

Terlaksananya pelayanan kesehatan terhadap keluarga miskin selama 1 tahun

100

21 Peningkatan pengawasan

Terawasinya pangan dan bahan berbahaya di pasar

Terawasinya pangan dan bahan berbahaya di pasar

(5)

keamanan dan bahan berbahaya

perdanganan perdanganan

22 Penyuluhan

masyarakat pola hidup sehat

Peningkatan pengetahun masyarakat tentang pola hidup sehat melalui aktifitas BBP, SBH, UKBM, KJS, Kespro sebanyak 6 kegiatan

Peningkatan pengetahun masyarakat tentang pola hidup sehat melalui aktifitas BBP, SBH, UKBM, KJS, Kespro sebanyak 6 kegiatan

100

23 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Terlaksananya pemantauan pelaksanaan KTR diseluruh SKPD se Kota Payakumbuh

Terlaksananya pemantauan pelaksanaan KTR diseluruh SKPD se Kota Payakumbuh

100

24 Penanggulangan KEP, KVA, AGB GAKY, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Peningkatan status gizi dan pengetahuan masyarakat tentang gizi kurang sebanyak 4 kegiatan

Peningkatan status gizi dan pengetahuan masyarakat tentang gizi kurang sebanyak 4 kegiatan

100

25 Sosialisasi Sanitasi Kebijakan

Lingkungan sehat

Terlaksananya monitoring kawasan lingkungan sehat dan pembinaan lingkungan

Terlaksananya monitoring kawasan lingkungan sehat dan pembinaan lingkungan

100

26 Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk

Terlaksananya

penyemprotan di 5 lokasi fokus KLB DBD

Terlaksananya

penyemprotan di 2 lokasi fokus KLB DBD

40

27 Peningkatan imunisasi Petugas dan masyarakat mampu melaksanakan program imunisasi secara optimis sebanyak 1 paket

Petugas dan masyarakat mampu melaksanakan program imunisasi secara optimis sebanyak 1 paket

100

28 Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

Terlaksananya surveilans epidemiologi di kota payakumbuh selama 1 tahun

Terlaksananya surveilans epidemiologi di kota payakumbuh selama 1 tahun

100

29 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di kota payakumbuh selama 1 tahun

Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di kota payakumbuh selama 1 tahun

100

30 Penyusunan standar pelayanan kesehatan

Terlaksananya sosialisasi persiapan puskesmas terakreditasi untuk 1 puskesmas

Terlaksananya sosialisasi persiapan puskesmas terakreditasi untuk 1 puskesmas

100

31 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Terlaksananya penilaian standarisasi pelayanan berupa penilaian Pusk berprestasi dan Nakes teladan dengan 2 Puskesmas

Terlaksananya penilaian standarisasi pelayanan berupa penilaian Pusk berprestasi dan Nakes teladan dengan 2 Puskesmas

100

32 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Terlaksananya bank data online puskesmas ke tingkat propinsi dan pusat selama 12 bulan

Terlaksananya bank data online puskesmas ke tingkat propinsi dan pusat selama 12 bulan

100

33 Monitoring evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya data

pencapaian basic six, MDGs dan kinerja petugas

Terlaksananya data

pencapaian basic six, MDGs dan kinerja petugas

100

34 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Tersedianya kontigensi plan dan terlaksananya pertemuan bagi petugas Puskesmas dan RSU

Tersedianya kontigensi plan dan terlaksananya pertemuan bagi petugas Puskesmas dan RSU

100

35 Rehab sedang/berat Puskesmas Pembantu

Peningkatan kualitas fisik unit pelayanan kesehatan menjadi representative dengan dana DAK tahun

Peningkatan kualitas fisik unit pelayanan kesehatan menjadi representative dengan dana DAK tahun

(6)

2013 sebanyak 7 paket 2013 sebanyak 7 paket

36 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Terlaksananya pengadaan kendaraan roda dua,

puskesmas keliling, mobiler, alat medis, dan alat

kesehatan sebanyak 6 paket

Terlaksananya pengadaan kendaraan roda dua,

puskesmas keliling, mobiler, alat medis, dan alat

kesehatan sebanyak 6 paket 100

37 Pelatihan dan

pendidikan perawatan anak balita

Peningkatan pencapaian SPM program Anak sebanyak 5 kegiatan

Peningkatan pencapaian SPM program Anak sebanyak 5 kegiatan

100

38 Pelayanan kesehatan Lansia

Peningkatan umur harapan hidup melalui pelayanan kesehatan lansia

Peningkatan umur harapan hidup melalui pelayanan kesehatan lansia

100

39 Pengendalian penyakit degeneratif

Meningkatnya pengetahuan masyarakat, calon jamaah haji dan Petugas kesehatan sebanyak 3 kegiatan

Meningkatnya pengetahuan masyarakat, calon jamaah haji dan Petugas kesehatan sebanyak 3 kegiatan

100

40 Penyusunan Renstra SKPD

Meningkatnya kualitas perencanaan dinas kesehatan melalui Renstra dinas kesehatan (1 dokumen)

Meningkatnya kualitas perencanaan dinas kesehatan melalui Renstra dinas kesehatan (1 dokumen)

100

Pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan pada umumnya berjalan sesuai target dan

jadwal yang telah ditetapkan, namun ada satu kegiatan yang tidak bisa terlaksana sesuai

target yaitu kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk, di mana pencapaian + 40%

disebabkan kasus DBD hanya terindikasi pada 2 titik fokus. Kemudian ada kegiatan yang

tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu kegiatan bersumber DAK, hal ini disebabkan

terjadinya pergeseran anggaran akibat dari keterlambatan diterbitkannya petunjuk teknis

pelaksanaan kegiatan tahun berjalan. Di lihat dari pencapaian program dan kegiatan secara

keseluruhan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa target capaian program Renstra Dinas

Kesehatan tahun 2012

2017 secara bertahap terpenuhi.

Terkait dengan rencana dan anggaran tahun 2015, secara keseluruhan program dan

kegiatan tetap diusulkan, khusu untuk kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk tetap

akan diusulkan, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan penanggulangan yang

disiagakan. Selanjutnya untuk kegiatan yang bersumber DAK diupayakan penyesuaian

usulan dengan draf petunjuk teknis pengelolaan dana tahun 2015, sehingga

pergeseran/perubahan rencana dan anggaran dapat diminimalisasi kegiatan dapat

dilaksanakan sesuai jadwal.

2.2

Analisis Pelayanan SKPD

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tahun 2013 berdasarkan

indikator kinerja, baik standar pelyanan minimal maupun indikator kinerja kunci, dapat di

(7)

Tabel 5. INDIKATOR KINERJA KESEHATAN TAHUN 2013

NO BIDANG URUSAN/

INDIKATOR SATUAN

TAHUN 2013

KET TARGET REALISASI

1 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 70,8 0,3% BPS

2 Persenatase Balita Gizi Buruk Kasus <5 132 Dinas Kesehatan

3 Rasio Posyandu per satuan balita Unit/balita 1:50 100 Dinas Kesehatan

4 Rasio Puskesmas, poliklinik,

pustu per satuan penduduk Unit/jiwa

P1 : 15.555 PP 1 : 5.410

33,3 Dinas

Kesehatan

5 Rasio Rumah Sakit per satuan

Penduduk Unit/jiwa 1 : 62..218 100

Dinas Kesehatan

6 Rasio Dokter per satuan

Penduduk Orang/jiwa 1 : 4.786 31,3

Dinas Kesehatan

7 Rasio Tenaga Medis per satuan

Penduduk Orang/jiwa 1 : 3.111 14

Dinas Kesehatan

8 Cakupan komplikasi kebidanan

yang ditangani % 80 100

Dinas Kesehatan

9

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

% 95 94,2 Dinas

Kesehatan

10

Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

% 95 92 Dinas

Kesehatan

11 Cakupan Balita Gizi Buruk

mendapat perawatan % 100 100

Dinas Kesehatan

12

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

% 70 51,3 Dinas

Kesehatan

13

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

% 100 100 Dinas

Kesehatan

14 Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin % 95 100 RSUD

15 Cakupan kunjungan bayi % 90 87,2 Dinas

Kesehatan

16 Cakupan Puskesmas % 50 100 Dinas

Kesehatan

17 Cakupan Puskesmas pembantu % 50 98,8 Dinas

Kesehatan

18 Persentase Balita Gizi Buruk % <5 0,3 Dinas

(8)

Tabel 6. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

No.

Jenis Pelayanan Dasar & Sub

Kegiatan

Indikator 2011 2012 2013 I Pelayanan

Kesehatan Dasar

1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. 0.10 0.09 0.09 2 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi

yang ditangani.

0.04 0.06 0.06

3 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

0.10 0.10 0.09

4 Cakupan pelayanan Ibu Nifas 0.10 0.09 0.09 5 Cakupan neonatal dengan komplikasi

yang ditangani

31.65 18.28 27.72

6 Cakupan kunjungan bayi. 100.34 100.44 92.62 7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal

Child Immunization (UCI).

86.84 81.58 92.11

8 Cakupan pelayanan anak balita. 60.35 70.15 78.36 9 Cakupan pemberian makanan

pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.

100.00 100.00 43.85

10 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatanat

100.00 100.00 100.00

11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

96.43 93.73 94.35

12 Cakupan peserta KB Aktif 67.81 71.15 75.38 13 Cakupan Penemuan dan penanganan

penderita penyakit

A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

100.00 100.00 100.00

B. Penemuan Penderita Pneumonia Balita 14.45 33.58 33.09

C. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 39.89 42.56 51.27

D. Penderita DBD yang Ditangani #DIV/0! 100.00 100.00 E. Penemuan Penderita Diare 56.52 68.13 98.66 14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar

masyarakat miskin

49.98 63.60 21.34

II Pelayanan Kesehatan Rujukan

15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

49.98 63.60 21.34

16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.

100.00 100.00 100.00

III Penyelidikan 17 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

(9)

2.3

Isu-isi Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh merupakan instansi pemerintah daerah

yang berfungsi memberikan layanan publik melalui UPTD (unit pelaksana teknis

dinas) yang dibawahinya, yaitu;

1.

Puskesmas Ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat

2.

Puskesmas Parit Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat

3.

Puskesmas Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat

4.

Puskesmas Tarok Kecamatan Payakumbuh Utara

5.

Puskesmas Air Tabit Kecamatan Payakumbuh Timur

6.

Puskesmas Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur

7.

Puskesmas Lampasi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

8.

Puskesmas Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Selatan.

9.

Gudang Farmasi Kota Payakumbuh

Salah satu keuntungan dalam proses pelayanan publik bahwa akses menuju sarana

kesehatan di Kota Payakumbuh cukup lancar, sehingga memudahkan masyarakat untuk

memperoleh pelayanan. Namun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sering kali

menemui permasalahan, baik permasalahan administrasi pelayanan maupun mutu layanan itu

sendiri. Secara fungsi SKPD telah memberikan pelayanan sesuai aturan yang berlaku, namun

tingkat kepuasan masyarakat masih rendah. Hal ini ditandai dengan adanya keluhan-keluhan

dan saran-saran dari masyarakat. Penyebab terjadinya permasalahan tersebut diakibatkam

masih kurangnya keseriusan petugas dalam memberikan layanan kepada masyarakat, di

samping itu pemahaman masyarakat itu sendiri masih kurang terhadap aturan-aturan yang

berlaku. Apabila kondisi ini dibiarkan terus menerus akan menyebabkan pencapaian visi dan

misi Kota Payakumbuh di sektor kesehatan mejadi terhambat.

Visi yang diemban dalam pengembangan sektor kesehatan di Kota Payakumbuh

adalah untuk mewujudkan

“Masyarakat Payakumbuh yang Mandiri untuk Hidup Sehat

dan Sejahtera melalui Pelayanan Kesehatan yang Bermutu

, di mana hal ini dituangkan

dengan peningkatan akses palayanan kesehatan, kemandirian masyarakat melalui

peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat Kota Payakumbuh.

Untuk tercapainya visi pembangunan kesehatan Kota Payakumbuh tersebut di atas,

maka Misi Pembangunan Kesehatan Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai berikut :

1.

Menggerakkan pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan.

(10)

3.

Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan

terjangkau secara paripurna dengan berpedoman kepada etika dan profesionalisme.

4.

Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat

termasuk lingkungannya.

Dalam mewujudkan visi tersebut, Dinas Kesehatan menetapkan program perioritas

berupa perubahan perilaku dan perbaikan kesehatan lingkungan serta tersedianya sarana

kesehatan yang sesuai dengan standar. Implikasi ini diwujudkan dengan unggulan program,

berupa : (1) Pengembangan Kota Sehat yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat sampai

dengan terwujudnya Kelurahan Sehat, (2) Pengembangan manajemen kesehatan melalui

aplikasi sistem informasi kesehatan dan (3) Penurunan angka kematian ibu, kematian

Gambar

Tabel 3. Realisasi Keuangan pada Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2013
Tabel 4.   Daftar Kegiatan dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, tahun 2013
Tabel 5. INDIKATOR KINERJA KESEHATAN TAHUN 2013
Tabel 6. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Referensi

Dokumen terkait

Jika kita akan mengompres file yang berbentuk Mp3, biasanya ukuran file berbentuk Mp3 adalah 128 kbps, atau setara dengan kualitas cd digital audio.. Jika kita akan mengompres

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah perkembangan bahasa serta pola kalimat yang dihasilkan oleh anak yang berusia 2-3 tahun dan berapakah banyak

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari karakter morfologis dan sitologis (kariotipe) pada tanaman buah naga jingga guna mendukung pemuliaan buah naga jingga. Diduga

Berdasarkan hasil dari perhitungan korelasi dengan menggunakan Product Moment diperoleh nilai rxy sebesar -0,568 dengan p &lt; 0,01 yang menunjukkan bahwa terdapat

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Magelang beserta staff yang telah memberikan bantuan dalam penyediaan data yang dibutuhkan penulis.. Seluruh Dosen Fakultas

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu protein biji melinjo (Gg-PH) terhidrolisis menggunakan alkase terimobilisasi memiliki

Mengoreksi Rancangan Akhir RKPD apabila ada perbaikan/ koreksi dikembalikan ke Tim Penyusun Menetapkan draft Rancangan Akhir RKPD apabila ada perbaikan dlkemballkan kepada

Dari Gambar 4.5., kadar glukosa darah selama uji toleransi glukosa pada subkelompok kontrol yang mendapatkan perlakuan di atas matras dengan pembangkit medan