Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Aparatur
Terciptanya Aparatur yang Profesional dan Instansi yang Transparan dan Akuntabel
77.139.000
Terciptanya Aparatur yang Profesional dan Instansi yang Transparan dan Akuntabel
35.500.000
Terciptanya Aparatur yang Profesional dan Instansi yang Transparan dan Akuntabel
405.000.000
Terciptanya Aparatur yang Profesional dan Instansi yang Transparan dan Akuntabel
445.500.000
2 Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa perkantoran
Terpenuhinya Prosentase Kebutuhan Barang dan Jasa Aparatur
3.860.322.000
Terpenuhinya
Prosentase Kebutuhan Barang dan Jasa Aparatur
3.397.764.200
Terpenuhinya
Prosentase Kebutuhan Barang dan Jasa Aparatur
1.295.000.000
Terpenuhinya
Prosentase Kebutuhan Barang dan Jasa Aparatur
1.424.500.000
3 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca aset
Tersusunnya Laporan Keuangan yang akuntabel
140.053.000
Tersusunnya Laporan
Keuangan yang akuntabel
211.624.500
Tersusunnya Laporan
Keuangan yang akuntabel
200.000.000
Tersusunnya Laporan
Keuangan yang akuntabel
220.000.000
4 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan
Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulanan, Semesteran dan Tahunan
300.411.000
Tersusunnya Laporan
Monitoring dan Evaluasi Triwulanan, Semesteran dan Tahunan
370.000.000
Tersusunnya Laporan
Monitoring dan Evaluasi Triwulanan, Semesteran dan Tahunan
300.000.000
Tersusunnya Laporan
Monitoring dan Evaluasi Triwulanan, Semesteran dan Tahunan
330.000.000
5 Optimalisasi Pelayanan Perijinan Keliling Bidang Ekonomi dan Kesra melalui Website.
Tersedianya Data Perijinan
6 Fasilitasi Pemanfaatan Sistem Verifikasi dan Penetapan Perijinan.
Tersedianya Sistem dan Mekanisme Perijinan yang Terpadu dan Terintegrasi
300.000.000
Tersedianya Sistem
dan Mekanisme Perijinan yang Terpadu dan Terintegrasi
450.000.000
Tersedianya Sistem
dan Mekanisme Perijinan yang Terpadu dan Terintegrasi
700.000.000
Tersedianya Sistem
dan Mekanisme Perijinan yang Terpadu dan Terintegrasi
770.000.000
7 Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan.
Terlaksananya waktu Proses Perijinan yang cepat
300.000.000
Terlaksananya waktu Proses Perijinan yang cepat
400.000.000
Terlaksananya waktu
Proses Perijinan yang cepat
650.000.000
Terlaksananya waktu Proses Perijinan yang cepat
715.000.000
8 Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Bidang
Kesejahteraan Rakyat Secara Berkala.
Tercapainya Prosentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan
449.000.000
Tercapainya
Prosentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan
583.107.200
Tercapainya
Prosentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan
1.250.000.000
Tercapainya
Prosentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan
1.375.000.000
9 Optimalisasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan.
Tercapainya Prosentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan
418.850.000
Tercapainya
Prosentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan
586.984.100
Tercapainya
Prosentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan
1.250.000.000
Tercapainya
Prosentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan
1.375.000.000
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM No KEGIATAN
PROGRAM NON URUSAN SETIAP
SKPD
MATRIKS PROGRAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
2013
PAGU INDIKATIF
2014 2015 2016
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
PROGRAM No KEGIATAN 2013
PAGU INDIKATIF
2014 2015 2016
10 Penyebarluasan Informasi terhadap Layanan Publik
Tersedianya Data Perijinan
2.997.025.000
Tersedianya Data
Perijinan
1.736.150.000
Tersedianya Data
Perijinan
2.000.000.000
Tersedianya Data
Perijinan
2.200.000.000
11 Fasilitasi dan Sosialisasi Data Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesra Berbasis Teknologi Informasi.
Tercapainya Prosesntase Penyelesaian Pelayanan Perijinan
385.000.000
Tercapainya
Prosesntase Penyelesaian Pelayanan Perijinan
411.640.000
Tercapainya
Prosesntase Penyelesaian Pelayanan Perijinan
955.000.000
Tercapainya
Prosesntase Penyelesaian Pelayanan Perijinan
1.050.500.000
12 Fasilitasi dan Sosialisasi Data Pelayanan Verifikasi dan Penetapan Ijin Bidang Ekonomi dan Kesra Berbasis Teknologi Informasi.
Tercapainya Prosesntase Penyelesaian Pelayanan Perijinan
250.000.000
Tercapainya
Prosesntase Penyelesaian Pelayanan Perijinan
250.000.000
Tercapainya
Prosesntase Penyelesaian Pelayanan Perijinan
595.000.000
Tercapainya
Prosesntase Penyelesaian Pelayanan Perijinan
654.500.000
13 Penyusunan Media Informasi Tercapainya Optimalisasi Standar Operasional Prosedur
1.282.200.000
Tercapainya
Optimalisasi Standar Operasional Prosedur
983.850.000
Tercapainya
Optimalisasi Standar Operasional Prosedur
2.000.000.000
Tercapainya
Optimalisasi Standar Operasional Prosedur
2.200.000.000
JUMLAH 10.910.000.000 9.900.000.000 12.200.000.000 13.420.000.000
ttd
Drs. H. DADANG SOFYAN, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610124 198603 1 006