• Tidak ada hasil yang ditemukan

4. pu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan " 4. pu "

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.724.594.950,00 2.752.100.000,00 1.926.064.663,00 150.316.050,00 7.553.075.663,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 01

2.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum

Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 3 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

6.739.704.663,00 Dinas

Pekerjaan Umum Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

2.480.550.000,00 2.480.550.000,00 1.772.304.663,00 6.300.000,00 3

8 Bulan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

18.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

3

29 Unit

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

8.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 3 3.600.000,00 1.900.000,00 0,00 2.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

14.089.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3 8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.089.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

75.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

35.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

20.684.950,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4.315.050,00

3

1 Tahun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

5.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00

3

1 Tahun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

165.890.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

45.000.000,00 117.390.000,00 0,00 3.500.000,00

3

1 Tahun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

25.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum

Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Tahun 3 18.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 14

8.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

3

1 Tahun

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

21.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 6.500.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

135.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 18.000.000,00

3

1 Tahun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

301.392.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran

71.760.000,00 71.760.000,00 71.760.000,00 86.112.000,00

3

1 Tahun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

311.125.000,00 362.800.000,00 116.175.000,00 134.223.000,00 924.323.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 02

250.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pembangunan gedung kantor 1 Paket 3 2.325.000,00 246.500.000,00 1.175.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

112.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 7 Unit 112.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

50.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum

Pengadaan mebeleur 40 unit kursi 3 30.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

rapat dan 20 unit meja rapat

1.03 . 1.03.01 . 02 . 10

50.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun 3 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

392.323.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

99.300.000,00 98.800.000,00 97.500.000,00 96.723.000,00

3

1 Tahun

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

20.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

3

1 Tahun

1.03 . 1.03.01 . 02 . 28

50.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Paket 3 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 42

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

17.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 7.500.000,00 56.000.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 05

56.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

17.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 7.500.000,00

3

100 %

1.03 . 1.03.01 . 05 . 03

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

30.326.000,00 13.074.000,00 12.125.000,00 4.475.000,00 60.000.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 06

10.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.826.000,00 3.174.000,00 0,00 0,00

3

100 %

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

50.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Monitoring, pengendalian, dan pembuatan

laporan pelaksanaan kegiatan APBD

23.500.000,00 9.900.000,00 12.125.000,00 4.475.000,00

3

100 %

1.03 . 1.03.01 . 06 . 07

Program pembangunan jalan dan jembatan

23.842.223.600,00 33.646.088.600,00 22.302.322.600,00 342.233.200,00 80.132.868.000,00

100 %

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

150.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Perencanaan pembangunan jalan 1 Dokumen 3 37.135.000,00 34.000.000,00 27.209.000,00 51.656.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

71.345.698.000,00 Kab. Tanah

Datar (Sumber dana : DAU

dan DAK)

Pembangunan jalan 71 Ruas 3 20.214.153.100,00 30.261.653.100,00 20.584.967.100,00 284.924.700,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

260.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Perencanaan pembangunan jembatan 7 dokumen 3 248.100.000,00 4.200.000,00 7.700.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 04

8.377.170.000,00 Kabupaten

Tanah Datar (Sumber dana : DAU

dan DAK)

Pembangunan jembatan 9 Unit 3 3.342.835.500,00 3.346.235.500,00 1.682.446.500,00 5.652.500,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

Program Pengembangan Perumahan 100 % 15.605.600,00 17.535.000,00 35.796.000,00 23.063.400,00 92.000.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15

92.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Fasilitasi dan stimulasi pembangunan

perumahan masyarakat kurang mampu

15.605.600,00 17.535.000,00 35.796.000,00 23.063.400,00

3

1 tahun

1.04 . 1.03.01 . 15 . 06

Program Perencanaan Tata Ruang 100 % 46.400.000,00 1.009.021.000,00 69.690.000,00 141.889.000,00 1.267.000.000,00

1.05 . 1.03.01 . 15

58.000.000,00 Kawasan

Kota Batusangkar Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan

0,00 10.090.000,00 14.540.000,00 33.370.000,00

100 %

1.05 . 1.03.01 . 15 . 05

325.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Revisi rencana tata ruang 1 Dokumen 18.400.000,00 235.200.000,00 34.650.000,00 36.750.000,00

1.05 . 1.03.01 . 15 . 11

884.000.000,00 Kawasan

Lintau, Padang Ganting, Batipuh dan

X Koto

Survey dan pemetaan 2 Dokumen 3 28.000.000,00 763.731.000,00 20.500.000,00 71.769.000,00

1.05 . 1.03.01 . 15 . 13

Program Pemanfaatan Ruang 100 % 8.000.000,00 5.090.000,00 8.600.000,00 28.310.000,00 50.000.000,00

1.05 . 1.03.01 . 16

50.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pemanfaatan ruang

8.000.000,00 5.090.000,00 8.600.000,00 28.310.000,00

200 Advice Planning

1.05 . 1.03.01 . 16 . 09

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

57.173.000,00 3.017.801.400,00 174.124.600,00 46.731.200,00 3.295.830.200,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 16

3.295.830.200,00 Kabupaten

Tanah Datar Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

57.173.000,00 3.017.801.400,00 174.124.600,00 46.731.200,00 3

11 lokasi

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00

1.09 . 1.03.01 . 16

900.000.000,00 Kec. Lintau

Buo, Kec. X Koto Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

0,00 0,00 0,00 900.000.000,00

1.09 . 1.03.01 . 16 . 01

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

29.675.000,00 91.290.000,00 33.765.000,00 76.270.000,00 231.000.000,00

100 %

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

100.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengawasan pemanfaatan ruang 200 Advice 11.000.000,00 14.090.000,00 13.015.000,00 61.895.000,00

Panning

1.05 . 1.03.01 . 17 . 05

56.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Sosialisasi kebijakan pengendalian

pemanfaatan ruang

2.000.000,00 53.910.000,00 0,00 90.000,00

1 Kegiatan

1.05 . 1.03.01 . 17 . 07

75.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Rekomendasi pemanfaatan ruang 40 Rekomendasi 16.675.000,00 23.290.000,00 20.750.000,00 14.285.000,00

Ruang

1.05 . 1.03.01 . 17 . 10

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1.288.604.640,00 1.288.604.640,00 657.164.640,00 8.574.880,00 3.242.948.800,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 18

2.000.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1 Tahun 3 795.570.000,00 795.570.000,00 404.430.000,00 4.430.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

1.242.948.800,00 Kabupaten

Tanah Datar

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1 Tahun 3 493.034.640,00 493.034.640,00 252.734.640,00 4.144.880,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

296.256.000,00 8.002.000,00 20.607.000,00 135.000,00 325.000.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 22

140.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan sistem informasi/data base

jalan

133.778.000,00 1.105.000,00 4.982.000,00 135.000,00

3

4 dokumen

1.03 . 1.03.01 . 22 . 01

185.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan sistem informasi/data base

jembatan

162.478.000,00 6.897.000,00 15.625.000,00 0,00

3

1 dokumen

1.03 . 1.03.01 . 22 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

145.952.000,00 244.298.000,00 173.000.000,00 9.750.000,00 573.000.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 23

200.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar Pengadaan alat-alat ukur dan bahan

laboratorium kebinamargaan

0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

3

3 Unit

1.03 . 1.03.01 . 23 . 06

296.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan bengkel alat-alat berat

116.952.000,00 15.898.000,00 160.000.000,00 3.150.000,00

3

1 tahun

1.03 . 1.03.01 . 23 . 11

77.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan

bahan laboratorium kebinamargaan

29.000.000,00 28.400.000,00 13.000.000,00 6.600.000,00

3

1 Tahun

1.03 . 1.03.01 . 23 . 12

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

35.090.000,00 38.080.000,00 58.985.000,00 34.845.000,00 167.000.000,00

90 %

1.08 . 1.03.01 . 24

67.000.000,00 Nagari

Pagaruyung

Penyusunan program pengembangan RTH 1 Dokumen 15.090.000,00 18.080.000,00 18.985.000,00 14.845.000,00

1.08 . 1.03.01 . 24 . 04

100.000.000,00 Pagaruyung

Penataan RTH 1 paket 3 20.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00

1.08 . 1.03.01 . 24 . 05

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

371.154.010,00 6.581.678.280,00 13.634.771.780,00 824.835.930,00 21.412.440.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 24

75.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1 Dokumen 3 19.000.000,00 12.440.000,00 26.560.000,00 17.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

19.380.760.000,00 Kab. Tanah

Datar (Sumber dana : DAU

dan DAK)

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 74 DI 3 52.687.000,00 5.801.261.500,00 13.055.827.500,00 470.984.000,00

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

200.000.000,00 Tanah Datar

Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 5 Wilayah 3 60.610.000,00 46.160.000,00 46.380.000,00 46.850.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 13

976.680.000,00 Tanah Datar

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

209.504.010,00 255.082.530,00 255.757.530,00 256.335.930,00 3

5 Wilayah

1.03 . 1.03.01 . 24 . 15

155.000.000,00 Kecamatan

Salimpaung dan Kecamatan Tanjung Baru

Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) 1 Dokumen 3 3.635.000,00 43.440.000,00 104.035.000,00 3.890.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

625.000.000,00 Kab. Tanah

Datar (Sumber dana : Hibah

WISMP) Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

(Dana Hibah APBN Untuk Program WISMP)

25.718.000,00 423.294.250,00 146.211.750,00 29.776.000,00 3

4 GP3A

1.03 . 1.03.01 . 24 . 20

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

2.019.000,00 32.859.000,00 3.569.000,00 76.553.000,00 115.000.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 26

115.000.000,00 Nagari

Singgalang Kecamatan X

Koto Perencanaan Embung dan Bangunan

Penampung Air Lainnya

2.019.000,00 32.859.000,00 3.569.000,00 76.553.000,00

3

1 Dokumen

1.03 . 1.03.01 . 26 . 10

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

15.070.000,00 571.452.000,00 132.078.000,00 70.920.000,00 789.520.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 27

789.520.000,00 Kab. Tanah

Datar (Sumber dana : DAU

dan DAK)

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 12 lokasi 3 15.070.000,00 571.452.000,00 132.078.000,00 70.920.000,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 02

Program Pengendalian Banjir 100 % 62.712.000,00 63.182.000,00 61.812.000,00 62.294.000,00 250.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 28

250.000.000,00 Tanah Datar

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

62.712.000,00 63.182.000,00 61.812.000,00 62.294.000,00

3

100 %

1.03 . 1.03.01 . 28 . 03

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

171.067.000,00 950.051.000,00 164.261.000,00 111.821.000,00 1.397.200.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 29

172.200.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Perencanaan pengembangan infrastruktur 2 dokumen 3 3.015.000,00 108.375.000,00 48.375.000,00 12.435.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 01

1.225.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pembangunan/peningkatan infrastruktur 4 paket 3 168.052.000,00 841.676.000,00 115.886.000,00 99.386.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 02

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

68.761.000,00 5.649.784.000,00 3.899.959.000,00 168.686.000,00 9.787.190.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 30

3.600.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

33.056.000,00 2.115.495.000,00 1.426.561.000,00 24.888.000,00 3

15 paket

1.03 . 1.03.01 . 30 . 02

6.092.190.000,00 Kab. Tanah

Datar (Sumber dana : DAU

dan DAK) Pembangunan sarana dan prasarana air

bersih perdesaan

32.995.000,00 3.509.370.000,00 2.454.622.000,00 95.203.000,00 4

12 paket

(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

95.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15 Nagari 3 2.710.000,00 24.919.000,00 18.776.000,00 48.595.000,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 08

Program Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perdesaan

2.547.000,00 187.506.000,00 38.442.000,00 1.305.000,00 229.800.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 31

113.800.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Perencanaan Kawasan Pemukiman

Perdesaan

2.347.000,00 105.956.000,00 4.192.000,00 1.305.000,00

3

3 dokumen

1.03 . 1.03.01 . 31 . 01

116.000.000,00 Pagaruyung

Pembangunan Kawasan Pemukiman Perdesaan

200.000,00 81.550.000,00 34.250.000,00 0,00

3

1 kawasan

1.03 . 1.03.01 . 31 . 02

Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam

1.168.644.950,00 3.009.466.200,00 1.335.165.450,00 32.972.400,00 5.546.249.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 32

2.480.000.000,00 Tanah Datar

(Tersebar) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan

Irigasi

30.115.000,00 1.835.561.250,00 597.336.750,00 16.987.000,00 3

10 Daerah Irigasi

1.03 . 1.03.01 . 32 . 02

1.690.625.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan 6 Ruas 3 675.262.500,00 676.487.500,00 338.875.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 03

805.624.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan 3 Unit 3 321.687.200,00 321.687.200,00 161.687.200,00 562.400,00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 04

570.000.000,00 Kec. Lintau

Buo

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai 1 Sungai 3 141.580.250,00 175.730.250,00 237.266.500,00 15.423.000,00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 08

Pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi

3.220.000,00 22.005.000,00 3.700.000,00 6.075.000,00 35.000.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 34

35.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Sosialisasi regulasi jasa konstruksi 2 kali 3 3.220.000,00 22.005.000,00 3.700.000,00 6.075.000,00

1.03 . 1.03.01 . 34 . 01

Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

268.359.800,00 119.114.800,00 115.866.800,00 152.335.600,00 655.677.000,00

100 %

1.20 . 1.03.01 . 34

94.177.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengkajian RUP 1 Tahun 3 13.150.000,00 17.000.000,00 28.962.000,00 35.065.000,00

1.20 . 1.03.01 . 34 . 01

221.800.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pengembangan Sistem Informasi

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

182.635.000,00 0,00 0,00 39.165.000,00

3

1 Tahun

1.20 . 1.03.01 . 34 . 02

289.800.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa

Pemerintah

70.904.800,00 95.614.800,00 85.404.800,00 37.875.600,00

3

1 Tahun

1.20 . 1.03.01 . 34 . 03

49.900.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 100 % 3 1.670.000,00 6.500.000,00 1.500.000,00 40.230.000,00

(7)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

30.982.080.550,00 59.696.382.920,00 44.993.544.533,00 3.416.113.660,00 139.088.121.663,00 JUMLAH

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua

4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua

6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I

11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II

12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III

13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(8)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Referensi

Dokumen terkait

Acara yang bertajuk “Pendidikan Multimedia Menuju Industri Kreatif” dan pameran “Jalan Menuju Media Kreatif II” merupakan gagasan dua perguruan tinggi seni ISI

Dari pengamatan yang mendalam dan melalui eksperimen-eksperimen yang dilakukannya Schauberger mengedepankan suatu pasangan antithesis yang tak pernah diperhitungkan

maka Pejabat Pengadaan Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh Tahun Anggaran 2014 menyampaikan Pengumuman Pemenang pada paket tersebut diatas sebagai berikut

Ini menegaskan bahwa nilai-nilai ergonomi menjadi pertimbangan utama dalam menentukan proporsi bangunan rumah tinggal yang ideal, hanya saja gegulak yang lahir

400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) Tahun Anggaran 2017, maka bersama ini kami Kelompok Kerja I Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten

estetika tradisional dalam karya I Ketut Budiana dapat dilihat pada karya berikut:. “Bima Sakti”, Tahun 1992, 123 x

Maka Pejabat Pengadaan Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh Tahun Anggaran 2014 menyampaikan Pengumuman Pemenang pada paket tersebut diatas sebagai berikut

Pelestarian dan perkembangan tari Bali telah di lakukan oleh seniman – seniwati Bali dari sejak dulu , baik secara perseorangan maupun kelompok ( sekaa ) sehingga keberadan