Tahun Anggaran 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.724.594.950,00 2.752.100.000,00 1.926.064.663,00 150.316.050,00 7.553.075.663,00
100 %
1.03 . 1.03.01 . 01
2.000.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum
Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 3 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
6.739.704.663,00 Dinas
Pekerjaan Umum Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.480.550.000,00 2.480.550.000,00 1.772.304.663,00 6.300.000,00 3
8 Bulan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
18.000.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
3
29 Unit
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
8.000.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 3 3.600.000,00 1.900.000,00 0,00 2.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
14.089.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3 8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.089.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
75.000.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum
Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
35.000.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
20.684.950,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4.315.050,00
3
1 Tahun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
5.000.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00
3
1 Tahun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
165.890.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
45.000.000,00 117.390.000,00 0,00 3.500.000,00
3
1 Tahun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
25.000.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum
Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Tahun 3 18.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 14
8.000.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
3
1 Tahun
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
21.000.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum
Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 6.500.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
135.000.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 18.000.000,00
3
1 Tahun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
301.392.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
71.760.000,00 71.760.000,00 71.760.000,00 86.112.000,00
3
1 Tahun
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
311.125.000,00 362.800.000,00 116.175.000,00 134.223.000,00 924.323.000,00
100 %
1.03 . 1.03.01 . 02
250.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Pembangunan gedung kantor 1 Paket 3 2.325.000,00 246.500.000,00 1.175.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
112.000.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 7 Unit 112.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05
50.000.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum
Pengadaan mebeleur 40 unit kursi 3 30.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
rapat dan 20 unit meja rapat
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10
50.000.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun 3 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
392.323.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
99.300.000,00 98.800.000,00 97.500.000,00 96.723.000,00
3
1 Tahun
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
20.000.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
3
1 Tahun
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28
50.000.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Paket 3 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
17.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 7.500.000,00 56.000.000,00
100 %
1.03 . 1.03.01 . 05
56.000.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
17.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 7.500.000,00
3
100 %
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.326.000,00 13.074.000,00 12.125.000,00 4.475.000,00 60.000.000,00
100 %
1.03 . 1.03.01 . 06
10.000.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.826.000,00 3.174.000,00 0,00 0,00
3
100 %
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
50.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Monitoring, pengendalian, dan pembuatan
laporan pelaksanaan kegiatan APBD
23.500.000,00 9.900.000,00 12.125.000,00 4.475.000,00
3
100 %
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07
Program pembangunan jalan dan jembatan
23.842.223.600,00 33.646.088.600,00 22.302.322.600,00 342.233.200,00 80.132.868.000,00
100 %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
150.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Perencanaan pembangunan jalan 1 Dokumen 3 37.135.000,00 34.000.000,00 27.209.000,00 51.656.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
71.345.698.000,00 Kab. Tanah
Datar (Sumber dana : DAU
dan DAK)
Pembangunan jalan 71 Ruas 3 20.214.153.100,00 30.261.653.100,00 20.584.967.100,00 284.924.700,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
260.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Perencanaan pembangunan jembatan 7 dokumen 3 248.100.000,00 4.200.000,00 7.700.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04
8.377.170.000,00 Kabupaten
Tanah Datar (Sumber dana : DAU
dan DAK)
Pembangunan jembatan 9 Unit 3 3.342.835.500,00 3.346.235.500,00 1.682.446.500,00 5.652.500,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
Program Pengembangan Perumahan 100 % 15.605.600,00 17.535.000,00 35.796.000,00 23.063.400,00 92.000.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15
92.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Fasilitasi dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu
15.605.600,00 17.535.000,00 35.796.000,00 23.063.400,00
3
1 tahun
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06
Program Perencanaan Tata Ruang 100 % 46.400.000,00 1.009.021.000,00 69.690.000,00 141.889.000,00 1.267.000.000,00
1.05 . 1.03.01 . 15
58.000.000,00 Kawasan
Kota Batusangkar Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan
0,00 10.090.000,00 14.540.000,00 33.370.000,00
100 %
1.05 . 1.03.01 . 15 . 05
325.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Revisi rencana tata ruang 1 Dokumen 18.400.000,00 235.200.000,00 34.650.000,00 36.750.000,00
1.05 . 1.03.01 . 15 . 11
884.000.000,00 Kawasan
Lintau, Padang Ganting, Batipuh dan
X Koto
Survey dan pemetaan 2 Dokumen 3 28.000.000,00 763.731.000,00 20.500.000,00 71.769.000,00
1.05 . 1.03.01 . 15 . 13
Program Pemanfaatan Ruang 100 % 8.000.000,00 5.090.000,00 8.600.000,00 28.310.000,00 50.000.000,00
1.05 . 1.03.01 . 16
50.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pemanfaatan ruang
8.000.000,00 5.090.000,00 8.600.000,00 28.310.000,00
200 Advice Planning
1.05 . 1.03.01 . 16 . 09
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
57.173.000,00 3.017.801.400,00 174.124.600,00 46.731.200,00 3.295.830.200,00
100 %
1.03 . 1.03.01 . 16
3.295.830.200,00 Kabupaten
Tanah Datar Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
57.173.000,00 3.017.801.400,00 174.124.600,00 46.731.200,00 3
11 lokasi
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00
1.09 . 1.03.01 . 16
900.000.000,00 Kec. Lintau
Buo, Kec. X Koto Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
0,00 0,00 0,00 900.000.000,00
1.09 . 1.03.01 . 16 . 01
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
29.675.000,00 91.290.000,00 33.765.000,00 76.270.000,00 231.000.000,00
100 %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
100.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Pengawasan pemanfaatan ruang 200 Advice 11.000.000,00 14.090.000,00 13.015.000,00 61.895.000,00
Panning
1.05 . 1.03.01 . 17 . 05
56.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Sosialisasi kebijakan pengendalian
pemanfaatan ruang
2.000.000,00 53.910.000,00 0,00 90.000,00
1 Kegiatan
1.05 . 1.03.01 . 17 . 07
75.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Rekomendasi pemanfaatan ruang 40 Rekomendasi 16.675.000,00 23.290.000,00 20.750.000,00 14.285.000,00
Ruang
1.05 . 1.03.01 . 17 . 10
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.288.604.640,00 1.288.604.640,00 657.164.640,00 8.574.880,00 3.242.948.800,00
100 %
1.03 . 1.03.01 . 18
2.000.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1 Tahun 3 795.570.000,00 795.570.000,00 404.430.000,00 4.430.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
1.242.948.800,00 Kabupaten
Tanah Datar
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1 Tahun 3 493.034.640,00 493.034.640,00 252.734.640,00 4.144.880,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
296.256.000,00 8.002.000,00 20.607.000,00 135.000,00 325.000.000,00
100 %
1.03 . 1.03.01 . 22
140.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyusunan sistem informasi/data base
jalan
133.778.000,00 1.105.000,00 4.982.000,00 135.000,00
3
4 dokumen
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01
185.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyusunan sistem informasi/data base
jembatan
162.478.000,00 6.897.000,00 15.625.000,00 0,00
3
1 dokumen
1.03 . 1.03.01 . 22 . 02
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
145.952.000,00 244.298.000,00 173.000.000,00 9.750.000,00 573.000.000,00
100 %
1.03 . 1.03.01 . 23
200.000.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar Pengadaan alat-alat ukur dan bahan
laboratorium kebinamargaan
0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
3
3 Unit
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06
296.000.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan bengkel alat-alat berat
116.952.000,00 15.898.000,00 160.000.000,00 3.150.000,00
3
1 tahun
1.03 . 1.03.01 . 23 . 11
77.000.000,00 Dinas
Pekerjaan Umum Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan
bahan laboratorium kebinamargaan
29.000.000,00 28.400.000,00 13.000.000,00 6.600.000,00
3
1 Tahun
1.03 . 1.03.01 . 23 . 12
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
35.090.000,00 38.080.000,00 58.985.000,00 34.845.000,00 167.000.000,00
90 %
1.08 . 1.03.01 . 24
67.000.000,00 Nagari
Pagaruyung
Penyusunan program pengembangan RTH 1 Dokumen 15.090.000,00 18.080.000,00 18.985.000,00 14.845.000,00
1.08 . 1.03.01 . 24 . 04
100.000.000,00 Pagaruyung
Penataan RTH 1 paket 3 20.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00
1.08 . 1.03.01 . 24 . 05
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
371.154.010,00 6.581.678.280,00 13.634.771.780,00 824.835.930,00 21.412.440.000,00
100 %
1.03 . 1.03.01 . 24
75.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1 Dokumen 3 19.000.000,00 12.440.000,00 26.560.000,00 17.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
19.380.760.000,00 Kab. Tanah
Datar (Sumber dana : DAU
dan DAK)
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 74 DI 3 52.687.000,00 5.801.261.500,00 13.055.827.500,00 470.984.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
200.000.000,00 Tanah Datar
Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 5 Wilayah 3 60.610.000,00 46.160.000,00 46.380.000,00 46.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13
976.680.000,00 Tanah Datar
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
209.504.010,00 255.082.530,00 255.757.530,00 256.335.930,00 3
5 Wilayah
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
155.000.000,00 Kecamatan
Salimpaung dan Kecamatan Tanjung Baru
Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) 1 Dokumen 3 3.635.000,00 43.440.000,00 104.035.000,00 3.890.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
625.000.000,00 Kab. Tanah
Datar (Sumber dana : Hibah
WISMP) Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
(Dana Hibah APBN Untuk Program WISMP)
25.718.000,00 423.294.250,00 146.211.750,00 29.776.000,00 3
4 GP3A
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
2.019.000,00 32.859.000,00 3.569.000,00 76.553.000,00 115.000.000,00
100 %
1.03 . 1.03.01 . 26
115.000.000,00 Nagari
Singgalang Kecamatan X
Koto Perencanaan Embung dan Bangunan
Penampung Air Lainnya
2.019.000,00 32.859.000,00 3.569.000,00 76.553.000,00
3
1 Dokumen
1.03 . 1.03.01 . 26 . 10
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
15.070.000,00 571.452.000,00 132.078.000,00 70.920.000,00 789.520.000,00
100 %
1.03 . 1.03.01 . 27
789.520.000,00 Kab. Tanah
Datar (Sumber dana : DAU
dan DAK)
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 12 lokasi 3 15.070.000,00 571.452.000,00 132.078.000,00 70.920.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02
Program Pengendalian Banjir 100 % 62.712.000,00 63.182.000,00 61.812.000,00 62.294.000,00 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28
250.000.000,00 Tanah Datar
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
62.712.000,00 63.182.000,00 61.812.000,00 62.294.000,00
3
100 %
1.03 . 1.03.01 . 28 . 03
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
171.067.000,00 950.051.000,00 164.261.000,00 111.821.000,00 1.397.200.000,00
100 %
1.03 . 1.03.01 . 29
172.200.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Perencanaan pengembangan infrastruktur 2 dokumen 3 3.015.000,00 108.375.000,00 48.375.000,00 12.435.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01
1.225.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Pembangunan/peningkatan infrastruktur 4 paket 3 168.052.000,00 841.676.000,00 115.886.000,00 99.386.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
68.761.000,00 5.649.784.000,00 3.899.959.000,00 168.686.000,00 9.787.190.000,00
100 %
1.03 . 1.03.01 . 30
3.600.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
33.056.000,00 2.115.495.000,00 1.426.561.000,00 24.888.000,00 3
15 paket
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02
6.092.190.000,00 Kab. Tanah
Datar (Sumber dana : DAU
dan DAK) Pembangunan sarana dan prasarana air
bersih perdesaan
32.995.000,00 3.509.370.000,00 2.454.622.000,00 95.203.000,00 4
12 paket
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
95.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15 Nagari 3 2.710.000,00 24.919.000,00 18.776.000,00 48.595.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08
Program Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perdesaan
2.547.000,00 187.506.000,00 38.442.000,00 1.305.000,00 229.800.000,00
100 %
1.03 . 1.03.01 . 31
113.800.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Perencanaan Kawasan Pemukiman
Perdesaan
2.347.000,00 105.956.000,00 4.192.000,00 1.305.000,00
3
3 dokumen
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01
116.000.000,00 Pagaruyung
Pembangunan Kawasan Pemukiman Perdesaan
200.000,00 81.550.000,00 34.250.000,00 0,00
3
1 kawasan
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02
Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam
1.168.644.950,00 3.009.466.200,00 1.335.165.450,00 32.972.400,00 5.546.249.000,00
100 %
1.03 . 1.03.01 . 32
2.480.000.000,00 Tanah Datar
(Tersebar) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan
Irigasi
30.115.000,00 1.835.561.250,00 597.336.750,00 16.987.000,00 3
10 Daerah Irigasi
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02
1.690.625.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan 6 Ruas 3 675.262.500,00 676.487.500,00 338.875.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03
805.624.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan 3 Unit 3 321.687.200,00 321.687.200,00 161.687.200,00 562.400,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04
570.000.000,00 Kec. Lintau
Buo
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai 1 Sungai 3 141.580.250,00 175.730.250,00 237.266.500,00 15.423.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 08
Pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi
3.220.000,00 22.005.000,00 3.700.000,00 6.075.000,00 35.000.000,00
100 %
1.03 . 1.03.01 . 34
35.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Sosialisasi regulasi jasa konstruksi 2 kali 3 3.220.000,00 22.005.000,00 3.700.000,00 6.075.000,00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 01
Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
268.359.800,00 119.114.800,00 115.866.800,00 152.335.600,00 655.677.000,00
100 %
1.20 . 1.03.01 . 34
94.177.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Pengkajian RUP 1 Tahun 3 13.150.000,00 17.000.000,00 28.962.000,00 35.065.000,00
1.20 . 1.03.01 . 34 . 01
221.800.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pengembangan Sistem Informasi
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
182.635.000,00 0,00 0,00 39.165.000,00
3
1 Tahun
1.20 . 1.03.01 . 34 . 02
289.800.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah
70.904.800,00 95.614.800,00 85.404.800,00 37.875.600,00
3
1 Tahun
1.20 . 1.03.01 . 34 . 03
49.900.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 100 % 3 1.670.000,00 6.500.000,00 1.500.000,00 40.230.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
30.982.080.550,00 59.696.382.920,00 44.993.544.533,00 3.416.113.660,00 139.088.121.663,00 JUMLAH
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua
2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua
3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua
4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua
5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua
6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua
7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris
8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris
9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris
10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I
11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II
12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III
13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV
Batusangkar,
HENDRI, B.Ac
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1