• Tidak ada hasil yang ditemukan

Adanya dokter yang relatip masih muda yang masih mungkin untuk dikembangkan profesionalismenya

Dalam dokumen ${ABUFATEN - RSUD Purworejo (Halaman 64-75)

EVALUASI PELAI(SAIIAAN RENJA PERAI{GI{AT DAERAH TAIIIIN 2O2O

9) Adanya dokter yang relatip masih muda yang masih mungkin untuk dikembangkan profesionalismenya

10) RSUD

Dr.

Tjitrowardojo Purworejo terakreditasi menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo type B Pendidikan pada tanggal Februari 2014.

55

11) RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo terletak ditengah wilayah perkotaan Kabupaten Purworejo

sangat

strategis dan

mudah dijangkau oleh masyarakat Purworejo

dan sekitarnya.

12) Lahan RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo masih cukup luas

untuk

pengembangal fasilitas pelayanan terutama fisik

gedung rumah sakit.

13)

Unit

Pelayanan Hemodialisa

dan CT

Scan merupakan pelayanan unggulan di RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo.

56

2.4

Review terhadap Awal RKPD

2.4.1 Analisls Kinerja Pelayanan PD Tahun 2O2O-2O22

No, Urusa!, / Sasara! Urusa-a / Itrdlkator

Kiaerje SEtua!

Kinerja Tahun 2O2O KiEerja Tahua 2O21 Kioerja Tahua

2022 Statur

capalaa kiaerja Iqdikator

Itltepretq si KiaerJa Indikator

Sasarg.q

Target Realisasi Target

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I URUSAN WAJIB 26 ProgrqJB

Petllugkatas Pelayaaaa Kesehata.!

Melir1gkatnya derajat kesehatan rDasjrarakat

Usia Harapan Hidup Tahun 74,31 74,31 74,31 Telah

Tercapai Angka Kematian Ibu }(H 71l 100.000 KH 179,9/ 100.O0O l(H 71 / 100.000 KH 7i / 10o.ooo KH Belurn

Tercapai Angka I(ematian Balita KH 11/1.000 KH 13,82 / 1.O00 KH 11 / 1.000 KH 11/ 1.000 KH Belum

Tercapai Angka Kematian Bayi KH 11/ 1.000 KH 10,79 / 1.0OO KH 11 / 1.000 KH 11 / 1.O0O KH Telah

Tercapai

57

rarset

I

7 4,31

| I

2.4.2 Target dan Realisasl Klnerja PD Tahun 2O2O

Capaian kineq'a Pelayanan RSUD Dr. 'lJitrowardojo Purworejo berdasarkan indikator kineg'a yang telah ditentukan dalam renstra SKPD da RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2O20 adalah sebagai berikut :

I{o. Urusaa / PrograE Iadikator Kioeg'a Setua tt

Tehua, 20 19

NegiataE

KiaerJa Aaggara.a

Neteranga

r (diirl

al".sa!r Jtta capala.tlny a <9O%) Target Realisasi Capaiatl

Pagu A!ggqraE

ReEIisasl

Atrgaralr Realis alil

1 2 3 4 5 c 7 8 10 1l t2

I URUSAT{ WAJIB

26 PrograE PealEgkataE Petayaaea I(esehataE

Persentase cakupan pelayanan peLayanal kesehata! rumah sakit

9',o 90,00 83,O0 92

Cakupan

pelayanan gawat darurat level 3 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten / kota

Yo 90,00 96,00 106 1 Pelayanan

dal

Pendukung Pelayanan

t29.405.532.0 75

114.542.358.54 2

90,18

2 Pembanguna

n Gedung

Rekam Medis 2 Lantai

0 0 o

58

I

2.646.506.157,O 0

95,65 3 Pengadaan

Alat Kesehatan dah Penuniang Pelayanan Kesehalrn (BLUD)

3.077 .646.00 o

1.083.645.80

o 966.247.450,O0 100

4 Pengadaan

Peralatan Komputer Kegiatan Pengadaan Peralatan Elektronik

o

o-

o

5

6 Kegiatan Peng6daan Peralatan Kantor

656.427 .500

515.837.550,00 100

100 7 Kegiatan

Pengadaan Peralalen Meubelair

686.991.600

4a4 .267 .350 ,OO

t.499.7 55.367 ,0 0 8 P6ngadaan 100

Alat Kesehatan Rawat lnap

1.751.104.00 o

3.462.153.OO

o 3.353.444.267,O 0

I Penyediaan 100 Prasarana lnstalasi Pengolahan Limbah

59

l

i

I I

I

I I

10 Pengadaan Alat Kesehalan Ruang oDerasi(DAK)

3.996.675.O0 0

100

2.602.609.447,O 0

100

11 Pengadaan Alat Kesehatan NICU (DAK)

2.777.O94.OO o

\.935.652.302,O

0 1' Pengadaan 100

Alat Kesehatan tcu (oAK)

2.OO5.223.OO 0

199.373.630,O0 13 Penyusunan 100

DED Sub Kegiatan Pengembanga n Rumah Sakit (Pembanguna n Gedqng ICCU dan Rawal lnap)

262.t46.OOO

4.635.320.00

0 4.553.231.OsO,0 n

l4 Pengadaan 100 Alat Kesehatan RSUD Dr.Tiitrowado io

60

I I

3.956.647.514,01

1

I

I I

2.4.3

AwaIRKPD 2022

Berikut ini adalah awa-l usulan untuk RKPD 2022 RSUD dr.Tjitrowardojo Purworejo :

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Prog.am Pemenuhan Upaya Xesehatan Peroaangan dan Upaya Kesehatan

taan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UXM dan UKP Kewenangan Daerah

Kola ngan Rumah Sakit

RSUD DT, Tjitrowardojo

s 20.471.200.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program,/

Kegiatan

lndikator Kinerja Program dan Kegiatan

Rencana Tahun 2022

Cacatan Penting

Perkjraan lraju Rencana Tahun 2023

Lokasi Kegiatan

Kebutuhan Dana Pagu lndikatif

Sumber

Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Oana/Pagu lndikatif

12) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (e) (10)

197.913.015.731 179.98't.526.684

Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUD Dr.

Tjitrowardojo Purworejo

>800/o 49_871.200.000 >80% 28.2s0.000.000

Bangunan Ruang Rawat lnap

1 paket 0 paket

6l

Target Capaian Kinerja

I

Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tirgkst daerah

Kabu I Kola

Pelayanan Rumah Sakit

Proglam Penuniang Urusan Pemerintahan Daerah

/ Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penye

dan Tuniangan ASN

AIal Kesehatan Ruang operasi

paket RSUO Dr.

Tjitrowa.dojo 10.000.000.000 10.100.000.000

DAK Prioritas

A,at Kesehatan ICU RSUD Dr.

Tjitrowardojo

1 paket

5.050.000.000 5.000.000.000

DAK Prioritas 1 paket

Alat Kesehatan NICU RSUD Or.

Tjihowardojo 5.050.000.000

1 paket

5.000.000.000

Bankeu Prio.itas 1 paket

Alat Kesehatan Ponek RSUO Dr.

T.,ibowardojo

paket

1

5.000.000.000

Bankeu P.ioritas 1 paket

5.050.000.000

Penanganan pasien Covid-19

RSUD O..

Tjitrowa rdojo 3.000.000.000

1000 pasien 4.000.000.000 APBD

Kabupaten

Prioritas 750 pasten

Persentase Capai6n Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUO Dr.

Tiitrowardoio Purworejo

151.731.525.684

>80% 'I ,18.04'l .81 5.731 >800h

24 .547 .697 731

27 .002.467 .504

Layanan Belanja

Pegawai I tahun 24.s47 .697 .731 1 tahun

123.494_118,000

paket

62

1 1

I

I

I

27 .002.467 .504

Peningkatan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Dr Tjitrowardojo

Prioritas

123.494.118.000 124.729.059.180

Pelayanan pasien rawatjalan

Pelayanan pasien IGD Pelayanan pasien rawdt inap Pelayanan pasien operasi

Pelayanan pasien penuniang pelayanan Promosidan

Penyuluhan Kesehatan

Penilaian / Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit

Pelayanan Program SDG.S, PPI, PMKP, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Pasien Pengembangan Mutu dan Peningkalan Kapasitas SDM Penerimaan Si$/,/a Didik di rumah sakit Penyelenggaraan Sistem Manaiamen lnformasi RS

Pengolahan dan Audit Rekam Medis

Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit

Evaluasi dan Laporan Kine.ja Program ,

Kegiatan dan Sub Kegiatan

97.010 22.215 20.240 3.040 1.844,155

150 pasien pasien pasien paslen Pemeriksaan kali

97.970 22.495 20.440 3.100 1.880.315

150 Pasien pasien pasien Paslen Pemeriksaan kali

'I paket

5 paket

1.000 oftrng 300 orang I paket

117.250 dokumen

18 dokumen 22 dokumen

1 paket 5 paket

'1.000 orang

300 oftrng I pakel

117.250 dokumen

18 dokumen 22 dokumen

63

Pelaksanaan pemberitaan, 0okumentasi kegiatan, pelayanan hubungan masyarakat dan penanganan pengaduan Pengelolaan perbendaharaan dan evaluasi realisasi anggaran Penyusunan Data Potensi, Target dan evaluasi pendapatan aerta evaluasitarif rumah sakit Pelaksanaan penatausahaan, veriflkasi dan akuntansl Pengelolaan su,at menyurat dan Ars|P rumah sakit Fasilitasi Kuniungan Tamu

Pendataan dan Pengolahan

Administrasi Pega\/ai Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

Penyediaan Kegiatan Logistik dan

perlengkapan rumah s€kit

Peralalan Komputer Peralatan Meubelair Peralalan Elektronik Alat Kesehatan Ruang Perawatan Rawal lnap dan Rawat Jalan Bangunan Selasar dan Pagar Keliling

4.100 kali

12 bulan 12 bulan

'12 bulan

8150 berkas

12 kali 750 orang 750 orang I jenls

9 10 10

1

jenis jenis jenis jenis

'1 paket

,1"100 kali

12 bulan 12 bulan

12 bulan

8150

't2 750

750

I

berkas

kali orang

orang

Ienis

64

I

I

JUMLAH Ururan wajib Pelayanan TAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

APBD

APBD Kabu n APBO Kabu

Bantuan P

DAK TOTAL

179.981.525.684 197.913.015.731

,t97.913.015.73,1 179.98't.526.684

r23.494.,118.000 124.729.059.180

3-000.000-000 {.000.000.000

24.547.697.731 27.OA2.457.5A4

10.100.000.000 ,10.000.000.000

35.87't.200.000 15.'150.000.000

179.981.526.684 197.913.015.731

65

I

I

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Keglatan Masyarakat

Penelaahan

usulan program dan kegiatan masyarakat

yaitu

mengumpulkan aspirasi dan usulan dari masyarakat umum pada saat forum perangkat Daerah/ Musrenbang. Tidak ada usulan program dan kegiatan

terkait

Rencana

Kerja

RSUD Dr.Tjitrowardojo Purworejo Taleun 2022.

Adapun kritik dan saran dari masyarakat seperti :

1.

Peningkatan pelayanan RSUD Dr.Tjitrowardojo Purworejo harus ditingkatkan lagr untuk menambah nilai positif

fagi

masyarakat luas.

2.

Peningkatan

fasilitas yang ada di RSUD

Dr.Tjitrowardojo

Dalam dokumen ${ABUFATEN - RSUD Purworejo (Halaman 64-75)