4. Keuangan
2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD 2013-2018
Kabupaten Tangerang dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2018 dan realisasi terhadap RPJM Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018 secara umum untuk realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan disebabkan oleh beberapa penyebab diantara kegiatan bersifat lintas sektor sehingga dalam mewujudkannya diperlukan kerja keras, ketersediaan anggaran yang belum terpenuhi secara cukup sehingga kegiatan berjalan tidak optimal, beberapa kegiatan yang bersifat lelang terlambat untuk ditenderkan sehingga waktu pelaksanaan dalam tahun lalu tidak selesai, perencanaan di awal tahun yang menganut prinsip mengikuti kegiatan seperti pada tahun-tahun sebelumnya sehingga berdampak pada kurangnya pencapaian SPM dan IKK.
Sedangkan untuk realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan merupakan keberhasilan dimana secara umum dengan keterbatasan yang telah disebutkan di atas, masih mampu untuk menghasilkan output melebihi dari target.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah dari program kegiatan yang belum mencapai target adalah berdampak pada pencapaian target RPJM Kabupaten Tangerang dengan dampak nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan mengkoordinasi kegiatan lintas sektor di Bappeda sebagai badan perencanaan pembangunan daerah, merasionalisasi beberapa kegiatan sehingga sisa pagu anggaran dapat dialihkan untuk kegiatan yang penting dan mendesak, percepatan proses lelang dan tender
132
dengan memacu kinerja LPSE, pemilihan program kegiatan non rutin yang lebih memihak kepada pencapaian SPMdan IKK, pendistribusian secara merata untuk kebutuhan pegawai di SKPK, dan menjaga keharmonisan antara eksekutif dan legislatif dalam membahas pembangunan di Kabupaten Tangerang.
Evaluasi h a s i l pelaksanaan daerah sampai dengan tahun 2017 disajikan dalam tabel 2.120.
133 Tabel 2.124
Evaluasi H a s i l Pelaksanaan P e r e n c a n a a n D a e r a h S a m p a i d e n g a n T a h u n 2 0 1 7 K a b u p a t e n T a n g e r a n g
Ko de
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiat
an
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun
2017
Kondisi sampai dengan 2017
Target progra m/
kegiata n RKPD tahun berjala n 2018
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai
dengan tahun 2018
Capaian s.d Tahun
2018
OPD Penanangg
ung jawab Target
RKPD Tahun 2017
Realisa si RKPD Tahun 2017
Tingk at Realis
asi (%)
Target s.d 2017 (14+12+
10+8+6)
Realisas i sd 2017 (15+13+
11+9+7)
Realisasi Capaian program dan
kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR Pendidikan
Program Pendidikan Anak
Usia Dini
Layanan Pendidikan Anak
Usia Dini
48,74 46,82 46,74 46,82 99,83 46,74 46,82 48,74 48 98,48 94,82 Dinas
Pendidikan Program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
94,27 110,50 93,77 110,50 84,86 93,77 110,50 94,27 94 99,71 204,50 Dinas
Pendidikan Angka Partisipasi
Murni (APM) SMP/MTs/Paket
B
85,48 94,77 83,48 94,77 88,09 83,48 94,77 85,48 85 99,44 179,77 Dinas
Pendidikan Rasio Sekolah
yang menerapkan Penambahan Kemampuan Baca/Tulis Al- Quran pada jenjang SD/SMP
90,00 75,00 85,00 75,00 113,33 85,00 75,00 90,00 90 100,00 165,00 Dinas
Pendidikan
Jumlah peserta didik SD/SMP yang berprestasi
80,00 70,00 70,00 70,00 100,00 132,00 70,00 80,00 80 100,00 150,00 Dinas
Pendidikan
134
Ko de
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiat
an
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun
2017
Kondisi sampai dengan 2017
Target progra m/
kegiata n RKPD tahun berjala n 2018
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai
dengan tahun 2018
Capaian s.d Tahun
2018
OPD Penanangg
ung jawab Target
RKPD Tahun 2017
Realisa si RKPD Tahun 2017
Tingk at Realis
asi (%)
Target s.d 2017 (14+12+
10+8+6)
Realisas i sd 2017 (15+13+
11+9+7)
Realisasi Capaian program dan
kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018
(%) bidang sains,
seni, dan olahraga tingkat
Provinsi dan nasional
Rasio ketersediaan sarana meubeler
jenjang SD dan SMP
3.600,00 15.590,00 720,00 15.590,
00 4,62 2.333,00 15.590,0
0 720,00 720 100,00 16.310,0
0
Dinas Pendidikan Pembangunan
Ruang Kelas Baru
3.600,00 481,00 720,00 481,00 149,69 2.880,00 3.994,00 720,00 303 42,08 4.297,00
Dinas Pendidikan,
DTRB Program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Tersedianya sarana sanitasi
sekolah
1.269,00 60,00 230,00 60,00 383,33 1.674,00 1.504,00 154,00 20 12,99 1.524,00 Dinas
Pendidikan Program
Pendidikan Menengah
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/
Paket C
97,00 78,46 90,00 78,46 114,71 90,00 78,46 97,00 90 92,78 168,46 Dinas
Pendidikan Penyediaan
beasiswa bagi keluarga tidak
mampu
25.000,0
0 - 5.000,0
0 - - 22.637,0
0
17.637,0 0
5.000,0
0 4500 90,00 22.137,0
0
Dinas Pendidikan, Kecamatan Program
Pendidikan Non Formal
Penduduk Usia
>15 Tahun Melek Huruf (tidak buta
aksara)
97,85 97,86 97,80 97,86 99,94 97,80 97,86 97,85 97 99,13 194,86 Dinas
Pendidikan Meningkatnya
keterampilan anak/pemuda putus sekolah
25/keca matan/th
n
25,00 - 25,00 25,00 25,00 25 100,00 50,00 Kecamatan
135
Ko de
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiat
an
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun
2017
Kondisi sampai dengan 2017
Target progra m/
kegiata n RKPD tahun berjala n 2018
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai
dengan tahun 2018
Capaian s.d Tahun
2018
OPD Penanangg
ung jawab Target
RKPD Tahun 2017
Realisa si RKPD Tahun 2017
Tingk at Realis
asi (%)
Target s.d 2017 (14+12+
10+8+6)
Realisas i sd 2017 (15+13+
11+9+7)
Realisasi Capaian program dan
kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018
(%) Program
Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Pendidik yang memiliki kompetensi
79,90 78,00 75,90 78,00 97,31 75,90 78,00 79,90 79 98,87 157,00 Dinas
Pendidikan Program
Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkatnya manajemen
pelayanan pendidikan
29,00 29,00 29,00 29,00 100,00 29,00 29,00 29,00 29 100,00 58,00 Dinas
Pendidikan
Kesehatan -
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Terpenuhinya kecukupan obat dan perbekalan kesehatan di
puskesmas
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 100,00 100 100,00 600,00 Dinas
Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan persalinan di
Fasilitas Pelayanan kesehatan
85,00 76,00 79,00 76,00 103,95 81,00 232,00 85,00 77 90,59 309,00 Dinas
Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga
miskin
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 200,00 RSUD
Tangerang Pendampingan
PHBS Sanisek 1.250,00 215,00 250,00 215,00 116,28 997,00 962,00 250,00 288 115,20 1.250,00 Dinas Kesehatan Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya jumlah rumah tangga yang berprilaku hidup bersih dan sehat
75,00 68,00 70,00 68,00 102,94 70,00 70,00 75,00 75 100,00 145,00
Dinas Kesehatan, Kecamatan
136
Ko de
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiat
an
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun
2017
Kondisi sampai dengan 2017
Target progra m/
kegiata n RKPD tahun berjala n 2018
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai
dengan tahun 2018
Capaian s.d Tahun
2018
OPD Penanangg
ung jawab Target
RKPD Tahun 2017
Realisa si RKPD Tahun 2017
Tingk at Realis
asi (%)
Target s.d 2017 (14+12+
10+8+6)
Realisas i sd 2017 (15+13+
11+9+7)
Realisasi Capaian program dan
kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018
(%) Program
Perbaikan Gizi Masyarakat
Prevalensi balita dengan berat badan rendah/
kekurangan Gizi
5,20 3,25 5,40 3,25 166,15 3,59 18,67 5,20 5,2 100,00 23,87 Dinas
Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Tercapainya prosentase keluarga yang menggunakan jamban /wc
sehat
73,00 72,00 71,00 72,00 98,61 71,00 344,90 73,00 73 100,00 417,90 Dinas
Kesehatan
Tercapainya Desa/Kelurahan
yang melaksanakan
STBM
180,00 220,00 150,00 220,00 68,18 169,00 569,00 180,00 220 122,22 789,00 Dinas
Kesehatan Seribu Sanitasi
(SERASI) 3.000,00 1.313,00 1.000,0 0
1.313,0
0 76,16 2.640,00 2.953,00 1.000,0
0 1000 100,00 3.953,00 Dinas
Kesehatan Program
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Tercapainya penemuan kasus
Penyakit Menular
80,00 75,00 80,00 75,00 106,67 80,00 184,19 0,80 80 10000,00 264,19 Dinas
Kesehatan Tercapainya
prosentase kesembuhan
Penyakit Menular
88,00 85,00 85,00 85,00 100,00 85,00 187,48 0,88 88 10000,00 275,48 Dinas
Kesehatan Program
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang
tersertifikasi
15,00 15,00 14,00 15,00 93,33 14,00 61,00 15,00 15 100,00 76,00 Dinas
Kesehatan Jumlah
Puskesmas yang terakreditasi
25,00 12,00 22,00 12,00 183,33 22,00 18,00 25,00 10 40,00 28,00 Dinas
Kesehatan
137
Ko de
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiat
an
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun
2017
Kondisi sampai dengan 2017
Target progra m/
kegiata n RKPD tahun berjala n 2018
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai
dengan tahun 2018
Capaian s.d Tahun
2018
OPD Penanangg
ung jawab Target
RKPD Tahun 2017
Realisa si RKPD Tahun 2017
Tingk at Realis
asi (%)
Target s.d 2017 (14+12+
10+8+6)
Realisas i sd 2017 (15+13+
11+9+7)
Realisasi Capaian program dan
kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018
(%) Program
pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/
puskesmas pembantu dan
jaringannya
Penambahan puskesmas rawat
inap
8,00 1,00 - 1,00 - 9,00 10,00 - 3 3 13,00
Dinas Kesehatan,
DTRB
Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
Pemenuhan sarana prasarana
pelayanan terhadap standar
RS Kelas B Pendidikan
8,00 1,00 1,00 1,00 100,00 6,00 6,00 1,00 6 600,00 12,00
RSUD Tangerang,
DTRB
Pembanguan
RSUD Pantura 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 - Rawat Inap 4
Lantai
Rawat Inap 4 Lantai
Rawat Inap 4 Lantai
Dinas Kesehatan,
DTRB Program
Pengawasan dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
Terpenuhinya pengawasan dan
pengendalian kesehatan makanan di TPM
yang memenuhi syarat
80,00 79,88 79,00 79,88 98,90 81,01 388,89 80,00 80 100,00 468,89 Dinas
Kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Cakupan Kunjungan Ibu
Hamil K - 4
95,00 94,90 95,00 94,90 100,11 95,00 462,02 95,00 92 96,84 554,02 Dinas
Kesehatan
138
Ko de
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiat
an
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun
2017
Kondisi sampai dengan 2017
Target progra m/
kegiata n RKPD tahun berjala n 2018
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai
dengan tahun 2018
Capaian s.d Tahun
2018
OPD Penanangg
ung jawab Target
RKPD Tahun 2017
Realisa si RKPD Tahun 2017
Tingk at Realis
asi (%)
Target s.d 2017 (14+12+
10+8+6)
Realisas i sd 2017 (15+13+
11+9+7)
Realisasi Capaian program dan
kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018
(%) Program
peningkatan pelayanan kesehatan umum(Penguatan
Yankes Primer)
Meningkatnya Jumlah Puskesmas DTP
15,00 13,00 13,00 13,00 100,00 13,00 43,00 15,00 15 100,00 58,00 Dinas
Kesehatan
Meningkatnya
pelayanan Poned 38,00 40,00 35,00 40,00 87,50 36,00 132,00 38,00 40 105,26 172,00 Dinas
Kesehatan Terlaksananya
pola pengelolaan keuangan Puskesmas menjadi sistem
pengelolaan BLUD
20,00 15,00 10,00 15,00 66,67 20,00 35,00 20,00 20 100,00 55,00 Dinas
Kesehatan
Meningkatnya rujukan pasien yang terintegrasi
dengan jejaring Rumah Sakit
20,00 68,00 20,00 68,00 29,41 23,00 109,00 20,00 40 200,00 149,00 Dinas
Kesehatan
Program Penyakit Tidak
Menular
Cakupan Puskesmas yang
melaksanakan PTM
50,00 100,00 50,00 100,00 50,00 100,00 288,00 50,00 100 200,00 388,00 Dinas
Kesehatan Program
Peningkatan Tumbuh Kembang Balita
Meningkatnya Cakupan Kunjungan Balita
90,00 90,30 90,00 90,30 99,67 90,00 450,30 90,00 90 100,00 540,30 Dinas
Kesehatan
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Lansia
Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra
Lansia dan Lansia
95,00 92,00 90,00 92,00 97,83 90,00 404,13 95,00 95 100,00 499,13 Dinas
Kesehatan
139
Ko de
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiat
an
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun
2017
Kondisi sampai dengan 2017
Target progra m/
kegiata n RKPD tahun berjala n 2018
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai
dengan tahun 2018
Capaian s.d Tahun
2018
OPD Penanangg
ung jawab Target
RKPD Tahun 2017
Realisa si RKPD Tahun 2017
Tingk at Realis
asi (%)
Target s.d 2017 (14+12+
10+8+6)
Realisas i sd 2017 (15+13+
11+9+7)
Realisasi Capaian program dan
kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018
(%) Program
Peningkatan Pelayanan Rumah
Sakit
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
75,00 79,48 75,00 79,48 94,36 75,00 82,23 75,00 79,48 105,97 161,71 RSUD
Tangerang Prosentase
tingkat hunian RS (BOR) RSU
Tangerang
75,00 68,84 75,00 68,84 108,95 75,00 75,92 75,00 75 100,00 150,92 RSUD
Tangerang Pemenuhan
sarpras pelayanan terhadap standar
RS kelas B pendidikan
6,00 1,00 1,00 1,00 100,00 6,00 6,00 2,00 6 300,00 12,00 RSUD
Tangerang
Pemenuhan alkes pelayanan standar kelas B
pendidikan
64,00 312,00 54,00 312,00 17,31 271,00 763,00 56,00 327 583,93 1.090,00 RSUD
Tangerang Prosentase
masyarakat miskin yang dilayani (Kartu
Sehat)
80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 80,00 83,23 80,00 80 100,00 163,23 RSUD
Tangerang Terselenggarany
a pelayanan PONEK (Pediatric
Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif)
- - - RSUD
Tangerang
a. Kematian Ibu
Karena: - - - RSUD
Tangerang
140
Ko de
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiat
an
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun
2017
Kondisi sampai dengan 2017
Target progra m/
kegiata n RKPD tahun berjala n 2018
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai
dengan tahun 2018
Capaian s.d Tahun
2018
OPD Penanangg
ung jawab Target
RKPD Tahun 2017
Realisa si RKPD Tahun 2017
Tingk at Realis
asi (%)
Target s.d 2017 (14+12+
10+8+6)
Realisas i sd 2017 (15+13+
11+9+7)
Realisasi Capaian program dan
kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018
(%)
Pendarahan <1% 1,00 <1% 1,00 100,00 <1% 1,30 <1% <1% <1% <1% RSUD
Tangerang Preeklamsia/Ekl
amsia <30% 1,30 <30% 1,30 100,00 <30% 1,30 <30% <30% <30% <30% RSUD
Tangerang b. Kematian Bayi
Baru Lahir 100,00 - - - RSUD
Tangerang
BBLR <20% 15,53 <20% 15,53 100,00 <20% 16,67 <20% <20% <20% <20% RSUD
Tangerang Asfiksia <20% 11,25 <20% 11,25 100,00 <20% 10,09 <20% <20% <20% <20% RSUD
Tangerang Program
Peningkatan Pelayanan Rumah
Sakit
Pemenuhan sarana prasarana pelayanan sesuai
master plan
19,00 5,00 3,00 5,00 60,00 16,00 18,00 1,00 19 1900,00 37,00
RSUD Balaraja,
DTRB Rasio
Kelengkapan peralatan medik
RSUD Balaraja sesuai dengan standar RS
94,00 82,30 81,00 82,30 98,42 81,00 82,30 86,00 90 104,65 172,30 RSUD
Balaraja
Prosentase tingkat hunian RS (BOR) RSU
Balaraja
75,00 82,00 74,00 82,00 90,24 74,00 379,00 80,00 83 103,75 462,00 RSUD
Balaraja Kepuasan
pelanggan RS (Rata-rata dari
semua pelayanan)
85,00 82,00 83,00 82,00 101,22 82,00 366,65 85,00 85 100,00 451,65 RSUD
Balaraja Program
Kemitraan pelayanan Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan dasar
pasien
75,00 104,00 73,00 104,00 70,19 81,30 374,30 75,00 110 146,67 484,30
Dinas Kesehatan, Kecamatan
141
Ko de
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiat
an
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun
2017
Kondisi sampai dengan 2017
Target progra m/
kegiata n RKPD tahun berjala n 2018
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai
dengan tahun 2018
Capaian s.d Tahun
2018
OPD Penanangg
ung jawab Target
RKPD Tahun 2017
Realisa si RKPD Tahun 2017
Tingk at Realis
asi (%)
Target s.d 2017 (14+12+
10+8+6)
Realisas i sd 2017 (15+13+
11+9+7)
Realisasi Capaian program dan
kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018
(%) masyarakat
miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin
9,00 4,69 9,00 4,69 191,90 6,70 41,39 9,00 9 100,00 50,39 Dinas
Kesehatan
Meningkatnya prosentase MBR
yang mendapatkan KARTU SEHAT (Integrasi Kartu
Sehat ke BPJS Kesehatan)
100,00 90,00 100,00 90,00 111,11 100,00 485,00 100,00 100 585,00 Dinas
Kesehatan
Meningkatnya prosentase MBR
yang mendapatkan KARTU SEHAT (Integrasi Kartu
Sehat ke BPJS Kesehatan)
75,00 73,00 70,00 73,00 95,89 70,00 143,00 75,00 80 106,67 223,00
Dinas Kesehatan, Kecamatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Proporsi jalan strategis kabupaten dalam
kondisi baik
76,34 75,30 71,34 75,30 94,74 75,84 336,39 76,34 78 102,12 414,35 Dinas Bina
Marga
142
Ko de
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiat
an
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun
2017
Kondisi sampai dengan 2017
Target progra m/
kegiata n RKPD tahun berjala n 2018
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai
dengan tahun 2018
Capaian s.d Tahun
2018
OPD Penanangg
ung jawab Target
RKPD Tahun 2017
Realisa si RKPD Tahun 2017
Tingk at Realis
asi (%)
Target s.d 2017 (14+12+
10+8+6)
Realisas i sd 2017 (15+13+
11+9+7)
Realisasi Capaian program dan
kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018
(%) Proporsi jalan
non strategis kabupaten dalam
kondisi baik
100,00 101,51 104,21 101,51 102,66 95,80 454,52 4,21 107,42 2551,54 561,94
Dinas Bina Marga, Kecamatan Proporsi
jembatan dalam kondisi baik
100,00 115,61 102,62 115,61 88,76 111,15 503,29 2,62 115,61 4412,60 618,90
Dinas Bina Marga, Kecamatan Proporsi jalan
baru dalam kondisi baik
12,80 17,18 12,80 17,18 74,51 29,32 50,34 - 19,28 19 69,62 Dinas Bina
Marga Proporsi jalan
desa dalam kondisi baik
348,00 502,03 348,00 502,03 69,32 789,17 2.046,49 - 508,7 509 2.555,19 Dinas Bina
Marga Program
Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong
Pembangunan saluran drainase/gorong
-gorong
42,00 31,23 10,00 31,23 32,02 32,43 64,46 42,00 41,23 98,17 105,69
Dinas Bina Marga, Kecamatan Program
Pembangunan turap/talud/
brojong
Pembangunan turap/talud/
brojong
10,20 11,72 8,20 11,72 69,97 18,88 32,40 2,00 13,72 686,00 46,12
Dinas Bina Marga, Kecamatan Program
rehabilitasi/peme lihraan jalan dan
jembatan
Proporsi pemeliharaan
jalan dan jembatan dalam
kondisi baik
80,00 30,00 30,00 30,00 100,00 60,00 140,00 30,00 0,00 140,00
Dinas Bina Marga, Kecamatan Program
pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Proporsi Sungai Kabupaten Dalam Kondisi
Baik
54,00 42,35 45,00 42,35 106,26 45,00 144,30 54,00 46,96 86,96 191,26 Dinas Bina
Marga
143
Ko de
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiat
an
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun
2017
Kondisi sampai dengan 2017
Target progra m/
kegiata n RKPD tahun berjala n 2018
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai
dengan tahun 2018
Capaian s.d Tahun
2018
OPD Penanangg
ung jawab Target
RKPD Tahun 2017
Realisa si RKPD Tahun 2017
Tingk at Realis
asi (%)
Target s.d 2017 (14+12+
10+8+6)
Realisas i sd 2017 (15+13+
11+9+7)
Realisasi Capaian program dan
kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018
(%) Proporsi Saluran
Pembuang Dalam Kondisi Baik
54,00 48,97 45,00 48,97 91,89 45,00 145,11 54,00 52,92 98,00 198,03 Dinas Bina
Marga Proporsi Daerah
Irigasi Kecil Dalam Kondisi
Baik
72,00 52,42 60,00 52,42 114,46 60,00 184,26 72,00 65,76 91,33 250,02
Dinas Bina Marga, Kecamatan Program
pembangunan infrastruktur
perdesaaan
Proporsi jalan desa dalam kondisi baik
120,00 109,87 - 109,87 - 462,64 740,55 - 109,87 110 850,42 Kecamatan
Program pengembangan
kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
Rasio lumpur tinja yang di
tangani
76,00 6,00 - 70,00 82,00 6,00 6 100,00 88,00 Perkim
Program inspeksi kondisi jalan dan
jembatan
Terlaksananya inspeksi jalan dan jembatan
3,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 2,00 1,00 1 100,00 3,00
Dinas Bina Marga, Kecamatan Program
pembangunan sistem informasi/databa
se jalan dan jembatan
Tersedianya database jalan
dan jembatan
3,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 2,00 1,00 1 100,00 3,00
Dinas Bina Marga, Kecamatan
Program Perencanaan Tata
Ruang
Tersedianya Informasi mengenai Rencana Tata
Ruang (RTR) wilayah Kabupaten /Kota
beserta rencana
340,00 111,00 50,00 111,00 45,05 580,00 641,00 50,00 50 100,00 691,00 DTRB
144
Ko de
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiat
an
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun
2017
Kondisi sampai dengan 2017
Target progra m/
kegiata n RKPD tahun berjala n 2018
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai
dengan tahun 2018
Capaian s.d Tahun
2018
OPD Penanangg
ung jawab Target
RKPD Tahun 2017
Realisa si RKPD Tahun 2017
Tingk at Realis
asi (%)
Target s.d 2017 (14+12+
10+8+6)
Realisas i sd 2017 (15+13+
11+9+7)
Realisasi Capaian program dan
kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018
(%) rinciannya
melalui peta analog dan peta
digital.
Program Pemanfaatan
Ruang
Terlayaninya masyarakat
dalam pengurusan izin
pemanfaatan ruang
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 200,00 DTRB
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Terlaksananya tindakan awal
terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan
ruang, dalam waktu 5 (lima)
hari kerja.
100,00 97,00 100,00 97,00 103,09 100,00 97,00 100,00 100 100,00 197,00 DTRB
Terlaksananya pengawasan dan
pengendalian luasan RTH
publik di kawasan perumahan
tertata Kabupaten Tangerang
210,00 118,00 70,00 118,00 59,32 202,00 250,00 70,00 70 100,00 320,00 DTRB
Perumahan
Rakyat dan -
145
Ko de
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiat
an
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun
2017
Kondisi sampai dengan 2017
Target progra m/
kegiata n RKPD tahun berjala n 2018
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai
dengan tahun 2018
Capaian s.d Tahun
2018
OPD Penanangg
ung jawab Target
RKPD Tahun 2017
Realisa si RKPD Tahun 2017
Tingk at Realis
asi (%)
Target s.d 2017 (14+12+
10+8+6)
Realisas i sd 2017 (15+13+
11+9+7)
Realisasi Capaian program dan
kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018
(%) Kawasan
Permukiman Program Pengembangan
Perumahan
Pengolahan Data dan Pengumpulan Data Perumahan dan permukiman
51,00 13,00 17,00 13,00 130,77 34,00 30,00 17,00 17 100,00 47,00 Perkim
Program Lingkungan Sehat
Perumahan
Cakupan Layanan air dalam tanah
162,00 75,00 45,00 75,00 60,00 117,00 147,00 45,00 45 100,00 192,00 Perkim
Fasilitasi Pembangunan dan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah
8,00 111,00 50,00 111,00 45,05 54,00 115,00 2,00 2 100,00 117,00 Perkim
Penyediaan SAB 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 55,20 10,00 5 50,00 60,20 Perkim
Program Pemberdayaan
komunitas Perumahan
Fasiitasi Pembangunan
sarana dan prasarana kegiatan P2WKSS
12,00 2,00 2,00 2,00 100,00 10,00 8,00 0 - 8,00 Perkim
Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Cakupan pelayanan
Bencana Kebakaran
20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 20,00 20,00 20,00 20 100,00 40,00 BPBD
146
Ko de
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiat
an
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun
2017
Kondisi sampai dengan 2017
Target progra m/
kegiata n RKPD tahun berjala n 2018
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai
dengan tahun 2018
Capaian s.d Tahun
2018
OPD Penanangg
ung jawab Target
RKPD Tahun 2017
Realisa si RKPD Tahun 2017
Tingk at Realis
asi (%)
Target s.d 2017 (14+12+
10+8+6)
Realisas i sd 2017 (15+13+
11+9+7)
Realisasi Capaian program dan
kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018
(%) Program
pengelolaan areal pemakaman
Rasio jumlah TPU yang sudah
dikelola
85,00 17,70 7,50 17,70 42,37 90,20 60,40 7,50 17,7 236,00 78,10 Perkim
Program Pembangunan
Gedung Pemerintahan
Pembangunan Gedung Pemerintahan
90,00 8,00 14,00 8,00 175,00 76,00 70,00 14,00 17 121,43 87,00 DTRB
Pemeliharaan Gedung Pemerintahan
111,00 24,00 24,00 24,00 100,00 51,00 66,00 24,00 7 29,17 73,00 DTRB
Pembangunan
Gedung BLKI 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 1,00 1 100,00 2,00 DTRB
Terbangunnya Pusat Seni
Budaya
1,00 - 1,00 - - - - 1,00 1 100,00 1,00
DTRB, Disporabud
par Program
Penataan Lingkungan Permukiman
Perdesaan
Penataan Lingkungan Perumahan dan
Permukiman Kumuh Berbasis
Kawasan perdesaan
144,00 5,00 24,00 5,00 480,00 120,00 101,00 24,00 24 100,00 125,00 Perkim,
Kecamatan
Program Penataan Lingkungan Permukiman
Nelayan
Dukungan Sarana dan
Prasarana Penataan Lingkungan
Nelayan
24,00 - 4,00 - - 8,00 12,00 4,00 16 400,00 28,00 Perkim,
Kecamatan
Program Penataan Lingkungan Permukiman
Perkotaan
Dukungan Sarana dan
Prasarana Penataan Lingkungan
perkotaan
6,00 - 1,00 - - 2,00 4,00 1,00 1 100,00 5,00 Perkim,
Kecamatan
147
Ko de
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiat
an
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun
2017
Kondisi sampai dengan 2017
Target progra m/
kegiata n RKPD tahun berjala n 2018
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai
dengan tahun 2018
Capaian s.d Tahun
2018
OPD Penanangg
ung jawab Target
RKPD Tahun 2017
Realisa si RKPD Tahun 2017
Tingk at Realis
asi (%)
Target s.d 2017 (14+12+
10+8+6)
Realisas i sd 2017 (15+13+
11+9+7)
Realisasi Capaian program dan
kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018
(%) Program
Pengawasan Gedung dan Bangunan
Rasio bangunan
tidak BerIMB 3.000,00 409,00 500,00 409,00 122,25 5.044,00 4.953,00 500,00 409 81,80 5.362,00 DTRB Ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat
-
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Terpenuhinya upaya penanganan
gangguan ketertiban
7,00 7,00 7,00 7,00 100,00 7,00 33,00 7,00 7 100,00 40,00 Satpol pp,
Kecamatan Terpenuhinya
upaya pengendalian
stabilitas kantribmas
1.371,00 344,00 400,00 344,00 116,28 776,00 915,00 400,00 400 100,00 1.315,00 Satpol pp
Terkendalinya stabilitas keamanan gedung kantor
pemda
14,00 14,00 14,00 14,00 100,00 14,00 70,00 14,00 14 100,00 84,00 Satpol pp
Terkendalinya stabilitas ketertiban umum
saat pemilu
29,00 29,00 29,00 29,00 100,00 29,00 145,00 150,00 29 19,33 174,00 Satpol pp
Terpenuhinya pelaporan data dan informasi penegakan Perda
36,00 12,00 12,00 12,00 100,00 12,00 24,00 12,00 12 100,00 36,00 Satpol pp
148
Ko de
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiat
an
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun
2017
Kondisi sampai dengan 2017
Target progra m/
kegiata n RKPD tahun berjala n 2018
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai
dengan tahun 2018
Capaian s.d Tahun
2018
OPD Penanangg
ung jawab Target
RKPD Tahun 2017
Realisa si RKPD Tahun 2017
Tingk at Realis
asi (%)
Target s.d 2017 (14+12+
10+8+6)
Realisas i sd 2017 (15+13+
11+9+7)
Realisasi Capaian program dan
kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018
(%) Program
pengembangan wawasan kebangsaan
Persentase masyarakat yang
paham tentang wawasan kebangsaan
76,00 45,00 14,00 45,00 31,11 74,00 255,00 14,00 45 321,43 300,00 Kesbangpol
Terlaksananya fasilitasi kegiatan
keagamaan
29,00 29,00 - 29,00 29,00 29,00 29 100,00 58,00 Kecamatan
Program kemitraan pengembanganw
awasan kebangsaan
Penurunan konflik bermotif
SARA
7,00 1,00 3,00 1,00 300,00 6,00 22,00 2,00 2 100,00 24,00 Kesbangpol
Program pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan
keamanan
Terfasilitasinya uoaya penanganan bencana alam
1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 2,00 1,00 1 100,00 3,00 Satpol pp
Peningkatan pemahaman dan
apresiasi masyarakat
terhadap ketentuan Perda
27,00 5,00 5,00 5,00 100,00 22,00 22,00 5,00 5 100,00 27,00 Satpol pp
Program pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan
keamanan
Terpenuhinya kompetensi
aparat
2.085,00 487,00 500,00 487,00 102,67 1.685,00 1.672,00 500,00 500 100,00 2.172,00 Satpol pp, Kecamatan
Program peningkatan pemberantasan
Terpenuhinya upaya penanganan
1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 2,00 1,00 1 100,00 3,00 Satpol pp
149
Ko de
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiat
an
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun
2017
Kondisi sampai dengan 2017
Target progra m/
kegiata n RKPD tahun berjala n 2018
Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai
dengan tahun 2018
Capaian s.d Tahun
2018
OPD Penanangg
ung jawab Target
RKPD Tahun 2017
Realisa si RKPD Tahun 2017
Tingk at Realis
asi (%)
Target s.d 2017 (14+12+
10+8+6)
Realisas i sd 2017 (15+13+
11+9+7)
Realisasi Capaian program dan
kegiatan s/d tahun 2018
Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018
(%) penyakit
masyarakat (pekat)
gangguan penyebaran
penyakit masyarakat
Program pendidikan
politik masyarakat
Persentase peningkatan pemahaman dan
apresiasi masyarakat, sosial, politik, yang mengikuti
pembinaan politik
70,00 45,00 19,00 45,00 42,22 70,00 141,00 17,00 17 100,00 158,00 Kesbangpol
Program pencegahan dini
dan penanggulangan korban bencana
alam
Cakupan Wilayah
Rawan Bencana 83,00 2,00 10,00 2,00 500,00 80,00 72,00 5,00 2 40,00 74,00 BPBD
Sosial -
Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Prosentase PMKS yang mendapatkan Pemberdayaan
18,52 28,56 18,52 28,56 64,85 80,16 102,72 18,52 18,52 100,00 121,24
Dinas Sosial dan Kecamatan
Prosentase
Cakupan PKH 100,00 161,42 100,00 161,42 61,95 500,00 623,07 100,00 100 100,00 723,07 Dinas Sosial