• Tidak ada hasil yang ditemukan

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD 2013-2018

Dalam dokumen BAB II (Halaman 131-200)

4. Keuangan

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD 2013-2018

Kabupaten Tangerang dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2018 dan realisasi terhadap RPJM Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018 secara umum untuk realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan disebabkan oleh beberapa penyebab diantara kegiatan bersifat lintas sektor sehingga dalam mewujudkannya diperlukan kerja keras, ketersediaan anggaran yang belum terpenuhi secara cukup sehingga kegiatan berjalan tidak optimal, beberapa kegiatan yang bersifat lelang terlambat untuk ditenderkan sehingga waktu pelaksanaan dalam tahun lalu tidak selesai, perencanaan di awal tahun yang menganut prinsip mengikuti kegiatan seperti pada tahun-tahun sebelumnya sehingga berdampak pada kurangnya pencapaian SPM dan IKK.

Sedangkan untuk realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan merupakan keberhasilan dimana secara umum dengan keterbatasan yang telah disebutkan di atas, masih mampu untuk menghasilkan output melebihi dari target.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah dari program kegiatan yang belum mencapai target adalah berdampak pada pencapaian target RPJM Kabupaten Tangerang dengan dampak nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan mengkoordinasi kegiatan lintas sektor di Bappeda sebagai badan perencanaan pembangunan daerah, merasionalisasi beberapa kegiatan sehingga sisa pagu anggaran dapat dialihkan untuk kegiatan yang penting dan mendesak, percepatan proses lelang dan tender

132

dengan memacu kinerja LPSE, pemilihan program kegiatan non rutin yang lebih memihak kepada pencapaian SPMdan IKK, pendistribusian secara merata untuk kebutuhan pegawai di SKPK, dan menjaga keharmonisan antara eksekutif dan legislatif dalam membahas pembangunan di Kabupaten Tangerang.

Evaluasi h a s i l pelaksanaan daerah sampai dengan tahun 2017 disajikan dalam tabel 2.120.

133 Tabel 2.124

Evaluasi H a s i l Pelaksanaan P e r e n c a n a a n D a e r a h S a m p a i d e n g a n T a h u n 2 0 1 7 K a b u p a t e n T a n g e r a n g

Ko de

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiat

an

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun

2017

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun

2017

Kondisi sampai dengan 2017

Target progra m/

kegiata n RKPD tahun berjala n 2018

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai

dengan tahun 2018

Capaian s.d Tahun

2018

OPD Penanangg

ung jawab Target

RKPD Tahun 2017

Realisa si RKPD Tahun 2017

Tingk at Realis

asi (%)

Target s.d 2017 (14+12+

10+8+6)

Realisas i sd 2017 (15+13+

11+9+7)

Realisasi Capaian program dan

kegiatan s/d tahun 2018

Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

URUSAN WAJIB PELAYANAN

DASAR Pendidikan

Program Pendidikan Anak

Usia Dini

Layanan Pendidikan Anak

Usia Dini

48,74 46,82 46,74 46,82 99,83 46,74 46,82 48,74 48 98,48 94,82 Dinas

Pendidikan Program Wajib

Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

94,27 110,50 93,77 110,50 84,86 93,77 110,50 94,27 94 99,71 204,50 Dinas

Pendidikan Angka Partisipasi

Murni (APM) SMP/MTs/Paket

B

85,48 94,77 83,48 94,77 88,09 83,48 94,77 85,48 85 99,44 179,77 Dinas

Pendidikan Rasio Sekolah

yang menerapkan Penambahan Kemampuan Baca/Tulis Al- Quran pada jenjang SD/SMP

90,00 75,00 85,00 75,00 113,33 85,00 75,00 90,00 90 100,00 165,00 Dinas

Pendidikan

Jumlah peserta didik SD/SMP yang berprestasi

80,00 70,00 70,00 70,00 100,00 132,00 70,00 80,00 80 100,00 150,00 Dinas

Pendidikan

134

Ko de

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiat

an

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun

2017

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun

2017

Kondisi sampai dengan 2017

Target progra m/

kegiata n RKPD tahun berjala n 2018

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai

dengan tahun 2018

Capaian s.d Tahun

2018

OPD Penanangg

ung jawab Target

RKPD Tahun 2017

Realisa si RKPD Tahun 2017

Tingk at Realis

asi (%)

Target s.d 2017 (14+12+

10+8+6)

Realisas i sd 2017 (15+13+

11+9+7)

Realisasi Capaian program dan

kegiatan s/d tahun 2018

Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018

(%) bidang sains,

seni, dan olahraga tingkat

Provinsi dan nasional

Rasio ketersediaan sarana meubeler

jenjang SD dan SMP

3.600,00 15.590,00 720,00 15.590,

00 4,62 2.333,00 15.590,0

0 720,00 720 100,00 16.310,0

0

Dinas Pendidikan Pembangunan

Ruang Kelas Baru

3.600,00 481,00 720,00 481,00 149,69 2.880,00 3.994,00 720,00 303 42,08 4.297,00

Dinas Pendidikan,

DTRB Program Wajib

Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Tersedianya sarana sanitasi

sekolah

1.269,00 60,00 230,00 60,00 383,33 1.674,00 1.504,00 154,00 20 12,99 1.524,00 Dinas

Pendidikan Program

Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/

Paket C

97,00 78,46 90,00 78,46 114,71 90,00 78,46 97,00 90 92,78 168,46 Dinas

Pendidikan Penyediaan

beasiswa bagi keluarga tidak

mampu

25.000,0

0 - 5.000,0

0 - - 22.637,0

0

17.637,0 0

5.000,0

0 4500 90,00 22.137,0

0

Dinas Pendidikan, Kecamatan Program

Pendidikan Non Formal

Penduduk Usia

>15 Tahun Melek Huruf (tidak buta

aksara)

97,85 97,86 97,80 97,86 99,94 97,80 97,86 97,85 97 99,13 194,86 Dinas

Pendidikan Meningkatnya

keterampilan anak/pemuda putus sekolah

25/keca matan/th

n

25,00 - 25,00 25,00 25,00 25 100,00 50,00 Kecamatan

135

Ko de

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiat

an

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun

2017

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun

2017

Kondisi sampai dengan 2017

Target progra m/

kegiata n RKPD tahun berjala n 2018

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai

dengan tahun 2018

Capaian s.d Tahun

2018

OPD Penanangg

ung jawab Target

RKPD Tahun 2017

Realisa si RKPD Tahun 2017

Tingk at Realis

asi (%)

Target s.d 2017 (14+12+

10+8+6)

Realisas i sd 2017 (15+13+

11+9+7)

Realisasi Capaian program dan

kegiatan s/d tahun 2018

Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018

(%) Program

Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Pendidik yang memiliki kompetensi

79,90 78,00 75,90 78,00 97,31 75,90 78,00 79,90 79 98,87 157,00 Dinas

Pendidikan Program

Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meningkatnya manajemen

pelayanan pendidikan

29,00 29,00 29,00 29,00 100,00 29,00 29,00 29,00 29 100,00 58,00 Dinas

Pendidikan

Kesehatan -

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Terpenuhinya kecukupan obat dan perbekalan kesehatan di

puskesmas

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 100,00 100 100,00 600,00 Dinas

Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan persalinan di

Fasilitas Pelayanan kesehatan

85,00 76,00 79,00 76,00 103,95 81,00 232,00 85,00 77 90,59 309,00 Dinas

Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga

miskin

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 200,00 RSUD

Tangerang Pendampingan

PHBS Sanisek 1.250,00 215,00 250,00 215,00 116,28 997,00 962,00 250,00 288 115,20 1.250,00 Dinas Kesehatan Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya jumlah rumah tangga yang berprilaku hidup bersih dan sehat

75,00 68,00 70,00 68,00 102,94 70,00 70,00 75,00 75 100,00 145,00

Dinas Kesehatan, Kecamatan

136

Ko de

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiat

an

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun

2017

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun

2017

Kondisi sampai dengan 2017

Target progra m/

kegiata n RKPD tahun berjala n 2018

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai

dengan tahun 2018

Capaian s.d Tahun

2018

OPD Penanangg

ung jawab Target

RKPD Tahun 2017

Realisa si RKPD Tahun 2017

Tingk at Realis

asi (%)

Target s.d 2017 (14+12+

10+8+6)

Realisas i sd 2017 (15+13+

11+9+7)

Realisasi Capaian program dan

kegiatan s/d tahun 2018

Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018

(%) Program

Perbaikan Gizi Masyarakat

Prevalensi balita dengan berat badan rendah/

kekurangan Gizi

5,20 3,25 5,40 3,25 166,15 3,59 18,67 5,20 5,2 100,00 23,87 Dinas

Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Tercapainya prosentase keluarga yang menggunakan jamban /wc

sehat

73,00 72,00 71,00 72,00 98,61 71,00 344,90 73,00 73 100,00 417,90 Dinas

Kesehatan

Tercapainya Desa/Kelurahan

yang melaksanakan

STBM

180,00 220,00 150,00 220,00 68,18 169,00 569,00 180,00 220 122,22 789,00 Dinas

Kesehatan Seribu Sanitasi

(SERASI) 3.000,00 1.313,00 1.000,0 0

1.313,0

0 76,16 2.640,00 2.953,00 1.000,0

0 1000 100,00 3.953,00 Dinas

Kesehatan Program

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Tercapainya penemuan kasus

Penyakit Menular

80,00 75,00 80,00 75,00 106,67 80,00 184,19 0,80 80 10000,00 264,19 Dinas

Kesehatan Tercapainya

prosentase kesembuhan

Penyakit Menular

88,00 85,00 85,00 85,00 100,00 85,00 187,48 0,88 88 10000,00 275,48 Dinas

Kesehatan Program

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang

tersertifikasi

15,00 15,00 14,00 15,00 93,33 14,00 61,00 15,00 15 100,00 76,00 Dinas

Kesehatan Jumlah

Puskesmas yang terakreditasi

25,00 12,00 22,00 12,00 183,33 22,00 18,00 25,00 10 40,00 28,00 Dinas

Kesehatan

137

Ko de

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiat

an

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun

2017

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun

2017

Kondisi sampai dengan 2017

Target progra m/

kegiata n RKPD tahun berjala n 2018

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai

dengan tahun 2018

Capaian s.d Tahun

2018

OPD Penanangg

ung jawab Target

RKPD Tahun 2017

Realisa si RKPD Tahun 2017

Tingk at Realis

asi (%)

Target s.d 2017 (14+12+

10+8+6)

Realisas i sd 2017 (15+13+

11+9+7)

Realisasi Capaian program dan

kegiatan s/d tahun 2018

Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018

(%) Program

pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/

puskesmas pembantu dan

jaringannya

Penambahan puskesmas rawat

inap

8,00 1,00 - 1,00 - 9,00 10,00 - 3 3 13,00

Dinas Kesehatan,

DTRB

Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah

sakit mata

Pemenuhan sarana prasarana

pelayanan terhadap standar

RS Kelas B Pendidikan

8,00 1,00 1,00 1,00 100,00 6,00 6,00 1,00 6 600,00 12,00

RSUD Tangerang,

DTRB

Pembanguan

RSUD Pantura 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 - Rawat Inap 4

Lantai

Rawat Inap 4 Lantai

Rawat Inap 4 Lantai

Dinas Kesehatan,

DTRB Program

Pengawasan dan Pengendalian

Kesehatan Makanan

Terpenuhinya pengawasan dan

pengendalian kesehatan makanan di TPM

yang memenuhi syarat

80,00 79,88 79,00 79,88 98,90 81,01 388,89 80,00 80 100,00 468,89 Dinas

Kesehatan

Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

Cakupan Kunjungan Ibu

Hamil K - 4

95,00 94,90 95,00 94,90 100,11 95,00 462,02 95,00 92 96,84 554,02 Dinas

Kesehatan

138

Ko de

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiat

an

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun

2017

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun

2017

Kondisi sampai dengan 2017

Target progra m/

kegiata n RKPD tahun berjala n 2018

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai

dengan tahun 2018

Capaian s.d Tahun

2018

OPD Penanangg

ung jawab Target

RKPD Tahun 2017

Realisa si RKPD Tahun 2017

Tingk at Realis

asi (%)

Target s.d 2017 (14+12+

10+8+6)

Realisas i sd 2017 (15+13+

11+9+7)

Realisasi Capaian program dan

kegiatan s/d tahun 2018

Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018

(%) Program

peningkatan pelayanan kesehatan umum(Penguatan

Yankes Primer)

Meningkatnya Jumlah Puskesmas DTP

15,00 13,00 13,00 13,00 100,00 13,00 43,00 15,00 15 100,00 58,00 Dinas

Kesehatan

Meningkatnya

pelayanan Poned 38,00 40,00 35,00 40,00 87,50 36,00 132,00 38,00 40 105,26 172,00 Dinas

Kesehatan Terlaksananya

pola pengelolaan keuangan Puskesmas menjadi sistem

pengelolaan BLUD

20,00 15,00 10,00 15,00 66,67 20,00 35,00 20,00 20 100,00 55,00 Dinas

Kesehatan

Meningkatnya rujukan pasien yang terintegrasi

dengan jejaring Rumah Sakit

20,00 68,00 20,00 68,00 29,41 23,00 109,00 20,00 40 200,00 149,00 Dinas

Kesehatan

Program Penyakit Tidak

Menular

Cakupan Puskesmas yang

melaksanakan PTM

50,00 100,00 50,00 100,00 50,00 100,00 288,00 50,00 100 200,00 388,00 Dinas

Kesehatan Program

Peningkatan Tumbuh Kembang Balita

Meningkatnya Cakupan Kunjungan Balita

90,00 90,30 90,00 90,30 99,67 90,00 450,30 90,00 90 100,00 540,30 Dinas

Kesehatan

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Lansia

Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra

Lansia dan Lansia

95,00 92,00 90,00 92,00 97,83 90,00 404,13 95,00 95 100,00 499,13 Dinas

Kesehatan

139

Ko de

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiat

an

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun

2017

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun

2017

Kondisi sampai dengan 2017

Target progra m/

kegiata n RKPD tahun berjala n 2018

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai

dengan tahun 2018

Capaian s.d Tahun

2018

OPD Penanangg

ung jawab Target

RKPD Tahun 2017

Realisa si RKPD Tahun 2017

Tingk at Realis

asi (%)

Target s.d 2017 (14+12+

10+8+6)

Realisas i sd 2017 (15+13+

11+9+7)

Realisasi Capaian program dan

kegiatan s/d tahun 2018

Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018

(%) Program

Peningkatan Pelayanan Rumah

Sakit

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

75,00 79,48 75,00 79,48 94,36 75,00 82,23 75,00 79,48 105,97 161,71 RSUD

Tangerang Prosentase

tingkat hunian RS (BOR) RSU

Tangerang

75,00 68,84 75,00 68,84 108,95 75,00 75,92 75,00 75 100,00 150,92 RSUD

Tangerang Pemenuhan

sarpras pelayanan terhadap standar

RS kelas B pendidikan

6,00 1,00 1,00 1,00 100,00 6,00 6,00 2,00 6 300,00 12,00 RSUD

Tangerang

Pemenuhan alkes pelayanan standar kelas B

pendidikan

64,00 312,00 54,00 312,00 17,31 271,00 763,00 56,00 327 583,93 1.090,00 RSUD

Tangerang Prosentase

masyarakat miskin yang dilayani (Kartu

Sehat)

80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 80,00 83,23 80,00 80 100,00 163,23 RSUD

Tangerang Terselenggarany

a pelayanan PONEK (Pediatric

Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif)

- - - RSUD

Tangerang

a. Kematian Ibu

Karena: - - - RSUD

Tangerang

140

Ko de

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiat

an

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun

2017

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun

2017

Kondisi sampai dengan 2017

Target progra m/

kegiata n RKPD tahun berjala n 2018

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai

dengan tahun 2018

Capaian s.d Tahun

2018

OPD Penanangg

ung jawab Target

RKPD Tahun 2017

Realisa si RKPD Tahun 2017

Tingk at Realis

asi (%)

Target s.d 2017 (14+12+

10+8+6)

Realisas i sd 2017 (15+13+

11+9+7)

Realisasi Capaian program dan

kegiatan s/d tahun 2018

Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018

(%)

Pendarahan <1% 1,00 <1% 1,00 100,00 <1% 1,30 <1% <1% <1% <1% RSUD

Tangerang Preeklamsia/Ekl

amsia <30% 1,30 <30% 1,30 100,00 <30% 1,30 <30% <30% <30% <30% RSUD

Tangerang b. Kematian Bayi

Baru Lahir 100,00 - - - RSUD

Tangerang

BBLR <20% 15,53 <20% 15,53 100,00 <20% 16,67 <20% <20% <20% <20% RSUD

Tangerang Asfiksia <20% 11,25 <20% 11,25 100,00 <20% 10,09 <20% <20% <20% <20% RSUD

Tangerang Program

Peningkatan Pelayanan Rumah

Sakit

Pemenuhan sarana prasarana pelayanan sesuai

master plan

19,00 5,00 3,00 5,00 60,00 16,00 18,00 1,00 19 1900,00 37,00

RSUD Balaraja,

DTRB Rasio

Kelengkapan peralatan medik

RSUD Balaraja sesuai dengan standar RS

94,00 82,30 81,00 82,30 98,42 81,00 82,30 86,00 90 104,65 172,30 RSUD

Balaraja

Prosentase tingkat hunian RS (BOR) RSU

Balaraja

75,00 82,00 74,00 82,00 90,24 74,00 379,00 80,00 83 103,75 462,00 RSUD

Balaraja Kepuasan

pelanggan RS (Rata-rata dari

semua pelayanan)

85,00 82,00 83,00 82,00 101,22 82,00 366,65 85,00 85 100,00 451,65 RSUD

Balaraja Program

Kemitraan pelayanan Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan dasar

pasien

75,00 104,00 73,00 104,00 70,19 81,30 374,30 75,00 110 146,67 484,30

Dinas Kesehatan, Kecamatan

141

Ko de

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiat

an

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun

2017

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun

2017

Kondisi sampai dengan 2017

Target progra m/

kegiata n RKPD tahun berjala n 2018

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai

dengan tahun 2018

Capaian s.d Tahun

2018

OPD Penanangg

ung jawab Target

RKPD Tahun 2017

Realisa si RKPD Tahun 2017

Tingk at Realis

asi (%)

Target s.d 2017 (14+12+

10+8+6)

Realisas i sd 2017 (15+13+

11+9+7)

Realisasi Capaian program dan

kegiatan s/d tahun 2018

Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018

(%) masyarakat

miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin

9,00 4,69 9,00 4,69 191,90 6,70 41,39 9,00 9 100,00 50,39 Dinas

Kesehatan

Meningkatnya prosentase MBR

yang mendapatkan KARTU SEHAT (Integrasi Kartu

Sehat ke BPJS Kesehatan)

100,00 90,00 100,00 90,00 111,11 100,00 485,00 100,00 100 585,00 Dinas

Kesehatan

Meningkatnya prosentase MBR

yang mendapatkan KARTU SEHAT (Integrasi Kartu

Sehat ke BPJS Kesehatan)

75,00 73,00 70,00 73,00 95,89 70,00 143,00 75,00 80 106,67 223,00

Dinas Kesehatan, Kecamatan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Program

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Proporsi jalan strategis kabupaten dalam

kondisi baik

76,34 75,30 71,34 75,30 94,74 75,84 336,39 76,34 78 102,12 414,35 Dinas Bina

Marga

142

Ko de

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiat

an

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun

2017

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun

2017

Kondisi sampai dengan 2017

Target progra m/

kegiata n RKPD tahun berjala n 2018

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai

dengan tahun 2018

Capaian s.d Tahun

2018

OPD Penanangg

ung jawab Target

RKPD Tahun 2017

Realisa si RKPD Tahun 2017

Tingk at Realis

asi (%)

Target s.d 2017 (14+12+

10+8+6)

Realisas i sd 2017 (15+13+

11+9+7)

Realisasi Capaian program dan

kegiatan s/d tahun 2018

Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018

(%) Proporsi jalan

non strategis kabupaten dalam

kondisi baik

100,00 101,51 104,21 101,51 102,66 95,80 454,52 4,21 107,42 2551,54 561,94

Dinas Bina Marga, Kecamatan Proporsi

jembatan dalam kondisi baik

100,00 115,61 102,62 115,61 88,76 111,15 503,29 2,62 115,61 4412,60 618,90

Dinas Bina Marga, Kecamatan Proporsi jalan

baru dalam kondisi baik

12,80 17,18 12,80 17,18 74,51 29,32 50,34 - 19,28 19 69,62 Dinas Bina

Marga Proporsi jalan

desa dalam kondisi baik

348,00 502,03 348,00 502,03 69,32 789,17 2.046,49 - 508,7 509 2.555,19 Dinas Bina

Marga Program

Pembangunan saluran drainase/gorong-

gorong

Pembangunan saluran drainase/gorong

-gorong

42,00 31,23 10,00 31,23 32,02 32,43 64,46 42,00 41,23 98,17 105,69

Dinas Bina Marga, Kecamatan Program

Pembangunan turap/talud/

brojong

Pembangunan turap/talud/

brojong

10,20 11,72 8,20 11,72 69,97 18,88 32,40 2,00 13,72 686,00 46,12

Dinas Bina Marga, Kecamatan Program

rehabilitasi/peme lihraan jalan dan

jembatan

Proporsi pemeliharaan

jalan dan jembatan dalam

kondisi baik

80,00 30,00 30,00 30,00 100,00 60,00 140,00 30,00 0,00 140,00

Dinas Bina Marga, Kecamatan Program

pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Proporsi Sungai Kabupaten Dalam Kondisi

Baik

54,00 42,35 45,00 42,35 106,26 45,00 144,30 54,00 46,96 86,96 191,26 Dinas Bina

Marga

143

Ko de

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiat

an

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun

2017

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun

2017

Kondisi sampai dengan 2017

Target progra m/

kegiata n RKPD tahun berjala n 2018

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai

dengan tahun 2018

Capaian s.d Tahun

2018

OPD Penanangg

ung jawab Target

RKPD Tahun 2017

Realisa si RKPD Tahun 2017

Tingk at Realis

asi (%)

Target s.d 2017 (14+12+

10+8+6)

Realisas i sd 2017 (15+13+

11+9+7)

Realisasi Capaian program dan

kegiatan s/d tahun 2018

Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018

(%) Proporsi Saluran

Pembuang Dalam Kondisi Baik

54,00 48,97 45,00 48,97 91,89 45,00 145,11 54,00 52,92 98,00 198,03 Dinas Bina

Marga Proporsi Daerah

Irigasi Kecil Dalam Kondisi

Baik

72,00 52,42 60,00 52,42 114,46 60,00 184,26 72,00 65,76 91,33 250,02

Dinas Bina Marga, Kecamatan Program

pembangunan infrastruktur

perdesaaan

Proporsi jalan desa dalam kondisi baik

120,00 109,87 - 109,87 - 462,64 740,55 - 109,87 110 850,42 Kecamatan

Program pengembangan

kinerja pengelolaan air

minum dan air limbah

Rasio lumpur tinja yang di

tangani

76,00 6,00 - 70,00 82,00 6,00 6 100,00 88,00 Perkim

Program inspeksi kondisi jalan dan

jembatan

Terlaksananya inspeksi jalan dan jembatan

3,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 2,00 1,00 1 100,00 3,00

Dinas Bina Marga, Kecamatan Program

pembangunan sistem informasi/databa

se jalan dan jembatan

Tersedianya database jalan

dan jembatan

3,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 2,00 1,00 1 100,00 3,00

Dinas Bina Marga, Kecamatan

Program Perencanaan Tata

Ruang

Tersedianya Informasi mengenai Rencana Tata

Ruang (RTR) wilayah Kabupaten /Kota

beserta rencana

340,00 111,00 50,00 111,00 45,05 580,00 641,00 50,00 50 100,00 691,00 DTRB

144

Ko de

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiat

an

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun

2017

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun

2017

Kondisi sampai dengan 2017

Target progra m/

kegiata n RKPD tahun berjala n 2018

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai

dengan tahun 2018

Capaian s.d Tahun

2018

OPD Penanangg

ung jawab Target

RKPD Tahun 2017

Realisa si RKPD Tahun 2017

Tingk at Realis

asi (%)

Target s.d 2017 (14+12+

10+8+6)

Realisas i sd 2017 (15+13+

11+9+7)

Realisasi Capaian program dan

kegiatan s/d tahun 2018

Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018

(%) rinciannya

melalui peta analog dan peta

digital.

Program Pemanfaatan

Ruang

Terlayaninya masyarakat

dalam pengurusan izin

pemanfaatan ruang

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 200,00 DTRB

Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Terlaksananya tindakan awal

terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan

ruang, dalam waktu 5 (lima)

hari kerja.

100,00 97,00 100,00 97,00 103,09 100,00 97,00 100,00 100 100,00 197,00 DTRB

Terlaksananya pengawasan dan

pengendalian luasan RTH

publik di kawasan perumahan

tertata Kabupaten Tangerang

210,00 118,00 70,00 118,00 59,32 202,00 250,00 70,00 70 100,00 320,00 DTRB

Perumahan

Rakyat dan -

145

Ko de

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiat

an

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun

2017

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun

2017

Kondisi sampai dengan 2017

Target progra m/

kegiata n RKPD tahun berjala n 2018

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai

dengan tahun 2018

Capaian s.d Tahun

2018

OPD Penanangg

ung jawab Target

RKPD Tahun 2017

Realisa si RKPD Tahun 2017

Tingk at Realis

asi (%)

Target s.d 2017 (14+12+

10+8+6)

Realisas i sd 2017 (15+13+

11+9+7)

Realisasi Capaian program dan

kegiatan s/d tahun 2018

Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018

(%) Kawasan

Permukiman Program Pengembangan

Perumahan

Pengolahan Data dan Pengumpulan Data Perumahan dan permukiman

51,00 13,00 17,00 13,00 130,77 34,00 30,00 17,00 17 100,00 47,00 Perkim

Program Lingkungan Sehat

Perumahan

Cakupan Layanan air dalam tanah

162,00 75,00 45,00 75,00 60,00 117,00 147,00 45,00 45 100,00 192,00 Perkim

Fasilitasi Pembangunan dan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah

8,00 111,00 50,00 111,00 45,05 54,00 115,00 2,00 2 100,00 117,00 Perkim

Penyediaan SAB 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 55,20 10,00 5 50,00 60,20 Perkim

Program Pemberdayaan

komunitas Perumahan

Fasiitasi Pembangunan

sarana dan prasarana kegiatan P2WKSS

12,00 2,00 2,00 2,00 100,00 10,00 8,00 0 - 8,00 Perkim

Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Cakupan pelayanan

Bencana Kebakaran

20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 20,00 20,00 20,00 20 100,00 40,00 BPBD

146

Ko de

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiat

an

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun

2017

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun

2017

Kondisi sampai dengan 2017

Target progra m/

kegiata n RKPD tahun berjala n 2018

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai

dengan tahun 2018

Capaian s.d Tahun

2018

OPD Penanangg

ung jawab Target

RKPD Tahun 2017

Realisa si RKPD Tahun 2017

Tingk at Realis

asi (%)

Target s.d 2017 (14+12+

10+8+6)

Realisas i sd 2017 (15+13+

11+9+7)

Realisasi Capaian program dan

kegiatan s/d tahun 2018

Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018

(%) Program

pengelolaan areal pemakaman

Rasio jumlah TPU yang sudah

dikelola

85,00 17,70 7,50 17,70 42,37 90,20 60,40 7,50 17,7 236,00 78,10 Perkim

Program Pembangunan

Gedung Pemerintahan

Pembangunan Gedung Pemerintahan

90,00 8,00 14,00 8,00 175,00 76,00 70,00 14,00 17 121,43 87,00 DTRB

Pemeliharaan Gedung Pemerintahan

111,00 24,00 24,00 24,00 100,00 51,00 66,00 24,00 7 29,17 73,00 DTRB

Pembangunan

Gedung BLKI 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 1,00 1 100,00 2,00 DTRB

Terbangunnya Pusat Seni

Budaya

1,00 - 1,00 - - - - 1,00 1 100,00 1,00

DTRB, Disporabud

par Program

Penataan Lingkungan Permukiman

Perdesaan

Penataan Lingkungan Perumahan dan

Permukiman Kumuh Berbasis

Kawasan perdesaan

144,00 5,00 24,00 5,00 480,00 120,00 101,00 24,00 24 100,00 125,00 Perkim,

Kecamatan

Program Penataan Lingkungan Permukiman

Nelayan

Dukungan Sarana dan

Prasarana Penataan Lingkungan

Nelayan

24,00 - 4,00 - - 8,00 12,00 4,00 16 400,00 28,00 Perkim,

Kecamatan

Program Penataan Lingkungan Permukiman

Perkotaan

Dukungan Sarana dan

Prasarana Penataan Lingkungan

perkotaan

6,00 - 1,00 - - 2,00 4,00 1,00 1 100,00 5,00 Perkim,

Kecamatan

147

Ko de

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiat

an

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun

2017

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun

2017

Kondisi sampai dengan 2017

Target progra m/

kegiata n RKPD tahun berjala n 2018

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai

dengan tahun 2018

Capaian s.d Tahun

2018

OPD Penanangg

ung jawab Target

RKPD Tahun 2017

Realisa si RKPD Tahun 2017

Tingk at Realis

asi (%)

Target s.d 2017 (14+12+

10+8+6)

Realisas i sd 2017 (15+13+

11+9+7)

Realisasi Capaian program dan

kegiatan s/d tahun 2018

Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018

(%) Program

Pengawasan Gedung dan Bangunan

Rasio bangunan

tidak BerIMB 3.000,00 409,00 500,00 409,00 122,25 5.044,00 4.953,00 500,00 409 81,80 5.362,00 DTRB Ketentraman,

ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat

-

Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Terpenuhinya upaya penanganan

gangguan ketertiban

7,00 7,00 7,00 7,00 100,00 7,00 33,00 7,00 7 100,00 40,00 Satpol pp,

Kecamatan Terpenuhinya

upaya pengendalian

stabilitas kantribmas

1.371,00 344,00 400,00 344,00 116,28 776,00 915,00 400,00 400 100,00 1.315,00 Satpol pp

Terkendalinya stabilitas keamanan gedung kantor

pemda

14,00 14,00 14,00 14,00 100,00 14,00 70,00 14,00 14 100,00 84,00 Satpol pp

Terkendalinya stabilitas ketertiban umum

saat pemilu

29,00 29,00 29,00 29,00 100,00 29,00 145,00 150,00 29 19,33 174,00 Satpol pp

Terpenuhinya pelaporan data dan informasi penegakan Perda

36,00 12,00 12,00 12,00 100,00 12,00 24,00 12,00 12 100,00 36,00 Satpol pp

148

Ko de

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiat

an

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun

2017

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun

2017

Kondisi sampai dengan 2017

Target progra m/

kegiata n RKPD tahun berjala n 2018

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai

dengan tahun 2018

Capaian s.d Tahun

2018

OPD Penanangg

ung jawab Target

RKPD Tahun 2017

Realisa si RKPD Tahun 2017

Tingk at Realis

asi (%)

Target s.d 2017 (14+12+

10+8+6)

Realisas i sd 2017 (15+13+

11+9+7)

Realisasi Capaian program dan

kegiatan s/d tahun 2018

Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018

(%) Program

pengembangan wawasan kebangsaan

Persentase masyarakat yang

paham tentang wawasan kebangsaan

76,00 45,00 14,00 45,00 31,11 74,00 255,00 14,00 45 321,43 300,00 Kesbangpol

Terlaksananya fasilitasi kegiatan

keagamaan

29,00 29,00 - 29,00 29,00 29,00 29 100,00 58,00 Kecamatan

Program kemitraan pengembanganw

awasan kebangsaan

Penurunan konflik bermotif

SARA

7,00 1,00 3,00 1,00 300,00 6,00 22,00 2,00 2 100,00 24,00 Kesbangpol

Program pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan

keamanan

Terfasilitasinya uoaya penanganan bencana alam

1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 2,00 1,00 1 100,00 3,00 Satpol pp

Peningkatan pemahaman dan

apresiasi masyarakat

terhadap ketentuan Perda

27,00 5,00 5,00 5,00 100,00 22,00 22,00 5,00 5 100,00 27,00 Satpol pp

Program pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan

keamanan

Terpenuhinya kompetensi

aparat

2.085,00 487,00 500,00 487,00 102,67 1.685,00 1.672,00 500,00 500 100,00 2.172,00 Satpol pp, Kecamatan

Program peningkatan pemberantasan

Terpenuhinya upaya penanganan

1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 2,00 1,00 1 100,00 3,00 Satpol pp

149

Ko de

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiat

an

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2018

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun

2017

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun

2017

Kondisi sampai dengan 2017

Target progra m/

kegiata n RKPD tahun berjala n 2018

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai

dengan tahun 2018

Capaian s.d Tahun

2018

OPD Penanangg

ung jawab Target

RKPD Tahun 2017

Realisa si RKPD Tahun 2017

Tingk at Realis

asi (%)

Target s.d 2017 (14+12+

10+8+6)

Realisas i sd 2017 (15+13+

11+9+7)

Realisasi Capaian program dan

kegiatan s/d tahun 2018

Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2018

(%) penyakit

masyarakat (pekat)

gangguan penyebaran

penyakit masyarakat

Program pendidikan

politik masyarakat

Persentase peningkatan pemahaman dan

apresiasi masyarakat, sosial, politik, yang mengikuti

pembinaan politik

70,00 45,00 19,00 45,00 42,22 70,00 141,00 17,00 17 100,00 158,00 Kesbangpol

Program pencegahan dini

dan penanggulangan korban bencana

alam

Cakupan Wilayah

Rawan Bencana 83,00 2,00 10,00 2,00 500,00 80,00 72,00 5,00 2 40,00 74,00 BPBD

Sosial -

Program Pemberdayaan

Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

Prosentase PMKS yang mendapatkan Pemberdayaan

18,52 28,56 18,52 28,56 64,85 80,16 102,72 18,52 18,52 100,00 121,24

Dinas Sosial dan Kecamatan

Prosentase

Cakupan PKH 100,00 161,42 100,00 161,42 61,95 500,00 623,07 100,00 100 100,00 723,07 Dinas Sosial

Dalam dokumen BAB II (Halaman 131-200)

Dokumen terkait