• Tidak ada hasil yang ditemukan

Kesimpulan

Dalam dokumen Laptah Semester II 2019 (Halaman 89-121)

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Total Skor Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga yang terdiri dari 28 indikator pada Semester II tahun 2019, sebesar 90,2 dengan konversi skor sebesar 1,875;

2. Prosentase capaian pendapatan pada pada Semester II 2019, sebesar 42,55%

dari target yang telah ditetapkan, yang terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar 42,52% dari target yang telah ditetapkan, dan Pendapatan BLU Lainnya sebesar 45,17% dari target yang telah ditetapkan;

3. Capaian SPM pada Semester II tahun 2019, dari 14 indikator dalam SPM RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada 2019, dan ada 2 (dua) indikator yang belum sesuai target di Instalasi Laboratorium;

4. Capaian KPI RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada Semester II 2019, target dari 6 (enam) indikator, ada 3 (tiga) indikator yang dalam kisaran dan 3 (tiga) indikator yang belum tercapai targetnya.

5. Nilai Total Skor (TS) Kinerja BLU RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada Semester II 2019 sebesar 84,39, yang dalam kelompok kategori BAIK, yaitu AA pada kisaran 80< TS ≤ 95;

6. Nilai IKI Direktur Utama, pada Semester II tahun 2019, sebesar 100, dengan konvensi skor sebesar 2;

7. Capaian IKT pada Semester II tahun 2019, dari 6 (enam) indikator tersebut, semua indikator tercapai/ melebihi target yang telah ditentukan;

8. Total Skor Kinerja Rumah Sakit BLU RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada Semester II tahun 2019, sebesar 90,06, yang termasuk pada kriteria BAIK, dengan Skor AA (kisaran nilai 80< TS ≤ 95);

9. Prosentase realisasi belanja pada Semester II Tahun 2019, sebesar 56,09%, yang terdiri dari 58,32% bersumber Rupiah Murni dan 53,89% dari BLU.

6.2. Saran

Dalam rangka pengelolaan organisasi untuk mewujudkan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga menjadi lebih baik dan membanggakan, yaitu :

1. Membangun Komitmen Bersama;

2. Memperkuat Manajemen;

3. Penataan Lingkungan Kerja;

4. Meningkatkan dan Mengembangkan Pelayanan;

5. Tertib Administrasi dan Keuangan;

6. Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan.

L A M P I R A N

LAMPIRAN PERBANDINGAN CAPAIAN PER TAHUN RS PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA

A. Kinerja Pelayanan

A.1. Pelayanan Gawat Darurat

Perkembangan pelayanan gawat darurat dari tahun 2008 s.d. Semester II 2019, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 1. Pelayanan Rawat Darurat Tahun 2008 s.d. Semester II 2019

A.2. Pelayanan Rawat Jalan

Perkembangan kunjungan rawat jalan dari dari tahun 2008 s.d. Semester II 2019, seperti pada grafik di bawah ini :

Grafik 2. Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2008 s.d. Semester II 2019 0

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SMT I 2019

SMT II 2019

Kunj. IGD

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SMT I 2019 SMT II 2019

Kunj. IGD 5.340 7.024 7.152 8.328 8.853 9.469 8.682 8.324 9.864 2.627 11.082 7.386 6.286

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SMT I 2019

SMT II 2019

Kunj Rajal

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SMT I 2019 SMT II 2019

Kunj Rajal 21.239 23.045 28.165 29.395 32.856 35.905 34.013 26.463 27.963 31.662 31.546 13.872 13.907

A.3. Pelayanan Rawat Inap

Perbandingan jumlah hari perawatan tahun 2010 s.d. Semester II 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

A.3.1. Hari Perawatan

Grafik 3. Perbandingan Jumlah Hari Perawatan Tahun 2010 s.d. Semester II 2019

A.3.2. Angka BOR, ALOS, BTO, dan TOI

Pencapaian kinerja rawat inap dapat dilihat dari angka BOR, ALOS, BTO, TOI. Kinerja dari tahun 2008 s.d Semester II 2019 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Rawat Inap Tahun 2008 s.d Semester II 2019

No. Tahun Uraian Kegiatan

BOR (%) ALOS (hari) BTO (x/th) TOI (hari)

1. 2008 60,86 6 35 4

2. 2009 65,14 5,91 40,52 3,13

3. 2010 64,01 5,82 40.41 3,25

4. 2011 69,65 5,64 45.07 2,45

5. 2012 75,54 5,50 50,45 1,77

6. 2013 68,51 5,40 46,51 2,47

7. 2014 58,72 5,40 39,88 4

8. 2015 55,83 4,92 42 4

9. 2016 63,88 5 46 3

10. 2017 67,60 5 48 2

11. 2018 66,34 5 47 3

12. SMT I 2019 80,85 5 29 1

13. SMT II 2019 68,28 5 26 2

28.970 31.436 34.285 35.507 34.724 33.013

30.745

41.994 43.436

27.219

23.369

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SMT I

2019

SMT II 2019

Hari Perawatan

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SMT I 2019 SMT II 2019

Hari Perawatan 28.970 31.436 34.285 35.507 34.724 33.013 30.745 41.994 43.436 27.219 23.369

Grafik 4. Pelayanan Rawat Inap Tahun 2008 s.d Semester II 2019

A.4. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan penunjang yang dicapai oleh masing-masing Instalasi penunjang, yaitu Instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Rehabilitasi Medik, dan Pelayanan Tindakan Medik dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Kegiatan Pelayanan Penunjang, Tindakan Medik dan Bedah Tahun 2008 s.d. Semester II 2019

No. Tahun

Jumlah Pelayanan Resep

Farmasi Radiologi Laborato- rium

Rehab Medik

Tindakan Medik

Bedah

*) 1. 2008 227.218 11.245 96.887 11.005 7.715 ///////

2. 2009 148.142 12.800 85.970 12.095 8.651 ///////

3. 2010 226.530 9.778 74.321 12.888 7.418 ///////

4. 2011 254.621 10.588 88.881 11.968 8.529 ///////

5. 2012 293.276 12.619 91.946 13.403 9.431 ///////

6. 2013 309.928 12.577 98.964 16.117 9.992 ///////

7. 2014 297.995 10.908 95.142 10.920 10.364 ///////

8. 2015 276.498 8.585 85.343 10.110 7.723 115

9. 2016 295.507 9.622 92.369 9.836 9.517 489

10. 2017 360.541 10.059 95.624 12.252 10.438 718

11. 2018 400.993 11.025 100.793 16.018 12.070 731

12. SMT I

2019 234.061 6.545 73.319 5.087 6.558 333

13. SMT II

2019 217.044 6.917 65.023 8.101 6.537 445

60,86 65,14 64,01 69,65 75,54 68,51

58,72 55,83

63,88 67,6 66,34 80,85

68,28

6,00 5,91 5,82 5,64 5,500 5,400 5,400 4,92 5,00 5 5 5 5

35,00 40,52 40,41 45,07 50,45 45,0

39,88 42,00 42,00 48 47

29 26

4,00 3,13 3,25 2,45 1,77 2,0 4,0 4,0 3,00 2 3 1 2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SMT I 2019

SMT II 2019

Pencapaian Kinerja Pelayanan Rawat Inap

BOR ALOS BTO TOI

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SMT I 2019 SMT II 2019

BOR 60,86 65,14 64,01 69,65 75,54 68,51 58,72 55,83 63,88 67,6 66,34 80,85 68,28

ALOS 6,00 5,91 5,82 5,64 5,500 5,400 5,400 4,92 5,00 5 5 5 5

BTO 35,00 40,52 40,41 45,07 50,45 45,0 39,88 42,00 42,00 48 47 29 26

TOI 4,00 3,13 3,25 2,45 1,77 2,0 4,0 4,0 3,00 2 3 1 2

B. Kinerja Keuangan

B.1. Belanja Barang / Operasional Rumah Sakit

Sumber pembiayaan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga tahun 2008 s.d Semester II 2019 sudah menggunakan struktur organisasi baru. Untuk biaya operasional dan pemeliharaan berasal dari Rutin, APBN, BLU.

Besaran realisasi dana operasional Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dengan jumlah sebagai berikut :

Tabel 3a. Realisasi Belanja Operasional RS Tahun 2008 s.d. Semester II 2019

No. Tahun Rupiah Murni / APBN BLU

Pagu (DIPA) Realisasi % Pagu (DIPA) Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 2008 12.331.176.000 12.247.114.455 99,32 22.880.165.000 23.369.365.598 102,14 2. 2009 25.613.858.000 24.716.888.424 96,50 15.500.000.000 10.622.550.284 68,53 3. 2010 26.483.600.000 18.801.809.521 70,99 20.550.000.000 15.872.639.736 77,24 4. 2011 32.729.838.000 26.800.552.013 81,88 37.028.364.000 35.170.037.483 94,98 5. 2012 37.921.515.000 34.875.273.769 92 32.100.000.000 30.465.411.619 95 6. 2013 39.708.217.000 38.038.262.771 95,79 30.115.899.000 25.874.714.874 85,92 7. 2014 30.602.989.000 29.120.416.478 95,16 31.600.000.000 29.731.247.106 94,09 8. 2015 27.734.278.000 25.767.818.894 92,91 35.586.937.000 28.860.811.416 81,10 9. 2016 35.675.270.000 33.332.726.923 93,43 46.669.257.000 41.878.359.895 89,73 10. 2017 48.308.310.000 45.848.050.317 94,91 52.667.897.000 92.789.914.978 89,13 11. 2018 61.441.785.000 53.117.717.992 86,45 56.993.784.000 48.919.372.812 85,83 12. SMT I 2019 61.259.165.000 20.604.435.453 38,93 61.985.975.000 15.440.816.066 24,91 13. SMT II 2019 61.259.165.000 35.727.574.882 58,32 61.985.975.000 33.402.100.581 53.89 Tabel 3b. Total Belanja Operasional RS

Tahun 2008 s.d. Semester II 2019

No. Tahun Total

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5

1. 2008 35.211.341.000 35.616.480.053 101,15

2. 2009 41.113.858.000 35.339.438.708 85,96

3. 2010 47.033.600.000 34.674.449.257 73,72

4. 2011 69.758.202.000 61.970.589.496 88,84

5. 2012 70.021.515.000 65.340.685.388 93

6. 2013 69.824.116.000 63.912.977.645 91,53

7. 2014 62.202.989.000 58.851.663.584 94,61

8. 2015 63.321.215.000 54.628.630.310 86,27

9. 2016 82.344.527.000 75.211.086.818 91,34

10. 2017 100.976.207.000 92.789.914.978 91,89

11. 2018 118.435.569.000 102.037.090.804 86,15

12. SMT I 2019 114.906.388.000 36.045.251.519 31.37

13. SMT II 2019 123.245.140.000 69.129.675.463 56,69

Perkembangan realisasi dana operasional tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 5. Realisasi Dana Operasional Tahun 2008 s.d Semester II 2019

Dana Operasional

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

35.616.480.053 35.339.438.708 34.674.449.257 61.970.589.496 65.340.685.388 63.912.977.645 58.851.663.584

2015 2016 2017 2018 SMT I 2019 SMT II 2019

54.628.630.310 75.211.086.818 92.037.090.804 102.037.090.804

36.045.251.519 69.129.675.463

Gambaran realisasi anggaran operasional / belanja barang sampai dengan Semester II 2019 tersebut, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 6. Realisasi Anggaran Operasional / Belanja Barang s.d Semester II 2019

0 20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000 100.000.000.000 120.000.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SMT I 2019

SMT II 2019

- 20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000 100.000.000.000 120.000.000.000 140.000.000.000

APBN BLU TOTAL

Chart Title

Anggaran Realisasi %

Anggaran Realisasi %

APBN 61.259.165.000 35.727.574.882 58,32 BLU 61.985.975.000 33.402.100.581 53,89 TOTAL 123.245.140.000 69.129.675.463 56,09

B.2. Pendapatan Rumah Sakit

Pendapatan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga selama 9 tahun berdasarkan perhitungan cash basis, yaitu berdasarkan uang yang masuk dalam rekening rumah sakit di bank dan kas bendahara, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 4. Pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, s.d. Semester II 2019

Tahun

Pendapatan

Fungsional Non Fungsional Total Target %

Capaian 2008 15.776.796.822 18.188.779 15.794.985.601 10.695.785.000 147.67 2009 17.738.150.294 67.167.511 17.805.317.805 15.000.000.000 118.70 2010 20.713.002.631 14.623.227 20.727.625.858 20.000.000.000 103.64 2011 23.580.268.203 10.403.834 23.590.672.037 22.000.000.000 107.23 2012 25.451.896.944 250.001.174 25.701.898.118 25.000.000.000 102.81

2013 26.106.049.352 622.696.431 26.728.725.783 27.000.000.000 99

2014 39.354.490.052 316.594.228 39.671.084.280 30.000.000.000 132,24 2015 35.492.184.204 1.009.330.225 36.501.514.429 33.983.900.000 107,41 2016 44.205.167.408 1.086.703.320 45.291.870.728 39.000.000.000 116,13 2017 43.402.374.495 1.493.341.724 44.895.716.219 45.000.000.000 99,77 2018 39.618.747.913 755.483.354,31 40.374.231.267,31 51.000.000.000 79,17 SMT I 2019 33.068.476.304 249.659.998 33.318.136.302 57.000.000.000 58.45

SMT II 2019

23.971.007.834,00

283.227.955,95

24.254.235.789,95 57.000.000.000 42,55

Grafik 7. Pencapaian Pendapatan Tahun 2008 s.d. Semester II 2019

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pendapatan 15.794.985.601 17.805.317.805 20.727.625.858 23.590.672.037 25.451.896.944 26.728.745.783 39.671.084.280

2015 2016 2017 2018 SMT I 2019 SMT II 2019

36.501.514.429 45.291.870.728 44.896.716.219 40.374.231.567 33.318.136.302 24.254.235.789,95 0

5.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000 40.000.000.000 45.000.000.000 50.000.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SMT I 2019

SMT II 2019

Pendapatan

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

R S P a ru dr. A rio Wira wa n S a la t iga T riwula n III 2 0 19

TOTAL SKOR (Bobot x

Skor)

1 Kepatuhan terhadap Clinical

Pathway 0,05

Ada 5 CP sudah diimplementasikan

terintegrasi dalam berkas Rekam Medik

dan sudah dievaluasi

Ada 5 CP sudah diimplementasikan

terintegrasi dalam berkas Rekam Medik

dan sudah dievaluasi

100 5

2

Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS)

0,05 ≥ 80% 89,53% 100 5

3 Prosentase Kejadian Pasien

Jatuh 0,05 ≤ 3% 0,02% 100 5

4 Penerapan Keselamatan

Operasi 0,05 100% 100,00% 100 5

5 Ventilator Associated

Pneumonia (VAP) 0,05 ≤ 5,8‰ 0 100 5

6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 0,07

Ada Kebijakan, ada SOP, dan dilaksanakan

sesuai dengan SOP

Ada Kebijakan, ada SOP, dan dilaksanakan

sesuai dengan SOP

100 7

7 Persentase Capaian Indikator

Penyakit Asma 0,07 0% 0,00% 100 7

8 Penanganan PPOK 0,07 > 75% 100,00% 100 7

9 Kematian Pasien di IGD 0,04 ≤ 2,5% 0,034% 100 4

Akreditasi 10 Ketepatan Identifikasi Pasien 0,08 100 100,00% 100 8

Kepuasan

Pelanggan 11 Kecepatan Respon Terhadap

Komplain (KRK) 0,08 > 75% 100% 100 8

12 Waktu Tunggu Penanganan

Kegawatdaruratan Respirasi 0,02 ≤ 30 menit 18,97 100 2

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan

(WTRJ) 0,05 ≤ 60 menit 12,67 100 5

14 Waktu Tunggu Operasi Efektif

(WTE) 0,05 ≤ 48 jam 15,67 jam 100 5

15 Waktu Tunggu Pelayanan

Radiologi (WTPR) 0,05 ≤ 3 jam 69,60 100 5

16 Waktu Tunggu Pelayanan

Laboratorium (WTPL) 0,05 ≤ 2 jam 93,13 100 5

17

Pengembalian Rekam Medik Lengkap dlm waktu 24 jam (PRM)

0,02 > 80% 94,90% 100 2

Keuangan 18

Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (PB)

0,1 65% 74,16 100 10

100 2 Nama Satker BLU

Periode

PELAYANAN MEDIS

PELAYANAN KEUANGAN

KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT Standar

Kepatuhan Terhadap Standar

Pengendalian Infeksi di RS

Capaian Indikator Medik

Ketepatan Waktu Pelayanan

Hasil Skor

JUMLAH TS NILAI IKI

Capaian TRIWULAN III

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

R S P a ru dr. A rio Wira wa n S a la t iga T riwula n IV 2 0 19

TOTAL SKOR (Bobot x

Skor)

1 Kepatuhan terhadap Clinical

Pathway 0,05

Ada 5 CP sudah diimplementasikan

terintegrasi dalam berkas Rekam Medik

dan sudah dievaluasi

Ada 5 CP sudah diimplementasikan

terintegrasi dalam berkas Rekam Medik

dan sudah dievaluasi

100 5

2

Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS)

0,05 ≥ 80% 89,64% 100 5

3 Prosentase Kejadian Pasien

Jatuh 0,05 ≤ 3% 0% 100 5

4 Penerapan Keselamatan

Operasi 0,05 100% 100% 100 5

5 Ventilator Associated

Pneumonia (VAP) 0,05 ≤ 5,8‰ 0 100 5

6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 0,07

Ada Kebijakan, ada SOP, dan dilaksanakan

sesuai dengan SOP

Ada Kebijakan, ada SOP, dan dilaksanakan

sesuai dengan SOP

100 7

7 Persentase Capaian Indikator

Penyakit Asma 0,07 0% 0,00% 100 7

8 Penanganan PPOK 0,07 > 75% 100% 100 7

9 Kematian Pasien di IGD 0,04 ≤ 2,5% 0,23% 100 4

Akreditasi 10 Ketepatan Identifikasi Pasien 0,08 100 100,00% 100 8

Kepuasan

Pelanggan 11 Kecepatan Respon Terhadap

Komplain (KRK) 0,08 > 75% 100% 100 8

12 Waktu Tunggu Penanganan

Kegawatdaruratan Respirasi 0,02 ≤ 30 menit 19,00 100 2

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan

(WTRJ) 0,05 ≤ 60 menit 12,33 100 5

14 Waktu Tunggu Operasi Efektif

(WTE) 0,05 ≤ 48 jam 13,33 100 5

15 Waktu Tunggu Pelayanan

Radiologi (WTPR) 0,05 ≤ 3 jam 87,47 100 5

16 Waktu Tunggu Pelayanan

Laboratorium (WTPL) 0,05 ≤ 2 jam 91,80 100 5

17

Pengembalian Rekam Medik Lengkap dlm waktu 24 jam (PRM)

0,02 > 80% 93,30% 100 2

Keuangan 18

Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (PB)

0,1 65% 65,94% 100 10

100 2 Nama Satker BLU

Periode

PELAYANAN MEDIS

PELAYANAN KEUANGAN

KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT Standar

Kepatuhan Terhadap Standar

Pengendalian Infeksi di RS

Capaian Indikator Medik

Ketepatan Waktu Pelayanan

JUMLAH TS

Hasil Skor

NILAI IKI

Capaian TRIWULAN IV

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

R S P a ru dr. A rio Wira wa n S a la t iga S e m e s t e r II 2 0 19

TOTAL SKOR (Bobot x

Skor)

1 Kepatuhan terhadap Clinical

Pathway 0,05

Ada 5 CP sudah diimplementasikan

terintegrasi dalam berkas Rekam Medik

dan sudah dievaluasi

Ada 5 CP sudah diimplementasikan

terintegrasi dalam berkas Rekam Medik

dan sudah dievaluasi

100 5

2

Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS)

0,05 ≥ 80% 89,59 100 5

3 Prosentase Kejadian Pasien

Jatuh 0,05 ≤ 3% 0,003% 100 5

4 Penerapan Keselamatan

Operasi 0,05 100% 100% 100 5

5 Ventilator Associated

Pneumonia (VAP) 0,05 ≤ 5,8‰ 0 100 5

6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 0,07

Ada Kebijakan, ada SOP, dan dilaksanakan

sesuai dengan SOP

Ada Kebijakan, ada SOP, dan dilaksanakan

sesuai dengan SOP

100 7

7 Persentase Capaian Indikator

Penyakit Asma 0,07 0% 0% 100 7

8 Penanganan PPOK 0,07 > 75% 100% 100 7

9 Kematian Pasien di IGD 0,04 ≤ 2,5% 0,131% 100 4

Akreditasi 10 Ketepatan Identifikasi Pasien 0,08 100 100% 100 8

Kepuasan

Pelanggan 11 Kecepatan Respon Terhadap

Komplain (KRK) 0,08 > 75% 100% 100 8

12 Waktu Tunggu Penanganan

Kegawatdaruratan Respirasi 0,02 ≤ 30 menit 18,98 100 2

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan

(WTRJ) 0,05 ≤ 60 menit 12,50 100 5

14 Waktu Tunggu Operasi Efektif

(WTE) 0,05 ≤ 48 jam 14,5 jam 100 5

15 Waktu Tunggu Pelayanan

Radiologi (WTPR) 0,05 ≤ 3 jam 78,72 100 5

16 Waktu Tunggu Pelayanan

Laboratorium (WTPL) 0,05 ≤ 2 jam 92,47 100 5

17

Pengembalian Rekam Medik Lengkap dlm waktu 24 jam (PRM)

0,02 > 80% 91,50% 100 2

Keuangan 18

Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (PB)

0,1 65% 65,94% 100 10

100 2 Nama Satker BLU

Periode

PELAYANAN MEDIS

PELAYANAN KEUANGAN

KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT Standar

Kepatuhan Terhadap Standar

Pengendalian Infeksi di RS

Capaian Indikator Medik

Ketepatan Waktu Pelayanan

Capaian SMT II

Hasil Skor

JUMLAH TS NILAI IKI

Indikator Kinerja Terpilih (IKT)

RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019

SMT I SMT II

1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 5 CP 100% 100% 100,00%

2 Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 80% 85% 90% 91,62%

3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen

Rumah Sakit (SIM RS) 100% 65% 80% 82,00%

4 Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (POBO) 65% 60% 55% 65,94%

5 Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi

BLU Integrated Online Sistem / BIOS) 100% 100% 92% 104,00%

No Target 2019

Nilai Standar

Judul Indikator Capaian SMT II

2019

PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) RS. PARU dr. ARIO WIRAWAN

SALATIGA TAHUN 2019

No. IKU Bobot Standar Satuan Capaian

2015

Capaian 2016

Capaian 2017

Capaian 2018

Target IKU 2019

Capaian SM I 2019

Capaian SM II

2019 Skor Total Skor

1. Tingkat Kepuasan Pasien

Per Tahun 0,06 ≥ 85% IKM 79,18 79,73 79,31 81,86 81,34 83,835 85,055 100 6

2. Tingkat Kesehatan BLU 0,06 100 Nilai

Skor A (74,15) AA (86,15)

AA (84,34)

84,93 AA (91) 79,16 84,39 75 4,5

3. % Komplain yang di TL

secara Tuntas 0,06 > 75% % 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 6

4. Tingkat Kepuasan Peserta

Didik 0,03 ≥ 85% IKM 84,10% 84,14% 85,56% 88,10 81,34 93,03 92,09% 100 3

5. Jumlah Supervisi Residen

Per Tahun 0,03 100% Kali 11 kali

(91,7%) 100% 12

(100%)

12 kali 12 kali 6 6 100 3

6. Jumlah Publikasi Penelitian

Tingkat Nasional 0,02 100% Jumlah 0 1 (50%) 3 (100%) 1 5 0 2 0 0

7. Tingkat Kepuasan Peserta

Didik 0,03 ≥ 85% IKM 84,10% 84,14% 85,56% 88,10 81,34 93,03 92,09% 100 3

8. Jumlah Supervisi Residen

Per Tahun 0,03 100% Kali 11 kali

(91,7%) 100% 12

(100%)

12 kali 12 kali 6 6 100 3

9. Tingkat Kepuasan Peserta

Didik 0,03 ≥ 85% IKM 84,10% 84,14% 85,56% 88,10 81,34 93,03 92,09% 100 3

10. Jumlah Supervisi Residen

Per Tahun 0,03 100% Kali 11 kali

(91,7%) 100% 12

(100%)

12 kali 12 kali 6 6 100 3

11. Error Rate Laboratorium TB

< 5% 0,03 ≥ 95% % 95,00% 98,48% 100%

100%(ER=

0%) 90% 100%

(ER=0%)

100%

(ER=0%) 100 3

12. Error Rate Laboratorium TB

< 5% 0,03 ≥ 95% % 95,00% 98,48% 100%

100%(ER=

0%) 90% 100%

(ER=0%)

100%

(ER=0%) 100 3 13. Kepatuhan Penggunaan

0,04 ≥ 80% % 73,14% 78,03% 86,21% 87,73% 85% 90,29 89,59% 100 4

Dalam dokumen Laptah Semester II 2019 (Halaman 89-121)

Dokumen terkait