• Tidak ada hasil yang ditemukan

Bab IV

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Tangerang Kabupaten Tangerang Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2019 yang disajikan setelah mendapat Pernyataan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2019 dari Inspektorat Kabupaten Tangerang yang ditandatangani pada tanggal ... Maret 2020.

LKIP disusun berdasarkan data yang tersedia pada Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 yang berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, selain itu secara operasional penyusunan LKIP didasarkan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Untuk menyampaikan akuntabilitas kinerja (capaian indikator kinerja) dan akuntabilitas keuangan (realisasi serapan anggaran).

LKIP bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja dengan menetapkan rencana aksi dalam bentuk kegiatan prioritas atas upaya perbaikan dan peningkatan Tingkat Efisiensi dan Tingkat Efektivitas serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Tangerang oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang.

LKIP Kabupaten Tangerang Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja program maupun kinerja sasaran juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2019 Dinas Sosial Kabupaten Tangerang menetapkan sebanyak 2 (Dua) Sasaran Strategis dengan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Perubahan, dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai.

Secara rinci pencapaian Sasaran Strategis pada Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dapat dijelaskan sebagai berikut :

 Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101 %

 Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai (Masih dalam Proses) Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam rangka mencapai target kinerja utama yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp_ 11,670,682,000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp_ 10,939,818,484 dengan kondisi demikian dapat dikatakan bahwa secara anggaran dapat diefisiensikan atau dieliminasi sebesar Rp.

730,863,516

RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Tangerang 2019-2023 menetapkan sebanyak 2 (Dua) Sasaran Strategis dengan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama telah dilaksanakan melalui Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Sosial tahun Pertama dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada Tahun 2019, dengan rincian pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : 1. Meningkatnya Status Sosial PMKS(Fakir Miskin) :

a. Prosentase Fakir Miskin yang meningkat statusnya

menjadi rentan miskin 1,27 %

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

a. Nilai Akip Dinas Sosial - Nilai

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 10,939,818,484 (Sepulu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Depan Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) untuk mendukung pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Sosial Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.

11,670,682,000 (Sebelas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Depalan Puluh Dua Ribu Rupiah) telah direalisasikan sebesar 93.74% dengan demikian maka anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan pencapaian kinerja dapat diefisiensikan atau dieliminasi sebesar Rp 730,863,516 atau sekitar 6,26 % dari total pagu anggaran.

Dari 2 (Dua) Sasaran Strategis terdapat 1 (Satu) indikator kinerja yang berasal dari Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Sosial 98 %) Sasaran Strategis yang tidak mencapai target sehingga perlu dilakukan beberapa upaya perbaikan dan optimalisasi pada penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Tangerang pada periode Tahun 2020 agar dapat mencapai Tingkat Efisiensi dan Tingkat Efektivitas untuk meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian misi dan visi Kabupaten Tangerang dengan menetapkan Rencana Aksi pada Tahun 2020.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RENSTRA Dinas

Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, dan khususnya untuk Tahun 2019 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2019 dapat dipenuhi sesuai harapan / secara umum dapat memenuhi harapan namun pada beberapa indikator kinerja perlu dilakukan perbaikan. Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tangerang.

Lampiran

Lampiran-lampiran Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Tangerang

Tahun 2019

1. TUJUAN DAN SASARAN

Sebelum Reviu Sesudah Reviu

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Definisi Operasional

Sat Target Tujuan Sasaran Indikator

Kinerja

Definisi Operasional

Sat Target

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

Menurunkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Meningkatnya Status Sosial PMKS (Fakir Miskin)

Prosentase Fakir miskin yang meningkat statusnya menjadi rentan miskin

Meningkatnya Status Kesejahteraan masyarakat Kab.

Tangerang dari kategori fakir miskin (desil 1 dan 2) menjadi rentan Miskin (desil 4)

% 1,25 2,13 3,31 4,70 6,17 Menurunkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Meningkatnya Status Sosial PMKS (Fakir Miskin)

Prosentase Fakir miskin yang meningkat statusnya menjadi rentan miskin

Jumlah Fakir Miskin yang meningkat statusnya dibagi jumlah Fakir Miskin dikali 100%

% 1,25 2,13 3,31 4,70 6,17

Prosentase Fakir miskin yang meningkat statusnya menjadi rentan miskin

Meningkatnya Status Kesejahteraan masyarakat Kab.

Tangerang dari kategori fakir miskin (desil 1 dan 2) menjadi rentan Miskin (desil 4)

org 1252 2132 3317 4713 6183 Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial

Nilai AKIP Dinas Sosial

Nilai AKIP Dinas Sosial

Nilai 65 70 72 73 73

Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD

Nilai AKIP OPD

Nilai AKIP OPD

Nilai 65 70 72 73 73

2. PROGRAM

Sebelum Reviu Sesudah Reviu

PROGRAM Indikator

Kinerja Definisi

Operasional Sat Target PROGRAM Indikator

Kinerja Definisi

Operasional Sat Target

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Program

Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Menurunnya Jumlah Fakir Miskin

Jumlah Fakir Miskin tahun lalu di kurangi jumlah Fakir Miskin Tahun ini

org 99,804 98,924 97,739 96,343 94,873 Menurunnya

Jumlah Fakir Miskin

Jumlah Fakir Miskin tahun lalu di kurangi jumlah Fakir Miskin Tahun ini

org 99,804 98,924 97,739 96,343 94,873

Meningkatnya PSKS yang aktif

Jumlah PSKS yang

aktif org 954 994 1.014 1.044 1.044 Prosentase

PSKS yang di bina

Jumlah PSKS yang di bina dibagi jumlah PSKS dikali 100%

% 66.25 69.03 70.42 72.50 72.50

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial dan PMKS Lainnya yang mendapatkan rehabilitasi

Jumlah Eks Penyandang Penyalit Sosial dan PMKS Lainnya yang mendapatlan rehabilitasi tahun ini

org 240 460 550 550 550 Prosentase

Eks Penyandang Penyakit Sosial dan PMKS Lainnya yang ditangani

Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial dan PMKS Lainnya yang ditangani dibagi Jumlah PMKS Eks Penyandang Penyakit Sosal dan PMKS Lainnya dikali 100%

% 6.14% 12.78% 20.56% 29.16% 38.17%

Jumlah Gelandangan Pengemis yang tertangani

jumlah gelandangan dan pengemis yang tertangani tahun ini

org 160 175 180 195 221 Prosentase

Gelandangan Pengemis yang ditangani

jumlah gelandangan dan pengemis yang ditangani dibagi Jumlah Gelandangan dan Pengemis di kali 100%

% 9% 23% 41% 64% 92%

Jumlah Lansia terlantar terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya

Jumlah lansia terlantar di luar panti yang terlayani tahun ini

200 350 450 550 700 Prosentase

Lansia terlantar yang ditangani

Jumlah lansia terlantar yang ditangani di bagi jumlah lansia terlantar dikali 100%

% 2.29% 4.30% 6.88% 10.04% 14.05%

Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi sebagaian kebutuhan dasarnya

Jumlah Anak terlantar di luar panti yang terlayani tahun ini

268 350 400 500 550 Prosentase

Anak Terlantar yang ditangani

Jumlah Anak Terlantar yang ditangani dibagi jumlah anak terlantar dikali 100%

% 0.41% 0.95% 1.56% 2.33% 3.18%

Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan alat kesehatan

Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan alat kesehatan

78 210 300 430 450 Prosentase

penyandang disabilitas yang ditangani

Jumlah Penyandang disabilitas yang ditangai dibbagi jumlah penyandang disabilitas dibagi 100%

% 4.69% 10.54% 19.71% 30.66% 42.12%

Program Pembinaan Panti Dan Rumah Singgah

Prosentase (PMKS) yang mendapat pelayanan, pembinaan dan

Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi dengan cepat dibagi

% 15.57% 33.88% 53.01% 74.86% 100.00% Program Pembinaan Panti Dan Rumah Singgah

Prosentase (PMKS) yang mendapat pelayanan, pembinaan dan

Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi dengan cepat dibagi Jumlah PMKS

% 15.57% 33.88% 53.01% 74.86% 100.00%

Sebelum Reviu Sesudah Reviu

PROGRAM Indikator

Kinerja Definisi

Operasional Sat Target PROGRAM Indikator

Kinerja Definisi

Operasional Sat Target

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program

Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Jumlah Pendamping PKH yang aktif

Jumlah pendamping PKH yang aktif untuk menfasilitasi KPM Penerima Program PKH

org 233 247 300 350 375 Jumlah

Pendamping PKH yang aktif

Jumlah pendamping PKH yang aktif untuk menfasilitasi KPM Penerima Program PKH

org 233 247 300 350 375

Jumlah Orang terlantar diperjalanan yang difasilitasi untuk sampai ke tempat tujuan

Jumlah Orang terlantar diperjalanan yang difasilitasi untuk sampai ke tempat tujuan

org 55 100 100 100 100 Prosentae

Orang terlantar di tangani

Jumlah Orang Terlantar yang di tangani dibagi jumlah orang terlantar dikali 100%

% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial pada saat tanggap darurat bencana daerah /kota

Jumlah kebutuhan dasar korban bencana alam/sosial pada saat tanggap darurat bencana daera/kota di bagi Jumlah korban bencana dikali 100%

% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase

Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial pada saat tanggap darurat bencana daerah /kota

Jumlah kebutuhan dasar korban bencana alam/sosial pada saat tanggap darurat bencana daera/kota di bagi Jumlah korban bencana dikali 100%

% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Pengelolaan Data, Bina Sosial Dan Peningkatan Nilai - Nilai Keperintisan Dan Kepahlawanan

Program

Pengelolaan Data, Bina Sosial Dan Peningkatan Nilai - Nilai Keperintisan Dan Kepahlawanan

Prosentase data dan Informasi tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terverifikasi dan valid dan Jumlah pemanfaat data PMKS dan PSKS

Jumlah Ketersediaan data dan informasi PMKS dan PSKS yang terverifikasi dan valid di bagi jumlah data PMKS dan PSKS yang ada dikali 100%

data 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase

data dan Informasi tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terverifikasi dan valid dan Jumlah pemanfaat data PMKS dan PSKS

Jumlah Ketersediaan data dan informasi PMKS dan PSKS yang terverifikasi dan valid di bagi jumlah data PMKS dan PSKS yang ada dikali 100%

data 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah PSP dan Penyuluh Sosial yang Aktif

Jumlah PSP dan Penyuluh Sosial yang Aktif

org 303 303 303 303 303 Jumlah PSP

dan Penyuluh Sosial yang Aktif

Jumlah PSP dan Penyuluh Sosial yang Aktif

org 303 303 303 303 303

Jumlah Penyakit Sosial yang mendapatkan pembinaan

Jumlah Penyakit Sosial yang mendapatkan pembinaan dan konseling tahun

org 50 280 280 280 280 Jumlah

Penyakit Sosial yang mendapatkan pembinaan

Jumlah Penyakit Sosial yang mendapatkan pembinaan dan konseling tahun ini

org 50 280 280 280 280

Dalam dokumen LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKIP (Halaman 96-105)

Dokumen terkait