• Tidak ada hasil yang ditemukan

Program Rencana Kerja 2021

Dalam dokumen RENCANA KERJA TAHUN 2021 (Halaman 50-58)

B. KEGIATAN

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.1 Program Rencana Kerja 2021

Program kerja Kecamatan Curug tahun 2021 disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kegiatan rutin kecamatan yang diusulkan dan terangkum dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan kemudian di usulkan pada Musrenbang Tingkat Kabupaten yang disesuaikan dengan permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program kerja Kecamatan Curug berdasarkan klasifikasi program kegiatan yang tertuang dalam aturan tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 4.1

RANCANGAN AWAL RENJA SKPD TAHUN 2021

USULAN PROGRAM. KEGIATAN, INDIKATOR DAN INDIKATIF ANGGARAN KODE

REKENING PROGRAM SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KELUARAN

(OUTPUT) INDIKATOR HASIL (OUTCOME)

ANGGARAN Rp 7.01..01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10.758.132.121,00 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah Kecamatan 115.565.000,00

7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah Kel Sukabakti 3.494.000,00

7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah Kel Binong 3.494.000,00

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.099.864.745,00

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kecamatan 79.486.000,00

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kel

Sukabakti 4.514.400,00

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan 271.355.660,00

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kel

Sukabakti 118.367.000,00

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kel Binong 247.316.360,00

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kel Curug

Kulon 29.545.600,00

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan

Pengadaan dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Serta

Gedung Kantor

Meningkatnya Sarana dan Prasaran Aparatur

445.200.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah Kel Sukabakti 282.862.800,00

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah Kel Binong 360.901.056,00

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah Kel Curug Kulon 174.930.200,00

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan

Pengadaan Barang dan Jasa Kec Curug

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

377.749.900,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Kel Sukabakti 5.350.000,00

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Kel Binong 118.362.900,00

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Kel Curug Kulon 19.772.500,00

7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas

Infrastruktur dasar Masyarakat dan Lingkungan Hidup

Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana di Kecamatan

8.569.975.769,00 7.01.02.2.02

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan

150.000.000,00

7.01.02.2.02

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kel Sukabakti

420.065.600,00

7.01.02.2.02

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah

Yang ada di Kel Binong 621.942.200,00

7.01.02.2.02

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah

Yang ada di Kel Curug Kulon 290.044.800,00

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Pelayanan Umum 7.087.923.169,00

7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa Meningkatnya Pelayanan

Masyarakat serta

Meningkatnya desa/Kelurahan dengan status minimal Maju

Terlaksananya administrasi pemerintahan kecamatan

Meningkatnya Administrasi

Pemerintahan Kecamatan

58.849.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan

dan Pengawasan Pemerintahan Desa 58.849.000,00

7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

453.233.690,00 7.01.04.2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman

dan Ketertiban Umum Kel Sukabakti 115.202.680,00

7.01.04.2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman

dan Ketertiban Umum Kel Binong 112.194.510,00

7.01.04.2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman

dan Ketertiban Umum Kel Curug Kulon 109.405.000,00

7.01.04.2.04 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan

Peraturan Kepala Daerah 116.431.500,00

7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi di kecamatan

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan

pengembangan ekonomi di kecamatan

2.446.029.418,00

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 492.760.300,00

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kel Sukabakti 1.069.798.131,00

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kel Binong 292.758.980,00

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kel Curug Kulon 590.712.007,00

7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Kelurahan Meningkatnya Kinerja Inovasi

Perangkat Daerah Pengembangan Inovasi

Meningkatnya kualitas

daya saing daerah 52.254.000,00

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 52.254.000,00

TABEL 4.2.

PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN CURUG S.D TAHUN 2020

PROGRAM/KEGIATAN TARGET

SPM

TARGET INDIKATOR

KINERJA KEGIATAN

IKK

REALISASI

2019 (%) REALISASI 2020 (%)

REALISA SI 2021

(%)

REAL ISASI

2022 (%)

REALI SASI 2023

(%)

AKUMULASI REALISASI s/d 2020 (%)

TINGKAT KEMAJUAN

CAPAIAN KINERJA RENSTRA (%)

SASARAN STRATEGIS

(%)

1 Penyediaan jasa surat menyurat 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

50,01 55,25 52,63 27,63 100,00

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00

4 Penyediaan alat tulis kantor 99,89 99,56 99,73 49,78 100,00

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 99,78 98,98 99,38 49,49 100,00

6 Penyediaan makanan dan minuman 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00

7 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 85,44 54,01 69,73 27,01 100,00

8 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Pendukung

Perkantoran Non PNS

100,00 100,00 100,00 50,00 100,00

9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00

10 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 99,88 49,94 49,94 100,00

11 Pengadaan peralatan gedung kantor 99,88 49,94 49,94 100,00

12 Pengadaan mebeleur 99,88 49,94 49,94 100,00

13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 95,37 100,00 97,69 50,00 100,00

14 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 0,00 100,00

15 Pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan

89,38 92,30 90,84 46,15 100,00

16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

99,86 99,87 99,87 49,94 100,00

17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

75,71 100,00 87,86 50,00 100,00

18 Penyediaan Jasa Kebersihan

91,45 100,00 95,73 50,00 100,00

19 Penyediaan jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan

36,54 45,46 41,00 22,73 100,00

20 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

97,96 48,98 0,00 100,00

21 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 98,12 49,06 0,00 100,00

22 Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi Aparatur

99,90 49,95 0,00 100,00

23 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100,00 100,00 100,00 50,00 100,00

24 Penyusunan laporan keuangan semesteran 100,00 50,00 50,00 100,00

25 Penyusunan Laporan Keuangan 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00

26 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00

27 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00

28 Penyusunan Rencana Kerja 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00

29 Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/ Profil SKPD

100,00 50,00 0,00 100,00

30 Pembangunan / Peningkatan Jalan Kecamatan 99,87 99,77 99,82 49,89 100,00

31 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 99,86 99,73 99,80 49,87 100,00

32 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 99,86 99,68 99,77 49,84 100,00

33 Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi 0,00 100,00 50,00 50,00 100,00

34 Pembangunan Sarana Gedung Wilayah Kecamatan 99,76 99,87 99,82 49,94 100,00

35 Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Di Kecamatan 99,25 100,00 99,63 50,00 100,00

36 Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Curug Kulon

99,83 99,87 99,85 49,94 100,00

37 Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan

Kelurahan Sukabakti

99,87 0,00 49,94 0,00 100,00

38 Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Binong

99,82 99,87 99,85 49,94 100,00

39 Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/perkotaan

99,80 99,87 99,84 49,94 100,00

40 Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Curug Kulon

99,87 49,94 49,94 100,00

41 Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sukabakti

99,82 49,91 49,91 100,00

42 Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Binong

99,87 49,94 49,94 100,00

43 Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

47,96 100,00 73,98 50,00 100,00

44 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

100,00 100,00 100,00 50,00 100,00

45 Penunjang Operasional Kelurahan Curug Kulon 83,77 89,22 86,50 44,61 100,00

46 Penunjang Operasional Kelurahan Sukabakti 90,91 90,39 90,65 45,20 100,00

47 Penunjang Operasional Kelurahan Binong 97,28 97,68 97,48 48,84 100,00

48 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Tingkat Kecamatan

88,35 99,98 94,17 49,99 100,00

49 Pelayanan Umum Kelurahan Curug Kulon 99,84 99,80 99,82 49,90 100,00

50 Pelayanan Umum Kelurahan Sukabakti 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00

51 Pelayanan Umum Kelurahan Binong 99,65 100,00 99,83 50,00 100,00

52 Pendistribusian SPPT PBB-P2 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00

53 Operasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Di

Kecamatan

99,24 100,00 99,62 50,00 100,00

54 Operasi Peningkatan Retribusi Paarkir dan Persampahan

100,00 50,00 0,00 100,00

55 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 65,12 52,12 58,62 26,06 100,00

56 Penertiban Tempat Usaha 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00

57 Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman Umum

100,00 100,00 100,00 50,00 100,00

58 Koordinasi Penanganan Ketertiban dan Ketentraman Umum

100,00 50,00 50,00 100,00

59 Penegakan Perda Ketertiban 95,50 99,80 97,65 49,90 100,00

60 Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kelurahan Curug Kulon

98,32 99,90 99,11 49,95 100,00

61 Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kelurahan Sukabakti

99,69 98,97 99,33 49,49 100,00

62 Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Binong

99,06 99,47 99,27 49,74 100,00

63 Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat

99,44 0,00 49,72 0,00 100,00

64 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 99,92 100,00 99,96 50,00 100,00

65 Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat (KTS) Di Tingkat Kecamatan

99,67 95,56 97,62 47,78 100,00

66 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00

67 Fasilitasi Pkk Kabupaten Tangerang 83,40 79,75 81,58 39,88 100,00

68 Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Kelurahan Curug Kulon

76,54 100,00 88,27 50,00 100,00

69 Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sukabakti

99,66 98,58 99,12 49,29 100,00

70 Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Binong

99,78 87,04 93,41 43,52 100,00

71 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah 100,00 50,00 50,00 100,00

BAB V

Dalam dokumen RENCANA KERJA TAHUN 2021 (Halaman 50-58)

Dokumen terkait