BAB IV PENUTUP
E. RENCANA AKSI KABUPATEN TANGERANG
Dalam upaya Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, berikut ini ditetapkan Rencana Aksi kedepan dalam pelaksanaan atau penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan
No.
Triwulan
No.
Triwulan
I II III IV I II III IV
01.00 Meningkatnya akuntabilitas Perangkat
Daerah 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Kecamatan Gunung Kaler
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
75 3 4 5 6
SASARAN STRATEGIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan
No.
Triwulan
No.
Triwulan
I II III IV I II III IV
1.1.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Tersusunnya dokumen Perencanaan
2 3 4 5
1.1.2
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Dokumen LKIP
1 1 1 1
1.1.2
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Dokumen LKIP
1 1 1 1
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
Tersedianya laporan keuangan
1 1 1 1
1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN
19 19 19 19
1.2.2
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
Tersusunnya Laporan Keuangan
1 1 1 1
1.3 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
SASARAN STRATEGIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan
No.
Triwulan
No.
Triwulan
I II III IV I II III IV
Tersedianya Administrasi Umum
Perangkat Daerah
6 6 6 6
1.3.1
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya instalasi
listrik/penerangan bangunan
5 5 5 5
1.3.2 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
10 10 10 10
1.3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
25 25 25 25
1.3.4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
10 10 10 10
1.3.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan makan minum tamu Kecamatan
250 500 750 1000
1.3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD
Tersedianya Laporan hasil rapat-
rapat koordinasi dan konsultasi ke
SASARAN STRATEGIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan
No.
Triwulan
No.
Triwulan
I II III IV I II III IV
luar daerah
15 30 45 60
1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Tersedianya Jasa Penunjang
6 6 6 6
1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
1 1 1 1
1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
2 2 2 2
1.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor
Tersedianya petugas kebersihan
kantor
3 3 3 3
Tersedianya petugas pengamanan
kantor
10 10 10 10
Tersedianya media cetak
3 6 9 12
1.5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tersedianya Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
SASARAN STRATEGIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan
No.
Triwulan
No.
Triwulan
I II III IV I II III IV
Pemerintahan Daerah
1 2 3
1.5.1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
operasional dan lapangan
1 3 4 5
1.5.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
Tersedianya Pemeliharaan
Peralatanan kantor
10 20 30 30
1.5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya
Tersedianya Pemeliharaan/rehab
gedung kantor
1 2 3
1.6
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Jumlah desa dengan laporan
keuangan baik
7
1.6 Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
SASARAN STRATEGIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan
No.
Triwulan
No.
Triwulan
I II III IV I II III IV
3 6 9
02.00 Meningkatnya pelayanan masyarakat 2.1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat
Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di
Kecamatan
89,1 1 2 3 3
2.1.1
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1 1 2
2.2
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Jumlah infrastruktur yang dipelihara
50 100 100
2.2.1
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal
yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
1 3 5 5
2.3 Koordinasi Kegiatan
SASARAN STRATEGIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan
No.
Triwulan
No.
Triwulan
I II III IV I II III IV
Pemberdayaan Desa
Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberday aan
11 11 11 11
2.3.1
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di Desa
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
di Desa
10 10 10 10
2.3
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2 3 4 6
03.00 Meningkatnya ketentraman dan
ketertiban umum 3.1
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Persentase penurunan gangguan
ketentraman dan ketertiban umum
Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraan dan Ketertiban Umum
30 1 2 3 4
3.1.1
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
SASARAN STRATEGIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan
No.
Triwulan
No.
Triwulan
I II III IV I II III IV
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan
1 2 3 4
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
LKIP Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Dalam tahun 2021 Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 116.67 %
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 97.88 %
Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99.94 %
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.
9.908.665.691 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.050.017.263, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 858.648.428
Renstra Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang 2019 - 2023 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 3 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2021, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 116.67 %
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 97.88 %
Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99.94 %
Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 9.908.665.691 (sembilan milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang adalah 91.33 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tangerang.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang kepada pihak-pihak terkait