• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

4.2 Sasaran

BAB IV

TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Rajeg 2020 - 2023 adalah :

1. Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal MAJU.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

a) Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Berkeembang;

b) Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik;

c) Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat;

2. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup;

untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

a) Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik;

b) penurunan timbulan sampah.

3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum;

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

a) prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;

b) Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik;

c) Jumlah Konflik Sara.

4. Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat;

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

a) Prosentase Kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat.

5. Meningkatnya Inovasi Kecamatan;

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

a) inovasi yang diimplementasikan

6. Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

a) Nilai AKIP Kecamatan Rajeg.

Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan pada gambar/tabel di bawah ini.

Rencana Kerja Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Tahun 2020 sebagaimana tabel dilembaran berikut :

Tabel 3.1 Misi 4

Target Capaian Misi Rencana Strategis Tahun 2020

Uraian Misi Tujuan Indikator Rumus Satuan Satuan

Target

1 2 3 4 5 7

Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel

Meningkatkan Kinerja

Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Kecamatan

Rajeg Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Kecamatan Rajeg Nilai

70,25 Mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas

Hasil Indeks Kepuasan

Masyarakat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Kecamatan Rajeg Nilai

83,08

Tabel 3.2 Misi 6

Target Capaian Misi Rencana Strategis Tahun 2020

Uraian Misi Tujuan Indikator Rumus Satuan Satuan

Target

1 2 3 4 5 7

Meningkatnya Kinerja

Inovasi Kecamatan Meningkatkan kinerja inovasi

perangkat daerah meningkatnya inovasi

kecamatan inovasi yang diimplementasikan Nilai

2,00

Dalam upaya untuk medukung Misi Kabupaten Tangerang Kecamatan Rajeg memiliki 6 Sasaran Strategis dalam Renja Tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Capaian Target Sasaran Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 Misi 4 Sasaran I

Misi/ Sasaran/ Urusan/

Program/Kegiatan Indikator Rumus Satuan Satuan Tahun 2020

Anggaran Target

1 2 3 4 5 6

Sasaran I

Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup

Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik

Realisasi infrastruktur dasar

kecamatan dalam kondisi baik /Target

yang direncanakan*100 Prosentase 50,00

penurunan timbulan sampah Penurunan Timbulan sampah Prosentase 70,00

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Program Peningkatan dan

Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan

Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik

realisasi infrastruktur sarana dan prasarana kecamatan /Target yang

direncanakan*100 Prosentase

20.246.415.000,00 84,00

Penurunan Timbulan Sampah Timbulan sampah Ton 175,00

Pembangunan / Peningkatan Jalan

Kecamatan Jumlah jalan yang dibangun Jumlah jalan yang dibangun (meter) Meter 6.500.000.000,00 18.500,00 Pembangunan / Peningkatan Jembatan

Penghubung Jalan Kecamatan Jumlah Jembatan yang dibangun Jumlah Jembatan yang dibangun (unit) Unit 100.000.000,00 5,00 Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

Jumlah salurana drainase/gorong- gorong yang di bangun

Jumlah salurana drainase/gorong-

gorong yang di bangun (meter) Meter 1.450.000.000,00 3.250,00 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Jumlah turap/talud/bronjong yang dibangun

Jumlah turap/talud/bronjong yang

dibangun (meter) Meter 250.000.000,00 750,00

Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi

Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi

tersedianya dokumen Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi

(dokumen) Dokumen 100.000.000,00 1,00

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar

Jumlah Sarana Air Bersih yng di bangun

Jumlah Sarana Air Bersih yng di bangun

(unit) Unit 240.000.000,00 3,00

Penataan Ruang Terbuka Publik Ramah Anak

Jumlah Ruang bermain ramah anak yang dibangun

Jumlah Ruang bermain ramah anak

yang dibangun (unit) Unit 150.000.000,00 2,00

Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Sukatani

Jumlah posyandu yang dipelihara Jumlah posyandu yang dipelihara (unit) Unit

956.415.000,00

5,00 Jumlah Saran air bersih yang

dibangun

Jumlah Saran air bersih yang dibangun

(unit) Unit 5,00

Jumlah Jalan yang dibangun jumlah jalan yang dibangun (meter) Meter 1.500,00

Jumlah Jembatan yang dibangun Jumlah jembtan yang dibangun (unit) Unit 5,00 Jumlah drainase yang dibangun Jumlah drainase yang dibangun (meter) Meter 600,00

Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/perkotaan

Jumlah SAB yang dibangun Jumlah SAB yang dibangun (unit) Unit

10.000.000.000,00

55,00

Jumlah jalan desa yang dibangun

Jumlah jalan desa yang dibangun

(meter) Meter 15.000,00

Jumlah saluran Irigas/SPAL yang dibangun

Jumlah saluran Irigas/SPAL yang

dibangun (meter) Meter 650,00

Jumlah turap/talud yang dibangun

Jumlah turap/talud yang dibangun

(meter) Meter 100,00

Pembangunan Infrastruktur Dasar Masyarakat (Banprov)

Prosentase Pembangunan Infrastruktur Dasar Masyarakat

Prosentase Pembangunan Infrastruktur

Dasar Masyarakat (persen) Persen 500.000.000,00 30,00

Tabel 4.2

Capaian Target Sasaran Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 Misi 4 Sasaran II

Misi/ Sasaran/ Urusan/

Program/Kegiatan Indikator Rumus Satuan Satuan Tahun 2020

Anggaran Target

1 3 4 5 8 9

Sasaran II

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum

akumulasi hasil angka penurunan / jumlah pelanggaran dan ketertiban

tahun 2018 *100 Prosentase 33,33

Jumlah konflik Ekonomi sosial

dan politik Menekannya terjadinya Potensi

Konflik Nilai

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan

prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum

akumulasi hasil angka penurunan / jumlah pelanggaran dan ketertiban

tahun 2018 *100 Prosentase

142.000.000,00 25,00 Menekannya terjadinya Potensi

Konflik Menekannya terjadinya Potensi

Konflik Prosentase 10,00

Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman Umum

Jumlah LINMAS yang dibina Jumlah LINMAS yang dibina (orang) Orang

50.000.000,00 130,00 Penegakan Perda Ketertiban Jumlah jenis penertiban yang

dilaksanakan

Jumlah jenis penertiban yang dilaksanakan (Jenis)

Jenis

50.000.000,00 1,00 Sosialisasi Peraturan Daerah Terkait

Ketertiban Umum

Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan

Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan (orang)

Orang

30.000.000,00 130,00 Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban

Umum Kelurahan Sukatani

Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Umum

Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Umum (kegiatan)

Kegiatan

12.000.000,00 1,00

Tabel 4.3

Capaian Target Sasaran Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 Misi 4 Sasaran III

Misi/ Sasaran/ Urusan/

Program/Kegiatan Indikator Rumus Satuan Satuan Tahun 2020

Anggaran Target

1 3 4 5 8 9

Sasaran III

Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat

Prosentase Kelompok

masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat

Kelompok masyarakat yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat/ Kelompok

masyarakat yang ada *100 Prosentase 78,00

Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan

Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat

Kelompok masyarakat yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat/ Kelompok

masyarakat yang ada *100 Prosentase 1.049.275.000,00 45,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil

Menengah Kecamatan

Terfasilitasinya kelompok Usaha kecil masyarakat

Jumlah kelompok masyarakat yang di fasilitasi

Kelompok

30.000.000,00 5,00 Pameran Penyelenggaraan Promosi

Produk UMKM

Jumlah event promosi UMKM yang dilaksanakan

Jumlah event promosi UMKM yang dilaksanakan (kegiatan)

Kegiatan

25.000.000,00 1,00 Pemanfaatan Perkarangan Untuk

Pengembangan Pangan

Jumlah Desa yang dibuat

Pekarangan untuk Pengembangan pangan

Jumlah Desa yang dibuat Pekarangan untuk Pengembangan pangan (desa)

Desa

30.000.000,00 1,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Terselenggaranya Piala Camat CUP Piala camat (cabang olahraga) Cabang Olah

Raga 100.000.000,00 1,00

Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat

Jumlah Cabang olahraa yang dibina Cabang olahraa yang dibina (cabang olahraga)

Cabang Olah

Raga 100.000.000,00 4,00

Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah organisasi pemuda yang dibina

Organisasi pemuda yang dibina (lembaga)

organisasi

130.000.000,00 3,00 Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba

Bagi Pemuda

Jumlah pemuda yang disosialisasi Jumlah pemuda yang disosialisasi (orang)

Orang

50.000.000,00 130,00

Tangerang Sehat (KTS) Di Tingkat Kecamatan

menerapkan hasil pembinaan menerapkan hasil pembinaan (orang) desa/kelurahan

60.000.000,00 3,00 Pelaksanaan Kerja Bakti Terlaksananya kerja bakti Jumlah desa/kelurahan yang

melaksanakan kerja bakti (desa/kel)

desa/kelurahan

100.000.000,00 2,00 Peningkatan Kesadaran Akan Nilai-nilai

Keagamaan dan Kepahlawanan

Jumlah Kegiatan PHBI yang dilaksakanan

Jumlah Kegiatan PHBI yang dilaksakanan (kegiatan)

Kegiatan

90.000.000,00 2,00 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Tingkat

Kecamatan

jumlah Kegiatan Agama yang diselenggarakan

jumlah Kegiatan Agama yang diselenggarakan (kegiatan)

Kegiatan

100.000.000,00 2,00 Fasilitasi Pkk Kabupaten Tangerang Jumlah anggota PKK yang

difasilitasi

Jumlah anggota PKK yang difasilitasi (orang)

Orang

150.000.000,00 150,00

Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sukatani

Tersedianya data hasil musrenbang Tersedianya data hasil usrenbang (dokumen)

Dokumen

84.275.000,00

1,00 Jumlah Anggota PKK yang di

Fasilitasi

Jumlah Anggota PKK yang di Fasilitasi (orang)

Orang

10,00 Jumlah Anngota Posyandu yang

dibina

Jumlah Anngota Posyandu yang dibina (orang)

Orang

68,00 Jumlah Kegiatan keagamaan yang

difasilitasi

Jumlah Kegiatan keagamaan yang difasilitasi

Kegiatan

1,00 Jumlah Anggota LPM yang dibina Jumlah LPM yang dibina Lembaga

1,00

Tabel 4.4

Capaian Target Sasaran Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 Misi 4 Sasaran IV

Misi/ Sasaran/ Urusan/

Program/Kegiatan Indikator Rumus Satuan Satuan Tahun 2020

Anggaran Target

1 3 4 5 8 9

Sasaran IV

Meningkatkan kinerja akuntabilitas

perangkat daerah Nilai SAKIP Kecamatan Rajeg NILAI SAKIP Nilai 73,11

Administrasi Pemerintahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

realisasi pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran/Target yang

ditetapkan *100 Prosentase 685.000.000,00 100,00

Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Dokumen Surat Menyurat

Tersedianya Laporan jasa surat menyurat (Laporan)

Arsip

30.000.000,00 210,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (jenis)

Jenis

80.400.000,00 2,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor

(orang)

Orang

50.000.000,00 5,00 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor (jenis) Jenis

60.000.000,00 28,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Jenis)

Jenis

60.000.000,00 12,00 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah

tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga (jenis )

Jenis

5.000.000,00 10,00 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan Tersedianya bahan bacaan (jenis) Jenis

3.600.000,00 2,00 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman

(orang)

Orang

65.000.000,00 1.320,00

luar daerah rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

(dokumen) 100.000.000,00 100,00

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor

Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor (orang)

Orang

81.000.000,00 10,00 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jenis

150.000.000,00 6,00 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

realisasi pemenuhan saran dan prasarana perkantoran/Target yang

ditetapkan *100 Prosentase 614.000.000,00 100,00

Pengadaan Alat-alat Kebersihan Tersedianya Alat-kebersihan Tersedianya Alat-kebersihan (Jenis) Jenis

7.000.000,00 12,00 Pemeliharaan rutin kendaraan

operasional Kebersihan

Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan

Tersedianya pemeliharaan rutin

kendaraan operasional Kebersihan (Unit) Unit

54.800.000,00 4,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (unit)

Unit

75.000.000,00 2,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan

Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan operasional (unit)

Unit

50.000.000,00 6,00 Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan

Kantor

Tersedianya pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Kantor

Tersedianya pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Kantor (jenis)

Jenis

10.000.000,00 6,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya Jasa Kebersihan Tersedianya Jasa Kebersihan (orang) Orang

67.200.000,00 6,00 Peningkatan halaman lapangan

upacara kantor kecamatan

Tertatanya halaman kantor Kecamatan Rajeg

Tertatanya halaman kantor Kecamatan Rajeg (persen)

Prosentase

200.000.000,00 50,00 Penyediaan jasa Perijinan dan

Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan

Tersedianya jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan

Tersedianya jasa Perijinan dan

Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan (unit)

Unit

150.000.000,00 7,00 Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur Prosentase Peningkatan aparatur realisasi jumlah yang mengikuti pendidikan/target yang ditetapkan

*100 Prosentase 55.000.000,00 100,00

Peningkatan Koordinasi dan Kompentensi Aparatur

Aparatur yang ditingkatkan kompetensi Aparatur

Aparatur yang ditingkatkan kompetensi Aparatur (orang)

Orang

55.000.000,00 55,00 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan

dokumen pelaporan realisasi jumlah dokumen

pelaporan/target yang ditetapkan *100 Prosentase 33.500.000,00 100,00

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dokumen)

20.000.000,00 1,00 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan

(dokumen)

Dokumen

13.500.000,00 1,00 Program Peningkatan Perencanaan

SKPD Prosentase pemenuhan dokumen

perencanaan

realisasi jumlah dokumen

perencanaan/target yang ditetapkan

*100 Prosentase 120.000.000,00 100,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Tersedianya dokumen RKA,DPA, RKAP dan DPPA

Jumlah dokumen Perencanaan (dokumen)

Dokumen

30.000.000,00 4,00 Penyusunan Renstra Tersedianya dokumen Renstra Tersedianya dokumen Renstra

(dokumen)

Dokumen

- -

Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya dokumen Rencana Kerja

Tersedianya dokumen Rencana Kerja (dokumen)

Dokumen

10.000.000,00 1,00 Pengelolaan Asset SKPD/Barang

Daerah

Tersedianya dokumen Inventarisasi Aset/Barang Daerah

Tersedianya dokumen Inventarisasi Aset/Barang Daerah

(dokumen)

Dokumen

45.000.000,00 1,00 Penyusunan Basis Data/Selayang

Pandang/Profil SKPD

Tersedianya dokumen Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD

Tersedianya dokumen Basis

Data/Selayang Pandang/Profil SKPD (dokumen)

Dokumen

35.000.000,00 1,00

Tabel 4.5

Capaian Target Sasaran Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 Misi 4 Sasaran V

Misi/ Sasaran/ Urusan/

Program/Kegiatan Indikator Rumus Satuan Satuan Tahun 2020

Anggaran Target

1 3 4 5 8 9

Sasaran V

Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal MAJU

Hasil Indeks Kepuasan

Masyarakat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Kecamatan rajeg Nilai 85,08

Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal MAJU

realisasi desa/kelurahan Maju/target desa/kelurahan kategori minimal Berkembang*100

Prosentase 77,00

Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik

realisasi desa dengan laporan pertanggung jawaban baik/Jumlah Desa*100

Prosentase 55,55

Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan

Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Berkembang

Realisasi desa/kelurahan Maju/target desa/kelurahan kategori minimal Berkembang*100

Prosentase

473.400.000,00

77,00

Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik

Realisasi desa dengan laporan pertanggung jawaban baik/Jumlah Desa*100

Prosentase 55,55

Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Administrasi Desa

Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina dalam bdang

pengelolaan admisnitrasi desa

Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina dalam bdang pengelolaan admisnitrasi desa (orang)

Orang

50.000.000,00 72,00 Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban

Kepala Desa/Kelurahan

Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina dalam bdang

pengelolaan admisnitrasi desa

aparatur pemerintah desa yang dibina dalam bdang pengelolaan admisnitrasi desa (orang)

Orang

30.000.000,00 150,00 Penyelenggaraan Musrenbang

Desa/Kelurahan dan Kecamatan

Tersedianya dokumen hasil musrenbang kecamatan

Tersedianya dokumen hasil musrenbang kecamatan

(dokumen)

Dokumen

34.000.000,00 1,00

Pemerintahan Desa/Kelurahan Permendagri 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa

81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan

Desa (orang)

70.000.000,00 120,00

Penunjang Operasional Kelurahan Sukatani

Tersedianya Penunjang Operasional Kelurahan Sukatani

Penunjang Operasional Kelurahan Sukatani (Jenis)

Jenis

265.300.000,00 90,00 Penyuluhan Administrasi Kependudukan Terlaksananya Penyuluhan

Administrasi Kependudukan

Terlaksananya Penyuluhan Administrasi Kependudukan

(orang)

Orang

24.100.000,00 65,00 Program Pelayanan Umum

Kecamatan Hasil Indeks Kepuasan

Masyarakat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Kecamatan rajeg Nilai IKM 831.909.000,00 85,08

Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Tingkat Kecamatan

Tersedianya Sarana Dan Parasarana Pendukung PATEN

Tersedianya Sarana Dan Parasarana Pendukung PATEN (unit)

Unit

150.000.000,00

4,00

Jumlah Petugas Pelayanan Jumlah Petugas Pelayanan (orang) Orang

9,00 Pelayanan Umum Kelurahan Sukatani Terlaksananya Pelayanan Umum

Di Kelurahan

Terlaksananya Pelayanan Umum Di Kelurahan (kegiatan)

Jenis

500.000.000,00 4,00 Pendistribusian SPPT PBB-P2 Tersedianya tenaga Pendistribusian

SPPT PBB-P2

Tersedianya tenaga Pendistribusian SPPT PBB-P2 (orang)

Orang

126.909.000,00 654,00 Operasi Peningkatan Penerimaan Pajak

Daerah Di Kecamatan

Peningkatan penerimaan pajak daerah di Kecamatan Rajeg

Peningkatan penerimaan pajak daerah di Kecamatan Rajeg (persen)

Persen

55.000.000,00 90,00

Capaian Target Sasaran Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 Misi 6 Sasaran VI

Misi/ Sasaran/ Urusan/

Program/Kegiatan Indikator Rumus Satuan Satuan Tahun 2020

Anggaran Target

1 3 4 5 8 9

Sasaran VI

Meningkatnya Kinerja Inovasi

Kecamatan meningkatnya inovasi kecamatan inovasi yang diimplementasikan Nilai 1,00

Administrasi Pemerintahan Program Pengembangan Inovasi

Perangkat Daerah meningkatnya inovasi kecamatan inovasi yang diimplementasikan Nilai 1,00

Fasilitasi Pengembangan Inovasi

Perangkat Daerah Terfaslitasinya pengembangan Inovasi perangkat daerah

Terfaslitasinya pengembangan Inovasi

perangkat daerah Inovasi 50.000.000,00 1,00

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Tahun 2020 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020, Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2020, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang pada Tahun 2020 agar sesuai dengan Strategi,

Dalam dokumen (renja) tahun 2020 - kecamatan rajeg (Halaman 52-67)

Dokumen terkait