BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN
4.2 Sasaran
BAB IV
TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Rajeg 2020 - 2023 adalah :
1. Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal MAJU.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
a) Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Berkeembang;
b) Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik;
c) Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup;
untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
a) Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik;
b) penurunan timbulan sampah.
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum;
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
a) prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
b) Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik;
c) Jumlah Konflik Sara.
4. Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat;
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
a) Prosentase Kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatnya Inovasi Kecamatan;
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
a) inovasi yang diimplementasikan
6. Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
a) Nilai AKIP Kecamatan Rajeg.
Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan pada gambar/tabel di bawah ini.
Rencana Kerja Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Tahun 2020 sebagaimana tabel dilembaran berikut :
Tabel 3.1 Misi 4
Target Capaian Misi Rencana Strategis Tahun 2020
Uraian Misi Tujuan Indikator Rumus Satuan Satuan
Target
1 2 3 4 5 7
Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
Meningkatkan Kinerja
Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Kecamatan
Rajeg Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Rajeg Nilai
70,25 Mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas
Hasil Indeks Kepuasan
Masyarakat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Rajeg Nilai
83,08
Tabel 3.2 Misi 6
Target Capaian Misi Rencana Strategis Tahun 2020
Uraian Misi Tujuan Indikator Rumus Satuan Satuan
Target
1 2 3 4 5 7
Meningkatnya Kinerja
Inovasi Kecamatan Meningkatkan kinerja inovasi
perangkat daerah meningkatnya inovasi
kecamatan inovasi yang diimplementasikan Nilai
2,00
Dalam upaya untuk medukung Misi Kabupaten Tangerang Kecamatan Rajeg memiliki 6 Sasaran Strategis dalam Renja Tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.1
Capaian Target Sasaran Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 Misi 4 Sasaran I
Misi/ Sasaran/ Urusan/
Program/Kegiatan Indikator Rumus Satuan Satuan Tahun 2020
Anggaran Target
1 2 3 4 5 6
Sasaran I
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup
Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik
Realisasi infrastruktur dasar
kecamatan dalam kondisi baik /Target
yang direncanakan*100 Prosentase 50,00
penurunan timbulan sampah Penurunan Timbulan sampah Prosentase 70,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program Peningkatan dan
Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan
Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik
realisasi infrastruktur sarana dan prasarana kecamatan /Target yang
direncanakan*100 Prosentase
20.246.415.000,00 84,00
Penurunan Timbulan Sampah Timbulan sampah Ton 175,00
Pembangunan / Peningkatan Jalan
Kecamatan Jumlah jalan yang dibangun Jumlah jalan yang dibangun (meter) Meter 6.500.000.000,00 18.500,00 Pembangunan / Peningkatan Jembatan
Penghubung Jalan Kecamatan Jumlah Jembatan yang dibangun Jumlah Jembatan yang dibangun (unit) Unit 100.000.000,00 5,00 Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
Jumlah salurana drainase/gorong- gorong yang di bangun
Jumlah salurana drainase/gorong-
gorong yang di bangun (meter) Meter 1.450.000.000,00 3.250,00 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Jumlah turap/talud/bronjong yang dibangun
Jumlah turap/talud/bronjong yang
dibangun (meter) Meter 250.000.000,00 750,00
Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi
Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi
tersedianya dokumen Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi
(dokumen) Dokumen 100.000.000,00 1,00
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
Jumlah Sarana Air Bersih yng di bangun
Jumlah Sarana Air Bersih yng di bangun
(unit) Unit 240.000.000,00 3,00
Penataan Ruang Terbuka Publik Ramah Anak
Jumlah Ruang bermain ramah anak yang dibangun
Jumlah Ruang bermain ramah anak
yang dibangun (unit) Unit 150.000.000,00 2,00
Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Sukatani
Jumlah posyandu yang dipelihara Jumlah posyandu yang dipelihara (unit) Unit
956.415.000,00
5,00 Jumlah Saran air bersih yang
dibangun
Jumlah Saran air bersih yang dibangun
(unit) Unit 5,00
Jumlah Jalan yang dibangun jumlah jalan yang dibangun (meter) Meter 1.500,00
Jumlah Jembatan yang dibangun Jumlah jembtan yang dibangun (unit) Unit 5,00 Jumlah drainase yang dibangun Jumlah drainase yang dibangun (meter) Meter 600,00
Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/perkotaan
Jumlah SAB yang dibangun Jumlah SAB yang dibangun (unit) Unit
10.000.000.000,00
55,00
Jumlah jalan desa yang dibangun
Jumlah jalan desa yang dibangun
(meter) Meter 15.000,00
Jumlah saluran Irigas/SPAL yang dibangun
Jumlah saluran Irigas/SPAL yang
dibangun (meter) Meter 650,00
Jumlah turap/talud yang dibangun
Jumlah turap/talud yang dibangun
(meter) Meter 100,00
Pembangunan Infrastruktur Dasar Masyarakat (Banprov)
Prosentase Pembangunan Infrastruktur Dasar Masyarakat
Prosentase Pembangunan Infrastruktur
Dasar Masyarakat (persen) Persen 500.000.000,00 30,00
Tabel 4.2
Capaian Target Sasaran Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 Misi 4 Sasaran II
Misi/ Sasaran/ Urusan/
Program/Kegiatan Indikator Rumus Satuan Satuan Tahun 2020
Anggaran Target
1 3 4 5 8 9
Sasaran II
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum
akumulasi hasil angka penurunan / jumlah pelanggaran dan ketertiban
tahun 2018 *100 Prosentase 33,33
Jumlah konflik Ekonomi sosial
dan politik Menekannya terjadinya Potensi
Konflik Nilai
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan
prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum
akumulasi hasil angka penurunan / jumlah pelanggaran dan ketertiban
tahun 2018 *100 Prosentase
142.000.000,00 25,00 Menekannya terjadinya Potensi
Konflik Menekannya terjadinya Potensi
Konflik Prosentase 10,00
Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman Umum
Jumlah LINMAS yang dibina Jumlah LINMAS yang dibina (orang) Orang
50.000.000,00 130,00 Penegakan Perda Ketertiban Jumlah jenis penertiban yang
dilaksanakan
Jumlah jenis penertiban yang dilaksanakan (Jenis)
Jenis
50.000.000,00 1,00 Sosialisasi Peraturan Daerah Terkait
Ketertiban Umum
Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan
Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan (orang)
Orang
30.000.000,00 130,00 Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban
Umum Kelurahan Sukatani
Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Umum
Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Umum (kegiatan)
Kegiatan
12.000.000,00 1,00
Tabel 4.3
Capaian Target Sasaran Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 Misi 4 Sasaran III
Misi/ Sasaran/ Urusan/
Program/Kegiatan Indikator Rumus Satuan Satuan Tahun 2020
Anggaran Target
1 3 4 5 8 9
Sasaran III
Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat
Prosentase Kelompok
masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat
Kelompok masyarakat yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat/ Kelompok
masyarakat yang ada *100 Prosentase 78,00
Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan
Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat
Kelompok masyarakat yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat/ Kelompok
masyarakat yang ada *100 Prosentase 1.049.275.000,00 45,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil
Menengah Kecamatan
Terfasilitasinya kelompok Usaha kecil masyarakat
Jumlah kelompok masyarakat yang di fasilitasi
Kelompok
30.000.000,00 5,00 Pameran Penyelenggaraan Promosi
Produk UMKM
Jumlah event promosi UMKM yang dilaksanakan
Jumlah event promosi UMKM yang dilaksanakan (kegiatan)
Kegiatan
25.000.000,00 1,00 Pemanfaatan Perkarangan Untuk
Pengembangan Pangan
Jumlah Desa yang dibuat
Pekarangan untuk Pengembangan pangan
Jumlah Desa yang dibuat Pekarangan untuk Pengembangan pangan (desa)
Desa
30.000.000,00 1,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Terselenggaranya Piala Camat CUP Piala camat (cabang olahraga) Cabang Olah
Raga 100.000.000,00 1,00
Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat
Jumlah Cabang olahraa yang dibina Cabang olahraa yang dibina (cabang olahraga)
Cabang Olah
Raga 100.000.000,00 4,00
Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah organisasi pemuda yang dibina
Organisasi pemuda yang dibina (lembaga)
organisasi
130.000.000,00 3,00 Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba
Bagi Pemuda
Jumlah pemuda yang disosialisasi Jumlah pemuda yang disosialisasi (orang)
Orang
50.000.000,00 130,00
Tangerang Sehat (KTS) Di Tingkat Kecamatan
menerapkan hasil pembinaan menerapkan hasil pembinaan (orang) desa/kelurahan
60.000.000,00 3,00 Pelaksanaan Kerja Bakti Terlaksananya kerja bakti Jumlah desa/kelurahan yang
melaksanakan kerja bakti (desa/kel)
desa/kelurahan
100.000.000,00 2,00 Peningkatan Kesadaran Akan Nilai-nilai
Keagamaan dan Kepahlawanan
Jumlah Kegiatan PHBI yang dilaksakanan
Jumlah Kegiatan PHBI yang dilaksakanan (kegiatan)
Kegiatan
90.000.000,00 2,00 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Tingkat
Kecamatan
jumlah Kegiatan Agama yang diselenggarakan
jumlah Kegiatan Agama yang diselenggarakan (kegiatan)
Kegiatan
100.000.000,00 2,00 Fasilitasi Pkk Kabupaten Tangerang Jumlah anggota PKK yang
difasilitasi
Jumlah anggota PKK yang difasilitasi (orang)
Orang
150.000.000,00 150,00
Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sukatani
Tersedianya data hasil musrenbang Tersedianya data hasil usrenbang (dokumen)
Dokumen
84.275.000,00
1,00 Jumlah Anggota PKK yang di
Fasilitasi
Jumlah Anggota PKK yang di Fasilitasi (orang)
Orang
10,00 Jumlah Anngota Posyandu yang
dibina
Jumlah Anngota Posyandu yang dibina (orang)
Orang
68,00 Jumlah Kegiatan keagamaan yang
difasilitasi
Jumlah Kegiatan keagamaan yang difasilitasi
Kegiatan
1,00 Jumlah Anggota LPM yang dibina Jumlah LPM yang dibina Lembaga
1,00
Tabel 4.4
Capaian Target Sasaran Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 Misi 4 Sasaran IV
Misi/ Sasaran/ Urusan/
Program/Kegiatan Indikator Rumus Satuan Satuan Tahun 2020
Anggaran Target
1 3 4 5 8 9
Sasaran IV
Meningkatkan kinerja akuntabilitas
perangkat daerah Nilai SAKIP Kecamatan Rajeg NILAI SAKIP Nilai 73,11
Administrasi Pemerintahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
realisasi pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran/Target yang
ditetapkan *100 Prosentase 685.000.000,00 100,00
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Dokumen Surat Menyurat
Tersedianya Laporan jasa surat menyurat (Laporan)
Arsip
30.000.000,00 210,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (jenis)
Jenis
80.400.000,00 2,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor
(orang)
Orang
50.000.000,00 5,00 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor (jenis) Jenis
60.000.000,00 28,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Jenis)
Jenis
60.000.000,00 12,00 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah
tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga (jenis )
Jenis
5.000.000,00 10,00 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan Tersedianya bahan bacaan (jenis) Jenis
3.600.000,00 2,00 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman
(orang)
Orang
65.000.000,00 1.320,00
luar daerah rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
(dokumen) 100.000.000,00 100,00
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor (orang)
Orang
81.000.000,00 10,00 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jenis
150.000.000,00 6,00 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
realisasi pemenuhan saran dan prasarana perkantoran/Target yang
ditetapkan *100 Prosentase 614.000.000,00 100,00
Pengadaan Alat-alat Kebersihan Tersedianya Alat-kebersihan Tersedianya Alat-kebersihan (Jenis) Jenis
7.000.000,00 12,00 Pemeliharaan rutin kendaraan
operasional Kebersihan
Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan
Tersedianya pemeliharaan rutin
kendaraan operasional Kebersihan (Unit) Unit
54.800.000,00 4,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (unit)
Unit
75.000.000,00 2,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan
Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan operasional (unit)
Unit
50.000.000,00 6,00 Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan
Kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Kantor (jenis)
Jenis
10.000.000,00 6,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya Jasa Kebersihan Tersedianya Jasa Kebersihan (orang) Orang
67.200.000,00 6,00 Peningkatan halaman lapangan
upacara kantor kecamatan
Tertatanya halaman kantor Kecamatan Rajeg
Tertatanya halaman kantor Kecamatan Rajeg (persen)
Prosentase
200.000.000,00 50,00 Penyediaan jasa Perijinan dan
Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan
Tersedianya jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan
Tersedianya jasa Perijinan dan
Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan (unit)
Unit
150.000.000,00 7,00 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur Prosentase Peningkatan aparatur realisasi jumlah yang mengikuti pendidikan/target yang ditetapkan
*100 Prosentase 55.000.000,00 100,00
Peningkatan Koordinasi dan Kompentensi Aparatur
Aparatur yang ditingkatkan kompetensi Aparatur
Aparatur yang ditingkatkan kompetensi Aparatur (orang)
Orang
55.000.000,00 55,00 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan
dokumen pelaporan realisasi jumlah dokumen
pelaporan/target yang ditetapkan *100 Prosentase 33.500.000,00 100,00
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dokumen)
20.000.000,00 1,00 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan
(dokumen)
Dokumen
13.500.000,00 1,00 Program Peningkatan Perencanaan
SKPD Prosentase pemenuhan dokumen
perencanaan
realisasi jumlah dokumen
perencanaan/target yang ditetapkan
*100 Prosentase 120.000.000,00 100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Tersedianya dokumen RKA,DPA, RKAP dan DPPA
Jumlah dokumen Perencanaan (dokumen)
Dokumen
30.000.000,00 4,00 Penyusunan Renstra Tersedianya dokumen Renstra Tersedianya dokumen Renstra
(dokumen)
Dokumen
- -
Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya dokumen Rencana Kerja
Tersedianya dokumen Rencana Kerja (dokumen)
Dokumen
10.000.000,00 1,00 Pengelolaan Asset SKPD/Barang
Daerah
Tersedianya dokumen Inventarisasi Aset/Barang Daerah
Tersedianya dokumen Inventarisasi Aset/Barang Daerah
(dokumen)
Dokumen
45.000.000,00 1,00 Penyusunan Basis Data/Selayang
Pandang/Profil SKPD
Tersedianya dokumen Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD
Tersedianya dokumen Basis
Data/Selayang Pandang/Profil SKPD (dokumen)
Dokumen
35.000.000,00 1,00
Tabel 4.5
Capaian Target Sasaran Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 Misi 4 Sasaran V
Misi/ Sasaran/ Urusan/
Program/Kegiatan Indikator Rumus Satuan Satuan Tahun 2020
Anggaran Target
1 3 4 5 8 9
Sasaran V
Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal MAJU
Hasil Indeks Kepuasan
Masyarakat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan rajeg Nilai 85,08
Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal MAJU
realisasi desa/kelurahan Maju/target desa/kelurahan kategori minimal Berkembang*100
Prosentase 77,00
Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik
realisasi desa dengan laporan pertanggung jawaban baik/Jumlah Desa*100
Prosentase 55,55
Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan
Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Berkembang
Realisasi desa/kelurahan Maju/target desa/kelurahan kategori minimal Berkembang*100
Prosentase
473.400.000,00
77,00
Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik
Realisasi desa dengan laporan pertanggung jawaban baik/Jumlah Desa*100
Prosentase 55,55
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Administrasi Desa
Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina dalam bdang
pengelolaan admisnitrasi desa
Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina dalam bdang pengelolaan admisnitrasi desa (orang)
Orang
50.000.000,00 72,00 Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban
Kepala Desa/Kelurahan
Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina dalam bdang
pengelolaan admisnitrasi desa
aparatur pemerintah desa yang dibina dalam bdang pengelolaan admisnitrasi desa (orang)
Orang
30.000.000,00 150,00 Penyelenggaraan Musrenbang
Desa/Kelurahan dan Kecamatan
Tersedianya dokumen hasil musrenbang kecamatan
Tersedianya dokumen hasil musrenbang kecamatan
(dokumen)
Dokumen
34.000.000,00 1,00
Pemerintahan Desa/Kelurahan Permendagri 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa
81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan
Desa (orang)
70.000.000,00 120,00
Penunjang Operasional Kelurahan Sukatani
Tersedianya Penunjang Operasional Kelurahan Sukatani
Penunjang Operasional Kelurahan Sukatani (Jenis)
Jenis
265.300.000,00 90,00 Penyuluhan Administrasi Kependudukan Terlaksananya Penyuluhan
Administrasi Kependudukan
Terlaksananya Penyuluhan Administrasi Kependudukan
(orang)
Orang
24.100.000,00 65,00 Program Pelayanan Umum
Kecamatan Hasil Indeks Kepuasan
Masyarakat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan rajeg Nilai IKM 831.909.000,00 85,08
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Tingkat Kecamatan
Tersedianya Sarana Dan Parasarana Pendukung PATEN
Tersedianya Sarana Dan Parasarana Pendukung PATEN (unit)
Unit
150.000.000,00
4,00
Jumlah Petugas Pelayanan Jumlah Petugas Pelayanan (orang) Orang
9,00 Pelayanan Umum Kelurahan Sukatani Terlaksananya Pelayanan Umum
Di Kelurahan
Terlaksananya Pelayanan Umum Di Kelurahan (kegiatan)
Jenis
500.000.000,00 4,00 Pendistribusian SPPT PBB-P2 Tersedianya tenaga Pendistribusian
SPPT PBB-P2
Tersedianya tenaga Pendistribusian SPPT PBB-P2 (orang)
Orang
126.909.000,00 654,00 Operasi Peningkatan Penerimaan Pajak
Daerah Di Kecamatan
Peningkatan penerimaan pajak daerah di Kecamatan Rajeg
Peningkatan penerimaan pajak daerah di Kecamatan Rajeg (persen)
Persen
55.000.000,00 90,00
Capaian Target Sasaran Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 Misi 6 Sasaran VI
Misi/ Sasaran/ Urusan/
Program/Kegiatan Indikator Rumus Satuan Satuan Tahun 2020
Anggaran Target
1 3 4 5 8 9
Sasaran VI
Meningkatnya Kinerja Inovasi
Kecamatan meningkatnya inovasi kecamatan inovasi yang diimplementasikan Nilai 1,00
Administrasi Pemerintahan Program Pengembangan Inovasi
Perangkat Daerah meningkatnya inovasi kecamatan inovasi yang diimplementasikan Nilai 1,00
Fasilitasi Pengembangan Inovasi
Perangkat Daerah Terfaslitasinya pengembangan Inovasi perangkat daerah
Terfaslitasinya pengembangan Inovasi
perangkat daerah Inovasi 50.000.000,00 1,00
BAB V
PENUTUP
Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Tahun 2020 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020, Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2020, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang pada Tahun 2020 agar sesuai dengan Strategi,