• Tidak ada hasil yang ditemukan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

1 2 3 4 5 6=3+4+5

20.056.924.652,00 190.705.338.005,38 203.164.426.033,00 413.926.688.690,38 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 10.427.866.652,00 48.314.899.717,50 41.522.097.372,00 100.264.863.741,50 1.01.01.04.

2.003.012.500,00 4.930.361.542,50 - 6.933.374.042,50 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.01.1.01.01.04.01.

186.412.500,00 993.704.828,00 - 1.180.117.328,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

1.01.01.1.01.01.04.01.20.

1.590.400.000,00 662.856.714,50 - 2.253.256.714,50 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

1.01.01.1.01.01.04.01.21.

226.200.000,00 3.273.800.000,00 - 3.500.000.000,00 Penunjang Operasional TK, SD Negeri/Swasta

1.01.01.1.01.01.04.01.25.

- 631.827.500,00 133.097.000,00 764.924.500,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.01.1.01.01.04.15.

- 312.977.500,00 - 312.977.500,00

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.01.01.1.01.01.04.15.59.

- 225.600.000,00 - 225.600.000,00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)

1.01.01.1.01.01.04.15.71.

- 93.250.000,00 133.097.000,00 226.347.000,00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (DAK

Reguler) 1.01.01.1.01.01.04.15.73.

8.419.051.152,00 39.388.326.675,00 40.789.000.372,00 88.596.378.199,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 1.01.01.1.01.01.04.16.

- 3.110.000,00 246.890.000,00 250.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan

SMP 1.01.01.1.01.01.04.16.119

4.000.000,00 96.000.000,00 - 100.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOS

1.01.01.1.01.01.04.16.120

2.149.516.773,00 8.726.484.235,00 3.305.811.332,00 14.181.812.340,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP

1.01.01.1.01.01.04.16.121.

6.258.984.379,00 29.421.090.181,00 8.841.313.040,00 44.521.387.600,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD

1.01.01.1.01.01.04.16.122.

- 154.456.000,00 - 154.456.000,00

Penyelenggaraan UN SMP/MTS 1.01.01.1.01.01.04.16.16.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00

Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SD 1.01.01.1.01.01.04.16.69.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMP

1.01.01.1.01.01.04.16.70.

- 244.948.259,00 - 244.948.259,00

Penyelenggaraan UN dan UAS SD/MI 1.01.01.1.01.01.04.16.79.

- 293.250.000,00 3.366.250.000,00 3.659.500.000,00 Peningaktan Sarana dan Prasarana Pendidikan

SD 1.01.01.1.01.01.04.16.94.

4.800.000,00 141.295.000,00 15.315.450.000,00 15.461.545.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

SD (DAK Reguler) 1.01.01.1.01.01.04.16.95.

1.750.000,00 107.693.000,00 9.713.286.000,00 9.822.729.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

SMP (DAK Reguler) 1.01.01.1.01.01.04.16.97.

- 717.818.000,00 578.500.000,00 1.296.318.000,00 Program Pendidikan Non Formal

1.01.01.1.01.01.04.18.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 1.01.01.1.01.01.04.18.19.

- 617.818.000,00 578.500.000,00 1.196.318.000,00 Sarana dan Prasarana SKB (DAK)

1.01.01.1.01.01.04.18.22

5.803.000,00 48.586.000,00 - 54.389.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.01.1.01.01.04.20.

5.803.000,00 48.586.000,00 - 54.389.000,00

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01.01.1.01.01.04.20.10.

- 653.500.000,00 - 653.500.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.01.01.1.01.01.04.22.

- 520.000.000,00 - 520.000.000,00

Seleksi Calon Kepala sekolah dan Pengawas TK-SD

1.01.01.1.01.01.04.22.12.

- 133.500.000,00 - 133.500.000,00

Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 1.01.01.1.01.01.04.22.16.

- 630.000.000,00 - 630.000.000,00

Program Pelayanan Pendidikan Berkarakter Berbasis ABS SBK

1.01.01.1.01.01.04.26.

- 630.000.000,00 - 630.000.000,00

Penyediaan Biaya Operasional Madrasah 1.01.01.1.01.01.04.26.01.

- 198.500.000,00 1.500.000,00 200.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya

1.02.16.1.01.01.04.15.

- 198.500.000,00 1.500.000,00 200.000.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1.02.16.1.01.01.04.15.01.

- 685.980.000,00 - 685.980.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.02.16.1.01.01.04.16.

- 85.980.000,00 - 85.980.000,00

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

1.02.16.1.01.01.04.16.05.

- 600.000.000,00 - 600.000.000,00

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan bawah Air (DAK)

1.02.16.1.01.01.04.16.14.

- 430.000.000,00 20.000.000,00 450.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.02.16.1.01.01.04.17.

- 430.000.000,00 20.000.000,00 450.000.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.02.16.1.01.01.04.17.01.

DINAS KESEHATAN 3.278.895.000,00 87.850.617.200,50 27.033.689.836,00 118.163.202.036,50

1.01.02.01.

3.197.045.000,00 6.553.333.940,50 - 9.750.378.940,50 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.02.1.01.02.01.01.

297.560.000,00 735.360.600,00 - 1.032.920.600,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

1.01.02.1.01.02.01.01.20.

1.632.400.000,00 1.616.233.139,00 - 3.248.633.139,00 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

1.01.02.1.01.02.01.01.21.

1.267.085.000,00 4.201.740.201,50 - 5.468.825.201,50 Penunjang Operasional Puskesmas

1.01.02.1.01.02.01.01.39.

- - - -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01.02.1.01.02.01.02.

- 3.903.987.000,00 15.998.577.000,00 19.902.564.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.15.

- 3.878.987.000,00 121.750.000,00 4.000.737.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Layanan Farmasi (DAK Reguler) 1.01.02.1.01.02.01.15.07.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Halaman 63

Pegawai Barang dan JasaJenis Belanja Jumlah

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 25.000.000,00 15.876.827.000,00 15.901.827.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

(DAK Reguler) 1.01.02.1.01.02.01.15.09.

27.000.000,00 17.894.629.000,00 4.048.000.000,00 21.969.629.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.16.

27.000.000,00 15.775.000,00 4.048.000.000,00 4.090.775.000,00 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana

dan prasarana puskesmas dan jaringannya 1.01.02.1.01.02.01.16.03.

- 165.000.000,00 - 165.000.000,00

Pegelolaan limbah B3 1.01.02.1.01.02.01.16.32.

- 683.200.000,00 - 683.200.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tiku

1.01.02.1.01.02.01.16.33.

- 673.100.000,00 - 673.100.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muaro Putuih

1.01.02.1.01.02.01.16.34.

- 728.600.000,00 - 728.600.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Manggopoh

1.01.02.1.01.02.01.16.35.

- 773.400.000,00 - 773.400.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Lubuk Basung

1.01.02.1.01.02.01.16.36.

- 678.100.000,00 - 678.100.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Batu Kambing

1.01.02.1.01.02.01.16.37.

- 677.030.000,00 - 677.030.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bawan

1.01.02.1.01.02.01.16.38.

- 725.200.000,00 - 725.200.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Ahad

1.01.02.1.01.02.01.16.39.

- 681.400.000,00 - 681.400.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Maninjau

1.01.02.1.01.02.01.16.40.

- 652.400.000,00 - 652.400.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Koto Alam

1.01.02.1.01.02.01.16.41.

- 638.600.000,00 - 638.600.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Palembayan

1.01.02.1.01.02.01.16.42.

- 648.094.000,00 - 648.094.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Matur

1.01.02.1.01.02.01.16.43.

- 734.500.000,00 - 734.500.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas IV Koto

1.01.02.1.01.02.01.16.44.

- 680.000.000,00 - 680.000.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Malalak

1.01.02.1.01.02.01.16.45.

- 757.800.000,00 - 757.800.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Padang Lua

1.01.02.1.01.02.01.16.46.

- 760.300.000,00 - 760.300.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sengai Pua

1.01.02.1.01.02.01.16.47.

- 719.300.000,00 - 719.300.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Biaro

1.01.02.1.01.02.01.16.48.

- 700.250.000,00 - 700.250.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Lasi

1.01.02.1.01.02.01.16.49.

- 777.120.000,00 - 777.120.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pakan Kamis

1.01.02.1.01.02.01.16.50.

- 646.050.000,00 - 646.050.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kapau

1.01.02.1.01.02.01.16.51.

- 711.080.000,00 - 711.080.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Magek

1.01.02.1.01.02.01.16.52.

- 689.070.000,00 - 689.070.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Baso

1.01.02.1.01.02.01.16.53.

- 661.520.000,00 - 661.520.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Padang Tarok

1.01.02.1.01.02.01.16.54.

- 675.090.000,00 - 675.090.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Palupuah

1.01.02.1.01.02.01.16.55.

- 1.642.650.000,00 - 1.642.650.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas

Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.16.56

- 55.839.000,00 - 55.839.000,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.01.02.1.01.02.01.17.

- 55.839.000,00 - 55.839.000,00

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya (DAK Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.17.06.

- - - -

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1.01.02.1.01.02.01.19.

- - - -

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.01.02.1.01.02.01.20.

- - 2.435.359.000,00 2.435.359.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.01.02.1.01.02.01.21.

- - 2.435.359.000,00 2.435.359.000,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan (DAK

Penugasan) 1.01.02.1.01.02.01.21.11.

- - - -

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.01.02.1.01.02.01.22.

- 1.337.135.000,00 - 1.337.135.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.23.

- 1.337.135.000,00 - 1.337.135.000,00 Akreditasi Puskesmas (DAK Non FIsik)

1.01.02.1.01.02.01.23.07.

- 115.000.000,00 - 115.000.000,00

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1.01.02.1.01.02.01.24.

- 115.000.000,00 - 115.000.000,00

Pelayanan operasi katarak 1.01.02.1.01.02.01.24.01.

54.850.000,00 55.813.864.260,00 2.968.548.836,00 58.837.263.096,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.28.

- 35.937.579.096,00 - 35.937.579.096,00 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.28.01.

54.850.000,00 19.876.285.164,00 2.968.548.836,00 22.899.684.000,00 Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) 1.01.02.1.01.02.01.28.10.

- 1.994.878.000,00 1.565.156.000,00 3.560.034.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak 1.01.02.1.01.02.01.32.

- 1.994.878.000,00 - 1.994.878.000,00 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)

1.01.02.1.01.02.01.32.06.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Halaman 64

Pegawai Barang dan JasaJenis Belanja Jumlah

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - 1.565.156.000,00 1.565.156.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak (DAK

Penugasan) 1.01.02.1.01.02.01.32.08.

- - - -

Program Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana

1.01.02.1.01.02.01.35.

- 181.951.000,00 18.049.000,00 200.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Tidak Menular 1.01.02.1.01.02.01.36.

- 181.951.000,00 18.049.000,00 200.000.000,00 Peningkatan Komunikasi dan Edukasi Dampak

Negatif Rokok 1.01.02.1.01.02.01.36.02.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 3.921.554.000,00 26.642.004.220,00 26.567.135.477,00 57.130.693.697,00 1.01.02.02.

1.553.050.000,00 118.718.000,00 - 1.671.768.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.02.1.01.02.02.01.

138.250.000,00 278.000,00 - 138.528.000,00

Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran 1.01.02.1.01.02.02.01.20.

1.414.800.000,00 118.440.000,00 - 1.533.240.000,00 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

1.01.02.1.01.02.02.01.21.

- 21.666.523,00 21.234.135.477,00 21.255.802.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1.01.02.1.01.02.02.26.

- 21.666.523,00 21.234.135.477,00 21.255.802.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

(DAK Reguler) 1.01.02.1.01.02.02.26.34.

2.368.504.000,00 26.501.619.697,00 5.333.000.000,00 34.203.123.697,00 Program Peningkatan Pelayanan BLUD

1.01.02.1.01.02.02.34.

52.000.000,00 8.999.445.311,00 4.308.000.000,00 13.359.445.311,00 Peningkatan pelayanan BLUD bidang Penunjang

1.01.02.1.01.02.02.34.02.

2.000.000,00 490.000.000,00 625.000.000,00 1.117.000.000,00 Peningkatan pelayanan BLUD bidang Promlitbang

1.01.02.1.01.02.02.34.03.

- 1.852.598.908,00 - 1.852.598.908,00 Peningkatan pelayanan BLUD bidang Pelayanan

1.01.02.1.01.02.02.34.04.

2.314.504.000,00 15.159.575.478,00 400.000.000,00 17.874.079.478,00 peningkatan pelayanan BLUD Bagian Tata Usaha

1.01.02.1.01.02.02.34.05.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.142.689.000,00 12.499.185.510,00 110.182.458.000,00 123.824.332.510,00 1.01.03.02.

- - - -

Program pengembangan insfrastruktur pedesaan

1.01.03.1.01.03.02.0002

958.515.000,00 1.317.390.950,00 - 2.275.905.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.03.1.01.03.02.01.

311.715.000,00 721.256.950,00 - 1.032.971.950,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

1.01.03.1.01.03.02.01.20.

646.800.000,00 596.134.000,00 - 1.242.934.000,00 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

1.01.03.1.01.03.02.01.21.

79.260.000,00 114.202.000,00 11.033.200.000,00 11.226.662.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.01.03.1.01.03.02.02.

79.260.000,00 114.202.000,00 11.033.200.000,00 11.226.662.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.01.03.1.01.03.02.02.03.

- 967.682.500,00 6.481.618.000,00 7.449.300.500,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.01.03.1.01.03.02.15.

- 967.682.500,00 6.481.618.000,00 7.449.300.500,00 Pembangunan jembatan

1.01.03.1.01.03.02.15.05.

2.278.000,00 57.771.900,00 3.189.950.000,00 3.249.999.900,00 Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong 1.01.03.1.01.03.02.16.

2.278.000,00 57.771.900,00 3.189.950.000,00 3.249.999.900,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.01.03.1.01.03.02.16.03.

20.910.000,00 5.689.131.010,00 69.211.826.000,00 74.921.867.010,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan

Jembatan 1.01.03.1.01.03.02.18.

- 581.950.000,00 267.800.000,00 849.750.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.01.03.1.01.03.02.18.03.

- 106.200.000,00 600.000.000,00 706.200.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

1.01.03.1.01.03.02.18.04.

13.410.000,00 4.903.031.010,00 36.541.290.000,00 41.457.731.010,00 Peningkatan Jalan

1.01.03.1.01.03.02.18.07.

- 33.585.000,00 5.817.121.097,89 5.850.706.097,89 Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (DAK

Reguler) 1.01.03.1.01.03.02.18.19.

7.500.000,00 64.365.000,00 25.985.614.902,11 26.057.479.902,11 Peningkatan Jalan (DAK Reguler)

1.01.03.1.01.03.02.18.20.

- 321.804.150,00 - 321.804.150,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1.01.03.1.01.03.02.23.

- 321.804.150,00 - 321.804.150,00

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera 1.01.03.1.01.03.02.23.10.

18.560.000,00 692.744.000,00 9.863.314.000,00 10.574.618.000,00 Program pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

1.01.03.1.01.03.02.24.

- 22.555.000,00 1.777.445.000,00 1.800.000.000,00 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

1.01.03.1.01.03.02.24.09.

- 498.250.000,00 591.750.000,00 1.090.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

1.01.03.1.01.03.02.24.10.

18.560.000,00 171.939.000,00 7.494.119.000,00 7.684.618.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Irigasi/Pengairan (DAK PENUGASAN) 1.01.03.1.01.03.02.24.21.

8.330.000,00 224.894.000,00 8.049.100.000,00 8.282.324.000,00 Program pengembangan kinerja pengelolaan

air minum dan air limbah 1.01.03.1.01.03.02.27.

- 73.210.000,00 - 73.210.000,00

Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja 1.01.03.1.01.03.02.27.22.

8.330.000,00 151.684.000,00 8.049.100.000,00 8.209.114.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum

(DAK Reguler) 1.01.03.1.01.03.02.27.24.

- - - -

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1.01.03.1.01.03.02.29.

4.088.000,00 2.925.912.000,00 75.000.000,00 3.005.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan 1.01.03.1.01.03.02.30.

4.088.000,00 2.925.912.000,00 75.000.000,00 3.005.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

1.01.03.1.01.03.02.30.02.

3.248.000,00 56.878.000,00 2.278.450.000,00 2.338.576.000,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH) 1.02.05.1.01.03.02.24.

3.248.000,00 56.878.000,00 2.278.450.000,00 2.338.576.000,00 Penataan RTH

1.02.05.1.01.03.02.24.05.

22.500.000,00 27.500.000,00 - 50.000.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 1.02.19.1.01.03.02.15.

22.500.000,00 27.500.000,00 - 50.000.000,00

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 1.02.19.1.01.03.02.15.05.

25.000.000,00 103.275.000,00 - 128.275.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.02.19.1.01.03.02.17.

25.000.000,00 103.275.000,00 - 128.275.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02.19.1.01.03.02.17.08.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

290.867.000,00 3.777.866.175,00 35.000.000,00 4.103.733.175,00 1.01.04.01.

19.200.000,00 1.920.566.300,00 - 1.939.766.300,00 Program pengembangan kinerja pengelolaan

air minum dan air limbah 1.01.03.1.01.04.01.27.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Halaman 65

Pegawai Barang dan JasaJenis Belanja Jumlah

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.368.000,00 1.225.094.000,00 - 1.231.462.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi

masyarakat berpenghasilan rendah 1.01.03.1.01.04.01.27.01.

3.310.000,00 228.651.500,00 - 231.961.500,00 Peningkatan Sarana Prasarana sanitasi (sanimasi

IDB) 1.01.03.1.01.04.01.27.19.

4.950.000,00 318.642.800,00 - 323.592.800,00 Operasional Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sanitasi (DAK Penugasan) 1.01.03.1.01.04.01.27.20.

4.572.000,00 148.178.000,00 - 152.750.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum

(DAK Reguler) 1.01.03.1.01.04.01.27.24.

2.850.000,00 597.150.000,00 - 600.000.000,00 Program pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh 1.01.03.1.01.04.01.29.

2.850.000,00 597.150.000,00 - 600.000.000,00 Pembangunan Jalan dan Drainase Lingkungan

Permukiman 1.01.03.1.01.04.01.29.08

248.652.000,00 683.141.875,00 35.000.000,00 966.793.875,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.04.1.01.04.01.01.

136.652.000,00 418.942.200,00 5.000.000,00 560.594.200,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

1.01.04.1.01.04.01.01.20.

112.000.000,00 264.199.675,00 30.000.000,00 406.199.675,00 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

1.01.04.1.01.04.01.01.21.

425.000,00 99.575.000,00 - 100.000.000,00

Program Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.01.04.1.01.04.01.22.

425.000,00 99.575.000,00 - 100.000.000,00

Pembangunan jalan dan drainase lingkungan perumahan/ PSU Perumahan

1.01.04.1.01.04.01.22.01.

8.840.000,00 426.333.000,00 - 435.173.000,00 Prgoram Fasilitasi Perizinan Perumahan,

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, serta Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)

1.01.04.1.01.04.01.25.

- 104.423.000,00 - 104.423.000,00

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK Reguler) 1.01.04.1.01.04.01.25.04.

8.840.000,00 321.910.000,00 - 330.750.000,00 Fasilitasi Pembangunan dan Penyelenggaraan

Pengembangan Perumahan 1.01.04.1.01.04.01.25.08

10.900.000,00 51.100.000,00 - 62.000.000,00

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.02.04.1.01.04.01.16.

10.900.000,00 51.100.000,00 - 62.000.000,00

Pengadaan, Penataan dan Persertifikatan Tanah 1.02.04.1.01.04.01.16.06

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

1.865.675.000,00 3.556.337.000,00 - 5.422.012.000,00 1.01.05.01.

658.650.000,00 773.863.900,00 - 1.432.513.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.05.1.01.05.01.01.

112.650.000,00 466.845.000,00 - 579.495.000,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

1.01.05.1.01.05.01.01.20.

546.000.000,00 307.018.900,00 - 853.018.900,00 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

1.01.05.1.01.05.01.01.21.

- - - -

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

3.02.06.1.01.05.01.15.

601.850.000,00 1.435.284.500,00 - 2.037.134.500,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal 3.02.06.1.01.05.01.16.

601.850.000,00 1.435.284.500,00 - 2.037.134.500,00 Operasional Pelaksanaan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat 3.02.06.1.01.05.01.16.07.

605.175.000,00 1.347.188.600,00 - 1.952.363.600,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Bahaya

Kebakaran 3.02.06.1.01.05.01.23.

605.175.000,00 1.347.188.600,00 - 1.952.363.600,00 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya

kebakaran 3.02.06.1.01.05.01.23.12.

DINAS SOSIAL 301.920.000,00 5.298.912.182,38 90.296.100,00 5.691.128.282,38

1.01.06.02.

297.920.000,00 762.159.492,38 - 1.060.079.492,38 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.06.1.01.06.02.01.

84.720.000,00 352.646.700,00 - 437.366.700,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

1.01.06.1.01.06.02.01.20.

213.200.000,00 409.512.792,38 - 622.712.792,38 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

1.01.06.1.01.06.02.01.21.

- - - -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01.06.1.01.06.02.02.

- - - -

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.01.06.1.01.06.02.15.

1.000.000,00 3.818.232.600,00 90.296.100,00 3.909.528.700,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial 1.01.06.1.01.06.02.16.

1.000.000,00 595.482.800,00 20.470.100,00 616.952.900,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan

prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

1.01.06.1.01.06.02.16.07.

- 1.098.399.800,00 - 1.098.399.800,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi

pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 1.01.06.1.01.06.02.16.09.

- 2.124.350.000,00 69.826.000,00 2.194.176.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan

prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (DAK Reguler)

1.01.06.1.01.06.02.16.16.

3.000.000,00 718.520.090,00 - 721.520.090,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial 1.01.06.1.01.06.02.21.

3.000.000,00 718.520.090,00 - 721.520.090,00 Peningkatan Peran Lembaga Koordinasi

Kesejahteraan Sosial 1.01.06.1.01.06.02.21.24.

- - - -

Program Pengelolaan Sarana Pemakaman 1.01.06.1.01.06.02.30.

- - - -

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

2.00.08.1.01.06.02.15.

4.560.237.000,00 51.214.433.544,00 15.251.959.500,00 71.026.630.044,00 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1.02.

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

406.250.000,00 5.908.349.483,00 633.829.000,00 6.948.428.483,00 1.02.02.02.

251.350.000,00 435.785.983,00 - 687.135.983,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.02.1.02.02.02.01.

136.550.000,00 238.223.060,00 - 374.773.060,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

1.02.02.1.02.02.02.01.20.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Halaman 66

Pegawai Barang dan JasaJenis Belanja Jumlah

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

114.800.000,00 197.562.923,00 - 312.362.923,00 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

1.02.02.1.02.02.02.01.21.

- 80.225.000,00 - 80.225.000,00

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

1.02.02.1.02.02.02.15.

- 80.225.000,00 - 80.225.000,00

Upaya Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 1.02.02.1.02.02.02.15.05.

13.600.000,00 205.634.000,00 - 219.234.000,00 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.02.02.1.02.02.02.16.

9.200.000,00 50.034.000,00 - 59.234.000,00

Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 1.02.02.1.02.02.02.16.01.

4.400.000,00 155.600.000,00 - 160.000.000,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan

terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 1.02.02.1.02.02.02.16.02.

- 170.000.000,00 - 170.000.000,00

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.02.02.1.02.02.02.18.

- 170.000.000,00 - 170.000.000,00

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.02.02.1.02.02.02.18.01.

133.050.000,00 4.638.312.000,00 633.829.000,00 5.405.191.000,00 Program Keluarga Berencana

1.02.08.1.02.02.02.15.

1.050.000,00 609.236.000,00 633.829.000,00 1.244.115.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Keluarga

Berencana (DAK Reguler) 1.02.08.1.02.02.02.15.08.

132.000.000,00 4.029.076.000,00 - 4.161.076.000,00 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK

Non Fisik) 1.02.08.1.02.02.02.15.09.

8.250.000,00 378.392.500,00 - 386.642.500,00 Program pembinaan peran serta masyarakat

dalam pelayanan KB/KR yang madiri 1.02.08.1.02.02.02.18.

8.250.000,00 378.392.500,00 - 386.642.500,00 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat

peduli KB 1.02.08.1.02.02.02.18.01.

DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 225.156.000,00 3.160.545.204,00 97.435.000,00 3.483.136.204,00 1.02.03.01.

214.800.000,00 662.972.304,00 - 877.772.304,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.03.1.02.03.01.01.

100.000.000,00 426.804.630,00 - 526.804.630,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

1.02.03.1.02.03.01.01.20.

114.800.000,00 236.167.674,00 - 350.967.674,00 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

1.02.03.1.02.03.01.01.21.

- 519.605.900,00 - 519.605.900,00

Program Peningkatan Ketersediaan Pangan 1.02.03.1.02.03.01.02.

- 519.605.900,00 - 519.605.900,00

Peningkatan ketersediaan Pangan 1.02.03.1.02.03.01.02.05.

- - - -

Program Peningkatan Distribusi Pangan 1.02.03.1.02.03.01.03.

- - - -

Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

1.02.03.1.02.03.01.04.

- - - -

Pogram Peningkatan Mutu dan Keamanan Makanan

1.02.03.1.02.03.01.05.

- 1.075.823.000,00 97.435.000,00 1.173.258.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan

2.00.01.1.02.03.01.20.

- 240.000.000,00 - 240.000.000,00

Pengelolaan Sistim Produksi Pembudidayaan Ikan

2.00.01.1.02.03.01.20.06.

- 835.823.000,00 97.435.000,00 933.258.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pembudidayaan Ikan (DAK Penugasan) 2.00.01.1.02.03.01.20.07.

- 602.500.000,00 - 602.500.000,00

Program pengembangan perikanan tangkap 2.00.01.1.02.03.01.21.

- 602.500.000,00 - 602.500.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK Penugasan)

2.00.01.1.02.03.01.21.12.

10.356.000,00 229.644.000,00 - 240.000.000,00 Program Peningkatan Daya Saing dan

Konsumsi Produk Perikanan 2.00.01.1.02.03.01.30.

10.356.000,00 229.644.000,00 - 240.000.000,00 Peningkatan daya saing dan konsumsi produk

perikanan 2.00.01.1.02.03.01.30.05.

- 70.000.000,00 - 70.000.000,00

Program Pengelolaan Sistim Usaha Perikanan 2.00.01.1.02.03.01.31.

- 70.000.000,00 - 70.000.000,00

Peningkatan kapasitas usaha perikanan 2.00.01.1.02.03.01.31.03.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 714.860.000,00 5.795.568.600,00 322.522.050,00 6.832.950.650,00

1.02.05.02.

644.260.000,00 945.370.600,00 - 1.589.630.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.05.1.02.05.02.01.

123.460.000,00 433.082.100,00 - 556.542.100,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

1.02.05.1.02.05.02.01.20.

520.800.000,00 512.288.500,00 - 1.033.088.500,00 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

1.02.05.1.02.05.02.01.21.

- - - -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.05.1.02.05.02.02.

45.820.000,00 3.142.527.700,00 271.822.050,00 3.460.169.750,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 1.02.05.1.02.05.02.15.

6.650.000,00 278.823.100,00 271.822.050,00 557.295.150,00 Operasional Tempat Pengelolaan Akhir (TPA)

Sampah 1.02.05.1.02.05.02.15.16.

39.170.000,00 2.863.704.600,00 - 2.902.874.600,00 Pengelolaan Persampahan

1.02.05.1.02.05.02.15.17.

15.960.000,00 117.762.000,00 - 133.722.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup 1.02.05.1.02.05.02.16.

12.900.000,00 35.840.000,00 - 48.740.000,00

Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.02.05.1.02.05.02.16.03.

3.060.000,00 81.922.000,00 - 84.982.000,00

Pengkajian dampak lingkungan 1.02.05.1.02.05.02.16.07.

- 158.679.500,00 50.700.000,00 209.379.500,00 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam 1.02.05.1.02.05.02.17.

- 158.679.500,00 50.700.000,00 209.379.500,00 Konservasi dan pengendalian

kerusakan/pencemaran sumber daya alam 1.02.05.1.02.05.02.17.19

- - - -

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1.02.05.1.02.05.02.19.

6.260.000,00 880.472.900,00 - 886.732.900,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH) 1.02.05.1.02.05.02.24.

6.260.000,00 880.472.900,00 - 886.732.900,00 Penataan RTH

1.02.05.1.02.05.02.24.05.

- 472.350.900,00 - 472.350.900,00

Program Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan

1.02.05.1.02.05.02.26.

- 472.350.900,00 - 472.350.900,00

Operasional UPT Laboratorium Lingkungan 1.02.05.1.02.05.02.26.02.

2.560.000,00 78.405.000,00 - 80.965.000,00

Program Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan

1.02.05.1.02.05.02.27.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Halaman 67

Pegawai Barang dan JasaJenis Belanja Jumlah

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.560.000,00 78.405.000,00 - 80.965.000,00

Pembinaan dan Pengawasan usaha dan / atau kegiatan terhadap hokum lingkungan 1.02.05.1.02.05.02.27.03.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 470.751.000,00 2.715.743.956,00 - 3.186.494.956,00 1.02.06.01.

422.473.000,00 664.834.556,00 - 1.087.307.556,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.06.1.02.06.01.01.

114.473.000,00 404.758.050,00 - 519.231.050,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

1.02.06.1.02.06.01.01.20.

308.000.000,00 260.076.506,00 - 568.076.506,00 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

1.02.06.1.02.06.01.01.21.

- - - -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.06.1.02.06.01.02.

- - - -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.02.06.1.02.06.01.03.

48.278.000,00 2.050.909.400,00 - 2.099.187.400,00 Program Penataan Administrasi

Kependudukan 1.02.06.1.02.06.01.15.

6.700.000,00 117.626.000,00 - 124.326.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara

terpadu 1.02.06.1.02.06.01.15.01.

16.478.000,00 26.715.000,00 - 43.193.000,00

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) 1.02.06.1.02.06.01.15.03.

19.500.000,00 23.091.400,00 - 42.591.400,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.08.

5.600.000,00 1.883.477.000,00 - 1.889.077.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non

Fisik) 1.02.06.1.02.06.01.15.17.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan PEMERINTAHAN NAGARI

- - - -

1.02.07.01.

- - - -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.07.1.02.07.01.02.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI 226.850.000,00 2.201.468.414,00 - 2.428.318.414,00 1.02.07.02.

99.750.000,00 695.970.564,00 - 795.720.564,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.07.1.02.07.02.01.

71.750.000,00 358.155.790,00 - 429.905.790,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

1.02.07.1.02.07.02.01.20.

28.000.000,00 337.814.774,00 - 365.814.774,00 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

1.02.07.1.02.07.02.01.21.

- - - -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.07.1.02.07.02.02.

3.500.000,00 896.500.000,00 - 900.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan 1.02.07.1.02.07.02.15.

3.500.000,00 896.500.000,00 - 900.000.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

1.02.07.1.02.07.02.15.05.

- - - -

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1.02.07.1.02.07.02.16.

- - - -

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1.02.07.1.02.07.02.17.

57.000.000,00 113.268.400,00 - 170.268.400,00 Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa 1.02.07.1.02.07.02.18.

57.000.000,00 63.268.400,00 - 120.268.400,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang

manajemen pemerintahan desa 1.02.07.1.02.07.02.18.03.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari 1.02.07.1.02.07.02.18.10.

46.400.000,00 129.854.300,00 - 176.254.300,00 Program Pemberdayaan Pembinaan Dan

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Nagari 1.02.07.1.02.07.02.22.

10.000.000,00 55.599.950,00 - 65.599.950,00

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari 1.02.07.1.02.07.02.22.02.

36.400.000,00 74.254.350,00 - 110.654.350,00 Pembinaan perencanaan penganggaran dan

pembangunan nagari 1.02.07.1.02.07.02.22.03.

- - - -

Program Pendataan Aset Nagari 1.02.07.1.02.07.02.23.

- - - -

Program Penataan Produk Hukum Nagari 1.02.07.1.02.07.02.25.

- 260.000.150,00 - 260.000.150,00

Program Pengembangan dan Pembinaan Nagari Madani

1.02.07.1.02.07.02.26.

- 260.000.150,00 - 260.000.150,00

Fasilitasi Pengembangan Nagari Madani dan Penguatan ABS SBK

1.02.07.1.02.07.02.26.01.

20.200.000,00 105.875.000,00 - 126.075.000,00 Program Penataan Wilayah

1.02.07.1.02.07.02.27.

20.200.000,00 105.875.000,00 - 126.075.000,00 Penataan Nagari

1.02.07.1.02.07.02.27.05.

- - - -

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat

1.02.07.1.02.07.02.28.

DINAS PERHUBUNGAN 783.295.000,00 15.848.606.331,00 966.445.000,00 17.598.346.331,00

1.02.09.02.

- - - -

Peningkatan Jaringan Pelayanan Angkutan dan Keselamatan Perhubungan

1.02.09.1.02.09.02.0005

679.370.000,00 966.631.961,00 - 1.646.001.961,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.09.1.02.09.02.01.

96.970.000,00 458.236.850,00 - 555.206.850,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

1.02.09.1.02.09.02.01.20.

582.400.000,00 508.395.111,00 - 1.090.795.111,00 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

1.02.09.1.02.09.02.01.21.

- - - -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.09.1.02.09.02.02.

- - - -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.02.09.1.02.09.02.03.

- 14.444.370.170,00 961.445.000,00 15.405.815.170,00 Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan 1.02.09.1.02.09.02.15.

- 14.444.370.170,00 961.445.000,00 15.405.815.170,00 Pengelolaan Alat Kelengkapan Jalan

1.02.09.1.02.09.02.15.12.

103.925.000,00 437.604.200,00 5.000.000,00 546.529.200,00 Program peningkatan pelayanan angkutan

1.02.09.1.02.09.02.17.

28.925.000,00 266.075.000,00 5.000.000,00 300.000.000,00 Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna

keselamtan penumpang 1.02.09.1.02.09.02.17.04.

75.000.000,00 171.529.200,00 - 246.529.200,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian

angkutan umum di jalan raya 1.02.09.1.02.09.02.17.05.

- - - -

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1.02.09.1.02.09.02.18.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 244.117.000,00 2.646.531.250,00 858.462.450,00 3.749.110.700,00 1.02.10.01.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Halaman 68

Pegawai Barang dan JasaJenis Belanja Jumlah

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

213.030.000,00 580.336.200,00 - 793.366.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.10.1.02.10.01.01.

120.630.000,00 337.314.897,00 - 457.944.897,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

1.02.10.1.02.10.01.01.20.

92.400.000,00 243.021.303,00 - 335.421.303,00 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

1.02.10.1.02.10.01.01.21.

- - - -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.10.1.02.10.01.02.

13.580.000,00 611.947.300,00 858.462.450,00 1.483.989.750,00 Program Pengembangan Manjemen Sistem

Informasi Daerah 1.02.10.1.02.10.01.24.

- 223.250.000,00 206.800.000,00 430.050.000,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan

komunikasi dan informasi 1.02.10.1.02.10.01.24.01.

- 157.505.000,00 612.445.000,00 769.950.000,00 Pengembangan dan pengelolaan layanan data

center 1.02.10.1.02.10.01.24.03.

7.000.000,00 159.393.500,00 6.500.000,00 172.893.500,00 Pengumpulan, pengelolaan dan penyebarluasan

data dan informasi 1.02.10.1.02.10.01.24.06.

6.580.000,00 71.798.800,00 32.717.450,00 111.096.250,00 Penunjang Penyelenggara Pejabat Pengelola

Informasi Daerah 1.02.10.1.02.10.01.24.10.

- - - -

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1.02.10.1.02.10.01.25.

17.507.000,00 1.454.247.750,00 - 1.471.754.750,00 Pengembangan Implementasi E-Goverment

1.02.10.1.02.10.01.26.

17.507.000,00 1.454.247.750,00 - 1.471.754.750,00 Pembinaan dan Pengembangan E-Goverment

1.02.10.1.02.10.01.26.01.

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

188.042.000,00 6.680.959.300,00 20.000.000,00 6.889.001.300,00 1.02.11.01.

169.467.000,00 615.517.500,00 20.000.000,00 804.984.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.11.1.02.11.01.01.

113.467.000,00 363.517.500,00 20.000.000,00 496.984.500,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

1.02.11.1.02.11.01.01.20.

56.000.000,00 252.000.000,00 - 308.000.000,00 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

1.02.11.1.02.11.01.01.21.

- - - -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.11.1.02.11.01.02.

- - - -

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

1.02.11.1.02.11.01.15.

- 296.625.000,00 - 296.625.000,00

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.02.11.1.02.11.01.16.

- 296.625.000,00 - 296.625.000,00

Fasilitasi Pengembangan UKM 1.02.11.1.02.11.01.16.14.

3.500.000,00 413.858.000,00 - 417.358.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi 1.02.11.1.02.11.01.18.

3.500.000,00 413.858.000,00 - 417.358.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan

Kerjasama Koperasi dan UKM (DAK Non Fisik) 1.02.11.1.02.11.01.18.16

- - - -

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing Produk UMKM

1.02.11.1.02.11.01.19.

- 92.795.000,00 - 92.795.000,00

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

2.00.04.1.02.11.01.15.

- 92.795.000,00 - 92.795.000,00

operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

2.00.04.1.02.11.01.15.04.

425.000,00 287.925.000,00 - 288.350.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri 2.00.04.1.02.11.01.18.

425.000,00 287.925.000,00 - 288.350.000,00 Pengambangan pasar dan distribusi barang /

produk 2.00.04.1.02.11.01.18.03.

- - - -

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

2.00.04.1.02.11.01.19.

- - - -

Program Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pasar Tradisonal

2.00.04.1.02.11.01.21.

13.150.000,00 4.017.810.800,00 - 4.030.960.800,00 Program Pembangunan dan Rehabilitasi

Pasar Tradisional 2.00.07.1.02.11.01.0009

4.650.000,00 526.310.800,00 - 530.960.800,00 Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana

Pasar Tradisional (APBD) 2.00.07.1.02.11.01.000901.

8.500.000,00 3.491.500.000,00 - 3.500.000.000,00 Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana

Pasar Tradisional (DAK Penugasan) 2.00.07.1.02.11.01.000902.

- 520.000.000,00 - 520.000.000,00

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2.00.07.1.02.11.01.16.

- 270.000.000,00 - 270.000.000,00

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 2.00.07.1.02.11.01.16.01.

- 250.000.000,00 - 250.000.000,00

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 2.00.07.1.02.11.01.16.02.

1.500.000,00 436.428.000,00 - 437.928.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri 2.00.07.1.02.11.01.17.

1.500.000,00 436.428.000,00 - 437.928.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri

2.00.07.1.02.11.01.17.01.

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

281.200.000,00 1.453.988.891,00 - 1.735.188.891,00 1.02.12.02.

- 344.770.000,00 - 344.770.000,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.02.01.1.02.12.02.16.

- 234.770.000,00 - 234.770.000,00

Kerjasama pendidikan dan pelatihan 1.02.01.1.02.12.02.16.03.

- 110.000.000,00 - 110.000.000,00

Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1.02.01.1.02.12.02.16.04.

- - - -

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1.02.01.1.02.12.02.17.

229.400.000,00 906.243.891,00 - 1.135.643.891,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.12.1.02.12.02.01.

83.800.000,00 400.639.500,00 - 484.439.500,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

1.02.12.1.02.12.02.01.20.

145.600.000,00 505.604.391,00 - 651.204.391,00 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

1.02.12.1.02.12.02.01.21.

- - - -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.12.1.02.12.02.02.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Halaman 69

Pegawai Barang dan JasaJenis Belanja Jumlah

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - - -

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.02.12.1.02.12.02.15.

51.800.000,00 202.975.000,00 - 254.775.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi 1.02.12.1.02.12.02.16.

51.800.000,00 113.200.000,00 - 165.000.000,00 Operasional Pelayanan Perizinan

1.02.12.1.02.12.02.16.12.

- 89.775.000,00 - 89.775.000,00

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 1.02.12.1.02.12.02.16.14

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 842.435.000,00 12.596.443.841,00 4.939.296.200,00 18.378.175.041,00 1.02.13.01.

- - - -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1.01.03.1.02.13.01.35.

677.044.000,00 900.785.491,00 29.000.000,00 1.606.829.491,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.13.1.02.13.01.01.

30.624.000,00 515.643.571,00 29.000.000,00 575.267.571,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

1.02.13.1.02.13.01.01.20.

646.420.000,00 385.141.920,00 - 1.031.561.920,00 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

1.02.13.1.02.13.01.01.21.

- - - -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.13.1.02.13.01.02.

6.080.000,00 893.920.000,00 - 900.000.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan 1.02.13.1.02.13.01.16.

6.080.000,00 893.920.000,00 - 900.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

1.02.13.1.02.13.01.16.02.

132.600.000,00 3.761.600.000,00 35.000.000,00 3.929.200.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga 1.02.13.1.02.13.01.20.

107.000.000,00 2.782.000.000,00 - 2.889.000.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

1.02.13.1.02.13.01.20.06.

- 321.000.000,00 35.000.000,00 356.000.000,00 Pengembangan olahraga rekreasi

1.02.13.1.02.13.01.20.11.

24.000.000,00 576.000.000,00 - 600.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di

masyarakat 1.02.13.1.02.13.01.20.14.

1.600.000,00 82.600.000,00 - 84.200.000,00

Penyelenggaraan Lomba Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

1.02.13.1.02.13.01.20.18.

- 1.213.890.250,00 57.000.000,00 1.270.890.250,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga 1.02.13.1.02.13.01.21.

- 1.213.890.250,00 57.000.000,00 1.270.890.250,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Olahraga 1.02.13.1.02.13.01.21.03.

3.135.000,00 193.164.100,00 - 196.299.100,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

1.02.13.1.02.13.01.23.

3.135.000,00 193.164.100,00 - 196.299.100,00 Mengikuti pameran dan exibilition ekonomi kreatif

daerah, nasional, internasional 1.02.13.1.02.13.01.23.05.

15.520.000,00 3.454.680.000,00 325.000.000,00 3.795.200.000,00 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata 2.00.02.1.02.13.01.15.

15.520.000,00 3.454.680.000,00 325.000.000,00 3.795.200.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di

dalam dan di luar negeri 2.00.02.1.02.13.01.15.05.

8.056.000,00 2.178.404.000,00 4.493.296.200,00 6.679.756.200,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.00.02.1.02.13.01.16.

8.056.000,00 1.144.750.200,00 100.650.000,00 1.253.456.200,00 Peningkatan pembangunan sarana dan

perasarana pariwisata 2.00.02.1.02.13.01.16.02.

- 16.849.800,00 4.392.646.200,00 4.409.496.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

pariwisata (DAK Penugasan) 2.00.02.1.02.13.01.16.09.

- 1.016.804.000,00 - 1.016.804.000,00 Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan Serta

Pengawasan Standarsisasi (DAK-Non Fisik) 2.00.02.1.02.13.01.16.10.

- - - -

Program Pengembangan Kemitraan 2.00.02.1.02.13.01.17.

- - - -

Prgoram Pengembangan Kemitraan Pariwisata

2.00.02.1.02.13.01.19.

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 188.881.000,00 724.649.099,00 9.625.900.000,00 10.539.430.099,00 1.02.18.02.

32.641.000,00 225.065.400,00 - 257.706.400,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan 1.01.01.1.02.18.02.21.

32.641.000,00 116.663.300,00 - 149.304.300,00 Pengembangan minat dan budaya baca

1.01.01.1.02.18.02.21.02.

- 108.402.100,00 - 108.402.100,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01.01.1.02.18.02.21.10.

- - - -

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.02.17.1.02.18.02.01.

- - - -

Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan

1.02.17.1.02.18.02.02.

129.010.000,00 400.716.899,00 - 529.726.899,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.18.1.02.18.02.01.

101.010.000,00 239.692.590,00 - 340.702.590,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

1.02.18.1.02.18.02.01.20.

28.000.000,00 161.024.309,00 - 189.024.309,00 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

1.02.18.1.02.18.02.01.21.

16.850.000,00 9.013.000,00 9.625.900.000,00 9.651.763.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.02.18.1.02.18.02.02.

16.850.000,00 9.013.000,00 9.625.900.000,00 9.651.763.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.02.18.1.02.18.02.02.03.

- - - -

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

1.02.18.1.02.18.02.15.

- - - -

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.02.18.1.02.18.02.16.

- - - -

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

1.02.18.1.02.18.02.17.

- - - -

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

1.02.18.1.02.18.02.18.

10.380.000,00 89.853.800,00 - 100.233.800,00 Program Peningkatan Sistem Administrasi

Kearsipan 1.02.18.1.02.18.02.19.

10.380.000,00 62.630.900,00 - 73.010.900,00

Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah 1.02.18.1.02.18.02.19.01.

- 27.222.900,00 - 27.222.900,00

Kajian administrasi kearsipan 1.02.18.1.02.18.02.19.04.

DINAS PERTANIAN 881.050.000,00 14.768.030.523,00 475.851.000,00 16.124.931.523,00

2.00.03.03.

8.400.000,00 772.256.000,00 391.851.000,00 1.172.507.000,00 Program Peningkatan Mutu dan Keamanan

Pangan 1.02.03.2.00.03.03.06.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Halaman 70

Pegawai Barang dan JasaJenis Belanja Jumlah

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

8.400.000,00 772.256.000,00 391.851.000,00 1.172.507.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan asal

hewan 1.02.03.2.00.03.03.06.01.

- - - -

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Hewan

2.00.03.2.00.03.03.0006

- - - -

Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran hasil Pertanian

2.00.03.2.00.03.03.0007

1.050.000,00 211.142.500,00 - 212.192.500,00 Program Pengembangan Sumber Daya

Penyuluh dan Kelembagaan Tani 2.00.03.2.00.03.03.0008

1.050.000,00 211.142.500,00 - 212.192.500,00 Peningkatan kapasitas penyuluh dan

pengembangan kelembagaan tani 2.00.03.2.00.03.03.000801.

835.200.000,00 2.108.581.140,00 4.000.000,00 2.947.781.140,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.00.03.2.00.03.03.01.

168.800.000,00 559.709.750,00 - 728.509.750,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

2.00.03.2.00.03.03.01.20.

666.400.000,00 457.086.270,00 - 1.123.486.270,00 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

2.00.03.2.00.03.03.01.21.

- 524.435.120,00 4.000.000,00 528.435.120,00 Penunjang Operasional Unit Pelaksana Teknis

(UPT) 2.00.03.2.00.03.03.01.37.

- 567.350.000,00 - 567.350.000,00

Penunjang Operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP)

2.00.03.2.00.03.03.01.38.

- - - -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.00.03.2.00.03.03.02.

- - - -

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.00.03.2.00.03.03.06.

12.500.000,00 525.203.193,00 - 537.703.193,00 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan 2.00.03.2.00.03.03.19.

- 337.617.800,00 - 337.617.800,00

Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 2.00.03.2.00.03.03.19.03.

12.500.000,00 187.585.393,00 - 200.085.393,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

(CHT) 2.00.03.2.00.03.03.19.12.

- 284.412.500,00 80.000.000,00 364.412.500,00 Program peningkatan produksi hasil

peternakan 2.00.03.2.00.03.03.22.

- 284.412.500,00 80.000.000,00 364.412.500,00 Pembibitan dan perawatan ternak

2.00.03.2.00.03.03.22.02.

- 9.740.611.750,00 - 9.740.611.750,00 Program Pembangunan/Peningkatan

Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan

2.00.03.2.00.03.03.27.

- 1.979.887.500,00 - 1.979.887.500,00 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur dan

Sarana Prasarana Pertanian (DAK Penugasan) 2.00.03.2.00.03.03.27.01.

- 564.000.000,00 - 564.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan

2.00.03.2.00.03.03.27.06.

- 7.196.724.250,00 - 7.196.724.250,00 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur dan

Sarana Prasarana Pertanian 2.00.03.2.00.03.03.27.08.

- 333.225.000,00 - 333.225.000,00

Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

2.00.03.2.00.03.03.28.

- 333.225.000,00 - 333.225.000,00

Pengembangan tanaman serealia,aneka kacang dan umbi

2.00.03.2.00.03.03.28.02.

550.000,00 437.833.440,00 - 438.383.440,00 Program Peningkatan Produksi Holtikultura

2.00.03.2.00.03.03.29.

550.000,00 437.833.440,00 - 438.383.440,00 Pengembangan bibit unggul hotikultura

2.00.03.2.00.03.03.29.01.

23.350.000,00 354.765.000,00 - 378.115.000,00 Program Pengembanagan Data dan Informasi

Pertanian 2.00.03.2.00.03.03.30.

23.350.000,00 354.765.000,00 - 378.115.000,00 Penyusunan data base potensi produk pangan

2.00.03.2.00.03.03.30.01.

5.827.191.450,00 44.681.542.519,00 2.438.135.650,00 52.946.869.619,00 UNSUR PENDUKUNG URUSAN

PEMERINTAHAN 3.01.

KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH - - - -

3.01.01.01.

- - - -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.01.01.3.01.01.01.02.

SEKRETARIAT DAERAH 3.023.039.750,00 21.922.953.303,00 1.926.699.248,00 26.872.692.301,00

3.01.01.02.

63.490.000,00 6.536.722.500,00 - 6.600.212.500,00 Program peningkatan Pemahaman dan

Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan 1.01.06.3.01.01.02.22.

54.990.000,00 1.145.010.000,00 - 1.200.000.000,00 Pembinaan Baca Tulis Alquran

1.01.06.3.01.01.02.22.01.

8.500.000,00 4.916.712.500,00 - 4.925.212.500,00 Penyediaan Penunjang Kegiatan Keagamaan

1.01.06.3.01.01.02.22.02.

- 475.000.000,00 - 475.000.000,00

Peningkatan Kapasitas Pemuka Agama 1.01.06.3.01.01.02.22.04.

- 159.009.200,00 - 159.009.200,00

Program Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah Dan Masyarakat 1.01.06.3.01.01.02.28.

- 159.009.200,00 - 159.009.200,00

Koordinasidan Fasilitasi Lingkup Ekonomi 1.01.06.3.01.01.02.28.08.

- 180.425.000,00 33.699.248,00 214.124.248,00 Pembentukan dan Pengembangan Islamic

Center 1.01.06.3.01.01.02.31.

- 180.425.000,00 33.699.248,00 214.124.248,00 Pembentukan dan pengembangan Islamic center

1.01.06.3.01.01.02.31.01.

- 362.062.500,00 - 362.062.500,00

Program Penataan Wilayah 1.02.07.3.01.01.02.27.

- 22.062.500,00 - 22.062.500,00

Fasiliatsi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

1.02.07.3.01.01.02.27.02.

- 340.000.000,00 - 340.000.000,00

Kajian pemekaran wilayah 1.02.07.3.01.01.02.27.04.

- - - -

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.02.10.3.01.01.02.15.

- 1.985.102.875,00 12.000.000,00 1.997.102.875,00 Program kerjasama informsi dan media

massa 1.02.10.3.01.01.02.18.

- 1.707.568.425,00 - 1.707.568.425,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

1.02.10.3.01.01.02.18.01.

- 277.534.450,00 12.000.000,00 289.534.450,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat 1.02.10.3.01.01.02.18.03.

- - - -

Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Alam

2.00.06.3.01.01.02.18.

2.071.544.000,00 8.016.925.728,00 79.000.000,00 10.167.469.728,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.01.01.3.01.01.02.01.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Halaman 71

Pegawai Barang dan JasaJenis Belanja Jumlah

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

96.660.000,00 2.712.178.292,00 - 2.808.838.292,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

3.01.01.3.01.01.02.01.20.

576.000.000,00 1.813.674.872,00 - 2.389.674.872,00 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

3.01.01.3.01.01.02.01.21.

30.185.000,00 213.853.600,00 - 244.038.600,00 Operasional Administrasi Bagian Organisasi dan

Reformasi Birokrasi 3.01.01.3.01.01.02.01.30.

54.625.000,00 517.716.614,00 15.000.000,00 587.341.614,00 Operasional Administrasi Bagian Pemerintahan

dan Otonomi Daerah 3.01.01.3.01.01.02.01.31.

27.760.000,00 252.476.750,00 - 280.236.750,00 Operasional Administrasi Bagian Administrasi

Pembangunan 3.01.01.3.01.01.02.01.32.

15.550.000,00 251.348.640,00 - 266.898.640,00 Operasional Administrasi Bagian Hukum

3.01.01.3.01.01.02.01.33.

20.300.000,00 205.619.500,00 - 225.919.500,00 Operasional Administrasi Bagian Perekonomian

dan Sumber Daya Alam 3.01.01.3.01.01.02.01.35.

31.800.000,00 544.115.000,00 - 575.915.000,00 Operasional Administrasi Bagian Hubungan

Masyarakat 3.01.01.3.01.01.02.01.36.

49.750.000,00 302.735.290,00 - 352.485.290,00 Operasional Administrasi Bagian Kesejahteraan

Rakyat 3.01.01.3.01.01.02.01.40.

19.226.000,00 140.774.000,00 - 160.000.000,00 Operasional Administrasi Bagian Infrastruktur

3.01.01.3.01.01.02.01.42.

28.988.000,00 141.509.170,00 - 170.497.170,00 Operasional Administrasi Bagian Pengadaan

Barang dan Jasa 3.01.01.3.01.01.02.01.43.

1.120.700.000,00 920.924.000,00 64.000.000,00 2.105.624.000,00 Operasional Administrasi Bagian Keuangan dan

Perlengkapan 3.01.01.3.01.01.02.01.52.

425.000,00 3.451.000.000,00 1.802.000.000,00 5.253.425.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 3.01.01.3.01.01.02.02.

- - 671.750.000,00 671.750.000,00

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 3.01.01.3.01.01.02.02.08.

425.000,00 35.000.000,00 1.130.250.000,00 1.165.675.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

3.01.01.3.01.01.02.02.09.

- 3.416.000.000,00 - 3.416.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH

3.01.01.3.01.01.02.02.45

25.200.000,00 91.159.750,00 - 116.359.750,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan

kepala daerah/ wakil kepala daerah 3.01.01.3.01.01.02.16.

25.200.000,00 91.159.750,00 - 116.359.750,00 Pelayanan Keprotokolan

3.01.01.3.01.01.02.16.09.

170.400.000,00 147.912.500,00 - 318.312.500,00 Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

3.01.01.3.01.01.02.20.

6.750.000,00 107.100.000,00 - 113.850.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Kerja Pemerintah

Daerah 3.01.01.3.01.01.02.20.09.

163.650.000,00 40.812.500,00 - 204.462.500,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ) 3.01.01.3.01.01.02.20.10.

121.019.000,00 351.945.000,00 - 472.964.000,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan 3.01.01.3.01.01.02.26.

117.674.000,00 14.295.000,00 - 131.969.000,00 Perencanaan, harmonisasi, evaluasi,

dokumentasi dan penyebarluasan peraturan perundang undangan

3.01.01.3.01.01.02.26.08

3.345.000,00 337.650.000,00 - 340.995.000,00 Bantuan Hukum dan HAM

3.01.01.3.01.01.02.26.09

- - - -

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 3.01.01.3.01.01.02.27.

300.000.000,00 124.035.000,00 - 424.035.000,00 Program Koordinasi Pengendalian

Pembangunan 3.01.01.3.01.01.02.30.

300.000.000,00 124.035.000,00 - 424.035.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaporan

pelaksanaan kegiatan pembangunan 3.01.01.3.01.01.02.30.01.

35.300.000,00 55.742.500,00 - 91.042.500,00

Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan

3.01.03.3.01.01.02.29.

35.300.000,00 55.742.500,00 - 91.042.500,00

Peningkatan Kapasitas Aparatur 3.01.03.3.01.01.02.29.09.

159.895.750,00 96.934.250,00 - 256.830.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 3.02.04.3.01.01.02.32.

159.895.750,00 96.934.250,00 - 256.830.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan 3.02.04.3.01.01.02.32.03.

75.766.000,00 363.976.500,00 - 439.742.500,00 Program Penataan Kelembagaan,

Ketatalaksanaan dan Kepegawaian 3.02.04.3.01.01.02.36.

70.080.000,00 326.867.500,00 - 396.947.500,00 Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat

Daerah 3.02.04.3.01.01.02.36.02.

5.686.000,00 37.109.000,00 - 42.795.000,00

Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

3.02.04.3.01.01.02.36.06.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - - -

3.01.02.01.

- - - -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.01.02.3.01.02.01.02.

SEKRETARIAT DPRD 761.870.000,00 20.989.596.100,00 448.533.900,00 22.200.000.000,00

3.01.02.02.

717.541.000,00 2.796.917.300,00 - 3.514.458.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.01.02.3.01.02.02.01.

3.525.000,00 1.399.877.500,00 - 1.403.402.500,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

3.01.02.3.01.02.02.01.20.

584.500.000,00 1.297.025.000,00 - 1.881.525.000,00 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

3.01.02.3.01.02.02.01.21.

129.516.000,00 100.014.800,00 - 229.530.800,00 Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan 3.01.02.3.01.02.02.01.28.

675.000,00 145.000.000,00 445.033.900,00 590.708.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 3.01.02.3.01.02.02.02.

- 145.000.000,00 181.958.900,00 326.958.900,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

3.01.02.3.01.02.02.02.08.

675.000,00 - 196.075.000,00 196.750.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

3.01.02.3.01.02.02.02.42.

- - 67.000.000,00 67.000.000,00

Pengadaan Sarana Prasarana 3.01.02.3.01.02.02.02.46

43.654.000,00 18.047.678.800,00 3.500.000,00 18.094.832.800,00 Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah 3.01.02.3.01.02.02.15.

3.757.000,00 2.155.574.000,00 - 2.159.331.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah

3.01.02.3.01.02.02.15.01.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode

Halaman 72

Pegawai Barang dan JasaJenis Belanja Jumlah

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

3.01.02.3.01.02.02.15.02.

3.213.000,00 121.787.000,00 - 125.000.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

3.01.02.3.01.02.02.15.03.

3.964.000,00 61.036.000,00 - 65.000.000,00

Rapat-rapat paripurna 3.01.02.3.01.02.02.15.04.

2.994.000,00 597.006.000,00 - 600.000.000,00 Kegiatan Reses

3.01.02.3.01.02.02.15.05.

7.331.000,00 2.095.877.000,00 - 2.103.208.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota

DPRD 3.01.02.3.01.02.02.15.07.

- 58.000.000,00 - 58.000.000,00

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan Anggota DPRD

3.01.02.3.01.02.02.15.09.

13.754.000,00 682.746.000,00 3.500.000,00 700.000.000,00 Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD

3.01.02.3.01.02.02.15.16.

2.739.000,00 2.926.864.650,00 - 2.929.603.650,00 Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota

DPRD 3.01.02.3.01.02.02.15.17.

4.782.000,00 2.036.654.650,00 - 2.041.436.650,00 Fasilitasi pembahasa anggaran pengawasan

3.01.02.3.01.02.02.15.20.

- 719.500.000,00 - 719.500.000,00

Pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD

3.01.02.3.01.02.02.15.21.

1.120.000,00 6.542.633.500,00 - 6.543.753.500,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

3.01.02.3.01.02.02.15.22

KECAMATAN BASO 247.580.000,00 481.798.259,00 - 729.378.259,00

3.01.03.01.

247.580.000,00 307.057.240,00 - 554.637.240,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.01.03.3.01.03.01.01.

48.780.000,00 247.013.000,00 - 295.793.000,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

3.01.03.3.01.03.01.01.20.

198.800.000,00 60.044.240,00 - 258.844.240,00 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

3.01.03.3.01.03.01.01.21.

- 174.741.019,00 - 174.741.019,00

Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan

3.01.03.3.01.03.01.29.

- 141.878.769,00 - 141.878.769,00

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan 3.01.03.3.01.03.01.29.04.

- 32.862.250,00 - 32.862.250,00

Pembinaan Nagari 3.01.03.3.01.03.01.29.10.

KECAMATAN AMPEK ANGKEK 42.830.000,00 612.055.345,00 - 654.885.345,00

3.01.03.02.

42.830.000,00 402.833.815,00 - 445.663.815,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.01.03.3.01.03.02.01.

42.830.000,00 278.216.120,00 - 321.046.120,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

3.01.03.3.01.03.02.01.20.

- 124.617.695,00 - 124.617.695,00

Penunjang Operasional Jasa Perkantoran 3.01.03.3.01.03.02.01.21.

- 209.221.530,00 - 209.221.530,00

Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan

3.01.03.3.01.03.02.29.

- 170.246.530,00 - 170.246.530,00

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan 3.01.03.3.01.03.02.29.04.

- 38.975.000,00 - 38.975.000,00

Pembinaan Nagari 3.01.03.3.01.03.02.29.10.

KECAMATAN CANDUANG 137.366.000,00 462.391.325,00 - 599.757.325,00

3.01.03.03.

124.800.000,00 272.099.525,00 - 396.899.525,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.01.03.3.01.03.03.01.

40.800.000,00 165.574.800,00 - 206.374.800,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

3.01.03.3.01.03.03.01.20.

84.000.000,00 106.524.725,00 - 190.524.725,00 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

3.01.03.3.01.03.03.01.21.

12.566.000,00 190.291.800,00 - 202.857.800,00 Program Pengembangan dan Operasional

Wilayah Kecamatan 3.01.03.3.01.03.03.29.

11.792.000,00 156.451.900,00 - 168.243.900,00 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan

lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan 3.01.03.3.01.03.03.29.04.

774.000,00 33.839.900,00 - 34.613.900,00

Pembinaan Nagari 3.01.03.3.01.03.03.29.10.

KECAMATAN TILATANG KAMANG 153.400.000,00 557.497.241,00 15.500.000,00 726.397.241,00

3.01.03.04.

153.400.000,00 372.659.241,00 15.500.000,00 541.559.241,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.01.03.3.01.03.04.01.

38.600.000,00 271.360.000,00 15.500.000,00 325.460.000,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

3.01.03.3.01.03.04.01.20.

114.800.000,00 101.299.241,00 - 216.099.241,00 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

3.01.03.3.01.03.04.01.21.

- 184.838.000,00 - 184.838.000,00

Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan

3.01.03.3.01.03.04.29.

- 137.228.000,00 - 137.228.000,00

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan 3.01.03.3.01.03.04.29.04.

- 47.610.000,00 - 47.610.000,00

Pembinaan Nagari 3.01.03.3.01.03.04.29.10.

KECAMATAN KAMANG MAGEK 41.050.000,00 565.254.150,00 - 606.304.150,00

3.01.03.05.

41.050.000,00 371.298.150,00 - 412.348.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.01.03.3.01.03.05.01.

41.050.000,00 239.097.450,00 - 280.147.450,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

3.01.03.3.01.03.05.01.20.

- 132.200.700,00 - 132.200.700,00

Penunjang Operasional Jasa Perkantoran 3.01.03.3.01.03.05.01.21.

- 193.956.000,00 - 193.956.000,00

Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan

3.01.03.3.01.03.05.29.

- 164.250.000,00 - 164.250.000,00

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan 3.01.03.3.01.03.05.29.04.

- 29.706.000,00 - 29.706.000,00

Pembinaan Nagari 3.01.03.3.01.03.05.29.10.

KECAMATAN PALUPUH 130.980.000,00 543.573.644,25 - 674.553.644,25

3.01.03.06.

130.980.000,00 353.088.644,25 - 484.068.644,25 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.01.03.3.01.03.06.01.

44.180.000,00 234.394.404,00 - 278.574.404,00 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

3.01.03.3.01.03.06.01.20.

86.800.000,00 118.694.240,25 - 205.494.240,25 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

3.01.03.3.01.03.06.01.21.

- 190.485.000,00 - 190.485.000,00

Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan

3.01.03.3.01.03.06.29.

Dokumen terkait