Tabel. IV.3.1 Program dan Kegiatan Tahun 2021
KODE
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Target Capaian
Kinerja Pagu
Indikatif Tahun
2021 Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
1
URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 5
URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
14
1 5 1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOT A
20,157,434,430
1 5 1 02:0 1
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
45,380,500
1 5 1 02:0 1 2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalRenja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD
Tersedianya dokumen RKA dan DPA OPD
Terpenuhinya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100 25 Dokumen 1 Paket
38,874,500
1 5 1 02:0 1 6
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalRenja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD
Tersedianya LKIP OPD dan Laporan Triwulan
Terpenuhinya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100 1 Paket 1 Paket
6,506,000
1 5 1 02:0 2
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 9,680,413,724
1 5 1 02:0
2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
100 12 Bulan 12 Bulan
9,653,514,524
1 5 1 02:0 2 5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan
Tersedianya Laporan Keuangan
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
100 1 Dokumen 12 Bulan
26,899,200
15
1 5 1 02:0 6
Administrasi Umum Perangkat
Daerah 261,235,800
1 5 1 02:0 6 1
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik/
penerangan bangunan kantor
Terfasilitasinya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
100 6 Item 12 Bulan
21,152,000
1 5 1 02:0 6 3
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya peralatan rumah tangga
Terfasilitasinya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
100 21 Item 12 Bulan
10,880,100
1 5 1 02:0
6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Terfasilitasinya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
100 21 Item 12 Bulan
50,002,000
1 5 1 02:0 6 5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Terfasilitasinya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
100 13 Item 12 Bulan
49,201,700
1 5 1 02:0
6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu
Terfasilitasinya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
100 12 Bulan 12 Bulan
80,000,000
1 5 1 02:0 6 9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Terfasilitasinya koordinasi, konsultasi dan event tertentu ke dalam/luar daerah
Terfasilitasinya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
100 12 Bulan 12 Bulan
50,000,000
16
1 5 1 02:0 8
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4,319,880,000
1 5 1 02:0
8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya pengelolaan dan pelaporan kearsipan
Terfasilitasinya Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
100 12 Bulan 12 Bulan
6,000,000
1 5 1 02:0 8 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya jasa komunikasi, sda, listrik, internet dan jasa website
Terfasilitasinya Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
100 12 Bulan 12 Bulan
36,000,000
1 5 1 02:0 8 4
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Gaji Jasa administrasi/tek nis pendukung perkantoran Non
PNS Terfasilitasinya Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
200 Orang
12 Bulan
4,277,880,000 Gaji Jasa TKK
Terfasilitasinya Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
100
1 Orang
Gaji Jasa Cleaning Service
Terfasilitasinya Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
6 Orang
1 5 1 02:0 9
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
568,595,000
1 5 1 02:0 9 1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Jasa STNK Terfasilitasinya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
100 Persen 0 Unit 12 Bulan 328,664,000
17
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemerintah Daerah
Jumlah unit kendaraan dinas/
operasional roda dua yang dipelihara secara rutin/
berkala (BBM) Terfasilitasinya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
19 Unit
Jumlah unit kendaraan dinas/
operasional roda empat yang dipelihara secara rutin/
berkala (BBM)
Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
27 Unit
1 5 1 02:0 9 2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Jumlah unit kendaraan dinas/
operasional roda dua yang dipelihara secara rutin/
berkala
(Service) Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
100 Persen
19 Unit
12 Bulan
224,631,000 Jumlah unit
kendaraan dinas/
operasional roda empat yang dipelihara secara rutin/
berkala
(Service)
27 Unit
18
1 5 1 02:0 9 6
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor
Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
100 Persen 4 Item 12 Bulan
15,300,000
1 5 2
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5,281,929,406
1 5 2 02:0 1
Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
4,450,249,600
1 5 2 02:0 1 1
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Terlaksananya penanganan COVID 19 di Wilayah
365 Data/Hari
775,250,000 Terlaksananya
penertiban tempat hiburan dan PSK
60 Orang
Tertanganinya patroli trantibum di wilayah Kabupaten Tangerang
180 Data
1 5 2 02:0 1 2
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda
Jumlah Penanganan Perda dan Perkada yang ditangani
50 Orang
224,999,800
19
dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa
Tertanganinya aksi unjuk rasa dan demonstrasi
500 Orang
Tertanganinya ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
208
Bangunan
1 5 2 02:0 1 3
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pengamanan Pilkades di Wilayah Kabupaten
77 Desa
3,100,000,000 Tersedianya
dana Hibah Pilkades Untuk KOREM 052 Wijayakrama sebesar Rp. 900 Jt
1 Paket
Tersedianya dana Hibah Pilkades Untuk POLRES KOTA TANGERANG sebesar Rp. 1,1 M
1 Paket
Tersedianya dana Hibah Pilkades Untuk POLRES KOTA TANGERANG SELATAN sebesar Rp. 500 Jt
1 Paket
Tersedianya dana Hibah Pilkades Untuk POLRES METRO
1 Paket
20
TANGERANG KOTA sebesar Rp. 500 Jt
1 5 2 02:0 1 4
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
Terfasilitasinya potensi gangguan masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang
274 Kelurahan /
Desa
150,000,000 Terfasilitasinya
potensi pengawasan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan masyarakat dan bencana
29 Kecamatan
1 5 2 02:0 1 5
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
Jumlah aparatur Satpol PP yang mengikuti pembinaan
100 Orang
99,999,900
1 5 2 02:0 1 7
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Terfasilitasinya Petugas Pengamnan Perjalanan/Kunj ungan Dinas dan
Keprotokoleran Kepala Daerah
149 Kali
99,999,900
21
Terfasilitasinya Petugas Pengamanan Trantibum Pada Hari-hari Besar Keagamaan
3 Kegiatan
1 5 2 02:0 2
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
831,679,806
1 5 2 02:0 2 1
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Terlaksananya MONEV Penanganan COVID 19 di Wilayah Kabupaten Tangerang
4 Triwulan
631,680,000
1 5 2 02:0 2 2
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Tersedianya data dan informasi potensi pelanggaran Perda dan Perkada
200 Data
99,999,900
1 5 2 02:0 2 3
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Terlaksananya Operasi Tindak Pidana Ringan
130 Orang
99,999,906
22 RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT )
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2021
Tabel. IV.3.2 Matrik Renja OPD Tahun 2021 ( RKT)
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Belanja Operasi Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Anggaran Matrik Kegiatan 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT 20,157,434,430 0 0 0 20,157,434,430
1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA 14,875,505,024 0 0 0 14,875,505,024
1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah 45,380,500 0 0 0 45,380,500
1 05 01 2.01 02
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab.
Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung
38,874,500 0 0 0 38,874,500
1 05 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab.
Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung
6,506,000 0 0 0 6,506,000
1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,680,413,724 0 0 0 9,680,413,724
23
1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab.
Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung
9,653,514,524 0 0 0 9,653,514,524
1 05 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab.
Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung
26,899,200 0 0 0 26,899,200
1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 261,235,800 0 0 0 261,235,800
1 05 01 2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab.
Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung
21,152,000 0 0 0 21,152,000
1 05 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab.
Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung
10,880,100 0 0 0 10,880,100
1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab.
Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung
50,002,000 0 0 0 50,002,000
1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab.
Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung
49,201,700 0 0 0 49,201,700
1 05 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab.
Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung
80,000,000 0 0 0 80,000,000
24
1 05 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab.
Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung
50,000,000 0 0 0 50,000,000
1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah 4,319,880,000 0 0 0 4,319,880,000
1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab.
Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung
6,000,000 0 0 0 6,000,000
1 05 01 2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab.
Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung
36,000,000 0 0 0 36,000,000
1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab.
Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung
4,277,880,000 0 0 0 4,277,880,000
1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 568,595,000 0 0 0 568,595,000
1 05 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab.
Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung
328,664,000 0 0 0 328,664,000
25
1 05 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab.
Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung
224,631,000 0 0 0 224,631,000
1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab.
Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung
15,300,000 0 0 0 15,300,000
1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM 5,281,929,406 0 0 0 5,281,929,406
1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 5,081,929,600 0 0 0 5,081,929,600
1 05 02 2.01 01
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan Pengawalan
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab.
Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
775,250,000 0 0 0 775,250,000
26
1 05 02 2.01 02
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab.
Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
224,999,800 0 0 0 224,999,800
1 05 02 2.01 03
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah
Kab.
Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3,100,000,000 0 0 0 3,100,000,000
Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam PENDAPATAN Kab.
Tangerang, Semua 1 05 02 2.01 04 rangka
Ketentraman dan Ketertiban Umum
ASLI DAERAH (PAD)
Kecamatan, Semua Kelurahan
150,000,000 0 0 0 150,000,000
1 05 02 2.01 05
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab.
Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
99,999,900 0 0 0 99,999,900
27
1 05 02 2.01 07
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik
Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab.
Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
731,679,900 0 0 0 731,679,900
1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
dan Peraturan Bupati/Wali Kota 199,999,806 0 0 0 199,999,806
1 05 02 2.02 02
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab.
Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
99,999,900 0 0 0 99,999,900
1 05 02 2.02 03
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kab.
Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
99,999,906 0 0 0 99,999,906