• Tidak ada hasil yang ditemukan

Tahun 2021

Dalam dokumen TAHUN 2021 (Halaman 37-52)

Tabel. IV.3.1 Program dan Kegiatan Tahun 2021

KODE

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Target Capaian

Kinerja Pagu

Indikatif Tahun

2021 Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

1

URUSAN

PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 5

URUSAN

PEMERINTAHAN BIDANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

14

1 5 1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOT A

20,157,434,430

1 5 1 02:0 1

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

45,380,500

1 5 1 02:0 1 2

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalRenja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD

Tersedianya dokumen RKA dan DPA OPD

Terpenuhinya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

100 25 Dokumen 1 Paket

38,874,500

1 5 1 02:0 1 6

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalRenja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD

Tersedianya LKIP OPD dan Laporan Triwulan

Terpenuhinya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

100 1 Paket 1 Paket

6,506,000

1 5 1 02:0 2

Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah 9,680,413,724

1 5 1 02:0

2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan

Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai

Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

100 12 Bulan 12 Bulan

9,653,514,524

1 5 1 02:0 2 5

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan

Tersedianya Laporan Keuangan

Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

100 1 Dokumen 12 Bulan

26,899,200

15

1 5 1 02:0 6

Administrasi Umum Perangkat

Daerah 261,235,800

1 5 1 02:0 6 1

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik/

penerangan bangunan kantor

Terfasilitasinya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah

100 6 Item 12 Bulan

21,152,000

1 5 1 02:0 6 3

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya peralatan rumah tangga

Terfasilitasinya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah

100 21 Item 12 Bulan

10,880,100

1 5 1 02:0

6 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Terfasilitasinya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah

100 21 Item 12 Bulan

50,002,000

1 5 1 02:0 6 5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

Terfasilitasinya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah

100 13 Item 12 Bulan

49,201,700

1 5 1 02:0

6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu

Terfasilitasinya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah

100 12 Bulan 12 Bulan

80,000,000

1 5 1 02:0 6 9

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Terfasilitasinya koordinasi, konsultasi dan event tertentu ke dalam/luar daerah

Terfasilitasinya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah

100 12 Bulan 12 Bulan

50,000,000

16

1 5 1 02:0 8

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4,319,880,000

1 5 1 02:0

8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya pengelolaan dan pelaporan kearsipan

Terfasilitasinya Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

100 12 Bulan 12 Bulan

6,000,000

1 5 1 02:0 8 2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya jasa komunikasi, sda, listrik, internet dan jasa website

Terfasilitasinya Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

100 12 Bulan 12 Bulan

36,000,000

1 5 1 02:0 8 4

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Gaji Jasa administrasi/tek nis pendukung perkantoran Non

PNS Terfasilitasinya Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

200 Orang

12 Bulan

4,277,880,000 Gaji Jasa TKK

Terfasilitasinya Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

100

1 Orang

Gaji Jasa Cleaning Service

Terfasilitasinya Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

6 Orang

1 5 1 02:0 9

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

568,595,000

1 5 1 02:0 9 1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas

Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Jasa STNK Terfasilitasinya

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

100 Persen 0 Unit 12 Bulan 328,664,000

17

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemerintah Daerah

Jumlah unit kendaraan dinas/

operasional roda dua yang dipelihara secara rutin/

berkala (BBM) Terfasilitasinya

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

19 Unit

Jumlah unit kendaraan dinas/

operasional roda empat yang dipelihara secara rutin/

berkala (BBM)

Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

27 Unit

1 5 1 02:0 9 2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Jumlah unit kendaraan dinas/

operasional roda dua yang dipelihara secara rutin/

berkala

(Service) Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100 Persen

19 Unit

12 Bulan

224,631,000 Jumlah unit

kendaraan dinas/

operasional roda empat yang dipelihara secara rutin/

berkala

(Service)

27 Unit

18

1 5 1 02:0 9 6

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor

Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100 Persen 4 Item 12 Bulan

15,300,000

1 5 2

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

5,281,929,406

1 5 2 02:0 1

Penanganan Gangguan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

4,450,249,600

1 5 2 02:0 1 1

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

Terlaksananya penanganan COVID 19 di Wilayah

365 Data/Hari

775,250,000 Terlaksananya

penertiban tempat hiburan dan PSK

60 Orang

Tertanganinya patroli trantibum di wilayah Kabupaten Tangerang

180 Data

1 5 2 02:0 1 2

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda

Jumlah Penanganan Perda dan Perkada yang ditangani

50 Orang

224,999,800

19

dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan

Kerusuhan Massa

Tertanganinya aksi unjuk rasa dan demonstrasi

500 Orang

Tertanganinya ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat

208

Bangunan

1 5 2 02:0 1 3

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pengamanan Pilkades di Wilayah Kabupaten

77 Desa

3,100,000,000 Tersedianya

dana Hibah Pilkades Untuk KOREM 052 Wijayakrama sebesar Rp. 900 Jt

1 Paket

Tersedianya dana Hibah Pilkades Untuk POLRES KOTA TANGERANG sebesar Rp. 1,1 M

1 Paket

Tersedianya dana Hibah Pilkades Untuk POLRES KOTA TANGERANG SELATAN sebesar Rp. 500 Jt

1 Paket

Tersedianya dana Hibah Pilkades Untuk POLRES METRO

1 Paket

20

TANGERANG KOTA sebesar Rp. 500 Jt

1 5 2 02:0 1 4

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Terfasilitasinya potensi gangguan masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang

274 Kelurahan /

Desa

150,000,000 Terfasilitasinya

potensi pengawasan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan masyarakat dan bencana

29 Kecamatan

1 5 2 02:0 1 5

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan

Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Jumlah aparatur Satpol PP yang mengikuti pembinaan

100 Orang

99,999,900

1 5 2 02:0 1 7

Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Terfasilitasinya Petugas Pengamnan Perjalanan/Kunj ungan Dinas dan

Keprotokoleran Kepala Daerah

149 Kali

99,999,900

21

Terfasilitasinya Petugas Pengamanan Trantibum Pada Hari-hari Besar Keagamaan

3 Kegiatan

1 5 2 02:0 2

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

831,679,806

1 5 2 02:0 2 1

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Terlaksananya MONEV Penanganan COVID 19 di Wilayah Kabupaten Tangerang

4 Triwulan

631,680,000

1 5 2 02:0 2 2

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Tersedianya data dan informasi potensi pelanggaran Perda dan Perkada

200 Data

99,999,900

1 5 2 02:0 2 3

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Terlaksananya Operasi Tindak Pidana Ringan

130 Orang

99,999,906

22 RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT )

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2021

Tabel. IV.3.2 Matrik Renja OPD Tahun 2021 ( RKT)

Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Belanja Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Anggaran Matrik Kegiatan 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA

PERLINDUNGAN MASYARAKAT 20,157,434,430 0 0 0 20,157,434,430

1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA 14,875,505,024 0 0 0 14,875,505,024

1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah 45,380,500 0 0 0 45,380,500

1 05 01 2.01 02

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab.

Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung

38,874,500 0 0 0 38,874,500

1 05 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab.

Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung

6,506,000 0 0 0 6,506,000

1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,680,413,724 0 0 0 9,680,413,724

23

1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab.

Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung

9,653,514,524 0 0 0 9,653,514,524

1 05 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab.

Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung

26,899,200 0 0 0 26,899,200

1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 261,235,800 0 0 0 261,235,800

1 05 01 2.06 01

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab.

Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung

21,152,000 0 0 0 21,152,000

1 05 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab.

Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung

10,880,100 0 0 0 10,880,100

1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab.

Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung

50,002,000 0 0 0 50,002,000

1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab.

Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung

49,201,700 0 0 0 49,201,700

1 05 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab.

Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung

80,000,000 0 0 0 80,000,000

24

1 05 01 2.06 09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab.

Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung

50,000,000 0 0 0 50,000,000

1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 4,319,880,000 0 0 0 4,319,880,000

1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab.

Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung

6,000,000 0 0 0 6,000,000

1 05 01 2.08 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab.

Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung

36,000,000 0 0 0 36,000,000

1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab.

Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung

4,277,880,000 0 0 0 4,277,880,000

1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 568,595,000 0 0 0 568,595,000

1 05 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab.

Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung

328,664,000 0 0 0 328,664,000

25

1 05 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab.

Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung

224,631,000 0 0 0 224,631,000

1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab.

Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung

15,300,000 0 0 0 15,300,000

1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM 5,281,929,406 0 0 0 5,281,929,406

1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota 5,081,929,600 0 0 0 5,081,929,600

1 05 02 2.01 01

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,

Pengamanan, dan Pengawalan

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab.

Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

775,250,000 0 0 0 775,250,000

26

1 05 02 2.01 02

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab.

Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

224,999,800 0 0 0 224,999,800

1 05 02 2.01 03

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah

Kab.

Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

3,100,000,000 0 0 0 3,100,000,000

Pemberdayaan Perlindungan

Masyarakat dalam PENDAPATAN Kab.

Tangerang, Semua 1 05 02 2.01 04 rangka

Ketentraman dan Ketertiban Umum

ASLI DAERAH (PAD)

Kecamatan, Semua Kelurahan

150,000,000 0 0 0 150,000,000

1 05 02 2.01 05

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan

Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab.

Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

99,999,900 0 0 0 99,999,900

27

1 05 02 2.01 07

Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik

Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab.

Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

731,679,900 0 0 0 731,679,900

1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

dan Peraturan Bupati/Wali Kota 199,999,806 0 0 0 199,999,806

1 05 02 2.02 02

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab.

Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

99,999,900 0 0 0 99,999,900

1 05 02 2.02 03

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab.

Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

99,999,906 0 0 0 99,999,906

Dalam dokumen TAHUN 2021 (Halaman 37-52)

Dokumen terkait