• Tidak ada hasil yang ditemukan

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 33

Dalam dokumen KECAMATAN CURUG (Halaman 37-74)

BAB II GAMBARAN LAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 33

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan hal/obyek yang harus ditanggulangi/diraih/dilakukan. Tantangan Kecamatan Curug dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah :

1) Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

2) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas;

3) Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi;

4) Kecamatan Curug berbatasan langsung dengan Kota Tangerang, menuntut kerjasama antar wilayah antar daerah;

5) Jalur Jalan Lintas Selatan ( JJLS ) melalui Kecamatan Curug, menuntut kesiapan masyarakat, sarana prasarana tranportasi dan aparatur pemerintah dalam menyambut potensi tersebut.

2.4.2 Peluang

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Curug, yaitu :

1) Kecamatan Curug berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya;

2) Kecamatan Curug dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet yang sebagian PNS telah menguasai teknologi tersebut;

3) Kecamatan Curug berwenang melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 4 (Empat) desa di Kecamatan Curug.

4) Kecamatan Curug berwenang melaksanakan pelayanan masyarakat berupa rekomendasi perijinan.

5) Di Kecamatan Curug telah terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif, seperti kelompok-kelompok tani, kelompok ternak, kelompok-kelompok tani ikan dengan manajemen usaha yang masih tradisionil, mereka sangat potensi dikembangkan, namun selama ini simpul-simpul tersebut relative kurang berhubungan dengan investor dari luar.

6) Kecamatan Curug dilalui Jalan Propinsi dan Jalur Jalan Lintas Selatan yang berpotensi bagi pengembangan usaha di bidang perdagangan dan jasa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019 – 2023 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Curug adalah sebagai berikut :

1 Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tangerang pada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memilki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tugas yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tangerang;

2 Optimalisasi, partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;

3 Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD pada Pemerintahan Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan palayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan dan aaturan yang berlaku.dalam penyelenggraan pelayanan prima terrsebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus di komunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;

4 Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaran tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencakupi dalam jumlah dan memilki persyaratan secara kwalitas oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.

5 Kantor Camat adalah SKPD yang di pimpin oleh Camat yang melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

6 Sarana dan Prasarana belum memadai.

7 Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat.

8 Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

9 Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang belum berjalan dengan baik.

10 Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang belum optimal.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Belom Optimalnya Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Kualitas dan Kuantitas Tugas Umum Pemerintahan yang Masih Rendah

Belum maksimalnya kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tidak Tepat Waktu

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih rendah Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Kepemudaan serta

ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal Kebijakan tata ruang wilayah kecamatan yang belum tertata dengan memperhatikan lingkungan

Belum adanya pegawai PNS yang mumpuni menguasai pengawasan lapangan Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan

Infrastruktur penunjang lingkungan masih minim

Belum Optimalnya Pelayanan

Publik Penerapan Sistem Pelayanan

Berbasis IT Rendah

Kebutuhan masyarakat yang cukup banyak untuk

diselesaikan pada saat itu juga Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait

Motivasi pegawai masih lemah dalam hal pengembangan diri Tata Kelola Pemerintahan yang

Masih Belum Memenuhi Standar SOP dan SPM yang dibuat belum sesuai dengan standar Kualitas dan kuantitas SDM aparatur masih belum memadai Ketersediaan anggaran yang terbatas dan belum tepat sasaran

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 1.1.1 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun.

Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Curug dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Pelayanan Umum Menuju Pelayanan Prima, dengan melaksanakan :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

b. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

2) Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan, dengan melaksanakan :

a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kecamatan, Kelurahan dan Desa.

b. Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat.

c. Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas wilayah.

d. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Kelurahan/Desa dan Kecamatan.

e. Meningkatkan kualitas lingkungan dan pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

f. Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, hak anak,

1.1.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Curug dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Curug adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan Pelayanan Umum menuju Pelaksanaan Pelayanan Prima, dengan kegiatan :

a. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga serta penyelenggaraan event kepemudaan dan olahraga di kecamatan dan Kelurahan/Desa.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan yang prima

c. Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kerja kecamatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dalam pelaksanaan tugas.

d. Terpenuhinya kebutuhan anggaran dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang belum dilaksanakan kecamatan.

e. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

f. Tersedianya dokumen perencanaan yang mewadahi aspirasi masyarakat dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang.

g. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama.

h. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan.

i. Meningkatnya peran serta kelembagaan kecamatan, kelurahan dan desa dalam pembangunan.

j. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menurunkan tingkat kerusakan lingkungan.

k. Meningkatkan ketersediaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Program Keluaraga Harapan (PKH ) Kecamatan dan Desa.

l. Terwujudnya pengelolaan persampahan kota secara baik, benar dan berkesinambungan.

m. Meningkatnya fasilitasi penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Curug beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Curug

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Meningkatkan penerapan nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.

Meningkatkan perilaku spritualitas masyarakat

Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum tahun lalu dibagi jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum tahun berjalan

1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,08 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya - jumlah gangguan tahun berjalan /jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya x 100%

Persen 1,12 1,12 1,11 1,1 1,09 1,05 1,054 Kecamatan Curug

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama

Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban

Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan

70% 101,86% 148,40% 100% 100% 100% 100% Meningkatnya

ketentraman dan ketertiban umum

Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya - jumlah gangguan tahun berjalan /jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya x 100%

Persen 71% 71% 69% 67% 65% 62% 62% Kecamatan Curug

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel

Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah

Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Nilai AKIP

Penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Inspektorat Provinsi dan Kemenpan

61,87 65 71 73 77 81 81

Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah

Nilai AKIP Kecamatan Curug

Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah

Nilai AKIP Kecamatan Curug

Nilai AKIP Angka 46,80 55 60 70 78 80 80 Kecamatan

Curug

Meningkatnya Kinerja Pelayanan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil Survey

Kepuasan 75,05 77 79 81 83 89 89

Meningkatkan Pelayanan Publik Yang

Hasil Indeks Kepuasan

Meningkatnya pelayanan

Indeks Kepuasan

Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat Angka 70 73 75 78 80 82 82 Kecamatan

Curug

NO. MISI TUJUAN

RPJMD

INDIKATOR TUJUAN

RPJMD

SASARAN RPJMD

INDIKATOR SASARAN

Definisi Operasional

Kondisi Awal

Perangkat Daerah Target

Kondisi Akhir

TUJUAN RENSTRA

INDIKATOR TUJUAN RENSTRA

SASARAN RENSTRA

Kondisi Akhir INDIKATOR

SASARAN

Definisi

Operasional Satuan Kondisi Awal

Target

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan 5 (lima) strategi pembangunan.

Dalam rangka pencapaian strategi tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja Perencanaan

a. Menetapkan standar operasional prosedur perencanaan di Kecamatan yang jelas dan mudah.

b. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.

c. Meningkatkan sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas perencanaan yang didukung dengan sumber daya manusia yang kreatif dan berintegrasi tinggi.

2. Peningkatan Kinerja Keuangan

a. Pemanfaatan teknologi dalam system keuangan.

b. Memaksimalkan Sistem yang ada.

c. Membuat perencanaan keuangan yang berbasis akrual.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana PATEN;

4. Peningkatan Kinerja Perijinan dan Non Perijinan;

5. Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan

Faktor strategis dari lingkungan internal adalah berupa kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi. Kekuatan dan kelemahan yang diidentifikasi adalah :

 KEKUATAN 1) Kualitas SDM,

2) Kuantitas / ketersediaan SDM, 3) Kapabilitas Organisasi,

4) Ketersediaan sarana dan prasarana, 5) Ketersediaan anggaran.

 KELEMAHAN

1) Rendahnya wawasan SDM dalam pelaksanaan tugas sesuai penjabaran tupoksi,

2) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai,

3) Belum adanya Sistem Informasi Manajemen ( SIM ) yang terintegrasi, 4) Dasar penentuan anggaran Kecamatan oleh Kabupaten tidak jelas,

dan sekalipun Kecamatan merupakan OPD, tetapi sampai saat ini belum bisa mengajukan anggaran untuk mendanai program inovasi/kreatifitas Kecamatan.

Faktor strategi lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman, yang diidentifikasi sebagai berikut :

 PELUANG

1) Pemanfaatan teknologi sebagai media komunikasi dan sumber data 2) Ketersediaan regulasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan

Pemerintah Daerah

3) Strategisnya fungsi bidang pemerintahan

4) Adanya pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 5) Dukungan Eksekutif dan Legislatif

 TANTANGAN dan ANCAMAN

A. Tuntutan penyelenggaraan good governance B. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan public

C. Kurangnya komitmen aparat Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan

D. Kurangnya pengertian pentingnya hasil-hasil penelitian, pengembangan

E. Belum dipahaminya Teknologi Informasi dan Komunikasi

B. Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan fasilitasi pembangunan.

dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi sistem perencanaan dan penganggaran

b. Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).

c. Meningkatkan Pelayanan PATEN Kecamatan dan Kelurahan.

d. Menerapkan SOP untuk mempercepat proses layanan, dikuatkan dengan konsitensi regulasi.

e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Database Kependudukan yang berkualitas.

Adapun indikator Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Curug untuk periode 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI "Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera"

MISI I. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Tujuan 1.

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

1.

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

1. Strategi 1.1. Meningkatkan Sinergitas dengan TNI, POLRI Melakukan RAPAT

KOORDINASI

1. Arah kebijakan 1.1.

MENINGKATKAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Strategi 1.2. Meningkatkan Monitoring Wilyah bersama TNI, POLRI

1. Arah kebijakan 1.2. MELAKUKAN MONITORING WILAYAH BERSAMA UNSUR FORKOPIMCAM

1. Strategi 1.3. Optimalisasi

Penegakan Perda 1. Arah kebijakan 1.3. MELAKUKAN PENEGAKAN PERDA

MISI II. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel

Tujuan 1.

Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah

1. Sasaran 1.1.

Meningkatnya akuntabilitas Perangkat

1. Strategi 1.1. Meningkatkan

Kapasitas Aparatur Pegawai 1. Arah kebijakan 1.1. MELAKUKAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN

2. Strategi 1.2. Meningkatkan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

2. Arah Kebijakan 1.2.

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

3. Strategi 1.3. Meningkatkan

Kualitas Pelaporan Keuangan Kecamatan

3. Arah Kebijakan 1.3.

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN

4. Strategi 1.4. Meningkatkan

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4. MELAKUKAN FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Tujuan 2.

Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

1. Sasaran 2.1.

Meningkatnya pelayanan masyarakat

1. Strategi 2.1. Meningkatkan Pelayanan (PATEN)

Kecamatan

1. Arah kebijakan 2.1.

PENINGKATAKAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN

2. Strategi 2.2. Meningkatkan

pembinaan/pemberdayaan kepada kelompok masyarakat dan Pemuda

2. Arah Kebijakan 2.2.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3. Strategi 2.3. Meningkatkan

kualitas Infrastruktur Wilayah 3. Arah Kebijakan 2.3.

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang terkait bidang pemerintahan. Sesuai deskripsi, data dan analisis beserta perubahannya dalam indikasi kegiatan, maka Program dan Kegiatan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD;

7. Program Penataan Lingkungan Permukiman Desa dan Perkotaan;

8. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan;

9. Program Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ketertiban dan Ketentraman Umum;

10. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan;

11. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan;

12. Program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Kecamatan.

Untuk rencana program, dan kegiatan serta pendanaan Kecamatan Curug 5 ( lima ) tahun kedepan sebagaimana Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

TUJUAN INDIK ATOR TUJU AN

SASA RAN

INDIK ATOR SASAR AN

FORMU LA PERHIT UNGAN

Kode Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan

SAT UAN

Kin erja Aw al Ren stra

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi

Kinerja Pada Akhir Renstra

SKPD Penan ggung Jawab

2019 2020 2021 2022 2023

Tar get

Rp Tar

get

Rp Tar

get

Rp Tar

get

Rp Tar

get Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7 1 KECAMATAN

Meningk atkan kinerja Perangka t Daerah

7 1 1 PROGRAM

PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA

Capa ian Prog ram

Prosentase pemenuhan pelayanan administras i perkantora n

Pers en

100

% 10.357.1 33.774

100

% 11.035.6 71.045

100

% 10.674.7 26.921

100

% 12.132.2 03.020

100

% 12.132.2 03.020

10 0

% 12.132.2 03.020

Kec.

CURU G

Nilai

SAKI P Keca matan CURU G

7 1 1 2,

0 1

Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kelu aran

Tersediany a sarana dan prasarana Perkantora n

Pers en

100

% 145.650.

000 100

% 63.410.0 00

100

% 122.553.

000 100

% 146.065.

000 100

% 146.065.

000 10 0

% 146.065.

000

Kec.

CURU G

Hasil Meningkatn

ya Kualitas Pelayanan Administra si Perkantora n

7 1 1 2,

0 1

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kelu aran

Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, Renstra, RKA/DPA SKPD

Doku men

4 60.000.0 00

4 34.250.0 00

4 57.705.0 00

2 57.705.0 00

4 57.705.0 00

4 57.705.0 00

Kec.

CURU G

Tersedianya

Dokumen Rencana Kerja, Renstra, RKA/DPA

Doku men

4

3.494.00 0

2 5.000.00 0

2 5.000.00 0

2 5.000.00 0

Kec.

CURU G

Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, Renstra, RKA/DPA SKPD Kelurahan Binong

Doku men

4

3.494.00 0

2 5.000.00 0

2 5.000.00 0

2 5.000.00 0

Kec.

CURU G

Tersedianya

Dokumen Rencana Kerja, Renstra, RKA/DPA SKPD Kelurahan Curug Kulon

Doku men

2

5.000.00 0

2 5.000.00 0

2 5.000.00 0

Kec.

CURU G

7 1 1 2,

0 1

6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kelu aran

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Doku men

1 23.400.0 00

1 29.160.0 00

1 23.360.0 00

2 23.360.0 00

1 23.360.0 00

1 23.360.0 00

Kec.

CURU G

7 1 1 2,

0 1

7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kelu aran

Tersedianya dokumen Basis Data/Selaya ng Pandang/Pro fil SKPD

Doku men

0 62.250.0 00

1 1

34.500.0 00

1 50.000.0 00

1 50.000.0 00

1 50.000.0 00

Kec.

CURU G

7 1 1 2,

0 2

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kelu aran

Tersediany a sarana dan prasarana Perkantora n

Pers en

100

8.014.80 0.647

100 9.360.48 8.045

100 8.099.86 4.745

100 8.209.77 1.000

100 8.209.77 1.000

10 0

8.209.77 1.000

Kec.

CURU G

Hasil Meningkatn

ya Kualitas Pelayanan Administra si Perkantora n

7 1 1 2,

0 2

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kelu aran

Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN

Bula n

14

7.992.55 0.647

14 9.328.48 8.045

14 8.068.75 4.745

12 8.178.66 1.000

14 8.178.66 1.000

14 8.178.66 1.000

Kec.

CURU G

7 1 1 2,

0 2

7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Kelu aran

Tersedianya dokumen laporan keuangan

Doku men

1 22.250.0 00

1 32.000.0 00

1 31.110.0 00

1 31.110.0 00

1 31.110.0 00

1 31.110.0 00

Kec.

CURU G

SKPD

7 1 1 2,

0 5

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kelu aran

Tersediany a sarana dan prasarana Perkantora n

Pers en

100 165.010.

000

100 -

100 84.000.4 00

100 100.000.

000

100 50.000.0 00

10 0

50.000.0 00

Kec.

CURU G

Hasil Meningkatn

ya Kualitas Pelayanan Administra si Perkantora n

7 1 1 2,

0 5

2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya

Kelu aran

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapa nnya

Oran g

30 67.000.0 00

25 50 43

50.000.0 00

50 50.000.0 00

50 50.000.0 00

Kec.

CURU G

Tersedianya

pakaian dinas beserta perlengkapa nnya Kelurahan Sukabakti

Oran g

4.514.40 0

Kec.

CURU G

Pendidikan

dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi

Meningkatn

ya Pegetahuan Pegawai

Oran g

98.010.0 00

79.486.0 00

Kec.

CURU G

7 1 1 2,

0 5

1 1

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

Terlaksanan

ya Bimbingan teknis peningkatan aparatur

Oran g

43

50.000.0 00

50.000.0 00

50.000.0 00

Kec.

CURU G

7 1 1 2,

0 6

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kelu aran

Tersediany a sarana dan prasarana Perkantora n

Pers en

100 968.674.

127

100 608.122.

000

100 654.584.

620

100 992.216.

820

100 917.216.

820 10 0

917.216.

820

Kec.

CURU G

Hasil Meningkatn

ya Kualitas Pelayanan Administra si Perkantora n

7 1 1 2, 1 Penyediaan Kelu Tersedianya Jenis 8 11 10 4 4 4 Kec.

Bangunan Kantor

bangunan kantor

Tersedianya

komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor Kelurahan Sukabakti

Jenis 4

5.000.00 0

4 5.000.00 0

4 5.000.00 0

Kec.

CURU G

Tersedianya

komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor Kelurahan Binong

Jenis 4

10.000.0 00

4 10.000.0 00

4 10.000.0 00

Kec.

CURU G

Tersedianya

komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor Kelurahan Curug Kulon

Jenis 5

5.000.00 0

5 5.000.00 0

5 5.000.00 0

Kec.

CURU G

7 1 1 2,

0 6

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kelu aran

Tersedianya peralatan dan perlengkapa n gedung kantor

Item 4 66.000.0 00

0 175.000.

000

0 95.138.8 40

8 200.000.

000

8 200.000.

000

8 200.000.

000

Kec.

CURU G

Tersedianya

peralatan dan perlengkapa n gedung kantor Kelurahan Curug Kulon

Item 4 11 16

14.579.0 00

6 75.000.0 00

6 75.000.0 00

6 75.000.0 00

Kec.

CURU G

Tersedianya

peralatan dan perlengkapa n gedung kantor Kelurahan Sukabakti

Item

46.477.1 00

12 70.000.0 00

12 70.000.0 00

12 70.000.0 00

Kec.

CURU G

Tersedianya

peralatan

item

120.808.

12 25.000.0

12 25.000.0

12 25.000.0

Kec.

CURU

Kelurahan Binong

7 1 1 2,

0 6

3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kelu aran

Tersedianya Peralatan Rumah tangga

item 7

30.000.0 00

7 30.000.0 00

7 30.000.0 00

Kec.

CURU G

Tersedianya

Peralatan Rumah tangga Kelurahan Sukabakti

item 7

20.000.0 00

7 20.000.0 00

7 20.000.0 00

Kec.

CURU G

Tersedianya

Peralatan Rumah tangga Kelurahan Binong

item 7

10.000.0 00

7 10.000.0 00

7 10.000.0 00

Kec.

CURU G

Tersedianya

Peralatan Rumah tangga Kelurahan Curug Kulon

item 7

20.000.0 00

7 20.000.0 00

7 20.000.0 00

Kec.

CURU G

7 1 1 2,

0 6

4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kelu aran

Tersedianya alat tulis kantor

Item 18

144.000.

000

38 50.000.0 00

28 36.806.8 20

45 36.806.8 20

45 36.806.8 20

45 36.806.8 20

Kec.

CURU G

Tersedianya

alat tulis kantor Kelurahan Binong

Item 85.840.0 00

39.120.0 00

69.007.8 70

25 75.000.0 00

25 75.000.0 00

25 75.000.0 00

Kec.

CURU G

Tersedianya

alat tulis kantor kelurahan sukabakti

item 31.531.1 27

30.150.0 00

15.914.9 00

25 20.000.0 00

25 20.000.0 00

25 20.000.0 00

Kec.

CURU G

Tersedianya

alat tulis kantor Kelurahan Curug Kulon

Item 0 38.343.0 00

0 30.202.0 00

0 14.966.6 00

15 35.000.0 00

15 35.000.0 00

15 35.000.0 00

Kec.

CURU G

7 1 1 2,

0 6

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kelu aran

Tersedianya barang cetakan dan penggandaa n

Jenis 11 60.000.0 00

10 40.000.0 00

6 19.990.0 00

4 19.990.0 00

4 19.990.0 00

4 19.990.0 00

Kec.

CURU G

Tersedianya

barang cetakan dan penggandaa n kelurahan

Jenis 4.150.00 0

2.841.00 0

6 5.000.00 0

6 5.000.00 0

6 5.000.00 0

Kec.

CURU G

Tersedianya barang cetakan dan penggandaa n Kelurahan Curug Kulon

Jenis 4.400.00 0

4.400.00 0

5

5.000.00 0

5 5.000.00 0

5 5.000.00 0

Kec.

CURU G

Tersedianya

barang cetakan dan penggandaa n Kelurahan Binong

Jenis 900.000

20.700.0 00

7.590.00 0

6 10.000.0 00

6 10.000.0 00

6 10.000.0 00

Kec.

CURU G

7 1 1 2,

0 6

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Kelu aran

Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

medi a

4

20.000.0 00

4 20.000.0 00

4 20.000.0 00

Kec.

CURU G

7 1 1 2,

0 6

8 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Kelu aran

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan makan minum tamu

Dus 121

2

57.000.0 00

110 0

55.000.0 00

200 0

43.950.0 00

120 0

43.950.0 00

120 0

43.950.0 00

12 00

43.950.0 00

Kec.

CURU G

Tersedianya

makanan dan minuman rapat dan makan minum tamu Kelurahan Sukabakti

Dus 0

28.500.0 00

0 35.750.0 00

0 21.384.0 00

360 20.000.0 00

360 20.000.0 00

36 0

20.000.0 00

Kec.

CURU G

Tersedianya

makanan dan minuman rapat dan makan minum tamu Kelurahan Curug Kulon

Dus

26.500.0 00

19.000.0 00

400

25.000.0 00

400 25.000.0 00

40 0

25.000.0 00

Kec.

CURU G

Tersedianya

makanan dan minuman rapat dan makan minum tamu Kelurahan Binong

Dus

21.510.0 00

36.500.0 00

33.770.0 00

360 36.000.0 00

360 36.000.0 00

36 0

36.000.0 00

Kec.

CURU G

7 1 1 2,

0 6

9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi

Kelu aran

Terfasilitasi nya Rapat- rapat

Kali/

Doku men

2

400.000.

000

2 72.300.0 00

2 75.470.0 00

2 75.470.0 00

2 75.470.0 00

2 75.470.0 00

Kec.

CURU G

daerah

Terfasilitasi

nya Rapat- rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan Sukabakti

Kali/

Doku men

19.750.0 00

2 30.000.0 00

2 30.000.0 00

2 30.000.0 00

Kec.

CURU G

Terfasilitasi

nya Rapat- rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan Binong

Kali/

Doku men

16.140.0 00

2 30.000.0 00

2 30.000.0 00

2 30.000.0 00

Kec.

CURU G

Terfasilitasi

nya Rapat- rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan Curug Kulon

Kali/

Doku men

2

15.000.0 00

2 15.000.0 00

2 15.000.0 00

Kec.

CURU G

7 1 1 2,

0 6

1 0

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Kelu aran

12.000.0 00

Kec.

CURU G

7 1 1 2,

0 8

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kelu aran

Pengadaan barang milik daerah

Pers en

3

100.000.

000

3 100.000.

000

3 100.000.

000

Kec.

CURU G

Hasil Meningkatn

ya sarana kantor

3

100.000.

000

3 100.000.

000

3 100.000.

000

Kec.

CURU G

7 1 1 2 Pengadaan

Mebel

Kelu aran

Tersedianya meubelair kantor

Jenis 3

100.000.

000

3 100.000.

000

3 100.000.

000

Kec.

CURU G

7 1 1 2,

0 8

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah

Kelu aran

Tersediany a sarana dan prasarana Perkantora n

Pers en

100 860.109.

000

100 764.601.

000

100 1.263.89 4.056

100 1.807.60 0.000

100 1.807.60 0.000

10 0

1.807.60 0.000

Kec.

CURU G

Hasil Meningkatn

Perkantora n

7 1 1 2,

0 8

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kelu aran

Jumlah pengelola arsip

Oran g

2 24.000.0 00

1 12.000.0 00

2 12.000.0 00

1 12.000.0 00

1 12.000.0 00

1 12.000.0 00

Kec.

CURU G

Jumlah

pengelola arsip Kelurahan Curug Kulon

Oran g

14.387.6 00

1 12.000.0 00

1 12.000.0 00

1 12.000.0 00

Kec.

CURU G

Jumlah

pengelola arsip Kelurahan Sukabakti

Oran g

1

24.000.0 00

1 24.000.0 00

1 24.000.0 00

Kec.

CURU G

Jumlah

pengelola arsip Kelurahan Binong

Oran g

2

72.000.0 00

2 72.000.0 00

2 72.000.0 00

Kec.

CURU G

7 1 1 2,

0 8

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kelu aran

Jumlah Kode rekening sumber daya air dan listrik

Reke ning

4 96.330.0 00

4 100.000.

000

4 88.260.0 00

5 88.260.0 00

5 88.260.0 00

5 88.260.0 00

Kec.

CURU G

Jumlah

Kode rekening sumber daya air dan listrik Kelurahan Curug Kulon

Reke ning

51.600.0 00

42.000.0 00

54.960.0 00

3 54.000.0 00

3 54.000.0 00

3 54.000.0 00

Kec.

CURU G

Jumlah

Kode rekening sumber daya air dan listrik Kelurahan Binong

Reke ning

96.000.0 00

48.000.0 00

64.801.0 56

3 74.000.0 00

3 74.000.0 00

3 74.000.0 00

Kec.

CURU G

7 1 1 2,

0 8

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kelu aran

Jumlah Kode rekening sumber daya air dan listrik Kelurahan Sukabakti

Reke ning

0 57.600.0 00

0 36.600.0 00

0 42.292.8 00

3 50.000.0 00

3 50.000.0 00

3 50.000.0 00

Kec.

CURU G

7 1 1 2,

0 8

4 Penyediaan Jasa Pelayanan

93.600.0 00

233.300.

000

344.940.

000

374.940.

000

374.940.

000

374.940.

000

Kec.

CURU G

Dalam dokumen KECAMATAN CURUG (Halaman 37-74)

Dokumen terkait