BAB II GAMBARAN LAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 33
2.4.1 Tantangan
Tantangan merupakan hal/obyek yang harus ditanggulangi/diraih/dilakukan. Tantangan Kecamatan Curug dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah :
1) Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas;
3) Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi;
4) Kecamatan Curug berbatasan langsung dengan Kota Tangerang, menuntut kerjasama antar wilayah antar daerah;
5) Jalur Jalan Lintas Selatan ( JJLS ) melalui Kecamatan Curug, menuntut kesiapan masyarakat, sarana prasarana tranportasi dan aparatur pemerintah dalam menyambut potensi tersebut.
2.4.2 Peluang
Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Curug, yaitu :
1) Kecamatan Curug berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya;
2) Kecamatan Curug dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet yang sebagian PNS telah menguasai teknologi tersebut;
3) Kecamatan Curug berwenang melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 4 (Empat) desa di Kecamatan Curug.
4) Kecamatan Curug berwenang melaksanakan pelayanan masyarakat berupa rekomendasi perijinan.
5) Di Kecamatan Curug telah terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif, seperti kelompok-kelompok tani, kelompok ternak, kelompok-kelompok tani ikan dengan manajemen usaha yang masih tradisionil, mereka sangat potensi dikembangkan, namun selama ini simpul-simpul tersebut relative kurang berhubungan dengan investor dari luar.
6) Kecamatan Curug dilalui Jalan Propinsi dan Jalur Jalan Lintas Selatan yang berpotensi bagi pengembangan usaha di bidang perdagangan dan jasa.
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019 – 2023 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Curug adalah sebagai berikut :
1 Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tangerang pada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memilki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tugas yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tangerang;
2 Optimalisasi, partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;
3 Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD pada Pemerintahan Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan palayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan dan aaturan yang berlaku.dalam penyelenggraan pelayanan prima terrsebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus di komunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
4 Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.
Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaran tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencakupi dalam jumlah dan memilki persyaratan secara kwalitas oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
5 Kantor Camat adalah SKPD yang di pimpin oleh Camat yang melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
6 Sarana dan Prasarana belum memadai.
7 Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat.
8 Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
9 Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang belum berjalan dengan baik.
10 Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang belum optimal.
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1. Belom Optimalnya Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Kualitas dan Kuantitas Tugas Umum Pemerintahan yang Masih Rendah
Belum maksimalnya kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tidak Tepat Waktu
Pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih rendah Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Kepemudaan serta
ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal Kebijakan tata ruang wilayah kecamatan yang belum tertata dengan memperhatikan lingkungan
Belum adanya pegawai PNS yang mumpuni menguasai pengawasan lapangan Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan
Infrastruktur penunjang lingkungan masih minim
Belum Optimalnya Pelayanan
Publik Penerapan Sistem Pelayanan
Berbasis IT Rendah
Kebutuhan masyarakat yang cukup banyak untuk
diselesaikan pada saat itu juga Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait
Motivasi pegawai masih lemah dalam hal pengembangan diri Tata Kelola Pemerintahan yang
Masih Belum Memenuhi Standar SOP dan SPM yang dibuat belum sesuai dengan standar Kualitas dan kuantitas SDM aparatur masih belum memadai Ketersediaan anggaran yang terbatas dan belum tepat sasaran
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 1.1.1 Tujuan
Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun.
Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Curug dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan Pelayanan Umum Menuju Pelayanan Prima, dengan melaksanakan :
a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
b. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
2) Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan, dengan melaksanakan :
a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kecamatan, Kelurahan dan Desa.
b. Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat.
c. Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas wilayah.
d. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Kelurahan/Desa dan Kecamatan.
e. Meningkatkan kualitas lingkungan dan pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
f. Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, hak anak,
1.1.2 Sasaran
Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Curug dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang.
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Curug adalah sebagai berikut :
1) Meningkatkan Pelayanan Umum menuju Pelaksanaan Pelayanan Prima, dengan kegiatan :
a. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga serta penyelenggaraan event kepemudaan dan olahraga di kecamatan dan Kelurahan/Desa.
b. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan yang prima
c. Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kerja kecamatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dalam pelaksanaan tugas.
d. Terpenuhinya kebutuhan anggaran dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang belum dilaksanakan kecamatan.
e. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
f. Tersedianya dokumen perencanaan yang mewadahi aspirasi masyarakat dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang.
g. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama.
h. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan.
i. Meningkatnya peran serta kelembagaan kecamatan, kelurahan dan desa dalam pembangunan.
j. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menurunkan tingkat kerusakan lingkungan.
k. Meningkatkan ketersediaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Program Keluaraga Harapan (PKH ) Kecamatan dan Desa.
l. Terwujudnya pengelolaan persampahan kota secara baik, benar dan berkesinambungan.
m. Meningkatnya fasilitasi penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Curug beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel 4.1 berikut ini:
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Curug
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Meningkatkan penerapan nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.
Meningkatkan perilaku spritualitas masyarakat
Indeks Ketentraman dan Ketertiban
Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum tahun lalu dibagi jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum tahun berjalan
1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,08 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
Jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya - jumlah gangguan tahun berjalan /jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya x 100%
Persen 1,12 1,12 1,11 1,1 1,09 1,05 1,054 Kecamatan Curug
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban
Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan
70% 101,86% 148,40% 100% 100% 100% 100% Meningkatnya
ketentraman dan ketertiban umum
Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
Jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya - jumlah gangguan tahun berjalan /jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya x 100%
Persen 71% 71% 69% 67% 65% 62% 62% Kecamatan Curug
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah
Indeks Reformasi Birokrasi
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Nilai AKIP
Penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Inspektorat Provinsi dan Kemenpan
61,87 65 71 73 77 81 81
Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah
Nilai AKIP Kecamatan Curug
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah
Nilai AKIP Kecamatan Curug
Nilai AKIP Angka 46,80 55 60 70 78 80 80 Kecamatan
Curug
Meningkatnya Kinerja Pelayanan
Indeks Kepuasan Masyarakat
Hasil Survey
Kepuasan 75,05 77 79 81 83 89 89
Meningkatkan Pelayanan Publik Yang
Hasil Indeks Kepuasan
Meningkatnya pelayanan
Indeks Kepuasan
Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat Angka 70 73 75 78 80 82 82 Kecamatan
Curug
NO. MISI TUJUAN
RPJMD
INDIKATOR TUJUAN
RPJMD
SASARAN RPJMD
INDIKATOR SASARAN
Definisi Operasional
Kondisi Awal
Perangkat Daerah Target
Kondisi Akhir
TUJUAN RENSTRA
INDIKATOR TUJUAN RENSTRA
SASARAN RENSTRA
Kondisi Akhir INDIKATOR
SASARAN
Definisi
Operasional Satuan Kondisi Awal
Target
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
A. Strategi
Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan 5 (lima) strategi pembangunan.
Dalam rangka pencapaian strategi tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:
1. Peningkatan Kinerja Perencanaan
a. Menetapkan standar operasional prosedur perencanaan di Kecamatan yang jelas dan mudah.
b. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
c. Meningkatkan sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas perencanaan yang didukung dengan sumber daya manusia yang kreatif dan berintegrasi tinggi.
2. Peningkatan Kinerja Keuangan
a. Pemanfaatan teknologi dalam system keuangan.
b. Memaksimalkan Sistem yang ada.
c. Membuat perencanaan keuangan yang berbasis akrual.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana PATEN;
4. Peningkatan Kinerja Perijinan dan Non Perijinan;
5. Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan
Faktor strategis dari lingkungan internal adalah berupa kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi. Kekuatan dan kelemahan yang diidentifikasi adalah :
KEKUATAN 1) Kualitas SDM,
2) Kuantitas / ketersediaan SDM, 3) Kapabilitas Organisasi,
4) Ketersediaan sarana dan prasarana, 5) Ketersediaan anggaran.
KELEMAHAN
1) Rendahnya wawasan SDM dalam pelaksanaan tugas sesuai penjabaran tupoksi,
2) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai,
3) Belum adanya Sistem Informasi Manajemen ( SIM ) yang terintegrasi, 4) Dasar penentuan anggaran Kecamatan oleh Kabupaten tidak jelas,
dan sekalipun Kecamatan merupakan OPD, tetapi sampai saat ini belum bisa mengajukan anggaran untuk mendanai program inovasi/kreatifitas Kecamatan.
Faktor strategi lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman, yang diidentifikasi sebagai berikut :
PELUANG
1) Pemanfaatan teknologi sebagai media komunikasi dan sumber data 2) Ketersediaan regulasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Daerah
3) Strategisnya fungsi bidang pemerintahan
4) Adanya pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 5) Dukungan Eksekutif dan Legislatif
TANTANGAN dan ANCAMAN
A. Tuntutan penyelenggaraan good governance B. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan public
C. Kurangnya komitmen aparat Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan
D. Kurangnya pengertian pentingnya hasil-hasil penelitian, pengembangan
E. Belum dipahaminya Teknologi Informasi dan Komunikasi
B. Arah Kebijakan
Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan fasilitasi pembangunan.
dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi sistem perencanaan dan penganggaran
b. Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).
c. Meningkatkan Pelayanan PATEN Kecamatan dan Kelurahan.
d. Menerapkan SOP untuk mempercepat proses layanan, dikuatkan dengan konsitensi regulasi.
e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Database Kependudukan yang berkualitas.
Adapun indikator Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Curug untuk periode 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
VISI "Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera"
MISI I. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Tujuan 1.
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
1.
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
1. Strategi 1.1. Meningkatkan Sinergitas dengan TNI, POLRI Melakukan RAPAT
KOORDINASI
1. Arah kebijakan 1.1.
MENINGKATKAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Strategi 1.2. Meningkatkan Monitoring Wilyah bersama TNI, POLRI
1. Arah kebijakan 1.2. MELAKUKAN MONITORING WILAYAH BERSAMA UNSUR FORKOPIMCAM
1. Strategi 1.3. Optimalisasi
Penegakan Perda 1. Arah kebijakan 1.3. MELAKUKAN PENEGAKAN PERDA
MISI II. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
Tujuan 1.
Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah
1. Sasaran 1.1.
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat
1. Strategi 1.1. Meningkatkan
Kapasitas Aparatur Pegawai 1. Arah kebijakan 1.1. MELAKUKAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN
2. Strategi 1.2. Meningkatkan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
2. Arah Kebijakan 1.2.
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
3. Strategi 1.3. Meningkatkan
Kualitas Pelaporan Keuangan Kecamatan
3. Arah Kebijakan 1.3.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
4. Strategi 1.4. Meningkatkan
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4. MELAKUKAN FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Tujuan 2.
Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas
1. Sasaran 2.1.
Meningkatnya pelayanan masyarakat
1. Strategi 2.1. Meningkatkan Pelayanan (PATEN)
Kecamatan
1. Arah kebijakan 2.1.
PENINGKATAKAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN
2. Strategi 2.2. Meningkatkan
pembinaan/pemberdayaan kepada kelompok masyarakat dan Pemuda
2. Arah Kebijakan 2.2.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
3. Strategi 2.3. Meningkatkan
kualitas Infrastruktur Wilayah 3. Arah Kebijakan 2.3.
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang terkait bidang pemerintahan. Sesuai deskripsi, data dan analisis beserta perubahannya dalam indikasi kegiatan, maka Program dan Kegiatan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD;
7. Program Penataan Lingkungan Permukiman Desa dan Perkotaan;
8. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan;
9. Program Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ketertiban dan Ketentraman Umum;
10. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan;
11. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan;
12. Program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Kecamatan.
Untuk rencana program, dan kegiatan serta pendanaan Kecamatan Curug 5 ( lima ) tahun kedepan sebagaimana Tabel 6.1.
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
TUJUAN INDIK ATOR TUJU AN
SASA RAN
INDIK ATOR SASAR AN
FORMU LA PERHIT UNGAN
Kode Program/
Kegiatan/
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/
Sub Kegiatan
SAT UAN
Kin erja Aw al Ren stra
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja Pada Akhir Renstra
SKPD Penan ggung Jawab
2019 2020 2021 2022 2023
Tar get
Rp Tar
get
Rp Tar
get
Rp Tar
get
Rp Tar
get Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7 1 KECAMATAN
Meningk atkan kinerja Perangka t Daerah
7 1 1 PROGRAM
PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA
Capa ian Prog ram
Prosentase pemenuhan pelayanan administras i perkantora n
Pers en
100
% 10.357.1 33.774
100
% 11.035.6 71.045
100
% 10.674.7 26.921
100
% 12.132.2 03.020
100
% 12.132.2 03.020
10 0
% 12.132.2 03.020
Kec.
CURU G
Nilai
SAKI P Keca matan CURU G
7 1 1 2,
0 1
Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kelu aran
Tersediany a sarana dan prasarana Perkantora n
Pers en
100
% 145.650.
000 100
% 63.410.0 00
100
% 122.553.
000 100
% 146.065.
000 100
% 146.065.
000 10 0
% 146.065.
000
Kec.
CURU G
Hasil Meningkatn
ya Kualitas Pelayanan Administra si Perkantora n
7 1 1 2,
0 1
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kelu aran
Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, Renstra, RKA/DPA SKPD
Doku men
4 60.000.0 00
4 34.250.0 00
4 57.705.0 00
2 57.705.0 00
4 57.705.0 00
4 57.705.0 00
Kec.
CURU G
Tersedianya
Dokumen Rencana Kerja, Renstra, RKA/DPA
Doku men
4
3.494.00 0
2 5.000.00 0
2 5.000.00 0
2 5.000.00 0
Kec.
CURU G
Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, Renstra, RKA/DPA SKPD Kelurahan Binong
Doku men
4
3.494.00 0
2 5.000.00 0
2 5.000.00 0
2 5.000.00 0
Kec.
CURU G
Tersedianya
Dokumen Rencana Kerja, Renstra, RKA/DPA SKPD Kelurahan Curug Kulon
Doku men
2
5.000.00 0
2 5.000.00 0
2 5.000.00 0
Kec.
CURU G
7 1 1 2,
0 1
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kelu aran
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Doku men
1 23.400.0 00
1 29.160.0 00
1 23.360.0 00
2 23.360.0 00
1 23.360.0 00
1 23.360.0 00
Kec.
CURU G
7 1 1 2,
0 1
7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kelu aran
Tersedianya dokumen Basis Data/Selaya ng Pandang/Pro fil SKPD
Doku men
0 62.250.0 00
1 1
34.500.0 00
1 50.000.0 00
1 50.000.0 00
1 50.000.0 00
Kec.
CURU G
7 1 1 2,
0 2
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kelu aran
Tersediany a sarana dan prasarana Perkantora n
Pers en
100
8.014.80 0.647
100 9.360.48 8.045
100 8.099.86 4.745
100 8.209.77 1.000
100 8.209.77 1.000
10 0
8.209.77 1.000
Kec.
CURU G
Hasil Meningkatn
ya Kualitas Pelayanan Administra si Perkantora n
7 1 1 2,
0 2
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kelu aran
Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN
Bula n
14
7.992.55 0.647
14 9.328.48 8.045
14 8.068.75 4.745
12 8.178.66 1.000
14 8.178.66 1.000
14 8.178.66 1.000
Kec.
CURU G
7 1 1 2,
0 2
7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Kelu aran
Tersedianya dokumen laporan keuangan
Doku men
1 22.250.0 00
1 32.000.0 00
1 31.110.0 00
1 31.110.0 00
1 31.110.0 00
1 31.110.0 00
Kec.
CURU G
SKPD
7 1 1 2,
0 5
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kelu aran
Tersediany a sarana dan prasarana Perkantora n
Pers en
100 165.010.
000
100 -
100 84.000.4 00
100 100.000.
000
100 50.000.0 00
10 0
50.000.0 00
Kec.
CURU G
Hasil Meningkatn
ya Kualitas Pelayanan Administra si Perkantora n
7 1 1 2,
0 5
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya
Kelu aran
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapa nnya
Oran g
30 67.000.0 00
25 50 43
50.000.0 00
50 50.000.0 00
50 50.000.0 00
Kec.
CURU G
Tersedianya
pakaian dinas beserta perlengkapa nnya Kelurahan Sukabakti
Oran g
4.514.40 0
Kec.
CURU G
Pendidikan
dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi
Meningkatn
ya Pegetahuan Pegawai
Oran g
98.010.0 00
79.486.0 00
Kec.
CURU G
7 1 1 2,
0 5
1 1
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
Terlaksanan
ya Bimbingan teknis peningkatan aparatur
Oran g
43
50.000.0 00
50.000.0 00
50.000.0 00
Kec.
CURU G
7 1 1 2,
0 6
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kelu aran
Tersediany a sarana dan prasarana Perkantora n
Pers en
100 968.674.
127
100 608.122.
000
100 654.584.
620
100 992.216.
820
100 917.216.
820 10 0
917.216.
820
Kec.
CURU G
Hasil Meningkatn
ya Kualitas Pelayanan Administra si Perkantora n
7 1 1 2, 1 Penyediaan Kelu Tersedianya Jenis 8 11 10 4 4 4 Kec.
Bangunan Kantor
bangunan kantor
Tersedianya
komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor Kelurahan Sukabakti
Jenis 4
5.000.00 0
4 5.000.00 0
4 5.000.00 0
Kec.
CURU G
Tersedianya
komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor Kelurahan Binong
Jenis 4
10.000.0 00
4 10.000.0 00
4 10.000.0 00
Kec.
CURU G
Tersedianya
komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor Kelurahan Curug Kulon
Jenis 5
5.000.00 0
5 5.000.00 0
5 5.000.00 0
Kec.
CURU G
7 1 1 2,
0 6
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kelu aran
Tersedianya peralatan dan perlengkapa n gedung kantor
Item 4 66.000.0 00
0 175.000.
000
0 95.138.8 40
8 200.000.
000
8 200.000.
000
8 200.000.
000
Kec.
CURU G
Tersedianya
peralatan dan perlengkapa n gedung kantor Kelurahan Curug Kulon
Item 4 11 16
14.579.0 00
6 75.000.0 00
6 75.000.0 00
6 75.000.0 00
Kec.
CURU G
Tersedianya
peralatan dan perlengkapa n gedung kantor Kelurahan Sukabakti
Item
46.477.1 00
12 70.000.0 00
12 70.000.0 00
12 70.000.0 00
Kec.
CURU G
Tersedianya
peralatan
item
120.808.
12 25.000.0
12 25.000.0
12 25.000.0
Kec.
CURU
Kelurahan Binong
7 1 1 2,
0 6
3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kelu aran
Tersedianya Peralatan Rumah tangga
item 7
30.000.0 00
7 30.000.0 00
7 30.000.0 00
Kec.
CURU G
Tersedianya
Peralatan Rumah tangga Kelurahan Sukabakti
item 7
20.000.0 00
7 20.000.0 00
7 20.000.0 00
Kec.
CURU G
Tersedianya
Peralatan Rumah tangga Kelurahan Binong
item 7
10.000.0 00
7 10.000.0 00
7 10.000.0 00
Kec.
CURU G
Tersedianya
Peralatan Rumah tangga Kelurahan Curug Kulon
item 7
20.000.0 00
7 20.000.0 00
7 20.000.0 00
Kec.
CURU G
7 1 1 2,
0 6
4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kelu aran
Tersedianya alat tulis kantor
Item 18
144.000.
000
38 50.000.0 00
28 36.806.8 20
45 36.806.8 20
45 36.806.8 20
45 36.806.8 20
Kec.
CURU G
Tersedianya
alat tulis kantor Kelurahan Binong
Item 85.840.0 00
39.120.0 00
69.007.8 70
25 75.000.0 00
25 75.000.0 00
25 75.000.0 00
Kec.
CURU G
Tersedianya
alat tulis kantor kelurahan sukabakti
item 31.531.1 27
30.150.0 00
15.914.9 00
25 20.000.0 00
25 20.000.0 00
25 20.000.0 00
Kec.
CURU G
Tersedianya
alat tulis kantor Kelurahan Curug Kulon
Item 0 38.343.0 00
0 30.202.0 00
0 14.966.6 00
15 35.000.0 00
15 35.000.0 00
15 35.000.0 00
Kec.
CURU G
7 1 1 2,
0 6
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kelu aran
Tersedianya barang cetakan dan penggandaa n
Jenis 11 60.000.0 00
10 40.000.0 00
6 19.990.0 00
4 19.990.0 00
4 19.990.0 00
4 19.990.0 00
Kec.
CURU G
Tersedianya
barang cetakan dan penggandaa n kelurahan
Jenis 4.150.00 0
2.841.00 0
6 5.000.00 0
6 5.000.00 0
6 5.000.00 0
Kec.
CURU G
Tersedianya barang cetakan dan penggandaa n Kelurahan Curug Kulon
Jenis 4.400.00 0
4.400.00 0
5
5.000.00 0
5 5.000.00 0
5 5.000.00 0
Kec.
CURU G
Tersedianya
barang cetakan dan penggandaa n Kelurahan Binong
Jenis 900.000
20.700.0 00
7.590.00 0
6 10.000.0 00
6 10.000.0 00
6 10.000.0 00
Kec.
CURU G
7 1 1 2,
0 6
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Kelu aran
Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
medi a
4
20.000.0 00
4 20.000.0 00
4 20.000.0 00
Kec.
CURU G
7 1 1 2,
0 6
8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kelu aran
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan makan minum tamu
Dus 121
2
57.000.0 00
110 0
55.000.0 00
200 0
43.950.0 00
120 0
43.950.0 00
120 0
43.950.0 00
12 00
43.950.0 00
Kec.
CURU G
Tersedianya
makanan dan minuman rapat dan makan minum tamu Kelurahan Sukabakti
Dus 0
28.500.0 00
0 35.750.0 00
0 21.384.0 00
360 20.000.0 00
360 20.000.0 00
36 0
20.000.0 00
Kec.
CURU G
Tersedianya
makanan dan minuman rapat dan makan minum tamu Kelurahan Curug Kulon
Dus
26.500.0 00
19.000.0 00
400
25.000.0 00
400 25.000.0 00
40 0
25.000.0 00
Kec.
CURU G
Tersedianya
makanan dan minuman rapat dan makan minum tamu Kelurahan Binong
Dus
21.510.0 00
36.500.0 00
33.770.0 00
360 36.000.0 00
360 36.000.0 00
36 0
36.000.0 00
Kec.
CURU G
7 1 1 2,
0 6
9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi
Kelu aran
Terfasilitasi nya Rapat- rapat
Kali/
Doku men
2
400.000.
000
2 72.300.0 00
2 75.470.0 00
2 75.470.0 00
2 75.470.0 00
2 75.470.0 00
Kec.
CURU G
daerah
Terfasilitasi
nya Rapat- rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan Sukabakti
Kali/
Doku men
19.750.0 00
2 30.000.0 00
2 30.000.0 00
2 30.000.0 00
Kec.
CURU G
Terfasilitasi
nya Rapat- rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan Binong
Kali/
Doku men
16.140.0 00
2 30.000.0 00
2 30.000.0 00
2 30.000.0 00
Kec.
CURU G
Terfasilitasi
nya Rapat- rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan Curug Kulon
Kali/
Doku men
2
15.000.0 00
2 15.000.0 00
2 15.000.0 00
Kec.
CURU G
7 1 1 2,
0 6
1 0
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Kelu aran
12.000.0 00
Kec.
CURU G
7 1 1 2,
0 8
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kelu aran
Pengadaan barang milik daerah
Pers en
3
100.000.
000
3 100.000.
000
3 100.000.
000
Kec.
CURU G
Hasil Meningkatn
ya sarana kantor
3
100.000.
000
3 100.000.
000
3 100.000.
000
Kec.
CURU G
7 1 1 2 Pengadaan
Mebel
Kelu aran
Tersedianya meubelair kantor
Jenis 3
100.000.
000
3 100.000.
000
3 100.000.
000
Kec.
CURU G
7 1 1 2,
0 8
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah
Kelu aran
Tersediany a sarana dan prasarana Perkantora n
Pers en
100 860.109.
000
100 764.601.
000
100 1.263.89 4.056
100 1.807.60 0.000
100 1.807.60 0.000
10 0
1.807.60 0.000
Kec.
CURU G
Hasil Meningkatn
Perkantora n
7 1 1 2,
0 8
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kelu aran
Jumlah pengelola arsip
Oran g
2 24.000.0 00
1 12.000.0 00
2 12.000.0 00
1 12.000.0 00
1 12.000.0 00
1 12.000.0 00
Kec.
CURU G
Jumlah
pengelola arsip Kelurahan Curug Kulon
Oran g
14.387.6 00
1 12.000.0 00
1 12.000.0 00
1 12.000.0 00
Kec.
CURU G
Jumlah
pengelola arsip Kelurahan Sukabakti
Oran g
1
24.000.0 00
1 24.000.0 00
1 24.000.0 00
Kec.
CURU G
Jumlah
pengelola arsip Kelurahan Binong
Oran g
2
72.000.0 00
2 72.000.0 00
2 72.000.0 00
Kec.
CURU G
7 1 1 2,
0 8
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kelu aran
Jumlah Kode rekening sumber daya air dan listrik
Reke ning
4 96.330.0 00
4 100.000.
000
4 88.260.0 00
5 88.260.0 00
5 88.260.0 00
5 88.260.0 00
Kec.
CURU G
Jumlah
Kode rekening sumber daya air dan listrik Kelurahan Curug Kulon
Reke ning
51.600.0 00
42.000.0 00
54.960.0 00
3 54.000.0 00
3 54.000.0 00
3 54.000.0 00
Kec.
CURU G
Jumlah
Kode rekening sumber daya air dan listrik Kelurahan Binong
Reke ning
96.000.0 00
48.000.0 00
64.801.0 56
3 74.000.0 00
3 74.000.0 00
3 74.000.0 00
Kec.
CURU G
7 1 1 2,
0 8
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kelu aran
Jumlah Kode rekening sumber daya air dan listrik Kelurahan Sukabakti
Reke ning
0 57.600.0 00
0 36.600.0 00
0 42.292.8 00
3 50.000.0 00
3 50.000.0 00
3 50.000.0 00
Kec.
CURU G
7 1 1 2,
0 8
4 Penyediaan Jasa Pelayanan
93.600.0 00
233.300.
000
344.940.
000
374.940.
000
374.940.
000
374.940.
000
Kec.
CURU G