• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

36

BAB VI

37

StrategisDisporabudparKabupaten Tangerang

 Pelatihan dan Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda

 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

 Fasilitasi temu wicara organisasi pemuda

 Pembinannforum OSIS kabupaten tangerang

 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pelajar

 Pembinaan organisasi Kepemudaan

 Penyadaran dan pengembangan potensi pemuda

2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raha, dengan kegiatan:

 Pembinaan cabang olahraga prestasi pelajar di tingkat daerah dan nasional (PPLPD)

 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

 Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar dan prestasi

 Penyelenggaraan kompetisi olahraga masyarakat

 Pengiriman atlet olahraga pelajar

 Pembinaan dan pengiriman atlet pelajar berprestasi

 Pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan rekreasi

 Peningkatan kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga B. Urusan Kebudayaan

1. Program Pelestarian Kebudayaan, dengan kegiatan sebagai berikut:

 Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah

 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

 Penyelenggaraan karnaval budaya tangerang

 Penyusunan Kebijakan Tentang budaya lokal daerah dan pengembangan database sistem informasi bidang budaya

 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah C. Urusan Pariwisata

1. Program Pengembangan Destinasi, Kemitraan dan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan:

 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar daerah

 Pelaksanaan malam puncak festival tangerang

 Pembinaan dan pemilihan kang nong kabupaten tangerang

 Penyusunan PDRB sektor pariwisata

 Pelaksanaan event kepariwisataan di dalam dan luar daerah

 Pengembangan potensi kawasan wisata

 Pemilihan dan Pembinaan kelompok sadar Wisata

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Adapun untuk rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari program-program lima tahunan ini dapat dilihat pada tabel 6.1 ;

DO

2017 2018

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 798.866.500 805.000.000 805.000.000 805.000.000 805.000.000 4.018.866.500 Sekretaris

Prosentase pemenuhan pelayanan

administrasi perkantoran % 100 100 100 100 100 100 100 100

1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Jasa surat-menyurat Jumlah Jasa surat-menyurat orang 1 1 1 20.250.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 100.250.000 Kasubag umum &

kepegawaian 2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air

dan listrik

Jumlah Jenis komunikasi,sumber daya air dan listrik

Jumlah Jenis komunikasi,sumber

daya air dan listrik jenis 3 3 3 6.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 15 126.000.000 Kasubag umum &

kepegawaian

3 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor jenis 24 24 24 63.402.775 24 50.000.000 24 50.000.000 24 50.000.000 24 50.000.000 120 263.402.775 Kasubag umum &

kepegawaian 4 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan

penggandaan Jenis 9 9 9 71.217.500 9 75.000.000 9 75.000.000 9 75.000.000 9 75.000.000 45 371.217.500 Kasubag umum &

kepegawaian

5 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga Jenis 17 17 17 20.000.000 17 20.000.000 17 20.000.000 17 20.000.000 17 20.000.000 85 100.000.000 Kasubag umum &

kepegawaian

6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturaan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan

peraturaan perundang-undangan jenis 10 10 10 102.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 50 502.000.000 Kasubag umum &

kepegawaian

7 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman orang 4200 4200 4200 120.000.000 4.200 120.000.000 4.200 120.000.000 4.200 120.000.000 4.200 120.000.000 21.000 600.000.000 Kasubag umum &

kepegawaian 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

Jumlah laporan hasil rapat-rapat koordinasi dan komsultasi ke luar daerah

Jumlah laporan hasil rapat-rapat koordinasi dan komsultasi ke luar daerah

dokumen 2000 2000 2000 357.956.225 2.000 350.000.000 2.000 350.000.000 2.000 350.000.000 2.000 350.000.000 10.000 1.757.956.225 Kasubag umum &

kepegawaian 9 Penyediaan jasa administrasi/teknis

pendukung perkantoran non PNS

Jumlah jasa administrasi/teknis pendukung perkantoran non PNS

Jumlah jasa administrasi/teknis

pendukung perkantoran non PNS orang 1 1 1 38.040.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 5 198.040.000 Kasubag umum &

kepegawaian

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 495.400.000 596.000.000 580.000.000 626.000.000 640.000.000 2.895.400.000 Sekretaris

Prosentase pemenuhan sarana dan

prasarana % 100 100 100 100 100 100 100 100

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor jenis 1 1 1 30.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 125.000.000 2 150.000.000 9 505.000.000 Kasubag umum &

kepegawaian

2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor jenis 4 4 4 24.700.000 4 25.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 4 40.000.000 20 149.700.000 Kasubag umum &

kepegawaian

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional unit 12 12 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 60 500.000.000 Kasubag umum &

kepegawaian

4 Penyediaan jasa perijinan dan operasional kendaraan dinas/jabatan

Jumlah jasa perijinan dan operasional kendaraan dinas/jabatan

Jumlah jasa perijinan dan

operasional kendaraan dinas/jabatan unit 13 13 13 340.700.000 13 350.000.000 13 350.000.000 13 350.000.000 13 350.000.000 65 1.740.700.000 Kasubag umum &

kepegawaian

5 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta

perlengkapannya orang 0 0 0 0 35 21.000.000 0 0 35 21.000.000 0 0 70 42.000.000 Kasubag umum &

kepegawaian

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

58.989.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 218.989.000 Sekretaris

Prosentase ketersediaan dokumen

pelaporan % 100 100 100 100 100 100 100 100

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi SKPD dokumen 2 2 2 22.089.600 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 10 122.089.600Kasubag pernc. & Keu.

2 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan

Jumlah Dokumen Penyusunan

Laporan Keuangan dokumen 1 1 1 36.899.400 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 5 96.899.400Kasubag pernc. & Keu.

4 Program peningkatan perencanaan SKPD 150.875.000 89.000.000 89.000.000 139.000.000 109.000.000 576.875.000 Sekretaris

Prosentase pemenuhan dokumen

perencanaan % 100 100 100 100 100 100 100 100

1 Penyusunan perencanaan SKPD Jumlah dokumen hasil Forum SKPD Jumlah dokumen hasil Forum SKPD dokumen 1 1 1 17.050.000 1 17.000.000 1 17.000.000 1 17.000.000 1 17.000.000 5 85.050.000Kasubag pernc. & Keu.

Tujuan Sasaran NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT) SATUAN

tahun awal perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE

RENSTRA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB

2019 2020 2021 2022 2023

DO

2017 2018

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan Sasaran NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT) SATUAN

Data Capaian pd tahun awal perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE

RENSTRA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB

2019 2020 2021 2022 2023

2 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Jumlah dokumen RKA,DPA,RKAP dan DPPA

Jumlah dokumen RKA,DPA,RKAP

dan DPPA dokumen 4 4 4 38.450.000 4 40.000.000 4 40.000.000 4 40.000.000 4 40.000.000 20 198.450.000Kasubag pernc. & Keu.

3 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen Rencana Kerja Jumlah dokumen Rencana Kerja dokumen 1 1 1 16.625.000 1 17.000.000 1 17.000.000 1 17.000.000 1 17.000.000 5 84.625.000Kasubag pernc. & Keu.

4 Penyusunan Rencana Strategis Jumlah dokumen Rencana Strategis Jumlah dokumen Rencana Strategis dokumen 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20.000.000 1 20.000.000Kasubag pernc. & Keu.

5 Pengelolaan aset SKPD/ Barang Daerah Jumlah dokumen pengelolaan aset SKPD/barang daerah

Jumlah dokumen pengelolaan aset

SKPD/barang daerah dokumen 1 1 1 14.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 5 74.000.000Kasubag pernc. & Keu.

6 Penyusunan Basis Data/Selayang pandang/Profil SKPD

Jumlah Dokumen Basis Data/Selayang pandang/Profil SKPD

Jumlah Dokumen Basis

Data/Selayang pandang/Profil SKPD dokumen 0 1 1 64.750.000 0 0 0 0 1 50.000.000 0 0 2 114.750.000Kasubag pernc. & Keu.

Meningkatkan Peran Serta Pemuda di dalam Pembangunan Daerah

Meningkatny a Prestasi Pemuda

5

Program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda

Persentase organisasi pemuda yang

aktif 4.864.310.000 5.385.000.000 5.750.000.000 6.200.000.000 6.800.000.000 28.999.310.000

Berkembangnya Organisasi Kepemudaan

Jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi jumlah organisasi pemuda yang ada x 100%

% 90 90 98 98 98 98 100 100 KABID PEMUDA

1 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Jumlah pelajar terseleksi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar Kepemimpinan

Jumlah pelajar terseleksi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar Kepemimpinan

Orang 140 140 140 200.000.000 140 200.000.000 Kasi Organisasi

Pelajar 2 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah

dikalangan pemuda

Jumlah lomba kreasi dan karya tulis di tingkat wilayah

Jumlah lomba kreasi dan karya tulis

di tingkat wilayah wilayah 5 5 5 393.000.000 5 393.000.000 Kasi Organisasi

Pelajar 3 Pembinaan Kompi Paskibraka Indonesia Jumlah kompi paskibra yang terbina

dalam rangka merayakan HUT RI

Jumlah kompi paskibra yang terbina

dalam rangka merayakan HUT RI kompi 1 1 1 1.418.590.000 1 1.418.590.000 Kasi Organisasi

Pelajar

4 Seleksi calon paskibraka dan pelatihan paskibra

Jumlah calon anggota paskibraka tingkat kabupaten tangerang, propinsi banten dan nasional dan pendidikan, pelatihan paskibraka sekolah kabupaten yang terseleksi

Jumlah calon anggota paskibraka tingkat kabupaten tangerang, propinsi banten dan nasional dan pendidikan, pelatihan paskibraka sekolah kabupaten yang terseleksi

0rang 350 350 350 300.000.000 350 300.000.000 Kasi Organisasi

Pelajar

5 Pengembangan Marching Band GWP

Jumlah event yang diikuti marching band gita wibawa praja kabupaten tangerang pada kejuaraan marching band tingkat nasional dan internasional

Jumlah event yang diikuti marching band gita wibawa praja kabupaten tangerang pada kejuaraan marching band tingkat nasional dan internasional

event 3 1 1 900.000.000 1 900.000.000 Kasi Organisasi

Pelajar

6 Pemberian penghargaan bagi generasi muda yang berprestasi

Jumlah generasi muda yang mendapatkan penghargaan di bidang non akademik

Jumlah generasi muda yang mendapatkan penghargaan di bidang non akademik

Orang 161 267 227 425.000.000 227 425.000.000 Kasi Organisasi

Pemuda

7 Pembinaan pemuda prestasi

Jumlah peserta Ikut seleksi Bakti Pemuda Antar Provinsi ( BPAP ), Pertukaran Pemuda Antar Negara ( PPAN ), Kapal Pemuda Nusantara ( KPN ) dan Pemuda Pelopor tingkat Provinsi

Jumlah peserta Ikut seleksi Bakti Pemuda Antar Provinsi ( BPAP ), Pertukaran Pemuda Antar Negara ( PPAN ), Kapal Pemuda Nusantara ( KPN ) dan Pemuda Pelopor tingkat Provinsi

Orang 100 100 100 117.000.000 100 117.000.000 Kasi Organisasi

Pemuda

8 Pelatihan dan pengembangan

kewirausahaan bagi pemuda Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan

kewirausahaan Orang 50 50 50 261.750.000 50 261.750.000 Kasi Organisasi

Pemuda

9 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Jumlah peserta penyuluhan bahaya narkoba

Jumlah peserta penyuluhan bahaya

narkoba Orang 1700 1700 1770 267.000.000 1.770 267.000.000 Kasi Organisasi

Pemuda

10 Fasilitasi temu wicara organisasi pemuda Jumlah okp yang dibina Jumlah okp yang dibina okp 0 0 60 581.970.000 60 581.970.000 Kasi Organisasi

Pemuda

11 Pembinaan Forum OSIS Kabupaten

Tangerang Jumlah Anggota OSIS yang terbina Jumlah Anggota OSIS yang

mengikuti pembinaan Orang 140 200.000.000 200 400.000.000 200 400.000.000 200 450.000.000 740 1.450.000.000 Kasi Organisasi

Pelajar

12 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pelajar

Jumlah Sekolah berprestasi di Bidang Ekstrakulikuler tingkat Provinsi dan Nasional

Jumlah sekolah berprestasi di bidang

ekstrakulikuler tingkat provinsi sekolah 8 404.000.000 8 500.000.000 8 500.000.000 8 550.000.000 32 1.954.000.000 Kasi Organisasi

Pelajar

13 Pembinaan Kompi Paskibraka Jumlah Anggota Paskibraka yang menjadi Paskibraka tingkat Provinsi dan Nasional

Jumlah Anggota Paskibraka yang Lolos seleksi tingkat Provinsi dan Nasional

Orang 350 2.500.000.000 350 2.500.000.000 400 2.700.000.000 500 3.000.000.000 1.600 10.700.000.000 Kasi Organisasi

Pelajar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

14 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah OKP yang terbina Jumlah OKP yang terbina OKP 50 1.300.000.000 50 1.300.000.000 55 1.500.000.000 60 1.700.000.000 215 5.800.000.000 Kasi Organisasi

Pemuda

15 Penyadaran dan Pengembangan Potensi Pemuda

Jumlah Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional

Jumlah Pemuda yang berprestasi di

tingkat Provinsi dan Nasional Orang 100 300.000.000 100 300.000.000 150 350.000.000 150 350.000.000 500 1.300.000.000 Kasi Organisasi

Pemuda

16 Pengembangan Marching Band Gita Wibawa Praja

Jumlah event yang diikuti marching band gita wibawa praja kabupaten tangerang pada kejuaraan marching band tingkat nasional dan internasional

Jumlah event yang diikuti marching band gita wibawa praja kabupaten tangerang pada kejuaraan marching band tingkat nasional dan internasional

Event 1 681.000.000 2 750.000.000 2 750.000.000 2 750.000.000 7 2.931.000.000 Kasi Organisasi

Pemuda

Meningkatkan Taraf Kebugaran Jasmani bagi Generasi Muda untuk Mencapai Prestasi Olahraga yang Optimal

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga

6

Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan sarana dan prasarana olah raga

1.871.000.000 4.800.000.000 4.500.000.000 5.050.000.000 4.800.000.000 21.021.000.000

Meningkatnya Prestasi Atlit Kabupaten Tangerang

Meningkatkannya kebugaran jasmani masyarakat untuk mencapai prestasi olahraga yang optimal

Prosentase kelompok masyarakat berperan aktif dalam berolahraga

Jumlah cabang olah raga yang dibina dibagi cabang olah raga yang ada dikali 100 persen

% 86 86 90 90 95 95 100 100 KABID

OLAHRAGA Meningkatnya Kepesertaan dalam event

olahraga tingkat daerah dan nasional Jumlah Atlit yang dikirim (POPNAS) atlet 63 30 50 60 60 KABID

OLAHRAGA Jumlah Atlit yang dikirim (POPWIL dan

POPDA) atlet 323 345 370 370 KABID

OLAHRAGA

1 Pembinaan cabang olahraga prestasi pelajar

di tingkat daerah dan Nasional (PPLPD) Jumlah Cabang Olahraga yang di Bina Jumlah Cabang Olahraga yang di

Bina Cabor 18 18 19 621.000.000 19 621.000.000

Kasi Olahraga Pelajar dan

Prestasi

2 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah pelaksanaan SKJ jumlah pelaksanaan SKJ kali 42 42 48 300.000.000 48 300.000.000

Kasi Olahraga Masyarakat dan Rekreasi

3 Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar dan prestasi

Jumlah Cabang Olahraga yang di pertandingkan

Jumlah Cabang Olahraga yang di

pertandingkan tiap tahun Cabor 6 6 6 500.000.000 6 500.000.000

Kasi Olahraga Pelajar dan

Prestasi

4 Penyelenggaraan kompetisi olahraga masyarakat

Jumlah Cabang Olahraga yang di pertandingkan

Jumlah Cabang Olahraga yang di

pertandingkan Cabor 5 5 5 250.000.000 5 250.000.000

Kasi Olahraga Masyarakat dan Rekreasi

5 Pengiriman atlet olahraga pelajar Jumlah Pelatih dan Atlet Pelajar yang diikutsertakan

Jumlah Pelatih dan Atlet Pelajar yang diikutsertakan

atlet dan

pelatih 90 285 90 200.000.000 90 200.000.000

Kasi Olahraga Pelajar dan

Prestasi

6 Pembinaan dan Pengiriman Atlet Pelajar Berprestasi

Jumlah Atlet Pelajar Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional

Jumlah Atlet Pelajar Berprestasi di

Tingkat Provinsi dan Nasional Orang 350 3.350.000.000 250 3.000.000.000 350 3.400.000.000 250 3.200.000.000 1200 12.950.000.000

Kasi Olahraga Pelajar dan

Prestasi

7 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Jumlah Penyelenggaraan Olahraga Kelompok Masyarakat

Jumlah Penyelenggaraan Olahraga

Kelompok Masyarakat Kali 59 250.000.000 59 300.000.000 59 300.000.000 59 350.000.000 236 1.200.000.000

Kasi Olaraga Masyarakat dan

Rekreasi

8 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional dan Rekreasi

Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional

Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional

Cabor 5 700.000.000 5 700.000.000 5 750.000.000 5 750.000.000 20 2.900.000.000

Kasi Olaraga Masyarakat dan

Rekreasi

9 Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga

Jumlah Regulasi Kebijakan Pengelolaan Pembangunan sarana olahraga

Jumlah Regulasi Kebijakan Pengelolaan Pembangunan sarana olahraga

Dokumen 1 500.000.000 1 500.000.000 2 600.000.000 1 500.000.000 5 2.100.000.000

Kasi Olaraga Masyarakat dan

Rekreasi URUSAN KEBUDAYAAN

DO

2017 2018

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan Sasaran NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT) SATUAN

Data Capaian pd tahun awal perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE

RENSTRA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB

2019 2020 2021 2022 2023

Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan kebudayaan

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kebudayaan

7 Program pelestarian kebudayaan 1.241.000.000 1.300.000.000,00 1.830.000.000,00 1.760.000.000,00 2.550.000.000,00 8.460.000.000,00

Terselenggaranya Festifal Seni dan Budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Jumlah penyelenggaraan festival

seni dan budaya event 27 27 27 31 35 39 43 43 KABID BUDPAR

1 Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah

Jumlah dokumen regulasi peraturan daerah tentang budaya lokal daerah

Jumlah dokumen regulasi peraturan

daerah tentang budaya lokal daerah Dokumen 1 1 1 75.000.000 1 250.000.000 Kasi Kebudayaan

2 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah pentas seni dan budaya daerah kabupaten tangerang

Jumlah pentas seni dan budaya

daerah kabupaten tangerang Event 10 10 10 271.000.000 10 250.000.000 Kasi Kebudayaan

3 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Jumlah event budaya di dalam dan luar kabupaten tangerang yang diikuti

Jumlah event budaya di dalam dan luar kabupaten tangerang yang diikuti

Event 15 15 15 520.000.000 15 320.000.000 Kasi Kebudayaan

4 Penyelenggaraan Karnaval Budaya Tangerang

karnaval budaya tangerang dalam rangka perayaan HUT kabupaten

karnaval budaya tangerang dalam

rangka perayaan HUT kabupaten Event 1 1 1 375.000.000 1 200.000.000 Kasi Kebudayaan

5

Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah dan Pengembangan Databse Sistem Informasi Bidang Budaya

Jumlah dokumen regulasi peraturan daerah tentang budaya lokal daerah

Jumlah dokumen regulasi peraturan

daerah tentang budaya lokal daerah Dokumen 0 0 1 100.000.000 1 250.000.000 2 350.000.000 4 700.000.000 Kasi Kebudayaan

6 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Jumlah event budaya di dalam dan di luar Kabupaten yang diikuti

Jumlah event budaya di dalam dan di

luar Kabupaten yang diikuti event 31 1.300.000.000 35 1.730.000.000 38 1.510.000.000 43 2.200.000.000 147 6.740.000.000 Kasi Kebudayaan

URUSAN PARIWISATA Meningkatkan

peran serta masyarakat dan generasi muda dalam pengembangan serta peningkatan daya saing objek daerah tujuan wisata.

Meningkatnya Kinerja Bidang Pariwisata

8 Program pengembangan destinasi,

kemitraan dan pemasaran pariwisata 1.112.300.000 2.250.000.000 2.350.000.000 1.800.000.000 2.400.000.000 3.512.300.000 KABID BUDPAR

Meningkatnya kunjungan Wisatawan Presentase Jumlah kunjungan wisatawan

Jml capaian kinerja kunjungan wisata se kabupaten / jml kunjungan wisata yang direncanakan dikali 100%

% 76 78 80 82 84 86 88 88 KABID BUDPAR

1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

jumlah pameran pariwisata kabupaten tangerang di dalam dan luar negeri yang diikuti

jumlah pameran pariwisata kabupaten tangerang di dalam dan luar negeri yang diikuti

Event 5 5 5 250.000.000 5 250.000.000 Kasi Pariwisata

2 Pelaksanaan Malam Puncak Festival Tangerang

jumlah pementasan seni pada puncak HUT kabupaten tangerang

jumlah pementasan seni pada

puncak HUT kabupaten tangerang Event 1 1 1 307.000.000 1 307.000.000 Kasi Pariwisata

3 Pembinaan dan pemilihan kang nong

kabupaten tangerang jumlah kang dan Nong yang terseleksi jumlah kang dan Nong yang terseleksi Orang 12 12 12 335.300.000 12 335.300.000 Kasi Pariwisata

4 Penyusunan PDRB sektor pariwisata jumlah dokumen PDRB sektor pariwisata jumlah dokumen PDRB sektor

pariwisata Dokumen 0 0 1 220.000.000 1 220.000.000 Kasi Pariwisata

5 Pelaksanaan Event Kepariwisataan di dalam dan diluar daerah

Jumlah event pariwisata didalam dan diluar daerah

Jumlah event pariwisata didalam dan

diluar daerah Event 6 1.300.000.000 6 1.300.000.000 5 1.000.000.000 6 1.300.000.000 23 1.300.000.000 Kasi Pariwisata

6 Pengembangan Potensi Kawasan Wisata Jumlah kajian dan regulasi kebijakan potensi kawasan wisata

Jumlah kajian dan regulasi kebijakan

potensi kawasan wisata Dokumen 1 250.000.000 1 250.000.000 0 0 1 250.000.000 3 250.000.000 Kasi Pariwisata

7 Pemilihan dan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata

Jumlah kelompok sadar wisata yang di bina

Jumlah kelompok sadar wisata yang

di bina kelompok 6 700.000.000 10 800.000.000 10 800.000.000 10 850.000.000 36 850.000.000 Kasi Pariwisata

TANGERANG, 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NIP. 19630611 198503 1 008 KEPALA DINAS

PEMUDA OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TANGERANG

H. A. SURYA WIJAYA, S.IP. M.Si.

Pembina Utama Muda/ IV.c

36

StrategisDisporabudparKabupaten Tangerang

BAB VII

Dokumen terkait