RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
A. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
36
BAB VI
37
StrategisDisporabudparKabupaten Tangerang
Pelatihan dan Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Fasilitasi temu wicara organisasi pemuda
Pembinannforum OSIS kabupaten tangerang
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pelajar
Pembinaan organisasi Kepemudaan
Penyadaran dan pengembangan potensi pemuda
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raha, dengan kegiatan:
Pembinaan cabang olahraga prestasi pelajar di tingkat daerah dan nasional (PPLPD)
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar dan prestasi
Penyelenggaraan kompetisi olahraga masyarakat
Pengiriman atlet olahraga pelajar
Pembinaan dan pengiriman atlet pelajar berprestasi
Pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan rekreasi
Peningkatan kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga B. Urusan Kebudayaan
1. Program Pelestarian Kebudayaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Penyelenggaraan karnaval budaya tangerang
Penyusunan Kebijakan Tentang budaya lokal daerah dan pengembangan database sistem informasi bidang budaya
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah C. Urusan Pariwisata
1. Program Pengembangan Destinasi, Kemitraan dan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan:
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar daerah
Pelaksanaan malam puncak festival tangerang
Pembinaan dan pemilihan kang nong kabupaten tangerang
Penyusunan PDRB sektor pariwisata
Pelaksanaan event kepariwisataan di dalam dan luar daerah
Pengembangan potensi kawasan wisata
Pemilihan dan Pembinaan kelompok sadar Wisata
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Adapun untuk rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari program-program lima tahunan ini dapat dilihat pada tabel 6.1 ;
DO
2017 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 798.866.500 805.000.000 805.000.000 805.000.000 805.000.000 4.018.866.500 Sekretaris
Prosentase pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran % 100 100 100 100 100 100 100 100
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Jasa surat-menyurat Jumlah Jasa surat-menyurat orang 1 1 1 20.250.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 100.250.000 Kasubag umum &
kepegawaian 2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air
dan listrik
Jumlah Jenis komunikasi,sumber daya air dan listrik
Jumlah Jenis komunikasi,sumber
daya air dan listrik jenis 3 3 3 6.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 15 126.000.000 Kasubag umum &
kepegawaian
3 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor jenis 24 24 24 63.402.775 24 50.000.000 24 50.000.000 24 50.000.000 24 50.000.000 120 263.402.775 Kasubag umum &
kepegawaian 4 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan
penggandaan Jenis 9 9 9 71.217.500 9 75.000.000 9 75.000.000 9 75.000.000 9 75.000.000 45 371.217.500 Kasubag umum &
kepegawaian
5 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga Jenis 17 17 17 20.000.000 17 20.000.000 17 20.000.000 17 20.000.000 17 20.000.000 85 100.000.000 Kasubag umum &
kepegawaian
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturaan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturaan perundang-undangan jenis 10 10 10 102.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 50 502.000.000 Kasubag umum &
kepegawaian
7 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman orang 4200 4200 4200 120.000.000 4.200 120.000.000 4.200 120.000.000 4.200 120.000.000 4.200 120.000.000 21.000 600.000.000 Kasubag umum &
kepegawaian 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Jumlah laporan hasil rapat-rapat koordinasi dan komsultasi ke luar daerah
Jumlah laporan hasil rapat-rapat koordinasi dan komsultasi ke luar daerah
dokumen 2000 2000 2000 357.956.225 2.000 350.000.000 2.000 350.000.000 2.000 350.000.000 2.000 350.000.000 10.000 1.757.956.225 Kasubag umum &
kepegawaian 9 Penyediaan jasa administrasi/teknis
pendukung perkantoran non PNS
Jumlah jasa administrasi/teknis pendukung perkantoran non PNS
Jumlah jasa administrasi/teknis
pendukung perkantoran non PNS orang 1 1 1 38.040.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 5 198.040.000 Kasubag umum &
kepegawaian
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 495.400.000 596.000.000 580.000.000 626.000.000 640.000.000 2.895.400.000 Sekretaris
Prosentase pemenuhan sarana dan
prasarana % 100 100 100 100 100 100 100 100
1 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor jenis 1 1 1 30.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 125.000.000 2 150.000.000 9 505.000.000 Kasubag umum &
kepegawaian
2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor jenis 4 4 4 24.700.000 4 25.000.000 4 30.000.000 4 30.000.000 4 40.000.000 20 149.700.000 Kasubag umum &
kepegawaian
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional unit 12 12 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 60 500.000.000 Kasubag umum &
kepegawaian
4 Penyediaan jasa perijinan dan operasional kendaraan dinas/jabatan
Jumlah jasa perijinan dan operasional kendaraan dinas/jabatan
Jumlah jasa perijinan dan
operasional kendaraan dinas/jabatan unit 13 13 13 340.700.000 13 350.000.000 13 350.000.000 13 350.000.000 13 350.000.000 65 1.740.700.000 Kasubag umum &
kepegawaian
5 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta
perlengkapannya orang 0 0 0 0 35 21.000.000 0 0 35 21.000.000 0 0 70 42.000.000 Kasubag umum &
kepegawaian
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
58.989.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 218.989.000 Sekretaris
Prosentase ketersediaan dokumen
pelaporan % 100 100 100 100 100 100 100 100
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi SKPD dokumen 2 2 2 22.089.600 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 10 122.089.600Kasubag pernc. & Keu.
2 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan
Jumlah Dokumen Penyusunan
Laporan Keuangan dokumen 1 1 1 36.899.400 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 5 96.899.400Kasubag pernc. & Keu.
4 Program peningkatan perencanaan SKPD 150.875.000 89.000.000 89.000.000 139.000.000 109.000.000 576.875.000 Sekretaris
Prosentase pemenuhan dokumen
perencanaan % 100 100 100 100 100 100 100 100
1 Penyusunan perencanaan SKPD Jumlah dokumen hasil Forum SKPD Jumlah dokumen hasil Forum SKPD dokumen 1 1 1 17.050.000 1 17.000.000 1 17.000.000 1 17.000.000 1 17.000.000 5 85.050.000Kasubag pernc. & Keu.
Tujuan Sasaran NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT) SATUAN
tahun awal perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
2019 2020 2021 2022 2023
DO
2017 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tujuan Sasaran NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT) SATUAN
Data Capaian pd tahun awal perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
2019 2020 2021 2022 2023
2 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Jumlah dokumen RKA,DPA,RKAP dan DPPA
Jumlah dokumen RKA,DPA,RKAP
dan DPPA dokumen 4 4 4 38.450.000 4 40.000.000 4 40.000.000 4 40.000.000 4 40.000.000 20 198.450.000Kasubag pernc. & Keu.
3 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen Rencana Kerja Jumlah dokumen Rencana Kerja dokumen 1 1 1 16.625.000 1 17.000.000 1 17.000.000 1 17.000.000 1 17.000.000 5 84.625.000Kasubag pernc. & Keu.
4 Penyusunan Rencana Strategis Jumlah dokumen Rencana Strategis Jumlah dokumen Rencana Strategis dokumen 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20.000.000 1 20.000.000Kasubag pernc. & Keu.
5 Pengelolaan aset SKPD/ Barang Daerah Jumlah dokumen pengelolaan aset SKPD/barang daerah
Jumlah dokumen pengelolaan aset
SKPD/barang daerah dokumen 1 1 1 14.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 5 74.000.000Kasubag pernc. & Keu.
6 Penyusunan Basis Data/Selayang pandang/Profil SKPD
Jumlah Dokumen Basis Data/Selayang pandang/Profil SKPD
Jumlah Dokumen Basis
Data/Selayang pandang/Profil SKPD dokumen 0 1 1 64.750.000 0 0 0 0 1 50.000.000 0 0 2 114.750.000Kasubag pernc. & Keu.
Meningkatkan Peran Serta Pemuda di dalam Pembangunan Daerah
Meningkatny a Prestasi Pemuda
5
Program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda
Persentase organisasi pemuda yang
aktif 4.864.310.000 5.385.000.000 5.750.000.000 6.200.000.000 6.800.000.000 28.999.310.000
Berkembangnya Organisasi Kepemudaan
Jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi jumlah organisasi pemuda yang ada x 100%
% 90 90 98 98 98 98 100 100 KABID PEMUDA
1 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
Jumlah pelajar terseleksi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar Kepemimpinan
Jumlah pelajar terseleksi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar Kepemimpinan
Orang 140 140 140 200.000.000 140 200.000.000 Kasi Organisasi
Pelajar 2 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah
dikalangan pemuda
Jumlah lomba kreasi dan karya tulis di tingkat wilayah
Jumlah lomba kreasi dan karya tulis
di tingkat wilayah wilayah 5 5 5 393.000.000 5 393.000.000 Kasi Organisasi
Pelajar 3 Pembinaan Kompi Paskibraka Indonesia Jumlah kompi paskibra yang terbina
dalam rangka merayakan HUT RI
Jumlah kompi paskibra yang terbina
dalam rangka merayakan HUT RI kompi 1 1 1 1.418.590.000 1 1.418.590.000 Kasi Organisasi
Pelajar
4 Seleksi calon paskibraka dan pelatihan paskibra
Jumlah calon anggota paskibraka tingkat kabupaten tangerang, propinsi banten dan nasional dan pendidikan, pelatihan paskibraka sekolah kabupaten yang terseleksi
Jumlah calon anggota paskibraka tingkat kabupaten tangerang, propinsi banten dan nasional dan pendidikan, pelatihan paskibraka sekolah kabupaten yang terseleksi
0rang 350 350 350 300.000.000 350 300.000.000 Kasi Organisasi
Pelajar
5 Pengembangan Marching Band GWP
Jumlah event yang diikuti marching band gita wibawa praja kabupaten tangerang pada kejuaraan marching band tingkat nasional dan internasional
Jumlah event yang diikuti marching band gita wibawa praja kabupaten tangerang pada kejuaraan marching band tingkat nasional dan internasional
event 3 1 1 900.000.000 1 900.000.000 Kasi Organisasi
Pelajar
6 Pemberian penghargaan bagi generasi muda yang berprestasi
Jumlah generasi muda yang mendapatkan penghargaan di bidang non akademik
Jumlah generasi muda yang mendapatkan penghargaan di bidang non akademik
Orang 161 267 227 425.000.000 227 425.000.000 Kasi Organisasi
Pemuda
7 Pembinaan pemuda prestasi
Jumlah peserta Ikut seleksi Bakti Pemuda Antar Provinsi ( BPAP ), Pertukaran Pemuda Antar Negara ( PPAN ), Kapal Pemuda Nusantara ( KPN ) dan Pemuda Pelopor tingkat Provinsi
Jumlah peserta Ikut seleksi Bakti Pemuda Antar Provinsi ( BPAP ), Pertukaran Pemuda Antar Negara ( PPAN ), Kapal Pemuda Nusantara ( KPN ) dan Pemuda Pelopor tingkat Provinsi
Orang 100 100 100 117.000.000 100 117.000.000 Kasi Organisasi
Pemuda
8 Pelatihan dan pengembangan
kewirausahaan bagi pemuda Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan
kewirausahaan Orang 50 50 50 261.750.000 50 261.750.000 Kasi Organisasi
Pemuda
9 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Jumlah peserta penyuluhan bahaya narkoba
Jumlah peserta penyuluhan bahaya
narkoba Orang 1700 1700 1770 267.000.000 1.770 267.000.000 Kasi Organisasi
Pemuda
10 Fasilitasi temu wicara organisasi pemuda Jumlah okp yang dibina Jumlah okp yang dibina okp 0 0 60 581.970.000 60 581.970.000 Kasi Organisasi
Pemuda
11 Pembinaan Forum OSIS Kabupaten
Tangerang Jumlah Anggota OSIS yang terbina Jumlah Anggota OSIS yang
mengikuti pembinaan Orang 140 200.000.000 200 400.000.000 200 400.000.000 200 450.000.000 740 1.450.000.000 Kasi Organisasi
Pelajar
12 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pelajar
Jumlah Sekolah berprestasi di Bidang Ekstrakulikuler tingkat Provinsi dan Nasional
Jumlah sekolah berprestasi di bidang
ekstrakulikuler tingkat provinsi sekolah 8 404.000.000 8 500.000.000 8 500.000.000 8 550.000.000 32 1.954.000.000 Kasi Organisasi
Pelajar
13 Pembinaan Kompi Paskibraka Jumlah Anggota Paskibraka yang menjadi Paskibraka tingkat Provinsi dan Nasional
Jumlah Anggota Paskibraka yang Lolos seleksi tingkat Provinsi dan Nasional
Orang 350 2.500.000.000 350 2.500.000.000 400 2.700.000.000 500 3.000.000.000 1.600 10.700.000.000 Kasi Organisasi
Pelajar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
14 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah OKP yang terbina Jumlah OKP yang terbina OKP 50 1.300.000.000 50 1.300.000.000 55 1.500.000.000 60 1.700.000.000 215 5.800.000.000 Kasi Organisasi
Pemuda
15 Penyadaran dan Pengembangan Potensi Pemuda
Jumlah Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional
Jumlah Pemuda yang berprestasi di
tingkat Provinsi dan Nasional Orang 100 300.000.000 100 300.000.000 150 350.000.000 150 350.000.000 500 1.300.000.000 Kasi Organisasi
Pemuda
16 Pengembangan Marching Band Gita Wibawa Praja
Jumlah event yang diikuti marching band gita wibawa praja kabupaten tangerang pada kejuaraan marching band tingkat nasional dan internasional
Jumlah event yang diikuti marching band gita wibawa praja kabupaten tangerang pada kejuaraan marching band tingkat nasional dan internasional
Event 1 681.000.000 2 750.000.000 2 750.000.000 2 750.000.000 7 2.931.000.000 Kasi Organisasi
Pemuda
Meningkatkan Taraf Kebugaran Jasmani bagi Generasi Muda untuk Mencapai Prestasi Olahraga yang Optimal
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga
6
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan sarana dan prasarana olah raga
1.871.000.000 4.800.000.000 4.500.000.000 5.050.000.000 4.800.000.000 21.021.000.000
Meningkatnya Prestasi Atlit Kabupaten Tangerang
Meningkatkannya kebugaran jasmani masyarakat untuk mencapai prestasi olahraga yang optimal
Prosentase kelompok masyarakat berperan aktif dalam berolahraga
Jumlah cabang olah raga yang dibina dibagi cabang olah raga yang ada dikali 100 persen
% 86 86 90 90 95 95 100 100 KABID
OLAHRAGA Meningkatnya Kepesertaan dalam event
olahraga tingkat daerah dan nasional Jumlah Atlit yang dikirim (POPNAS) atlet 63 30 50 60 60 KABID
OLAHRAGA Jumlah Atlit yang dikirim (POPWIL dan
POPDA) atlet 323 345 370 370 KABID
OLAHRAGA
1 Pembinaan cabang olahraga prestasi pelajar
di tingkat daerah dan Nasional (PPLPD) Jumlah Cabang Olahraga yang di Bina Jumlah Cabang Olahraga yang di
Bina Cabor 18 18 19 621.000.000 19 621.000.000
Kasi Olahraga Pelajar dan
Prestasi
2 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah pelaksanaan SKJ jumlah pelaksanaan SKJ kali 42 42 48 300.000.000 48 300.000.000
Kasi Olahraga Masyarakat dan Rekreasi
3 Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar dan prestasi
Jumlah Cabang Olahraga yang di pertandingkan
Jumlah Cabang Olahraga yang di
pertandingkan tiap tahun Cabor 6 6 6 500.000.000 6 500.000.000
Kasi Olahraga Pelajar dan
Prestasi
4 Penyelenggaraan kompetisi olahraga masyarakat
Jumlah Cabang Olahraga yang di pertandingkan
Jumlah Cabang Olahraga yang di
pertandingkan Cabor 5 5 5 250.000.000 5 250.000.000
Kasi Olahraga Masyarakat dan Rekreasi
5 Pengiriman atlet olahraga pelajar Jumlah Pelatih dan Atlet Pelajar yang diikutsertakan
Jumlah Pelatih dan Atlet Pelajar yang diikutsertakan
atlet dan
pelatih 90 285 90 200.000.000 90 200.000.000
Kasi Olahraga Pelajar dan
Prestasi
6 Pembinaan dan Pengiriman Atlet Pelajar Berprestasi
Jumlah Atlet Pelajar Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional
Jumlah Atlet Pelajar Berprestasi di
Tingkat Provinsi dan Nasional Orang 350 3.350.000.000 250 3.000.000.000 350 3.400.000.000 250 3.200.000.000 1200 12.950.000.000
Kasi Olahraga Pelajar dan
Prestasi
7 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
Jumlah Penyelenggaraan Olahraga Kelompok Masyarakat
Jumlah Penyelenggaraan Olahraga
Kelompok Masyarakat Kali 59 250.000.000 59 300.000.000 59 300.000.000 59 350.000.000 236 1.200.000.000
Kasi Olaraga Masyarakat dan
Rekreasi
8 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional dan Rekreasi
Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional
Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional
Cabor 5 700.000.000 5 700.000.000 5 750.000.000 5 750.000.000 20 2.900.000.000
Kasi Olaraga Masyarakat dan
Rekreasi
9 Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga
Jumlah Regulasi Kebijakan Pengelolaan Pembangunan sarana olahraga
Jumlah Regulasi Kebijakan Pengelolaan Pembangunan sarana olahraga
Dokumen 1 500.000.000 1 500.000.000 2 600.000.000 1 500.000.000 5 2.100.000.000
Kasi Olaraga Masyarakat dan
Rekreasi URUSAN KEBUDAYAAN
DO
2017 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tujuan Sasaran NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT) SATUAN
Data Capaian pd tahun awal perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
2019 2020 2021 2022 2023
Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan kebudayaan
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kebudayaan
7 Program pelestarian kebudayaan 1.241.000.000 1.300.000.000,00 1.830.000.000,00 1.760.000.000,00 2.550.000.000,00 8.460.000.000,00
Terselenggaranya Festifal Seni dan Budaya
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
Jumlah penyelenggaraan festival
seni dan budaya event 27 27 27 31 35 39 43 43 KABID BUDPAR
1 Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah
Jumlah dokumen regulasi peraturan daerah tentang budaya lokal daerah
Jumlah dokumen regulasi peraturan
daerah tentang budaya lokal daerah Dokumen 1 1 1 75.000.000 1 250.000.000 Kasi Kebudayaan
2 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Jumlah pentas seni dan budaya daerah kabupaten tangerang
Jumlah pentas seni dan budaya
daerah kabupaten tangerang Event 10 10 10 271.000.000 10 250.000.000 Kasi Kebudayaan
3 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Jumlah event budaya di dalam dan luar kabupaten tangerang yang diikuti
Jumlah event budaya di dalam dan luar kabupaten tangerang yang diikuti
Event 15 15 15 520.000.000 15 320.000.000 Kasi Kebudayaan
4 Penyelenggaraan Karnaval Budaya Tangerang
karnaval budaya tangerang dalam rangka perayaan HUT kabupaten
karnaval budaya tangerang dalam
rangka perayaan HUT kabupaten Event 1 1 1 375.000.000 1 200.000.000 Kasi Kebudayaan
5
Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah dan Pengembangan Databse Sistem Informasi Bidang Budaya
Jumlah dokumen regulasi peraturan daerah tentang budaya lokal daerah
Jumlah dokumen regulasi peraturan
daerah tentang budaya lokal daerah Dokumen 0 0 1 100.000.000 1 250.000.000 2 350.000.000 4 700.000.000 Kasi Kebudayaan
6 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Jumlah event budaya di dalam dan di luar Kabupaten yang diikuti
Jumlah event budaya di dalam dan di
luar Kabupaten yang diikuti event 31 1.300.000.000 35 1.730.000.000 38 1.510.000.000 43 2.200.000.000 147 6.740.000.000 Kasi Kebudayaan
URUSAN PARIWISATA Meningkatkan
peran serta masyarakat dan generasi muda dalam pengembangan serta peningkatan daya saing objek daerah tujuan wisata.
Meningkatnya Kinerja Bidang Pariwisata
8 Program pengembangan destinasi,
kemitraan dan pemasaran pariwisata 1.112.300.000 2.250.000.000 2.350.000.000 1.800.000.000 2.400.000.000 3.512.300.000 KABID BUDPAR
Meningkatnya kunjungan Wisatawan Presentase Jumlah kunjungan wisatawan
Jml capaian kinerja kunjungan wisata se kabupaten / jml kunjungan wisata yang direncanakan dikali 100%
% 76 78 80 82 84 86 88 88 KABID BUDPAR
1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
jumlah pameran pariwisata kabupaten tangerang di dalam dan luar negeri yang diikuti
jumlah pameran pariwisata kabupaten tangerang di dalam dan luar negeri yang diikuti
Event 5 5 5 250.000.000 5 250.000.000 Kasi Pariwisata
2 Pelaksanaan Malam Puncak Festival Tangerang
jumlah pementasan seni pada puncak HUT kabupaten tangerang
jumlah pementasan seni pada
puncak HUT kabupaten tangerang Event 1 1 1 307.000.000 1 307.000.000 Kasi Pariwisata
3 Pembinaan dan pemilihan kang nong
kabupaten tangerang jumlah kang dan Nong yang terseleksi jumlah kang dan Nong yang terseleksi Orang 12 12 12 335.300.000 12 335.300.000 Kasi Pariwisata
4 Penyusunan PDRB sektor pariwisata jumlah dokumen PDRB sektor pariwisata jumlah dokumen PDRB sektor
pariwisata Dokumen 0 0 1 220.000.000 1 220.000.000 Kasi Pariwisata
5 Pelaksanaan Event Kepariwisataan di dalam dan diluar daerah
Jumlah event pariwisata didalam dan diluar daerah
Jumlah event pariwisata didalam dan
diluar daerah Event 6 1.300.000.000 6 1.300.000.000 5 1.000.000.000 6 1.300.000.000 23 1.300.000.000 Kasi Pariwisata
6 Pengembangan Potensi Kawasan Wisata Jumlah kajian dan regulasi kebijakan potensi kawasan wisata
Jumlah kajian dan regulasi kebijakan
potensi kawasan wisata Dokumen 1 250.000.000 1 250.000.000 0 0 1 250.000.000 3 250.000.000 Kasi Pariwisata
7 Pemilihan dan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata
Jumlah kelompok sadar wisata yang di bina
Jumlah kelompok sadar wisata yang
di bina kelompok 6 700.000.000 10 800.000.000 10 800.000.000 10 850.000.000 36 850.000.000 Kasi Pariwisata
TANGERANG, 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NIP. 19630611 198503 1 008 KEPALA DINAS
PEMUDA OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TANGERANG
H. A. SURYA WIJAYA, S.IP. M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV.c
36
StrategisDisporabudparKabupaten Tangerang