RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN KANIGORO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.09.4.01.9.7 Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan
902.878.000,00 0,00 0,00 0,00 902.878.000,00 4.01.09.4.01.9.7.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Kecukupan Admnistrasi Perkantoran
100% 328.000.000,00 0,00 0,00 0,00 328.000.000,00
4.01.09.4.01.9.7.01.20 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran yang lebih baik
Terciptanya pelayanan Administrasi Perkantoran yang semakin baik
328.000.000,00 0,00 0,00 0,00 328.000.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.7.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan kondisi layak fungsi
100% 305.628.000,00 0,00 0,00 0,00 308.128.000,00
4.01.09.4.01.9.7.17.45 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan Kanigoro
Terciptanya sarana dan pasarana aparatur yang semakin baik
12 Bulan Terlaksananya sarana dan pasarana aparatur yang semakin baik
305.628.000,00 0,00 0,00 0,00 308.128.000,00 Keg.
baru
Terciptanya sarana dan pasarana aparatur yang semakin baik
12
4.01.09.4.01.9.7.18 Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
persentase dokumen perencaaan, laporan keuangan dan kinerja perangakt daerah yang tepat waktu
100% 23.250.000,00 0,00 0,00 0,00 20.750.000,00
4.01.09.4.01.9.7.18.01 Penyusunan LAKIP Kecamatan
Kanigoro
Tersusunnya Dokumen LAKIP
2 Dokumen
Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu
85 % 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Keg.
baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN KANIGORO hal 1 dari 4
SKPD KANTOR KECAMATAN KANIGORO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.09.4.01.9.7.18.08 Review dan Penyusunan Dokumen Renstra
Kecamatan Kanigoro
Tersusunnya Renstra dan Riview Renstra SKPD
1 Dokumen
Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu
85 % 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.7.18.15 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah (Profil Kecamatan)
Kecamatan Kanigoro
Tercukupinya Data LPPD,LPSE, Pengelolaan WEB Kecamatan tentang Profil Kecamatan
3 Laporan
Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu
85 % 12.250.000,00 0,00 0,00 0,00 12.250.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.7.18.16 Penyusunan Laporan Keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan
Kecamatan Kanigoro
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan
8 Laporan
Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu
85 % 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.7.18.17 Penyusunan renja, renja-p, RKA, RKA-P, DPA, DPPA SKPD
Kecamatan Kanigoro
Tersusunnya Renja, Renja-P, RKA,RKA-P, DPA, DPPA- SKPD
6 Dokumen
Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu
85 % 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.7.19 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan
65% 230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00
4.01.09.4.01.9.7.19.01 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi, Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah
Terciptanya fasilitasi, monitoring dan evaluasi koordinasi pajak dan retribusi daerah yang semakin baik
12 Bulan Terlaksananya fasilitasi, monitoring dan evaluasi koordinasi pajak dan retribusi daerah yang semakin baik di Kecamatan Kanigoro
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.7.19.02 Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa/Kelurahan
Kecamatan Kanigoro
Peningkatan kerjasama dan koordinasi , monitoring, dan evaluasi desa/kelurahan yang semakin baik
12 Bulan Meningkatnya kerjasama dan koordinasi , monitoring, dan evaluasi desa/kelurahan yang semakin baik
12 Bulan
16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 Keg.
baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN KANIGORO hal 2 dari 4
SKPD KANTOR KECAMATAN KANIGORO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.09.4.01.9.7.19.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
Kecamatan Kanigoro
Tersusunnya rancangan peraturan desa yang baik
12 Bulan Meningkatnya kerja sama dan koordinasi dalam penyusunan rancangan peraturan desa
12 Desa 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.7.19.04 Bintek Pengelolaan Keuangan Desa/
Kelurahan
Terlaksananya Bintek pengelolaan Keuangan Desa
1 Kegiatan
Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur desa / kelurahan di Kecamatan Kanigoro
1 kegiatan
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.7.19.05 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan
Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan Kanigoro
2 Bulan Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan Kanigoro dengan baik dan tertib dari seluruh desa / kelurahan se Kec. Kanigoro
2 Bulan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.7.19.06 Fasilitasi, monitoring dan evaluasi LPMK, Karangtaruna, P K K, Muspika Perwosi, posyandu, Karangwreda Kelurahan
Kecamatan Sanankulon
LPMK, Karang Taruna, PKK, Muspika, Perwosi, Posyandu, Karang Werda Desa/kelurahan yang semakin berperan
12 Bulan Peningkatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di Kelurahan Kanigoro, Satreyan dan Kec. Kanigoro
12 Bulan
104.000.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000.000,00
4.01.09.4.01.9.7.19.07 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/
Kelurahan
Kecamatan Kanigoro
Penignkatan kerjasama dan koordinasi , monitoring dan evaluasi PMKS desa/kelurahan yang semakin baik
12 Bulan Meningkatnya kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan PMKS
desa/kelurahan di Kecamatan Kanigoro
12 Bulan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.7.19.08 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan
Peningkatan kerja sama dan koordinasi, monitoring dan evaluasi program- program penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan yang semakin baik
12 Bulan Peningkatan kerja sama dan koordinasi, monitoring dan evaluasi program- program penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan
12Bulan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Keg.
baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN KANIGORO hal 3 dari 4
SKPD KANTOR KECAMATAN KANIGORO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.09.4.01.9.7.19.09 Pembinaan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat
Terlaksananya pembinaan nilai budaya, wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat
1 kegiatan
Meningkatnya nilai budaya, wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat pada aparatur
1 kegiatan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.7.19.10 Sosialisasi dan Pembinaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kecamatan Kanigoro
Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan kamtrantibnas , dan pencegahan tindak kriminal
1 kegiatan
Meningkatnya pembinaan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal
1 kegiatan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.7.20 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase peningkatan pelayanan kecamatan
65% 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00
4.01.09.4.01.9.7.20.01 Bintek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa
Kecamatan Kanigoro
Terlaksananya bintek peningkatan pelayanan prima di kecamatan, kelurahan dan desa
1 kegiatan
Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur kecamatan Kanigoro
1 kegiatan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.7.20.02 Fasilitasi Penerbitan Layanan Perijinan
Terfasitasinya penerbitan layanan perijinan
12 bulan Terciptanya kemudahan dalam penerbitan layanan perijinan
12 Bulan
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Keg.
baru
TOTAL 902.878.000,00 0,00 0,00 0,00 902.878.000,00