RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN BINANGUN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.09.4.01.9.9 Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan
492.171.000,00 0,00 0,00 0,00 627.171.000,00 4.01.09.4.01.9.9.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Kecukupan Admnistrasi Perkantoran
100% 188.171.000,00 0,00 0,00 0,00 188.171.000,00
4.01.09.4.01.9.9.01. kecamatan
binangun
tersedianya administrasi perkantantoran
100% Penyediaan dan peningakatan administrasi perkantoran
100% 81.912.000,00 0,00 0,00 0,00 81.912.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.9.01.20 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Kantor Kecamatan Binangun
Tersedianya Administrasi Perkantoran
1 thn Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100% 106.259.000,00 0,00 0,00 0,00 106.259.000,00 Keg. sdg berjalan
4.01.09.4.01.9.9.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan kondisi layak fungsi
100% 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00 135.000.000,00
4.01.09.4.01.9.9.17.45 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kec Binangun
tersedianya sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi yang layak fungsi
1 tahun prosentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi sarana prasarana kantor
100% 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00 135.000.000,00 Keg. sdg berjalan
4.01.09.4.01.9.9.18 Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
persentase dokumen perencaaan, laporan keuangan dan kinerja perangakt daerah yang tepat waktu
100% 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00
4.01.09.4.01.9.9.18.01 Penyusunan LAKIP Tersusunya Dokumen
Laporan Keuangan 2 dokumen
Penyusunan Laporan Keuangan bulanan tribulan dan semesteran
87 % 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.9.18.08 Review dan Penyusunan Dokumen Renstra
kecamatan binangun
Tersusunnya renja, renja-p, rka, rkap, dpa, dppa
2 Dokumen
Tersususunnya reja, renja-p, rka, rkap, dpa, dppa
87% 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.9.18.09 Penyusunan Renja Kecamatan
Binangun
Tersusunya Renja 100% Tersusunya Renja, renja p, rka, pka p, dpa, dppap
87 % 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Keg.
baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN BINANGUN hal 1 dari 3
SKPD KANTOR KECAMATAN BINANGUN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.09.4.01.9.9.18.15 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah (Profil Kecamatan)
Kecamatan Binangu
Tercukupinya Data LPPD,
LPSE,Pengelolaan Web. Kecamatan tentang profil
6 Dokumen
Fasilitas Pengelolaan Data Wilayah
87 % 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.9.18.16 Penyusunan Laporan Keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan
kecamatan binangun
Tersesunya Laporan Keuangan
100% Penyusunan Laporan Keuangan bulanan tribulan semesteran dan tahunan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.9.19 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan
65% 215.000.000,00 0,00 0,00 0,00 215.000.000,00
4.01.09.4.01.9.9.19.01 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi, Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah
Kec Binangun
terlaksananya fasilitasi,koordinasi, monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah
24 kali prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan
75% 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.9.19.02 Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa/Kelurahan
Kec Binangun
terlaksananya monitoring dan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan
24 kali prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan
75% 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg. sdg berjalan
4.01.09.4.01.9.9.19.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
Kec Binangun
trelaksananya evaluasi rancangan peraturan desa
12 desa prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan
75% 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Keg. sdg berjalan
4.01.09.4.01.9.9.19.04 Bintek Pengelolaan Keuangan Desa/
Kelurahan
Kec Binangun
terlaksananya bintek pengelolaan keuangan desa/kelurahan
1 kali prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan
75% 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Keg. sdg berjalan
4.01.09.4.01.9.9.19.05 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan
Kec Binangun
terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan dan fasilitasi, monev musrenbang desa/kelurahan
13 kali prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan
75% 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Keg. sdg berjalan
4.01.09.4.01.9.9.19.06 Fasilitasi, monitoring dan evaluasi LPMK, Karangtaruna, P K K, Muspika Perwosi, posyandu, Karangwreda Kelurahan
Kec Binangun
terlaksananya fasilitasi, monitoring dan evaluasi PKK, LPMK,
Karangtaruna,Perwosi, posyandu,
Karangwreda dan Muspika
24 kali prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan
75% 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Keg. sdg berjalan
RKPD: KANTOR KECAMATAN BINANGUN hal 2 dari 3
SKPD KANTOR KECAMATAN BINANGUN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.09.4.01.9.9.19.07 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/
Kelurahan
Kec Binangun
terlaksananya fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
desa/kelurahan
12 kali prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan
75% 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Keg. sdg berjalan
4.01.09.4.01.9.9.19.08 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan
Kec Binangun
terlaksananya fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi program program penanggulangan kemiskinan
12 kali prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan
75% 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Keg. sdg berjalan
4.01.09.4.01.9.9.19.09 Pembinaan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat
terwujudnya pembinaan nilai budaya, wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat
12 kegiatan
prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan
75 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg. sdg berjalan
4.01.09.4.01.9.9.19.10 Sosialisasi dan Pembinaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kec Binangun
terlaksananya sosialisasi dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tidak kriminal
12 kali prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan
75% 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Keg. sdg berjalan
4.01.09.4.01.9.9.20 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase peningkatan pelayanan kecamatan
65% 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
4.01.09.4.01.9.9.20.01 Bintek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa
Kec Binangun
terlaksananya bintek peningkatan pelayanan prima di kecamatan, desa/kelurahan
2 kali prosentase peningkatan pelayanan masyarakat
75% 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg. sdg berjalan
4.01.09.4.01.9.9.20.02 Fasilitasi Penerbitan Layanan Perijinan
terwujudnya fasilitas dan penertiban layanan perijinan
18 ijin prosentase peningkatan layanan kecamatan
75% 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Keg. sdg berjalan
TOTAL 492.171.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 627.171.000,00