• Tidak ada hasil yang ditemukan

47-Kec.-Binangun.pdf

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Membagikan "47-Kec.-Binangun.pdf"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN BINANGUN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.09.4.01.9.9 Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan

492.171.000,00 0,00 0,00 0,00 627.171.000,00 4.01.09.4.01.9.9.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Kecukupan Admnistrasi Perkantoran

100% 188.171.000,00 0,00 0,00 0,00 188.171.000,00

4.01.09.4.01.9.9.01. kecamatan

binangun

tersedianya administrasi perkantantoran

100% Penyediaan dan peningakatan administrasi perkantoran

100% 81.912.000,00 0,00 0,00 0,00 81.912.000,00 Keg.

baru

4.01.09.4.01.9.9.01.20 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Kantor Kecamatan Binangun

Tersedianya Administrasi Perkantoran

1 thn Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100% 106.259.000,00 0,00 0,00 0,00 106.259.000,00 Keg. sdg berjalan

4.01.09.4.01.9.9.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan kondisi layak fungsi

100% 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00 135.000.000,00

4.01.09.4.01.9.9.17.45 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec Binangun

tersedianya sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi yang layak fungsi

1 tahun prosentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi sarana prasarana kantor

100% 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00 135.000.000,00 Keg. sdg berjalan

4.01.09.4.01.9.9.18 Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

persentase dokumen perencaaan, laporan keuangan dan kinerja perangakt daerah yang tepat waktu

100% 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00

4.01.09.4.01.9.9.18.01 Penyusunan LAKIP Tersusunya Dokumen

Laporan Keuangan 2 dokumen

Penyusunan Laporan Keuangan bulanan tribulan dan semesteran

87 % 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Keg.

baru

4.01.09.4.01.9.9.18.08 Review dan Penyusunan Dokumen Renstra

kecamatan binangun

Tersusunnya renja, renja-p, rka, rkap, dpa, dppa

2 Dokumen

Tersususunnya reja, renja-p, rka, rkap, dpa, dppa

87% 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Keg.

baru

4.01.09.4.01.9.9.18.09 Penyusunan Renja Kecamatan

Binangun

Tersusunya Renja 100% Tersusunya Renja, renja p, rka, pka p, dpa, dppap

87 % 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Keg.

baru

RKPD: KANTOR KECAMATAN BINANGUN hal 1 dari 3

(2)

SKPD KANTOR KECAMATAN BINANGUN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.09.4.01.9.9.18.15 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah (Profil Kecamatan)

Kecamatan Binangu

Tercukupinya Data LPPD,

LPSE,Pengelolaan Web. Kecamatan tentang profil

6 Dokumen

Fasilitas Pengelolaan Data Wilayah

87 % 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 Keg.

baru

4.01.09.4.01.9.9.18.16 Penyusunan Laporan Keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan

kecamatan binangun

Tersesunya Laporan Keuangan

100% Penyusunan Laporan Keuangan bulanan tribulan semesteran dan tahunan

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Keg.

baru

4.01.09.4.01.9.9.19 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan

persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan

65% 215.000.000,00 0,00 0,00 0,00 215.000.000,00

4.01.09.4.01.9.9.19.01 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi, Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah

Kec Binangun

terlaksananya fasilitasi,koordinasi, monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah

24 kali prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan

75% 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg.

baru

4.01.09.4.01.9.9.19.02 Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa/Kelurahan

Kec Binangun

terlaksananya monitoring dan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan

24 kali prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan

75% 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg. sdg berjalan

4.01.09.4.01.9.9.19.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

Kec Binangun

trelaksananya evaluasi rancangan peraturan desa

12 desa prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan

75% 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Keg. sdg berjalan

4.01.09.4.01.9.9.19.04 Bintek Pengelolaan Keuangan Desa/

Kelurahan

Kec Binangun

terlaksananya bintek pengelolaan keuangan desa/kelurahan

1 kali prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan

75% 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Keg. sdg berjalan

4.01.09.4.01.9.9.19.05 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan

Kec Binangun

terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan dan fasilitasi, monev musrenbang desa/kelurahan

13 kali prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan

75% 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Keg. sdg berjalan

4.01.09.4.01.9.9.19.06 Fasilitasi, monitoring dan evaluasi LPMK, Karangtaruna, P K K, Muspika Perwosi, posyandu, Karangwreda Kelurahan

Kec Binangun

terlaksananya fasilitasi, monitoring dan evaluasi PKK, LPMK,

Karangtaruna,Perwosi, posyandu,

Karangwreda dan Muspika

24 kali prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan

75% 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Keg. sdg berjalan

RKPD: KANTOR KECAMATAN BINANGUN hal 2 dari 3

(3)

SKPD KANTOR KECAMATAN BINANGUN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.09.4.01.9.9.19.07 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/

Kelurahan

Kec Binangun

terlaksananya fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

desa/kelurahan

12 kali prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan

75% 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Keg. sdg berjalan

4.01.09.4.01.9.9.19.08 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan

Kec Binangun

terlaksananya fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi program program penanggulangan kemiskinan

12 kali prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan

75% 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Keg. sdg berjalan

4.01.09.4.01.9.9.19.09 Pembinaan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat

terwujudnya pembinaan nilai budaya, wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat

12 kegiatan

prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan

75 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg. sdg berjalan

4.01.09.4.01.9.9.19.10 Sosialisasi dan Pembinaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kec Binangun

terlaksananya sosialisasi dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tidak kriminal

12 kali prosentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan

75% 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Keg. sdg berjalan

4.01.09.4.01.9.9.20 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase peningkatan pelayanan kecamatan

65% 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

4.01.09.4.01.9.9.20.01 Bintek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Kec Binangun

terlaksananya bintek peningkatan pelayanan prima di kecamatan, desa/kelurahan

2 kali prosentase peningkatan pelayanan masyarakat

75% 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg. sdg berjalan

4.01.09.4.01.9.9.20.02 Fasilitasi Penerbitan Layanan Perijinan

terwujudnya fasilitas dan penertiban layanan perijinan

18 ijin prosentase peningkatan layanan kecamatan

75% 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Keg. sdg berjalan

TOTAL 492.171.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 627.171.000,00

RKPD: KANTOR KECAMATAN BINANGUN hal 3 dari 3

Referensi

Dokumen terkait

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10 11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting

Pemerintahan Daerah dari Prioritas Daerah Sasaran Pembangungan Dasrah Lokasi Program/ Outcome Kegiatan/ Output Pagu

Prioritas Daerah Sasaran Daerah DINAS PENDIDIKAN Pagu Indikatif (Rp.ooo) Perkiraan Maju (Rp.000)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.. Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN PAGU INDIKATIF KEGIATAN

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan tahun 2016 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai urusan pemerintahan daerah dan Satuan Kerja Perangkat

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF Catatan Penting Lokasi target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana KODE REKENING Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan