• Tidak ada hasil yang ditemukan

Akuntabilitas Keuangan Akuntabilitas Keuangan

Dalam dokumen orpa.papua.go.id (Halaman 78-86)

AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja merupakan landasan utama proses penyelenggaraan

LOKASI JUMLAH UNIT 1 Kota Jayapura

3.3 Akuntabilitas Keuangan Akuntabilitas Keuangan

3.3 Akuntabilitas KeuanganAkuntabilitas Keuangan

Tabel 3.3 Akuntabiltas Keuangan

SASARAN ANGGARAN (Rp) PROGRAM RENCANA REALISASI %

1 Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua

84.912.989.000,00 77.254.310.656,00 90,98 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda Program Dokumentasi dan Informasi Hukum

Program Pengawasan Produk Hukum

Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan Program pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 2 Meningkatnya

Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur

9.391.492.000,00 8.753.814.285,00 93,21 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pendidikan Kedinasan 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi 489.919.500,00 485.541.250,00 99,11 Program Data/informasi Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan 4 Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN 17.584.260.000,00 11.611.366.050,00 66,03 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

5 Meningkatnya pemenuhan Hak- Hak Dasar Orang Asli Papua.

13.661.629.200,00 13.103.915.210,00 95,92 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Pelayanan

Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan

Penganggaran Kesejahteraan Sosial

Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program perencanaan sosial dan budaya

Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kampung, Kelurahan dan Kawasan Miskin Perkotaan 6 Terwujudnya

Masyarakat yang Sehat

406.916.469.182,00 382.462.722.869,00 93,99 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan

Program Sumberdaya Kesehatan

Program peningkatan pelayanan Kesehatan Bayi dan anak Balita

Program Peningkatan kesehatan Ibu Melahirkan Program Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua

Program Pengembangan Obat asli Daerah

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Program Peningkatan Kesehatan Perorangan Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Program Pengawasan Ketenagakerjaan 7 Terwujudnya

Masyarakat yang Cerdas dan terampil

41.629.411.100,00 36.813.479.283,00 88,43 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Non Formal

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan

Program KPG Khas Papua di 4(empat) Kabupaten Program Peningkatan Mutu Kesiswaan

Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Program Pendidikan Layanan Khusus

Program Pendidikan Tinggi Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Papua Program perencanaan pembangunan daerah 8 Meningkatnya prestasi olahraga 37.927.482.550,00 31.839.500.700,00 83,95 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Penyusunan, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

9 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam

pembangunan

2.448.479.450,00 1.500.343.200,00 61,28 Program peningkatan peran serta kepemudaan

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 10 Terwujudnya iklim

investasi yang kondusif

2.993.991.000,00 2.667.701.200,00 89,10 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan

Pengawasan Penanaman Modal

11 Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

14.113.290.000,00 13.298.783.249,00 94,23 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program pengembangan data/informasi

Program pengembangan industri kecil dan menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 12 Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja

7.273.120.600,00 7.214.244.100,00 99,19 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Informasi Perencanaan Tenaga Kerja dan Kependudukan 13 Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perkonomian daerah 5.870.000.000,00 4.009.163.000,00 68,30 Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan Kemitraan 14 Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat 88.210.654.750,00 84.942.688.702,00 96,30 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Diversifikasi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah Produksi Pertanian Program Pengembangan Kawasan Agribisnis dan Daerah Khusus

Program Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi hasil peternakan

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Program Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan

Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Pengelolaan Hutan Masyarakat Hukum Adat Program pembinaan, pengawasan, pengusahaan mineral dan batubara Program penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi Program penelitian dan pengembangan pada UPTD bidang ESDM

Program pengawasan penyediaan dan

pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG)

15 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

10.883.989.000,00 8.992.356.785,00 82,62 Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Peningkatan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Daya Saing Investasi

16 Meningkatnya konektivitas antar wilayah

1.444.145.765.000,00 1.059.940.512.747,00 73,40 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program pembangunan jalan dan jembatan

Program

rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Peningkatan Jalan dan Jembatan

Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 17 Meningkatnya

pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam

103.655.335.000,00 91.233.797.596,00 88,02 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi

mendukung pengembangan wilayah

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Program Pengendalian Banjir Program pembangunan turap/talud/bronjong

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

18 Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni

105.687.922.400,00 85.857.889.278,00 81,24 Program Pengembangan Perumahan

Inventarisasi dan optimalisasi transportasi terpadu dan perumahan rakyat (KEGIATAN) BPPKP 19 Meningkatnya pemenuhan air bersih 15.114.255.000,00 12.977.777.450,00 85,86 Program pembangunan infrastruktur perdesaan Program pelayanan air bersih

20 Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan

11.182.857.000,00 10.457.837.400,00 93,52 Program penyediaan energi murah bagi masyarakat Program pengelolaan listrik dan pemanfaatan energi

21 Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten 1.233.349.000,00 1.209.052.000,00 98,03 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal 22 Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia

8.875.810.500,00 8.781.206.840,00 98,93 Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Anggaran Prioritas IKU 2.434.202.471.232,00 1.955.408.003.850,00 80,33 Belanja Langsung 4.677.924.198.385,00 3.884.225.042.432,00 83,03 Belanja Tidak Langsung 6.842.739.879.615,00 6.419.561.803.949,00 93,82 TOTAL 11.520.664.078.000,00 10.303.786.846.381,00 89,44

Jumlah total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun 2014 adalah Rp11.520.664.078.000,00 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak langsung Rp6.842.739.879,615,00 dan Belanja Langsung Rp4.677.924.198.385,00. Dari anggaran belanja langsung tersebut, jumlah anggaran untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp2.434.202.471,232,00 atau 52,04% dari anggaran belanja langsung. Realisasi dari anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp1.955.408.003.850,00 dari realisasi belanja langsung atau 50,34%. Persentase realisasi anggaran untuk mencapai prioritas IKU dibandingkan dengan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU adalah

80,33%. Penyerapan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU sebesar 80,33% tersebut terjadi karena tidak semua anggaran yang disiapkan untuk melaksanakan program prioritas IKU dapat terserap seluruhnya.

Dalam dokumen orpa.papua.go.id (Halaman 78-86)

Dokumen terkait