AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja merupakan landasan utama proses penyelenggaraan
LOKASI JUMLAH UNIT 1 Kota Jayapura
3.3 Akuntabilitas Keuangan Akuntabilitas Keuangan
3.3 Akuntabilitas KeuanganAkuntabilitas Keuangan
Tabel 3.3 Akuntabiltas Keuangan
SASARAN ANGGARAN (Rp) PROGRAM RENCANA REALISASI %
1 Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua
84.912.989.000,00 77.254.310.656,00 90,98 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda Program Dokumentasi dan Informasi Hukum
Program Pengawasan Produk Hukum
Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan Program pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 2 Meningkatnya
Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur
9.391.492.000,00 8.753.814.285,00 93,21 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pendidikan Kedinasan 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi 489.919.500,00 485.541.250,00 99,11 Program Data/informasi Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan 4 Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN 17.584.260.000,00 11.611.366.050,00 66,03 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
5 Meningkatnya pemenuhan Hak- Hak Dasar Orang Asli Papua.
13.661.629.200,00 13.103.915.210,00 95,92 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program Pelayanan
Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan
Penganggaran Kesejahteraan Sosial
Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program perencanaan sosial dan budaya
Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kampung, Kelurahan dan Kawasan Miskin Perkotaan 6 Terwujudnya
Masyarakat yang Sehat
406.916.469.182,00 382.462.722.869,00 93,99 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
Program Sumberdaya Kesehatan
Program peningkatan pelayanan Kesehatan Bayi dan anak Balita
Program Peningkatan kesehatan Ibu Melahirkan Program Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua
Program Pengembangan Obat asli Daerah
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Program Peningkatan Kesehatan Perorangan Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
Program Pengawasan Ketenagakerjaan 7 Terwujudnya
Masyarakat yang Cerdas dan terampil
41.629.411.100,00 36.813.479.283,00 88,43 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan
Program KPG Khas Papua di 4(empat) Kabupaten Program Peningkatan Mutu Kesiswaan
Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Program Pendidikan Layanan Khusus
Program Pendidikan Tinggi Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Papua Program perencanaan pembangunan daerah 8 Meningkatnya prestasi olahraga 37.927.482.550,00 31.839.500.700,00 83,95 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Penyusunan, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
9 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam
pembangunan
2.448.479.450,00 1.500.343.200,00 61,28 Program peningkatan peran serta kepemudaan
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 10 Terwujudnya iklim
investasi yang kondusif
2.993.991.000,00 2.667.701.200,00 89,10 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan
Pengawasan Penanaman Modal
11 Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
14.113.290.000,00 13.298.783.249,00 94,23 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program pengembangan data/informasi
Program pengembangan industri kecil dan menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 12 Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja
7.273.120.600,00 7.214.244.100,00 99,19 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Informasi Perencanaan Tenaga Kerja dan Kependudukan 13 Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perkonomian daerah 5.870.000.000,00 4.009.163.000,00 68,30 Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan Kemitraan 14 Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat 88.210.654.750,00 84.942.688.702,00 96,30 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Diversifikasi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah Produksi Pertanian Program Pengembangan Kawasan Agribisnis dan Daerah Khusus
Program Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi hasil peternakan
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Program Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan
Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Pengelolaan Hutan Masyarakat Hukum Adat Program pembinaan, pengawasan, pengusahaan mineral dan batubara Program penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi Program penelitian dan pengembangan pada UPTD bidang ESDM
Program pengawasan penyediaan dan
pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG)
15 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
10.883.989.000,00 8.992.356.785,00 82,62 Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Peningkatan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Daya Saing Investasi
16 Meningkatnya konektivitas antar wilayah
1.444.145.765.000,00 1.059.940.512.747,00 73,40 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program pembangunan jalan dan jembatan
Program
rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 17 Meningkatnya
pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam
103.655.335.000,00 91.233.797.596,00 88,02 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi
mendukung pengembangan wilayah
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Program Pengendalian Banjir Program pembangunan turap/talud/bronjong
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
18 Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni
105.687.922.400,00 85.857.889.278,00 81,24 Program Pengembangan Perumahan
Inventarisasi dan optimalisasi transportasi terpadu dan perumahan rakyat (KEGIATAN) BPPKP 19 Meningkatnya pemenuhan air bersih 15.114.255.000,00 12.977.777.450,00 85,86 Program pembangunan infrastruktur perdesaan Program pelayanan air bersih
20 Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan
11.182.857.000,00 10.457.837.400,00 93,52 Program penyediaan energi murah bagi masyarakat Program pengelolaan listrik dan pemanfaatan energi
21 Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten 1.233.349.000,00 1.209.052.000,00 98,03 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal 22 Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia
8.875.810.500,00 8.781.206.840,00 98,93 Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Anggaran Prioritas IKU 2.434.202.471.232,00 1.955.408.003.850,00 80,33 Belanja Langsung 4.677.924.198.385,00 3.884.225.042.432,00 83,03 Belanja Tidak Langsung 6.842.739.879.615,00 6.419.561.803.949,00 93,82 TOTAL 11.520.664.078.000,00 10.303.786.846.381,00 89,44
Jumlah total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun 2014 adalah Rp11.520.664.078.000,00 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak langsung Rp6.842.739.879,615,00 dan Belanja Langsung Rp4.677.924.198.385,00. Dari anggaran belanja langsung tersebut, jumlah anggaran untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp2.434.202.471,232,00 atau 52,04% dari anggaran belanja langsung. Realisasi dari anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp1.955.408.003.850,00 dari realisasi belanja langsung atau 50,34%. Persentase realisasi anggaran untuk mencapai prioritas IKU dibandingkan dengan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU adalah
80,33%. Penyerapan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU sebesar 80,33% tersebut terjadi karena tidak semua anggaran yang disiapkan untuk melaksanakan program prioritas IKU dapat terserap seluruhnya.