• Tidak ada hasil yang ditemukan

Angka Kematian Ibu

PRODUKTIFITAS PERTANIAN

3. Angka Kematian Ibu

Jumlah kematian ibu pada tahun sebanyak orang atau , / . K( menurun dibandingkan tahun dari orang atau 9/ . K(. Dari tabel . . . dapat dilihat, target yang ditetapkan terhadap angka kematian ibu di Kabupaten Pesisir Selatan tahun adalah / . K( terealisasi sebesar , / . K( dengan capaian kinerja sebesar , 9%, termasuk SangatBerhasil dengan kategori penilaian SangatBaik.

Realisasi dan capaian terhadap indikator angka kematian ibu tahun sampai tahun dapat dilihat pada tabel . . .

0 5 10 15 2011 2012 2013 2014 2015 AKB 12 11 9 4.6 4.6 An g ka   K e m a ti a n   B a y i

Laporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015  

BABIIIAKUNTABILITASKINERJA III-46

 

Tabel3.3.41.

RealisasidanCapaianindikatorangkakematianibu Tahun2011‐2015

No Indikator Kinerja

Realisasi %Capaian

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

. Angka Kematian )bu/ . K( 9. , ,9 , , , ,

Dari tabel diatas terlihat penurunan angka kematian ibu, dimana tahun sebesar / . K( dan tahun sebesar , / . K(. Berikut gambar yang menunjukkan Angka Kematian )bu periode Tahun ‐

Gambar3.3.11

AKIKab.PesisirSelatanTahun2011‐2015

   

   

Sumber: Dinas Kesehatan, 2015

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Derajad Kesehatan seperti tabel . . . dilaksanakan melalui Program yaitu:

. Program Peningkatan Keselamatan )bu Melahirkan . Program Peningkatan Kesehatan Lanjut Usia

. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular . Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat . Program Upaya Kesehatan Masyarakat

. Program Perbaikan Gizi Masyarakat . Program Pengembangan Lingkungan Sehat . Program Obat dan Perbekalan Masyarakat

Plafon Anggaran yang disediakan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pelaksanaan program diatas sebesar Rp. . . 9 . ,‐, terealisasi sebesar Rp. .9 . . ,‐ atau , %. )ni berarti, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar , % atau Rp. . . . ,‐.

0 50 100 150 2011 2012 2013 2014 2015 AKI 108 106 71 69 55 An g ka   K e m a ti a n   Ib u

ANGKA KEMATIAN IBU/1.000 KH

Laporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015  

BABIIIAKUNTABILITASKINERJA III-47

 

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, hasil yang akan dicapai ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut:

)ndikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis . . . terdiri dari satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel . . .

Tabel3.3.42.

Capaianindikatorkinerjasasaranstrategis2.2.1.

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

. Peningkatan jumlah

jemaah haji yang

mendapat pelayanan

Orang

Rataratacapaian 100

Dari tabel . . . dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis . . . sebesar %. Pencapaian sasaran strategis . . .termasukSangatBerhasildengan kategori SangatBaik.

Jemaah haji ini berasal dari lima belas Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan pelayanan kepada jemaah haji dengan mengumpulkan jemaah pada salah satu kawasan Mesjid di )bukota Kabupaten Pesisir Selatan Painan. Jemaah ini difasilitasi dengan memberikan makan minum serta kendaraan yang akan membawa jemaah ke Bandara Soekarno (atta, namun sebelumnya berkumpul di Asrama (aji Tabing Padang beserta haji yang berasal dari berbagai daerah Kabupaten/ kota lainnya. Berikut tabel peningkatan jumlah Jemaah (aji Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun ‐ .

Tabel3.3.43.

PeningkatanjumlahjemaahhajiKab.PesisirSelatan Tahun2011‐2015 No Indikator Kinerja Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 . Peningkatan jumlah jemaah haji yang mendapat pelayanan 9

Sumber:DepartemenAgamaKabupatenPesisirSelatan,2015

SASARAN2.2.1.

MENINGKATKANPELAYANANKEHIDUPANUMATBERAGAMA

Laporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015  

BABIIIAKUNTABILITASKINERJA III-48

 

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan kehidupan beragama seperti tabel . . . dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan Plafon Anggaran yang disediakan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pelaksanaan program diatas sebesar Rp. .9 . . ,‐, terealisasi sebesar Rp. . .99 . 9,‐ atau , %. )ni berarti, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun terdapat efisienasi penggunaan anggaran sebesar , 9% atau Rp. . . ,‐.

)ndikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis . . . terdiri dari satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel . . .

Tabel3.3.44.

Capaianindikatorkinerjasasaranstrategis2.2.2.

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

. Peningkatan zakat yang

disalurkan melalui

badan amil zakat

Juta . . . .9

Rataratacapaian 121

Dari tabel . . . dapatdilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis . . . sebesar %. Pencapaian sasaran strategis . . . termasuk SangatBerhasildengan kategori SangatBaik.

Realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja Peningkatan zakat melalui Badan amil zakat wakaf/infak/sedekah resmi tahun ‐ sebagaimana tercantum pada tabel . . . 

Tabel3.3.45.

RealisasidanCapaianindikatorKinerjaSasaranStrategis2.2.2 Tahun2011‐2015

No Indikator Kinerja

Realisasi (juta) %Capaian

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 . peningkatan zakat yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat ‐ , , 9 , , ‐ , , ,

Dari tabel . . dapat dilihat, realisasi indikator kinerja peningkatan zakat melalui badan amil zakat resmi menunjukkan trend peningkatan. Secara absolut jumlah penerimaan zakat pada badan amil zakat resmi dari tahun ‐ menunjukkan trendpeningkatan.

SASARAN2.2.2.

Laporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015  

BABIIIAKUNTABILITASKINERJA III-49

 

Tabel3.3.46.

JumlahZakatyangdisalurkanmelaluibadanamilzakatresmitahun2011‐2015(Rp)

No Tahun Jumlah 1. 2011 Rp.1.070.772.051 2. 2012 Rp. 2.286.384.440 3, 2013 Rp. 2.432.740.029 4. 2014 Rp. 2.618.398.685 5. 2015 Rp. 3.088.938.919

Sumber: Badan Pengelolan Zakat Pemda Kab. Pesisir Selatan, 2015

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan kehidupan beragama dilaksanakan melalui Program yaitu:

. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial . Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Plafon Anggaran yang disediakan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pelaksanaan program diatas sebesar Rp. . . . 9 ,‐, terealisasi sebesar Rp. . . 9. 9,‐ atau 9, %. )ni berarti, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun terdapat efisienasi penggunaan anggaran sebesar , % atau Rp. . . ,‐.

 

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, hasil yang akan dicapai ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut:

)ndikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis . . . terdiri dari satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel . . .

Tabel3.3.47.

Capaianindikatorkinerjasasaranstrategis2.3.1.

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

. Jumlah sanggar seni

yang aktif Sanggar 9 9

Rataratacapaian 100

SASARAN2.3.1.

BERKEMBANGNYANILAI‐NILAISENIDANBUDAYA

TUJUAN2.3. TERWUJUDNYA PERAN LEMBAGA ADAT DAN PENGAMALAN NILAI‐

Laporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015  

BABIIIAKUNTABILITASKINERJA III-50

 

Dari tabel . . . dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis . . . sebesar %. Pencapaian sasaran strategis . . . termasuk SangatBerhasildengan kategori SangatBaik.

Dalam pencapaian sasaran berkembangnya nilai‐nilai seni dan budaya dilaksanakan melalui Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, Berbasis Seni dan Budaya dengan Plafon Anggaran yang disediakan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pelaksanaan program diatas sebesar Rp. . . ,‐, terealisasi sebesar Rp. . . ,‐ atau 9 , %. )ni berarti, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar

, % atau Rp. . 9. ,‐.

Misi 3 Revitalisasi prinsip‐prinsip kepemerintahan yang baik serta meningkatkan

kapasitaskelembagaanpemerintahdaerahdanmasyarakat

Misi yakni revitalisasi prinsip‐prinsip kepemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN, transparan, profesional dan akuntabilitas

Untuk mewujudkan misi tersebut, , tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

TUJUAN SASARAN

. . Meningkatkan kualitas pelayanan publik . . . . . . . . .

Meningkatkan mutu pelayanan satu pintu

Meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan

. . Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN, transparan, profesional dan akuntabilitas

. . . Opini BPK terhadap laporan keuangan

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, hasil yang akan dicapai ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut:

Laporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015  

BABIIIAKUNTABILITASKINERJA III-51

 

)ndikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis . . . terdiri dari satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel . . .

Tabel3.3.48.

Capaianindikatorkinerjasasaranstrategis3.1.1.

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

. Jumlah izin yang

diterbitkan )zin . . 99 ,9

Rataratacapaian 154,95

Dari tabel . . . dapat dilihat, rata‐rata capaian satu indikator kinerja sasaran strategis . . . sebesar ,9 % Pencapaian sasaran strategis . . . termasuk SangatBerhasildengan

kategori SangatBaik.

Tabel3.3.49.

RealisasidanCapaianindikatorkinerjasasaranstrategis3.1.1. Tahun2011‐2015

No Indikator Kinerja

Realisasi %Capaian

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

. Jumlah izin yang diterbitkan . 9 . . . . 99 NA NA NA , ,9

Pada tahun ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menerbitkan izin sebanyak3.099izin, lebih banyak dibandingkan tahun yakni sebanyak . . (al ini

membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus izin sudah meningkat dan tingkat pelayanan semakin baik.

Selain menerbitkan izin, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu juga melakukan Monitoring dan Evaluasi Perizinan. Dari hasil monitoring tersebut ditemui

sebanyak524izin yang telah habis masa berlakunya, dengan rincian sebagai berikut :  TDP tanda daftar perusahaan sebanyak izin.

 S)TU sebanyak izin

 S)UP surat izin usaha perdagangan sebanyak izin  )zin Gangguan sebanyak izin

 S)P) surat izin penangkapan ikan sebanyak izin.

SASARAN3.1.1.

Laporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015  

BABIIIAKUNTABILITASKINERJA III-52

 

Sasaran ini ditunjang melalui program dengan anggaran Rp. 9 . . ,‐ dengan realisasi Rp. 9 . 9 . ,‐ persentase keuangan 9 , %. )ni berarti, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun terdapat efisiensi anggaran sebesar , % atau Rp. . . ,‐.

)ndikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis . . . terdiri dari satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel . . .

Tabel3.3.50.

Capaianindikatorkinerjasasaranstrategis3.1.2.

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

. Persentase nilai kontrak

yang melakukan

pengadaan barang dan jasa melalui ULP

SKPD/Unit

Kerja 9, 9,

Rataratacapaian 89,27

Dari tabel . . . dapat dilihat, rata‐rata capaian indikator kinerja sasaran strategis . . . sebesar 9, % Pencapaian sasaran strategis . . . termasuk SangatBerhasildengan kategori SangatBaik.

Tabel3.3.51.

RealisasidanCapaianindikatorkinerjasasaranstrategis3.1.2. Tahun2011‐2015 No Indikator Kinerja Realisasi %Capaian 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 . Persentase nilai kontrak yang melakukan pengadaan barang dan jasa melalui ULP

NA NA ,9 9 , 9, NA NA ,9 9 , 9,

Sasaran ini ditunjang melalui program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dengan anggaran Rp. . . ,‐ dengan realisasi Rp. . 9 . ,‐ persentase keuangan , %. )ni berarti, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. , % atau Rp. . . ,‐

     

SASARAN3.1.2.

MENINGKATKANPELAYANANPENGADAANBARANGDANJASASECARA

Laporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015  

BABIIIAKUNTABILITASKINERJA III-53

 

)ndikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis . . . terdiri dari satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel . . .

Tabel3.3.52.

Capaianindikatorkinerjasasaranstrategis3.1.3.

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

. a. Persentase kepemilikan

dokumen kependudukan KTP‐ el

%

Rataratacapaian 100

Dari tabel . . . dapat dilihat, rata‐rata capaian satu indikator kinerja sasaran strategis . . . sebesar %. Pencapaian sasaran strategis . . . termasuk Sangat Berhasil dengan

kategori SangatBaik.

Tabel3.3.53.

Realisasiindikatorkinerjasasaranstrategis3.1.3. Tahun2011‐2015 No Indikator Kinerja Realisasi 2011 2012 2013 2014 2015 . Jumlah kepemilikan dokumen KTP el NA . . 9 . ‐

Sasaran ini ditunjang melalui program Penataan Administrasi Kependudukan dengan anggaran Rp. . . . ,‐ dengan realisasi Rp.9 . . 9 ,‐ persentase keuangan , %. )ni berarti, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun terdapat efisiensi anggaran sebesar

, % atau Rp. . . ,‐.

)ndikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis . . . terdiri dari satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel . . .

SASARAN3.1.3.

MENINGKATNYAPEMANFAATANTEKNOLOGIINFORMASIUNTUKPELAYANAN

SASARAN3.1.4.

Laporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015  

BABIIIAKUNTABILITASKINERJA III-54

 

Tabel3.3.54.

Capaianindikatorkinerjasasaranstrategis3.1.4.

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian(100%)

. Opini BPK Opini WTP WTP

Rataratacapaian 100

Untuk realisasi dari indikator kinerja sasaran strategis . . . belum dapat ditentukan, karena masih menunggu hasil penilaian dari BPK tahun . Namun pada Tahun dan tahun Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian .

Tabel3.3.55.

RealisasidanCapaianindikatorkinerjasasaranstrategis3.1.4Tahun2011‐2015 No Indikator

Kinerja

Satuan Realisasi %Capaian

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

. Opini BPK Opini WDP WDP WTP WTP NA NA

Sasaran ini ditunjang melalui program:

. Prog. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan . Prog. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KD(

. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KD(

. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan . Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota . Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari

9. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KD(

dengan anggaran Rp. . . . ,‐ dengan realisasi Rp. . 9. . ,‐ persentase keuangan , 9%. )ni berarti, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun terdapat efisiensi anggaran sebesar , % atau Rp. . . 9. ,‐.

3.4. AKUNTABILITASKEUANGAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian dua puluh dua sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian

Laporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015  

BABIIIAKUNTABILITASKINERJA III-55

 

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun , tercantum pada tabel . . .

Tabel3.4.1

AnggarandanRealisasiAnggaranProgram/KegiatanYangMenunjangSasaranStrategis

NO SASARANSTRATEGIS 2015

ANGGARAN REALISASI CAPAIAN

. Meningkatkan pendapatan perkapita . . . 9 ,

. Menurunkan jumlah pengangguran . . . . 9 9 ,

. Menurunkan jumlah kemiskinan 9 . . . . 9 ,

. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara

dan mancanegara ke Pesisir Selatan . . . 9 . ,

. Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan dan

KTM . . 9 .9 . .9 . 9 ,

. Meningkatkan permodalan, pemasaran dan SDM UMKM . . . 9. . . ,9

. Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian . . . 9 9 ,

. Meningkatkan rasio elektrifikasi . . 9.99 .9 9.9 . ,

9. Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi

baik . . 9. . . 9. 9 ,9

. Meningkatnya jangkauan prasarana irigasi . . 9. . . 9. 9,99

. Tesedianya informasi tentang wilayah rawan bencana . . . . .9 ,

. Meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan

bencana . . . 9 ,

. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat tehadap bencana . 9. . .9 . 9 9 ,99

. Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan . . . . 9 .9 9 9 ,

. Meningkatnya derajad kesehatan . . . .9 . . ,

. Meningkatnya pelayanan kehidupan umat beragama . . 9 . . .99 . 9 ,

. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama .9 . . . . 9. 9 9,

. Berkembangnya nilai‐nilai seni dan budaya . . . 9 . . 9 ,

9 Meningkatnya mutu pelayanan satu pintu . . 9 . 9 . 9 ,

. Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa

secara elektronik 9 . . . 9 . ,

. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi untuk

pelayanan . . . 9 . . 9 ,

. Meningkatnya opini BPK teradap laporan keuangan . . . . 9. . , 9

Laporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015  

BABIIIAKUNTABILITASKINERJA III-56

 

Dari tabel . . dapat dilihat sebagai berikut:

a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun untuk menunjang pencapaian dua puluh dua sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun sebesar Rp. .9 . . ,‐ direalisir sebesar Rp. .9 . . ,‐ atau 9 , %. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian dua puluh dua sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar ,9 % atau secara absolut sebesar Rp. .99 . 99. 9 ,‐

b. Sisa anggaran sebesar Rp. .99 . 99. 9 ,‐ mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015  

BAB IV PENUTUP IV‐1

BAB

IV

PENUTUP

Pemerintahan Daerah sesuai yang diamanatkan Undang‐undang Nomor Tahun adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik )ndonesia. Untuk terlaksananya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah otonom untuk periode lima tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun ‐ . RPJMD ini merupakan pedoman yang menentukan arah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi pelaku pembangunan pemerintah, swasta, dan masyarakat di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun ‐ . Dalam hal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud, secara tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan juga telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan terakhir ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun . Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun , untuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja )nstansi Pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan juga telah menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun .

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran , Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pengukuran kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun . Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dimaksud juga telah disusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun , dengan kesimpulan sebagai berikut:

. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun mencakup dua puluh dua sasaran strategis yang diukur dengan tiga puluh lima indikator kinerja. . Rata‐rata capaian tiga puluh lima indikator kinerja sebesar , %. Artinya secara

umum capaian indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun termasuk SangatBerhasildengan kategori SangatBaik.

Laporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015  

BAB IV PENUTUP IV‐2

. Kategori penilaian keberhasilan capaian tiga puluh lima indikator kinerja adalah sebagai berikut:

a. Capaian indikator kinerja dengan kategori sangatbaik sebesar ≥ % sebanyak tiga puluh satu indikator kinerja.

b. Capaian indikator kinerja dengan kategori baik ≥ 9– % sebanyak satu indikator kinerja.

c. Capaian indikator kinerja dengan kategori Cukup – % sebanyak dua indikator kinerja.

d. Capaian indikator kinerja dengan kategori Gagal < sebanyak satu indikator kinerja.

. Anggaran program yang menunjang pencapaian dua puluh dua sasaran strategis dan tiga puluh lima indikator kinerja untuk tahun sebesar Rp. .9 . . ,‐ direalisir sebesar Rp. .9 . . ,‐ atau 9 , %. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun terdapat sisa anggaran ,9 % atau secara absolut sebesar Rp. .99 . 99. 9 ,‐. (al ini mencerminkan kurang akuratnya alokasi anggaran pada masing‐masing program/kegiatan yang mengakibatkan besarnya dana yang tidak termanfaatkan secara baik untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan pihak‐pihak yang berkepentingan stakeholders dapat memperoleh gambaran kinerja yang dicapai dari pelaksanaan tugas‐tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun . Di masa mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukan langkah‐langkah perbaikan yang terus menerus continuous improvement seperti peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang selaras dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran serta peningkatan kompetensi SDM Aparatur agar terwujudnya pelaksanaan tugas‐tugas pemerintahan secara transparan dan akuntabel seperti yang diharapkan.

LAMPIRAN-1

PERJANJIANKINERJAPEMERINTAHDAERAH

KABUPATEN

PESISIRSELATANTAHUN2015

No Sasaran IndikatorKinerja Satuan Target

. Meningkatkan pendapatan

perkapita . . Persentase peningkatan PDRB per Kapita %

. Menurunkan jumlah

pengangguran . . Tingkat pegangguran % ,

. Menurunnya jumlah kemiskinan . . Tingkat kemiskinan % ,

. Meningkatnya jumlah kunjungan

wisman dan wisnu ke Pesisir Selatan

. . Peningkatan jumlah kunjungan

wisatawan a. nusantara

b. Mancanegara orang orang .. .

. Pengembangan kawasan

agropolitan, minapolitan dan KTM

. . Peningkatan produksi

perikanan:

a. Tangkap

b. Budidaya Ton Ton 9.. .

. Berkembangnya permodalan,

pemasaran dan SDM UMKM . . Peningkatan pembangunan pasar nagari Unit

. . Peningkatan jumlah koperasi

aktif Unit 9

. . Pertumbuhan UMKM Unit .

. Meningkatnya produksi dan

produktifitas pertanian . . Peningkatan produksi tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan: a. Padi b. Jagung c. Ubi kayu d. Kacang tanah e. Kedelai f. Cabe g. Bawang merah h. Karet i. Sawit j. Gambir k. Kelapa l. Pala m. Kakao Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton .9 . 9 . . . . 9 .99 . .

. . Persentase peningkatan jalan

produksi pertanian dalam kondisi baik

%

. . Peningkatan luas jaringan

irigasi tingkat usaha tani & J)DES

(a .

. . Peningkatan jumlah embung Unit

No Sasaran IndikatorKinerja Satuan Target

9. Meningkatnya persentase jalan

kabupaten dalam kondisi baik 9. . Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik % ,

. Meningkatnya jangkauan

prasarana irigasi . . Persentase kondisi baik sarana irigasi %

. Tersedianya informasi tentang

wilayah rawan bencana . . Cakupan wilayah yang memiliki peta bencana Lokasi

. Meningkatnya sarana dan

prasarana penanggulangan bencana

. . Peningkatan jumlah Mobil

DAMKAR Unit

. . Peningkatan jumlah sarana dan

prasarana evakuasi bencana Unit

. Meningkatnya kesiapsiagaan

bencana . . Persentase kelompok masyarakat daerah rawan

bencana yang siap menghadapi bencana

Kelp

. Meningkatkan mutu dan kualitas

pendidikan . . Angka melek huruf % 99,

. . Rata‐rata lama sekolah Tahun 9,

. Angka Partisipasi kasar:

a. SD/M) b. SMP c. SLTA % % % , 9 , ,

. Angka partisipasi Murni:

a. SD/M) b. SMP c. SMA % % % 9 , , ,

. . Kualifikasi pendidikan setara

S /D)V a. SD b. SMP c. SMA % % % .9 . 9 . . . Sertifikasi guru a. TK b. SD/M) c. SMP/MTs d. SMA/SMK/MA

. Meningkatkan derajad kesehatan . . Angka harapan hidup %

. . Angka kematian bayi per

kelahiran hidup / .K( 9

. . Angka kematian ibu per

. kelahiran hidup / K( .

. Meningkatnya pelayanan

No Sasaran IndikatorKinerja Satuan Target

. Meningkatnya pemahaman dan

pengamalan ajaran agama . . Peningkatan jumlah zakat yang disalurkan melalui badan amil zakat

Rp/juta

. Berkembangnya nilai‐nilai seni

dan budaya . . Peningkatan Jumlah sanggar seni dan budaya yang

diberdayakan/ aktif

Sanggar 9

9. Meningkatnya mutu pelayanan

satu pintu 9. . Peningkatan Jumlah izin yang diterbitkan % .

. Meningkatnya pelayanan

pengadaan barang dan jasa secara elektronik

. . Persentase peningkatan nilai

kontrak pengadaan barang dan jasa melalui ULP

%

. Meningkatnya pemanfaatan

teknologi informasi untuk pelayanan . . Persentase kepemilikan dokumen kependudukan KTP‐ el % . Meningkatnya opini BPK

Dokumen terkait