• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGHAMBAT PENDORONG

C. Aspek Keuangan

Secara keseluruhan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Tasikmalaya untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 18.762.579.490,00 terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 3.513.299.832,00 2. Belanja Langsung Non Urusan Rp 2.139.670.740,00 3. Belanja Langsung Urusan Wajib/Pilihan Rp. 12.979.882.841,00

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | III-4 Dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung (BTL) :

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Sisa(Rp) %

1 Gaji Pokok PNS/Uang

Representasi 1.291.838.660,00 1.427.617.063,00 110,51

-135.778.403,00 -10,51 2 Tunjangan Keluarga 154.730.100,00 153.908.806,00 99,47 821.294,00 0,53

3 Tunjangan Jabatan 133370020 133.370.000,00 100,00 20,00 0,00

4 Tunjangan

Fungsional 0,00 0 0,00 0,00

5 Tunjangan Umum 55.835.080,00 55.855.000,00 100,04 -19.920,00 -0,04 6 Tunjangan Beras 87.555.840,00 87.266.100,00 99,67 289.740,00 0,33

7

Tunjangan PPh/Tunjangan

Khusus 3.840.060,00 3.839.369,00 99,98 691,00 0,02

8 Pembulatan Gaji 26.600,00 26.484,00 99,56 116,00 0,44

9 Iuran Jaminan Kecelakan Kerja

(JKK) 2.914.290,00 2.920.032,00 100,20 -5.742,00 -0,20

10 Iuran Jaminan

Kematian (JKM) 8.742.940,00 8.760.186,00 100,20 -17.246,00 -0,20

11

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

1.729.336.000,00 1.611.789.592,00 93,20 117.546.408,00 6,80

12 Belanja Retribusi 27.947.200,00 27.947.200,00 100,00 0,00 0,00 Jumlah 3.496.136.790,00 3.513.299.832,00 100,49 -17.163.042,00 -0,49 Tabel 3.1 Belanja Tidak Langsung (BTL) Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya Tahun

Anggaran 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan Belanja Tidak Langsung (BTL) mempunyai realisasi sebesar Rp. 3.513.299.832,00 atau 100 % lebih.

2. Belanja Langsung Non Urusan (BLNU) :

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI % SISA

ANGGARAN % A Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran 1.747.255.000,00 1.722.972.896,00 98,61 24.282.104,00 1,39 1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 3.000.000,00 2.487.500,00 82,92 512.500,00 17,08

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 1.190.000.000,00 1.181.240.375,00 99,26 8.759.625,00 0,74 3 Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah 15.000.000,00 13.791.300,00 91,94 1.208.700,00 8,06

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

15.000.000,00 5.697.000,00 37,98 9.303.000,00 62,02

5 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor 72.960.000,00 71.382.210,00 97,84 1.577.790,00 2,16 6 Penyediaan Alat Tulis

Kantor 18.000.000,00 17.981.700,00 99,9 18.300,00 0,1

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | III-5

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

13.000.000,00 12.983.850,00 99,88 16.150,00 0,12

8

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

13.500.000,00 13.362.800,00 98,98 137.200,00 1,02

9 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor 22.500.000,00 22.319.000,00 99,2 181.000,00 0,8 10 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga 4.000.000,00 3.960.000,00 99 40.000,00 1

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

18.000.000,00 17.655.000,00 98,08 345.000,00 1,92

12 Penyediaan Makanan dan

Minuman 50.000.000,00 49.653.450,00 99,31 346.550,00 0,69

13

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 200.000.000,00 198.322.801,00 99,16 1.677.199,00 0,84

14 Penyediaan Jasa Keamanan dan

Ketertiban Lingkungan 83.070.000,00 83.069.910,00 100 90 0

15

Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan

Pegawai 29.225.000,00 29.066.000,00 99,46 159.000,00 0,54

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

278.887.500,00 274.098.144,00 98,28 4.789.356,00 1,72

1 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional 0 0 0 0 0

2 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor 0 0 0 0 0

3 Pengadaan Meubelair 0 0 0 0 0

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor 65.000.000,00 64.950.000,00 99,92 50.000,00 0,08

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan 75.000.000,00 72.919.416,00 97,23 2.080.584,00 2,77

6

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 35.000.000,00 33.167.728,00 94,76 1.832.272,00 5,24

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

22.650.000,00 22.334.000,00 98,6 316.000,00 1,4

8 Penyediaan Jasa

Prasarana Aparatur 45.850.000,00 45.582.000,00 99,42 268.000,00 0,58 9 Pengadaan Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor 35.387.500,00 35.145.000,00 99,31 242.500,00 0,69 C Program Peningkatan

Disiplin Aparatur 27.000.000,00 26.719.000,00 98,96 281.000,00 1,04 1 Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari Tertentu 27.000.000,00 26.719.000,00 98,96 281.000,00 1,04 D Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 20.000.000,00 19.955.000,00 99,78 45.000,00 0,23 1 Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-undangan 20.000.000,00 19.955.000,00 99,78 45.000,00 0,23

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | III-6

10.000.000,00 19.710.000,00 197,1 -9.710.000,00 -97,1

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

5.000.000,00 4.920.000,00 98,4 80.000,00 1,6

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah 5.000.000,00 4.930.000,00 98,6 70.000,00 1,4

3 Penyusunan Pelaporan

Barang Perangkat Daerah 5.000.000,00 4.930.000,00 98,6 70.000,00 1,4 4 Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Internal

Perangkat Daerah 5.000.000,00 4.930.000,00 98,6 70.000,00 1,4

F Program Perencanaan

Kerja 79.000.000,00 76.215.700 96,48 2.784.300,00 3,52 1 Penyusunan Rencana

Kerja 28.000.000,00 27.087.000 96,74 913.000,00 3,26

2 Penyusunan Rencana

Strategis 51.000.000,00 49.128.700 96,33 1.871.300,00 3,67

Jumlah 2.162.142.500,00 2.139.670.740,00 98,96 22.471.760,00 1,04

Tabel 3.2 Belanja Langsung Non Urusan (BLNU) Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan Belanja Langsung Non Urusan (BLNU) mempunyai realisasi sebesar Rp. 2.139.670.740,00 atau 98,96%.

3. Belanja Langsung Urusan Wajib Pilihan (BLUWP) :

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI % SISA

1 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok

Informasi Masyarakat (KIM) 69.099.000

59.781.828 86,52 9.317.172,00 13,48 2 Penguatan Penyelenggaraan

Fungsi PPID 72.220.000

71.799.851 99,42 420.149,00 0,58 B Program Kerjasama

Informasi dan Media

Massa 2.174.005.200

2.160.806.374 99,39 13.198.826,00 0,61

1 Pelayanan Informasi Penyelenggaraan 2 Kerjasama Informasi dan

Publikasi dengan Media Massa 1.960.697.200

1.956.445.600 99,78 4.251.600,00 0,22 C Program Implementasi

Smart City 10.271.681.000

10.185.963.026 99,17 85.717.974,00 0,83 1 Pengelolaan Layanan Network

Operation Center (NOC) 5.350.000.000

5.343.946.000 99,89 6.054.000,00 0,11 2 Operasional Pengendalian dan

Pengawasan Menara

2.395.907.553 99,01 23.978.447,00 0,99

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | III-7

4 Pengelolaan Data Elektronik Pemerintahan dan Non

Pemerintahan 1.719.000.000

1.672.434.662 97,29 46.565.338,00 2,71

5

D Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

308.220.000

306.723.348 99,51 1.496.652,00 0,49 1 Pengelolaan Data Statistik

Sektoral

219.846.000

218.521.541 99,40 1.324.459,00 0,60 2 Pengelolaan Data/Informasi

Pemerintah Daerah 88.374.000

88.201.807 99,81 172.193,00 0,19 E Program Penyelenggaraan

Persandian Untuk 1 Pelatihan Pengelolaan

Persandian

189.075.000 184.948.414 97,82 4.126.586,00 2,18 F Program Peningkatan

Pelayanan Publik 10.000.000 9.860.000 98,60 140.000,00 1,40 1 Penyusunan SPM/SOP tentang

Pelayanan Publik 5.000.000 4.930.000 98,60 70.000,00 1,40 2 Pengukuran Kinerja Pelayanan

Publik 5.000.000 4.930.000 98,60 70.000,00 1,40 JUMLAH 13.094.300.200 12.979.882.841 99,13 114.417.359,00 0,87

Tabel 3.3 Belanja Langsung Urusan Wajib/Pilihan (BLUWP)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan Belanja Langsung Urusan Wajib/Pilihan (BLUWP) mempunyai realisasi sebesar Rp.

12.979.882.841 atau 99,13 %.

Secara keseluruhan anggaran Tahun 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya adalah sebesar Rp. 18.762.579.490,00 yang terealisasi sebesar Rp. 18.632.853.413,00 atau 99,31 %, karena seluruh persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan (output/keluaran, outcome/hasil) bernilai 100,00%.

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | VI-1 BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggungjawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas itu. Untuk melaksanakan mandat dari masyarakat umum ini perlu adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur.

2. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah suatu media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang berisi informasi dan data yang telah diolah, dan merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat. Begitupun dengan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 ini, disusun sebagai media laporan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 termasuk keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, disamping itu sebagai acuan dalam pengumpulan data untuk pengambilan keputusan, kebijakan yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, sehingga perbaikan kinerja tahun berikutnya dapat lebih baik.

3. Secara keseluruhan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.762.579.490,00 umumnya berjalan lancar dan sesuai rencana, baik kegiatan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang jumlah anggarannya sebesar Rp. 3.496.136.790,00 ,Belanja Langsung Non Urusan (BLNU) yang jumlah anggarannya sebesar Rp. 2.162.142.500,00 (terdiri dari 6 program dan 32 kegiatan) maupun kegiatan Belanja Langsung Urusan Wajib/Pilihan (BLUWP) yang jumlah anggarannya sebesar Rp.

13.094.300.200 (terdiri dari 6 program dan 9 kegiatan).

4. Secara keseluruhan anggaran Tahun 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya adalah sebesar Rp. 18.762.579.490,00

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika | VI-2 yang terealisasi sebesar Rp. 18.632.853.413,00 atau 99,31 %, karena seluruh persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan (output/keluaran, outcome/hasil) bernilai 100,00%.

5. Walaupun secara umum kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 berjalan lancar dan sesuai rencana, namun kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan hambatan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi aspek : kelembagaan/institusi, sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana.

B. Saran-saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, pemecahan masalah yang harus dilakukan adalah :

1. Aspek sumber daya manusia :

Diperlukan adanya penambahan pegawai terutama yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai untuk Bidang TIK, Sandiman, Statistik 2. Aspek anggaran :

Perlu adanya penambahan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya terutama untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pelaksanaan tugas sesuai urusan Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian.

3. Aspek sarana dan prasarana :

Agar disediakan gedung untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya karena sampai saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya masih menempati gedung ex Organda.

Dokumen terkait