• Tidak ada hasil yang ditemukan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2010

BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK

302,500,000.00 1,328,247,350.00 1,000,000.00 1,631,747,350.00

1.11.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 149,000,000.00 572,427,000.00 721,427,000.00

1.11.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,750,000.00 2,750,000.00

1.11.01.0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

25,200,000.00 25,200,000.00

1.11.01.0600. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

26,000,000.00 93,950,000.00 119,950,000.00

1.11.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,000,000.00 45,000,000.00 1.11.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26,000,000.00 2,427,000.00 28,427,000.00 1.11.01.0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 14,500,000.00 14,500,000.00

1.11.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 80,000,000.00 80,000,000.00

1.11.01.1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20,000,000.00 20,000,000.00 1.11.01.1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

10,800,000.00 10,800,000.00

1.11.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 22,800,000.00 22,800,000.00

1.11.01.1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 300,000,000.00 300,000,000.00 1.11.01.1900. Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

52,000,000.00 52,000,000.00

1.11.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

50,000,000.00 50,000,000.00

1.11.06.0500. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 50,000,000.00 50,000,000.00

1.11.15. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas

Anak dan Perempuan

24,450,000.00 60,450,000.00 84,900,000.00

1.11.15.0300. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

24,450,000.00 60,450,000.00 84,900,000.00

1.11.16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

73,850,000.00 276,476,150.00 350,326,150.00

1.11.16.0600. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

11,500,000.00 45,100,000.00 56,600,000.00

1.11.16.0800. Pengembangan sistem informasi gender dan anak 30,050,000.00 63,926,150.00 93,976,150.00 1.11.16.1000. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak

Terhadap Tindak Kekerasan

14,600,000.00 58,646,000.00 73,246,000.00

1.11.16.1100 Pembinaan Partisipasi Hak Anak 17,700,000.00 108,804,000.00 126,504,000.00

1.11.18. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan

Jender Dalam Pembangunan

55,200,000.00 368,894,200.00 1,000,000.00 425,094,200.00

1.11.18.0700. Pembinaan Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Kehidupan Keluarga

22,450,000.00 201,644,200.00 1,000,000.00 225,094,200.00

1.11.18.0800. Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia

32,750,000.00 167,250,000.00 200,000,000.00

1.13. SOSIAL 722,650,000.00 2,973,178,000.00 469,355,000.00 4,165,183,000.00

1.13.01. DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL 722,650,000.00 2,973,178,000.00 469,355,000.00 4,165,183,000.00

1.13.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 300,920,000.00 1,192,039,000.00 1,492,959,000.00

1.13.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21,600,000.00 21,600,000.00

1.13.01.0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

65,000,000.00 67,000,000.00 132,000,000.00

1.13.01.0600. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

39,000,000.00 408,675,000.00 447,675,000.00

1.13.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 40,920,000.00 40,920,000.00

1.13.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15,840,000.00 15,840,000.00

Halaman : 11

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.13.01.1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33,000,000.00 33,000,000.00 1.13.01.1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

17,160,000.00 17,160,000.00

1.13.01.1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12,000,000.00 12,000,000.00

1.13.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 16,764,000.00 16,764,000.00

1.13.01.1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 500,000,000.00 500,000,000.00 1.13.01.1900. Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

156,000,000.00 156,000,000.00

1.13.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

52,545,000.00 140,650,000.00 46,605,000.00 239,800,000.00

1.13.02.0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2,545,000.00 850,000.00 46,605,000.00 50,000,000.00 1.13.02.2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 101,600,000.00 101,600,000.00 1.13.02.3500. Pemeliaharaan rutin/berkala peralatan khusus lapangan 50,000,000.00 38,200,000.00 88,200,000.00

1.13.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas

Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

140,715,000.00 761,535,000.00 902,250,000.00

1.13.15.0100. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

61,280,000.00 40,970,000.00 102,250,000.00

1.13.15.0200. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin 8,325,000.00 91,675,000.00 100,000,000.00 1.13.15.0400. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha

Bagi Keluarga Miskin

71,110,000.00 628,890,000.00 700,000,000.00

1.13.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

105,270,000.00 134,680,000.00 239,950,000.00

1.13.16.0300. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

25,310,000.00 14,640,000.00 39,950,000.00

1.13.16.0500. Pelayanan Psikososial Bagi PMKS Di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana

70,520,000.00 29,480,000.00 100,000,000.00

1.13.16.1100. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 9,440,000.00 90,560,000.00 100,000,000.00

1.13.18. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

Trauma

11,270,000.00 188,154,000.00 199,424,000.00

1.13.18.0400. Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

11,270,000.00 188,154,000.00 199,424,000.00

1.13.20. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit

Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)

38,670,000.00 111,330,000.00 150,000,000.00

1.13.20.0100. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

10,500,000.00 64,500,000.00 75,000,000.00

1.13.20.0600. Penertiban Penyandang Penyakit Sosial 28,170,000.00 46,830,000.00 75,000,000.00

1.13.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

31,650,000.00 98,150,000.00 352,750,000.00 482,550,000.00

1.13.21.0500. Peningkatan Kualitas Makam Pahlawan 25,120,000.00 2,130,000.00 352,750,000.00 380,000,000.00 1.13.21.0600. Pemberdayaan Karang Taruna 6,530,000.00 96,020,000.00 102,550,000.00

1.13.22. Peningkatan Koordinasi dan Perencanaan Program

Kessos

11,420,000.00 48,580,000.00 60,000,000.00

1.13.22.0100. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan Bidang Kessos

11,420,000.00 48,580,000.00 60,000,000.00

1.13.23. Program Pencegahan Dini Bencana Alam 22,120,000.00 226,130,000.00 248,250,000.00

1.13.23.0100. Peningkatan Kemampuan Taruna Siaga Bencana ( TAGANA )

15,920,000.00 186,980,000.00 202,900,000.00

1.13.23.0200. Sosialisasi Progran Penanganan Korban Bencana 6,200,000.00 39,150,000.00 45,350,000.00

1.13.25 Bantuan dan Jaminan Sosial 8,070,000.00 71,930,000.00 70,000,000.00 150,000,000.00

1.13.250200. Pengelolaan dan Penelitian Dana Kesejahteraan Sosial Masyarakat

8,070,000.00 71,930,000.00 70,000,000.00 150,000,000.00

1.14. KETENAGAKERJAAN 1,744,280,000.00 5,208,133,750.00 13,649,612,000.00 20,602,025,750.00

1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1,744,280,000.00 5,208,133,750.00 13,649,612,000.00 20,602,025,750.00

1.14.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 328,800,000.00 944,552,000.00 1,273,352,000.00

1.14.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20,000,000.00 20,000,000.00

1.14.01.0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.14.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 55,800,000.00 55,800,000.00 1.14.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 195,000,000.00 18,910,000.00 213,910,000.00

1.14.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100,000,000.00 100,000,000.00

1.14.01.1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20,262,000.00 20,262,000.00 1.14.01.1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

31,200,000.00 31,200,000.00

1.14.01.1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

30,000,000.00 30,000,000.00

1.14.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 26,400,000.00 26,400,000.00

1.14.01.1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 465,900,000.00 465,900,000.00 1.14.01.1900. Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

13,000,000.00 13,000,000.00

1.14.01.2700. Operasional Perkantoran (UPTD BLKI) 39,000,000.00 46,000,000.00 85,000,000.00 1.14.01.2800. Operasional Perkantoran (UPTD HYPERKES) 13,000,000.00 16,535,000.00 29,535,000.00 1.14.01.2900. Operasional Perkantoran (UPTD BPPD) 13,000,000.00 61,345,000.00 74,345,000.00

1.14.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2,925,000.00 261,200,000.00 127,500,000.00 391,625,000.00

1.14.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2,925,000.00 900,000.00 127,500,000.00 131,325,000.00 1.14.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 75,000,000.00 75,000,000.00 1.14.02.2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

155,300,000.00 155,300,000.00

1.14.02.2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 30,000,000.00 30,000,000.00

1.14.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

25,300,000.00 186,599,000.00 211,899,000.00

1.14.05.3900 Bimtek tata cara penyusunan laporan 6,500,000.00 50,339,000.00 56,839,000.00 1.14.05.4000 Bimtek tata cara penyusunan program ketenagakerjaan

dan ketransmigrasian

11,100,000.00 52,660,000.00 63,760,000.00

1.14.05.4100 Rakor Penyusunan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

7,700,000.00 83,600,000.00 91,300,000.00

1.14.15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

769,655,000.00 2,706,823,000.00 13,322,112,000.00 16,798,590,000.00

1.14.15.1000. Pendidikan dan Pelatihan Instruktur 126,600,000.00 276,990,000.00 403,590,000.00 1.14.15.1100. Pendidikan dan Pelatihan Las Listrik 121,500,000.00 878,500,000.00 1,000,000,000.00 1.14.15.1300. Pembangunan Gedung BLKI 52,530,000.00 177,858,000.00 13,322,112,000.00 13,552,500,000.00 1.14.15.1400. Pendidikan dan Pelatihan Otomotif 121,500,000.00 578,500,000.00 700,000,000.00

1.14.15.1500 Kegiatan Pameran 12,450,000.00 62,550,000.00 75,000,000.00

1.14.15.1600 Profil Ketenagakerjaan 148,650,000.00 18,850,000.00 167,500,000.00 1.14.15.1700 Pendidikan dan pelatihan aneka kejuruan 105,500,000.00 394,500,000.00 500,000,000.00 1.14.15.1800 Pelatihan peningkatan produktivitas 16,400,000.00 133,600,000.00 150,000,000.00 1.14.15.1900 Sertifikasi tenaga kerja 64,525,000.00 185,475,000.00 250,000,000.00

1.14.16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 14,975,000.00 284,425,000.00 299,400,000.00

1.14.16.0700. Monitoring, Evalusi dan Pelaporan 1,725,000.00 248,275,000.00 250,000,000.00 1.14.16.0900 Penyusunan Informasi Pasar Kerja (IPK) 13,250,000.00 36,150,000.00 49,400,000.00

1.14.17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

547,975,000.00 246,411,000.00 794,386,000.00

1.14.17.1900. Rapat Konsultasi Dewan Pengupahan dan pembahasan UMP/UMK

210,300,000.00 44,700,000.00 255,000,000.00

1.14.17.2100. Rapat Konsultasi LKS Tripartit 204,000,000.00 50,000,000.00 254,000,000.00 1.14.17.2200 Penyuluhan tata cara penyelesaian perselisihan

hubungan insdustrial

13,675,000.00 31,325,000.00 45,000,000.00

1.14.17.2400 Penyuluhan norma kerja perempuan dan anak 8,800,000.00 41,200,000.00 50,000,000.00 1.14.17.2600 Biaya operasional Simpora dan BNSP Provinsi 105,500,000.00 55,750,000.00 161,250,000.00 1.14.17.2700 Sosialisasi UMP/UMK Provinsi 5,700,000.00 23,436,000.00 29,136,000.00

1.14.19. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 54,650,000.00 578,123,750.00 200,000,000.00 832,773,750.00

1.14.19.0500 Rehabilitasi Perumahan Transmigrasi UPT Bukit Anda 7,700,000.00 17,300,000.00 200,000,000.00 225,000,000.00 1.14.19.0600 Pelatihan pengembangan ketrampilan tekhnik produksi

transmigrasi

Halaman : 13

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.14.19.0700 Rapat pokja pembangunan KTM tingkat Provinsi 32,400,000.00 146,100,000.00 178,500,000.00 1.14.19.0800 Jaminan hidup warga transmigrasi 3,150,000.00 264,003,750.00 267,153,750.00

1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 705,625,000.00 1,908,548,000.00 830,532,000.00 3,444,705,000.00

1.15.01. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN

MENENGAH

705,625,000.00 1,908,548,000.00 830,532,000.00 3,444,705,000.00

1.15.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 192,200,000.00 555,600,000.00 747,800,000.00

1.15.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,000,000.00 10,000,000.00

1.15.01.0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

42,000,000.00 42,000,000.00

1.15.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 49,200,000.00 49,200,000.00 1.15.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 52,000,000.00 12,000,000.00 64,000,000.00

1.15.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 60,000,000.00 60,000,000.00

1.15.01.1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70,000,000.00 70,000,000.00 1.15.01.1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

5,000,000.00 5,000,000.00

1.15.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 35,000,000.00 35,000,000.00

1.15.01.1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 321,600,000.00 321,600,000.00 1.15.01.1900. Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

91,000,000.00 91,000,000.00

1.15.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

19,550,000.00 94,500,000.00 134,450,000.00 248,500,000.00

1.15.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2,100,000.00 500,000.00 44,400,000.00 47,000,000.00 1.15.02.0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2,350,000.00 500,000.00 46,550,000.00 49,400,000.00 1.15.02.1000. Pengadaan Meubelair 2,100,000.00 500,000.00 43,500,000.00 46,100,000.00 1.15.02.2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

13,000,000.00 87,000,000.00 100,000,000.00

1.15.02.2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6,000,000.00 6,000,000.00

1.15.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1,150,000.00 48,850,000.00 50,000,000.00

1.15.06.0500. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1,150,000.00 48,850,000.00 50,000,000.00

1.15.15. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah

yang Kondusif

23,980,000.00 172,020,000.00 196,000,000.00

1.15.15.0300. Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah

9,960,000.00 140,040,000.00 150,000,000.00

1.15.15.0600. Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah

14,020,000.00 31,980,000.00 46,000,000.00

1.15.16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

308,470,000.00 459,980,000.00 171,500,000.00 939,950,000.00

1.15.16.0100. Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis

210,990,000.00 136,800,000.00 171,500,000.00 519,290,000.00

1.15.16.0500. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 54,300,000.00 123,860,000.00 178,160,000.00 1.15.16.0600. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 18,550,000.00 101,450,000.00 120,000,000.00 1.15.16.0800. Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah 24,630,000.00 97,870,000.00 122,500,000.00

1.15.17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

103,350,000.00 325,798,000.00 429,148,000.00

1.15.17.0300. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

33,300,000.00 33,150,000.00 66,450,000.00

1.15.17.0700. Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga 17,400,000.00 12,600,000.00 30,000,000.00 1.15.17.1000. Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan

Ekonomi Lokal

49,950,000.00 23,430,000.00 73,380,000.00

1.15.17.1200. Babel Expo 2010 1,350,000.00 69,650,000.00 71,000,000.00

1.15.17.1300. Sumatera Expo 2010 (SUMEX) 1,350,000.00 186,968,000.00 188,318,000.00

1.15.18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

56,925,000.00 251,800,000.00 524,582,000.00 833,307,000.00

1.15.18.0200. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

5,875,000.00 17,000,000.00 524,582,000.00 547,457,000.00

1.15.18.0400. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian 44,000,000.00 126,350,000.00 170,350,000.00 1.15.18.0500. Pembinaan, pengawasan dan Penghargaan koperasi

berprestasi

1.15.18.0600. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

3,200,000.00 11,800,000.00 15,000,000.00

1.15.18.0700. Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi

1,550,000.00 33,450,000.00 35,000,000.00

1.16. PENANAMAN MODAL 261,310,000.00 1,789,186,954.00 65,850,000.00 2,116,346,954.00

1.16.01. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH 261,310,000.00 1,789,186,954.00 65,850,000.00 2,116,346,954.00

1.16.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 151,400,000.00 547,427,380.00 698,827,380.00

1.16.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24,050,000.00 24,050,000.00

1.16.01.0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

53,400,000.00 53,400,000.00

1.16.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 47,400,000.00 47,400,000.00 1.16.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 104,000,000.00 1,200,000.00 105,200,000.00

1.16.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 61,277,380.00 61,277,380.00

1.16.01.1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25,000,000.00 25,000,000.00 1.16.01.1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

2,500,000.00 2,500,000.00

1.16.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 5,000,000.00 5,000,000.00

1.16.01.1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 375,000,000.00 375,000,000.00

1.16.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

100,820,174.00 100,820,174.00

1.16.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6,000,000.00 6,000,000.00 1.16.02.2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

88,800,000.00 88,800,000.00

1.16.02.2600. Pemeliaharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor

6,020,174.00 6,020,174.00

1.16.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

40,895,000.00 845,104,400.00 885,999,400.00

1.16.15.0400. Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA

11,500,000.00 18,500,000.00 30,000,000.00

1.16.15.0500. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

13,600,000.00 132,899,400.00 146,499,400.00

1.16.15.1000. Penyelenggaraan Pameran Investasi 14,870,000.00 684,630,000.00 699,500,000.00 1.16.15.1100. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 925,000.00 9,075,000.00 10,000,000.00

1.16.16. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi 69,015,000.00 295,835,000.00 65,850,000.00 430,700,000.00

1.16.16.0200. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama investasi IMT-GT

8,715,000.00 66,285,000.00 75,000,000.00

1.16.16.0600. Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

25,050,000.00 159,100,000.00 65,850,000.00 250,000,000.00

1.16.16.1100 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama investasi Kepulauan Bangka Belitung - Singapura

13,050,000.00 36,950,000.00 50,000,000.00

1.16.16.1200 Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan

22,200,000.00 33,500,000.00 55,700,000.00

1.17. KEBUDAYAAN 1,527,450,000.00 9,574,770,500.00 733,182,000.00 11,835,402,500.00

1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1,527,450,000.00 9,574,770,500.00 733,182,000.00 11,835,402,500.00

1.17.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 190,600,000.00 1,140,922,500.00 7,530,000.00 1,339,052,500.00

1.17.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,600,000.00 6,600,000.00

1.17.01.0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

167,100,000.00 167,100,000.00

1.17.01.0600. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

29,000,000.00 103,026,000.00 132,026,000.00

1.17.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 57,600,000.00 57,600,000.00 1.17.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 104,000,000.00 19,173,500.00 123,173,500.00

1.17.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 143,000,000.00 143,000,000.00

1.17.01.1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 91,200,000.00 91,200,000.00 1.17.01.1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

11,383,000.00 11,383,000.00

1.17.01.1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

6,000,000.00 4,450,000.00 10,450,000.00

Halaman : 15

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.17.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 41,040,000.00 41,040,000.00

1.17.01.1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 550,000,000.00 550,000,000.00

1.17.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4,100,000.00 66,098,000.00 17,902,000.00 88,100,000.00

1.17.02.0300. Pemeliharaan Gedung Kantor 2,050,000.00 42,950,000.00 45,000,000.00 1.17.02.2300. pengadaan Komputer 2,050,000.00 48,000.00 17,902,000.00 20,000,000.00 1.17.02.2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 23,100,000.00 23,100,000.00

1.17.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 259,300,000.00 990,700,000.00 1,250,000,000.00

1.17.15.1200. Even budaya nasional 46,400,000.00 303,600,000.00 350,000,000.00 1.17.15.1300. Apresiasi Tradisi Lisan 212,900,000.00 687,100,000.00 900,000,000.00

1.17.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 81,300,000.00 257,300,000.00 338,600,000.00

1.17.17.1600. Festival Gasing Nusantara 81,300,000.00 257,300,000.00 338,600,000.00

1.17.18. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam

dan di luar negeri

21,400,000.00 378,600,000.00 400,000,000.00

1.17.18.0100. Pelaksanaan Promosi & Expo Dalam Negeri 21,400,000.00 378,600,000.00 400,000,000.00

1.17.22. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 834,255,000.00 5,157,245,000.00 707,750,000.00 6,699,250,000.00

1.17.22.0200. Pengadaan Souvenir 1,900,000.00 73,100,000.00 75,000,000.00

1.17.22.0500. Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata Th. 2010 3,100,000.00 258,900,000.00 262,000,000.00 1.17.22.0900. Pembuatan Baliho VBA 2010 di Bandara Soekarno

Hatta

6,900,000.00 1,493,100,000.00 1,500,000,000.00

1.17.22.1800. Tunjangan Pengurus, Pelatih dan Pemain Drum Band 64,200,000.00 60,800,000.00 125,000,000.00 1.17.22.1900. Bangka Belitung Tour Operator & Pers Tour 2010 13,500,000.00 99,000,000.00 112,500,000.00 1.17.22.2000. Festival Barongsai Nusantara 56,750,000.00 168,250,000.00 225,000,000.00 1.17.22.2100. Pagelaran seni budaya khas Bangka Belitung 24,850,000.00 50,150,000.00 75,000,000.00 1.17.22.2200. Festival Serumpun Sebalai Bangka Belitung 98,155,000.00 401,845,000.00 500,000,000.00 1.17.22.2300. Media Sarana Promosi Pariwisata 6,000,000.00 15,000,000.00 254,000,000.00 275,000,000.00 1.17.22.2400. Kerjasama Media Promosi 10,800,000.00 351,450,000.00 362,250,000.00 1.17.22.2500. Pengadaan Media Promosi Center Bangka Belitung 531,000,000.00 1,685,250,000.00 283,750,000.00 2,500,000,000.00 1.17.22.2600. Pemasangan Iklan di TV Visit Archipelago di Bandara

Soekarno Hatta Jakarta

10,800,000.00 489,200,000.00 500,000,000.00

1.17.22.2700. Pengadaan Anjungan Informasi Mandiri VBA 2010 6,300,000.00 11,200,000.00 170,000,000.00 187,500,000.00

1.17.24. Pengembangan Kemitraan 80,500,000.00 389,900,000.00 470,400,000.00

1.17.24.0200. Pelatihan Pramuwisata Prov. Kep. Bangka Belitung Angkatan III

8,200,000.00 41,800,000.00 50,000,000.00

1.17.24.1000. Seleksi Pemilihan Duta Wisata 2010 29,700,000.00 145,700,000.00 175,400,000.00 1.17.24.1300. Sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona 42,600,000.00 202,400,000.00 245,000,000.00

1.17.26. Pengembangan Kebudayaan dan kesenian 55,995,000.00 1,194,005,000.00 1,250,000,000.00

1.17.26.0300. Festival Campak, Rebana, Dambus dan Rudat 15,920,000.00 434,080,000.00 450,000,000.00 1.17.26.0600. Penampilan Sirinade dan Aubade 17 Agustus 2010 21,300,000.00 103,700,000.00 125,000,000.00 1.17.26.0700. Pentas Seni Daerah Bangka Belitung 1,600,000.00 548,400,000.00 550,000,000.00 1.17.26.0800. Audisi Gita Bahana nusantara 17,175,000.00 107,825,000.00 125,000,000.00

1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1,749,245,000.00 7,462,102,092.00 45,855,200,000.00 55,066,547,092.00

1.18.01. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 1,749,245,000.00 7,462,102,092.00 45,855,200,000.00 55,066,547,092.00

1.18.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 201,200,000.00 815,334,400.00 46,200,000.00 1,062,734,400.00

1.18.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 52,000,000.00 7,700,000.00 59,700,000.00 1.18.01.0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

168,000,000.00 168,000,000.00

1.18.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 58,200,000.00 58,200,000.00 1.18.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 91,000,000.00 36,000,000.00 127,000,000.00 1.18.01.0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12,000,000.00 12,000,000.00

1.18.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 48,000,000.00 48,000,000.00

1.18.01.1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18,000,000.00 18,000,000.00 1.18.01.1300. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46,200,000.00 46,200,000.00

1.18.01.1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

4,000,000.00 4,000,000.00

1.18.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 20,000,000.00 20,000,000.00

1.18.01.1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 501,634,400.00 501,634,400.00

1.18.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

232,250,000.00 103,750,000.00 44,845,000,000.00 45,181,000,000.00

1.18.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40,000,000.00 40,000,000.00 1.18.02.2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

26,000,000.00 50,000,000.00 76,000,000.00

1.18.02.3000. Pemeliharaan Berkala Gedung PPLP 65,000,000.00 65,000,000.00

1.18.02.3100. Pembangunan Gedung Olahraga 141,250,000.00 13,750,000.00 44,845,000,000.00 45,000,000,000.00

1.18.16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 16,200,000.00 127,240,000.00 143,440,000.00

1.18.16.1300 Seleksi dan pelaksanaan pertukaran pemuda antar negara, Kapal Pemuda ASEAN dan Nusantara

16,200,000.00 127,240,000.00 143,440,000.00

1.18.17. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

199,620,000.00 25,380,000.00 225,000,000.00

1.18.17.0300 Dana Pendamping Jambore Pemuda Indonesia dan Bakti Pemuda Antar Provinsi 2010

3,270,000.00 14,730,000.00 18,000,000.00

1.18.17.0400 Dana Pendamping Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan

196,350,000.00 10,650,000.00 207,000,000.00

1.18.19. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen

Olahraga

13,575,000.00 87,234,200.00 100,809,200.00

1.18.19.0800. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4,225,000.00 41,775,000.00 46,000,000.00 1.18.19.0900 Rapat Koordinasi Dispora se- Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

9,350,000.00 45,459,200.00 54,809,200.00

1.18.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1,017,650,000.00 5,536,685,992.00 6,554,335,992.00

1.18.20.1800 Training Camp POPWIL 2010 52,400,000.00 663,760,992.00 716,160,992.00 1.18.20.1900 Kontingen POPWIL Kepulauan Bangka Belitung 51,850,000.00 373,150,000.00 425,000,000.00 1.18.20.2000 Pusat Pembinaan dan latihan olahraga pelajar daerah

(PPLPD) di 7 Kabupaten/Kota

178,800,000.00 421,200,000.00 600,000,000.00

1.18.20.2100 Pekan Olahraga pelajar daerah (POPDA) V Prov. Kep. Bangka Belitung

69,300,000.00 243,875,000.00 313,175,000.00

1.18.20.2400 Tuan Rumah Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) I Sumatera 2010

665,300,000.00 3,834,700,000.00 4,500,000,000.00

1.18.21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga

23,500,000.00 12,500,000.00 964,000,000.00 1,000,000,000.00

1.18.21.1000 Rehabilitasi sarana dan prasarana POPWIL 2010 11,750,000.00 6,250,000.00 482,000,000.00 500,000,000.00 1.18.21.1100 Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga POPWIL 2010 11,750,000.00 6,250,000.00 482,000,000.00 500,000,000.00

1.18.29. Pembinaan Generasi Pemuda 45,250,000.00 753,977,500.00 799,227,500.00

1.18.29.1100 Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

20,100,000.00 129,900,000.00 150,000,000.00

1.18.29.1200 Pelaksanaan Paskibraka Tk. Provinsi 25,150,000.00 624,077,500.00 649,227,500.00

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 2,555,750,000.00 2,477,354,675.00 694,104,000.00 5,727,208,675.00

1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN

Dokumen terkait