• Tidak ada hasil yang ditemukan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2010

1.03.18. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

3,152,389,750.00 5,237,660,000.00 366,545,000.00 8,756,594,750.00

1.03.18.0300. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 3,089,424,750.00 5,219,660,000.00 8,309,084,750.00 1.03.18.0302 Rehabilitasi/pemelihraan jalan ( Pendamping DAK) 62,965,000.00 18,000,000.00 366,545,000.00 447,510,000.00

1.03.22. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base

Jalan dan Jembatan

28,290,000.00 418,680,000.00 446,970,000.00

1.03.22.0100. Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan 28,290,000.00 418,680,000.00 446,970,000.00

1.03.24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

473,755,000.00 779,005,000.00 4,582,000,000.00 5,834,760,000.00

1.03.24.0100. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 8,070,000.00 441,930,000.00 450,000,000.00 1.03.24.0900. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai 43,530,000.00 60,470,000.00 896,000,000.00 1,000,000,000.00 1.03.24.1000. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 25,790,000.00 34,210,000.00 440,000,000.00 500,000,000.00 1.03.24.1700. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 11,070,000.00 13,930,000.00 25,000,000.00 1.03.24.1900. Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi (pendamping

DAK)

265,875,000.00 93,885,000.00 359,760,000.00

1.03.24.2100. Pembangunan Jaringan Irigasi 119,420,000.00 134,580,000.00 3,246,000,000.00 3,500,000,000.00

1.03.26. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan

Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

57,535,000.00 67,465,000.00 1,352,000,000.00 1,477,000,000.00

1.03.26.0200. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

57,535,000.00 67,465,000.00 1,352,000,000.00 1,477,000,000.00

1.03.27. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

139,425,000.00 57,575,000.00 5,553,000,000.00 5,750,000,000.00

1.03.27.1100. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum 139,425,000.00 57,575,000.00 5,553,000,000.00 5,750,000,000.00

1.03.30. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan 142,380,000.00 85,620,000.00 1,572,000,000.00 1,800,000,000.00

1.03.30.0101 Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan 71,190,000.00 60,810,000.00 768,000,000.00 900,000,000.00 1.03.30.0200. Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan 71,190,000.00 24,810,000.00 804,000,000.00 900,000,000.00

1.03.33. Pengembangan Perumahan 219,970,000.00 5,517,945,000.00 5,737,915,000.00

1.03.33.0200. Pembangunan Saran dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

219,970,000.00 5,517,945,000.00 5,737,915,000.00

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 7,540,000.00 150,000,000.00 157,540,000.00

1.03.33. Pengembangan Perumahan 7,540,000.00 150,000,000.00 157,540,000.00

1.03.33.0500. Seminar dan Workshop Nasional Standar Pelayanan Minimal Pengembangan Perumahan

7,540,000.00 150,000,000.00 157,540,000.00

1.05. PENATAAN RUANG 151,240,000.00 699,360,000.00 79,400,000.00 930,000,000.00

1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 116,520,000.00 584,080,000.00 79,400,000.00 780,000,000.00

1.05.15. Program Perencanaan Tata Ruang 12,540,000.00 487,460,000.00 500,000,000.00

1.05.15.1600. Fasilitasi Percepatan Penyusunan Kebijakan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

12,540,000.00 487,460,000.00 500,000,000.00

1.05.16. Program Pemanfaatan Ruang 103,980,000.00 96,620,000.00 79,400,000.00 280,000,000.00

1.05.16.0700. Sosialisasi Kebijakan, Norma, standar, prosedur, dan manual Pemanfaatan ruang

3,900,000.00 1,500,000.00 49,600,000.00 55,000,000.00

1.05.16.0900. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 89,700,000.00 45,500,000.00 14,800,000.00 150,000,000.00 1.05.16.0901 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang 10,380,000.00 49,620,000.00 15,000,000.00 75,000,000.00

2.02.01. DINAS KEHUTANAN 34,720,000.00 115,280,000.00 150,000,000.00

1.05.16. Program Pemanfaatan Ruang 34,720,000.00 115,280,000.00 150,000,000.00

1.05.16.1000. Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan tata ruang lintas Kabupaten/kota

17,335,000.00 32,665,000.00 50,000,000.00

1.05.16.1100. Pelatihan dasar-dasar GIS bagi aparatur pemanfaatan tata ruang

17,385,000.00 82,615,000.00 100,000,000.00

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1,912,430,000.00 5,256,941,375.00 387,193,750.00 7,556,565,125.00

1.06.01. BAPPEDA DAN STATISTIK 1,769,680,000.00 5,018,986,375.00 387,193,750.00 7,175,860,125.00

1.06.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 246,430,000.00 1,515,477,000.00 1,761,907,000.00

1.06.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26,000,000.00 9,996,000.00 35,996,000.00 1.06.01.0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

150,000,000.00 150,000,000.00

1.06.01.0600. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Halaman : 7

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.06.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 74,800,000.00 74,800,000.00 1.06.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2,400,000.00 75,000,000.00 77,400,000.00 1.06.01.0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 13,000,000.00 60,600,000.00 73,600,000.00 1.06.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3,730,000.00 152,100,000.00 155,830,000.00 1.06.01.1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14,550,000.00 49,000,000.00 63,550,000.00 1.06.01.1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

6,950,000.00 6,950,000.00

1.06.01.1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

23,010,000.00 23,010,000.00

1.06.01.1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13,000,000.00 9,866,000.00 22,866,000.00

1.06.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 30,500,000.00 30,500,000.00

1.06.01.1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2,400,000.00 636,900,000.00 639,300,000.00 1.06.01.1900. Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

65,000,000.00 65,000,000.00

1.06.01.2000. Survey dan Pengumpulan Data ke Kab/Kota 2,400,000.00 97,600,000.00 100,000,000.00

1.06.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

13,725,000.00 27,300,000.00 287,193,750.00 328,218,750.00

1.06.02.3000. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, tempat parkir dan Halaman Kantor

22,800,000.00 22,800,000.00

1.06.02.4200. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 13,725,000.00 4,500,000.00 287,193,750.00 305,418,750.00

1.06.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

55,300,000.00 16,500,000.00 71,800,000.00

1.06.06.0100. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

55,300,000.00 16,500,000.00 71,800,000.00

1.06.15. Program Pengembangan Data/Informasi 256,400,000.00 363,942,500.00 100,000,000.00 720,342,500.00

1.06.15.0400. Penyusunan dan Analisa Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

73,650,000.00 37,672,500.00 111,322,500.00

1.06.15.0500. Penyusunan Profile Daerah 48,500,000.00 79,185,000.00 127,685,000.00 1.06.15.0600. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2009 80,550,000.00 55,785,000.00 136,335,000.00 1.06.15.0800. Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah (SIPD)

10,500,000.00 18,300,000.00 100,000,000.00 128,800,000.00

1.06.15.1000. Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa (HSJB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

33,600,000.00 94,580,000.00 128,180,000.00

1.06.15.1100. Penyusunan Buku Profil Daerah Tertinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

9,600,000.00 78,420,000.00 88,020,000.00

1.06.16. Program Kerjasama Pembangunan 96,125,000.00 943,654,000.00 1,039,779,000.00

1.06.16.0100. Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan 31,825,000.00 186,800,000.00 218,625,000.00 1.06.16.0200. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 33,650,000.00 302,374,000.00 336,024,000.00 1.06.16.0400. Rapat Koordinator Kerjasama Pembangunan

se-Belajasumba (BELAJASUMBA)

30,650,000.00 454,480,000.00 485,130,000.00

1.06.18. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

513,650,000.00 529,675,400.00 1,043,325,400.00

1.06.18.0200. Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

497,750,000.00 396,430,000.00 894,180,000.00

1.06.18.0400. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 15,900,000.00 133,245,400.00 149,145,400.00

1.06.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 310,200,000.00 1,158,415,000.00 1,468,615,000.00

1.06.21.0900. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Pasca Musrenbang

73,500,000.00 410,075,000.00 483,575,000.00

1.06.21.1000. Penyusunan RKPD 15,450,000.00 31,400,000.00 46,850,000.00

1.06.21.1200. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

100,200,000.00 105,460,000.00 205,660,000.00

1.06.21.1300. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

57,400,000.00 124,140,000.00 181,540,000.00

1.06.21.1400. Fasilitasi Kebijakan Nasional AMPL - BM 13,200,000.00 55,770,000.00 68,970,000.00 1.06.21.1900. Fasilitasi Riset dan Pembentukan Dewan Riset Provinsi

(DRP)

19,700,000.00 380,300,000.00 400,000,000.00

1.06.21.2100. Penyusunan KUA dan PPAS 30,750,000.00 51,270,000.00 82,020,000.00

1.06.22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 235,200,000.00 251,506,875.00 486,706,875.00

1.06.22.2300. Kajian Tentang Penetapan Kawasan (Strategis, Andalan, Cepat Tumbuh, Industri)

118,850,000.00 137,032,500.00 255,882,500.00

1.06.23. Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya 42,650,000.00 212,515,600.00 255,165,600.00

1.06.23.0500 Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pelaksana Kegiatan Komisi Daerah Lanjut Usia ( KOMDA LANSIA)

6,400,000.00 34,637,500.00 41,037,500.00

1.06.23.0900. Koordinasi dan Fasilitasi Jaringan Penelitian ( JARLIT ) Bidang Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

24,100,000.00 134,343,100.00 158,443,100.00

1.06.23.1000. Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kep. Babel

12,150,000.00 43,535,000.00 55,685,000.00

1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 26,700,000.00 148,300,000.00 175,000,000.00

1.06.15. Program Pengembangan Data/Informasi 26,700,000.00 148,300,000.00 175,000,000.00

1.06.15.1900 Penyusunan laporan ketenagakerjaan dan keimigrasian 26,700,000.00 148,300,000.00 175,000,000.00

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 116,050,000.00 89,655,000.00 205,705,000.00

1.06.15. Program Pengembangan Data/Informasi 9,000,000.00 39,655,000.00 48,655,000.00

1.06.15.0700. Penyusunan Data Base Pembangunan 9,000,000.00 39,655,000.00 48,655,000.00

1.06.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 107,050,000.00 50,000,000.00 157,050,000.00

1.06.21.1500. Penyusunan Baseline Data Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)

65,200,000.00 22,500,000.00 87,700,000.00

1.06.21.1600. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2009

41,850,000.00 27,500,000.00 69,350,000.00

1.07. PERHUBUNGAN 470,650,000.00 2,975,715,400.00 12,172,134,600.00 15,618,500,000.00

1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN 470,650,000.00 2,975,715,400.00 12,172,134,600.00 15,618,500,000.00

1.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160,000,000.00 1,022,700,000.00 5,800,000.00 1,188,500,000.00

1.07.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,000,000.00 6,000,000.00

1.07.01.0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100,000,000.00 100,000,000.00

1.07.01.0600. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

26,000,000.00 209,000,000.00 235,000,000.00

1.07.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 30,000,000.00 30,000,000.00 1.07.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 104,000,000.00 16,000,000.00 120,000,000.00 1.07.01.0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 60,000,000.00 60,000,000.00

1.07.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 60,000,000.00 60,000,000.00

1.07.01.1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 57,500,000.00 57,500,000.00 1.07.01.1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

4,200,000.00 5,800,000.00 10,000,000.00

1.07.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 20,000,000.00 20,000,000.00

1.07.01.1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 490,000,000.00 490,000,000.00

1.07.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

9,030,000.00 5,360,000.00 380,610,000.00 395,000,000.00

1.07.02.0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4,320,000.00 680,000.00 90,000,000.00 95,000,000.00 1.07.02.1000. Pengadaan Meubelair 4,710,000.00 4,680,000.00 290,610,000.00 300,000,000.00

1.07.15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

80,715,000.00 1,369,285,000.00 1,450,000,000.00

1.07.15.0100. Penyusunan Tataran Transportasi Wilayah 10,665,000.00 739,335,000.00 750,000,000.00 1.07.15.0300. Koordinasi Dalam Pembangunan Prasaranan dan

Fasilitas Perhubungan

7,350,000.00 42,650,000.00 50,000,000.00

1.07.15.1300. Monitoring dan Pengumpulan Data 300,000,000.00 300,000,000.00

1.07.15.1600. Rapat koordinasi perhubungan se-Belajasumba 62,700,000.00 287,300,000.00 350,000,000.00

1.07.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

5,550,000.00 89,450,000.00 95,000,000.00

1.07.16.0600. Pemeliharaan dan Perbaikan APILL 5,550,000.00 89,450,000.00 95,000,000.00

1.07.17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 72,910,000.00 237,090,000.00 30,000,000.00 340,000,000.00

1.07.17.1400. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

15,450,000.00 29,550,000.00 30,000,000.00 75,000,000.00

1.07.17.1500. Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan

22,355,000.00 52,645,000.00 75,000,000.00

1.07.17.1800. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Halaman : 9

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.07.17.1900. Pendataan kebutuhan Angkutan Umum/Load Factor AKDP

6,025,000.00 18,975,000.00 25,000,000.00

1.07.17.2000. Survey Kebutuhan Rambu Lalu Lintas 7,050,000.00 67,950,000.00 75,000,000.00 1.07.17.2100. Penyelenggaraan Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana

Tata Nugraha)

19,650,000.00 30,350,000.00 50,000,000.00

1.07.17.2200. Pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas (Road Map to Zero Over Loading) dan Pembinaan Angkutan AKDP

2,380,000.00 22,620,000.00 25,000,000.00

1.07.18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

96,675,000.00 200,380,300.00 10,117,944,700.00 10,415,000,000.00

1.07.18.1800. Pembangunan fasilitas sisi darat pelabuhan tanjung batu (Retaining Wall)

20,125,000.00 39,378,300.00 1,505,496,700.00 1,565,000,000.00

1.07.18.1900. Pembangunan lanjutan Taxiway dan Apron 21,300,000.00 76,452,000.00 2,652,248,000.00 2,750,000,000.00 1.07.18.2000. Pembangunan lanjutan pematangan lahan daerah

landas pacu

21,300,000.00 27,700,000.00 1,451,000,000.00 1,500,000,000.00

1.07.18.2100. Pemasangan Sequence Flashing Light (SQFL) Bandara Depati Amir

23,800,000.00 27,000,000.00 3,449,200,000.00 3,500,000,000.00

1.07.18.2200. Pengadaan genset berikut gedungnya (250 KVA) di Middle Marker

6,100,000.00 13,900,000.00 730,000,000.00 750,000,000.00

1.07.18.2300. Pembuatan Maket KKOP Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang

4,050,000.00 15,950,000.00 330,000,000.00 350,000,000.00

1.07.19. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 45,770,000.00 51,450,100.00 1,637,779,900.00 1,735,000,000.00

1.07.19.0500. Pengadaan dan Pemasangan Counter down 4,320,000.00 5,680,000.00 80,000,000.00 90,000,000.00 1.07.19.0600. Pengadaan dan Pemasangan APILL 6,950,000.00 3,050,000.00 340,000,000.00 350,000,000.00 1.07.19.0700. Pengadaan dan pemasangan pita penggaduh 5,100,000.00 9,900,000.00 80,000,000.00 95,000,000.00 1.07.19.0800. Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan 2,850,000.00 7,150,000.00 240,000,000.00 250,000,000.00 1.07.19.0900. Pemasangan rambu-rambu navigasi (Tanjung Batu) 16,000,000.00 20,780,100.00 663,219,900.00 700,000,000.00 1.07.19.1000. Pengadaan dan pengawasan perlengkapan

keselamatan lalu lintas

10,550,000.00 4,890,000.00 234,560,000.00 250,000,000.00

1.08. LINGKUNGAN HIDUP 551,950,000.00 1,539,897,250.00 125,800,000.00 2,217,647,250.00

1.08.02. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 551,950,000.00 1,539,897,250.00 125,800,000.00 2,217,647,250.00

1.08.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203,800,000.00 762,267,000.00 966,067,000.00

1.08.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13,400,000.00 13,400,000.00

1.08.01.0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

132,000,000.00 132,000,000.00

1.08.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 43,200,000.00 43,200,000.00 1.08.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 156,000,000.00 13,000,000.00 169,000,000.00 1.08.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4,600,000.00 116,236,000.00 120,836,000.00 1.08.01.1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 44,831,000.00 44,831,000.00 1.08.01.1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

3,300,000.00 3,300,000.00

1.08.01.1300. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6,400,000.00 6,400,000.00 1.08.01.1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

8,100,000.00 8,100,000.00

1.08.01.1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19,800,000.00 19,800,000.00

1.08.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 46,200,000.00 46,200,000.00

1.08.01.1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 359,000,000.00 359,000,000.00

1.08.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3,450,000.00 230,650,000.00 26,000,000.00 260,100,000.00

1.08.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2,650,000.00 1,350,000.00 26,000,000.00 30,000,000.00 1.08.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 800,000.00 56,000,000.00 56,800,000.00 1.08.02.2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

118,550,000.00 118,550,000.00

1.08.02.2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 54,750,000.00 54,750,000.00

1.08.16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

46,550,000.00 403,540,000.00 450,090,000.00

1.08.16.2600. Penyediaan Peralatan/bahan/obat-obatan Kimia 800,000.00 56,000,000.00 56,800,000.00 1.08.16.3000. Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Adipura

(Koordinasi Penilaian Kota Adipura)

1.08.16.3100. Pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup di Prov. Kepulauan Bangka Belitung

29,650,000.00 270,350,000.00 300,000,000.00

1.08.19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

298,150,000.00 143,440,250.00 99,800,000.00 541,390,250.00

1.08.19.1100. Operasional Laboratorium Lingkungan Prov.Kep. Bangka Belitung

273,000,000.00 273,000,000.00

1.08.19.1200. Akreditasi laboratorium lingkungan hidup Provinsi Kep. Bangka Belitung

25,150,000.00 143,440,250.00 99,800,000.00 268,390,250.00

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

302,500,000.00 1,328,247,350.00 1,000,000.00 1,631,747,350.00

1.11.01. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA

Dokumen terkait