• Tidak ada hasil yang ditemukan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2010

ASSET DAERAH

2,006,470,000.00 5,792,985,875.00 7,279,256,625.00 15,078,712,500.00

1.20.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 968,300,000.00 3,646,640,000.00 4,614,940,000.00

1.20.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200,000,000.00 200,000,000.00

1.20.01.0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

300,000,000.00 300,000,000.00

1.20.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 169,200,000.00 169,200,000.00 1.20.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 728,000,000.00 196,020,000.00 924,020,000.00 1.20.01.0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 69,600,000.00 730,400,000.00 800,000,000.00

Halaman : 21

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.20.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1,500,000.00 848,500,000.00 850,000,000.00 1.20.01.1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 800,000,000.00 800,000,000.00 1.20.01.1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

107,000,000.00 107,000,000.00

1.20.01.1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

35,000,000.00 35,000,000.00

1.20.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 29,720,000.00 29,720,000.00

1.20.01.1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 400,000,000.00 400,000,000.00

1.20.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

144,555,000.00 937,498,375.00 7,275,146,625.00 8,357,200,000.00

1.20.02.0300. Pembangunan Gedung Kantor 23,415,000.00 205,088,375.00 7,227,496,625.00 7,456,000,000.00 1.20.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2,040,000.00 1,510,000.00 47,650,000.00 51,200,000.00 1.20.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,100,000.00 347,900,000.00 350,000,000.00 1.20.02.2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

117,000,000.00 383,000,000.00 500,000,000.00

1.20.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

9,965,000.00 82,627,000.00 92,592,000.00

1.20.05.1900. Rapat koordinasi Intensifikasi PBB, BPHTB dan PPh 9,965,000.00 82,627,000.00 92,592,000.00

1.20.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30,350,000.00 69,650,000.00 100,000,000.00

1.20.06.0200. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 30,350,000.00 69,650,000.00 100,000,000.00

1.20.17. Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

606,550,000.00 853,320,500.00 4,110,000.00 1,463,980,500.00

1.20.17.0600. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

459,200,000.00 140,800,000.00 600,000,000.00

1.20.17.1000. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

55,350,000.00 144,650,000.00 200,000,000.00

1.20.17.1900. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendpatan daerah

5,100,000.00 394,900,000.00 400,000,000.00

1.20.17.2000. Penyusunan dan Penghapusan Barang-barang Inventaris

26,100,000.00 14,596,000.00 4,110,000.00 44,806,000.00

1.20.17.2500. Pendampingan pengembangan aplikasi SIPKD dab Regional SIKD

41,300,000.00 65,227,000.00 106,527,000.00

1.20.17.6000. Pembinaan Bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD 19,500,000.00 93,147,500.00 112,647,500.00

1.20.18. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/ Kota

119,700,000.00 30,300,000.00 150,000,000.00

1.20.18.0900. Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD dan pertanggungjawaban APBD Kab/kota

119,700,000.00 30,300,000.00 150,000,000.00

1.20.50. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 127,050,000.00 172,950,000.00 300,000,000.00

1.20.50.5001. Razia Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

127,050,000.00 172,950,000.00 300,000,000.00

1.20.07. INSPEKTORAT DAERAH 793,150,000.00 2,991,485,000.00 132,690,000.00 3,917,325,000.00

1.20.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147,950,000.00 986,060,000.00 19,190,000.00 1,153,200,000.00

1.20.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,200,000.00 16,800,000.00 18,000,000.00 1.20.01.0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

102,000,000.00 102,000,000.00

1.20.01.0600. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

39,000,000.00 227,336,000.00 266,336,000.00

1.20.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,600,000.00 45,600,000.00 1.20.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 52,000,000.00 9,000,000.00 61,000,000.00 1.20.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 9,000,000.00 111,000,000.00 120,000,000.00 1.20.01.1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12,000,000.00 12,000,000.00 1.20.01.1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

6,000,000.00 6,000,000.00

1.20.01.1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1,150,000.00 9,660,000.00 19,190,000.00 30,000,000.00

1.20.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 42,264,000.00 42,264,000.00

1.20.01.1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 450,000,000.00 450,000,000.00

1.20.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3,700,000.00 1,800,000.00 57,000,000.00 62,500,000.00 1.20.02.0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2,850,000.00 3,150,000.00 56,500,000.00 62,500,000.00 1.20.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 65,000,000.00 35,000,000.00 100,000,000.00 1.20.02.2600. Pemeliaharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung

kantor

50,000,000.00 50,000,000.00

1.20.02.2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 25,000,000.00 25,000,000.00

1.20.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

2,600,000.00 47,400,000.00 50,000,000.00

1.20.05.0300. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan - undangan

2,600,000.00 47,400,000.00 50,000,000.00

1.20.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

9,100,000.00 3,900,000.00 13,000,000.00

1.20.06.0200. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5,400,000.00 1,100,000.00 6,500,000.00 1.20.06.0400. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3,700,000.00 2,800,000.00 6,500,000.00

1.20.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

485,200,000.00 1,540,925,000.00 2,026,125,000.00

1.20.20.0100. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala 163,800,000.00 1,148,700,000.00 1,312,500,000.00 1.20.20.0200. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan

Pemerintah Daerah

9,750,000.00 65,250,000.00 75,000,000.00

1.20.20.0300. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 52,650,000.00 33,600,000.00 86,250,000.00 1.20.20.0400. Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan

Dibawahnya

11,700,000.00 75,675,000.00 87,375,000.00

1.20.20.0500. Inventarisasi Temuan Pengawasan 3,200,000.00 19,300,000.00 22,500,000.00 1.20.20.0600. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 6,200,000.00 23,800,000.00 30,000,000.00 1.20.20.0700. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 6,900,000.00 68,100,000.00 75,000,000.00 1.20.20.0800. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 37,500,000.00 37,500,000.00 1.20.20.0900. Penyelesaian TPTGR Oleh Majelis Pertimbangan dan

Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah

231,000,000.00 69,000,000.00 300,000,000.00

1.20.21. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

76,750,000.00 298,250,000.00 375,000,000.00

1.20.21.0100. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

65,900,000.00 234,100,000.00 300,000,000.00

1.20.21.0200. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

10,850,000.00 64,150,000.00 75,000,000.00

1.20.08. KANTOR PERWAKILAN 506,850,000.00 1,598,557,730.00 193,323,000.00 2,298,730,730.00

1.20.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 493,950,000.00 1,163,707,730.00 83,573,000.00 1,741,230,730.00

1.20.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40,950,000.00 40,950,000.00

1.20.01.0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

120,000,000.00 120,000,000.00

1.20.01.0600. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

67,600,000.00 432,400,680.00 500,000,680.00

1.20.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 33,000,000.00 33,000,000.00 1.20.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 338,000,000.00 29,601,700.00 367,601,700.00 1.20.01.0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 38,000,000.00 38,000,000.00

1.20.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 72,000,000.00 72,000,000.00

1.20.01.1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60,000,000.00 60,000,000.00 1.20.01.1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

12,500,750.00 12,500,750.00

1.20.01.1300. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,550,000.00 10,200,000.00 49,250,000.00 61,000,000.00 1.20.01.1400. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1,550,000.00 5,450,000.00 18,000,000.00 25,000,000.00 1.20.01.1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

1,550,000.00 5,137,000.00 16,323,000.00 23,010,000.00

1.20.01.1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8,100,000.00 8,100,000.00

1.20.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 80,100,000.00 80,100,000.00

1.20.01.1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 249,267,600.00 249,267,600.00 1.20.01.1900. Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

50,700,000.00 50,700,000.00

1.20.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Halaman : 23

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.20.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1,550,000.00 6,450,000.00 22,000,000.00 30,000,000.00 1.20.02.0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2,050,000.00 10,200,000.00 87,750,000.00 100,000,000.00 1.20.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,050,000.00 97,950,000.00 100,000,000.00 1.20.02.2300. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 2,050,000.00 47,950,000.00 50,000,000.00 1.20.02.2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

2,050,000.00 47,950,000.00 50,000,000.00

1.20.02.2600. Pemeliaharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor

550,000.00 9,450,000.00 10,000,000.00

1.20.02.2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 550,000.00 29,450,000.00 30,000,000.00

1.20.16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/ Wakil Kepala Daerah

2,050,000.00 185,450,000.00 187,500,000.00

1.20.16.0100. Dialog/ Audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

2,050,000.00 185,450,000.00 187,500,000.00

1.20.09. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1,540,825,000.00 5,505,758,200.00 1,143,155,000.00 8,189,738,200.00

1.20.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 539,600,000.00 1,239,750,000.00 1,779,350,000.00

1.20.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9,240,000.00 9,240,000.00

1.20.01.0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

384,000,000.00 384,000,000.00

1.20.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,600,000.00 45,600,000.00 1.20.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 494,000,000.00 120,000,000.00 614,000,000.00

1.20.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 130,470,000.00 130,470,000.00

1.20.01.1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 53,560,000.00 53,560,000.00 1.20.01.1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

8,160,000.00 8,160,000.00

1.20.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 64,320,000.00 64,320,000.00

1.20.01.1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 470,000,000.00 470,000,000.00

1.20.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

33,960,000.00 1,152,080,000.00 1,143,155,000.00 2,329,195,000.00

1.20.02.0300. Pembangunan Gedung Kantor 2,445,000.00 3,250,000.00 223,855,000.00 229,550,000.00 1.20.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3,070,000.00 3,000,000.00 582,500,000.00 588,570,000.00 1.20.02.0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2,445,000.00 2,750,000.00 336,800,000.00 341,995,000.00 1.20.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 500,000,000.00 500,000,000.00 1.20.02.2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

26,000,000.00 295,305,000.00 321,305,000.00

1.20.02.2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 347,775,000.00 347,775,000.00

1.20.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

787,615,000.00 3,065,553,200.00 3,853,168,200.00

1.20.05.0400. Diklat Kepemimpinan TK. III 94,840,000.00 537,570,000.00 632,410,000.00 1.20.05.0500. Diklat Kepemimpinan TK. IV 86,250,000.00 455,790,000.00 542,040,000.00 1.20.05.0600. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Ex.

Honorer Gol. III

58,915,000.00 161,930,000.00 220,845,000.00

1.20.05.0700. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Ex. Honorer Gol. I & II ( Angkatan I dan II)

98,070,000.00 270,080,000.00 368,150,000.00

1.20.05.0800. Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan CPNS Reguler Gol. III (Angkatan I, II, dan III)

120,195,000.00 362,610,000.00 482,805,000.00

1.20.05.0900. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Reguler Gol. I & II ( Angkatan I dan II )

59,430,000.00 187,960,000.00 247,390,000.00

1.20.05.1200. Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan

6,200,000.00 15,350,000.00 21,550,000.00

1.20.05.2500. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepegawaian 22,185,000.00 68,765,000.00 90,950,000.00 1.20.05.2600. Diklat Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LKPJ) di SKPD

22,185,000.00 80,975,000.00 103,160,000.00

1.20.05.2700. Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

22,185,000.00 68,765,000.00 90,950,000.00

1.20.05.2800. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Strategis 22,185,000.00 68,765,000.00 90,950,000.00 1.20.05.2900. Pendidikan dan Pelatihan Program Kegiatan bagi PPTK 29,085,000.00 97,355,000.00 126,440,000.00 1.20.05.3000. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengelolaan

Perpustakaan

22,185,000.00 68,765,000.00 90,950,000.00

1.20.05.3200. Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Legal Drafting)

22,185,000.00 75,970,000.00 98,155,000.00

1.20.05.3300. Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Tata Naskah Dinas

22,185,000.00 68,765,000.00 90,950,000.00

1.20.05.3400. Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan dan Keprotokolan

22,185,000.00 68,765,000.00 90,950,000.00

1.20.05.3500. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

265,650,000.00 265,650,000.00

1.20.05.3600. Bimtek Evaluasi dan Pelaporan Tingkat Dasar 18,015,000.00 52,408,200.00 70,423,200.00 1.20.05.3700. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan

Diklat

16,950,000.00 20,550,000.00 37,500,000.00

1.20.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

56,000,000.00 3,500,000.00 59,500,000.00

1.20.06.1000. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Badan Diklat Tahun 2010-2011

56,000,000.00 3,500,000.00 59,500,000.00

1.20.17. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 123,650,000.00 44,875,000.00 168,525,000.00

1.20.17.1000. Kajian Sistem dan Kualitas Materi Diklat PNS 38,465,000.00 17,560,000.00 56,025,000.00 1.20.17.1400. Pengembangan Diklat ( Analisis Kebutuhan Diklat,

Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat )

85,185,000.00 27,315,000.00 112,500,000.00

1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 372,020,000.00 2,064,374,000.00 127,680,000.00 2,564,074,000.00

1.20.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 143,970,000.00 677,424,000.00 80,680,000.00 902,074,000.00

1.20.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,000,000.00 6,000,000.00

1.20.01.0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

60,000,000.00 60,000,000.00

1.20.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,000,000.00 45,000,000.00 1.20.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 93,600,000.00 9,000,000.00 102,600,000.00 1.20.01.0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25,000,000.00 25,000,000.00 1.20.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2,400,000.00 79,600,000.00 82,000,000.00 1.20.01.1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30,000,000.00 30,000,000.00 1.20.01.1300. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2,970,000.00 80,680,000.00 83,650,000.00

1.20.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 17,824,000.00 17,824,000.00

1.20.01.1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 450,000,000.00 450,000,000.00

1.20.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

16,000,000.00 69,000,000.00 47,000,000.00 132,000,000.00

1.20.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3,000,000.00 47,000,000.00 50,000,000.00 1.20.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12,000,000.00 12,000,000.00 1.20.02.2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

13,000,000.00 57,000,000.00 70,000,000.00

1.20.47. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 212,050,000.00 1,317,950,000.00 1,530,000,000.00

1.20.47.0100. Pemulangan Pegawai Yang Pensiun (Tali Asih) 2,700,000.00 197,300,000.00 200,000,000.00 1.20.47.0200. Penyusunan DUK PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

3,330,000.00 16,670,000.00 20,000,000.00

1.20.47.0300. Penempatan PNS (Pelantikan Pejabat Struktural, Pelantikan PNS dan Pengukuhan CPNS)

38,000,000.00 12,000,000.00 50,000,000.00

1.20.47.0400. Seleksi dan Penempatan PNS Untuk Tugas Belajar 10,695,000.00 19,305,000.00 30,000,000.00 1.20.47.0600. Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian

Ijazah

19,230,000.00 20,770,000.00 40,000,000.00

1.20.47.0700. Bantuan Biaya Pengiriman Peserta Diklat 4,860,000.00 145,140,000.00 150,000,000.00 1.20.47.0800. Seleksi Penerimaan CPNS 78,345,000.00 421,655,000.00 500,000,000.00 1.20.47.0900. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 7,110,000.00 192,890,000.00 200,000,000.00 1.20.47.1000. Seleksi Calon Peserta DiklatPim Tk. III dan IV. 9,030,000.00 25,970,000.00 35,000,000.00 1.20.47.1100. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah. 13,150,000.00 41,850,000.00 55,000,000.00 1.20.47.2300. Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 25,600,000.00 224,400,000.00 250,000,000.00

1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

Dokumen terkait