REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2010
ASSET DAERAH
2,006,470,000.00 5,792,985,875.00 7,279,256,625.00 15,078,712,500.00
1.20.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 968,300,000.00 3,646,640,000.00 4,614,940,000.00
1.20.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200,000,000.00 200,000,000.00
1.20.01.0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
300,000,000.00 300,000,000.00
1.20.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 169,200,000.00 169,200,000.00 1.20.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 728,000,000.00 196,020,000.00 924,020,000.00 1.20.01.0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 69,600,000.00 730,400,000.00 800,000,000.00
Halaman : 21
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.20.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1,500,000.00 848,500,000.00 850,000,000.00 1.20.01.1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 800,000,000.00 800,000,000.00 1.20.01.1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
107,000,000.00 107,000,000.00
1.20.01.1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
35,000,000.00 35,000,000.00
1.20.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 29,720,000.00 29,720,000.00
1.20.01.1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 400,000,000.00 400,000,000.00
1.20.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
144,555,000.00 937,498,375.00 7,275,146,625.00 8,357,200,000.00
1.20.02.0300. Pembangunan Gedung Kantor 23,415,000.00 205,088,375.00 7,227,496,625.00 7,456,000,000.00 1.20.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2,040,000.00 1,510,000.00 47,650,000.00 51,200,000.00 1.20.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,100,000.00 347,900,000.00 350,000,000.00 1.20.02.2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
117,000,000.00 383,000,000.00 500,000,000.00
1.20.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
9,965,000.00 82,627,000.00 92,592,000.00
1.20.05.1900. Rapat koordinasi Intensifikasi PBB, BPHTB dan PPh 9,965,000.00 82,627,000.00 92,592,000.00
1.20.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30,350,000.00 69,650,000.00 100,000,000.00
1.20.06.0200. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 30,350,000.00 69,650,000.00 100,000,000.00
1.20.17. Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
606,550,000.00 853,320,500.00 4,110,000.00 1,463,980,500.00
1.20.17.0600. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
459,200,000.00 140,800,000.00 600,000,000.00
1.20.17.1000. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
55,350,000.00 144,650,000.00 200,000,000.00
1.20.17.1900. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendpatan daerah
5,100,000.00 394,900,000.00 400,000,000.00
1.20.17.2000. Penyusunan dan Penghapusan Barang-barang Inventaris
26,100,000.00 14,596,000.00 4,110,000.00 44,806,000.00
1.20.17.2500. Pendampingan pengembangan aplikasi SIPKD dab Regional SIKD
41,300,000.00 65,227,000.00 106,527,000.00
1.20.17.6000. Pembinaan Bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD 19,500,000.00 93,147,500.00 112,647,500.00
1.20.18. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/ Kota
119,700,000.00 30,300,000.00 150,000,000.00
1.20.18.0900. Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD dan pertanggungjawaban APBD Kab/kota
119,700,000.00 30,300,000.00 150,000,000.00
1.20.50. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 127,050,000.00 172,950,000.00 300,000,000.00
1.20.50.5001. Razia Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
127,050,000.00 172,950,000.00 300,000,000.00
1.20.07. INSPEKTORAT DAERAH 793,150,000.00 2,991,485,000.00 132,690,000.00 3,917,325,000.00
1.20.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147,950,000.00 986,060,000.00 19,190,000.00 1,153,200,000.00
1.20.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,200,000.00 16,800,000.00 18,000,000.00 1.20.01.0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
102,000,000.00 102,000,000.00
1.20.01.0600. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
39,000,000.00 227,336,000.00 266,336,000.00
1.20.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,600,000.00 45,600,000.00 1.20.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 52,000,000.00 9,000,000.00 61,000,000.00 1.20.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 9,000,000.00 111,000,000.00 120,000,000.00 1.20.01.1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12,000,000.00 12,000,000.00 1.20.01.1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
6,000,000.00 6,000,000.00
1.20.01.1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1,150,000.00 9,660,000.00 19,190,000.00 30,000,000.00
1.20.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 42,264,000.00 42,264,000.00
1.20.01.1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 450,000,000.00 450,000,000.00
1.20.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3,700,000.00 1,800,000.00 57,000,000.00 62,500,000.00 1.20.02.0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2,850,000.00 3,150,000.00 56,500,000.00 62,500,000.00 1.20.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 65,000,000.00 35,000,000.00 100,000,000.00 1.20.02.2600. Pemeliaharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung
kantor
50,000,000.00 50,000,000.00
1.20.02.2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 25,000,000.00 25,000,000.00
1.20.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2,600,000.00 47,400,000.00 50,000,000.00
1.20.05.0300. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan - undangan
2,600,000.00 47,400,000.00 50,000,000.00
1.20.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9,100,000.00 3,900,000.00 13,000,000.00
1.20.06.0200. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5,400,000.00 1,100,000.00 6,500,000.00 1.20.06.0400. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3,700,000.00 2,800,000.00 6,500,000.00
1.20.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
485,200,000.00 1,540,925,000.00 2,026,125,000.00
1.20.20.0100. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala 163,800,000.00 1,148,700,000.00 1,312,500,000.00 1.20.20.0200. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah
9,750,000.00 65,250,000.00 75,000,000.00
1.20.20.0300. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 52,650,000.00 33,600,000.00 86,250,000.00 1.20.20.0400. Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan
Dibawahnya
11,700,000.00 75,675,000.00 87,375,000.00
1.20.20.0500. Inventarisasi Temuan Pengawasan 3,200,000.00 19,300,000.00 22,500,000.00 1.20.20.0600. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 6,200,000.00 23,800,000.00 30,000,000.00 1.20.20.0700. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 6,900,000.00 68,100,000.00 75,000,000.00 1.20.20.0800. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 37,500,000.00 37,500,000.00 1.20.20.0900. Penyelesaian TPTGR Oleh Majelis Pertimbangan dan
Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah
231,000,000.00 69,000,000.00 300,000,000.00
1.20.21. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
76,750,000.00 298,250,000.00 375,000,000.00
1.20.21.0100. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
65,900,000.00 234,100,000.00 300,000,000.00
1.20.21.0200. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
10,850,000.00 64,150,000.00 75,000,000.00
1.20.08. KANTOR PERWAKILAN 506,850,000.00 1,598,557,730.00 193,323,000.00 2,298,730,730.00
1.20.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 493,950,000.00 1,163,707,730.00 83,573,000.00 1,741,230,730.00
1.20.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40,950,000.00 40,950,000.00
1.20.01.0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
120,000,000.00 120,000,000.00
1.20.01.0600. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
67,600,000.00 432,400,680.00 500,000,680.00
1.20.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 33,000,000.00 33,000,000.00 1.20.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 338,000,000.00 29,601,700.00 367,601,700.00 1.20.01.0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 38,000,000.00 38,000,000.00
1.20.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 72,000,000.00 72,000,000.00
1.20.01.1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60,000,000.00 60,000,000.00 1.20.01.1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
12,500,750.00 12,500,750.00
1.20.01.1300. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,550,000.00 10,200,000.00 49,250,000.00 61,000,000.00 1.20.01.1400. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1,550,000.00 5,450,000.00 18,000,000.00 25,000,000.00 1.20.01.1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1,550,000.00 5,137,000.00 16,323,000.00 23,010,000.00
1.20.01.1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8,100,000.00 8,100,000.00
1.20.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 80,100,000.00 80,100,000.00
1.20.01.1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 249,267,600.00 249,267,600.00 1.20.01.1900. Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
50,700,000.00 50,700,000.00
1.20.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Halaman : 23
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.20.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1,550,000.00 6,450,000.00 22,000,000.00 30,000,000.00 1.20.02.0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2,050,000.00 10,200,000.00 87,750,000.00 100,000,000.00 1.20.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,050,000.00 97,950,000.00 100,000,000.00 1.20.02.2300. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 2,050,000.00 47,950,000.00 50,000,000.00 1.20.02.2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
2,050,000.00 47,950,000.00 50,000,000.00
1.20.02.2600. Pemeliaharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor
550,000.00 9,450,000.00 10,000,000.00
1.20.02.2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 550,000.00 29,450,000.00 30,000,000.00
1.20.16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah
2,050,000.00 185,450,000.00 187,500,000.00
1.20.16.0100. Dialog/ Audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat
2,050,000.00 185,450,000.00 187,500,000.00
1.20.09. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1,540,825,000.00 5,505,758,200.00 1,143,155,000.00 8,189,738,200.00
1.20.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 539,600,000.00 1,239,750,000.00 1,779,350,000.00
1.20.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9,240,000.00 9,240,000.00
1.20.01.0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
384,000,000.00 384,000,000.00
1.20.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,600,000.00 45,600,000.00 1.20.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 494,000,000.00 120,000,000.00 614,000,000.00
1.20.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 130,470,000.00 130,470,000.00
1.20.01.1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 53,560,000.00 53,560,000.00 1.20.01.1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
8,160,000.00 8,160,000.00
1.20.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 64,320,000.00 64,320,000.00
1.20.01.1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 470,000,000.00 470,000,000.00
1.20.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
33,960,000.00 1,152,080,000.00 1,143,155,000.00 2,329,195,000.00
1.20.02.0300. Pembangunan Gedung Kantor 2,445,000.00 3,250,000.00 223,855,000.00 229,550,000.00 1.20.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3,070,000.00 3,000,000.00 582,500,000.00 588,570,000.00 1.20.02.0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2,445,000.00 2,750,000.00 336,800,000.00 341,995,000.00 1.20.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 500,000,000.00 500,000,000.00 1.20.02.2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
26,000,000.00 295,305,000.00 321,305,000.00
1.20.02.2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 347,775,000.00 347,775,000.00
1.20.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
787,615,000.00 3,065,553,200.00 3,853,168,200.00
1.20.05.0400. Diklat Kepemimpinan TK. III 94,840,000.00 537,570,000.00 632,410,000.00 1.20.05.0500. Diklat Kepemimpinan TK. IV 86,250,000.00 455,790,000.00 542,040,000.00 1.20.05.0600. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Ex.
Honorer Gol. III
58,915,000.00 161,930,000.00 220,845,000.00
1.20.05.0700. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Ex. Honorer Gol. I & II ( Angkatan I dan II)
98,070,000.00 270,080,000.00 368,150,000.00
1.20.05.0800. Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan CPNS Reguler Gol. III (Angkatan I, II, dan III)
120,195,000.00 362,610,000.00 482,805,000.00
1.20.05.0900. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Reguler Gol. I & II ( Angkatan I dan II )
59,430,000.00 187,960,000.00 247,390,000.00
1.20.05.1200. Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan
6,200,000.00 15,350,000.00 21,550,000.00
1.20.05.2500. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepegawaian 22,185,000.00 68,765,000.00 90,950,000.00 1.20.05.2600. Diklat Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LKPJ) di SKPD
22,185,000.00 80,975,000.00 103,160,000.00
1.20.05.2700. Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
22,185,000.00 68,765,000.00 90,950,000.00
1.20.05.2800. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Strategis 22,185,000.00 68,765,000.00 90,950,000.00 1.20.05.2900. Pendidikan dan Pelatihan Program Kegiatan bagi PPTK 29,085,000.00 97,355,000.00 126,440,000.00 1.20.05.3000. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengelolaan
Perpustakaan
22,185,000.00 68,765,000.00 90,950,000.00
1.20.05.3200. Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Legal Drafting)
22,185,000.00 75,970,000.00 98,155,000.00
1.20.05.3300. Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Tata Naskah Dinas
22,185,000.00 68,765,000.00 90,950,000.00
1.20.05.3400. Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan dan Keprotokolan
22,185,000.00 68,765,000.00 90,950,000.00
1.20.05.3500. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
265,650,000.00 265,650,000.00
1.20.05.3600. Bimtek Evaluasi dan Pelaporan Tingkat Dasar 18,015,000.00 52,408,200.00 70,423,200.00 1.20.05.3700. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan
Diklat
16,950,000.00 20,550,000.00 37,500,000.00
1.20.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
56,000,000.00 3,500,000.00 59,500,000.00
1.20.06.1000. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Badan Diklat Tahun 2010-2011
56,000,000.00 3,500,000.00 59,500,000.00
1.20.17. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 123,650,000.00 44,875,000.00 168,525,000.00
1.20.17.1000. Kajian Sistem dan Kualitas Materi Diklat PNS 38,465,000.00 17,560,000.00 56,025,000.00 1.20.17.1400. Pengembangan Diklat ( Analisis Kebutuhan Diklat,
Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat )
85,185,000.00 27,315,000.00 112,500,000.00
1.20.10. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 372,020,000.00 2,064,374,000.00 127,680,000.00 2,564,074,000.00
1.20.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 143,970,000.00 677,424,000.00 80,680,000.00 902,074,000.00
1.20.01.0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,000,000.00 6,000,000.00
1.20.01.0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
60,000,000.00 60,000,000.00
1.20.01.0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,000,000.00 45,000,000.00 1.20.01.0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 93,600,000.00 9,000,000.00 102,600,000.00 1.20.01.0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25,000,000.00 25,000,000.00 1.20.01.1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2,400,000.00 79,600,000.00 82,000,000.00 1.20.01.1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30,000,000.00 30,000,000.00 1.20.01.1300. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2,970,000.00 80,680,000.00 83,650,000.00
1.20.01.1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 17,824,000.00 17,824,000.00
1.20.01.1800. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 450,000,000.00 450,000,000.00
1.20.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
16,000,000.00 69,000,000.00 47,000,000.00 132,000,000.00
1.20.02.0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3,000,000.00 47,000,000.00 50,000,000.00 1.20.02.2200. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12,000,000.00 12,000,000.00 1.20.02.2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
13,000,000.00 57,000,000.00 70,000,000.00
1.20.47. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 212,050,000.00 1,317,950,000.00 1,530,000,000.00
1.20.47.0100. Pemulangan Pegawai Yang Pensiun (Tali Asih) 2,700,000.00 197,300,000.00 200,000,000.00 1.20.47.0200. Penyusunan DUK PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
3,330,000.00 16,670,000.00 20,000,000.00
1.20.47.0300. Penempatan PNS (Pelantikan Pejabat Struktural, Pelantikan PNS dan Pengukuhan CPNS)
38,000,000.00 12,000,000.00 50,000,000.00
1.20.47.0400. Seleksi dan Penempatan PNS Untuk Tugas Belajar 10,695,000.00 19,305,000.00 30,000,000.00 1.20.47.0600. Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian
Ijazah
19,230,000.00 20,770,000.00 40,000,000.00
1.20.47.0700. Bantuan Biaya Pengiriman Peserta Diklat 4,860,000.00 145,140,000.00 150,000,000.00 1.20.47.0800. Seleksi Penerimaan CPNS 78,345,000.00 421,655,000.00 500,000,000.00 1.20.47.0900. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 7,110,000.00 192,890,000.00 200,000,000.00 1.20.47.1000. Seleksi Calon Peserta DiklatPim Tk. III dan IV. 9,030,000.00 25,970,000.00 35,000,000.00 1.20.47.1100. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah. 13,150,000.00 41,850,000.00 55,000,000.00 1.20.47.2300. Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 25,600,000.00 224,400,000.00 250,000,000.00
1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN