• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu kewajiban bagi Instansi Pemerintah, baik itu berupa dinas, badan, kantor ataupun bagian. Laporan tersebu tmerupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan RPJMD Kabupaten DemakTahun 2012-2016 yang dirumuskan sebelumnya.Berdasarkan RPJMD KabupatenDemak Tahun 2012-2016 tersebut telah ditetapkan Sembilanbelas sasaran utama pembangunan di KabupatenDemak.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan indikator kinerja sasaran dengan realisasi. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi Indikator Masukan (Input), Keluaran (Output), dan Hasil (Outcome), Manfaat (Benefit), dan Indikator Dampak (Impact).

Karena belum tersedianya alat ukur untuk mengukur Manfaat (Benefit) dan Dampak (Impact, maka untuk kedua indikator tersebut belum dilakukan penghitungan capaian.

Cara memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator atau rata-rata capaian pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun pada tingkat kabupaten digunakan skala ukuran yang dikategorikan menjadi empat kategori, seperti berikut:

Tabel 7

Kategori Capaian Indikator

No. Rentang Capaian Kategori Capaian

1 Lebih 100 % Sangat Baik

2 75 % sampai 100 % Baik

3 55 % sampai 75 % Cukup

4 Kurang 55 % Kurang

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung, kelima belas sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2018, yaitu :

1 Meningkatnya Mutu Pendidikan Anak Usia Dini - Adanya Koordinasi dan Kerjasama dengan PAUD - 1 tahun

a. Sasaran1.1 : Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1.1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISAS

I %

% CAPAIAN TH SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya Mutu Pendidikan Anak Usia Dini

Adanya Koordinasi dan Kerjasama dengan PAUD

14 PAUD 14 PAUD 100% 100%

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja diukur dari terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan PAUD tercapai 100%, sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai 100%.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.1, adalahsebesar Rp 8.000.000,- atau 100 % dari total pagu sebesar Rp.8.000.000,

Keberhasilan pencapaian sasaaran tidak lepas dari terjalinnya kerjasama yang telah baik selama ini antara kecamatan dengan desa yang menaungi pendidikan anak usia dini. Hambatan yang ditemui adalah rendahnya sumber dana yang dipergunakan

untuk koordinasi, sehingga ke depan diharapkan dapat ditingkatkan.

2 Meningkatnya

pengembangan nilai budaya - Adanya pelestarian dan aktualisasi

adat budaya daerah - 1 kegiatan - Pembinaan dan pengiriman peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ - 1 kegiatan - Fasilitasi Forum Ulama' Umaro' - 1 kegiatan

b. Sasaran1.2 : Meningkatnya pengembangan nilai budaya

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1.2, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 9

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI %

% CAPAIAN TH

SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya pengembangan nilai budaya

Adanya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1 kali 1 kali 100% 100%

Pembinaan dan pengiriman peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ

- - - -

Fasilitasi Forum Ulama' Umaro'

1 kali 1 kali 100% 100%

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja diukur dari terlaksananya forum masyarakat peduli pendidikan tercapai 100%, sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai 100%.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.2, adalahsebesar Rp 30.000.000,- atau 100 % dari total pagu sebesar Rp.30.000.000,-

Keberhasilan pencapaian sasaran adalah semangat yang sama dalam melakasnakan program kegiatan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat di bidang pendidikan.

3

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan

lingkungan

-

Terlaksanannya

pengendalian keamanan lingkungan

- 14 Desa

c. Sasaran1.3 : Meningkatnyakeamanandankenyamananlingkungan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1.3, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 10

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI %

% CAPAIAN TH

SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terlaksanannya pengendalian keamanan lingkungan

1 kali 1 kali 100% 100%

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja diukur dari terlaksananya kegiatan pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan yang tercapai 100%, sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai 100%.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.3, adalah sebesar Rp 12.000.000,- atau 100 % dari total pagu sebesar Rp.12.000.000,-

Keberhasilan pencapaian sasaran dikarenakan terlaksananya kegiatan pengiriman MTQ tingkat Kecamatan Kebonagung.

4

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Perdesaan - 1 kegiatan

d. Sasaran1.4 : MeningkatnyaKeberdayaanMasyarakatPerdesaan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1.4, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 11

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI %

% CAPAIAN TH

SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

2 kegiatan 2 kegiatan 100% 100%

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja diukur dari terlaksananya peningkatan infrastruktur desa yangmencapai100%, sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai 100%.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.4, adalah sebesar Rp 10.000.000,- atau 100 % dari total pagu sebesar Rp.10.000.000,-

Keberhasilan pencapaian sasaran dikarenakan terlaksananya kegiatan adalahterlasananyakegiatanLombaDesadenganlancar.

5

Meningkatnya mutu pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

- Monitoring, evaluasi dan

pelaporan - 1 kegiatan

e. Sasaran1.5 :

MeningkatnyamutupengembanganKewirausahaandanKeunggulanKompet itif Usaha Kecil Menengah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1.5, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 12

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI %

% CAPAIAN TH

SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya mutu

pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 kegiatan 1 kegiatan 100% 100%

Capaian indikator pada sasaran meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja diukur dari terlaksananya kegiatan dimaksud yangmencapai100%, sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai 100%.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.5, adalah sebesar Rp 2.000.000,- atau 100 % dari total pagu sebesar Rp.

2.000.000,-

Keberhasilan pencapaian sasaran dapat terlaksana dalam kegiatan monitoring UMKM

6

Meningkatnya mutu pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

- Pelatihan keterampilan

usaha industri kerajinan - 1 kegiatan

f. Sasaran1.6 :

Meningkatnyamutupengembanganlembagaekonomiperdesaan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1.6, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 13

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI %

% CAPAIAN TH

SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya mutu

pengembangan lembaga

ekonomi perdesaan

Pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan

12 kali 12 kali 100% 100%

Capaian indikator pada sasaran Meningkatnya peran gender dalam pembangunan dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja diukur dari terlaksananya kegiatan dimaksud yangmencapai100%, sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai 91,72%.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.6, adalahsebesar Rp 14.800.000,- atau 100 % dari total pagu sebesar Rp 15.000.000,-

Keberhasilan pencapaian sasaran dapat terlaksana dalam kegiatan pembuatanKain Batik.

7

Meningkat dan berkembangnya

pengelolaan keuangan daerah

-

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

- 14 desa

g. Sasaran1.7 : Meningkatdanberkembangnyapengelolaankeuangandaerah h.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1.7, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 14

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI %

% CAPAIAN TH

SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6 Meningkat dan

berkembangnya pengelolaan keuangan daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

14 desa 14 desa 100% 100%

Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya industri usaha kecil dan menengah bagi masyarakat desa dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja diukur dari terlaksananya kegiatan dimaksud yangmencapai100%, sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai 100%.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.7, adalah sebesar Rp 15.000.000,- atau 100 % dari total pagu sebesar Rp 15.000.000,-

Keberhasilan pencapaian sasaran dapat terlaksana dari tercapainya pembayaran PBB P2 desamencapai 100%

8

Meningkatnya

partisipasi masyarakat dalam membangun desa

- Monitoring, evaluasi dan

pelaporan -

14 desa

i. Sasaran1.8 : Meningkatnya partisipasi masyaraka dalam membangun desa

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1.8, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 15

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI %

% CAPAIAN TH

SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 kali 1 kali 100% 100%

membangun desa

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya kesadaran generasi muda dakan pentingnya berwirausahadapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja diukur dari terlaksananya kegiatan dimaksud yang mencapai 100%, sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai 100%.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.8, adalah sebesar Rp 3.500.000,- atau 100 % dari total pagu sebesar Rp 3.500.000,-

Keberhasilan pencapaian sasaran karena termonitoringkegiatan DD, ADD dengan baik dalam pelaksanaannya.

9

Meningkatnya peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

-

Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan

- 1 tahun

j. Sasaran1.9 : Meningkatnya peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1.9, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 16

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI %

% CAPAIAN TH

SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan

14 desa 14 desa 100% 100%

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya keamanan dan kondusifitas lingkungandapat dicapai sesuai dengan target.

Untuk capaian kinerja diukur dari terlaksananya kegiatan dimaksud yang mencapai 100%, sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai 100%.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.9, adalah sebesar Rp 25.000.000,- atau 100 % dari total pagu sebesar Rp 25.000.000,-

Keberhasilan pencapaian sasaran terbinanya organisasi perempuan khususnya PKK kecamatandandesa.

10

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa

-

Terlaksananya

pembinaan administrasi Pemerintah Desa

- 1 Kegiatan

k. Sasaran1.10 : Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1.10, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 17

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI %

% CAPAIAN TH

SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa

Terlaksananya pembinaan administrasi Pemerintah Desa

14 desa 14 desa 100% 100%

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya keamanan dan kondusifitas lingkungandakan pentingnya berwirausahadapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja diukur dari terlaksananya kegiatan dimaksud yangmencapai100%, sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai 100%.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.10, adalah sebesar Rp 15.000.000,- atau 100 % dari total pagu sebesar Rp 15.000.000,-

Untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dipengaruhi oleh terbinanya administrasi desa dengan baik dan tertib.

11 Meningkatnya kualiatas

pemasyarakatan olah raga -

Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

- 1 kegiatan

l. Sasaran1.11 : Meningkatnya kualiatas pemasyarakatan olah raga

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1.12, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 17

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI %

% CAPAIAN TH

SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya kualiatas

pemasyarakatan olah raga

Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

14 desa 14 desa 100% -

Secara umum capaian indikator pada sasaranMeningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desadapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja diukur dari terlaksananya kegiatan dimaksud yang mencapai 100%, sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai 100%.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.11, adalah sebesar Rp 14.500.000,- atau 100 % dari total pagu sebesar Rp 14.500.000,-.

12

Meningkatnya tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam

perencanaan pembangunan daerah

- Musrenbangcan dan

RKPD - 14 esa

m. Sasaran1.12 : Meningkatnya tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1.13, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 18

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI %

% CAPAIAN TH

SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya tingkat

partisipasi aktif masyarakat dalam

perencanaan pembangunan daerah

Musrenbangcan dan RKPD

1 kali 1 kali 100% 100%

Secara umum capaian indikator pada sasaranMeningkatnya sumber daya manusia dibidang kebudayaan dan pariwisata dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja diukur dari terlaksananya kegiatan dimaksud yangmencapai100%, sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai 100%.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.12, adalah sebesar Rp 14.966.300,- atau 100 % dari total pagu sebesar Rp 14.966.300,-

13

Meningkatnya mutu pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

-

Terlaksananya latihan ketrampilan kebencanaan

- 1 kali

n. Sasaran1.13 : Meningkatnya mutu pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1.14, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 19

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI %

% CAPAIAN TH

SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya mutu

pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

Terlaksananya latihan

ketrampilan kebencanaan

1 tahun 1 tahun 100% 100%

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya pelayanan publik dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja diukur dari terlaksananya kegiatan dimaksud yangmencapai100%, sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai 100%.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.13, adalah sebesar Rp 4.500.000,- atau 100 % dari total pagu sebesar Rp 4.500.000,-

Keberhasilan capaian kinerja dipengaruhi oleh terlatihnya anggota Linmas Desa dalam Latihan Ketrampilan penanggulangan bencana alam.

14 Meningkatnya infrasruktur

perdesaan - Terbangunnya infrastruktur

perdesaan - 1 paket

o. Sasaran1.14 : Meningkatnya infrasruktur perdesaan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1.15, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 20

SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI % % CAPAIAN

STRATEGIS KINERJA TH

SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya infrasruktur perdesaan

Terbangunnya infrastruktur perdesaan

- - -% -

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya pelayanan publik dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja diukur dari terlaksananya kegiatan dimaksud yangmencapai100%, sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai 99,80%.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.14, tidak dianggarkan terbangunnya infrastruktur pedesaan

Keberhasilan capaian kinerja dapat berhasil disebabkan terbangunnya jalan Desa Pilangwetan, Prigi dan Megonten.

15 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi -

Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu kecamatan

- 1 tahun

p. Sasaran1.15 : Meningkatnya pelayanan PATEN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1.15, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 21

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI % % CAPAIAN TH

SEBELUMNYA

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya kualitas

reformasi birokrasi

Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu kecamatan

1 kegiatan 1 kegiatan 100% 100%

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya pelayanan publik dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja diukur dari terlaksananya kegiatan dimaksud yang mencapai 100%, sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai 100%.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.15, adalah sebesar Rp 10.000.000,- atau 100 % dari total pagu sebesar Rp 10.000.000,-

Keberhasilan capaian kinerja dapat berhasil disebabkan tersosialisasinya program PATEN.

16 Meningkatnya pelayanan

publik - Pelayanan administrasi

perkantoran - 1 Tahun

- Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur - 1 Tahun

- Peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur - 1 Tahun

q. Sasaran1.16 : Meningkatnya pelayanan publik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1.16, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik 3. Penyediaan Jasa jaminan barang milik daerah

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaanperalatan dan perlengkapan kantor

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan jasa pegawai Non PNS

Peningkatansaranadanprasaranaaparatur

1. Pengadaanperlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan ru/tinberkala rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7. Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedung kantor 8. Pemeliharaanrutin/berkalameubelai

Program Peningkatankapasitas Sumber DayaAparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan keuangan aerah

1. Intensifikasi dan ekstensifiksi sumber-sumber pendapatan daerah Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1. Pengendalian keamanan lingkungan

Program peningkatankeberdayaan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 2. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1. Monitoring evaluasi dan pelaporan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1. Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Ketrampilan

Program Pengembangan Kemitraan

1. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

1. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1. Upacara hari-hari besar nasional maupun daerah

Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa 1. Pembinaan administrasi Pemerintah Desa

2. Pelatihan Aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

3. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Program perencanaan pembangunan daerah 1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

1. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro

2. Pembinaan dan pengriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ Program Reformasi Birokrasi

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Dokumen terkait