Output perancangan Kertas cadangan (jika perlu)
Jadual Audit
Senarai semak
Kelulusan perancangan Pengarah, PPK, Ketua juruaudit Perlaksanaan & Kawalan 8.5 (DO,CHECK & CONTROL)
Kaedah kawalan 8.5 Rujuk dan akur kepada penetapan stakeholders
Rujuk dan akur kepada proses kerja
Penggunaan borang-borang seperti di lampiran
Pemantauan ketua
Tarikh 21-04-21
AUDIT DALAMAN PS-06
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 0
Mukasurat 11 /14
Tarikh 21-04-21
Kawalan Proses yang disumber luar 8.4
Juruaudit luar (2nd Party)
Semakan dan pengesahan kompetensi
Identifikasi dan kemudahkesanan 8.5.2
No rujukan bilangan audit
Harta hak milik pelanggan 8.5.3 FRP perkhidmatan 8.5.5
Kursus/latihan (jika perlu)
Kawalan Perubahan 8.5.6 Kawalan Dokumen Tindakan 10(ACTION)
Penilaian keberkesanan 9.1.3 Penilaian pencapaian objektif kualiti Penilaian pencapaian piagam pelanggan
Tindakan pembetulan 10.2 Rujuk proses kerja Tindakan Pembetulan
Penambahbaikan 10.3 Audit susulan untuk Tindakan Pembetulan
6. RISIKO DAN PELUANG 6.1
Sila rujuk perincian dan analisis dalam Pelan Pengurusan Risiko dan Peluang
7. KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR 8.4
Sila rujuk proses kerja Kawalan Output Tidak Akur
BIL OUTPUT POTENSI OUTPUT
TIDAK AKUR
TINDAKAN PENCEGAHAN (sebelum berlaku)
TINDAKAN PEMBETULAN
(jika berlaku) 1. Kertas Cadangan
Program Kualiti &
Audit Dalaman
Kertas cadangan tidak selari dengan tarikh dan bajet yang ditetapkan
Semakan oleh ketua
Pinda dan buat pembetulan hingga selari dengan takwim dan bajet organisasi 2. Rekod latihan
Surat lantikan juruaudit
Juruaudit tidak hadir kursus dan tidak kompeten
Kawalan kehadiran semasa kursus
Sijil tidak dikeluarkan kepada peserta yang tidak hadir
Latihan semula
Tambah bilangan hari/jam audit
3. Surat makluman audit
Jadual audit
Susunan jadual yang bertindih dan juruaudit mengaudit kerja mereka sendiri
Semakan oleh rakan dan ketua
Pastikan juruaudit tidak audit kerja mereka sendiri
Tidak
mengambil kira hasil audit
4. Senarai semak
Agihan tugas Senarai semak yang tidak lengkap dan tidak menyeluruh
Sentiasa
membuat kajian semula senarai semak
Pembetulan
Tarikh 21-04-21 5. Catatan audit Catatan audit tidak
menyeluruh
Sediakan
template contoh:
turtle diagram
Pinda maklumat tiada bukti objektif
Laporan kumpulan tidak menyeluruh
Latihan lanjutan untuk juruaudit
Pinda maklumat Ketua Auditor dan Setiausaha
Pinda dan membuat pembetulan 8. Laporan tindakan
pembetulan
Tatacara tindakan pembetulan tidak mematuhi Proses kerja tindakan pembetulan dan keperluan standard
Memberi taklimat kepada pemilik proses berkaitan tatacara tindakan pembetlan
Auditor tidak membuat verifikasi audit dan hanya lihat sampel yang ditemui sahaja
Latihan juruaudit
Semakan Ketua juruaudit
Semakan dan pembetulan
10. Analisis dan Laporan Audit Dalaman
Laporan dan analisis yang tidak lengkap dan tidak menyeluruh
Sediakan template
Tindakan pembetulan
8. MAKLUMAT PERLU DISELENGGARA (REKOD) 7.5
REKOD TEMPOH
SIMPANAN
TEMPAT SIMPANAN KATEGORI
1. Rekod latihan juruaudit Kekal Fail Audit Dalaman Unit Kualiti
Terhad
2. Surat lantikan juruaudit 3 tahun Fail Audit Dalaman Unit Kualiti
Terhad
3. Surat/memo makluman audit 3 tahun Fail Audit Dalaman Unit Kualiti
Terhad
4. Jadual audit 3 tahun Fail Audit Dalaman
Unit Kualiti
Terhad
5. Senarai semak dan catatan audit Berubah &
dikemaskini
Fail Audit Dalaman Unit Kualiti
Terhad
6. Laporan ketakakuran 3 tahun Fail Audit Dalaman Unit Kualiti
Terhad
7. Laporan audit dan analisis audit Kekal Fail Audit Dalaman Unit Kualiti
Terhad
9. LAMPIRAN 8.5
RUJUKAN NAMA LAMPIRAN
1) PS-06(1)(21-04-21) Jadual Audit Dalaman 2) PS-06(2)( 21-04-21) Rekod Kehadiran Mesyuarat
3) PS-06(3)( 21-04-21) Senarai Semak dan Catatan Juruaudit 4) PS-06(4)( 21-04-21) Borang Laporan Ketakakuran
5) PS-06(5)( 21-04-21) Borang Laporan Pemerhatian
6) PS-06(6)( 21-04-21) Peluang-Peluang Penambahbaikan (OFI) 7) PS-06(7)( 21-04-21) Laporan Kumpulan Juruaudit (Log Audit) 8) PS-06(8)( 21-04-21) Laporan Audit Dalaman
9) PS-06(9)( 21-04-21) Analisis Ketakakuran AUDIT DALAMAN
PS-06
POLITEKNIK MELAKA
Keluaran 04
Mukasurat 13 /14
Tarikh 21-04-21
10. KAWALAN DAN PINDAAN 7.5 KAWALAN MAKLUMAT
i. Semua maklumat yang didokumenan merupakan ‘organizational knowledge’ organisasi ii. Maklumat ini adalah terkawal dan tidak dibenarkan disebarluas kepada pihak luar tanpa
kebenaran ketua organisasi
iii. Dokumen ini hendaklah sentiasa dikaji semula dan ditambahbaik dari semasa kesemasa iv. Rujuk Prosedur Kawalan Rekod dan Prosedur Kawalan Dokumen untuk sebarang proses
kajian semula pindaan, kajian semula dan edaran v. Semua maklumat diedar melalui samaada:
a. Hardcopy b. Laman web
vi. Sekiranya maklumat dari laman web dimuat turun dan dicetak; Maklumat dikira sebagai salinan tidak terkawal
vii. Keluaran: Perubahan besar melebihi 50%
viii. Pindaan: Perubahan kecil kurang darin50 % KRONOLOGI PENAMBAHBAIKAN PROSES:
KELUARAN TARIKH KUATKUASA
01 08-09-17
02 25-06-18
03 24-06-19
04 21-04-21
PINDAAN MAKLUMAT YANG DIPINDA M. SURAT TARIKH KELULUSAN
P01. Menggugurkan Lampiran 1 – Senarai Tugas Juruaudit
14 5.6.2018 KSP BIL 1/2018 P02. Kriteria Kecemerlangan Proses,
SIPOC, Swimlane, Proses Kerja, P-D- C-A,Kawalan Output Tidak Akur dan Maklumat Perlu Diselenggara (Rekod)
2,3,5-8,10- 12
14.6.2019 TP
P03.
P04.
Tarikh 21-04-21
LAMPIRAN 1
JADUAL AUDIT DALAMAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015
RUJUKAN AUDIT TARIKH AUDIT TINDAKAN PEMBETULAN AUDIT SUSULAN
SKOP SPK
PASUKAN AUDIT
MESYUARAT
PEMBUKAAN TARIKH: MASA:
MESYUARAT PENUTUP TARIKH: MASA
JADUAL KERJA PENGAUDITAN TERPERINCI
TARIKH MASA PROSES KERJA JAB/UNIT
AUDITEE
KUMPULAN JURUAUDIT
LOKASI AUDIT
Disediakan oleh,
(NAMA)
Ketua Juruaudit Dalaman Tarikh
Disahkah oleh,
(NAMA)
Wakil Pengurusan Tarikh
PS-06(1)(21-04-21)
REKOD KEHADIRAN MESYUARAT PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN AUDIT SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015
RUJUKAN AUDIT TARIKH AUDIT TARIKH MESY. PEMBUKAAN TARIKH MESY. PENUTUP
PENGERUSI MESY.
KETUA JURUAUDIT
BIL NAMA BHG/UNIT TANDATANGAN
PEMBUKAAN PENUTUP
PS-06(2)( 21-04-21)
LAMPIRAN 3
SENARAI SEMAK DAN CATATAN AUDIT SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 PROSES
LOKASI TARIKH JURUAUDIT
Bil Jejak Audit Catatan / Klausa
Pinda borang mengikut kesesuaian
Bebas mengikut kreativiti juruaudit
Contoh: Boleh gunakan Turtle Diagram PS-06(3)( 21-04-21)
BORANG LAPORAN KETAKAKURAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 A-MAKLUMAT AUDIT
Nama Auditor Tarikh
Nama Auditi Rujukan Audit
Lokasi Audit Rujukan NCR
Proses Kerja
B-KATEGORI KETAKAKURAN (/) : Diisi Oleh Auditor
MAJOR MINOR OFI Guna borang OFI
C-MAKLUMAT KETAKAKURAN : Diisi Oleh Auditor
Butir ketakakuran bukti penemuan dan klausa :
Juruaudit:
Nama : Tarikh:
Pemilik proses:
Nama:
Tarikh:
D-TINDAKAN PEMBETULAN Diisi Oleh Pemilik Proses
Nota Rujuk proses kerja Tindakan Pembetulan
Guna kaedah 5 Why atau Ishikawa dll untuk mengenalpasti punca Juruaudit perlu membuat verifikasi semasa audit susulan
Punca
ketidakakuran Tindakan Pembetulan Risiko baharu Pengesahan
E-AUDIT SUSULAN (FOLLOW UP) Diisi Oleh Juruaudit
Catatan verifikasi DITUTUP TIDAK DITUTUP
Pengesahan
Juruaudit Tandatangan: ……….
Nama:
Audit yang tidak ditutup akan disusul semula dalam audit yang berikutnya Pemegang proses perlu berusaha sedaya upaya untuk mengambil tindakan PS-06(4)( 21-04-21)
LAMPIRAN 5
BORANG LAPORAN PEMERHATIAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 A-MAKLUMAT AUDIT
Nama Auditor Tarikh
Nama Auditi Rujukan Audit
Bil. Butir Pemerhatian
1.
2.
Proses:
Pengesahan juruaudit:
Nama : Tarikh:
PS-06(5)( 21-04-21)
PELUANG-PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI) SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 A-MAKLUMAT AUDIT
Nama Auditor Tarikh
Nama Auditi Rujukan Audit
B-SENARAI PELUANG PENAMBAHBAIKAN NOTA
Peluang penambahbaikan samada:
Ketidakakuran yang berlaku tetapi tidak menjejaskan proses kerja (tahap sangat kecil)
Memerluan Penambahbaikan
Memerlukan Peningkatan keberkesanan
Perlu membuat pembetulan mengikut keperluan
Pengesahan juruaudit:
Nama : Tarikh:
PS-06(6)( 21-04-21)
LAMPIRAN 7
LAPORAN KUMPULAN JURUAUDIT (LOG AUDIT) SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 A-MAKLUMAT AUDIT
Ketua Pasukan Audit Tarikh
Ketua Kumpulan Audit Rujukan Audit
Ahli Kumpulan Juruaudit
B-LAPORAN RINGKAS 1. Proses yang diaudit
2. Kekuatan dan inovasi
3. Penemuan audit Major: Minor: Pemerhatian: OFI:
4. Proses yang tidak sempat diaudit
5. Kekangan/permasalahan yang dihadapi
6. Penemuan serius yang perlu diambil tindakan segera
7. Peluang-peluang penambahbaikan
Rujuk lampiran 8. Laporan Ketakakuran Rujuk lampiran
Ketua Kumpulan Juruaudit
Nama : Tarikh:
PS-06(7)( 21-04-21)
LAPORAN AUDIT DALAMAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015
Rujukan Audit: Tarikh Audit:
1. Tujuan laporan a. Memaklumkan kepada pihak pengurusan dan warga organisasi berkaitan audit dalam yang telah dijalankan
b. Maklumat yang akan dibentangkan di dalam Measyuarat Kajian Semula Pengurusan
2. Latarbelakang audit Rujukan audit Tarikh juruaudit Bilangan juruaudit
3. Skop audit Standard dirujuk MS ISO 9001:2015 MS ISO 19011 MS 1900:2014 MS 2300:2009 Skop persijilan
Skop lokasi Pengecualian
4. Objektif audit a. Menyemak status pematuhan kepada standard
b. Menyemak status pematuhan kepada SPK, peraturan dan perundangan dan keperluan pelanggan
5. Pendekatan audit a. Audit dijalankan berdasarkan sampel dan pendekatan yang digunakan adalah:
Temubual
Pemeriksaan dokumen dan peralatan
Pemerhatian.
b. Penemuan audit adalah berdasarkan bukti objektif yang ditemui semasa audit dikendalikan
6. Proses yang diaudit Rujuk lampiran 7. Kekuatan dan inovasi
8. Penemuan
9. Proses tidak sempat diaudit
10. Kekangan & masalah 11. Penemuan kritikal 12. Peluang
penambahbaikan
Rujuk lampiran
13. Butir ketakakuran Rujuk lampiran 14. Analisis data Rujuk lampiran 15. Kesimpulan
16. Pengesahan Tandatangan
Nama Ketua Juruaudit Tarikh
PS-06(8)( 21-04-21)
LAMPIRAN 9
ANALISIS KETAKAKURAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015
Rujukan Audit: Tarikh Audit:
Bil Butir Ketakakuran Klausa Pemegang Proses Ditutup Tidak
ditutup
PS-06(9)( 21-04-21)