• Tidak ada hasil yang ditemukan

d. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2016

Dalam dokumen LAKIP 2016 DINAS PMD (Halaman 36-41)

Realisasi belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba menurut APBD tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Uraian Anggaran Sebelum Perubahan Anggaran Setelah Perubahan Realisasi % Belanja

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal 4.563 .940 .207 2.241.940.2 07 2.32 2.00 0.000 401.429.000 1.707.380.750 213.190.250 4.798.175.5 22 2.176.175.5 22 2.622.000.0 00 396.124.000 2.012.685.750 213.190.250 4.732.062.0 58 2.123.744.5 77 2.608.317.4 81 394.359.500 2.001.170.731 212.787.250 98,62 97,59 99.48 99,55 97,43 99,81 Jumlah Belanja 4.563.940.2 07 4.798.175.5 22 4.732.062.0 58 98,62

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba, pada Tahun 2016 mendapat alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebesar Rp. 4.798.175.522,- yang terdiri dari Belanj a Langsung sebesar Rp. 2.622.000.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.176.175.522,- . Pada Belanja Langsung terdiri dari tiga jenis belanj a yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 396.124.000,- belanja barang dan jasa sebesar Rp. 2.012.685.750,- dan belanja modal sebesar Rp. 213.190.250,- .

Dari alokasi anggaran yang ada, realisasi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD pada tahun 2016 sebesar Rp. 4.732.062.058,- atau sebesar 98,62 % dari pagu anggaran APBD.

LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page 37

BAB I V

P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja BPMPD Tahun 2016 yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPMPD dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ukuran keberhasilan atau kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diperoleh dari laporan kinerja kegiatan yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategik.

3. Berdasarkan sasaran strategik yang ditetapkan, sebagian besar telah mencapai target kinerja yang diharapkan.

4. Pengukuran pencapaian untuk Tahun 2016 sebagian besar telah dilakukan pada indikator tingkat outcome (hasil) dan beberapa pada tingkat output (keluaran).

Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja Tahun 2016 diharapkan dapat ditingkatkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016.

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerj a I nstansi Pemerintah (LAKI P) disarankan agar dilaksanakan pelatihan bagi Staf yang menangani tugas tersebut pada setiap unit kerja.

Bulukumba, Januari 2016 Plt. Kepala DPMD,

H. A. KURNI ADY, SH,MM,MBA

Pangkat : Pembina Utama Muda NI P : 19631019 199111 1001

LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, Tuhan yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerj a I nstansi Pemerintah (LKI P) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah ( LKI P ) disusun untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repoblik I ndonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerj a dan Tata Cara Riveu Atas Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah. Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014.

LAKI P ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016, dan juga dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Bulukumba dan terlebih lagi pada BPMPD, demi terwujudnya pemerintahan yang baik ( Good Gorvernance ) dimasa yang akan datang.

Demikian LAKI P ini kami susun dan kepada semua yang telah membantu dalam penyusunan kami ucapkan terima kasih.

Bulukumba, Januari 2016 Plt. KEPALA DPMD,

H. A. KURNI ADY, SH, MH, MBA

Pangkat: Pembina Utama Muda Nip : 19631019 199111 1 001

LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page i

RI NGKASAN EKSEKUTI F

Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah ( LKI P ) tahun 2016 disusun untuk memenuhi kewaj iban pemerintah Kabupaten Bulukumba sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repoblik I ndonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerj a dan Tata Cara Riveu Atas Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah. Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah (LKI P) Tahun 2016 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba melaporkan capaian kinerja (Performance resalt) selama tahun 2016 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Srtatejik 2010-2016.

Pengukuran I ndikator Kinerja pada Tahun 2016 baru dilaksanakan pada I ndikator keluaran dan hasil, belum sesuai dengan yang diharapkan yaitu pada I ndikator Kinerja dan dampak, hal ini disebabkan oleh karena pengukuran bidang indikator tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam waktu relatif singkat dan hanya pada satu kegiatan saja, akan tetapi sangat erat kaitannya dengan kegiatan yang lain yang dalam implementasinya masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dan sistem penilaian serta data yang didukung oleh sub sistem yang lain. Untuk tahun Anggaran 2016 Badan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mendapkan Dana DAU sebesar Rp. 4.798.175.522,- ( Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah ).

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja keluaran dan hasil menunjukkan bahwa secara umum kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 dari sasaran yang ditetapkan pada Tahun 2016 telah mencapai 98,62 % dari 28 kegiatan.

Faktor yang mendukung BPMPD dalam pelaksanaan kegiatan antara lain : 1. Sumber Daya Manusia BPMPD cukup memadai;

2. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan; 3. Adanya koordinasi dan dukungan dari unit kerja yang terkait;

LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page i Adapun faktor yang menghambat sehingga realisasi kegiatan tidak mencapai 100 % antara lain ada kegiatan yang tidak bisa terealisasi anggarannya karena anggarannya sudah tidak bisa lagi dibelanj akan karena adanya sistem reel cost pada perjalanan dinas .

Kami menyadari bahwa penyusunan LKI P BPMPD Kab. Bulukumba Tahun 2016 masih banyak kekurangan, olehnya itu kepada semua pihak yang telah membaca, mohon kritik dan saran untuk perbaikan kedepan.

LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page i

PERENCANAAN STRATEGI TAHUN 2010 -2011

Dalam dokumen LAKIP 2016 DINAS PMD (Halaman 36-41)

Dokumen terkait