NIP. 19680325 199202 1 001
LKj.IP BPBD TA 2020| 43
LKj.IP BPBD TA 2020| 44
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2016-2021 PERANGKAT DAERAH : 10502 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT
TAHUN-1 TAHUN-2 TAHUN-3 TAHUN-4 TAHUN-5
KONDISI KINERJA
105 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD
100 100 400.000.000,00 100 415.000.000,00 100 425.000.000,00 100 425.000.000,00 100 425.000.000,00 2.090.000.000,00
105 01 19 Peningkatan dan rutin yang dilaksanakan Perangkat Daerah
0 77 400.000.000,00 87 415.000.000,00 97 425.000.000,00 97 425.000.000,00 97 425.000.000,00 97 2.090.000.000,00
Jumlah aset yang dikelola
350 350 350 350 360 360
Jumlah pegawai yang dikelola
Jumlah perjalanan dinas Perangkat Daerah
105 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD
CC >B 40.000.000,00 >B 40.000.000,00 >B 45.000.000,00 >B 60.000.000,00 >B 80.000.000,00 265.000.000,00
105 06 09 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program Perangkat Daerah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen DPA induk dan perubahan, RKA induk dan perubahan, Renja induk dan perubahan, LAKIP, IKM, dan Laporan Kinerja Keuangan 12 bulan
0 10 40.000.000,00 9 40.000.000,00 9 45.000.000,00 9 0,00 9 0,00 46 125.000.000,00
Mewujudkan Meningkatnya % Potensi 105 22 Program Pencegahan Cakupan desa dan 2,3 7,0 570.500.000,00 9,4 666.000.000,00 11,7 755.000.000,00 14,0 1.309.425.000,00 16,4 1.440.000.000,00 4.740.925.000,00
LKj.IP BPBD TA 2020| 45
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT
TAHUN-1 TAHUN-2 TAHUN-3 TAHUN-4 TAHUN-5
KONDISI KINERJA
Jumlah kecamatan yang mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang potensi kebencanaan
0 0 0,00 4 30.000.000,00 4 40.000.000,00 0 0,00 0 0,00 8 70.000.000,00
105 22 23 Peralatan Perlengkapan Penanggulangan
105 22 25 Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana
Jumlah desa yang sudah membentuk desa
105 22 28 Fasilitasi Forum PRB Jumlah peserta forum pengurangan risiko
Jumlah SDM yang dilatih pengkajian Bantuan Pasca Bencana
Persentase data bencana yang terferifikasi
0 100 56.800.000,00 100 56.000.000,00 100 60.000.000,00 0 121.825.000,00 0 125.000.000,00 100 419.625.000,00
Jumlah dokumen data bencana yang terverifikasi
0 0 0 1 1 2
Jumlah dokumen indeks pemulihan bencana yang ditangani
0 100 146.000.000,00 100 175.000.000,00 100 185.000.000,00 0 0,00 0 0,00 100 506.000.000,00
105 22 33 Fasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC)
Pemenuhan operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)
0 12 85.400.000,00 12 100.000.000,00 12 110.000.000,00 0 0,00 0 0,00 12 295.400.000,00
Posko siaga banjir longsor
0 0 0 0 0 0 0
105 22 34 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
LKj.IP BPBD TA 2020| 46
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT
TAHUN-1 TAHUN-2 TAHUN-3 TAHUN-4 TAHUN-5
KONDISI KINERJA
analisa resiko bencana
105 22 35 Penyusunan SOP dan Regulasi tentang Penanggulangan Bencana
Jumlah SOP dan Peraturan Bupati
Jumlah dokumen indeks pemulihan
Jumlah SDM yang dilatih penanggulangan bencana
0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 15.000.000,00 40 25.000.000,00 80 40.000.000,00
105 22 38 Mitigasi Bencana Prosentase penyebaran informasi penanggulangan bencana
0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 594.000.000,00 100 650.000.000,00 100 1.244.000.000,00
Jumlah peserta forum pengurangan resiko bencana
0 0 0 0 280 280 560
Jumlah dokumen analisa resiko bencana
0 0 0 0 1 1 2
105 22 39 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
Jumlah tempat evakuasi sementara (TES) Shelter Banjir dan Tsunami
% kejadian bencana yang ditangani
0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 352.600.000,00 100 360.000.000,00 100 712.600.000,00
Pemenuhan operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)
RENCANA KINERJA TAHUN 2020
LKj.IP BPBD TA 2020| 47
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KERJA SATUAN TARGET
INDUK PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya pelayanan perangkat
1.1.1 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
Input : Dana Rp 418.375.000 468.375.000
Output : - Jumlah aktivitas/operasional
rutin yang dilaksanakan Perangkat Daerah - Jumlah aset yang dikelola - Jumlah Pegawai yang
dikelola
- Jumlah pengadaan logistik Perangkat Daerah - Jumlah perjalanan dinas
Perangkat Daerah
2 Meningkatnya akuntabilitas BPBD
2.1.1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
Perangkat Daerah
Input : Dana Rp 11.912.000 4.900.500
Output : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Dokumen 10 10
Outcome : Nilai SAKIP PD Skor >B >B
2.1.2 Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
Input : Dana Rp 12.352.000 5.688.500
Output : Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah
Dokumen 8 8
Outcome : Nilai SAKIP PD Skor >B >B
3 Meningkatnya kualitas penanganan bencana
3.1.1 Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana
Input : Dana Rp 73.200.000 70.358.000
Output : Jumlah desa yang sudah
membentuk desa tangguh bencana
desa 6 6
Outcome : % Potensi kerawanan bencana
yang dapat dicegah
% 83,04 83,04
3.1.2 Mitigasi Bencana Input : Dana Rp 321.650.000 576.080.000
LKj.IP BPBD TA 2020| 48
Output : - Prosentase penyebaran
informasi penanggulangan bencana
- Jumlah peserta forum pengurangan resiko bencana
- Jumlah dokumen analisa resiko bencana
yang dapat dicegah
% 83,04 83,04
pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA)
orang 35 -
Output : Jumlah peralatan penanggulangan bencana
Unit 57 57
Outcome : % bencana yang ditangani sesuai standart
TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2016 - 2021 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
LKj.IP BPBD TA 2020| 49
VISI : Terwujudnya Penanggulangan Bencana Secara Cepat, Tepat, Terencana, Terkoordinasi Dan Terpadu
MISI : 1. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, Administrasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana aparatur;
2. Melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam kesiapsiagaan serta pengurangan resiko bencana;
3. Melaksanakan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan efisien secara terencana, terkoordinasi dan menyuluruh;
4. Melaksanakan peningkatan kapasitas perencanaan dalam pemulihan.
SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN TARGET
PROGRAM 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya kualitas penanganan bencana
% Potensi kerawanan bencana yang dapat dicegah
Jumlah info potensi bencana yang ditindaklanjuti x 100%
28,65 50,88 65,5 83,04 100
Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban Bencana Alam
Jumlah info potensi bencana yang masuk/dilaporkan
% Bencana yang ditangani sesuai standart
Jumlah bencana yang ditangani sesuai standart x 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah bencana yang terjadi
RENCANA AKSI TINDAK LANJUT Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
LKj.IP BPBD TA 2020| 50 bencana yang dapat dicegah
pasca bencana (JITU PASNA)
22.250.000,00 - Pendataan, verifikasi dan
penyaluran bantuan pasca bencana
80.025.000,00 20.868.600,00
Gladi Lapang Penanggulangan Bencana
11.340.000,00 10.506.000,00 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Penanggulangan akuntabilitas BPBD
2 Nilai SAKIP PD >B >B 0 0 Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Program Perangkat Daerah
RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
LKj.IP BPBD TA 2020| 51 1 Meningkatnya
kualitas penanganan bencana
1 % Potensi kerawanan bencana yang dapat dicegah
% 83,0 0,23 0,28 Peningkatan Kapasitas Desa
Tangguh Bencana
73.200.000,00 - -
Mitigasi Bencana 321.650.000,00 14.150.000,00 4,40
2 % bencana yang ditangani sesuai standart
% 100 0 0 Pelatihan pengkajian kebutuhan
pasca bencana (JITU PASNA)
22.250.000,00 - - Pendataan, verifikasi dan
penyaluran bantuan pasca bencana
80.025.000,00 4.000.000,00 5,00 Gladi Lapang Penanggulangan
Bencana
11.340.000,00 - - Pengadaan Sarana dan Prasarana
Penanggulangan Bencana
364.775.000,00 136.548.916,00 37,43
3 Meningkatnya akuntabilitas BPBD
2 Nilai SAKIP PD >B >B 0 0 Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Program Perangkat Daerah
11.912.000,00 - -
Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
LKj.IP BPBD TA 2020| 52 bencana yang dapat dicegah
pasca bencana (JITU PASNA)
0,00 0,00 0
Pendataan, verifikasi dan penyaluran bantuan pasca bencana
73.936.500,00 0,00 -
Gladi Lapang Penanggulangan Bencana
10.536.000,00 0,00 -
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana akuntabilitas BPBD
2 Nilai SAKIP PD >B >B 67,47 67,47 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program Perangkat Daerah
RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
LKj.IP BPBD TA 2020| 53 1 Meningkatnya
kualitas penanganan bencana
1 % Potensi kerawanan bencana yang dapat dicegah
pasca bencana (JITU PASNA)
0,00 0,00 0
Pendataan, verifikasi dan penyaluran bantuan pasca bencana
73.936.500,00 48.905.000,00 66,14
Gladi Lapang Penanggulangan Bencana
10.536.000,00 0,00 - Pengadaan Sarana dan
Prasarana Penanggulangan Bencana
46.365.000,00 0,00 -
Penanganan Bencana Alam 682.961.000,00 410.248.600,00 60,07 2 Meningkatnya
pelayanan perangkat daerah
1 Nilai hasil survei IKM % 100 0 0 Peningkatan dan Pengelolaan
Administrasi Perkantoran
673.925.000,00 517.538.536,00 76,79
3 Meningkatnya akuntabilitas BPBD
2 Nilai SAKIP PD >B >B 0 0 Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Program Perangkat Daerah
LKj.IP BPBD TA 2020| 54 RENCANA KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH