(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 94,20%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 90,59%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan 100%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi Keuangan 99,92%.
(5) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesj Sosial (PMKS) Lainnya. Realisasi Keuangan 85,70%.
(6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Realisasi Keuangan 90,65%.
(7) Program Pembinaan Anak Terlantar. Realisasi Keuangan 99,81%.
(8) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma. Realisasi Keuangan 93,82%.
(9) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo. Realisasi Keuangan 95,93%.
(10)Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sos. lainnya). Realisasi Keuangan 99,82%.
(11)Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Realisasi Keuangan 95,94%.
(12)Program Pembinaan Pelestarian, Nilai-nilai Kepahlawanan, Keprintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K3 S). Realisasi Keuangan 98,49%.
10)Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Capaian Kinerja Keuangan 93,11%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Capaian Kinerja Keuangan 92,99%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Capaian Kinerja Keuangan 99,38%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Capaian Kinerja Keuangan 97,38%.
(5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Capaian Kinerja Keuangan 99,77%.
(6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Capaian Kinerja Keuangan 94,11%.
(7) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Capaian Kinerja Keuangan 89,49%.
(8) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. Capaian Kinerja Keuangan 86,16%.
(9) Program Tansmigrasi Regional. Capaian Kinerja Keuangan 89,22%.
11)Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 81,32%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 89,80%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan 98,06%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi Keuangan 89,45%.
(5) Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif. Realisasi Keuangan 88,56%.
(6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Realisasi Keuangan 100,00%. (7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah. Realisasi Keuangan 90,64%.
(8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Realisasi Keuangan 97,72%.
(9) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Realisasi Keuangan 90,05%.
(10) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. Realisasi Keuangan 97,52%.
(11) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. Realisasi Keuangan 94,57%.
(12) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Realisasi Keuangan 94,50%.
(13) Program Persaingan Usaha. Realisasi Keuangan 99,82%.
(14) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. Realisasi Keuangan 98,26%.
(15) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Realisasi Keuangan 90,64%.
(16) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Realisasi Keuangan 93,97%.
(17) Program Penataan Struktur Industri. Realisasi Keuangan 61,16%. (18) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial. Realisasi
Keuangan 96,47%.
(19) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif. Realisasi Keuangan 93,73%.
12)Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 93,40%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 95,24%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan 93,20%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi Keuangan 75,24%.
(5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Realisasi Keuangan 93,92%.
(6) Program Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi. Realisasi Keuangan 97,12%.
(7) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. Realisasi Keuangan 88,84%.
(8) Program Pengembangan Nilai Budaya. Realisasi Keuangan 97,52%.
(9) Program Pengelolaaan Kekayaan Budaya. Realisasi Keuangan 100%.
(10) Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah. Realisasi Keuangan 80,38%.
(11) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa. Realisasi Keuangan 78,75%.
13)Dinas Kebudayaan.
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 89,89%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 93,15%.
(3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi Keuangan 99,73%.
(4) Program Pengembangan Nilai Budaya. Realisasi Keuangan 99,76%.
(5) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Realisasi Keuangan 98,28%.
(6) Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Realisasi Keuangan 98,66%.
(7) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. Realisasi Keuangan 46,36%.
(8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan. Realisasi Keuangan 96,95%
14)Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 93,73%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 99,96%.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan 95,70%.
(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi Keuangan 100%.
(5) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Realisasi Keuangan 97,72%.
(6) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Realisasi Keuangan 99,34%.
(7) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Realisasi Keuangan 99,89%.
(8) Program Pendidikan Politik. Realisasi Keuangan 99,26%.
(9) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Realisasi Keuangan 99,42%.
(10) Dukungan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat. Realisasi Keuangan 99,92%.
15)Satuan Polisi Pamong Praja
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 96,42%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 95,87%.
(3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi Keuangan 100%.
(4) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Realisasi Keuangan 96,69%.
(5) Program Pemeliharaan KANTRANTIBMAS dan Pencegahan Tindak Kriminal. Realisasi Keuangan 96,52%.
(6) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Realisasi Keuangan 96,08%.
(7) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah & Tamu Daerah. Realisasi Keuangan 99,57%.
16)Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 95,47%
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 99,55%
(3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi Keuangan 100,00%
(4) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Realisasi Keuangan 98,61%.
17)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(1) Belanja Pegawai: Gaji dan Tunjangan . Realisasi Keuangan 91,55%.
18)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
(1) Belanja Pegawai: Gaji dan Tunjangan . Realisasi Keuangan 99,97%.
19)Sekretariat Daerah.
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dengan Capaian 91,87%.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dengan Capaian 90,19%.
(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Dengan Capaian 96,65%. (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dengan
Capaian 98,76%.
(5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Dengan Capaian 85,41%.
(6) Program Pengembangan Sistem Pendaftaran Tanah. Dengan Capaian 82,72%.
(7) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Dengan Capaian 99,81%.
(8) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan. Dengan Capaian 98,46%.
(9) Program Penataan Administrasi Kependudukan . Dengan Capaian 98,97%.
(10) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dengan Capaian 89,78%.
(11) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dengan Capaian 99,52%.
(12) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Dengan Capaian 96,06%.
(13) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Dengan Capaian 97,95%.
(14) Program Penataan Daerah Otonomi Baru. Dengan Capaian 99,92%.
(15) Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan. Dengan Capaian 79,03%.
(16) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah. Dengan Capaian 97,36%.
(17) Program Analisis Kebijakan Pembangunan. Dengan Capaian 98,88%.
(18) Program Penelitian dan Pengembangan. Dengan Capaian 96,05%. (19) Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum. Dengan Capaian
99,66%.
(20) Program Pengawasan Produk Hukum . Dengan Capaian 99,94%. (21) Program Pengembangan Kehidupan Beragama. Dengan Capaian
98,81%.
(22) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Dengan Capaian 99,22%.
(23) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Dengan Capaian 96,88%.
(24) Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media. Dengan Capaian 99,43%.
20)Sekretariat DPRD
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 64,40%.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 86,88%.
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi Keuangan 92,42%.
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan 92,38%.
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi Keuangan 96,68%.
6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Realisasi Keuangan 69,79%.