• Tidak ada hasil yang ditemukan

Dinas Sosial

Dalam dokumen calk 1 tahun 2011 audited 2 (Halaman 35-41)

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 94,20%.

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 90,59%.

(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan 100%.

(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi Keuangan 99,92%.

(5) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesj Sosial (PMKS) Lainnya. Realisasi Keuangan 85,70%.

(6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Realisasi Keuangan 90,65%.

(7) Program Pembinaan Anak Terlantar. Realisasi Keuangan 99,81%.

(8) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma. Realisasi Keuangan 93,82%.

(9) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo. Realisasi Keuangan 95,93%.

(10)Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sos. lainnya). Realisasi Keuangan 99,82%.

(11)Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Realisasi Keuangan 95,94%.

(12)Program Pembinaan Pelestarian, Nilai-nilai Kepahlawanan, Keprintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K3 S). Realisasi Keuangan 98,49%.

10)Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Capaian Kinerja Keuangan 93,11%.

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Capaian Kinerja Keuangan 92,99%.

(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Capaian Kinerja Keuangan 99,38%.

(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Capaian Kinerja Keuangan 97,38%.

(5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Capaian Kinerja Keuangan 99,77%.

(6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Capaian Kinerja Keuangan 94,11%.

(7) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Capaian Kinerja Keuangan 89,49%.

(8) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. Capaian Kinerja Keuangan 86,16%.

(9) Program Tansmigrasi Regional. Capaian Kinerja Keuangan 89,22%.

11)Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 81,32%.

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 89,80%.

(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan 98,06%.

(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi Keuangan 89,45%.

(5) Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif. Realisasi Keuangan 88,56%.

(6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Realisasi Keuangan 100,00%. (7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah. Realisasi Keuangan 90,64%.

(8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Realisasi Keuangan 97,72%.

(9) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Realisasi Keuangan 90,05%.

(10) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. Realisasi Keuangan 97,52%.

(11) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. Realisasi Keuangan 94,57%.

(12) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Realisasi Keuangan 94,50%.

(13) Program Persaingan Usaha. Realisasi Keuangan 99,82%.

(14) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. Realisasi Keuangan 98,26%.

(15) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Realisasi Keuangan 90,64%.

(16) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Realisasi Keuangan 93,97%.

(17) Program Penataan Struktur Industri. Realisasi Keuangan 61,16%. (18) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial. Realisasi

Keuangan 96,47%.

(19) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif. Realisasi Keuangan 93,73%.

12)Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 93,40%.

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 95,24%.

(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan 93,20%.

(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi Keuangan 75,24%.

(5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Realisasi Keuangan 93,92%.

(6) Program Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi. Realisasi Keuangan 97,12%.

(7) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. Realisasi Keuangan 88,84%.

(8) Program Pengembangan Nilai Budaya. Realisasi Keuangan 97,52%.

(9) Program Pengelolaaan Kekayaan Budaya. Realisasi Keuangan 100%.

(10) Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah. Realisasi Keuangan 80,38%.

(11) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa. Realisasi Keuangan 78,75%.

13)Dinas Kebudayaan.

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 89,89%.

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 93,15%.

(3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi Keuangan 99,73%.

(4) Program Pengembangan Nilai Budaya. Realisasi Keuangan 99,76%.

(5) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Realisasi Keuangan 98,28%.

(6) Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Realisasi Keuangan 98,66%.

(7) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. Realisasi Keuangan 46,36%.

(8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan. Realisasi Keuangan 96,95%

14)Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 93,73%.

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 99,96%.

(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan 95,70%.

(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi Keuangan 100%.

(5) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Realisasi Keuangan 97,72%.

(6) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Realisasi Keuangan 99,34%.

(7) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Realisasi Keuangan 99,89%.

(8) Program Pendidikan Politik. Realisasi Keuangan 99,26%.

(9) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Realisasi Keuangan 99,42%.

(10) Dukungan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat. Realisasi Keuangan 99,92%.

15)Satuan Polisi Pamong Praja

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 96,42%.

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 95,87%.

(3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi Keuangan 100%.

(4) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Realisasi Keuangan 96,69%.

(5) Program Pemeliharaan KANTRANTIBMAS dan Pencegahan Tindak Kriminal. Realisasi Keuangan 96,52%.

(6) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Realisasi Keuangan 96,08%.

(7) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah & Tamu Daerah. Realisasi Keuangan 99,57%.

16)Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 95,47%

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 99,55%

(3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi Keuangan 100,00%

(4) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Realisasi Keuangan 98,61%.

17)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(1) Belanja Pegawai: Gaji dan Tunjangan . Realisasi Keuangan 91,55%.

18)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(1) Belanja Pegawai: Gaji dan Tunjangan . Realisasi Keuangan 99,97%.

19)Sekretariat Daerah.

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dengan Capaian 91,87%.

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dengan Capaian 90,19%.

(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Dengan Capaian 96,65%. (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dengan

Capaian 98,76%.

(5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Dengan Capaian 85,41%.

(6) Program Pengembangan Sistem Pendaftaran Tanah. Dengan Capaian 82,72%.

(7) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Dengan Capaian 99,81%.

(8) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan. Dengan Capaian 98,46%.

(9) Program Penataan Administrasi Kependudukan . Dengan Capaian 98,97%.

(10) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dengan Capaian 89,78%.

(11) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dengan Capaian 99,52%.

(12) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Dengan Capaian 96,06%.

(13) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Dengan Capaian 97,95%.

(14) Program Penataan Daerah Otonomi Baru. Dengan Capaian 99,92%.

(15) Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan. Dengan Capaian 79,03%.

(16) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah. Dengan Capaian 97,36%.

(17) Program Analisis Kebijakan Pembangunan. Dengan Capaian 98,88%.

(18) Program Penelitian dan Pengembangan. Dengan Capaian 96,05%. (19) Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum. Dengan Capaian

99,66%.

(20) Program Pengawasan Produk Hukum . Dengan Capaian 99,94%. (21) Program Pengembangan Kehidupan Beragama. Dengan Capaian

98,81%.

(22) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Dengan Capaian 99,22%.

(23) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Dengan Capaian 96,88%.

(24) Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media. Dengan Capaian 99,43%.

20)Sekretariat DPRD

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi Keuangan 64,40%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi Keuangan 86,88%.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Realisasi Keuangan 92,42%.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi Keuangan 92,38%.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Realisasi Keuangan 96,68%.

6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Realisasi Keuangan 69,79%.

Dalam dokumen calk 1 tahun 2011 audited 2 (Halaman 35-41)

Dokumen terkait