NO. INDIKATOR
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE
RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Prosentase Kepemilikan dokumen kependudukan 93.96 94 94.5 95 95.5 96 96.5 96.5
2 Prosentase kepemilikan akta- akta catatan sipil 72.37 75 77 79 81 83 85 85
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak. Renstra ini disusun secara teknokratis dan disesuaikan dengan kebijakan politis yaitu dengan mengejawantahkan janji-janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
Sebagaimana uraian akhir pada bab penutup Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 ini disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut:
1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam Kependudukan dan Pencatatan Sipl Kabupaten Lebak sampai dengan tahun 2024.
2. Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tahun 2019-2024 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait untuk menjadikanya sebagai acuan
dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan.
3. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tahun 2019-2024 ini kan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2019-2024 dan sekaligus dijadikan sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2024. 4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azaz dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahun yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.
TABEL
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LEBAK TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome ) dan KEGIATAN
(Output ) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2019 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB LOKASI Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima
1206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan penyelenggaraan
administrasi perkantoran 100 100 Persen 1,421,688,550 100 Persen 1,522,637,000 100 Persen 1,542,637,000 100 Persen 1,562,637,000 100 Persen 1,421,688,550 100 Persen 1,562,637,000 100 Persen 9,033,925,100 Sekretariat
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah penyediaan jasa layanan telekomunikasi/Internet, air
bersih dan listrik 12 12 bulan 241,800,000 12 bulan 265,980,000 12 bulan 270,000,000 12 bulan 273,000,000 12 bulan 241,800,000 12 bulan 273,000,000 72 bulan 1,565,580,000 Sekretariat 006
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
6 unit 6 unit 5 kali … unit … kali
236,144,000 7 unit 4 kali … unit … kali 272,712,000 7 unit 4 kali … unit … kali 275,000,000 7 unit 4 kali … unit … kali 278,000,000 7 unit 4 kali … unit … kali 236,144,000 7 unit 4 kali … unit … kali 278,000,000 7 unit 4 kali … unit … kali 1,576,000,000 Sekretariat 7 unit 11 unit 4 kali … unit … kali 11 unit 4 kali … unit … kali 13 unit 4 kali … unit … kali 17 unit 4 kali … unit … kali 17 unit 4 kali … unit … kali 17 unit 4 kali … unit … kali 17 unit 4 kali … unit … kali - Sekretariat 008 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan jasa layanan
kebersihan kantor 12 12 bulan 88,839,300 12 bulan 93,050,000 12 bulan 95,000,000 12 bulan 97,000,000 12 bulan 88,839,300 12 bulan 97,000,000 72 bulan 559,728,600 Sekretariat 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Jumlah penyediaan Jasa
perbaikan peralatan kerja 5 6 jenis 52,000,000 6 jenis 72,000,000 6 jenis 73,000,000 6 jenis 75,000,000 6 jenis 52,000,000 6 jenis 75,000,000 36 jenis 399,000,000 Sekretariat 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor 56 56 jenis 125,180,000 54 jenis 138,329,000 54 jenis 140,000,000 54 jenis 142,000,000 54 jenis 125,180,000 54 jenis 142,000,000 326 jenis 812,689,000 Sekretariat 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang yang dicetak 12 15 jenis
45,790,000 15 jenis 50,369,000 15 jenis 52,000,000 15 jenis 55,000,000 15 jenis 45,790,000 15 jenis 55,000,000 90 jenis 303,949,000 Sekretariat
Jumlah barang yang digandakan 32595 44120 lembar 48532 lembar 53385 lembar 58724 lembar 64596 lembar 71056 lembar 340413 lembar - Sekretariat
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik yang tersedia 9 8 jenis 14,000,000 9 jenis 15,400,000 9 jenis 15,400,000 9 jenis 15,400,000 9 jenis 14,000,000 9 jenis 15,400,000 53 jenis 89,600,000 Sekretariat 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor 25 34 unit 291,722,250 34 unit 254,510,000 34 unit 255,000,000 34 unit 257,000,000 34 unit 291,722,250 34 unit 257,000,000 204 unit 1,606,954,500 Sekretariat 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang
tersedia 1860 2640 Eksemplar 13,728,000 2640 Eksemplar 13,728,000 2640 Eksemplar 13,728,000 2640 Eksemplar 13,728,000 2640 Eksemplar 13,728,000 2640 Eksemplar 13,728,000 15840 Eksemplar 82,368,000 Sekretariat 017 Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman
yang tersedia 449 1200 Porsi 35,400,000 822 Porsi 41,764,000 822 Porsi 45,000,000 822 Porsi 45,000,000 822 Porsi 35,400,000 822 Porsi 45,000,000 5310 Porsi 247,564,000 Sekretariat 020
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam
daerah 12 12 Bulan 277,085,000 12 Bulan 304,795,000 12 Bulan 308,509,000 12 Bulan 311,509,000 12 Bulan 277,085,000 12 Bulan 311,509,000 72 Bulan 1,790,492,000 Sekretariat Jumlah perjalanan dinas luar
daerah 12 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 72 Bulan - Sekretariat
1206.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
100 100 Persen 26,500,000 100 Persen 40,000,000 100 Persen 104,500,000 100 Persen 26,500,000 100 Persen 29,150,000 100 Persen 32,065,000 100 Persen 258,715,000 Sekretariat
005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah penyediaan kendaraan dinas/operasional roda 2 6 - Unit - - Unit - - Unit - - Unit - - Unit - - Unit - #VALUE! Unit - Sekretariat 022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung
Kantor
Jumlah sarana gedung kantor
yang terpelihara 1 Unit 12 Bulan 26,500,000 12 Bulan 40,000,000 12 Bulan 26,500,000 12 Bulan 26,500,000 12 Bulan 26,500,000 12 Bulan 26,500,000 48 Bulan 172,500,000 Sekretariat
1206.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu
100 100 Persen 1,461,686,250 100 Persen 1,632,155,000 100 Persen 1,768,640,000 100 Persen 1,632,155,000 100 Persen 1,632,155,000 100 Persen 1,632,155,000 100 Persen 9,758,946,250 Sekretariat
001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan kinerja
dan keuangan yang tersusun 4 5 dokumen
1,461,686,250 5 dokumen 1,632,155,000 5 dokumen 1,632,155,000 5 dokumen 1,632,155,000 5 dokumen 1,632,155,000 5 dokumen 1,632,155,000 30 dokumen 9,622,461,250 Sekretariat Jumlah dokumen RKA/DPA TA
2020 dan Perubahan RKA/DPA
2019 yang tersusun 2 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 12 dokumen -
1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Prosentase Kepemilikan
dokumen kependudukan 93.96 94 Persen
2,152,486,000 95 Persen 2,521,324,000 96 Persen 3,114,695,000 97 Persen 3,426,090,000 98 Persen 3,768,780,000 99 Persen 3,426,090,000 99 Persen 18,409,465,000 Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Prosentase kepemilikan akta-
akta catatan sipil 72.37 75 Persen 77 Persen 79 Persen 81 Persen 83 Persen 85 Persen 81 Persen - Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Prosentase kesesuaian
database kependudukan 88.24 89 Persen 90 Persen 91 Persen 92 Persen 93 Persen 94 Persen 95 Persen - Bidang PIAK
001 Pengembangan Database Kependudukan dan SIAK secara terpadu
Prosentase akurasi/kesesuaian
database kependudukan 88.24 89 Persen 380,250,000 90 Persen 125,565,000 91 Persen 140,000,000 92 Persen 154,000,000 93 Persen 169,400,000 94 Persen 154,000,000 94 Persen 1,123,215,000 Bidang PIAK 007
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Cakupan layanan KK dan KTP-el 93.96 92 Persen 1,232,549,000 94 Persen 1,637,485,000 95 Persen 1,950,000,000 96 Persen 1,950,000,000 97 Persen 1,950,000,000 98 Persen 1,950,000,000 98 Persen 10,670,034,000 Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 014 Penyusunan Informasi Kependudukan Jumlah instansi yang memanfaatkan data dan
dokumen kependudukan
1 3 instansi 298,931,000 5 instansi 295,000,000 6 instansi 295,000,000 7 instansi 324,427,000 8 instansi 356,869,000 9 instansi 324,427,000 9 instansi 1,894,654,000 Bidang PDIP
3001.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Cakupan sinergitas program pembangunan pusat dan daerah baik jangka pendek maupun jangka menengah
100 100 Persen 43,600,000 100 Persen 33,000,000 100 Persen 36,300,000 100 Persen 33,000,000 100 Persen 33,000,000 100 Persen 33,000,000.00 100 Persen 211,900,000 Sekretariat
015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun
sesuai rencana 2 3 dokumen 43,600,000 2 dokumen 33,000,000 2 dokumen 33,000,000 2 dokumen 33,000,000 3 dokumen 33,000,000 2 dokumen 33,000,000 14 dokumen 208,600,000 Sekretariat