• Tidak ada hasil yang ditemukan

NO. INDIKATOR

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE

RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Prosentase Kepemilikan dokumen kependudukan 93.96 94 94.5 95 95.5 96 96.5 96.5

2 Prosentase kepemilikan akta- akta catatan sipil 72.37 75 77 79 81 83 85 85

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak. Renstra ini disusun secara teknokratis dan disesuaikan dengan kebijakan politis yaitu dengan mengejawantahkan janji-janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Sebagaimana uraian akhir pada bab penutup Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 ini disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam Kependudukan dan Pencatatan Sipl Kabupaten Lebak sampai dengan tahun 2024.

2. Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tahun 2019-2024 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait untuk menjadikanya sebagai acuan

dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan.

3. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tahun 2019-2024 ini kan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2019-2024 dan sekaligus dijadikan sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2024. 4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azaz dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahun yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

TABEL

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN LEBAK TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome ) dan KEGIATAN

(Output ) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2019 2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH

UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB LOKASI Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima

1206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan penyelenggaraan

administrasi perkantoran 100 100 Persen 1,421,688,550 100 Persen 1,522,637,000 100 Persen 1,542,637,000 100 Persen 1,562,637,000 100 Persen 1,421,688,550 100 Persen 1,562,637,000 100 Persen 9,033,925,100 Sekretariat

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah penyediaan jasa layanan telekomunikasi/Internet, air

bersih dan listrik 12 12 bulan 241,800,000 12 bulan 265,980,000 12 bulan 270,000,000 12 bulan 273,000,000 12 bulan 241,800,000 12 bulan 273,000,000 72 bulan 1,565,580,000 Sekretariat 006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

6 unit 6 unit 5 kali … unit … kali

236,144,000 7 unit 4 kali … unit … kali 272,712,000 7 unit 4 kali … unit … kali 275,000,000 7 unit 4 kali … unit … kali 278,000,000 7 unit 4 kali … unit … kali 236,144,000 7 unit 4 kali … unit … kali 278,000,000 7 unit 4 kali … unit … kali 1,576,000,000 Sekretariat 7 unit 11 unit 4 kali … unit … kali 11 unit 4 kali … unit … kali 13 unit 4 kali … unit … kali 17 unit 4 kali … unit … kali 17 unit 4 kali … unit … kali 17 unit 4 kali … unit … kali 17 unit 4 kali … unit … kali - Sekretariat 008 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah penyediaan jasa layanan

kebersihan kantor 12 12 bulan 88,839,300 12 bulan 93,050,000 12 bulan 95,000,000 12 bulan 97,000,000 12 bulan 88,839,300 12 bulan 97,000,000 72 bulan 559,728,600 Sekretariat 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

Jumlah penyediaan Jasa

perbaikan peralatan kerja 5 6 jenis 52,000,000 6 jenis 72,000,000 6 jenis 73,000,000 6 jenis 75,000,000 6 jenis 52,000,000 6 jenis 75,000,000 36 jenis 399,000,000 Sekretariat 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor 56 56 jenis 125,180,000 54 jenis 138,329,000 54 jenis 140,000,000 54 jenis 142,000,000 54 jenis 125,180,000 54 jenis 142,000,000 326 jenis 812,689,000 Sekretariat 011 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah barang yang dicetak 12 15 jenis

45,790,000 15 jenis 50,369,000 15 jenis 52,000,000 15 jenis 55,000,000 15 jenis 45,790,000 15 jenis 55,000,000 90 jenis 303,949,000 Sekretariat

Jumlah barang yang digandakan 32595 44120 lembar 48532 lembar 53385 lembar 58724 lembar 64596 lembar 71056 lembar 340413 lembar - Sekretariat

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi

listrik yang tersedia 9 8 jenis 14,000,000 9 jenis 15,400,000 9 jenis 15,400,000 9 jenis 15,400,000 9 jenis 14,000,000 9 jenis 15,400,000 53 jenis 89,600,000 Sekretariat 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor 25 34 unit 291,722,250 34 unit 254,510,000 34 unit 255,000,000 34 unit 257,000,000 34 unit 291,722,250 34 unit 257,000,000 204 unit 1,606,954,500 Sekretariat 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan yang

tersedia 1860 2640 Eksemplar 13,728,000 2640 Eksemplar 13,728,000 2640 Eksemplar 13,728,000 2640 Eksemplar 13,728,000 2640 Eksemplar 13,728,000 2640 Eksemplar 13,728,000 15840 Eksemplar 82,368,000 Sekretariat 017 Penyediaan Makanan

dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman

yang tersedia 449 1200 Porsi 35,400,000 822 Porsi 41,764,000 822 Porsi 45,000,000 822 Porsi 45,000,000 822 Porsi 35,400,000 822 Porsi 45,000,000 5310 Porsi 247,564,000 Sekretariat 020

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam

daerah 12 12 Bulan 277,085,000 12 Bulan 304,795,000 12 Bulan 308,509,000 12 Bulan 311,509,000 12 Bulan 277,085,000 12 Bulan 311,509,000 72 Bulan 1,790,492,000 Sekretariat Jumlah perjalanan dinas luar

daerah 12 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 72 Bulan - Sekretariat

1206.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

100 100 Persen 26,500,000 100 Persen 40,000,000 100 Persen 104,500,000 100 Persen 26,500,000 100 Persen 29,150,000 100 Persen 32,065,000 100 Persen 258,715,000 Sekretariat

005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah penyediaan kendaraan dinas/operasional roda 2 6 - Unit - - Unit - - Unit - - Unit - - Unit - - Unit - #VALUE! Unit - Sekretariat 022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung

Kantor

Jumlah sarana gedung kantor

yang terpelihara 1 Unit 12 Bulan 26,500,000 12 Bulan 40,000,000 12 Bulan 26,500,000 12 Bulan 26,500,000 12 Bulan 26,500,000 12 Bulan 26,500,000 48 Bulan 172,500,000 Sekretariat

1206.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu

100 100 Persen 1,461,686,250 100 Persen 1,632,155,000 100 Persen 1,768,640,000 100 Persen 1,632,155,000 100 Persen 1,632,155,000 100 Persen 1,632,155,000 100 Persen 9,758,946,250 Sekretariat

001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan kinerja

dan keuangan yang tersusun 4 5 dokumen

1,461,686,250 5 dokumen 1,632,155,000 5 dokumen 1,632,155,000 5 dokumen 1,632,155,000 5 dokumen 1,632,155,000 5 dokumen 1,632,155,000 30 dokumen 9,622,461,250 Sekretariat Jumlah dokumen RKA/DPA TA

2020 dan Perubahan RKA/DPA

2019 yang tersusun 2 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 12 dokumen -

1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Prosentase Kepemilikan

dokumen kependudukan 93.96 94 Persen

2,152,486,000 95 Persen 2,521,324,000 96 Persen 3,114,695,000 97 Persen 3,426,090,000 98 Persen 3,768,780,000 99 Persen 3,426,090,000 99 Persen 18,409,465,000 Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Prosentase kepemilikan akta-

akta catatan sipil 72.37 75 Persen 77 Persen 79 Persen 81 Persen 83 Persen 85 Persen 81 Persen - Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Prosentase kesesuaian

database kependudukan 88.24 89 Persen 90 Persen 91 Persen 92 Persen 93 Persen 94 Persen 95 Persen - Bidang PIAK

001 Pengembangan Database Kependudukan dan SIAK secara terpadu

Prosentase akurasi/kesesuaian

database kependudukan 88.24 89 Persen 380,250,000 90 Persen 125,565,000 91 Persen 140,000,000 92 Persen 154,000,000 93 Persen 169,400,000 94 Persen 154,000,000 94 Persen 1,123,215,000 Bidang PIAK 007

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Cakupan layanan KK dan KTP-el 93.96 92 Persen 1,232,549,000 94 Persen 1,637,485,000 95 Persen 1,950,000,000 96 Persen 1,950,000,000 97 Persen 1,950,000,000 98 Persen 1,950,000,000 98 Persen 10,670,034,000 Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 014 Penyusunan Informasi Kependudukan Jumlah instansi yang memanfaatkan data dan

dokumen kependudukan

1 3 instansi 298,931,000 5 instansi 295,000,000 6 instansi 295,000,000 7 instansi 324,427,000 8 instansi 356,869,000 9 instansi 324,427,000 9 instansi 1,894,654,000 Bidang PDIP

3001.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Cakupan sinergitas program pembangunan pusat dan daerah baik jangka pendek maupun jangka menengah

100 100 Persen 43,600,000 100 Persen 33,000,000 100 Persen 36,300,000 100 Persen 33,000,000 100 Persen 33,000,000 100 Persen 33,000,000.00 100 Persen 211,900,000 Sekretariat

015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun

sesuai rencana 2 3 dokumen 43,600,000 2 dokumen 33,000,000 2 dokumen 33,000,000 2 dokumen 33,000,000 3 dokumen 33,000,000 2 dokumen 33,000,000 14 dokumen 208,600,000 Sekretariat