• Tidak ada hasil yang ditemukan

Berdasarkan uraian di atas serta mengacu hasil evaluasi pada Bab II dan dalam rangka pencapaian tujuan dan target prioritas pembangunan daerah

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN

(OUTPUT) PAGU

KODE URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN

101011613 Bantuan Operasional Tim Manajemen PAUD

1 : Tim manajemen BOP PAUD 12 Bulan 12 Bulan 110.000.000 100.000.000 101011617 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1 : Jumlah alat praktik dan peraga

yang diadakan

42 lembaga 42 lembaga 671.000.000 610.000.000

10117 Program Peningkatan Akses

Pendidikan SD

APK SD/MI/Paket A 103% 103%

APM SD/MI/Paket A 99,96% 99,96%

Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke

SMP/MTs

101,91% 101,91%

Gender Angka Melanjutkan (AM) SD/MI

ke SMP/MTs

1,01% 1,01%

101011701 Pembangunan Gedung Sekolah 1 : Jumlah gedung yang

terbangun 2 lembaga 2 lembaga 385.000.000 0 101011702 Pembangunan Ruang Kelas Sekolah 1 : Jumlah ruang kelas yang

terbangun 8 Lembaga 8 Lembaga 1.711.600.000 1.906.000.000 101011703 Pembangunan Taman, Pagar Sekolah,

Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

1 : Jumlah taman, pagar sekolah, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang terbangun

1 Lembaga 1 Lembaga 55.000.000 50.000.000 101011704 Pembangunan Sarana Air Bersih dan

Sanitary

1 : Jumlah sarana air bersih yang dibangun

3 Lembaga 3 Lembaga 217.800.000 198.000.000 101011705 Pengadaan Mebeleur Sekolah 1 : Jumlah mebeleur yang

diadakan

78 Lembaga 78 Lembaga 2.173.721.000 1.976.110.000 101011706 Pembangunan Ruang Perpustakaan 1 : Jumlah ruang perpustakaan

yang terbangun

4 Lembaga 4 Lembaga 770.000.000 700.000.000 101011707 Rehabilitasi Ruang Perpustakaan 1 : Jumlah ruang perpustakaan

yang direhab

3 Lembaga 3 Lembaga 282.777.000 257.070.000 101011708 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang

KelasSekolah

1 : Jumlah ruang kelas yang direhab

137 Lembaga 137 Lembaga 17.485.806.360 6.041.929.600 101011710 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air

Bersih dan Sanitary

1 : Jumlah KM/WC yang direhab 5 Lembaga 5 Lembaga 205.700.000 187.000.000 101011711 Pavingisasi Halaman Sekolah 1 : Luas yang akan dipaving 4 Lembaga 4 Lembaga 348.876.000 767.160.000

10118 Program Peningkatan Mutu

PendidikanSD

Jumlah SD terakreditasi A 263 Sekolah 263 Sekolah Persentase nilai rata-rata

pengetahuan dan keterampilan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan SD

62,50% 62,50%

Angka Putus Sekolah SD 0,03% 0,03%

101011801 Bimtek Kurikulum Dikdas SD 1 : Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek

5 Aktivitas 5 Aktivitas 357.500.000 275.000.000 101011802 Belanja Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) dan Peran Serta Masyarakat (PSM) SD

1 : Jumlah peserta seleksi guru prestasi

12 Bulan 12 Bulan 102.098.348.000 92.816.680.000 101011803 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional

(O2SN) SD

1 : Jumlah peserta seleksi guru prestasi

1 Aktivitas 1 Aktivitas 110.000.000 100.000.000 101011804 Olimpiade MIPA SD 1 : Jumlah peserta seleksi guru

prestasi 1 Aktivitas 1 Aktivitas 55.000.000 50.000.000 101011805 Lomba Siswa Berprestasi SD 1 : Jumlah peserta yang mengikuti

lomba 1 Aktivitas 1 Aktivitas 55.000.000 50.000.000 101011806 Lomba Gugus Sekolah SD 1 : Jumlah peserta yang mengikuti

lomba 1 Aktivitas 1 Aktivitas 55.000.000 50.000.000 101011807 Festival Seni dan Kreatifitas Siswa

Sekolah Dasar (SD)

1 : Jumlah peserta yang mengikuti lomba

4 Aktivitas 4 Aktivitas 550.000.000 500.000.000 101011808 Apresiasi Seni dan Pameran Pendidikan

SD

1 : Jumlah peserta yang mengikuti Apresiasi

Seni dan Pameran Pendidikan SD

1 Aktivitas 1 Aktivitas 275.000.000 250.000.000

101011811 Fasilitasi Ujian Sekolah SD 1 : Jumlah peserta seleksi guru prestasi

2 Aktivitas 2 Aktivitas 715.000.000 650.000.000 101011812 Standart Proses SDN Model 1 : Jumlah bantuan operasional

sekolah

1 Aktivitas 1 Aktivitas 192.500.000 175.000.000 101011813 Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB SD 1 : Jumlah lembaga yang

melaksanakan PPDB Online

2 Aktivitas 2 Aktivitas 2.178.000.000 1.980.000.000 101011814 Penilaian Angka Kredit Guru SD 1 : Jumlah peserta penilaian

angka kreditguru SD

1 Aktivitas 1 Aktivitas 55.000.000 50.000.000 101011815 Seleksi Calon Kepala Sekolah SD 1 : Jumlah peserta seleksi

Calon Kepsek

2 Aktivitas 2 Aktivitas 247.500.000 225.000.000 101011816 Seleksi Guru Prestasi SD 1 : Jumlah peserta seleksi guru

prestasi

1 Aktivitas 1 Aktivitas 55.000.000 50.000.000 101011819 Fasilitasi Akreditasi Sekolah SD 1 : Jumlah peserta akreditasi 1 Aktivitas 1 Aktivitas 352.000.000 320.000.000 101011823 FLS2N Pendidikan Inklusif SD 1 : Jumlah peserta yang mengikuti

lomba 1 Aktivitas 1 Aktivitas 82.500.000 75.000.000 101011824 Festival Anak Tradisional 1 : Jumlah peserta yang mengikuti

lomba 1 Aktivitas 1 Aktivitas 110.000.000 100.000.000 101011828 Tata Kelola Pendidikan Di Kecamatan 1 : Waktu Tata Kelola 25 Lembaga 25 Lembaga 2.750.000.000 2.500.000.000 101011829 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1 : Jumlah alat praktik dan peraga

yang diadakan

215 Lembaga 215 Lembaga 5.920.200.000 2.542.000.000 101011830 Pengadaan Buku Pelajaran Sekolah 0 3.050.000.000 101011832 Fasilitasi dan koordinasi pendidikan

khusus dan layanan khusus

1 : Jumlah lembaga yang difasilitasi

2 Aktivitas 2 Aktivitas 192.500.000 175.000.000 101011833 Aksi Potensi Seni SD 1 keg 1 keg 424.050.000 385.500.000

RKPD 2018 RANCANGAN AKHR PEERUBAHAN RKPD 2018 RKPD 2018 RANCANGAN AKHR PERUBAHAN RKPD 2018 TARGET INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) PAGU

KODE URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN

Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs/Paket ke SMA/SMK/MA/Paket C

99,07% 99,07%

Perbedaan gender angka Melanjutkan (AM) Gender SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket C

1,01% 1,01%

101011902 Pembangunan Ruang Kelas Sekolah 1 : Jumlah ruang kelas yang

dibangun 4 Lembaga 4 Lembaga 838.200.000 762.000.000 Pembangunan Sarana Air Bersih dan

Sanitary 150.000.000

101011905 Pengadaan Mebeleur Sekolah 1 : Jumlah mebeleur yang

diadakan 13 Lembaga 13 Lembaga 604.175.000 549.250.000 101011907 Pembangunan Ruang Laboratorium 1 : Jumlah ruang

Laboratorium yang dibangun

3 Lembaga 3 Lembaga 325.600.000 296.000.000 101011908 Rehabilitasi Ruang Laboratorium 1 : Jumlah ruang

Laboratorium yang direhab

1 Lembaga 1 Lembaga 69.300.000 221.000.000 101011910 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Sekolah

1 : jumlah ruang kelas yang direhab

21 Lembaga 21 Lembaga 2.122.696.125 1.929.723.750 101011912 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air

Bersih dan Sanitary

1 : Jumlah KM/WC yang direhab 2 Lembaga 2 Lembaga 48.400.000 44.000.000

10120 Program Peningkatan Mutu

Pendidikan SMP

Jumlah SMP terakreditasi A 69 Sekolah 69 Sekolah

Angka Putus Sekolah SMP 0,27% 0,27%

Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP

61,01% 61,01%

101012003 Pemilihan Siswa Berprestasi SMP 1 : Jumlah peserta yang mengikuti pemilihan

Siswa Berprestasi

1 Aktivitas 1 Aktivitas 55.000.000 50.000.000 101012004 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP 1 : Jumlah peserta yang mengikuti

OSN SMP 1 Aktivitas 1 Aktivitas 82.500.000 75.000.000 101012005 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional

(O2SN) SMP 1 : Jumlah peserta yang mengikuti O2SN SMP

1 Aktivitas 1 Aktivitas 82.500.000 425.000.000 101012006 Festival Dan Lomba Seni Siswa

Nasional(FLS2N) SMP 1 : Jumlah peserta yang mengikuti FLS2N SMP

6 Aktivitas 6 Aktivitas 495.000.000 450.000.000 101012007 Apresiasi Seni dan Pameran Pendidikan

SMP 1 : Penyelenggaraan pameran pendidikan 1 Aktivitas 1 Aktivitas 165.000.000 150.000.000 101012008 Workshop Sistem Informasi Pendidikan

SMP 1 : Jumlah peserta yang mengikuti workshop 3 Aktivitas 3 Aktivitas 330.000.000 300.000.000 101012009 Ujian Nasional (UNAS) SMP 1 : Panitia Ujian Nasional 1 Aktivitas 1 Aktivitas 110.000.000 100.000.000 101012010 Fasilitasi Penyelenggaraan SMP Terbuka 1 : Jumlah lembaga yang

memperoleh bantuan

2 Lembaga 2 Lembaga 165.000.000 150.000.000 101012011 Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB Online

SMP

1 : Jumlah lembaga yang melaksanakan PPDB Online

2 Aktivitas 2 Aktivitas 1.359.600.000 1.336.000.000 101012012 Penilaian Angka Kredit Guru SMP 1 : Jumlah guru SMP yang dinilai

angka kreditnya

1 Aktivitas 1 Aktivitas 55.000.000 50.000.000 101012013 Seleksi Calon Kepala Sekolah SMP 1 : Jumlah peserta seleksi

Calon Kepsek SMP

2 Aktivitas 2 Aktivitas 110.000.000 100.000.000 101012014 Seleksi Guru dan Tenaga

KependidikanBerprestasi SMP

1 : Jumlah peserta Seleksi Guru dan Tenaga

Kependidikan berprestasi SMP

2 Aktivitas 2 Aktivitas 110.000.000 100.000.000 101012016 Fasilitasi Akreditasi Sekolah SMP 1 : Jumlah peserta akreditasi 1 Aktivitas 1 Aktivitas 88.000.000 80.000.000 101012019 Bimtek Manajemen BOS dan PSM SMP 1 : Tim Manajemen 1 Aktivitas 1 Aktivitas 562.650.000 511.500.000 101012020 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1 : Jumlah alat praktik dan peraga

yang diadakan

60 Lembaga 60 Lembaga 5.685.900.000 5.379.000.000 101012024 Belanja Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) dan Peran Serta Masyarakat (PSM) SMP

12 Bulan 12 Bulan 39.793.426.836 36.175.842.578

10121 Program Peningkatan Akses

Pendidikan Masyarakat

Jumlah Lembaga kursus dan pelatihan

berizin

30 Sekolah 30 Sekolah Angka melek aksara penduduk

usia 15

tahun keatas (Persentase)

97,90% 97,90%

Persentase penduduk usia 7-21 tahun yang putus/tidak sekolah yang

tertangani PNF

45% 45%

101012101 Penyelenggaraan Kesetaraan Kejar Paket 1 : Jumlah peserta 3 Aktivitas 3 Aktivitas 3.080.000.000 2.800.000.000 101012107 Fasilitasi Penyelenggaraan Program

Garda Ampuh

1 : Anak asia sekolah yang putus sekolah

1 Aktivitas 1 Aktivitas 165.000.000 150.000.000

10122 Program Peningkatan Mutu

Pendidikan Masyarakat Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan berakreditasi

18,32% 18,32%

101012201 Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha

Mandiri 1 : KUM untuk semua Kecamatan 1 Aktivitas 1 Aktivitas 426.800.000 398.000.000 101012202 Penyelenggaraan Kursus Bahasa Asing

Berbasis Desa 1 : Jumlah penyelenggaraan kursus Bahasa Asing 1 Aktivitas 1 Aktivitas 1.320.000.000 1.200.000.000 101012203 Seleksi dan Apresiasi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Berprestasi DIKMAS

1 : Jumlah peserta seleksi

PTK DIKMAS Berprestasi 1 Aktivitas 1 Aktivitas 55.000.000 0 101012204 Pelatihan Kecakapan Hidup (PKH) 1 : Jumlah peserta pelatihan PKH 1 Aktivitas 1 Aktivitas 110.000.000 100.000.000

RKPD 2018 RANCANGAN AKHR PEERUBAHAN RKPD 2018 RKPD 2018 RANCANGAN AKHR PERUBAHAN RKPD 2018 TARGET INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) PAGU

KODE URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN

101012206 Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua

1 : Jumlah lembaga penyelenggara

2 sub keg 2 sub keg 220.000.000 200.000.000 101012209 Seleksi dan Apresiasi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat

0 50.000.000 289.348.019.400 281.378.652.500 147.869.319.400 143.151.859.500

1 Program Peningkatan Manajemen

dan Pelayanan Administrasi

102010101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.150.000 5.000.000 102010102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan listrik

352.000.000 367.182.500 102010105 Penyediaan Jasa Perkantoran 2.940.300.000 3.423.000.000 102010106 Penyediaan Alat Tulis Kantor 159.500.000 146.500.000 102010107 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

154.000.000 140.000.000 102010108 Penyediaan Komponen Instalasi

listrik/Penerangan Bangunan Kantor

181.500.000 165.000.000 102010109 Penyediaan Peralatan dan

PerlengkapanKantor

385.000.000 391.071.950 102010110 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 121.000.000 256.982.550 102010112 Penyediaan Bahan logistik Kantor 275.000.000 250.000.000 102010113 Penyediaan Makanan dan Minuman 220.000.000 200.000.000 102010114 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

luar Daerah 357.500.000 271.000.000

102010117 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 308.000.000 109.708.500 102010120 Pengadaan Mebeleur 110.000.000 150.372.000 102010123 Pemeliharaan Gedung Kantor 115.500.000 0 102010125 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/

Operasional

60.500.000 80.000.000 102010127 Pemeliharaan Perlengkapan Gedung

Kantor

110.000.000 105.000.000 102010130 Pemeliharaan Mebeleur 110.000.000 100.000.000 102010131 Pemeliharaan Jaringan Intranet 80.311.000 45.827.500 102010132 Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan

Kantor

110.000.000 100.000.000 102010134 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas 633.600.000 776.000.000 102010135 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung

Kantor 1.161.600.000 1.056.000.000

102010138 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman

Kantor 55.000.000 50.000.000

2 Program Perencanaan dan

EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 102010201 Penyusunan Rencana Pembangunan

Daerah

132.478.500 133.455.200 102010202 Pengembangan Sistem Informasi

Manajemen

383.520.500 348.655.000 102010205 Pengembangan Kapasitas SDM 93.500.000 152.920.000 102010203 Evaluasi dan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja Perangkat Daerah

182.251.300 140.000.000 102010204 Penyusunan Laporan Keuangan 154.000.000 85.000.000

10215 Program Upaya Peningkatan

Kesehatan Perorangan

Contact Rate (Angka Kunjungan Baru)

1,26 Kali 1,26 Kali

Cakupan pelayanan rujukan 4,10% 4,10%

Cakupan parameter pemeriksaan

Laboratorium sesuai standar

68,80% 68,80%

102011501 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Primer 1 : Jumlah peserta operasi katarak yang dilaksanakan 2 : Jumlah kegiatan peningkatan kesehatan primer yang dilaksanakan

3 : Jumlah rekomendasi faskes

200 Org,3 Kegiatan,37 Faskes 200 Org,3 Kegiatan,37 Faskes 250.882.500 293.710.000

102011503 Pengembangan Pondok Kesehatan Desa 1 : Jumlah ponkesdes yang dibina 26 Ponkesdes 26 Ponkesdes 200.350.700 634.537.000 102011504 Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Kegawatdaruratan

1 : Frekuensi pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (PPGD) 2 : Jumlah sarana pendukung pelayanan PPDG

25 Kali,1 Unit 25 Kali,1 Unit 64.711.900 58.829.000

102011505 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 1 : Jumlah waktu fasilitasi rumah singgah

12 Bulan 12 Bulan 406.450.000 58.829.000 102011506 Peningkatan dan Pembinaan

PelayananKesehatan Tradisional 1 : Jumlah pelaku penyehat tradisional yang dibina 2 : Jumlah peserta pembinaan pelayanan kesehatan tradisional 3 : Jumlah sarana penunjang pelayanan

270 Org,270

Org,2 Jenis 270 Org,270Org,2 Jenis 44.000.000 40.000.000

102011510 Pembangunan Puskesmas Pembantu 1 : Jumlah Puskesmas Pembantu yang

dibangun

1 Aktivitas 1 Aktivitas 235.400.000 214.000.000 102011511 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Rujukan 1 : Jumlah faskes rujukan yang dibina 2 : Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan

14 Faskes,2

Kegiatan 14 Faskes,2Kegiatan 281.050.000 255.500.000 102011512 Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Daerah 1 : Jumlah sampel yang diperiksa2 : Jumlah Faskes yang terjaring sampel,3820.000 20.000 sampel,38faskes 462.000.000 420.000.000 DINAS KESEHATAN

RKPD 2018 RANCANGAN AKHR PEERUBAHAN RKPD 2018 RKPD 2018 RANCANGAN AKHR PERUBAHAN RKPD 2018 TARGET INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) PAGU

KODE URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN

102011514 Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Rawat Inap Standar

1 : Jumlah dokter umum di puskesmas rawat inap standart

3 Orang 3 Orang 33.000.000 231.000.000 102011515 Sistem Penanggulangan Gawat

DaruratTerpadu (SPGDT)

1 : Jumlah waktu Pelayanan SPGDT

12 Bulan 12 Bulan 27.500.000 25.000.000 102011516 Fasilitasi Keluarga Sehat 1 : Jumlah kegiatan Keluarga

Sehat yang dilaksanakan 1 Aktivitas 1 Aktivitas 67.100.000 0

10216 Program Pengawasan dan

PengendalianKesehatan Makanan 1 : Persentase sekolah tidak ditemukan jajanan mengandung bahan berbahaya

60% 60%

2 : Prosentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) bersertifikat

80% 80%

102011601 Peningkatan Pengawasan Keamanan

Pangan dan Bahan Berbahaya 1 : Jumlah Pedagang KakiLima yang disertifikasi 2 : Jumlah Sekolah Dasar yang dilakukan pemeriksaan keamanan pangannya

25 ORANG

100 Sekolah 100 Sekolah25 ORANG 55.000.000 50.000.000

102011602 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

1 : Jumlah PIRT yang diperiksa 150 PIRT 150 PIRT 110.000.000 100.000.000

10217 Program Upaya Peningkatan

Kesehatan Berbasis Masyarakat

Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri

28% 28%

Persentase Posyandu PURI yang

menjadi Taman Posyandu

15% 15%

Persentase pengembangan UKBM PURI (Purnama Mandiri)

20% 20%

102011701 Pengembangan Posyandu dan Desa Siaga

1 : Jumlah taman posyandu yang dibina

2 : Jumlah sarana posyandu yang diadakan 268 taman posyandu 500 unit 268 taman posyandu 500 unit 55.000.000 50.000.000

102011702 Pengembangan dan Pembinaan

UpayaKesehatan Berbasis Masyarakat 1 : Jumlah UKBM yang dilakukan penilaian 2 : Jumlah sarana dan prasarana UKBM yang diadakan

40 UKBM 30

unit 40 UKBM 30 unit 221.760.000 591.086.500

10218 Program Pembiayaan Kesehatan

102011801 Dana Operasional Puskesmas 1 : Jumlah waktu penyediaan kebutuhan operasional di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 14.589.410.000 10.698.100.000 102011802 Pelayanan Rawat Inap Umum 1 : Jumlah waktu pelayanan

rawat inap umum di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 3.354.283.900 3.049.349.000 102011803 Jaminan Kesehatan Nasional di

Puskesmas

1 : Jumlah waktu pelayanan JKN di

Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 46.361.187.400 42.146.534.000 102011804 Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin 1 : Jumlah masyarakat miskin non

kuota yang mendapatkan pelayanan kesehatan

3.000 Orang 3.000 Orang 2.237.879.600 2.034.436.000 102011805 Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin 1 : Jumlah masyarakat miskin

yang

memperoleh jaminan kesehatan

5265 orang 5265 orang 1.650.000.000 1.500.000.000 102011806 Manajemen Pembiayaan Kesehatan 1 : Jumlah kegiatan pembinaan

pembiayaan kesehatan 2 : Jumlah sarana penunjang pembiayaan kesehatan 3 : Jumlah puskesmas yang dibina

3 Kegiatan, 2 unit, 45 Puskesmas 3 Kegiatan, 2 unit, 45 Puskesmas 165.000.000 168.000.000

102011807 Pelayanan Persalinan JKN 1 : Jumlah waktu pelayanan Persalinan

peserta JKN di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 294.492.000 267.720.000 102011808 Pelayanan Rujukan JKN 1 : Jenis kebutuhan operasional

pelayanan dan pendukung pelayanan rujukan JKN di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 294.064.100 267.331.000

102011809 Pelayanan Rawat Inap JKN 1 : Jumlah waktu pelayanan Rawat Inap peserta JKN di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 3.189.978.000 2.899.980.000 102011810 Pelayanan Skrining JKN 1 : Jumlah waktu pelayanan

Skrining peserta JKN di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 11.000.000 10.000.000 102011812 Bantuan Operasional Kesehatan 1 :Jumlah kegiatan pembinaan

pembiayaan kesehatan 2 : Jumlah puskesmas yang dibina Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 32.204.130.200 25.654.486.000

102011813 Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

0 1.156.616.000

102011814 Jaminan Persalinan 0 2.465.380.000

102011815 Pelayanan Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

1 : Jumlah waktu pelayanan peserta JKK di Puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 11.000.000 10.000.000

10219 Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga

Sehat (Ber PHBS)

59% 59%

102011901 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Kesehatan

1 : Jumlah jenis media promosi program yang di hasilkan 2 : Jumlah kegiatan pembinaan promosi kesehatan 4 jenis 3 kegiatan 4 jenis 3 kegiatan 154.000.000 640.000.000

102011902 Peningkatan Bina Usaha Kesehatan

Sekolah (UKS) 1 : Jumlah peserta seleksi lomba kader kesehatan sekolah (Duta Remaja)

90 orang 90 orang 55.000.000 50.000.000

RKPD 2018 RANCANGAN AKHR PEERUBAHAN RKPD 2018 RKPD 2018 RANCANGAN AKHR PERUBAHAN RKPD 2018 TARGET INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) PAGU

KODE URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN

102012001 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 1 : Jumlah puskesmas yang dilakukan

pembinaan

45 puskesmas 45 puskesmas 33.000.000 30.000.000

10221 Program Pengendalian dan

PencegahanPenyakit

Angka kejadian kasus penyakit menular (Angka Kesakitan per 1,000 Penduduk) 97,5 per 1.000 Penduduk 97,5 per 1.000 Penduduk Persentase penyakit tidak

menular 6% 6%

Persentase Desa UCI 91% 91%

Penanggulangan KLB < 24

jam 100% 100%

Cakupan deteksi dini kesehatan jiwa oleh Puskesmas

30% 30%

102012101 Peningkatan Imunisasi 1 : Jumlah kegiatan pembinaan pelayanan

imunisasi

3 kegiatan 3 kegiatan 231.000.000 210.000.000 102012102 Peningkatan Surveilance Epidemiologi

dan Penanggulangan Wabah

1 : Jumlah kegiatan pembinaan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

3 kegiatan 3 kegiatan 66.000.000 60.000.000 102012104 Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

1 : Jumlah kegiatan pembinaan pelayanan dan penanggulangan Penyakit Menular

3 kegiatan 3 kegiatan 302.500.000 275.000.000 102012105 Pengendalian dan Pemberantasan

Penyakit Bersumber Binatang 1 : Jumlah insektisida yang digunakan 2 : Jumlah peserta kegiatan pembinaan pengendalian penyakit bersumber binatang (P2B2)

56 liter 150

orang 56 liter 150 orang 181.500.000 165.000.000

102012106 Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulanan Penyakit Tidak Menular 1 : Jumlah kader posbindu yang dibina 2 : Jumlah sarana dan prasarana program yang diadakan

270 orang

161 unit 270 orang161 unit 186.998.900 169.999.000

102012107 Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan

Jiwa 1 : Jumlah peserta workshop kesehatan jiwa 50 orang 50 orang 107.800.000 98.000.000 102012108 Pelayanan Rawat Inap Kasus Jiwa

Masyarakat Miskin Non Pbi 1 : Jumlah waktu Pelayanan rawat inap kasus jiwa untuk masyarakat miskin

12 Bulan 12 Bulan 165.000.000 150.000.000

10222 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevelensi gizi buruk 1,90% 1,90%

Persentase bayi usia 6 bulan

mendapat ASI Eksklusif 47% 47%

Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah

minimal 90 tablet selama