• Tidak ada hasil yang ditemukan

DAFTAR ISI DAFTAR ISI... I BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG LANDASAN HUKUM MAKSUD TUJUAN... 5 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "DAFTAR ISI DAFTAR ISI... I BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG LANDASAN HUKUM MAKSUD TUJUAN... 5 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSA"

Copied!
170
0
0

Teks penuh

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ... I

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 LATAR BELAKANG ... 1

1.2 LANDASAN HUKUM ... 3

1.3 MAKSUD TUJUAN ... 5

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN SKPD SAMAPI DENGAN TRIBULAN II ... 6

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ... 37

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI ... 45

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ... 47

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ... 74

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ... 81

(7)

DAFTAR TABEL

2.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMAPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2018 ...

7

3.1. INDIKATOR EKONOMI MAKRO KABUPATEN BANYUWANGI ...

37

3.2 PDRB ADHK KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015- 2018 ...

38

3.3 PERTUMBUHAN PDRB ADHK KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 – 2018 ...

40

3.4. LAJU INFLASI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015- 2018 ...

41

3.5 EVALUASI/CATATAN ATAS PERHITUNGAN KAPASITAS KEUDA RKPD TAHUN 2018 .

52

3.6 RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN

BANYUWANGI TAHUN 2015-2017 ...

56

3.7 RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015-2017 ...

57

3.8 RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA DAERAH ...

58

3.9 PERSENTASE SUMBER PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

TAHUN 2015-2018 ...

61

3.10 KINERJA REALISASI PENDAPATAN DAERAH ...

62

3.11 PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ...

63

3.12 PROYEKSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ...

64

3.13 PROYEKSI/TARGET PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ...

64

3.14 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 ...

66

3.15 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BELANJA LANGSUNG: WAJIB/MENGIKAT DAN

PRIORITAS KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 ...

68

4.1 LINIERITAS ANTARA VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN ...

75

5.1 DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH (PERUBAHAN-RKPD) TAHUN 2018 KABUPATEN BANYUWANGI ...

82

(8)

GAMBAR

3.1. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 – 2018

...

42

3.2. INDEKS GINI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 – 2018 ...

43

3.3. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 –

2018...

44

4.1. 42 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN ...

80

(9)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada triwulan I Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai

5,6 persen atau membaik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada

periode yang sama Tahun 2017 sebesar 5,01 persen. Perbaikan tersebut

antara lain ditopang oleh dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh

lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 8,69 persen, diikuti

Transportasi dan pergudangan sebesar 8,59 persen, Jasa Lainnya sebesar

8,42 persen dan Jasa Perusahaan sebesar 8,04. Struktur ekonomi Indonesia

triwulan I Tahun

2018 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Indstri Pengolahan, diikuti

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Perdagangan Besar

dan Eceran dengan peran masing masing sebesar 20,27 persen, dan

13,26 persen. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk domestik

Bruto (PDB) atas dasar haga berlaku triwulan I Tahun 2018 mencapai

Rp 3.505,3 triliun dan atas dasar harga konstan 2018 mencapai Rp2.498,4

triliun. Dorongan kinerja ekspor serta pertumbuhan konsumsi dan investasi

yang stabil. Sampai dengan akhir Tahun diperkirakan momentum perbaikan

kinerja ekspor dan investasi serta sektor-sektor kunci dalam perekonomian

yang berdampak positif terhadap konsumsi rumah tangga dapat terus berlanjut.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi dari yang

direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun

2018.

Optimisme perbaikan ekonomi global dan nasional merupakan spirit bagi

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk terus berupaya menjaga

pertumbuhan ekonomi domestik sampai dengan triwulan II Tahun 2018 di atas

rata-rata pertumbuhan ekonomi global dan mempertahankan tingkat inflasi

dalam kondisi stabil. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan keterbatasan

(10)

berkomitmen untuk mengantisipasi gejolak perekonomian antara lain nilai

tukar rupiah turun terhadap dollar amerika, bahan bakar naik, harga

– harga kebutuhan pokok naik yang dikhawatirkan berimbas pada

menurunnya daya beli. Beberapa sektor dan sub sektor yang belum bergerak

segera didorong, distimulasi dan dipercepat untuk tumbuh dan bergerak

meningkat. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, sektor

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah, merupakan beberapa sektor ekonomi yang harus diwaspadai

mengalami gejolak penurunan proyeksi pertumbuhan. Upaya intervensi dapat

dilakukan pada kebijakan pendapatan dan belanja daerah.

Beberapa kebijakan dalam Perubahan APBD Tahun 2018 antara lain;

(1) pergeseran alokasi Belanja Daerah yang dimungkinkan pada sebagian

besar SKPD upaya peningkatan efisiensi Belanja (2) adanya perubahan

kebijakan untuk mengakomodasi program-program prioritas nasional, provinsi

dan inovasi daerah; dan (3) tambahan alokasi pada beberapa komponen

belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi

perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi,

misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2018.

Sedangkan beberapa kebijakan yang diterapkan pada kebijakan

pendapatan perpajakan antara lain: (1) upaya optimasi pendapatan sebagai

multiplier effect perkembangan investasi dan dunia usaha berbasis potensi

lokal; (2) pengembangan dan pendalaman potensi serta reformasi menyeluruh

mekanisme manajemen pendapatan daerah; dan (3) meningkatkan intensitas

komunikasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk sinkronisasi

pembangunan dan peningkatan dana perimbangan maupun bantuan keuangan

khusus.

Perubahan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada RKPD Tahun 2018

sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 dengan mengacu pada RKPD

Provinsi Jawa Timur dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang

didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah hingga

tribulan I pada Tahun 2018.

(11)

Kedudukan Perubahan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

merupakan acuan bagi SKPD dalam menyusun Perubahan Renja SKPD.

Selanjutnya Perubahan RKPD merupakan acuan dalam rangka penyusunan

kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai Kebijakan

Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Banyuwangi ini

dilandasi oleh beberapa payung hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, aturan Pemerintah No. 21

Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Uang Negara/Daerah ;

(12)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat

Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

Perubahaan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur

Tahun 2018.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2018.

(13)

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk menjadi arah kebijakan bagi

semua stakeholders pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi menghadapi

perubahan dinamika yang terjadi, meningkatkan konsistensi perencanaan dan

penganggaran, serta tertib tahapan dan tatacara perencanaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018:

a. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kabupaten Banyuwangi dalam

penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja–SKPD) Tahun 2018.

b. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUPA, PPAS Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2018.

c. Memberikan arah dan sekaligus penyesuaian tolok ukur kinerja

pembangunan daerah selaras perubahan dinamika yang terjadi.

Adapun tujuan Penyusunan Perubahan RKPD 2018 :

a. Menciptakan kepastian, sinergitas, dan konsistensi perencanaan

program

kegiatan

pembangunan

antar

wilayah,

antar

sektor

pembangunan dan antar tingkat Pemerintah.

b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi

sumber daya dalam pembangunan daerah.

c. Menjadi acuan terhadap arah dan kebijakan pembangunan bagi

seluruh komponen pembangunan daerah.

(14)

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAN RKPD

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

Evaluasi Pelaksanaan RKPD dimaksud untuk mengetahui sejauh mana

capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2018 Kabupaten Banyuwangi sampai dengan

Triwulan II. Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2018 bertujuan untuk menilai

dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah

dalam RKPD Tahun 2018 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya

mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional Tahun 2018.

Evaluasi sebagaimana dimaksud, meliputi realisasi pencapaian target

kegiatan, penyerapan dana, dan kendala lainnya yang dihadapi menunjukkan

perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan:

(a) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya

penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,

penambahan atau penghapusan kegiatan.

(b) Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar

SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan

kegiatan.

(c) Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2018 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang

harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2018, dan/atau;

(d) Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau

pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan.

(15)

Pada Tabel 2.1 berikut ini dipaparkan hasil evaluasi pelaksanaan program

kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2018.

Tabel 2.1: Evaluasi Pelaksanaan Program Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Satuan

Target

Kinerja dan

RKPD Tahun

berjalan yg

dievaluasi

Realisasi

Capaian

Kinerja

RKPD yang

Dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja

RKPD (%)

Ket.

Urusan Pendidikan

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

1

Program Peningkatan Akses

PAUD

APK PAUD Formal (usia

5-6 tahun)

%

80,68

106,54

132,06

APM PAUD Formal

(usia 5-6 tahun)

%

68,1

79,73

117,08

Rasio ketersediaan

lembaga terhadap anak

usia PAUD 5-6 tahun

Rasio

1:56

1:58

103,57

Persentase

ketersediaan ruang

kelas terhadap kelas

rombel

%

98,8

113,51

114,89

2

Program Peningkatan Mutu

PAUD

Persentase lembaga

PAUD formal

terakreditasi

%

64,32

51,50

80,06

Persentase nilai

rata-rata pengetahuan dan

keterampilan Pendidik

dan tenaga

kependidikan TK

%

61,6

61,6

100

3

Program Peningkatan Akses

Pendidikan SD

APK SD/MI/Paket A

%

104

106,57

102,47

APM SD/MI/PAKET A

%

99,95

99,96

100,01

Angka melanjutkan

(AM) SD/MI ke

SMP/MTs

%

101,86

107,13

105,17

Gender Angka

Melanjutkan (AM)

SD/MI ke SMP/MTs

%

1,02

1,09

107,10

4

Program Peningkatan Mutu

Pendidikan SD

Jumlah SD terakreditasi

A

Jumlah

Sekolah

233

278

119,31

Persentase nilai

rata-rata pengetahuan dan

keterampilan pendidik

dan tenaga

kependidikan SD

%

61,5

58,14

94,54

Angka Putus Sekolah

SD

(16)

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Satuan

Target

Kinerja dan

RKPD Tahun

berjalan yg

dievaluasi

Realisasi

Capaian

Kinerja

RKPD yang

Dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja

RKPD (%)

Ket.

5

Program Peningkatan Akses

Pendidikan SMP

APK SMP/MTs/Paket B

%

101,21

107,15

105,87

APM SMP/MTs/Paket B

%

88,84

93,01

104,69

Angka Melanjutkan

(AM) SMP/MTs/Paket

ke

SMA/SMK/MA/Paket C

%

99,07

96,96

97,87

Perbedaan gender

Angka Melanjutkan

(AM) Gender

SMP/MTs/Paket B ke

SMA/SMK/MA/Paket C

%

1,01

1,06

104,69

6

Program Peningkatan Mutu

Pendidikan SMP

Jumlah SMP

terakreditasi A

Jumlah

Sekolah

64

106

165,63

Angka Putus Sekolah

SMP

%

0,29

0,22

134,60

Persentase nilai

rata-rata pengetahuan dan

keterampilan pendidik

dan tenaga

kependudukan SMP

%

60,01

60,78

101,28

7

Program Peningkatan Akses

Pendidikan Masyarakat

Jumlah Lembaga

Kursus dan pelatihan

berizin

Jumlah

Sekolah

28

48

171,43

Angka melek aksara

penduduk usia 15

tahun keatas

(Persentase)

%

97,5

99,30

101,85

Persentase penduduk

usia 7-21 tahun yang

putus/tidak sekolah

yang tertangani PNF

%

35

55,59

158,82

8

Program Peningkatan Mutu

Pendidikan Masyarakat

Persentase Lembaga

Kursus dan pelatihan

berakreditasi

%

15,32

18,75

122,39

Urusan Kesehatan

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

PRIORITAS 1

1

Program Upaya Peningkatan

Kesehatan Perorangan

Contact Rate (Angka

Kunjungan Baru)

Kali

1,26

1,27

99,21

Cakupan pelayanan

rujukan

(17)

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Satuan

Target

Kinerja dan

RKPD Tahun

berjalan yg

dievaluasi

Realisasi

Capaian

Kinerja

RKPD yang

Dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja

RKPD (%)

Ket.

Cakupan parameter

pemeriksaan

laboratorium sesuai

standar

%

65

75,6

116,31

2

Program Pengawasan dan

Pengendalian

Persentase sekolah

tidak ditemukan

jajanan mengandung

bahan berbahaya

%

55

65,4

118,91

Persentase Industri

Rumah Tangga Pangan

(IRT-P) bersertifikat

%

75

89

118,67

3

Program Upaya Peningkatan

Kesehatan Berbasis

Masyarakat

Persentase Desa Siaga

Aktif

%

26

21,66

83,31

Persentase Posyandu

PURI yang menjadi

Taman Posyandu

%

13

13,54

104,15

Persentase

pengembangan UKBM

PURI (Purnama

Mandiri)

%

18

42,55

236,39

4

Program Pembiayaan

Kesehatan

Cakupan pembiayaan

kesehatan

%

7,2

10,5

145,83

5

Program Promosi Kesehatan

Persentase Rumah

Tangga Sehat

(BerPHBS)

%

56

46,59

83,20

6

Program Pengendalian dan

Pencegahan Penyakit

Angka kejadian kasus

penyakit menular

(Angka Kesakitan per

1.000 Penduduk)

Per 1.000

Penduduk

98,0

90

108,89

Persentase penyakit

tidak menular

%

5

5,5

110

Persentase Desa UCI

%

91

100

109,89

Penanggulangan

KLB<24 Jam

%

100

100

100

Cakupan Deteksi dini

kesehatan jiwa oleh

Puskesmas

%

20

22,9

114,5

7

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Prevelensi gizi buruk

%

2

0,55

27,5

Persentase bayi usia 6

bulan mendapat ASI

Eksklusif

(18)

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Satuan

Target

Kinerja dan

RKPD Tahun

berjalan yg

dievaluasi

Realisasi

Capaian

Kinerja

RKPD yang

Dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja

RKPD (%)

Ket.

Persentase ibu hamil

yang mendapatkan

tablet penambah darah

minimal 90 tablet

selama kehamilan

%

87

93,1

107,01

8

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Jumlah Desa STBM

(Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat)

Desa

5

1

20

Persentase Desa ODF

%

60

65,4

109

Persentase TTU

memenuhi syarat

%

77,5

89

114,84

9

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Hamil,

Melahirkan dan Nifas

Cakupan persalinan

oleh tenaga kesehatan

di fasilitas kesehatan

%

81

91,1

112,47

Cakupan ibu hamil

yang mendapatkan

pelayanan antenatal

(cakupan kunjungan

kehamilan keempat

(k4))

%

81

96

118,52

Cakupan Peserta KB

Aktif

%

69

68,55

99,35

10

Program Sumberdaya

Kesehatan

Cakupan ketersediaan

obat sesuai kebutuhan,

baik obat esensial,

maupun generik

%

87

88,49

101,71

Cakupan alkes faskes

dasar sesuai standar

%

33

51,93

157,36

Persentase SDM

kesehatan dengan

kompetensi sesuai

standar

%

40

91

227,5

11

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Persentase Puskesmas

bernilai minimal cukup

dalam penilaian kinerja

Puskesmas

%

73

84,44

115,67

Persentase fasilitas

kesehatan primer

terakreditasi

%

35

29,66

84,74

Persentase fasilitas

kesehatan rujukan

terakreditasi

%

92

85,7

93,15

12

Program Pengadaan

Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana

Persentase Bangunan

Puskesmas sesuai

standar

(19)

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Satuan

Target

Kinerja dan

RKPD Tahun

berjalan yg

dievaluasi

Realisasi

Capaian

Kinerja

RKPD yang

Dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja

RKPD (%)

Ket.

Puskesmas/ Puskesmas

Pembantu dan jaringannya

Persentase bangunan

Puskesmas Pembantu

dalam kondisi baik

%

50

75,47

150,94

PRIORITAS 2

1

Program Peningkatan

Kesehatan Lansia

Cakupan Pelayanan

Usia Lanjut

%

54

62

114,81

2

Program Pembinaan dan

Pemberdayaan Kesehatan

Persentase Puskesmas

melaksanakan upaya

kesehatan kerja

%

26

100

384,62

3

Program Pembinaan dan

Pemberdayaan Kesehatan

Olahraga

Persentase Puskesmas

melaksanakan kegiatan

kesehatan olahraga

%

20

100

500

4

Program Peningkatan

Kesehatan Bayi dan Balita

Cakupan kunjungan

neonatal pertama (KN

1)

%

86

100,7

117,09

Cakupan pelayanan

kesehatan bayi (K By)

%

96

96,8

100,83

5

Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan RSUD Blambangan

Persentase capaian

Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Rumah

Sakit

%

75

85,87

114,49

6

Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan RSUD Genteng

Persentase capaian

Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Rumah

Sakit

%

91,65

90

98,2

7

Program Pembinaan

Lingkungan Sosial Lingkup

Kesehatan RSUD Blambangan

Persentase IKM

Pelayanan kesehatan

kategori baik

%

76

76,91

101,19

Urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

PRIORITAS 1

1

Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan

Panjang jalan

perdesaan yang

dibangun dalam

kondisi baik

Km

40

94

235

2

Program Pembangunan

Fasilitas Publik

Jumlah fasilitas publik

dan aparatur yang

terbangun berfungsi

baik

(20)

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Satuan

Target

Kinerja dan

RKPD Tahun

berjalan yg

dievaluasi

Realisasi

Capaian

Kinerja

RKPD yang

Dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja

RKPD (%)

Ket.

3

Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Fasilitas Publik

Jumlah fasilitas publik

yang direhabilitasi

Unit

25

36

144

4

Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Saluran

Drainase/ Gorong-Gorong

Panjang saluran

drainase/

gorong-gorong yang

direhabilitasi dalam

kondisi baik

m

300

4900

1633,33

5

Program Pembangunan Jalan

Persentase panjang

jalan yang dibangun

dalam kondisi baik

Km

6

6,85

114,17

6

Program Pembangunan

Jembatan

Jumlah jembatan yang

dibangun dalam

kondisi baik

Unit

15

23

153,33

7

Program Perencanaan Tata

Ruang

Persentase wilayah

yang telah menyusun

perencanaan tata

ruang

%

69

12

17,39

8

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Persentase bangunan

yang dapat diberikan

rekomendasi IMB (%)

%

95

95,09

100,09

9

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

Persentase

Ketersediaan Air Baku

%

80

81

110

10

Program Pengembangan dan

Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

Persentase sumber air/

mata air yang dalam

kondisi debit air stabil

%

60,8

60,8

100

11

Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Persentase RTH publik

kawasan perkotaan

berfungsi baik

%

1,5

2

133,33

PRIORITAS 2

1

Program Pembangunan

Saluran Drainase /

Gorong-gorong

Panjang saluran

drainase/

gorong-gorong yang

direhabilitasi dalam

kondisi baik

M

15000

28000

186,66

2

Program Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jaringan Irigasi,

Rawa, Jaringan Pengairan

Lainnya

Panjang jaringan irigasi

diperbaiki

(21)

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Satuan

Target

Kinerja dan

RKPD Tahun

berjalan yg

dievaluasi

Realisasi

Capaian

Kinerja

RKPD yang

Dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja

RKPD (%)

Ket.

3

Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan

Panjang jalan yang

direhabilitasi dalam

kondisi baik

Km

400

668

167

4

Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jembatan

Jumlah jembatan yang

direhab dalam kondisi

baik

Unit

5

195

3900

5

Program Pembangunan

Sistem Informasi/ Database

Jalan dan Jembatan

Sistem informasi/

database jalan dan

jembatan yang

berfungsi baik

Aplikasi IT

4

4

100

6

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Kebinamargaan

Jumlah sarana dan

prasarana

kebinamargaan yang

berfungsi baik

Unit

6

15

250

7

Program Pembinaan Jasa

Kontruksi

Jumlah tenaga terampil

kontruksi yang sesuai

standar

Orang

20

38

190

Jumlah penyediaan

jasa kontruksi yang

sesuai kualifikasi

Perusahaan

200

300

150

8

Program Pembangunan

Trotoar

Panjang trotoar

berfungsi baik

M

8000

5098

63,73

9

Program Pengelolaan Areal

Pemakaman

Persentase areal

pemakaman yang

berfungsi baik

%

1,5

1,5

100

10

Program Pembangunan

Sistem Informasi/ Data Base

Sumber Daya Air

Ketersediaan dokumen

database sumber daya

air

%

50

55

110

11

Program Pembangunan

Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

Persentase jaringan

irigasi dalam kondisi

baik dan teknis

%

60

65

108

12

Program Pengendalian Banjir

Persentase daerah

bebas banjir

%

90

90

100

13

Program Pemberdayaan

Masyarakat

Persentase partisipasi

masyarakat dalam

pengelolaan air

%

60

53

88

14

Program Perencanaan

Pembangunan Jaringan Irigasi

dan Pembangunan Sumber

Daya Air Lainnya

Persentase

ketersediaan air pada

musim hujan dan

kemarau (Degradasi

DAS)

(22)

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Satuan

Target

Kinerja dan

RKPD Tahun

berjalan yg

dievaluasi

Realisasi

Capaian

Kinerja

RKPD yang

Dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja

RKPD (%)

Ket.

15

Program Penataan

Lingkungan

Persentase sanitasi

lingkungan perumahan

yang berfungsi baik

%

17

17

100

Urusan Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

PRIORITAS 1

1

Program Lingkungan

Perumahan dan Permukiman

Sehat

Jumlah Rumah Layak

huni

Unit

100

938

938

PRIORITAS 2

1

Program Penataan

Perumahan

Jumlah Perumahan

sesuai ketentuan

Lokasi

20

21

105

Jumlah kasiba yang

berizin

5

15

300

2

Program Pengendalian

Kawasan Kumuh

Luas kawasan kumuh

yang tertangani

Ha

10

17,09

170,09

3

Program Pengembangan

Rusun dan PSU

Jumlah rusun dan PSU

berfungsi baik

Lokasi

1

1

100

4

Program Lingkungan Sehat

Perumahan

Jumlah sarana dan

prasarana sanitasi

dasar yang dibangun

berfungsi baik

Unit

5

7

140

Urusan Ketentraman,

Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

PRIORITAS 1

1

Program Peningkatan

Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

Tingkat Waktu tanggap

(response rate time)

penanggulangan

bahaya

%

76

64,7

85,1

2

Program Peningkatan

Penegakkan Peraturan

Daerah

Persentase

pelanggaran Perda

yang tertangani

%

95

100

105,3

PRIORITAS 2

(23)

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Satuan

Target

Kinerja dan

RKPD Tahun

berjalan yg

dievaluasi

Realisasi

Capaian

Kinerja

RKPD yang

Dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja

RKPD (%)

Ket.

1

Program Pemeliharaan

Ketentraman dan Keindahan

dan Ketertiban Umum

Persentase

penanganan gangguan

ketentraman dan

ketertiban umum

%

93

99,8

107,3

2

Program Pemberdayaan dan

Pengembangan Potensi

Satuan Linmas

Rasio Linmas perdesa

Linmas/

Desa

38

33

87

3

Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Persentase patroli

ketertiban

%

95

77

81,1

4

Program Pengembangan

Ketangguhan Masyarakat

Menghadapi Bencana

Persentase

peningkatan

ketangguhan

masyarakat terhadap

ancaman bencana

%

100

97,19

97,19

Desa tangguh yang

telah terbentuk

Desa

2

2

100

5

Program Peningkatan

Efektivitas Penanganan

Darurat Bencana

Persentase

penanganan darurat

bencana

%

100

96,57

96,57

Persentase

pemenuhan kebutuhan

dasar

%

100

96,57

96,57

6

Program Pemulihan Pasca

Bencana

Persentase pemulihan

dampak bencana

%

100

98,17

98,17

Urusan Sosial

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

PRIORITAS 1

1

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

Persentase pelayanan

bagi PMKS

%

0,36

0,85

236

PRIORITAS 2

1

Program Peningkatan

Kemampuan (Capacity

Building)

Persentase PSKS yang

tersertifikasi

%

1,79

0,92

51,40

2

Program Perlindungan Sosial

Persentase PMKS

Prioritas yang

mendapat jaminan

hidup dasar meningkat

%

9,52

2,22

23,32

3

Program Penanganan

Bencana

Persentase korban

bencana yang

ditangani

%

9,11

80,36

898,1

(24)

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Satuan

Target

Kinerja dan

RKPD Tahun

berjalan yg

dievaluasi

Realisasi

Capaian

Kinerja

RKPD yang

Dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja

RKPD (%)

Ket.

4

Program Nilai-Nilai

Kepahlawanan dan

Pemeliharaan

Jumlah pahlawan yang

diusulkan menjadi

pahlawan nasional

Orang

5

0

0

Urusan Tenaga Kerja

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

PRIORITAS 1

1

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

Persentase pencari

kerja yang ditempatkan

%

76

73

96

2

Program Peningkatan Kualitas

dan Produktivitas Tenaga

Kerja

Persentase pencari

kerja yang bersertifikat

%

48,3

43,9

91

PRIORITAS 2

1

Program Pengembangan

Hubungan Industrial dan

Syarat Kerja

Persentase perselisihan

hubungan industrial

yang terselesaikan

%

76,19

95,5

125

2

Program Perlindungan

Tenaga Kerja

Persentase TKI yang

bermasalah

%

0,96

1,07

88,5

Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

1

Program Perlindungan

Perempuan dan Anak

Persentase

penyelesaian

pengaduan dari tindak

kekerasan dan

traficking

%

72

91,84

127,5

2

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarustamaan Gender dan

Anak

Persentase perangkat

daerah memiliki focal

point aktif

%

67

65

97,01

3

Program Peningkatan Peran

Serta dan Kesetaraan Gender

dalam Pemberdayaan

Persentase kelompok

usaha perempuan

mandiri

%

20

21,21

106,05

Urusan Pangan

(25)

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Satuan

Target

Kinerja dan

RKPD Tahun

berjalan yg

dievaluasi

Realisasi

Capaian

Kinerja

RKPD yang

Dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja

RKPD (%)

Ket.

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

PRIORITAS 1

1

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Skor PPH Ketersediaan

Nilai/ Angka

91

91,1

100,11

PRIORITAS 2

2

Program Peningkatan

Diversifikasi Pangan

Skor PPH Konsumsi

Nilai/ Angka

70

87,21

124,58

Urusan Lingkungan Hidup

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

PRIORITAS 1

1

Program Pengelolaan

Persampahan

Persentase sampah

yang dikelola

%

53

53

100

2

Program Pengendalian

Pencemaran Lingkungan

Indeks pencemaran

lingkungan

Skala

140,7

140,63

100

3

Program Perlindungan dan

Konservasi Lingkungan

Persentase peran serta

masyarakat dalam

perlindungan dan

konservasi lingkungan

%

40

40

100

4

Program Rehabilitasi Hutan/

Lahan

Indeks tutupan hutan/

lahan

Skala

60,8

61,59

101,30

PRIORITAS 2

1

Program Pengembangan

Laboratorium Lingkungan

Akreditasi

laboratorium

lingkungan

Parameter

12

19

158

Urusan Administrasi

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

PRIORITAS 1

1

Program Penataan

Administrasi Kependudukan

Persentase pelayanan

KTP-el kurang dari 2

jam

%

80

89,09

111,36

(26)

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Satuan

Target

Kinerja dan

RKPD Tahun

berjalan yg

dievaluasi

Realisasi

Capaian

Kinerja

RKPD yang

Dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja

RKPD (%)

Ket.

1

Program Pendataan dan

Informasi Kependudukan

Persentase database

kependudukan yang

valid dan update

%

87

91

104,60

2

Program Pemanfaatan Data

dan Inovasi Pelayanan

Persentase data

kependudukan yang

dimanfaatkan

%

85

87,50

102,94

Jumlah inovasi

pelayanan

kependudukan yang

dikembangkan

Inovasi

1

1

100

3

Program Pelayanan

Pencatatan Sipil

Bayi lahir procot

pulang bawa akta

%

80

74,77

93,46

Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

PRIORITAS 1

1

Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi pedesaan

Indeks Ketahanan

Ekonomi

Skala

0,64

0,79

123

2

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

Indeks Ketahanan

Sosial

Skala

0,78

0,79

101

3

Program Pemanfaatan

Sumberdaya Alam dan

Teknologi Tepat guna

Indeks Ketahanan

Lingkungan

Skala

0,70

0,79

112

4

Program Peningkatan Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Indeks Kepuasaan

Masyarakat (IKM)

terhadap Layanan

Pemerintahan desa

%

77

76

98,70

Urusan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga

Berencana

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

PRIORITAS 1

1

Program Keluarga Berencana

Persentase KB Aktif

%

69

73,74

108,84

PRIORITAS 2

1

Program Pengembangan

Pusat Pelayanan Informasi

dan Konseling KRR

Persentase layanan

informasi dan KRR

(27)

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Satuan

Target

Kinerja dan

RKPD Tahun

berjalan yg

dievaluasi

Realisasi

Capaian

Kinerja

RKPD yang

Dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja

RKPD (%)

Ket.

2

Program Penanggulangan

Narkoba, PMS Termasuk

HIV/AIDS

Persentase remaja

yang bermasalah

dengan seks bebas,

Napza termasuk

HIV/AIDS

%

0,24

0,27

112,5

3

Program Pengendalian

Penduduk

Angka laju

pertambahan

penduduk

%

0,36

0,44

122,2

4

Program Peran Serta

Masyarakat dalam Pelayanan

KB/KR yang Mandiri

Persentase peran serta

masyarakat dalam

pelayanan KB/KR

Mandiri

%

70

77,8

111,11

Urusan Perhubungan

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

PRIORITAS 1

1

Program Pengembangan

Transportasi Udara dan

Perkeretaapian

Persentase

peningkatan

aksesibilitas

transportasi udara dan

perkeretaapian

%

31,3

31,3

100

2

Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Persentase pengguna

jasa angkutan

penumpang umum di

bidang transportasi

darat

%

82

82

100

3

Program Pengelolaan LPJU

Persentase panjang

jalan terlayani

%

31

31,2

100,64

PRIORITAS 2

1

Program Pengembangan

Transportasi Laut

Persentase

peningkatan

aksesibilitas

transportasi laut

%

12

12

100

2

Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Persentase

pengembangan

prasarana dan fasilitas

perhubungan

(28)

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Satuan

Target

Kinerja dan

RKPD Tahun

berjalan yg

dievaluasi

Realisasi

Capaian

Kinerja

RKPD yang

Dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja

RKPD (%)

Ket.

3

Program Peningkatan

Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

Persentase kelaikan

pengoperasian

kendaraan bermotor

%

84

84

100

4

Program Pengawasan dan

Pengaturan Lalu Lintas

Angkutan Jalan

Persentase potensi

local kemacetan dan

kepadatan lalu lintas

angkutan jalan

%

77,5

77,5

100

5

Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perhubungan

Persentase

peningkatan sarana

prasarana transportasi

Darat

%

67,8

67,8

100

6

Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

Indeks angka

kecelakaan

transportasi darat

%

40,38

39,73

98,39

7

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Kualitas prasarana dan

fasilitas transportasi

Darat

%

100

100

100

Urusan Komunikasi dan

Informasi

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

PRIORITAS 1

1

Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Persentase

infrastruktur IT yang

berfungsi baik

%

62

65

100

2

Program Pengembangan dan

Penyebaran Informasi Daerah

Jumlah informasi

pemerintah daerah

yang tersebarluaskan

Informasi

250

273

100

3

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Teknologi

Informatika

Persentase aplikasi IT

yang mendukung city

branding dan layanan

publik yang berfungsi

baik

%

50

60

100

4

Program tatakelola

Pengembangan

e-Gogernment

Persentase aplikasi

e-government yang

berfungsi baik

%

50

65

100

(29)

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Satuan

Target

Kinerja dan

RKPD Tahun

berjalan yg

dievaluasi

Realisasi

Capaian

Kinerja

RKPD yang

Dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja

RKPD (%)

Ket.

Urusan Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

PRIORITAS 1

1

Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Persentase Koperasi

Aktif

%

81

81,30

100,37

Persentase

pertumbuhan jumlah

anggota koperasi

%

0,40

3,70

925

2

Program Pengembangan

Usaha Koperasi

Persentase koperasi

sehat

%

14,28

34,22

239,63

Persentase

peningkatan volume

usaha koperasi

%

13,22

14,85

112,33

3

Program Penumbuhan

Wirausaha Baru

Persentase wirausaha

mikro baru yang

tumbuh

%

0,27

0,30

111,11

4

Program Pembinaan

Lingkungan Sosial Lingkup

Usaha Mikro

Rasio Pemerataan unit

usaha mikro kecil dan

menengah

Rasio

20,5

20,5

100

5

Program Peningkatan dan

Pengembangan Usaha Mikro

Persentase usaha

mikro yang mengalami

perkembangan usaha

%

12,5

12,7

101,6

Urusan Penanaman Modal

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

PRIORITAS 1

1

Program Pengembangan

Data, Informasi dan

Pengendalian Penanaman

Modal

Persentase

pemenuhan kebutuhan

informasi penanaman

modal

%

81,5

83

101,84

Persentase

penyampaian Laporan

Kegiatan Penanaman

Modal (LKPM)

%

13

15

115,38

2

Program Penguatan Kebijakan

dan Peningkatan Promosi

Penanaman Modal

Jumlah minat

penanaman Modal

(30)

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Satuan

Target

Kinerja dan

RKPD Tahun

berjalan yg

dievaluasi

Realisasi

Capaian

Kinerja

RKPD yang

Dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja

RKPD (%)

Ket.

3

Program Pelayanan

Penanaman Modal

Persentase kesesuaian

penyelesaian perizinan

sesuai dengan SOP

%

80

83

103,75

Urusan Kepemudaan dan

Olahraga

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

PRIORITAS 1

1

Program Peningkatan Upaya

Penumbuhan Kewirausahaan

dan Kecakapan Hidup

Pemuda

Persentase pemuda

terlatih yang menjadi

wirausaha mandiri

%

40

6,35

15,98

2

Program Pembinaan

Lingkungan Sosial Lingkup

Kepemudaan

Persentase pemuda

terlatih yang menjadi

wirausaha mandiri

%

40

6,35

15,98

3

Program Pembinaan dan

Penyelenggaraan Kompetisi

Olahraga

Jumlah atlit yang

berprestasi

Orang

500

588

117,60

4

Program Pembinaan dan

pemasyarakatan Olahraga

Jumlah insan olahraga

yang berprestasi

Orang

55

14

25,45

5

Program Pengembangan

Olahraga Rekreasi

Jumlah event

Kegiatan

10

10

100

PRIORITAS 2

1

Program Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

Jumlah duta anti

narkoba meningkat

%

70

0

0

2

Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

Jumlah pemuda

pelopor meningkat

Orang

15

9

60

Persentase organisasi

pemuda yang

memenuhi ketentuan

%

80

80

100

3

Program Pembinaan

kepramukaan

Persentase anggota

pramuka yang

terfasilitasi kegiatannya

%

80

10,34

12,93

4

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Olahraga

Persentase sarana dan

prasarana yang

memenuhi standart

%

80

80

100

Urusan Statistik

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

(31)

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Satuan

Target

Kinerja dan

RKPD Tahun

berjalan yg

dievaluasi

Realisasi

Capaian

Kinerja

RKPD yang

Dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja

RKPD (%)

Ket.

1

Program Pengembangan

Data/ Informasi/ Statistik

Daerah

Persentase data

informasi dan statistik

daerah yang tersusun

dengan baik

%

100

100

100

Urusan Persandian

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

PRIORITAS 1

1

Program Pengamanan

Informasi Daerah

Persentase

pengamanan informasi

daerah yang

terselenggara baik

%

100

100

100

Urusan Perpustakaan

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

PRIORITAS 1

1

Program Pengembangan

Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Persentase jumlah

pengunjung

perpustakaan

%

87

87

100

Urusan Kearsipan

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

%

PRIORITAS 1

1

Program Pengelolaan Arsip

Statis dan Dinamis

Persentase arsip statis

dan dinamis yang

dikelola

%

80

80

100

PRIORITAS 2

1

Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/ Arsip

Daerah

Persentase arsip/

dokumen daerah

dalam kondisi-kondisi

baik

%

87

87

100

2

Program Pemeliharaan Rutin/

Berkala Sarana dan Prasarana

Persentase sarpras

kearsipan dalam

kondisi baik

(32)

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Satuan

Target

Kinerja dan

RKPD Tahun

berjalan yg

dievaluasi

Realisasi

Capaian

Kinerja

RKPD yang

Dievaluasi

Tingkat

Capaian

Kinerja

RKPD (%)

Ket.

Urusan Kelautan dan

Perikanan

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

PRIORITAS 1

1

Program Pengembangan

Perikanan Budidaya

Volume produksi

perikanan budidaya

Ton

27197

23512

86,45

Jumlah luas

pemanfaatan lahan

budidaya

Ha

1462

1462

100

Jumlah produksi benih

ikan air tawar di

Kabupaten

Juta Ekor

29,985

28,696

95,70

Persentase jumlah

pokdakan yang

meningkat kelasnya

%

7

28,6

408,57

2

Program Pengembangan

Perikanan tangkap

Voume produksi

perikanan tangkap

Ton

63791

44840,8

70,29

Nilai produksi

perikanan tangkap

Rp Trilyun

1,51

0,65

43,05

Persentase

peningkatan PNBP

sektor perikanan

tangkap

%

10

-5%

-5%

Persentase jumlah KUB

yang meningkat

kelasnya (dari 2018

kelompok, data 2017)

%

5

11,5

230

Urusan Pertanian

Bid. Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

PRIORITAS 1

1

Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan

Persentase kelompok

yang memafaatkan

teknologi peternakan

tepat guna

%

9

9,5

105,65

Produksi daging

Ton

9352

9264

99,06

Produksi telur

Ton

11687

12466

106,67

Produksi susu

Ton

818

1680

205,38

2

Program Peningkatan

Produksi Ternak

Jumlah kelompok dan

usaha peternakan yang

tumbuh

Gambar

Tabel 2.1: Evaluasi Pelaksanaan Program Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018
Tabel 3.1: Indikator ekonomi makro Kabupaten Banyuwangi
Tabel 3.2 PDRB (ADHK) Kabupaten  Banyuwangi  Tahun 2015 - 2018
Tabel 3.3. Pertumbuhan PDRB (ADHK) Kabupaten Banyuwangi  Tahun 2015 – 2018
+7

Referensi

Dokumen terkait

Pengelolaan risiko kredit dalam Bank juga dilakukan dengan melakukan proses analisa kredit atas potensi risiko yang timbul melalui proses Compliant Internal

Dokumen Permohonan 1 4a 4b KANTOR WILAYAH BPNRI.II.3.a PEMOHON LOKET LOKET PEMBAYARAN KANTOR PERTANAHAN LAYANAN PENGOLAHAN LOKET PELAYANAN Penerimaan Pembayaran Pemeriksaan Tanah

Permasalahan pada Perancangan Desa Wisata Tamanagung yaitu Bagaimana wujud rancangan kawasan desa wisata kerajinan kriya pahat batu Tamanagung yang mencitrakan kebersamaan

Pada multifragmentary complex fracture tidak terdapat kontak antara fragmen proksimal dan distal setelah dilakukan reposisi. Complex spiral fracture terdapat dua atau

Sri Wahyuni, M.M, selaku Ketua BKK Pendidikan Tata Niaga Program Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui korelasi antara susut yang terjadi pada jaringan distribusi dengan variasi bentuk kurva beban dan variasi besar

Frekuensi Derajat Depresi dan Inkontinensia Urin Pada Lansia Usia ≥ 45 tahun Berdasarkan penelitian dapat dilihat derajat depresi pada wanita usia lanjut menurut tingkatan